PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 1 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GERAL DO GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCI DE 2015. DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago 0,00 1.887,87 0,00 0,00 11.831,13 0,00 Movimentação do dia 01 de Abril de 2015 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000.2 - FICHA 604 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA 647 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 01.01.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 01.01.02.04.000 - Administração 01.01.02.04.122 - Administração Geral 01.01.02.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.02.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.02.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000.17 - FICHA 648 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS, GABINETE DO VICE - PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 1.091,40 0,00 DISPENSA D /0 0,00 686,49 0,00 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.31901301 - FGTS 01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000.24 - FICHA 605 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 2 / 204) Descrição Mod. Lic. , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D INFORMATICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 2.278,82 0,00 0,00 506,94 0,00 0,00 1.556,34 0,00 /0 380,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE91/2014 16.650,00 0,00 0,00 E 01.01.03.04.126.0003.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA 649 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122 - Administração Geral 01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS 01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000.32 - FICHA 606 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. E DISPENSA D /0 01.01.04.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA 650 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2 015. DISPENSA D , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA BRASILIT 1.10 X 2.44 M X 5 MM, SECR GERAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 905/2015. DISPENSA D 01.01.04.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.04.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.33903024.0111000.35 - FICHA 2104 9051/2015 056.057.557/0001-13 139 - M.H.R. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD ETARIA 01.01.04.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000.37 - FICHA 2085 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 3 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE GABINTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. 01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122 - Administração Geral 01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS 01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL 01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000.40 - FICHA 607 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. E DISPENSA D /0 0,00 664,28 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 1.580,92 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 5.721,69 0,00 DISPENSA D 0,00 21.859,75 0,00 01.01.05.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA 651 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS 01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000.50 - FICHA 608 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.50 - FICHA 652 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 4 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 2,21 /0 0,00 0,00 645,33 7/2015 6.930,00 0,00 0,00 /0 0,00 4.189,18 0,00 0,00 16.956,13 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903947.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903947.0111000.56 - FICHA 706 0/0 004.196.645/0001-00 591 - IMPRENSA NACIONAL , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE COMUNICADOS OFICIAIS DEST A PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA D , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. A DISPENSA D , REFERENTE A IMPRESSÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, SECRETAR MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 07/2015 E CONTRATO N. 20/2015. IA CONVITE 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME 01.02.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000.56 - FICHA 2107 0/0 000.645.965/0001-31 6174 - MURC EDITORA GRAFICA LTDA - EPP 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.31901301 - FGTS 01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000.67 - FICHA 609 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 01.03.01.04.122.0006.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.67 - FICHA 653 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 5 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.03.01.04.122.0006.2008.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000.73 - FICHA 2106 0/0 000.645.965/0001-31 6174 - MURC EDITORA GRAFICA LTDA - EPP , REFERENTE A IMPRESSÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, SECRETAR MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA CONVITE N. 07/2015 E CONTRAT N. 20/2015. IA O CONVITE 7/2015 6.930,00 0,00 0,00 /0 0,00 3.487,12 0,00 0,00 9.684,18 0,00 0,00 2.252,57 0,00 01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.000 - Administração 01.03.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.125.0010.2010.31901301 - FGTS 01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000 - GERAL 01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000.84 - FICHA 610 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCI O DE 2015. DISPENSA D 01.03.02.04.125.0010.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL 01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.84 - FICHA 654 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.31901301 - FGTS 01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000.86 - FICHA 611 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 612 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 6 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 260,69 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. E DISPENSA D /0 01.04.01.15.451.0065.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.86 - FICHA 655 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , OBRAS, URBANISMO E E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 8.994,55 0,00 656 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 746,23 0,00 , REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL, PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 39/2015 E DOCUMENTO ANEXO. DISPENSA D /0 154.327,50 154.327,50 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 3.060,99 0,00 0,00 10.942,36 0,00 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS 01.05.01.12.122.0023.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL 01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA 2080 0/0 000.775.913/0001-80 458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB 01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001.97 - FICHA 613 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.05.01.12.122.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.97 - FICHA 657 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 7 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000.116 - FICHA 614 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 14.505,21 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 39.478,93 0,00 , CIMENTCOLA ARGAMASSA INTERNO COM 20 KG., TELHA BRASILIT 1.10 X 2 .44 M X 5 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DE SALAS NA EMEF TEIJI KITA E EMEF JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO N. 311/2014. PREGÃO ELE61/2014 1.274,01 0,00 0,00 , SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 600 PARA POCO., SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 800 x 220V PARA POCO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS EMEFS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 919/2015. DISPENSA D 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,18 01.05.02.12.361.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000.116 - FICHA 658 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA 2103 899/2015 057.372.724/0001-83 140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L 01.05.02.12.361.0023.2300.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.05.02.12.361.0023.2300.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903944.0122000.122 - FICHA 2111 919/2015 073.176.851/0001-63 1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA - /0 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA 464 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 8 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA 2072 0/0 014.681.157/0001-34 6945 - 121 EVENTOS LTDA , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA 22ª BETT BRASIL EDUCAR, QUE SE REALIZARÁ DE 20 A 2 3 DE MAIO DE 2015 NA SÃO PAULO EXPO EXHIBITION & CONVENTION CENTER, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 44/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%). DISPENSA D /0 10.470,00 0,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 11.311,24 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 31.418,61 0,00 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000.129 - FICHA 616 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.129 - FICHA 659 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903919.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903919.0121000.135 - FICHA 2083 0/0 068.857.085/0007-58 4529 - TIETE VEICULOS S.A. , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA DJM 9857 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 45/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%). - DISPENSA D /0 1.265,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 780,00 0,00 0,00 01.05.03.12.365.0023.2300.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.05.03.12.365.0023.2300.33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903944.0121000.135 - FICHA 2108 911/2015 073.176.851/0001-63 1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 9 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 600 PARA POCO., SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 800 x 220V PARA POCO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS EMEIS (RECURS O 25%), CONFORME PEDIDO N. 911/2015. 01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 01.05.04.12.000 - Educação 01.05.04.12.363 - Ensino Profissional 01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA 1614 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, PRESTADORES SERVIÇO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. DE DISPENSA D /0 0,00 350,00 0,00 2090 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, PRESTADORES SERVIÇO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. DE DISPENSA D /0 3.500,00 23,50 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ CARLOS NUNE S DOS SANTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 980,74 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) LUIZ CARLOS NUNES DOS SANTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 129,91 0,00 0,00 97,43 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA 1947 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA 1949 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.150 - FICHA 1948 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 10 / 204) Descrição , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) LU CARLOS NUNES DOS SANTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago IZ 01.05.06.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100.151 - FICHA 617 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 54.618,01 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 155.423,65 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 33.823,67 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 97.729,71 0,00 0,00 2.232,19 0,00 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA 660 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.05.06.12.365 - Educação Infantil 01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100.163 - FICHA 621 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 01.05.06.12.365.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA 662 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.05.07.12.000 - Educação 01.05.07.12.367 - Educação Especial 01.05.07.12.367.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.07.12.367.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.07.12.367.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000.173 - FICHA 620 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 11 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 6.041,59 0,00 0,00 4.285,89 0,00 0,00 14.703,16 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.05.07.12.367.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.173 - FICHA 661 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B. BRASIL, AG. 2578 -X, C/C N. 23.0002 -2), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 014/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 1.200,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 710,00 0,00 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.31901301 - FGTS 01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000.188 - FICHA 624 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 01.06.01.08.122.0015.2501.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.188 - FICHA 663 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.01.08.241.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.241.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL - NÃO UTILIZAR 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012.201 - FICHA 67 0/0 000000000000446 446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006.202 - FICHA 68 0/0 000000000000446 446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 12 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 1.407,13 0,00 0,00 3.938,58 0,00 0,00 884,48 0,00 0,00 2.531,80 0,00 0,00 1.300,70 0,00 , REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578 -X C/C 14130 -5), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 015/2015 EM AN EXO. 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO 01.06.01.08.243.0015.2505.31901301 - FGTS 01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000.222 - FICHA 627 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍC IO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015 . DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 01.06.01.08.243.0015.2505.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.222 - FICHA 665 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.31901301 - FGTS 01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF 01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004.232 - FICHA 625 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 01.06.01.08.244.0015.2501.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF 01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.232 - FICHA 664 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. 01.06.04.08.000 - Assistência Social 01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 01.06.04.08.244.0015.2503.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000.265 - FICHA 682 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 13 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.06.04.08.244.0015.2503.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA 369 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 28/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL. DISPENSA D /0 0,00 -50,00 227,62 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULARIO DE DENUNCIA EM BLOCO DE 100 X 1, COM CARBONO ENTRE AS FOLHAS, MEDIDA 205 MM X 318 MM, PAPEL OFFSET 75G, TIMBRE E LETRAS NA COR PRETA, ANEXO COPIA DA GUIA, PARA O SET OR DE CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 871/2015. DISPENSA D /0 140,00 0,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 2.011,22 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 5.662,06 0,00 60,00 60,00 0,00 01.06.04.08.244.0015.2504 - MANUTENÇÃO DO FDO DOS DIREITOS CRIANÇA ADOLESC. 01.06.04.08.244.0015.2504.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.06.04.08.244.0015.2504.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2504.33903099.0351000.270 - FICHA 2079 8712/2015 067.965.400/0001-02 57 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME. 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.31901301 - FGTS 01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000.279 - FICHA 628 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000.279 - FICHA 666 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA 2086 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 14 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME CT 386282 -69/2012, CONFORME DOCUMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA 1935 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TANIA DO PRADO EUSTAQUI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.931,09 1938 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DOUGLAS DA SILVA MORENO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.010,55 1941 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.015,78 1944 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DULCINEIA DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE WAGNER JOAO DE SANTANA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.877,70 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.986,63 01.08.01.15.451.0034.2021.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA 1937 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) TANIA D PRADO EUSTAQUIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. O 1940 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) DOUGLAS DA SILVA MORENO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 647,79 1943 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.579,93 1946 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) DULCINE IA DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO E M ANEXO. , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) WAGNER JOAO DE SANTANA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.926,49 DISPENSA D /0 0,00 0,00 479,52 01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO 01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA 1936 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 15 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) TA NIA DO PRADO EUSTAQUIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. 1939 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) DOUGLAS DA SILVA MORENO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 291,50 1942 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) DULCINEIA DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFOR ME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 423,89 1945 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) WAGNER JOAO DE SANTANA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 455,72 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 23.468,21 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 66.199,59 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA HP LASER JET 1020 - Q 2612 A, PARA ETA I, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 912/2 015. DISPENSA D /0 474,00 0,00 0,00 , LUVA PVC BRANCO PARA ESGOTO 4"., REGISTRO ESFERA EM PVC PARA HIDROMETRO RR MARROM COM MANOPLA 3/4., TUBO DE PVC BRANCO DE 4" COM 6 MTS., DERIVACAO BROCA PVC 3/4"., TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO 1 MPA DN - 300 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665, LACRE ANTI FRAUDE PARA HIDROMETRO, FABRICADO EM POLIPROPILENO COM MATERIA PRIMA PARA VIRGEM, FORMA CIRCULAR, BIPARTIDO, NA COR AZUL, BITOLA 3/4, TRAVAMENTO COM 04 TRVAS ( DUAS DE CADA LADO ), FECHAMENTO MANUAL SEM USO DE FERRAMENTAS OU PINO, RES ISTENTE AO RAIO ULTRAVIOLETA, COM DRENO DE 05 MM EM CADA UMA DAS METADES DO LACRE PARA EVITAR ACUMULO DE AGUA, TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO PN 12,5 DN - 350 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665/2007 /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 30/2014. PREGÃO PRE 8/2014 0,00 -789,00 0,00 128,00 0,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.31901301 - FGTS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000.298 - FICHA 629 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.298 - FICHA 667 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903017.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903017.0110010.301 - FICHA 2109 912/2015 009.527.693/0001-40 4505 - CSI INFORMATICA COMERCIO DE SUPRI 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA 1372 452/2014 004.398.305/0001-54 4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA 2110 913/2015 073.176.851/0001-63 1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA - DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 16 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA A COMPRESSAO 25 MM, PARA MANUTENÇÃO DOS POSTES PADRÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 913/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA 1444 286/2015 012.059.278/0001-13 5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M , CONJUNTO IMPERMEAVEL EM NYLON NAVAL, COR PRETO, TAMANHO P;, CONJUNTO IMPERMEAVEL EM NYLON NAVAL, COR PRETO, TAMANHO M;, CONJUNTO IMPERMEAVEL EM NYLON NAVAL, COR PRETO, TAMANHO G;, CONJUNTO IMPERMEAVEL EM NYLON NAVAL, COR PRETO, TAMANHO GG. / // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 55/2014. PREGÃO PRE 2/2014 0,00 3.325,00 0,00 , PARAFUSO 70927216, ARRUELA 70931523;, PARAFUSO ALLEN 1/2" 13 752 86387 70918981;, LAMINA 75286387;, LAMINA 75286388;, BATERIA 150 AH 7906 2587;, FILTRO DE AR PRIMARIO 1930900;, FILTRO DE AR SECUNDARIO 1930901;, FILTRO 76022407;, FILTRO 75287225;, FILTRO LUBRIFICANTE 73066037;, FILTRO 75287660;, SUPORTE 8281283;, PINO TRAVA 8281294;, CORRENTE 73156309;, PINÇA D E FREIO 76026059;, CONECTOR 562.18X.75 70922418;, ANEL 70921349;, EIXO CAR DÃN COMPLETO;, CRUZETA 73159603;, PARAFUSO 70925632;, FLANGE 73134819; , TUBO DE AÇO 75201523;, SUPORTE 73177554;, MANGOTE 75222127. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 85, ANO 1998 DE PLACA CPV 7377 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAI S, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 227/2014. PREGÃO PRE72/2014 16.655,63 0,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA 2089 0/0 005.134.979/0001-04 5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA 2075 894/2015 012.363.715/0001-98 5195 - DIEGO FERNANDO MARTINS DA SILVA MA , REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM, PARA RETRO ESCAVADEIRA DE PLAC A CPV 7393, ANO 2001, MODELO FB 80.3, CABINADA E COR LARANJA, SECRET ARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 894/2015. DISPENSA D /0 480,00 0,00 0,00 2076 893/2015 056.485.329/0001-44 3542 - MTG COM DE PECAS E SERVICOS DE TRU , REFERENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO, PARA O CAMINHÃO PRENSA DE PLACA CPV 7387, ANO 2001 "CAMPACTADOR DE LIXO", SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 893/2015. DISPENSA D /0 1.646,20 0,00 0,00 2077 892/2015 056.485.329/0001-44 3542 - MTG COM DE PECAS E SERVICOS DE TRU , REFERENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA DBA 9692, DIESEL, CARGO 1517E, ANO 2007, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 892/2015. DISPENSA D /0 1.244,27 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA 2093 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2095 Processo 0/0 CPF/CNPJ 002.328.280/0001-97 Fornecedor 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 17 / 204) Descrição Mod. Lic. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 1.050.000,00 0,00 0,00 , REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ONDE FICA LOCALIZADO NA AV. JOÃO PIRE S FILHO (MARGINAL) QUE VEM AUXILIANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETA I), CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇO E MUNICIPAIS. DISPENSA D /0 15.928,02 0,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO N. 895/2015. , DISPENSA D /0 3.033,00 0,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. E DISPENSA D /0 0,00 4.839,16 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 13.448,94 0,00 0,00 18.060,56 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA 2088 0/0 061.565.222/0003-08 3671 - PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMER 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 2073 895/2015 056.485.329/0001-44 3542 - MTG COM DE PECAS E SERVICOS DE TRU 01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.000 - Saneamento 01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano 01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.512.0035.2027.31901301 - FGTS 01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000 - GERAL 01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000.313 - FICHA 630 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.08.02.17.512.0035.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL 01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.313 - FICHA 668 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901301 - FGTS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000.319 - FICHA 631 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 638 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 18 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 3.573,29 0,00 0,00 63.156,93 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA E MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO RAMIPRIL COM 10 MG, ATENDIMENTO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 222 CONFORME PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 282/2014. PREGÃO PRE78/2014 48,00 0,00 0,00 , CARVEDILOL COM 25 MG, CARVEDILOL 3,125 MG., CARVEDILOL 12,5 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 188/2014. PREGÃO PRE69/2014 -3,40 0,00 0,00 , SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 36, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 37, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 38, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 39, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 40, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42. / // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA UBSI, UBSII E UBSIII, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 219 3), CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014. PREGÃO PRE60/2014 282,40 0,00 0,00 /0 01.09.01.10.301.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA 669 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA 2102 898/2015 009.192.829/0001-08 6665 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P 3), 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA 1652 671/2015 009.192.829/0001-08 6665 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P 01.09.01.10.301.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043.324 - FICHA 2097 901/2015 017.209.732/0001-99 6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2098 Processo CPF/CNPJ 900/2015 003.418.581/0001-74 Fornecedor 6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 19 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, NA CO R AMARELA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO D E APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P., LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTFI CADO DE APROVACAO).ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS DEVIDAMENTE LACRADOS, COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO M., LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G. /// REF ERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA OS SERVIDORES DAS UBSI, UBSII E UBSII, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PR EGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 57/2014. PREGÃO PRE 2/2014 217,56 0,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2193). DISPENSA D 0,00 0,00 2.381,30 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2 015. DISPENSA D 0,00 2.510,91 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 7.187,27 0,00 DISPENSA D 0,00 367.568,33 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA 420 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000.336 - FICHA 640 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA 675 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.01.10.301.0039.2030.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0130047 - O.S. - ORGANIZAÇÃO SOCIAL 01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0130047.340 - FICHA 421 0/0 060.742.616/0001-60 6408 - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 20 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESTRATEGIAS SAÚDE DA FAMILIA E PACS, PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 008/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223). 01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530010 - ATB-SAÚDE DA FAMÍLIA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530010.341 - FICHA 422 0/0 060.742.616/0001-60 6408 - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA , REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESTRATEGIAS SAÚDE DA FAMILIA E PACS, PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 008/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215). DISPENSA D 0,00 42.833,33 0,00 , REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESTRATEGIAS SAÚDE DA FAMILIA E PACS, PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 008/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215). DISPENSA D 0,00 9.598,22 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 842,13 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 2.410,62 0,00 5.000,00 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA 423 0/0 060.742.616/0001-60 6408 - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA 01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.31901301 - FGTS 01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000.347 - FICHA 632 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 01.09.01.10.301.0039.2031.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.347 - FICHA 670 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0039.2031.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903999.0131000.353 - FICHA 2084 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PREGÃO PRE91/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 21 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.09.01.10.302.0039.2034.33903028.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903028.0131000.369 - FICHA 2096 902/2015 017.209.732/0001-99 6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA- , SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 36, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 37, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 38, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 39, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 40, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 41, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 42, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, Nº. 43. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014. PREGÃO PRE60/2014 1.044,88 0,00 0,00 PREGÃO PRE91/2014 80.000,00 0,00 0,00 01.09.01.10.302.0039.2034.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.09.01.10.302.0039.2034.33903699.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903699.0131000.370 - FICHA 2082 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 22 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA 2101 896/2015 002.125.620/0001-82 4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, VEÍCULO LEVE MARCA VOLARE A6 DE PLACA CZA 4193 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223 ), CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2014. PREGÃO PRE77/2014 4.273,82 0,00 0,00 , REFERENTE A MULTA APLICADA PELA CETESB NO VEÍCULO MICRO -ÔNIBUS VOLARE DE PLACA CZA 4193, POIS A FUMAÇA ACIMA DO PADRÃO LEGAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 054/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE (CÓDIGO N. 2223) DISPENSA D /0 1.275,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 2.281,51 0,00 DISPENSA D /0 0,00 25,51 0,00 0,00 5.261,09 0,00 0,00 7.377,35 0,00 0,00 28.194,56 0,00 01.09.01.10.302.0039.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0130017.371 - FICHA 2092 0/0 043.776.491/0001-70 739 - CETESB-CIA TECNOL. SANEAMENTO AMBI 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.31901301 - FGTS 01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000.375 - FICHA 634 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 637 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 639 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, DENTISTAS CENTRO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. - DISPENSA D 01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0530005.376 - FICHA 1358 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.2216), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA 672 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 23 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 20.870,27 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, DENTISTAS - CENTRO ODONTOLOGICO E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0530005.376 - FICHA 1359 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2216), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 01.09.01.10.302.0039.2043.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.09.01.10.302.0039.2043.33903099.0530004 - FED - MAC-SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33903099.0530004.382 - FICHA 2112 910/2015 012.991.559/0001-00 5995 - ANAMAI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LT , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA (MOCHILA) PARA TRANSPORTE DE OXIGÊNIO PORTATIL , PARA SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDI N. 2216), CONFORME PEDIDO N. 910/,2015. DISPENSA D /0 1.390,72 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA A VACUO PARA IMOBILIZACAO E TRANSPORTE DE VITIMAS ADULTAS, CONFECCIONADA EM LONA DE PVC RESISTENTE A ABRASAO EM VARIAS CAMADAS DE TECIDO DEVERA CONTER SISTEMA ESPECIAL DE SOLDA PARA IMPERMEABILIZACAO. INTERIOR COM GRANULOS DE POLIESTER PARA AUXILIAR NO MOLDE DA MACA A VITIMA, PAR A SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PED IDO N. 908/2015. DISPENSA D /0 3.000,00 0,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 1.728,87 0,00 DISPENSA D 0,00 9.897,74 0,00 GO 01.09.01.10.302.0039.2043.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 01.09.01.10.302.0039.2043.44905208.0530004 - FED - MAC-SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.44905208.0530004.386 - FICHA 2114 908/2015 061.148.037/0001-56 1777 - ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO L 01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.304.0039.2029.31901301 - FGTS 01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000.389 - FICHA 635 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.389 - FICHA 673 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 24 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.09.01.10.304.0039.2029.33903042 - FERRAMENTAS 01.09.01.10.304.0039.2029.33903042.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.33903042.0131000.392 - FICHA 2078 873/2015 004.519.318/0001-34 2163 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME , FOLHA DE SERRA PARA ARCO DE SERRA 12" X 24 DENTES, FABRICADA COM ACO BI - METAL UNIQUE, E PORTANTO INCORPORA A SUA NOVA PERFOMACE DE CORTES MAIS SUAVE DEVIDO AS MULTIPLAS ARESTAS DE CORTE, LAMINA DE SERRA, SEMI - RIGIDA, INQUEBRAVEL DURANTE AO USO E A PROVA DE ESTILHACAMENTO, ARCO DE SERRA AJUSTAVEL, ESTRUTURA DE ACO NIQUELADO, CABO FECHADO PARA MAIOR PROTECAO, PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM, PERMITE UTILIZAR LAMINA DE 10" E 12", LAMINA DE AC O TEMPERADO EM QUE UMA DAS EXTREMIDADES E TALHADA EM BISEL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 873/2015. DISPENSA D /0 202,20 0,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 9CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 430,60 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 2.465,22 0,00 , SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO PREGÃO PRE60/2014 282,40 0,00 0,00 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.31901301 - FGTS 01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000.402 - FICHA 636 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA 674 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.01.10.305.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012.406 - FICHA 2099 903/2015 017.209.732/0001-99 6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA- OS 35, OS 36, OS 37, OS 39, OS 40, 2100 904/2015 003.418.581/0001-74 6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 41, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42 . /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA OS SERVIDORES DO CAN IL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, NA COR AMARELA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P, PARA OS SERVIDORES DO CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTR O DE RPEÇO N. 57/2014. PREGÃO PRE 2/2014 66,60 (Página: 25 / 204) 0,00 0,00 01.09.01.10.305.0039.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530012.406 - FICHA 2105 907/2015 050.217.843/0001-12 2478 - IRMAOS COELHO ARTES GRAFICAS LTDA , REFERENTE BOLETIM DE ATIVIDADE DE CONTROLE DE DENGUE / ESF, 100 SULFITE 75 GR, PARA DHPS E VETORES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 907/2015. X1 DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 30.000,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATOMIZADOR UBV – BV 11 LITROS, HOMOLOGADO PARA USO EM SAUDE PUBLICA PELO MINISTERIO DA SAUDE. COM TACOGRAFO. MOTOR DE 2 TEMPOS, 2 NIVEIS DE AGITACAO(MAXIMO E MINIMO) PARA USO NO CONTROLE DE VETORES DE ENDEMIAS, PARA O CONTROLE DE VENTORES E ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFOR ME PEDIDO N. 816/2015. DISPENSA D /0 0,00 5.720,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA HIGH TECH COM LEDS SUPER BRILHANTES RECARREGAVEL COM ILUMINACAO DE 4500,000 VELAS, MAIS DE 8 HORAS DE USO ININTERRUPTO SEM PRECISAR CARREGAR (OPCAO LEDS) E 45 MINUTOS (OPCAO HALOGENA, DE MAIOR POTENCIA). ALEM DA POTENCIA DE U MA VERDADEIRA LAMPADA HALOGENA. PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 909/2015. DISPENSA D /0 775,50 0,00 0,00 01.09.01.10.305.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014 - FED - VIS-PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS 01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014.409 - FICHA 2081 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.09.01.10.305.0039.2029.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 01.09.01.10.305.0039.2029.44905234.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.44905234.0530012.411 - FICHA 1950 816/2015 010.974.610/0001-40 4682 - AGRIBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 01.09.01.10.305.0039.2029.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 01.09.01.10.305.0039.2029.44905299.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE 01.09.01.10.305.0039.2029.44905299.0530040.411 - FICHA 2113 909/2015 008.617.997/0001-35 6177 - MASERAFI COMERCIO DE ARTIGOS OPTIC 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901301 - FGTS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000.413 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 641 Processo 0/0 CPF/CNPJ 000.360.305/1199-34 Fornecedor 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 26 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 2.277,03 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 11.399,03 0,00 , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARI A. DISPENSA D /0 0,00 1.236,45 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 981,99 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 2.810,92 0,00 0,00 28.180,00 0,00 01.10.01.04.122.0008.2044.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.413 - FICHA 676 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.31901301 - FGTS 01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000.421 - FICHA 642 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.421 - FICHA 677 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA 1361 0/0 007.618.241/0001-48 6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 27 / 204) Descrição , REFERENTE AO CONVÊNIO COM PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SE FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO DE BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA ARTE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02/2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago M E 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.31901301 - FGTS 01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000.436 - FICHA 643 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 3.895,41 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 8.747,95 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 5.532,26 0,00 0,00 0,00 107,36 01.12.01.20.122.0037.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.436 - FICHA 678 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000.449 - FICHA 679 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA 61 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 28 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA. 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901301 - FGTS 01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000.461 - FICHA 645 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D E SEGURANÇA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 4.967,11 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 16.764,90 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 2.169,10 0,00 0,00 6.119,71 0,00 01.14.01.06.182.0011.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.461 - FICHA 680 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.31901301 - FGTS 01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001.470 - FICHA 646 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL E 01.14.02.04.125.0009.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.470 - FICHA 681 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 29 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 20 15. 01.14.02.04.125.0009.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA 593 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 80,83 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 70.000,00 0,00 0,00 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000.475 - FICHA 2087 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA SUBTOTAL ---------------------1.491.231,31 ---------------------- ---------------------1.557.736,53 19.467,50 Movimentação do dia 02 de Abril de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.0111000.6 - FICHA 1340 559/2015 061.721.320/0002-06 4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R13, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 102/2014. PREGÃO PRE29/2014 0,00 635,00 0,00 CONVITE 0,00 6.801,08 0,00 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA 73 0/0 065.760.365/0001-60 6375 - BBC ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI 32/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 30 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PPRA E PCMSO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 78/201 4 E CONVITE N. 32/2014. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. A DISPENSA D /0 0,00 0,00 193,60 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 946,80 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/201 3 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 580,84 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA S, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 1.647,95 0,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA 383 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA 389 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA 602 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 385 Processo 0/0 CPF/CNPJ 002.449.992/0056-38 Fornecedor 3372 - VIVO S.A Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 31 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 269,54 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO 8º ADITAMENTO D E PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONVITE N. 46/2010. CONVITE 46/2010 0,00 5.834,11 0,00 , REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIGORIFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 1.250,00 0,00 , REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA STIHL - FR 220, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 818/201 5. DISPENSA D /0 0,00 180,00 0,00 , RECEPÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;, CAP (CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO). /// REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 800,00 0,00 CONVITE 53/2013 0,00 1.819,08 0,00 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.103 - FICHA 75 0/0 004.313.315/0001-40 4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903917.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903917.0120001.103 - FICHA 1090 0/0 012.411.960/0001-23 5042 - ARILTO LOPES GARCIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903917.0520002 - FED - QSE 01.05.01.12.122.0023.2300.33903917.0520002.104 - FICHA 1955 818/2015 010.974.610/0001-40 4682 - AGRIBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000 - GERAL 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000.103 - FICHA 189 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA 188 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 32 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002.120 - FICHA 1515 626/2015 015.725.489/0001-36 6818 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP , PAPEL CAMURCA VERDE CLARO 60 X 40 CM 93 A 113 G/M²., PAPEL CREPO M BRANCO 48 CM X 2 M, PAPEL CREPOM VERMELHO 48 CM X 2 M, PAPEL CREPO M ROSA 48 CM X 2 M, PAPEL CREPOM AZUL 48 CM X 2 M, PAPEL CREPOM VERD E CLARO 48 CM X 2 M, PAPEL CREPOM AZUL ESCURO 48 CM X 2 M, LEMBRET E ANOTE E COLE PEQ.38 MM X 50 MM AMARELO COM 100 FOLHAS PH3, PAPEL ESPELHO AMARELO 50 X 60 CM ( DOBRADURA ), PAPEL ESPELHO VERMELHO 5 0 X 60 CM ( DOBRADURA ), PAPEL ESPELHO VERDE ESCURO 50 X 60 CM ( DOBRADURA ), PLASTICO ADESIVO 45 CM X 10 MTS NA CO AZUL., PLASTICO ADESIVO 45 CM X 10 MTS NA COR AMARELO., PLASTICO ADESIVO 45 CM X 1 0 MTS NA COR BRANCO., PLASTICO ADESIVO 45 CM X 10 MTS NA COR CINZA., PLA STICO ADESIVO 45 CM X 10 MTS NA COR PRETO., PAPEL LAMINADO AMARELO 48 X 60 CM, PAPEL CREPOM VERDE ESCURO 48 CM X 2 M, PAPEL ESPELHO MARROM 50 X 60 CM ( DOBRADURA ), PAPEL CANSON A4, COR BRANCA, BLOCO COM 20 FL S., LEMBRETE ANOTE E COLE 76 X 102 MM AMARELO COM 100 FOLHAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 299/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 3.079,80 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 01, PARA CONSTRUÇÃO DAS SALAS DA EMEF TEIJI KITA E EMEF JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 48/2014. PREGÃO PRE19/2014 0,00 664,44 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXIVEL PARA ROCADEIRA STIHL FR 220, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 780/201 5. DISPENSA D /0 0,00 340,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 700,00 0,00 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA 1886 796/2015 002.352.747/0001-34 6595 - COMERCIAL TRADING LTDA - ME 01.05.02.12.361.0023.2300.33903042 - FERRAMENTAS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903042.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903042.0520002.120 - FICHA 1767 780/2015 010.974.610/0001-40 4682 - AGRIBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0122000.122 - FICHA 1954 814/2015 019.843.260/0001-57 6830 - CAMILA DE FREITAS ARANTES OLIVEIRA 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 33 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL DE FOGAO INDUSTRIAL, PARA EMEF PREF . WALDIR JOSE CABRAL SAUEIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 814/2015. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA 429 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.111,68 01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO 01.05.05.12.000 - Educação 01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA 735 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP , ABACAXI TIPO PEROLA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;, CEBOLA GRAUD LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, OVOS DE GALINHA BRANCA EXTRAA;, TOMATE SALADA EXTRA AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. A;, PREGÃO PRE67/2014 0,00 2.646,24 0,00 740 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP , ABACAXI TIPO PEROLA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;, CEBOLA GRAUD A;, LARANA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRA NJEIROS PARAS AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 0,00 1.461,48 0,00 1477 621/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP , CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECID AE NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANS, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM ISCAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIME NTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE), CONORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO D E PREÇO N. 161/2014. PREGÃO PRE57/2014 0,00 34.709,46 0,00 1524 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP , MELÃO ORANGE;, MAMÃO FORMOSA;, MANDIOQUINHA EXTRA AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 0,00 704,58 0,00 1902 725/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP PREGÃO PRE68/2014 0,00 21.769,98 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 34 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA COM OSSO E COM PELE .CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM OSSO COM PELE), AGUA, SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ, MALTODEXTRINA DE MILHO, DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFATO DE SODIO(INS 452I). NA O CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM OSSO COM PELE SOM PESO DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS DE ACORDO, FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA) CARN E DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS , OSSOS E PARASITAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 68/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 170/2014. 01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.05.08.12.000 - Educação 01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000.181 - FICHA 131 0/0 004.048.213/0001-44 5982 - DOTFLEX BRASIL CONSULTORIA EM INFOR , REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA O ANO DE 2015 (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA N. 01/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 650,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE MUNICIPAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 368.240,32 , REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME 3° ADITAMENTO AO CONTRATO N. 74/2012 E CONVITE N. 46/2012. CONVITE 46/2012 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 1.527,33 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA 424 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA 357 0/0 003.517.009/0001-62 3136 - JOSE ROSA SEVERIANO - ME 01.06.01.08.122.0015.2501.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.194 - FICHA 387 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 35 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. 01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.01.08.241.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.241.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.241.0015.2501.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.197 - FICHA 2116 0/0 0 . . - 2122 0/0 000000000000446 652 - LAR DO VELHINHO PROFA. LAURA FRUGO , ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS "LAURA FRÚGOLI", CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 216/2015 DA SECRETARIA D ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.132 DE 25 DE MARÇO D 2015 EM ANEXO. 446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO , REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 217/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.133, DE 25 DE MARÇO 2015 EM ANEXO. E E DISPENSA D /0 30.000,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 15.000,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE56/2014 0,00 -86,88 0,00 DE 01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 01.06.01.08.242.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.242.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA 946 2510/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR. , REEMBALADOS EM FARD, OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S E DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR AOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LI PIDIO E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TI PO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S, PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MA SSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE, SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO, SAOS E LIMPOS, ISENTO DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. NAO PODERA ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU RANCOSA. COM ASPECTO DE PO FINO COR BRANCA, CHEI RO PROPRIO E SABOR PROPRIO. COM NO MINIMO DE GLUTEN SECO DE 6% P/P, ENRIQUECIDO COM FERRO ACIDO FOLICO ., FEIJAO PRETO TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO M INIMO DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A 1764 779/2015 000.420.387/0001-35 6902 - MAFURGEL COMERCIO LTDA - EPP VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22g DE PROTEINA, 1,6g DE LIPIDIOS E 60,8g DE CARBOIDRATOS - PCT COM 1 KG., CEREAL EM BARRA SABOR COCO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊN EROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANC O DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. , PAO DE LEITE A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLOGICO, SAL E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDO PELA LEGISLACAO VIGENTE, ASPECTO MASSA COZIDA, O PAO DEVE APRESENTAR O MIOLO POROSO, COR BRANCA OU DE ACORDO COM O TIPO, LEVE E HOMOGENEO, NAO APRESENTAR GRUMOS DUROS, PONTOS NEGROS, PARDOS OU AVERMELHADOS, CHEIRO E COR E SABOR PROP, PAO TIPO HOT DOG: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C OM FERRO E ACIDO FOLICO, AGUA, ACUCAR, FERMENTO, GORDURA VEGETAL, LEITE EM PO, SAL, COMPLEXO DE VITAMINAS E MINERAIS ( NO MINIMO VITAMINAS B1, B2, B3 E FERRO).PRODUTO PESANDO EM MEDIA 50 GRS.O PRODUTO PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE NAO O DESCARACTERIZE EMBALAGEM: FILME DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE , TERMOSSOLDADO. C, PAO TIPO BISNAGUINHA COM CEREAIS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASI L C/C 22423-5), CONFORME PEDIDO N. 779/2015. (Página: 36 / 204) 0,00 DISPENSA D /0 0,00 518,00 , PAO DE LEITE A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLOGICO, SAL E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDO PELA LEGISLACAO VIGENTE, ASPECTO MASSA COZIDA, O PAO DEVE APRESENTAR O MIOLO POROSO, COR BRANCA OU DE ACORDO COM O TIPO, LEVE E HOMOGENEO, NAO APRESENTAR GRUMOS DUROS, PONTOS NEGROS, PARDOS OU AVERMELHADOS, CHEIRO E COR E SABOR PROP, PAO TIPO HOT DOG: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C OM FERRO E ACIDO FOLICO, AGUA, ACUCAR, FERMENTO, GORDURA VEGETAL, LEITE EM PO, SAL, COMPLEXO DE VITAMINAS E MINERAIS ( NO MINIMO VITAMINAS B1, B2, B3 E FERRO).PRODUTO PESANDO EM MEDIA 50 GRS.O PRODUTO PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE NAO O DESCARACTERIZE EMBALAGEM: FILME DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE , TERMOSSOLDADO. C, PAO TIPO BISNAGUINHA COM CEREAIS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL (PROGRAMA PAC I , BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PEDIDO N. 786/2015. , SUCO DE FRUTA 330 ML, LANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE MUSSARELA E DUAS FATIAS DE PRESUNTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 11/2014 E ATA DE REGISRO DE PREÇO N. 58/2014. DISPENSA D /0 0,00 191,20 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.230,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO I , SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS COM NO MAXIMO DE 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50 G R, PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 172/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 1.116,00 0,00 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA 1765 786/2015 000.420.387/0001-35 6902 - MAFURGEL COMERCIO LTDA - EPP 1951 772/2015 002.296.529/0001-20 399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA. 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011.234 - FICHA 990 2380/2015 048.098.479/0001-77 6753 - COMAL ARROZ LTDA 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 37 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 179,68 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU BORRACHUDO 11R X 22.5, PARA SECRETAR IA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 49/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 142/2014. PREGÃO PRE49/2014 0,00 2.592,00 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 1.078,20 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.000,00 DISPENSA D /0 3.506,25 0,00 0,00 01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.286 - FICHA 382 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA 1331 516/2015 061.721.320/0002-06 4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA 379 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A 01.08.01.15.451.0034.2021.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000.304 - FICHA 1927 0/0 262.124.108-52 5251 - ROBERTO ESTEVANO F. PINTO , REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO ROBERTO ESTEVANO FERREIRA PINTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS DESPESAS EM CARÁCTER EMERGENCIAL, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICI PAL. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 2117 0/0 000000000000101 101 - BANCO DO BRASIL S/A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 38 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO AIF N. 012533, DATADO DE 06 DE MAI O DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000.327 - FICHA 138 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVI TE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 938,88 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 1.078,13 01.09.01.10.301.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA 380 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 626 0/0 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD , OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND RO DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M². /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 0,00 532,40 863 193/2015 018.337.759/0001-20 6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME , UMIDIFICADOR DE OXIGENIO COM ROSCA METALIZADA. TAMPA COM ROSCA D E METAL, FRASCO PLASTICO DE 250 ML COM NIVEIS MINIMO E MAXIMO, PORCA (CONFORME NORMA ABNT), ADAPTAVEL AO FLUXOMETRO., REGULADOR DE PRESSAO, APLICACAO : PARA CILINDRO DE OXIGENIO, MANOMETRO : COM ESCALA DE 0 A 315 KGF/CM², FLUXOMETRO : COM ESCALA DE 0 A 15 L/MIN ,E EXPANDIDA COMPREENDENDO A FAIXA DE 0 A 7 L/MIN. /// REFER ENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 63/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 315/2014. PREGÃO PRE63/2014 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 60.000,00 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA 419 0/0 056.898.356/0001-49 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 39 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 198.265,00 0,00 0,00 345.000,00 , REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - FATURAMENTO MAC, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 011/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216) 01.09.01.10.302.0039.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA 453 0/0 056.898.356/0001-49 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN , REFERENTE A SUBVENÇÃO/SUPORTE UPA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 006/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223). DISPENSA D /0 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025.383 - FICHA 451 0/0 056.898.356/0001-49 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN , REFERENTE A RECURSO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 004/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223). DISPENSA D 01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.304.0039.2029.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000.396 - FICHA 1928 0/0 299.751.768-01 6110 - MICHELE MOREIRA MENDONÇA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA MICHELE MOREIRA MENDONÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓD. 2223), PARA UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS DESPESAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 044/2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.000,00 DISPENSA D /0 7.980,00 0,00 0,00 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 01.09.01.10.305.0039.2029.44905208.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO 01.09.01.10.305.0039.2029.44905208.0530011.411 - FICHA 2115 9065/2015 078.589.504/0001-86 3935 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO L 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE VACINAS, PARA UBS I, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 906/2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 386 Processo 0/0 CPF/CNPJ 002.449.992/0056-38 Fornecedor 3372 - VIVO S.A Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 40 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 134,78 , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/201 3, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 19,56 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 134,78 PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 93,45 PREGÃO PRE48/2014 0,00 52,18 0,00 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA 231 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.11.01.13.392.0029.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.427 - FICHA 384 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A E 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA 381 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000.451 - FICHA 1203 372/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 41 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 10 00 ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12 ,5. NO ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS, NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ NA LIMP, BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALÇA, CAPAC. P ARA 20 LITROS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 147/2014. 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA 460 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 224,61 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME O 3º ADITIVO N. 03 DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 1.077,32 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 3.799,43 0,00 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA 378 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000.475 - FICHA 2087 0/0 000.604.122/0001-97 SUBTOTAL Movimentação do dia 06 de Abril de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA ---------------------56.486,25 ---------------------- ---------------------96.063,57 985.668,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 42 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GERAL DO GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.887,87 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHA DEDO EM GEL 12 GRS, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 111/2014. PREGÃO PRE36/2014 0,00 10,32 0,00 , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA. DISPENSA D 0,00 0,00 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GILBERTO SANTOS DE OLIVEIRA DA DIRETORIA DE INFORMATICA, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 901,08 DISPENSA D /0 0,00 0,00 18,02 01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000.2 - FICHA 604 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000.6 - FICHA 1317 430/2015 010.879.466/0001-62 6648 - E.RENATA P.L LUNARDI PAPELARIA E AR 01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA 170 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.03.04.126.0003.2009.31901101.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.31901101.0111000.23 - FICHA 2019 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.01.03.04.126.0003.2009.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.03.04.126.0003.2009.31901137.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.31901137.0111000.23 - FICHA 2020 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 43 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE GILBERTO SANTOS DE OLIVEIRA DA DIRETORIA DE INFOMATICA, CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.01.03.04.126.0003.2009.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.01.03.04.126.0003.2009.31901142.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.31901142.0111000.23 - FICHA 2022 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) GILBERT SANTOS DE OLIVEIRA DA DIRETORIA DE INFOMATICA, CONFORME TERMO EM ANEXO. 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) GILBERTO SANTOS DE OLIVEIRA DA DIRETORIA DE INFOMATICA, CONFORME TERMO EM ANEXO. 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D INFORMATICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. O DISPENSA D /0 0,00 0,00 873,95 DISPENSA D /0 0,00 0,00 238,43 E DISPENSA D /0 0,00 0,00 686,49 E DISPENSA D /0 0,00 0,00 506,94 PREGÃO PRE91/2014 0,00 1.532,38 0,00 01.01.03.04.126.0003.2009.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.03.04.126.0003.2009.31901143.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.31901143.0111000.23 - FICHA 2021 0/0 0 . . - 01.01.03.04.126.0003.2009.31901301 - FGTS 01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000.24 - FICHA 605 0/0 000.360.305/1199-34 01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122 - Administração Geral 01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS 01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000.32 - FICHA 606 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000.37 - FICHA 2046 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 44 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 664,28 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINET E, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. 01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122 - Administração Geral 01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS 01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL 01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000.40 - FICHA 607 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. E DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 5.721,69 0,00 0,00 0,00 /0 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS 01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000.50 - FICHA 608 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA 117 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , ESTIMATIVA A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 412031 DO IMÓVE L SITO À RUA 9 DE JULHO, N. 51 - CENTRO ( CARTORIO ELEITORAL ), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA D 2134 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N. 28443667 D O IMÓVEL SITO À RUA MONTEIRO LOBATO, N. 57 - CENTRO (INSS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. DISPENSA D /0 143,40 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 516,26 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 45 / 204) Descrição , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago A 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA 594 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 308,16 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.189,18 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO DA IMPRENSA DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE STA SECRETARIA. DISPENSA D /0 -3.000,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRAMATICA USB E REDE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 540 MHZ, MEMORIA 128 MB, PARA O CADASTRO DE IMOBILIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 95/2014. PREGÃO PRE26/2014 0,00 1.215,50 0,00 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.31901301 - FGTS 01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000.67 - FICHA 609 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000.73 - FICHA 1539 0/0 001.359.988/0001-42 6172 - TAIGA - GRAFICA E EDITORA LTDA 01.03.01.04.122.0006.2008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.03.01.04.122.0006.2008.44905235.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.44905235.0111000.77 - FICHA 1098 302/2015 018.091.804/0001-09 6614 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES 01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.000 - Administração 01.03.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.125.0010.2010.31901301 - FGTS 01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000 - GERAL 01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000.84 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 610 Processo 0/0 CPF/CNPJ 000.360.305/1199-34 Fornecedor 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 46 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.487,12 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D E PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.252,57 DISPENSA D /0 0,00 0,00 260,69 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB PFS - 30, CREME, BISNAGA COM 120 GR, COM TAMPA FLIP - TOP, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 41/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 261/2014. PREGÃO ELE 4141/2014 0,00 64,50 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.060,99 51/2011 0,00 2.216,56 0,00 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.31901301 - FGTS 01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000.86 - FICHA 611 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 612 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000.89 - FICHA 1849 580/2015 011.372.104/0001-43 6792 - D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001.97 - FICHA 613 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.05.01.12.122.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903917.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903917.0120001.103 - FICHA 76 0/0 029.739.737/0023-18 4860 - ELEVADORES OTIS LTDA CONVITE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 47 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 14.505,21 , REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O 3º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DO CONTRATO N. 107/2011 E CONVITE N. 51/2011. 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000.116 - FICHA 614 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 01.05.02.12.361.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA 467 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 6.168,18 0,00 468 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 0,00 1.155,34 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 0,00 545,89 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . DISPENSA D /0 0,00 341,33 0,00 DISPENSA D /0 0,00 10.470,00 0,00 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA 464 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA 463 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA 2072 0/0 014.681.157/0001-34 6945 - 121 EVENTOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 48 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA 22ª BETT BRASIL EDUCAR, QUE SE REALIZARÁ DE 20 A 2 3 DE MAIO DE 2015 NA SÃO PAULO EXPO EXHIBITION & CONVENTION CENTER, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 44/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%). 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA 2132 0/0 014.427.958/0001-78 5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D. , REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO "MUSICARTE", SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO. DISPENSA D /0 70.090,00 0,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.311,24 , FILTRO OLEO;, ELEMENTO FILTRO;, ELEMENTO FILTRO;, ELEMENTO FILTR O SEPARADOR;, ELEMENTO DO FILTRO DE AR FLEETGUARD;, PINO DE SEGURANÇA;, RETENTOR;, MEMBRANA TIPO;, OLEO DO MOTOR;, GRAXA EXTREMA PRESSÃO VERM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA RA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO MICRO -ÔNIBUS DE PLACA DJM 9857 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA . 46/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%). DISPENSA D /0 1.090,25 0,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA DJM 9857 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 45/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%). DISPENSA D /0 -1.265,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 1.265,00 0,00 0,00 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000.129 - FICHA 616 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0121000.132 - FICHA 2129 0/0 068.857.085/0007-58 4529 - TIETE VEICULOS S.A. 01.05.03.12.365.0023.2300.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903919.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903919.0121000.135 - FICHA 2083 0/0 068.857.085/0007-58 4529 - TIETE VEICULOS S.A. 2128 0/0 068.857.085/0007-58 4529 - TIETE VEICULOS S.A. - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 49 / 204) Descrição , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA DJM 9857 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 45/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%). Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago - 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA 465 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . DISPENSA D 0,00 6.083,20 0,00 466 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 2.762,96 0,00 0,00 427,86 0,00 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA 461 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . DISPENSA D 462 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES MUNICIPAI S, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 83,53 0,00 4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES , ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D E FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N . 21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 97,41 0,00 4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO , ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D E FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N . 21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 1.334,44 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 54.618,01 /0 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA 1071 0/0 064.702.358-08 1073 0/0 0 . . - 01.05.06.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100.151 - FICHA 617 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 50 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.05.06.12.365 - Educação Infantil 01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100.163 - FICHA 621 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 33.823,67 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.232,19 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.285,89 PREGÃO PRE91/2014 10.000,00 0,00 0,00 01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.05.07.12.000 - Educação 01.05.07.12.367 - Educação Especial 01.05.07.12.367.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.07.12.367.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.07.12.367.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000.173 - FICHA 620 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.31901301 - FGTS 01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000.188 - FICHA 624 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA 2131 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 51 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/20 14 E CONTRATO N. 02/2015. 01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.01.08.241.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.241.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.241.0015.2501.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.197 - FICHA 2116 0/0 0 . . - 2122 0/0 000000000000446 652 - LAR DO VELHINHO PROFA. LAURA FRUGO , ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS "LAURA FRÚGOLI", CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 216/2015 DA SECRETARIA D ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.132 DE 25 DE MARÇO D 2015 EM ANEXO. 446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO , REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 217/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.133, DE 25 DE MARÇO 2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 10.000,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 5.000,00 0,00 , REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO A CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENEFICENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DECRETO N. 5 .134, DE MARÇO DE 2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 218/2015 DA SECRETARIA D E ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EM ANEXO. DISPENSA D /0 45.000,00 15.000,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, MODIFICADA, DE SEGUIMEN TO, DESTINADA A LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA, EM PO ACONDICION ADO EM LATA COM 400 GR, PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 201/2014. PREGÃO PRE26/2014 0,00 383,52 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 1.407,13 E E DE 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.243.0015.2501.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.214 - FICHA 2123 0/0 062.153.176/0001-30 5007 - CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENE 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA 1454 440/2015 011.260.846/0001-87 5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP 01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO 01.06.01.08.243.0015.2505.31901301 - FGTS 01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000.222 - FICHA 627 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 52 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.06.01.08.243.0015.2505.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000.226 - FICHA 118 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N . 8613150, DO IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR LUIZ BENEDITO, 519 - PQ. SÃO BENEDITO (ABRIGO TEMPORÁRIO), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 1.098,84 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015 . DISPENSA D /0 0,00 0,00 884,48 , OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGE M EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IOD O POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARIN A COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60 .8 GR DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TIPO PARAFUSO C OM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASIT OS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE, SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG. /// REFERENTE A QUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23 0014), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2 014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 36,36 0,00 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.31901301 - FGTS 01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF 01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004.232 - FICHA 625 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011.234 - FICHA 951 253/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550004.235 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 950 Processo CPF/CNPJ 254/2015 008.528.442/0001-17 Fornecedor 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 53 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGE M EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E CO M DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IOD O POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARIN A COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROT ULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22 4197), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO N. 176/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 18,18 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.011,22 PREGÃO PRE72/2014 0,00 91,58 0,00 DISPENSA D 0,00 120,00 0,00 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.31901301 - FGTS 01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000.279 - FICHA 628 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903028.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903028.0111000.282 - FICHA 1485 0/0 008.669.854/0001-77 4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO CLASSE ABC 93242372, PARA O VEICULO PRISMA 1.4, ANO 2007 DE PLACA DBA 978 DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2014. DE 01.07.01.27.812.0038.2025.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.07.01.27.812.0038.2025.33903099.0210037 - EST - EMENDA PARL. ACADEMIA AO AR LIVRE 01.07.01.27.812.0038.2025.33903099.0210037.283 - FICHA 1953 813/2015 050.217.843/0001-12 2478 - IRMAOS COELHO ARTES GRAFICAS LTDA /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 54 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHA PARA INSCRICAO ( PROJETO MUNICIPAL DE ESPORTES ), PAPEL SULFITE COM 75 GR/M², MEDIDA: 210 X 297 MTS, COR 1X 0, PARA O PROJETO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PEDIDO N. 813/2015. 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA 127 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , CÓDIGO N. 1462784;, CÓDIGO N. 27896714. /// REFEREN TE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 23.468,21 , COTOVELO DE PVC BRANCO, LISO, 45º DE 2", COTOVELO DE PVC MARROM , LISO, 90º DE 3/4". /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 70/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 182/2014. , LUVA PVC BRANCO PARA ESGOTO 4"., REGISTRO ESFERA EM PVC PARA HIDROMETRO RR MARROM COM MANOPLA 3/4., TUBO DE PVC BRANCO DE 4" COM 6 MTS., DERIVACAO BROCA PVC 3/4"., TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO 1 MPA DN - 300 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665, LACRE ANTI FRAUDE PARA HIDROMETRO, FABRICADO EM POLIPROPILENO COM MATERIA PRIMA PARA VIRGEM, FORMA CIRCULAR, BIPARTIDO, NA COR AZUL, BITOLA 3/4, TRAVAMENTO COM 04 TRVAS ( DUAS DE CADA LADO ), FECHAMENTO MANUAL SEM USO DE FERRAMENTAS OU PINO, RES ISTENTE AO RAIO ULTRAVIOLETA, COM DRENO DE 05 MM EM CADA UMA DAS METADES DO LACRE PARA EVITAR ACUMULO DE AGUA, TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO PN 12,5 DN - 350 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665/2007 /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 30/2014. PREGÃO PRE70/2014 0,00 64,75 0,00 PREGÃO PRE 8/2014 0,00 6.828,72 0,00 DISPENSA D 0,00 775,00 0,00 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901301 - FGTS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000.298 - FICHA 629 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA 1313 468/2015 020.453.472/0001-07 6736 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - ME 1372 452/2014 004.398.305/0001-54 4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP 2040 865/2015 018.680.693/0001-76 6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 55 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIAO P.E.A.D 3/4", PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 865/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA 1330 515/2015 060.748.530/0001-44 3890 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS , PNEU LISO 7.50 X 16 10 LONAS, PNEU 275 X 80 R 22.5 BORRACHUDO, P ROTETOR 1000 X 20, PROTETOR 7.50 X 16, CAMARA DE AR RG 13 BICO DE BORRAC HA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 101/2014. PREGÃO PRE29/2014 0,00 5.976,70 0,00 , CÓDIGO N. 34331140;, CÓDIGO N. 36804630;, CÓDIGO N. 3469352;, CÓ DIGO N. 3469360;, CÓDIGO N,.18448577;, CÓDIGO N. 33393320, CÓDIGO N. 33710 457;, CÓDIGO N. 32510926;, CÓDIGO N. 32608896;, CÓDIGO N. 37163965;, CÓD IGO N. 33681473;, CÓDIGO N. 1462970;, CÓDIGO N. 1463047;, CÓDIGO N. 14630 39;, CÓDIGO N. 1463306;, CÓDIGO N. 1462989;, CÓDIGO N. 30387701;, CÓDIGO N. 29 307864;, CÓDIGO N. 28702620;, CÓDIGO N. 27817210;, CÓDIGO N. 1462725. /// REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 , REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ONDE FICA LOCALIZADO NA AV. JOÃO PIRE S FILHO (MARGINAL) QUE VEM AUXILIANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETA I), CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇO E MUNICIPAIS. DISPENSA D /0 0,00 15.928,02 0,00 , REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO AIF N. 012533, DATADO DE 06 DE MAI O DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. DISPENSA D /0 0,00 3.506,25 0,00 , REFERENTE A HONORÁRIO DO PERITO JUDICIAL, PROCESSO N. 0001870 18.2014.8.26.0543 ISSAKO WEDA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. DISPENSA D /0 6.110,83 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 171,48 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0111000.304 - FICHA 129 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA 2088 0/0 061.565.222/0003-08 3671 - PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMER 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 2117 2135 0/0 0/0 000000000000101 0 101 - BANCO DO BRASIL S/A. 1898 - 1A.VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA I - 01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos 01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA 456 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 56 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA 126 457 0/0 0/0 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N. 1462520, RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 93,68 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. E DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.839,16 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ORLANDO TAVARES PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFOR ME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 2.726,40 0,00 0,00 DISPENSA D /0 5,24 0,00 0,00 01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.000 - Saneamento 01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano 01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.512.0035.2027.31901301 - FGTS 01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000 - GERAL 01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000.313 - FICHA 630 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA 2136 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006.318 - FICHA 2137 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 57 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 16.135,94 0,00 0,00 2.087,82 0,00 0,00 , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE ORLANDO TAVARES PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006.318 - FICHA 2139 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ORLANDO TAVARES PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215) CONFORME TERMO EM ANEXO. , DISPENSA D /0 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006.318 - FICHA 2138 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) ORLANDO TAVARES PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D 01.09.01.10.301.0039.2029.31901301 - FGTS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000.319 - FICHA 631 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.060,56 638 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.573,29 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BROMOPRIDA 4 MG/ML, GOTAS, FRASCO COM 20 ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 23), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 11/2015. PREGÃO PRE94/2014 0,00 2.640,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL FORTINI, PARA CRIANCAS, RICO EM ENERGIA, VITAMINAS, MINERAIS. PROTEINAS, ACIDOS GRAXOS OMEGA 6 E 3. SEM LACTOSE E GLUTEN . SEM SABOR. LATA COM 4 00G, PARA A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL RAPHAELLA LARYSSA VIEIRA CARACA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 857/2015. DISPENSA D /0 0,00 1.279,68 0,00 PREGÃO PRE69/2014 0,00 12.050,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA 1683 689/2015 005.005.873/0001-00 3779 - PORTAL LTDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA 1969 857/2015 056.158.777/0015-39 6854 - LIV - COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA 1352 295/2015 004.274.988/0002-19 4855 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1626 677/2015 081.706.251/0001-98 6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC 1643 675/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 1653 669/2015 001.140.868/0001-50 1707 0/0 004.274.988/0002-19 Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 58 / 204) Descrição , CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG, ALOPURINOL 100 MG, ACETATO DE RETINOL ( VITAMINA A + COLECALCIFEROL ( VITAMINA D 3) , ( 50.000 U .I + 10.000 U.I ) SOLUCAO ORAL COM 10 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 187/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG , SUSPENSAO ORAL, PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 19 9/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PRE69/2014 0,00 240,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MALEATO DE ENALAPRIL COM 5 MG , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREG ÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 289/2014. PREGÃO PRE83/2014 0,00 3.500,00 0,00 6760 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 19 2/2014. PREGÃO PRE69/2014 0,00 2.700,00 0,00 4855 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ALOPURINOL 100 MG, PARA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 187/2014. PREGÃO PRE69/2014 0,00 10,00 0,00 , REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO 4º ADITAMENTO DO CONTRATO N. 06/2011 E CONVI TE N. 70/2010. CONVITE 70/2010 0,00 3.060,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2 015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.510,91 , OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND RO DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M². /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 96,80 387,20 PREGÃO PRE45/2014 0,00 0,00 654,72 01.09.01.10.301.0039.2029.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903950.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903950.0230043.328 - FICHA 747 0/0 066.655.960/0001-06 3077 - GARDIENCOR CLINICA MEDICA LTDA 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000.336 - FICHA 640 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 626 0/0 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA 1354 330/2015 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 59 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , LOCACAO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 3 M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO MEDICINAL. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDRO S DE OXIGÊNIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 45/2014 E ATA DE REGISTR DE PREÇO N. 153/2014. 01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.31901301 - FGTS 01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000.347 - FICHA 632 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 842,13 , RETENTOR COMANDO 036103085A;, ABRAÇADEIRA BARRA ESTABILIZADORA 2114113331. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTE NÇÃO DO VEICULO VW KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9665 DA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REG ISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 79,60 0,00 , FILTRO LUBRIFICANTES 2T0325429;, FILTRO DE DIESEL 2R0201512A;, F ILTRO SEDIMENTADOR TE3129620A;, FILTRO DE AR 2V5616087. /// REF ERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VW MOD 8 -160, ANO 2012 DE PLACA EOD 5117 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFOR ME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 223/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 1.962,78 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 80,00 DISPENSA D /0 0,00 1.275,00 0,00 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA 1002 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903939.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903939.0131000.371 - FICHA 1292 0/0 012.860.390/0001-59 5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 2016 0/0 684.384.198-87 1026 - OSVALDO DIVINO DA SILVA. , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO OSVALDO DIVINO DA SILVA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE CLEMENTINA M. BORELLI, NO DIA 09/04/2015 (CÓD. 2223), CON FORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA 01.09.01.10.302.0039.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0130017.371 - FICHA 2092 0/0 043.776.491/0001-70 739 - CETESB-CIA TECNOL. SANEAMENTO AMBI PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 60 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A MULTA APLICADA PELA CETESB NO VEÍCULO MICRO -ÔNIBUS VOLARE DE PLACA CZA 4193, POIS A FUMAÇA ACIMA DO PADRÃO LEGAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 054/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE (CÓDIGO N. 2223) 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.31901301 - FGTS 01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000.375 - FICHA 634 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 637 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 639 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, DENTISTAS CENTRO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. - DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.281,51 DISPENSA D /0 0,00 0,00 25,51 0,00 0,00 5.261,09 0,00 0,00 7.377,35 0,00 0,00 1.728,87 /0 0,00 0,00 430,60 PREGÃO ELE57/2014 0,00 4.935,00 0,00 DISPENSA D 01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0530005.376 - FICHA 1358 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.2216), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 9CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.304.0039.2029.31901301 - FGTS 01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000.389 - FICHA 635 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.31901301 - FGTS 01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000.402 - FICHA 636 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA 1717 702/2015 010.749.915/0001-58 6845 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 61 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ADRENALINA 1 MG/ML - AMPOLA 2 ML, AMOXICILINA 500 MG., CEFALEXINA COM 500 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O C ANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 308/2014. 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901301 - FGTS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000.413 - FICHA 641 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.277,03 , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARI A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 16,60 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 981,99 0,00 170,34 0,00 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.31901301 - FGTS 01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000.421 - FICHA 642 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA 172 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 62 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA. 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.31901301 - FGTS 01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000.436 - FICHA 643 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.895,41 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R14 SEM CAMARA, PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 101/2014. PREGÃO PRE29/2014 0,00 656,00 0,00 , FIAT PALIO WK ADVEN FLEX, PLACA EEF 3985, RENAVAM 00195026578;, VW/SAVEIRO 1.6, PLACA EOD 5106, RENAVAM 00476418992;, VW/8.160 DRC 4X2, PLACA EOD 5107, RENAVAM 00490765149;, FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX, PL ACA EOD 5127, RENAVAM 00681985976. /// REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 430,42 0,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 1.200,28 0,00 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA 1482 538/2015 060.748.530/0001-44 3890 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903969.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903969.0111000.441 - FICHA 2130 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.441 - FICHA 1999 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 63 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N. 1462628 DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA. DISPENSA D 0,00 0,00 0,00 , CÓDIGO N. 35439416;, CÓDIGO N. 35439629;, CÓDIGO N. 35439645;, C ÓDIGO N. 1462547;, CÓDIGO N. 28176456;, CÓDIGO N. 28176499;, CÓDIGO N. 2856 5665;, CÓDIGO N. 28970098;, CÓDIGO N. 13781065;, CÓDIGO N. 28970160;, CÓD IGO N. 28970187;, CÓDIGO N. 31248691;, CÓDIGO N. 35439491;, CÓDIGO N. 368 57092. /// REFERENTE AS CONTAS DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FATURAS. DISPENSA D /0 -3.890,14 -3.890,14 -3.890,14 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D E SEGURANÇA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.967,11 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N.48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 147/2014. PREGÃO PRE48/2014 0,00 57,12 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 2.169,10 01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000.453 - FICHA 168 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0140001.453 - FICHA 169 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901301 - FGTS 01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000.461 - FICHA 645 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.14.01.06.182.0011.2005.33903022.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903022.0111000.464 - FICHA 1171 358/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.31901301 - FGTS 01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001.470 - FICHA 646 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 64 / 204) Descrição , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago E 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA 1089 0/0 000000000006476 6476 - POLICIAIS MILITARES , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/2000, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 20.121,91 0,00 , CÓDIGO N. 35439416;, CÓDIGO N. 35439629;, CÓDIGO N. 35439645;, C ÓDIGO N. 1462547;, CÓDIGO N. 28176456;, CÓDIGO N. 28176499;, CÓDIGO N. 2856 5665;, CÓDIGO N. 28970098;, CÓDIGO N. 13781065;, CÓDIGO N. 28970160;, CÓD IGO N. 28970187;, CÓDIGO N. 31248691;, CÓDIGO N. 35439491;, CÓDIGO N. 368 57092. /// REFERENTE AS CONTAS DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FATURAS. DISPENSA D /0 3.890,14 3.890,14 3.890,14 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO, ENVIO E SUPORTE TÉCNICO EM BANCO DE DADOS, CONTROLE DE GERAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME ADITIVO N. 01 DO CONTRATO N. 45/2013 E CARTA CONVITE N. 29/2013. CONVITE 29/2013 0,00 5.682,54 0,00 , REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DO FUNDO NAIONAL DO SEGURO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 016/2015. DISPENSA D /0 0,00 1.031,54 0,00 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0140001.475 - FICHA 2126 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA 116 0/0 013.652.266/0001-60 6313 - DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.475 - FICHA 132 0/0 0 1204 - FUNDO NAC.DE SEGUR.EDUC.DE TRANS. SUBTOTAL Movimentação do dia 07 de Abril de 2015 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA ---------------------150.820,30 ---------------------- ---------------------162.659,23 236.172,95 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2067 Processo 0/0 CPF/CNPJ 009.574.978-06 Fornecedor 6944 - EDEMILSON CHAVES Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 65 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ISSQN FIXO LANÇADO COM VALOR INCORRETO, CONFORME PROCESSO N. 676/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 147,28 , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MANICURA/QUINK MASSAGEM, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE ARTESANATO MACRAMÊ FUXICO/PATCHWORK, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEX O. DISPENSA D /0 0,00 0,00 472,50 DISPENSA D /0 0,00 0,00 585,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 682,50 DISPENSA D /0 0,00 0,00 472,50 , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MAQUIAGEM, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEX O. DISPENSA D /0 0,00 0,00 135,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA E DESIGNER D E SOBRANCELHAS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, RELATIVO AO MEXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. DISPENSA D 0,00 0,00 682,50 0,00 0,00 200,00 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 01.05.04.12.000 - Educação 01.05.04.12.363 - Ensino Profissional 01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL 01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.144 - FICHA 392 0/0 095.314.968-46 5277 - ROSANA FERREIRA LIMA 393 0/0 152.906.508-90 5651 - CRISTIAN URSI 394 0/0 103.568.808-50 5652 - MARIA APARECIDA MACHADO VINAGRE 395 0/0 290.865.058-48 5947 - DEBORA CRISTINA TAVARES 396 0/0 187.607.628-37 6337 - ANA CARLA FERNANDES REGO 01.05.04.12.363.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL 01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.145 - FICHA 390 0/0 014.366.573/0001-48 6278 - ADRIANA DO PRADO 15383634886 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 01.07.02.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.02.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.02.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.02.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.02.27.812.0038.2025.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL 01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.294 - FICHA 1183 0/0 274.711.258-61 6894 - RODNEY MEDEIROS GARCIA DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1184 Processo 0/0 CPF/CNPJ 324.801.418-02 Fornecedor 6893 - LUCIVALDO ASSUNÇÃO SILVA Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 66 / 204) Descrição Mod. Lic. , ESTIMATIVA REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME A LEI Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 34/2015. - , ESTIMATIVA REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME A LEI Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 34/2015. - Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 0,00 0,00 200,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.300,00 , REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, D O PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, RELATIVO AO PERIODO DO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERA L N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.3 69, DE 08 DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DESTA SECRETARIA . DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, DENTISTAS - CENTRO ODONTOLOGICO E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 -6.530,82 0,00 DISPENSA D 0,00 -4.948,87 0,00 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000.342 - FICHA 834 835 0/0 0/0 065.587.271-02 065.587.271-02 6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ 6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ , REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERAL N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.369, DE 08 DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 22/2015 DESTA SECRETARIA. DE 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA 672 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.304.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.389 - FICHA 673 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 67 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 -1.232,61 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA 674 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903996.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903996.0111000.453 - FICHA 2014 0/0 271.029.158-45 6930 - MICHELLA CRISTINA DA SILVA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA MICHELLA CRISTINA DA SIL VA, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS EMERGENCIAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 058/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOL ECONÔMICO E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. PAULO DOMINGOS DA SILVA, PRESIDENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 201 5, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 850,82 DISPENSA D /0 0,00 0,00 595,58 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.03 - JARI 01.14.03.04.000 - Administração 01.14.03.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.03.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.03.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.03.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.479 - FICHA 587 0/0 741.185.288-00 6860 - PAULO DOMINGOS DA SILVA 588 0/0 027.336.898-27 6861 - BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 589 0/0 027.479.438-10 6859 - GILMAR ANTONIO DE CAMARGO 590 0/0 317.599.468-77 6858 - ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 68 / 204) Descrição , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS, REPRESENTANTE CIVIL - DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. GILMAR ATON IO DE CAMARGO, REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA, 1° SUPLENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 0,00 0,00 595,58 DISPENSA D /0 0,00 0,00 425,41 SUBTOTAL ---------------------0,00 ---------------------- ----------------------12.712,30 9.544,67 Movimentação do dia 08 de Abril de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000.5 - FICHA 347 0/0 013.569.532/0001-96 5237 - CONDEMAT - CONS. DE DESENV. DOS MUN , ESTIMATIVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SANTA ISABEL NO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0008/2015 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE. DISPENSA D /0 0,00 4.000,00 0,00 , REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTINA COM TROCA DE PEÇAS NECESSARIAS PARA A PLATAFORMA INSTALADA NO PRÉDIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0002/2015 DA SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE. DISPENSA D /0 0,00 325,12 0,00 PREGÃO PRE72/2014 75,68 0,00 0,00 01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA 348 0/0 017.609.256/0001-01 5568 - MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES L 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.03.04.126.0003.2009.33903039.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903039.0111000.27 - FICHA 2151 0/0 008.669.854/0001-77 4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2152 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 69 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , BATENTE DO AMORTECEDOR 15956547;, COIFA 90578607. /// RE FERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA ANO 2007 DE PLACA DBA 9670 DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 72/20 14 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2014. 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO DE 1 KG CLASSE ABC D PARA O VEÍCULO VW GOL, ANO 2004 DE PLACA DBA 9653 DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. E, PREGÃO PRE72/2014 73,18 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHA MATTE TOSTADO CONTENDO 250 GR CADA, PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 209/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 100,45 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM ESPIRAL 200 FLS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO N. 30/2014. PREGÃO PRE80/2014 55,40 0,00 0,00 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA 2006 852/2015 001.664.908/0001-62 2860 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA 2153 8970/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD 01.02.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.55 - FICHA 12 0/0 089.377.738-21 6782 - GUIOMAR DE MORAIS FERNANDES , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRA Z CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA COMARCA DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 072/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 09/2014. DISPENSA D /0 0,00 3.000,00 0,00 159 0/0 163.480.448-15 4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓR ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2012 E CONTRATO N. 93/2012.. DISPENSA D /0 0,00 2.030,35 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.167,68 0,00 IO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.56 - FICHA 10 0/0 003.361.125/0001-35 2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 70 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67 TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013 EM ANEXO. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA 2134 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N. 28443667 D O IMÓVEL SITO À RUA MONTEIRO LOBATO, N. 57 - CENTRO (INSS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. DISPENSA D /0 0,00 143,40 0,00 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 129,07 , REFERENTE AQUISÇÃO DE ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 237/2014. PREGÃO ELE34/2014 0,00 38,40 0,00 , REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU NO IMÓVEL N. 44264.34.27.0001.00 CONFORME PROCESSO N. 2601/2014. DISPENSA D 13.998,07 0,00 0,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME A 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000.70 - FICHA 1532 617/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA 2149 0/0 533.587.088-53 6950 - LEONEL DOS SANTOS 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000.89 - FICHA .000, /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1900 Processo CPF/CNPJ 531/2015 012.059.278/0001-13 Fornecedor 5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 71 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,SUSPENSAO COMPOSTA DE DUAS TIRAS DE TECIDO CRUZADAS, PRESAS A QUATRO SUPORTES PLASTICO EM FORMA DE "W",CUJAS EXTREMIDADES SUPERIORES EXTERNAS AS ENCAIXAM EM OITO PONTOS DE ENCAIXE NO CASCO, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS , URBANISMO E HABITAÇÕ, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 5 PREGÃO PRE 2/2014 0,00 192,60 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 1.227,64 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIO DE CLASSE, PARA AS UNIDADES ESCOLA RES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 298/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 504,00 0,00 DISPENSA D 0,00 236,50 0,00 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA 467 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002.133 - FICHA 1877 757/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE 01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO 01.05.05.12.000 - Educação 01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA 196 0/0 001.106.849/0001-07 6683 - COOPERATIVA DE COM. E REFORMA AGR /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 197 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 72 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CLASSE CORES, TIPO I, CULTIVAR, CA RIOCA, SACO COM 01 KILO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE -EJA), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. 0/0 001.106.849/0003-79 6681 - COOPERATIVA DE COMERC.E REFORMA A , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO, POLIDO - LONGOFINO, TIPO I, PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE - EJA), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICA N. 01/2014. DISPENSA D /0 0,00 1.095,00 0,00 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.147 - FICHA 193 0/0 001.106.849/0001-07 6683 - COOPERATIVA DE COM. E REFORMA AGR , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CLASSE CORES, TIPO I, CULTIVAR, CA RIOCA, SACO COM 01 KILO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAC), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D /0 0,00 946,00 0,00 208 0/0 001.106.849/0003-79 6681 - COOPERATIVA DE COMERC.E REFORMA A , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO, POLIDO - LONGOFINO, TIPO I, PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAC), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICA N. 01/2014. DISPENSA D /0 0,00 5.475,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CLASSE CORES, TIPO I, CULTIVAR, CA RIOCA, SACO COM 01 KILO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO, POLIDO - LONGOFINO, TIPO I, PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICA N. 01/2014. DISPENSA D /0 0,00 2.365,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 3.285,00 0,00 /0 0,00 3.285,00 0,00 0,00 3.113,28 0,00 545,58 0,00 0,00 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA 195 0/0 001.106.849/0001-07 6683 - COOPERATIVA DE COM. E REFORMA AGR 207 0/0 001.106.849/0003-79 6681 - COOPERATIVA DE COMERC.E REFORMA A 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA 209 0/0 001.106.849/0003-79 6681 - COOPERATIVA DE COMERC.E REFORMA A , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO, POLIDO - LONGOFINO, TIPO I, PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICA N. 01/2014. DISPENSA D 213 0/0 012.839.384/0001-10 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SAL SA.......;, MEL EM CAIXA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO, (PNAEF), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA 2145 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 73 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALEXANDRE EMIGDIO DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.05.06.12.361.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA 2147 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ALEXANDRE EMIGDIO DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 519,60 0,00 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) ALEXANDRE EMIGDIO DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 389,70 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 78,43 0,00 PREGÃO PRE57/2014 0,00 8.457,77 0,00 01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.150 - FICHA 2146 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.193 - FICHA 472 0/0 072.393.928-48 6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SIT A RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165, CENTRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 77/2013. O 01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 01.06.01.08.242.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.242.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA 885 158/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1201 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 74 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECID AE NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANS, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM ISCAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423-5), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 161/2014. 291/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP , SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA COM OSSO E COM PELE .CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM OSSO COM PELE), AGUA, SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ, MALTODEXTRINA DE MILHO, DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFATO DE SODIO(INS 452I). NA O CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM OSSO COM PELE SOM PESO DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS DE ACORDO, FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA). / // REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO DO PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEGÃO N. 68/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 170/2014. PREGÃO PRE68/2014 0,00 1.789,48 0,00 , SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA COM OSSO E COM PELE .CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM OSSO COM PELE), AGUA, SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ, MALTODEXTRINA DE MILHO, DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFATO DE SODIO(INS 452I). NA O CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM OSSO COM PELE SOM PESO DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS DE ACORDO, FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418-9), CONFORME PREGÃO N. 68/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 170/2014. PREGÃO PRE68/2014 0,00 1.264,58 0,00 DISPENSA D 0,00 1.000,00 0,00 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA 1140 290/2014 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP 01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. 01.06.04.08.000 - Assistência Social 01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 01.06.04.08.244.0015.2503.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000.267 - FICHA 844 0/0 072.393.928-48 6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 75 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 7/2013. 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA 603 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2086 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/20 15. PREGÃO PRE91/2014 0,00 1.293,81 0,00 , REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME CT 386282 -69/2012, CONFORME DOCUMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,00 , ESCOVA PARA USO GERAL, SANITARIA, CABO PLASTICO DE 25 CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 3 CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS. FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10 CM COMPRIMENTO X 9CM DE LARGURA, COM SUPORTE PLASTICO MEDINDO 10 CM ALTURA X 9 CM DE COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENT E EM SACO PLASTICO TRA, ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL NEUTRO - EMBALAGEM COM BICO DOSADOR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P ARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 237/2014. PREGÃO ELE34/2014 0,00 195,00 0,00 PREGÃO PRE 9/2014 0,00 664,95 0,00 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA 804 6/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA 826 16/2014 010.805.316/0001-04 6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1306 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 76 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2014. 414/2015 061.586.129/0002-07 456 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA C DO DNER ( CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAS, CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 229/2014. PREGÃO PRE73/2014 0,00 963,50 0,00 DISPENSA D 0,00 7.800,00 0,00 . 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA 1360 0/0 054.557.698-98 6897 - EDSON FORTES FERNANDES , REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS EM GERAL (OBRAS COM RECURSO PRÓPRIOS E DE CONVÊNIO), NESTE MUNICIPIO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS TÉCNICOS, CÁLCULOS ESTRUTURAIS, LAUDOS E VISTORIAS, SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS RELACIONADAS A CONVÊNIO QUANDO NECESSÁRIOS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 10/2015. 1630 0/0 054.557.698-98 6897 - EDSON FORTES FERNANDES , REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS EM GERAL, NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM CONVITE N. 03/2015 E CONTRATO N. 14/2015. CONVITE 30/2015 0,00 7.800,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, VISANDO O CADASTRAMENTO DOS MESMOS NO PORTAL DE CONVÊNIOS (SICONV ENTRE OUTROS), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N. 28/2013 CONVITE 28/2013 0,00 10.000,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 40/2014. PREGÃO PRE40/2014 0,00 7.000,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012. PREGÃO PRE56/2012 0,00 80.258,75 0,00 DISPENSA D 0,00 6.110,83 0,00 E 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.304 - FICHA 115 0/0 007.123.800/0001-49 6299 - ICANP - INST. CAM. DE ADM DE NEG E PR 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA 178 0/0 002.067.846/0001-74 6664 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM 01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA 364 0/0 002.363.548/0001-21 1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 2135 0/0 0 1898 - 1A.VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA I /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 77 / 204) Descrição , REFERENTE A HONORÁRIO DO PERITO JUDICIAL, PROCESSO N. 0001870 18.2014.8.26.0543 ISSAKO WEDA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago - 01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos 01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA 457 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 20,59 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ORLANDO TAVARES PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFOR ME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 2.726,40 0,00 , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE ORLANDO TAVARES PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 5,24 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ORLANDO TAVARES PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215) CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 16.135,94 0,00 0,00 2.087,82 0,00 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA 2136 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006.318 - FICHA 2137 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006.318 - FICHA 2139 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006.318 - FICHA 2138 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 78 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) ORLANDO TAVARES PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA 1646 666/2015 005.005.873/0001-00 3779 - PORTAL LTDA , MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG, AGUA DE INJECAO - SOLUCAO ESTERIL AMPOLA COM 5 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 198/2014. PREGÃO PRE69/2014 -1,64 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE - CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM 300M, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFO RME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 92/2014. PREGÃO PRE 2626/2014 -134,81 0,00 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIP AL DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS, SITO A RUA GUILHERME ALFIERE, N. 332 , PARQUE SÃO BENEDITO (CÓD. 2223), CONFORME AO TERMO ADITIVO N. 05 A O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 42/2009. , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115 - SANTA ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇ ÃO N. 03/2013. DISPENSA D 0,00 4.015,78 0,00 DISPENSA D 0,00 955,38 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO VILA GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃ O N. 04/2013. DISPENSA D /0 0,00 584,53 0,00 DISPENSA D /0 0,00 743,07 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0131000.323 - FICHA 850 125/2015 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.09.01.10.301.0039.2029.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.326 - FICHA 141 0/0 986.554.428-87 4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA 471 0/0 340.629.028-00 6338 - JOSÉ FABRICIO DOS SANTOS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000.326 - FICHA 140 0/0 506.228.978-53 58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043.328 - FICHA 161 0/0 052.580.453/0001-38 2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 79 / 204) Descrição , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 40 ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUND LOBO" - SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 001/2013. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 347,28 0, O 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA 165 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223). DISPENSA D , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°, BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS", CONFORME À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 24/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2013. DISPENSA D /0 0,00 807,72 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA DO MOTOR 6009301061003 PARA O MIC RO ÔNIBUS VOLARE V6, ANO 2002 DE PLACA CZA 4193 DA SECRETARIA MUNICIP AL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REG ISTRO DE PREÇO N. 219/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 2.782,42 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEÍCULO LEVE MARCA VOLSWAGEN DE PLACA DBA 9665 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223 ), CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 246/2014. , REFEENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO LEVE MARCA VOLSWAGEN DE PLACA DMN 8968 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223 ), CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 246/2014. PREGÃO PRE77/2014 1.980,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE77/2014 2.189,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE77/2014 7.251,64 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000.339 - FICHA 139 0/0 663.915.208-87 609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA 1685 0/0 008.669.854/0001-77 4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA 2140 916/2015 012.860.390/0001-59 5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME 2141 917/2015 012.860.390/0001-59 5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME 2142 920/2015 002.125.620/0001-82 4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2154 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 80 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.094,64 0,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEÍCULO LEVE MARCA FIAT DUCATO DE PLACA DBA 9673 DO SETOR AMBULÃNCIA (CÓDIGO N. 2223) , CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2014. 929/2015 002.125.620/0001-82 4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEÍCULO LEVE MARCA CITROEN JUMPER DE PLACA EOD 5162 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 24 7/2014. PREGÃO PRE77/2014 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 349 0/0 051.254.845/0001-44 2201 - SERV. REGISTRO DE IMOVEIS DE STA ISA , ESTIMATIVA REFERENTE AS DESPESAS COM CERTIDÕES E EMOLUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO N. 61/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.165,55 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARI A. DISPENSA D /0 0,00 728,70 1.236,45 , REFEFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA BIBLIOTECA MARIA HELENA MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 2.806,82 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ A "GIBITÉCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SECRETARIA DE CULTURA, EXERCICIO DE 2015, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2012 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 1.808,00 0,00 6/2015 0,00 0,00 0,00 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.426 - FICHA 1045 0/0 642.289.758-87 4189 - MARILENE REIS HAYAS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.427 - FICHA 13 0/0 004.322.671/0001-20 5886 - GUTHI ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTD 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA 1997 0/0 003.733.964/0001-37 6563 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L CONVITE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 81 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "PAIXÃO DE CRISTO", QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA 1832, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE ABRIL DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU RA, CONFORME CONTRATO N. 19/2015 E CARTA CONVITE N. 06/2015. 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.12.01.20.122.0037.2011.33903016.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903016.0111000.439 - FICHA 1753 334/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE , CLIPS GALVANIZADO Nº. 6/0 C/ 500GR 1º QUALIDADE, CLIPS GALVANIZA DO Nº 2/0 C/ 500GR 1º QUALIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O N. 298/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 35,28 0,00 , FIAT PALIO WK ADVEN FLEX, PLACA EEF 3985, RENAVAM 00195026578;, VW/SAVEIRO 1.6, PLACA EOD 5106, RENAVAM 00476418992;, VW/8.160 DRC 4X2, PLACA EOD 5107, RENAVAM 00490765149;, FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX, PL ACA EOD 5127, RENAVAM 00681985976. /// REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 430,42 0,00 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE N. 4657 -4452 DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. DISPENSA D /0 5,14 0,00 0,00 01.12.01.20.122.0037.2011.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903969.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903969.0111000.441 - FICHA 2130 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA 2143 0/0 033.530.486/0035-78 1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.14.01.06.182.0011.2005.33903996.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903996.0111000.465 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2148 Processo 0/0 CPF/CNPJ 049.038.728-40 Fornecedor 6522 - FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 82 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado , REFERENTE ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, PARA UTILIZAÇÃ O COM DESPESAS EMERGENCIAIS, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL. OUTROS/NÃO /0 , PASTILHAS DE FREIO 581012SA50;, MAÇANETA 000836504. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KIA K2700 DE PLACA DMN 8942 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E AT A DE REGISTRO DE PRÇEO N. 220/2014. PREGÃO PRE72/2014 Valor Liquidado Valor Pago 500,00 0,00 0,00 0,00 425,71 0,00 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA 1481 0/0 001.169.098/0001-78 2855 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA EPP SUBTOTAL ---------------------28.541,18 ---------------------- ---------------------204.286,75 2.958,94 Movimentação do dia 09 de Abril de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.01.03.04.126.0003.2009.33903963.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903963.0111000.29 - FICHA 2158 1001/2015 010.763.052/0001-73 6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA ISABEL, DIRETORIA DE INFORMATICA, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 73/2015. PREGÃO ELE15/2015 291,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161,59 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 83 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. A , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA ISABEL, SECRETARI DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 73/2015. E A PREGÃO ELE15/2015 1.142,40 0,00 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA ISABEL, SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 73/2015. E A PREGÃO ELE15/2015 1.321,60 0,00 0,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000.56 - FICHA 2156 1002/2015 010.763.052/0001-73 6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903963.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903963.0520002.123 - FICHA 2161 983/2015 010.763.052/0001-73 6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.128 - FICHA 488 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 1.534,43 0,00 DISPENSA D /0 0,00 327,67 0,00 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000.191 - FICHA 1906 0/0 060.894.136/0009-71 2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 84 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ISOLAMENTO, 5U4863925E;, ISOLAMENTO, 5U1863909B;, ISOLAMENTO, 5U4863919D;, ISOLAMENTO, 5U4863955;, CLIP, 441863987B. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL CITY DE PLACA FVH 553 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 197/2015. 01.06.01.08.122.0015.2501.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000.194 - FICHA 1907 0/0 060.894.136/0009-71 2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA , REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL CITY DE PLACA FVH 553 D A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 198/2015. DISPENSA D /0 0,00 1.322,23 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA ISABEL, SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 73/2015. PREGÃO ELE15/2015 515,20 0,00 0,00 01.06.01.08.122.0015.2501.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903963.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903963.0151000.194 - FICHA 2160 979/2015 010.763.052/0001-73 6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME E A 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000.238 - FICHA 961 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA , REFERENTE AS PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 94/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL. DISPENSA D /0 0,00 5.520,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 3.297,47 0,00 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA 496 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 85 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 3.506,25 , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 2117 0/0 000000000000101 101 - BANCO DO BRASIL S/A. , REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO AIF N. 012533, DATADO DE 06 DE MAI O DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. DISPENSA D , ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA E MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 369,60 0,00 /0 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.317 - FICHA 837 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO - 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA 1625 680/2015 011.735.488/0001-11 6805 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MONONITRATO DE ISOSSORBIDA COM 20 MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 279/2014. PREGÃO PRE78/2014 0,00 500,00 0,00 1652 671/2015 009.192.829/0001-08 6665 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P , CARVEDILOL COM 25 MG, CARVEDILOL 3,125 MG., CARVEDILOL 12,5 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 188/2014. PREGÃO PRE69/2014 0,00 4.146,60 0,00 1760 673/2014 065.817.900/0001-71 3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DEXAMETASONA 0,1 % - COLIRIO FRASCO COM 5 ML, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 288/2014. PREGÃO PRE83/2014 0,00 213,00 0,00 2000 831/2015 081.706.251/0001-98 6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA COM 2 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 129/2014. PREGÃO PRE44/2014 0,00 532,00 0,00 PREGÃO ELE33/2014 0,00 23,22 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230033 - EST - ATB-QUALIS UBS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230033.324 - FICHA 1875 740/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 86 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , TINTA VERMELHA PARA ALMOFADA DE CARIMBO SEM OLEO COM 40 ML., TIN TA PRETA PARA ALMOFADA DE CARIMBO SEM OLEO COM 40 ML. /// REF ERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UAC, SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 241/2014. 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA 1854 793/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE , FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLAS TICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., PANO PARA CHAO ALVEJADO, MED. 40 X 70 CM, COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 38/2015. PREGÃO PRE82/2014 0,00 532,30 0,00 , OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND RO DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M². /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 1.005,03 338,80 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC TRANSP. C/ 30 MTS, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E DE REGISTRO DE PREÇO N. 135/2014. PREGÃO PRE51/2014 0,00 79,00 0,00 PREGÃO PRE91/2014 0,00 845,64 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 626 0/0 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018 - EST - SORRIA SÃO PAULO 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018.351 - FICHA 2053 867/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS ATA 01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 01.09.01.10.301.0039.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0039.2032.33903999.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO 01.09.01.10.301.0039.2032.33903999.0530011.362 - FICHA 2013 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 87 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DST), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015 . 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.09.01.10.302.0039.2034.33903699.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903699.0131000.370 - FICHA 2082 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 27.768,38 0,00 , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO JOEL ANTONIO DA SIL VA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE KAUA L. B. FINSECA, NO DIA 14/04/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNI CAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 400,00 , REFERENTE A MULTA APLICADA PELA CETESB NO VEÍCULO MICRO -ÔNIBUS VOLARE DE PLACA CZA 4193, POIS A FUMAÇA ACIMA DO PADRÃO LEGAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 054/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE (CÓDIGO N. 2223) DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.275,00 PREGÃO PRE91/2014 0,00 1.987,81 0,00 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 1468 0/0 132.240.868-82 4237 - JOEL ANTONIO DA SILVA 01.09.01.10.302.0039.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0130017.371 - FICHA 2092 0/0 043.776.491/0001-70 739 - CETESB-CIA TECNOL. SANEAMENTO AMBI 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004.384 - FICHA 2069 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 88 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/201 5. 01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.304.0039.2029.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.09.01.10.304.0039.2029.33903963.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.33903963.0131000.396 - FICHA 2159 999/2015 010.763.052/0001-73 6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA ISABEL, SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 73/2015. PREGÃO ELE15/2015 515,20 0,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRA TO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 2.621,97 0,00 , TOBRAMICINA 0.3% COLIRIO, FRASCO CONTENDO 5 ML, ACIDO TRANEXAMIC SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA COM 05 ML /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 186/2014. PREGÃO PRE69/2014 0,00 192,80 0,00 PREGÃO ELE70/2014 1.002,50 0,00 0,00 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004.397 - FICHA 2012 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.305.0039.2029.33903009.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903009.0530012.406 - FICHA 1853 768/2015 011.260.846/0001-87 5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP O 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA 2162 9290/2015 018.337.759/0001-20 6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 89 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , METRONIDAZOL 4% SUSPENSAO ORAL COM 120 ML., CETOCONAZOL 2% CREME BISNAGA COM 30GR., AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML, FRASCO COM 150 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS P ARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 70/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 31/2015. 01.09.01.10.305.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012.406 - FICHA 1871 733/2015 012.059.278/0001-13 5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M 1872 734/2014 011.202.309/0001-80 5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA 2008 825/2015 011.202.309/0001-80 5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PVC, CONFECCIONADO EM SINTETIC A REVESTIDO EM PVC NA FACE DE FORA, COM DUAS TIRAS DO MESMO MATERIAL SOLADAS ELETRONICAMENTE E UTILIZADAS PARA AJUSTE AO USUARIO, COM 1,20 X 70 CM, PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PR EGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 257/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, DEDOS E DORSO, LONGA TAMANHO M, PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE P REÇO N. 56/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA DE 55 MM DE ESPESSURA,COMPRIMENTO 46 CM ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, COM ACABAMENTO CLORINADO. TAMANHO 9, PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE P REÇO N. 56/2014. PREGÃO PRE61/2014 0,00 37,14 0,00 PREGÃO PRE 2/2014 0,00 13,94 0,00 PREGÃO PRE 2/2014 0,00 126,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 3.855,34 0,00 DISPENSA D 0,00 466,16 0,00 01.09.01.10.305.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014 - FED - VIS-PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS 01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014.409 - FICHA 2081 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000.417 - FICHA 62 0/0 009.486.392/0001-15 2045 - GRIFFON BRASIL & ASSESSORIA LTDA. /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 90 / 204) Descrição , ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA, RELATI AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 010/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago VO 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARI A. DISPENSA D /0 0,00 32,70 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA ISABEL, SECRETARI A DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 73/2015. PREGÃO ELE15/2015 291,20 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE DE SINALIZACAO PRODUZIDO EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL, VAZADO, PAREDE DUPLA, COM FAIXAS ZEBRADA COR LARANJA E BRANCO E MEDIDAS 1160X620X800 MM, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 260/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALIZADOR DE TRAFEGO ( CONAO ) NA COR LARANJA COM TRES FAIXAS REFLETIVA, MEDIDAS DO TOPO 40CM X ALTURA 110CM COM BASE QUADRADA DE 56 X 56CM, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 258/2014. PREGÃO PRE61/2014 5.790,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE61/2014 2.780,00 0,00 0,00 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903963.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903963.0111000.441 - FICHA 2157 1003/2015 010.763.052/0001-73 6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0141000.473 - FICHA 2163 933/2015 016.829.770/0001-81 6793 - SAGMA COMERCIAL LTDA-ME 2164 932/2015 020.281.229/0001-59 6795 - MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA SUBTOTAL Movimentação do dia 10 de Abril de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL S, ---------------------13.649,30 ---------------------- ---------------------57.350,43 6.681,64 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 91 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PILHA ALCALINA MEDIA ( CARTELA COM 02 UNID )., PILHA ALCALINA P ALITO AAA ( CARTELA COM 4UNID ). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERI AL DE CONSUMO PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 116/2014. , PINCEL ATOMICO COM PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL PARA USO EM PAPEL, CARTOLINA E PAPELAO, TINTA A BASE DE ALCOOL NA COR VERDE., LIVRO DE ATAS DE PAPELARIA CAPA DURA COM 100 FLH, LAPIS PARA ESCRI TA MATERIAL CORPO DE MADEIRA, Ø CARGA 2 MM, DUREZA CARGA HB FORMATO, CORPO SEXTAVADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ENVERNIZADO NA COR VERDE, APONTADO E SEM BORRACHA, CARGA GRAFITE PRETO Nº. 2 PARA ESCRITA., CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO , QUANT. DE CARGAS 1 UNIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER IAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE , CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 300/2014. PREGÃO PRE36/2014 0,00 91,20 0,00 PREGÃO PRE 8080/2014 0,00 67,48 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO (P -40) 23 X 59MM, PARA O SETOR DE COMTROLE INTERNO, CONFORME PEDIDO N. 997/2015. DISPENSA D /0 114,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA SECRETARI A DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 24/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 164/2014. PREGÃO PRE24/2014 0,00 29,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA DE 1ª. LINHA, LATA COM 18 L TS, INDICADA PARA NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEICOES RASAS, DE SUPERFICIE S INTERNAS DE ALVENARIA - REBOCO, CONCRETO, GESSO E FIBROCIMENTO, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO LISO E UM MELHOR RENDIMENTO DE TINTA DE ACABAMENTO. PRODUTO COM GRANDE PODER DE ENCHIMENTO, FACIL APLICACAO E LIXAMENTO, RENDIMENTO SUPERIOR. RENDIMENTO MINIM O DE 8 A 12 M² POR GALAO DE ( 3.6 LTS ) PARA UMA DEMAO, ENTRE DEMAO COM INTERVALO DE SECAGEM MINIMA DE 1 HORA, SECRETA RIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 963/2015. DISPENSA D /0 58,00 0,00 0,00 52/2012 0,00 85,00 0,00 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000.6 - FICHA 1230 411/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD 1231 427/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD 2171 997/2015 001.323.787/0001-95 1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME 01.01.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000.6 - FICHA 2031 803/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000.6 - FICHA 2187 963/2015 073.176.851/0001-63 1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA - 01.01.01.04.122.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000.8 - FICHA 101 0/0 004.633.180/0001-08 4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT CONVITE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 92 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA GERAL DE GABINTE, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012. 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.03.04.126.0003.2009.33903099.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903099.0111000.27 - FICHA 2190 959/2015 054.096.763/0001-07 6708 - COMERCIO E RENOVADORA DE PERSIANA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO JUT 90 MM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 959/2015. A, DISPENSA D /0 350,06 0,00 0,00 , TELHA DE AMIANTO MEDIDA 244 X 50 X 4MM., TELHA DE BRASILIT CUMIE IRA ARTICULADA 1.10 X 1.00 M X 5 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 748/2015. DISPENSA D /0 0,00 215,00 0,00 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000.53 - FICHA 1649 748/2015 011.230.440/0001-51 5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP 01.02.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.55 - FICHA 11 0/0 163.480.448-15 4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA NOVE DE JULHO, 51 ( ARQ UIVO DO CARTÓRIO ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 030/2012. DISPENSA D /0 0,00 678,88 0,00 12 0/0 089.377.738-21 6782 - GUIOMAR DE MORAIS FERNANDES , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRA Z CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA COMARCA DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 072/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 09/2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.000,00 159 0/0 163.480.448-15 4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.030,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 93 / 204) Descrição , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓR ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2012 E CONTRATO N. 93/2012.. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago IO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000.56 - FICHA 793 0/0 002.560.141/0001-94 1609 - ALFA PARENI EMPREEND. E PARTICIPACO , REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 01/2015 E CONTRATO N. 04/2015. DISPENSA D /0 0,00 5.800,00 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67 TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.167,68 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORM E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 13/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 0,00 5.519,93 0,00 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 1.032,53 0,00 DISPENSA D /0 0,00 370,00 0,00 PREGÃO PRE80/2014 0,00 56,00 0,00 . 01.02.01.04.122.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.56 - FICHA 10 0/0 003.361.125/0001-35 2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA 797 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 707 0/0 007.602.781/0001-33 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME 6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L , REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. A 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA 1527 607/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 94 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 435,00 0,00 0,00 , LAPIS PARA ESCRITA MATERIAL CORPO DE MADEIRA, Ø CARGA 2 MM, DURE ZA CARGA HB FORMATO, CORPO SEXTAVADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ENVERNIZADO NA COR VERDE, APONTADO E SEM BORRACHA, CARGA GRAFITE PRETO Nº. 2 PARA ESCRITA., CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATA O C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATE RAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA DE BRINQUEDOS)., CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. D E CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL PRETA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 300/2014. 01.03.01.04.122.0006.2008.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903917.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903917.0111000.73 - FICHA 2178 989/2015 002.074.378/0001-65 6167 - CONDEZ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , REFERENTE AO CONSERTO DE AUTENTICADORA, DO SETOR DE PROTOCOLO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 989/2015. DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 13.998,07 0,00 DISPENSA D /0 1.633,72 1.633,72 0,00 OUTROS/NÃO 0,00 2.832,81 0,00 DISPENSA D 0,00 26.041,67 0,00 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA 2149 0/0 533.587.088-53 2166 0/0 008.468.957/0001-79 6950 - LEONEL DOS SANTOS , REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU NO IMÓVEL N. 44264.34.27.0001.00 CONFORME PROCESSO N. 2601/2014. 6953 - ELITEC CONSERTOS DE MAQUINAS LTDA , REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO ISS VARIAVEL DE COMPETÊNCIA 01/201 CONFORME PROCESSO N. 656/2015. .000, 5, 01.03.01.04.123 - Administração Financeira 01.03.01.04.123.0000 - . 01.03.01.04.123.0000.0002 - JUROS DA DÍVIDA INTERNA 01.03.01.04.123.0000.0002.32902102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000 - GERAL 01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000.79 - FICHA 623 0/0 010.663.610/0001-29 5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES , REFERENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS - PROVIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 01.03.01.28.000 - Encargos Especiais 01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna 01.03.01.28.843.0000 - . 01.03.01.28.843.0000.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 01.03.01.28.843.0000.0003.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000 - GERAL 01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000.82 - FICHA 591 0/0 010.663.610/0001-29 5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 95 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS - PROVIAS, RELATIVO AS PARCELAS 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª 44ª E 45ª/50, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.04.01.15.451.0065.2056.33903016.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903016.0111000.89 - FICHA 1588 587/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD , LIVRO DE ATAS DE PAPELARIA CAPA DURA COM 100 FLH, LAPIS PARA ESC RITA MATERIAL CORPO DE MADEIRA, Ø CARGA 2 MM, DUREZA CARGA HB FORMATO, CORPO SEXTAVADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ENVERNIZADO NA COR VERDE, APONTADO E SEM BORRACHA, CARGA GRAFITE PRETO Nº. 2 PARA ESCRITA., CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO , QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ AMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 300/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 216,80 0,00 , LONA TRASEIRO 5Z0698075;, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 6N0698151C ;, TAMBOR TRASEIRO 5U0501615B;, JUNTA DO MOTOR 036103383AM;, VELAS DE IGNIÇÃO 101905609;, CABOS DE VELA 078905533B;, DISCO DE FREIO 5U06 15301;, EXTINTOR DE INCENDIO 1130196982;, PALHETA DIANTEIRA 5X0998002;, PA LHETA TRASEIRA 5X9955425;, ADITIVO PARA RADIADOR G052774A3;, RETROVISOR INTERNO 377858E11. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL G5, ANO 2012 DE PLACA DMN 8980 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 1.451,84 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URB. E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 962,54 0,00 01.04.01.15.451.0065.2056.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000.89 - FICHA 940 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA 599 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.05.01.12.122.0023.2300.33903036.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903036.0120001.100 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2179 Processo CPF/CNPJ 988/2015 018.337.759/0001-20 Fornecedor 6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 96 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, TECIDO 100% ALGODAO, COM TRATAMENTO ACRILICO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS, TAMANHO 10 CM DE LARGURA X 4.5 MT DE COMPRIMENTO, CADA ROLO., FITA ADESIVA CREPE, MEDIDA: 19 MM DE LARGURA X 50 MT DE COMPRIMENTO. COMPOSICAO: PAPEL SATURADO E ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA SINTETICA., SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%. COMPOSICAO: CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECA O Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORE TO 154.00 MEQ/L, OSMORALIDADE 308 MOSMOL/L, ESTERIL E APIROGENICA, EM AMPOLA DE POLIETILENO CONTENDO 10 ML CADA FRASCO., ATADURA DE CREPE 13 FIOS POR CM², 10 CM LARG. X 1.20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO 12 UNIDIDADES CADA PACOTE., COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO COM 9 FIOS POR CM², MEDIDA: 91 CM X 91 MT, 8 CAMADAS, 100% ALGODAO, NAO ESTER IL., TESOURA PONTA ROMBA PARA CORTE DE ROUPAS EM ATENDIMENTO DE TRAUMA, COM CORTE MICRO - SERRILHADO, PUNHOS ANATOMICOS, FITA MICROPOROSA CIRURGICA, MEDIDA : 25 MM X 4,5 MT ., ANTISSEPTICO EM SPRAY 50 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P ARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 988/2015. DISPENSA D /0 454,72 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO RIGIDO EM POLIETILENO TRANSPARENTE COM LACRE NA TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 26.5 LITROS, COM A COMPOSICAO E INFORMACOES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA PECA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 976/2015. DISPENSA D /0 242,00 0,00 0,00 , BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X ALT. 19.0 CM X CO MP. 39,0 CM, CAL PARA REBOCO 20 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DAS SALAS DA EMEF TEIJI KITA E EMEF JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE REGISTR O DE PREÇO N. 36/2014. PREGÃO PRE 9/2014 0,00 210,00 0,00 334,50 0,00 0,00 01.05.01.12.122.0023.2300.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 01.05.01.12.122.0023.2300.44905299.0520002 - FED - QSE 01.05.01.12.122.0023.2300.44905299.0520002.110 - FICHA 2197 976/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA 1885 765/2015 012.260.690/0001-05 6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON 01.05.02.12.361.0023.2300.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.05.02.12.361.0023.2300.33903026.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903026.0520002.120 - FICHA 2191 975/2015 073.176.851/0001-63 1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA - DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 97 / 204) Descrição , PLACA GALVANIZADO 3/4 PARA 2 KEYSTONES RJ45 CAT5E COM SUPORTE., PLACA CONDULETE A 3/4 3 TECLAS, TOMADA PARA CAIXINHA DAISA 10A. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA EMEB PREF. JOSE CABRAL SAUEIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 975/2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago /// 01.05.02.12.361.0023.2300.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.05.02.12.361.0023.2300.33903036.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903036.0122000.119 - FICHA 2185 967/2015 018.337.759/0001-20 6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME , ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, TECIDO 100% ALGODAO, COM TRATAMENTO ACRILICO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS, TAMANHO 10 CM DE LARGURA X 4.5 MT DE COMPRIMENTO, CADA ROLO., FITA ADESIVA CREPE, MEDIDA: 19 MM DE LARGURA X 50 MT DE COMPRIMENTO. COMPOSICAO: PAPEL SATURADO E ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA SINTETICA., SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%. COMPOSICAO: CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECA O Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORE TO 154.00 MEQ/L, OSMORALIDADE 308 MOSMOL/L, ESTERIL E APIROGENICA, EM AMPOLA DE POLIETILENO CONTENDO 10 ML CADA FRASCO., ATADURA DE CREPE 13 FIOS POR CM², 10 CM LARG. X 1.20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO 12 UNIDIDADES CADA PACOTE., COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO COM 9 FIOS POR CM², MEDIDA: 91 CM X 91 MT, 8 CAMADAS, 100% ALGODAO, NAO ESTER IL., TESOURA PONTA ROMBA PARA CORTE DE ROUPAS EM ATENDIMENTO DE TRAUMA, COM CORTE MICRO - SERRILHADO, PUNHOS ANATOMICOS, FITA MICROPOROSA CIRURGICA, MEDIDA : 25 MM X 4,5 MT ., ANTISSEPTICO EM SPRAY 50 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAR A KITS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA AS EMEFS (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 967/2015. DISPENSA D /0 1.818,88 0,00 0,00 , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR DA EMEF OSCAR FERREIRA DE GODOY (RECURSO 25%), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 982/2015. DISPENSA D /0 840,00 0,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 0,00 0,00 545,89 0,00 0,00 341,33 01.05.02.12.361.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0122000.122 - FICHA 2183 982/2015 012.411.960/0001-23 5042 - ARILTO LOPES GARCIA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA 464 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA 463 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 98 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 5.200,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 01.05.02.12.361.0023.2300.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.05.02.12.361.0023.2300.44905242.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.44905242.0122000.126 - FICHA 1464 0/0 009.137.150/0001-16 6079 - J.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM FORNO, PERFIL 10, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 2/2015. PREGÃO ELE 2/2015 , REFERENTE AQISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO RIGIDO EM POLIETILENO TRANSPARENTE COM LACRE NA TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 26.5 LITROS, COM A COMPOSICAO E INFORMACOES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA PECA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 986/2015. DISPENSA D /0 968,00 0,00 0,00 , ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, TECIDO 100% ALGODAO, COM TRATAMENTO ACRILICO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS, TAMANHO 10 CM DE LARGURA X 4.5 MT DE COMPRIMENTO, CADA ROLO., FITA ADESIVA CREPE, MEDIDA: 19 MM DE LARGURA X 50 MT DE COMPRIMENTO. COMPOSICAO: PAPEL SATURADO E ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA SINTETICA., SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%. COMPOSICAO: CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECA O Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORE TO 154.00 MEQ/L, OSMORALIDADE 308 MOSMOL/L, ESTERIL E APIROGENICA, EM AMPOLA DE POLIETILENO CONTENDO 10 ML CADA FRASCO., ATADURA DE CREPE 13 FIOS POR CM², 10 CM LARG. X 1.20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO 12 UNIDIDADES CADA PACOTE., COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO COM 9 FIOS POR CM², MEDIDA: 91 CM X 91 MT, 8 CAMADAS, 100% ALGODAO, NAO ESTER IL., TESOURA PONTA ROMBA PARA CORTE DE ROUPAS EM ATENDIMENTO DE TRAUMA, COM CORTE MICRO - SERRILHADO, PUNHOS ANATOMICOS, FITA MICROPOROSA CIRURGICA, MEDIDA : 25 MM X 4,5 MT ., ANTISSEPTICO EM SPRAY 50 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS KITS DE PRIMEIROS SOCORROS , EMEIS E CRECHES (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 971/2015. DISPENSA D /0 1.705,20 0,00 0,00 DISPENSA D /0 220,00 0,00 0,00 01.05.02.12.361.0023.2300.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 01.05.02.12.361.0023.2300.44905299.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.44905299.0122000.126 - FICHA 2195 986/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.05.03.12.365.0023.2300.33903036.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903036.0121000.132 - FICHA 2193 971/2015 018.337.759/0001-20 6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME 01.05.03.12.365.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0121000.135 - FICHA 2181 985/2015 010.974.610/0001-40 4682 - AGRIBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 99 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 427,86 , REFERENTE AO CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO TIPO VAP, DA EMEB PREFEITO WALDIR JOSE CABRAL SAUEIA (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 985/2015. 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA 461 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . DISPENSA D 462 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES MUNICIPAI S, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 0,00 83,53 , FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM FORNO, PERFIL 10;, FOGÃO INDUSTR IAL DE 6 BOCAS COM FORNO, PERFIL 10. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL PERMANENTE, PARA O ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPA L DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 2/2015. PREGÃO ELE 2/2015 0,00 3.100,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO RIGIDO EM POLIETILENO TRANSPARENTE COM LACRE NA TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 26.5 LITROS, COM A COMPOSICAO E INFORMACOES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA PECA, PARA AS EMEIS E CRECHES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 957/2015. DISPENSA D 907,50 0,00 0,00 534,00 0,00 0,00 /0 01.05.03.12.365.0023.2300.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.05.03.12.365.0023.2300.44905242.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.44905242.0121000.139 - FICHA 1463 0/0 009.137.150/0001-16 6079 - J.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST 01.05.03.12.365.0023.2300.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 01.05.03.12.365.0023.2300.44905299.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.44905299.0121000.139 - FICHA 2196 957/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS 01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO 01.05.05.12.000 - Educação 01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA 2188 961/2015 013.009.421/0001-25 5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 100 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE SOJA, EM PO - EMBALAGEM 300G. INTEGRAL, INSTANTANEO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO LIMPO, REISTENTE, ATOXICA, ISENTA DE FERRUGEM , NAO AMASSADA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 300G DE PESO LIQUIDO. EMBALAGEM APRESENTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PEDIDO N. 961/2015. 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA 2145 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALEXANDRE EMIGDIO DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 545,58 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ALEXANDRE EMIGDIO DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 519,60 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) ALEXANDRE EMIGDIO DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 389,70 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.428,66 0,00 01.05.06.12.361.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA 2147 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.150 - FICHA 2146 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.05.08.12.000 - Educação 01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA 424 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 101 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE MUNICIPAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL) 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004.182 - FICHA 425 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA , ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE ESTADUAL (COVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 221.109,45 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE ESTADUAL (COVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 98.390,55 0,00 , PORTA DE MADEIRA, CALHA COM EMENDA E COM BATENTE 0.80 CM X 2.10 MT, PARA ABRIR DO LADO DIREITO, PORTA DE MADEIRA, CALHA COM EMENDA E C OM BATENTE 0.80 CM X 2.10 MT, PARA ABRIR DO LADO ESQUERDO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 981/2015. DISPENSA D /0 420,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 78,43 01.05.08.12.362 - Ensino Médio 01.05.08.12.362.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.362.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.362.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (MÉDIO) 01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001.184 - FICHA 426 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903024.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903024.0151000.191 - FICHA 2184 981/2015 056.057.557/0001-13 139 - M.H.R. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD 01.06.01.08.122.0015.2501.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.193 - FICHA 472 0/0 072.393.928-48 6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 474 Processo 0/0 CPF/CNPJ 593.669.078-49 Fornecedor 4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 102 / 204) Descrição Mod. Lic. , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SIT O A RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165, CENTRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 77/2013. , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO TEMPORÁRIO MUNICIPAL "ACONCHEGO", SITO À RUA VEREADOR LUIZ BENEDIT O, N. 519, PARQUE SÃO BENEDITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago 0,00 3.976,16 0,00 01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.01.08.241.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.241.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.241.0015.2501.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.197 - FICHA 2116 0/0 0 . . - 2122 0/0 000000000000446 652 - LAR DO VELHINHO PROFA. LAURA FRUGO , ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS "LAURA FRÚGOLI", CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 216/2015 DA SECRETARIA D ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.132 DE 25 DE MARÇO D 2015 EM ANEXO. 446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO , REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 217/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.133, DE 25 DE MARÇO 2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.000,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.000,00 , REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO A CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENEFICENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DECRETO N. 5 .134, DE MARÇO DE 2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 218/2015 DA SECRETARIA D E ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.000,00 , SUCO DE FRUTA 330 ML, LANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE MUSSARELA E DUAS FATIAS DE PRESUNTO. /// REFERENTE AQUISI ÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 11/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 58/2014. PREGÃO PRE11/2014 0,00 820,00 0,00 DISPENSA D 0,00 645,86 0,00 E E DE 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.243.0015.2501.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.214 - FICHA 2123 0/0 062.153.176/0001-30 5007 - CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENE 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA 1857 773/2015 002.296.529/0001-20 399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA. 01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO 01.06.01.08.243.0015.2505.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000.225 - FICHA 473 0/0 593.669.078-49 4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 103 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO TEMPORÁRIO MUNICIPAL "ACONCHEGO", SITO À RUA VEREADOR LUIZ BENEDIT O, N. 519, PARQUE SÃO BENEDITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009. 01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. 01.06.04.08.000 - Assistência Social 01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 01.06.04.08.244.0015.2503.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000.267 - FICHA 844 0/0 072.393.928-48 6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 7/2013. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.000,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE 40WX 220V, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 25/201 4 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 83/2014. PREGÃO PRE25/2014 0,00 26,40 0,00 , REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 65,66 0,00 PREGÃO PRE70/2014 0,00 441,00 0,00 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037 - EST - EMENDA PARL. ACADEMIA AO AR LIVRE 01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037.283 - FICHA 1995 800/2015 052.245.412/0001-95 6599 - FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRI 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA 58 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA 1029 230/2015 001.259.294/0001-33 6245 - GOAN- MERCADO DE MATERIAIS PARA C PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 104 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTOVELO DE PVC MARROM, LISO, 90º DE 2", PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 70/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 180/2014. 1306 414/2015 061.586.129/0002-07 2168 953/2015 002.352.747/0001-34 456 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA 6595 - COMERCIAL TRADING LTDA - ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA C DO DNER ( CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAS, CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 229/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACHAO GABIAO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇO S MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 48/2014. PREGÃO PRE73/2014 0,00 1.654,40 0,00 PREGÃO PRE19/2014 1.650,00 0,00 0,00 , FLEXIVEL PARA ROCADEIRA STIHL FR 220., FLEXIVEL PARA ROCADEIRA O MAC. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORE PEDIDO N. 1000/2015. LEO DISPENSA D /0 3.990,00 0,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA 2170 1000/2015 010.974.610/0001-40 4682 - AGRIBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903031.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903031.0111000.301 - FICHA 2177 990/2015 017.825.306/0001-80 6948 - LAIS SOUZA NOVAES - ME , MUDA DE PETUNIA CAIXA COM 15 UNIDADES, MUDA DE SALVIA CAIXA COM 15 UNIDADES, MUDA DE LANTANA CAIXA COM 15 UNIDADES, MUDA DE IMPATINS CAIXA COM 15 UNIDADES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRAÇAS E JARDINS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 990/2015. DISPENSA D /0 6.000,00 0,00 0,00 2186 965/2015 017.825.306/0001-80 6948 - LAIS SOUZA NOVAES - ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE SUBSTRATO, PARA MANUTENÇÃOEM PRAÇAS E JARDINS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDI DO N. 965/2015. DISPENSA D /0 1.840,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTOR, PARA MANUTENÇÃO, DIRETORIA ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 991/2015. , CARGA DE GAXETAS, APERTA GAXETAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃ O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 960/2015. DISPENSA D /0 247,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 302,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 750,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA 2176 991/2015 054.558.705/0001-58 20 - CASA DAS BOMBAS LTDA 2189 960/2015 054.558.705/0001-58 20 - CASA DAS BOMBAS LTDA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903916.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903916.0111000.304 - FICHA 1971 842/2015 013.871.251/0001-93 5403 - LUIZ CUSTODIO DE OLIVEIRA 8818847783 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 105 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DO PORTAO PRINCIPAL DO TRANSBORDO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 842/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA 2095 0/0 002.328.280/0001-97 , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 83.062,22 0,00 , REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ONDE FICA LOCALIZADO NA AV. JOÃO PIRE S FILHO (MARGINAL) QUE VEM AUXILIANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETA I), CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇO E MUNICIPAIS. DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.928,02 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 55.777,40 0,00 , REFERENTE A HONORÁRIO DO PERITO JUDICIAL, PROCESSO N. 0001870 18.2014.8.26.0543 ISSAKO WEDA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. , REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA FAZER 4 FUROS EM PEDRA 40 X 40CM PARA CEMITÉRIO MUNICIPAL BROTAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1004/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.110,83 DISPENSA D /0 5.196,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO, MODELO V 10/4 TENSAO 220 VAC 50/60 HZ, VAZAO MAXIMA 10 LT/H E MINIMA 0.22 LT/H, PARA ETA I E ETA II, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 99 3/2015. DISPENSA D /0 2.979,20 0,00 0,00 DISPENSA D /0 310,00 0,00 0,00 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA 2088 0/0 061.565.222/0003-08 3671 - PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMER 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 1284 0/0 000.604.122/0001-97 2135 0/0 0 1898 - 1A.VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA I 2169 1004/2015 008.248.132/0001-49 4461 - ST PEDRAS, MARMORES E GRANITOS LT 01.08.01.15.451.0034.2021.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 01.08.01.15.451.0034.2021.44905239.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.44905239.0110010.307 - FICHA 2194 993/2015 012.392.928/0001-48 6231 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS 01.08.01.15.451.0034.2021.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.44905242.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.44905242.0111000.307 - FICHA 2174 994/2015 000.640.470/0001-10 6693 - EDGE INFORMATICA LTDA - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 106 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI RACK 19 X 7 US, ALTURA 341 MM, PROFUNDIDADE 450 MM, LARGURA 19" NA COR PRETO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 994/2015. 01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos 01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA 456 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 2198 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ORLANDO TAVARES PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFOR ME TERMO EM ANEXO. , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE ORLANDO TAVARES PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. /0 0,00 9.693,22 0,00 630.937,85 114.031,07 0,00 /0 0,00 17.391,57 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.726,40 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,24 DISPENSA D /0 0,00 0,00 16.135,94 DISPENSA D 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA 457 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA 2136 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006.318 - FICHA 2137 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006.318 - FICHA 2139 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 107 / 204) Descrição , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ORLANDO TAVARES PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215) CONFORME TERMO EM ANEXO. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006.318 - FICHA 2138 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) ORLANDO TAVARES PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D 0,00 0,00 2.087,82 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CITALOPRAM 20MG EM COMPRIMIDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.285/2014. PREGÃO PRE83/2014 0,00 47,52 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA 1848 762/2015 044.734.671/0001-51 3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA 2055 8262/2015 011.260.846/0001-87 5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG EM COMPRIMIDO, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDI GO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 186/2014. PREGÃO PRE69/2014 0,00 33,00 0,00 2165 921/2015 004.274.988/0002-19 4855 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO PRE94/2014 209,00 0,00 0,00 2175 9920/2015 018.337.759/0001-20 6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO OXIBUTININA 5 MG C X COM 30 CPR, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 4/2015. , GABAPENTINA 300 MG, GLIMEPIRIDA 6 MG. /// REFERENTE AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PROCESSOS JUDICIAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 992/2015. DISPENSA D /0 450,90 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA 1622 664/2015 075.014.167/0001-00 6761 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO FOLICO COM 5 MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CODIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 197/2014. PREGÃO PRE69/2014 0,00 300,00 0,00 1642 6763/2015 007.024.772/0001-02 4577 - ACACIA M.D. COMERCIAL LTDA - EPP , FLUCONAZOL COM 150 MG., GLICAZIDA 30 MG LIBERACAO PROLONGADA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 78/2015 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 277/2014. PREGÃO PRE78/2014 -2.899,00 0,00 0,00 1866 684/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , LORATADINA 10 MG., SINVASTATINA 20 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 194/2014. PREGÃO PRE69/2014 0,00 12.200,00 0,00 1867 686/2015 011.260.846/0001-87 5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP PREGÃO PRE78/2014 0,00 870,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2004 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 108 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 1.150,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO COM 40 MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREG ÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 280/2014. 808/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AMIODARONA COM 200 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 274/2014. PREGÃO PRE78/2014 , CARTUCHO Nº. 901 ( CC653A ) PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP OF FICE JET 4500 DESKTOP, CARTUCHO Nº. 901 ( CC655A ) COLOR ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET 4500 DESKTOP, CARTUCHO DE TONER COMPATIVE L PARA IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 131A CF213A (MAGENTA) LASERJE T PRO 200 COLOR M251., CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 507A LASERJET CE401A (CYAN) LASERJET PRO 500 - MFP - M570DN - CZ271A., CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PAR A IMPRESSORA HP 507A LASERJET CE402A (YELLOW) LASERJET PRO 500 - MFP - M570DN - CZ271A., CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 507A LASERJET CE403A (MAGENTA) LASERJ ET PRO 500 - MFP - M570DN - CZ271A., CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 131 CF210 (BLACK) LASERJET PRO 200 COLOR M251., CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 131A CF211A (CYAN) LASERJET PRO 200 COLOR M251., CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 131A CF212A (YELLOW) LASERJET PRO 200 COLOR M251., CARTUCHO DE TONER LASERJET PRETO DE ALTO RENDIMENTO (12.500 PAGINAS) HP 55X ORIGINAL (CE255X) PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA P3010 SERIES PRINTER. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA DIVERS AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N. 996/2015. DISPENSA D /0 5.619,18 0,00 0,00 , EQUIPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS, MACRO GOTAS, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL, ESTERILIZADO, USO UNICO., LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.5 DE LATEX, COR BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL DE US O UNICO, DESCARTAVEL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 984/2015. DISPENSA D /0 256,40 0,00 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIP AL DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS, SITO A RUA GUILHERME ALFIERE, N. 332 , PARQUE SÃO BENEDITO (CÓD. 2223), CONFORME AO TERMO ADITIVO N. 05 A O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 42/2009. DISPENSA D 0,00 0,00 4.015,78 DISPENSA D 0,00 0,00 955,38 01.09.01.10.301.0039.2029.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0230043.324 - FICHA 2172 996/2015 017.164.569/0001-95 6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0130003.323 - FICHA 2182 984/2015 018.337.759/0001-20 6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME 01.09.01.10.301.0039.2029.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.326 - FICHA 141 0/0 986.554.428-87 4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA 471 0/0 340.629.028-00 6338 - JOSÉ FABRICIO DOS SANTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 109 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115 - SANTA ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇ ÃO N. 03/2013. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000.326 - FICHA 140 0/0 506.228.978-53 58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES. , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO VILA GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃ O N. 04/2013. DISPENSA D /0 0,00 0,00 584,53 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 40 ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUND LOBO" - SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 001/2013. 0, O DISPENSA D /0 0,00 0,00 743,07 , REFERENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DA PSIQUIATRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFO RME PEDIDO N. 995/2015. , REFEENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DA ADMINISTRAÇÃO DA UBS I, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DA FARMACIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N . 2193), CONFORME PEDIDO N. 973/2015. DISPENSA D /0 280,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 2.310,00 0,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223). DISPENSA D 0,00 7.008,19 0,00 0,00 0,00 807,72 01.09.01.10.301.0039.2029.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043.328 - FICHA 161 0/0 052.580.453/0001-38 2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903917.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903917.0230043.328 - FICHA 2173 995/2015 012.411.960/0001-23 5042 - ARILTO LOPES GARCIA 2192 973/2015 012.411.960/0001-23 5042 - ARILTO LOPES GARCIA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA 165 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000.339 - FICHA 139 0/0 663.915.208-87 609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 110 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°, BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS", CONFORME À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 24/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2013. 01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018 - EST - SORRIA SÃO PAULO 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018.351 - FICHA 2048 870/2015 006.175.908/0001-12 6688 - BIOLOGICA COM. DE PROD. HOSPITALAR , ACIDO FOSFORICO 37% COM CLORHEXIDINE A 2% CONTENDO 2.5 ML CADA SERINGA., CARIOSTATICO EM FRASCO COM 10 ML, COMPOSIÇAO: HIDROXIDO DE AMONIA, NITRATO DE PRATA, HIDROXIDO DE SODIO, ACIDO FLUORIDRICO E VEICULO AQUOSO., EUGENOL, CONTENDO 20 ML CADA FRASCO (MATERIAL RESTAURADOR PROVISORIO)., FIO DENTAL, CONTENDO 500 MTS CADA ROLO., FLUOR GEL COM 200 ML., PORTA AMALGAMA DE PLASTICO., SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL CONTENDO 40 UNIDADES CADA PACOTE, COMPOSICAO: TUBO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E ATOXI CO, ARAME DE ACO PARA FIXACAO IMEDIATA, PONTEIRA EM PVC MACIO, ATOXICO , COLORIDO, VAZADO E AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE., ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 3% SEM VASO., FUCSINA BASICA (2%) SACA RINA SODICA, LACTOSE, CICLAMATO DE SODIO E EXCIPIENTES ( PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA ) CONTENDO 60 PASTILHAS CADA FRASCO., FORMALDEIDO, 40% O - CRESOL, ALCOOL ETILICO 96%, AGUA DEIONIZADA (TRICRESOL - FORMALINA) CONTENDO 10 ML CADA FRASCO., IONOMERO DE VIDRO RESTAURACAO ( R ) LIQUIDO, CONTENDO 8 ML CADA FRASCO., IONOMERO DE VIDRO RESTAURACAO ( R ) PO, CONTENDO 10 GR CA DA FRASCO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 134/2014. PREGÃO PRE51/2014 0,00 1.973,00 0,00 DISPENSA D 0,00 2.600,00 0,00 PREGÃO ELE37/2014 0,00 1.569,00 0,00 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.384 - FICHA 167 0/0 008.750.282/0001-56 5600 - AFFECTION CENTRO DE SAUDE PSIQ. E DE , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO CESAR DOS SANTOS MASSEI , PROCESSO JUDICIAL N. 543.01.2010.002388 -9/000000-000, (CODIGO N. 2216), CONFORME INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA 1594 0/0 058.069.956/0001-20 396 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRES PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1868 Processo 692/2015 CPF/CNPJ 011.260.846/0001-87 Fornecedor 5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 111 / 204) Descrição , INSETICIDA GEL BASE DE HIDRAMETILNOMA, CAIXA COM 48 UNIDADES COM SERINGA DE 30 G CADA;, INSETICIDA AEROSOL, CONTENDO 400 ML CADA FRASCO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA RA O DHPS E ZOONOSES (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 37/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 250,/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO COM 40 MG, PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 78/201 4E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 280/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PRE78/2014 0,00 29,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA AREA REAGENTE MARCA ROCHA, SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PREGÃO N. 96/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 16/2015. PREGÃO PRE96/2014 0,00 7.400,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO DE TRAMA FINA LARGURA 1. 50 M X 50 M, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORM E PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 312/2014. PREGÃO ELE61/2014 2.093,80 0,00 0,00 , REFERENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DAS SALAS DE VACINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 987/2015. DISPENSA D /0 560,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 3.480,00 0,00 01.09.01.10.305.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530012.406 - FICHA 2045 864/2015 055.309.074/0001-04 3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 01.09.01.10.305.0039.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530040.406 - FICHA 2199 1005/2015 007.525.680/0001-06 6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME 01.09.01.10.305.0039.2029.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.09.01.10.305.0039.2029.33903917.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903917.0530012.409 - FICHA 2180 987/2015 012.411.960/0001-23 5042 - ARILTO LOPES GARCIA 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 112 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARI A. 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.426 - FICHA 1045 0/0 642.289.758-87 4189 - MARILENE REIS HAYAS , REFEFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA BIBLIOTECA MARIA HELENA MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.806,82 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ A "GIBITÉCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SECRETARIA DE CULTURA, EXERCICIO DE 2015, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2012 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.808,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA GIBITECA MAURICIO DE SOUZA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 24/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA. DISPENSA D 0,00 166,81 170,34 /0 0,00 171,88 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "PAIXÃO DE CRISTO", QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA 1832, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE ABRIL DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU RA, CONFORME CONTRATO N. 19/2015 E CARTA CONVITE N. 06/2015. CONVITE 6/2015 0,00 39.800,00 0,00 01.11.01.13.392.0029.2020.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.427 - FICHA 13 0/0 004.322.671/0001-20 5886 - GUTHI ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTD 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA 172 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 173 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DISPENSA D 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA 1997 0/0 003.733.964/0001-37 6563 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.12.01.20.122.0037.2011.33903016.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903016.0111000.439 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1582 1748 Processo CPF/CNPJ 329/2015 013.328.409/0001-83 322/2015 013.328.409/0001-83 Fornecedor 6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI 6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 113 / 204) Descrição , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA DE 12 DIGITOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃ N. 80/2014 E ATA DE EGISTRO DE PREÇO 295/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PRE80/2014 0,00 72,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS , CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 238/2014. PREGÃO ELE33/2014 0,00 588,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURAO DE PODA COM CABO E AMORTECEDOR, PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE EGISTRO DE PREÇO N. 312/2014. PREGÃO PRE61/2014 0,00 63,38 0,00 , FIAT PALIO WK ADVEN FLEX, PLACA EEF 3985, RENAVAM 00195026578;, VW/SAVEIRO 1.6, PLACA EOD 5106, RENAVAM 00476418992;, VW/8.160 DRC 4X2, PLACA EOD 5107, RENAVAM 00490765149;, FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX, PL ACA EOD 5127, RENAVAM 00681985976. /// REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 430,42 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE N. 4657 -4452 DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 5,14 0,00 27/2014 0,00 1.333,65 0,00 N. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903042 - FERRAMENTAS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903042.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903042.0111000.439 - FICHA 1750 337/2015 007.525.680/0001-06 6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME 01.12.01.20.122.0037.2011.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903969.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903969.0111000.441 - FICHA 2130 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA 2143 0/0 033.530.486/0035-78 1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.14.01.06.182.0011.2005.33903905.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903905.0111000.465 - FICHA 86 0/0 011.356.635/0001-42 6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME CONVITE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 114 / 204) Descrição , IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR. FRONT. A BASE DE SOLVENTE ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;, CONFECCÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA METALICA RETANGULAR TUBO 50 X 30 SOLDADA E PINTADA, LONA 440 GR. REFERENTE AO SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago /// 01.14.01.06.182.0011.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000.465 - FICHA 592 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 3.400,06 0,00 , REFERENTE ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, PARA UTILIZAÇÃ O COM DESPESAS EMERGENCIAIS, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL. OUTROS/NÃO /0 0,00 500,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 2.1/2" X 3.00 MM DE ESPESSURA NA PAREDE COM 3.50 MTS DE COMPRIMENTO, PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 24/2014 E A TA DE REGISTRO DE PREÇO N. 88/2014. PREGÃO PRE24/2014 0,00 2.435,40 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE FAROL COD. 34901 -KPH-881, PARA MOTOCICLETAS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 224/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 72/2014. PREGÃO PRE 224/2014 195,10 0,00 0,00 PREGÃO PRE24/2014 0,00 2.204,48 0,00 01.14.01.06.182.0011.2005.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.14.01.06.182.0011.2005.33903996.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903996.0111000.465 - FICHA 2148 0/0 049.038.728-40 6522 - FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903024.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903024.0140001.473 - FICHA 1876 750/2015 003.248.894/0001-21 5900 - SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LTD 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA 2167 0/0 016.722.128/0001-07 6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI - 01.14.02.04.125.0009.2006.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0140001.473 - FICHA 1903 751/2015 003.248.894/0001-21 5900 - SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LTD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 115 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ABRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO A FOGO 2. 1/2", COMPLETA, TAMANHO PADRAO, BRAQUETE EM ACO GALVANIZADO A FOGO, TAMANHO PADRAO, ROLO DE FITA EM ACO GALVANIZADO A FOGO DE 1/2 30 METROS CADA, CONJUNTO EM MEIA LUA PARA TRILHOS COM PARAFUSO E SUPORTE DE 3, TRILHO DE 06 METROS PARA ABRACADEIRA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 24/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.88/2014. SUBTOTAL ---------------------673.563,01 ---------------------- ---------------------769.711,48 93.991,38 Movimentação do dia 11 de Abril de 2015 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 1468 0/0 132.240.868-82 4237 - JOEL ANTONIO DA SILVA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO JOEL ANTONIO DA SIL VA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE KAUA L. B. FINSECA, NO DIA 14/04/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNI CAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 SUBTOTAL 0,00 ---------------------0,00 0,00 -400,00 ---------------------- ---------------------0,00 -400,00 Movimentação do dia 13 de Abril de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA 571 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 1.920,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 116 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. 01.01.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000.6 - FICHA 1317 430/2015 010.879.466/0001-62 6648 - E.RENATA P.L LUNARDI PAPELARIA E AR , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHA DEDO EM GEL 12 GRS, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 111/2014. PREGÃO PRE36/2014 0,00 0,00 10,32 1324 423/2015 012.980.648/0001-50 5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 32,28 1327 424/2015 056.573.967/0001-17 5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 99,65 1328 425/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X 8,5MMCORRECAO DE TEXTOS, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 296/2014. , PASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS VERDE TAMANHO OFICIO., PA STA PORTIFOLIO POLIPROPILENO, A4, ESPESURA CAPA 0.07 MM, TRANSPARENTE. , PASTA PLASTICA PROTETORA L OFICIO CRISTAL ( TRANSPARENTE ). / // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 297/2014. , CLIPS GALVANIZADO Nº. 6/0 C/ 500GR 1º QUALIDADE, CLIPS GALVANIZA DO Nº 2/0 C/ 500GR 1º QUALIDADE., FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19 MM X 50 MTS., FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDIDA: 12MM X 50 MTS., FITA ADESIVA CREPE 19MM X 30 MTS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 298/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 66,73 1370 410/2015 013.461.183/0001-94 6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO REDONDA RECARREGAVEL AZUL ESCRITA GROSSA A BASE DE ALCOOL, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 115/2014. PREGÃO PRE36/2014 0,00 0,00 5,40 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 237/2014. , DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO 0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE COMPRO, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZEN O SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCO, SABAO EM PO COM AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃ O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 152/2014. PREGÃO PRE34/2014 0,00 0,00 76,80 PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 127,50 PREGÃO PRE24/2014 0,00 0,40 0,00 01.01.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000.6 - FICHA 1318 420/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE 1325 415/2015 013.134.595/0001-10 6710 - Y.R. IGLESIAS-ME 2031 803/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 117 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA SECRETARI A DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 24/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 164/2014. 01.01.01.04.122.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903099.0111000.6 - FICHA 1319 429/2015 017.766.093/0001-62 6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR 600, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 429/2015 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 232/2014. PREGÃO ELE36/2014 0,00 0,00 410,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME CONVITE N . 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 650,00 , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 78,24 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA (PACOTE MEGA), ILIMITADA DO SOTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE INTERNET (SERVIDOR DE INTERNET), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/2015 SECRETARIA GERAL DE GABINETE. DISPENSA D /0 0,00 0,00 590,00 31/2014 0,00 0,00 142,85 01.01.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000.8 - FICHA 99 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.01.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA 235 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000.29 - FICHA 6 0/0 000.660.095/0001-70 6393 - MICRO FREQUENCY LTDA ME DA 01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122 - Administração Geral 01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA 792 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME CONVITE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 118 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2 014 E CONTRATO N. 07/2015. 01.01.04.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000.37 - FICHA 1374 640/2015 004.483.920/0001-69 4142 - CARLOS ALBERTO CARDOSO SANTA ISAB , REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE SOFA DE 2 LUGARES, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 640/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 130,00 1380 649/2015 004.483.920/0001-69 4142 - CARLOS ALBERTO CARDOSO SANTA ISAB , REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE SOFA DE 3 LUGARES, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 649/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 100,00 27/2014 0,00 0,00 1.064,00 PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 2.880,00 PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 30,30 01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122 - Administração Geral 01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL 01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000.45 - FICHA 103 0/0 011.356.635/0001-42 6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME , IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR. FRONT. A BASE DE SOLVENTE ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;, IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10 ENVERNIZADO COM VERNIZ UV. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014. EM /// CONVITE 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA 569 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA 1017 256/2015 013.461.183/0001-94 6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 119 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDA DES 1º.QUALIDADE., CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM., CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO, MEDIDA : 360 X 240 X 135 MM, EXTRATOR PARA GRAMPO ZINCADO TIPO ESPATULA., CANETA MARCA TEXTO VERDE COM PONTA FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM, PASTA SUSPENSA., PASTA SANFONADA. /// REF ERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA 1690 552/2015 009.534.523/0001-92 3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR , CARTUCHO Nº. 901 ( CC653A ) PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP OF FICE JET 4500 DESKTOP, CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP 1020 PARA IMPRESSAO DE 2.000 PAGINAS, CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA KYOCERA FS1124 PARA IMPRESSAO DE 7.800 PAGINAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 752/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 820,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000.53 - FICHA 1021 52/2015 007.364.386/0001-60 6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME , SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, COR PRETO, SUPORTANDO 6 KILOS, TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;, PRENDEDOR DE ROUPAS COM MOLAS, CORPO MATERIAL PLASTICO POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIMENTO X 2 CM DE LARGURA. DEVERA SER INDICADO PARA ROUPAS LEVES E PESADAS, COM DUAS FORMAS DE USO, EM PACOTES COM 12 UNIDADES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P ARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 409,20 1060 196/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL NEUTRO EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 237/2014. PREGÃO ELE34/2014 0,00 0,00 48,00 , LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, NA CO R AMARELA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO D E APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P., LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTFICADO DE APROVACAO).ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS DEVIDAMENTE LACRADOS, COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO M., LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO D E APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO G., LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A.(CERTIFICADO DE APROVACAO). TAMANHO GG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 57/2014. PREGÃO PRE 2/2014 0,00 0,00 133,20 01.02.01.04.122.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000.53 - FICHA 1055 178/2015 003.418.581/0001-74 6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 120 / 204) Descrição Mod. Lic. , REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDIC A PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CARTA CONVITE N. 06/2014. CONVITE Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 11.000,00 1.750,00 0,00 0,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA 71 0/0 004.461.946/0001-06 6537 - RIGOLIN ADVOCACIA 6/2014 01.02.01.04.122.0002.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000.56 - FICHA 2222 0/0 054.795.729/0001-20 3554 - PLUS CONSULTORIO MEDICO E TERAPIA , ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS) PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO PCMSO VIGENTE, PARA EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 49/2015. DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 01.02.01.04.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA 230 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 293,40 790 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,95 5908 - ALVO CERTO PESTCONTROL LTDA - ME , REFERENTE A DESRATIZAÇÃO PARA O PREDIO DO ALMOXAIFADO CENTRAL DA SECRETARIA GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 555/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.550,00 6924 - NP CAPACITAÇAO E SOLUÇOES TECNOLO , REFERENTE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 053/2015 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.990,00 PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 3.168,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA 1274 1842 555/2015 0/0 005.803.289/0001-09 007.797.967/0001-95 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA 576 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1491 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 121 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ADITAMENT O DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/20 11. 600/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 105/2014. PREGÃO PRE33/2014 0,00 0,00 1.080,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 C/ 500GR 1º QUAL IDADE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 298/2014. , COLCHETE LATONADO Nº. 09 CAIXA COM MINIMO 72 UNIDADES, CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X 8,5MMCORRECAO DE TEXTOS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTR O DE PREÇO N. 296/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 126,00 PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 256,50 , GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDA DES 1º.QUALIDADE., PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERR AGEM INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SE U FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS MESMAS, DE MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, NAO APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O MANUSEIO CORRETO DAS FOLHAS ARQUIVADAS. A, CANETA MARCA TEXTO A MARELA COM PONTA FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM., CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO, MEDIDA : 360 X 240 X 135 MM, EXTRATOR PARA GRAMPO ZINCADO T IPO ESPATULA., PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 6CM GRANDE, A FERRAGEM INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SE U FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS MESMAS, DE MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, NAO APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O MANUSEIO CORRETO DAS FOLHAS ARQUIVADAS. A F, CANETA MARCA TEXTO VERDE COM PONTA FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORE PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 553,36 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EPOX I 23G SECAGEM 2 MINUTOS, PARA COORDENADORIA DE PATRINOMIO, CONFORME PEDIDO N. 727/2015. DISPENSA D 0,00 0,00 116,05 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA DE PATRIMONIO TAMANHO 30X15MM, ALUMINIO ANODIZADO 0,30MM IMPRESSAO PRETO, COM ADESIVO SEM FUROS, CANTOS ARREDONDADOS, NUMERACAO SEQUENCIAL E O CORRESPONDENTE EM CODIGO DE BARRAS PADRAO 128 COM 8 DIGITOS, PARA COORDENADORIA D E PATRIMONIO, CONFORME PEDIDO N. 754/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.220,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, PARA DIRETORI DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 741/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 390,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 118,00 01.03.01.04.122.0006.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA 1528 606/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE 1529 605/2015 012.980.648/0001-50 5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 1530 608/2015 013.461.183/0001-94 6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN 1627 727/2015 057.372.724/0001-83 1692 754/2015 005.773.497/0001-02 140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L 4939 - MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LT 01.03.01.04.122.0006.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000.70 - FICHA 1668 741/2015 009.534.523/0001-92 3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR 1691 753/2015 009.534.523/0001-92 3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 122 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COMPATIVEL DE TONNER BROER TN 650., PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 753/2015. 01.03.01.04.122.0006.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000.70 - FICHA 1533 614/2015 016.717.327/0001-19 6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME , CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML., ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PAN ELAS, TALHERES, LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE , REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTES., ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2014. PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 41,88 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR 600, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 36/ 2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 232/2014. PREGÃO ELE36/2014 0,00 0,00 492,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONVITE N. 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 200,00 01.03.01.04.122.0006.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.03.01.04.122.0006.2008.33903099.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903099.0111000.70 - FICHA 1531 603/2015 017.766.093/0001-62 6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME 01.03.01.04.122.0006.2008.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000.73 - FICHA 100 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.03.01.04.122.0006.2008.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA 236 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 391,20 785 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 PREGÃO PRE97/2014 -120.000,00 0,00 0,00 01.03.01.04.122.0006.2008.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903981.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903981.0111000.73 - FICHA 806 0/0 090.400.888/0001-42 11 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2213 Processo 0/0 CPF/CNPJ 090.400.888/0001-42 Fornecedor 11 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 123 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU ISSQN, DÍVIDA ATIVA, DEMAIS TAXAS E TARIFAS) E POSTAGEM DE CARNÊS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 97/2014. , , , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU ISSQN, DÍVIDA ATIVA, DEMAIS TAXAS E TARIFAS) E POSTAGEM DE CARNÊS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 97/2014 E CONTRTATO N. 06/2015. , , PREGÃO PRE97/2014 566.568,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR 500 W BIVOL T, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 93/2014. PREGÃO PRE26/2014 194,60 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 1.440,00 , CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO, MEDIDA : 360 X 240 X 13 5 MM, REGUA ACRILICO TRANSPARENTE 30 CM RESISTENTE. /// REFERE NTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014. , CLIPS GALVANIZADO Nº. 6/0 C/ 500GR 1º QUALIDADE, CLIPS GALVANIZA DO Nº 2/0 C/ 500GR 1º QUALIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 298/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 193,25 PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 100,80 PREGÃO PRE23/2014 0,00 0,00 176,54 01.03.01.04.122.0006.2008.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 01.03.01.04.122.0006.2008.44905230.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.44905230.0111000.77 - FICHA 2204 950/2015 006.058.640/0001-39 6615 - LBS-SERVICOS DE INFORMATICA E COM. 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA 548 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 01.04.01.15.451.0065.2056.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.04.01.15.451.0065.2056.33903016.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903016.0111000.89 - FICHA 1587 588/2015 013.461.183/0001-94 6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN 1590 585/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE 01.04.01.15.451.0065.2056.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.04.01.15.451.0065.2056.33903021.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903021.0111000.89 - FICHA 1592 590/2015 004.575.811/0001-71 6644 - RENATO MARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 124 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO ( PRESSAO )., GARRAFA TERMICA 1.8 LTS MAGIC PUMP ( PRESSAO ) PARA CAFE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE M ATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 23/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 71/2014. 01.04.01.15.451.0065.2056.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA 228 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAM ENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 97,80 789 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/20 15. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 , REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL, PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 39/2015 E DOCUMENTO ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 154.327,50 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO 8º ADITAMENTO D E PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONVITE N. 46/2010. CONVITE 46/2010 0,00 0,00 5.834,11 /0 0,00 0,00 1.250,00 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS 01.05.01.12.122.0023.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL 01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA 2080 0/0 000.775.913/0001-80 458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB 01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.103 - FICHA 75 0/0 004.313.315/0001-40 4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903917.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903917.0120001.103 - FICHA 1090 0/0 012.411.960/0001-23 5042 - ARILTO LOPES GARCIA DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 125 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIGORIFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DESTA SECRETARIA. 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000 - GERAL 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000.103 - FICHA 189 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , RECEPÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;, CAP (CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO). /// REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 800,00 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA 188 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 1.819,08 791 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 , REFERENTE AO SERVIÇO PARA CERTIFICADO DIGIAL, E -CPF A3 CERTISIGN + TOKEN, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 51/2015 DA SECRETARIA MUNICIPLA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%). DISPENSA D /0 430,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 33.216,00 PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 367,42 01.05.01.12.122.0023.2300.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.05.01.12.122.0023.2300.33903997.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903997.0120001.103 - FICHA 2221 0/0 001.554.285/0001-75 3469 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002.120 - FICHA 574 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002.120 - FICHA 1520 651/2014 056.573.967/0001-17 5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 126 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ELASTICO LATEX Nº . 18 COMPOSICAO BORRACHA NATURAL COM 100 GR, QUANTIDADE MINIMA NA CAIXA DE 130 UNIDADES, PASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS VERDE TAMANHO OFICIO., APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COMUM., APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIO., PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA COM ELASTICO NAS PONTAS, COR VERDE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 297/2014. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002.120 - FICHA 1488 540/2015 008.211.767/0001-71 6517 - P . H . O - PRODUTOS HOSPITALARES E , REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LAVAGEM E DESINFECCAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E VEGETAIS - EMBALADO EM FRASCO CONTA GOTAS CONTENDO 50 ML, PARA AS UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 35/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 107/2014. PREGÃO PRE35/2014 0,00 0,00 367,50 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 01, PARA CONSTRUÇÃO DAS SALAS DA EMEF TEIJI KITA E EMEF JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 48/2014. PREGÃO PRE19/2014 0,00 0,00 664,44 PREGÃO PRE72/2014 457,39 0,00 0,00 /0 4.380,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 33.312,00 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA 1886 796/2015 002.352.747/0001-34 6595 - COMERCIAL TRADING LTDA - ME 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0122000.119 - FICHA 2216 0/0 010.858.946/0001-47 6282 - ELION COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPULSOR DE PARTIDA 42545963, PARA MICRO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS, ANO 2011 DE PLACA DMN 8974 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 222/2014. - 01.05.02.12.361.0023.2300.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903919.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903919.0520002.123 - FICHA 2203 0/0 002.950.102/0001-01 2560 - E.R.T. BOMBAS INJETORAS LTDA - ME. , REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA DA BOMBA INJETORA E TROCA DE BI COS INJETORES PARA O MICRO -ÔNIBUS DE PLACA CMW 0080 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 47/20 15 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002.133 - FICHA 573 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 127 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. 01.05.03.12.365.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002.133 - FICHA 1519 652/2015 056.573.967/0001-17 , APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COMUM., APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIO., PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA COM ELASTICO NAS PONTAS, COR VERDE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 297/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 151,00 5624 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CON , REFERENTE AQUISIÇÃO VASO SANITARIO INFANTIL COR BRANCA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PEDIDO N. 784/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.540,32 6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME , DISCO DE MAQUITA - DIVERSOS., FOLHA DE PORTA 2.10 M X 0.92 LISA DE IMBUIA., COLA DE SILICONE C/ 50 GR, REBITE POP 500, PREGO 13 X 18 COM CABECA PACOTE COM 1 KG., PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 20MM ATARRACHANTE, PARAFUSO FENDA CABECA PANELA ROSCA SOBERBA 4,2 X 32mm, BUCHA DE NYLON S - 6 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO MACICO EM BROCA 6 MM, VEDA ROSCA 3/4 X 50 M., BUCHA DE NYLON S -8 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO MACICO., FECHADURA INOX POLIDO COM TAMBOR DE USO EXCLUSIVO PARA AMBIENTE INTERNO, PARA PORTA DO BANHEIRO E LAVABOS E POSSUI 2 CHAVES, TESOURA COM CABO LONGO PARA PODA DE GALHO, PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA 71 CM E TERMINAL "D" EM PLATICO, PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE TEMPERADO, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA AO USO, REPARO PARA VALVULA HIDRA REFERENCIA 2550., CARRINHO DE MA O RESISTENTE PRODUZIDO EM ACO CARBONO E ESTRUTURA TUBULAR COM PNEUS E CAMARA, COM CAPACIDADE PARA CARGA DE ATE 91 KG, CHAPA DE COMPENSADO 2,20 X 1,60 X 15 MM, LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 50 MM, CURVA DE PVC MARRON DE 90º SOLDAVEL 1.1/2., NIVEL EM MADEIRA MARFIM COM DUAS BOLHAS DE ALTA PRECISAO COM BERCO SUPER RESISTENTE INJETADO EM POLIESTILENO CRISTAL, ACABAMENTO INVERNIZADO 16", PARAFUSO CABECA CHATA FENDA 4,8 X 50 PARA BUCHA S -8. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 312/2014. PREGÃO ELE61/2014 2.704,78 0,00 0,00 PREGÃO PRE67/2014 0,00 0,00 1.222,26 5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E 01.05.03.12.365.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002.133 - FICHA 1770 2217 784/2015 878/2015 010.826.183/0001-52 007.525.680/0001-06 01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO 01.05.05.12.000 - Educação 01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA 714 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 128 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ABACAXI TIPO PEROLA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;, CEBOLA GRAUD A;, LARANJA LIMA AA;, LARANA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MARACUJA AZEDO;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCOA EXTRA AA ;, TOMATE SALADA EXTRA AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. 735 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP , ABACAXI TIPO PEROLA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;, CEBOLA GRAUD LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, OVOS DE GALINHA BRANCA EXTRAA;, TOMATE SALADA EXTRA AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. A;, PREGÃO PRE67/2014 0,00 0,00 12.361,50 737 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP PREGÃO PRE67/2014 0,00 0,00 279,15 740 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP , ABACAXI TIPO PEROLA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;, CEBOLA GRAUD A;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRA NJEIROS PARAS O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. , ABACAXI TIPO PEROLA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;, CEBOLA GRAUD A;, LARANA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRA NJEIROS PARAS AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 0,00 0,00 133,64 924 180/2015 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. , CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GR., CONTENDO 8 0% DE GRAOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE., OREGANO EMBALAGEM COM 15 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO., FERMENTO EM PO PRODUTO FORMADO DE SUBSTANCIAS QUIMICAS QUE POR INFLUENCIA DO CALOR OU UMIDADE PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS ELABORADAS COM FARINHA, AMIDO OU FECULAS, EMBALAGEM COM 250 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 173/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 329,60 925 177/2015 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. , CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GR., CONTENDO 8 0% DE GRAOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE., OREGANO EMBALAGEM COM 15 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO., MACARRAO COM OVOS TIPO LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. , DEVERAO SE R FABRICADOS A PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S, PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVENDO TURVA -LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. NA E, FERMENTO EM PO, EMBALAGEM COM 250 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 173/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 116,92 926 174/2015 005.906.781/0001-00 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO, PACOTE COM 1 KG, PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 154/2014. PREGÃO PRE55/2014 0,00 0,00 392,50 929 183/2015 053.372.363/0001-14 2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA , BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ACUCAR, S, BISCOITO TIPO MAISENA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 178/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 2.030,40 930 187/2015 053.372.363/0001-14 2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 1.761,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 129 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ACUCAR, S, BISCOITO TIPO MAISENA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 178/2014. 935 171/2015 001.664.908/0001-62 2860 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON, PRODUTO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ PRE -COZIDO, ADICIONADO DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS, PREPARO INSTANTANEO ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 g, SELO DE QUALIDADE DO ORGAO CONTROLADOR E ROTULO C/ ESPECIFICACOES DOS VALORES NUTRICIONAIS, PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 209/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 517,50 1406 303/2015 013.009.421/0001-25 5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC , COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. , A BASE DE URUCUM, CO M IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO., EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM COM 4.1 KG ( EM BAGS DE FILME COEXTRUDADO DE ALTA BARREIRA COMPOSTO DE POLIETILENO, NYLON E EVOH OU TETRA PACK ). PRODUTO RESULTANTE DE CONCENTRACAO DA POLPA DE TOMATES MADUROS, SEM PELE E SEMENTE, POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO. DEVERA ESTAR ISENTO DE FERMENTACOES, NAO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO E APRESENTAR AS CARACTE RISTICAS: ASPECTO MASSA ESPESSA, COR VERME, FARINHA LACTEA SABOR NATURAL EMBALAGEM COM 400 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHE (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 175/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 104,00 1486 578/2015 005.906.781/0001-00 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI PREGÃO ELE55/2014 0,00 0,00 661,50 1487 577/2015 005.906.781/0001-00 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI , PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL, PO P ARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA , AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VI, MISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEXTRIN A, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG., PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTE S BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. P ACOTE CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENT AÇÃO PARA O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 21/2015. , PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL, PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA , AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VI, MISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEX TRINA, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG., PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTE S BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. P ACOTE CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ O PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 21/2015. PREGÃO ELE55/2014 0,00 0,00 23.163,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1489 576/2015 005.906.781/0001-00 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI 1494 584/2015 007.824.339/0001-51 6867 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIME 1495 615/2015 013.009.421/0001-25 5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC 1496 613/2015 013.009.421/0001-25 5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC 1523 0/0 008.705.954/0001-01 1581 352/2015 008.528.442/0001-17 Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 130 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL, PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA , AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VI, MISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEX TRINA, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG., PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTE S BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. P ACOTE CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMEN TAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 21/2015. , PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: ACUCAR , GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL CURCUMA ( INS 100I ) E AROMA NATURAL DE ABACAXI. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTRO N O MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009; CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 A NVIS, PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO, INGREDIENTES: ACUCAR, GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL CARMIM ( INS 120 ) E AROMA NATURAL DE MORANGO. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTRO N O MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009; CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 AN VISA /, PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA, INGREDIENTES: ACUCAR, GELATIN A, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL ANTOCIANINA ( INS 163I ) E AROMA NATURAL DE UVA. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009; CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUÇÃO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS, PO PARA PR EPARO DE IOGURTE SABOR MORANGO, PACOTE COM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 25/2015. PREGÃO ELE55/2014 0,00 0,00 1.764,00 PREGÃO ELE55/2014 0,00 0,00 12.133,10 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. , A BASE DE URUCUM, PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 175/2014. , COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. , A BASE DE URUCUM, CO M IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO., EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM COM 4.1 KG ( EM BAGS DE FILME COEXTRUDADO DE ALTA BARREIRA COMPOSTO DE POLIETILENO, NYLON E EVOH OU TETRA PACK ) /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 175/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 137,28 PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 104,00 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP , MELÃO ORANGE;, MAMÃO FORMOSA;, MANDIOQUINHA EXTRA AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 0,00 0,00 1.188,96 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR. , REEMBALADOS EM FARD, OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S E DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR AOS PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 3.161,10 1763 INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LI PIDIO E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TI PO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S, PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE, SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. 787/2015 000.420.387/0001-35 6902 - MAFURGEL COMERCIO LTDA - EPP (Página: 131 / 204) , REFERENTE AQUISIÇÃO DE HOT DOG INTEGRAL COM CEREAIS FONTE DE FIBRAS, CONTENDO 4 UNIDADES, PARA AS UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PEDIDO N. 787/2015. DISPENSA D , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SAL SA.......;, MEL EM CAIXA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO, (PNAE-EJA), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI RAMAFORTE ;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUCHU EXTRA AA; , COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, GRAVIOLA;, CAQUI GIOMBO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃ O, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERI CA POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, MEL EM CAIXA DE 1 KILO;, GRA VIOLA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. /0 0,00 0,00 3.185,00 0,00 0,00 998,80 /0 0,00 0,00 3.116,16 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.678,96 DISPENSA D /0 0,00 0,00 19.372,50 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA 212 0/0 012.839.384/0001-10 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.147 - FICHA 211 0/0 012.839.384/0001-10 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA 210 0/0 012.839.384/0001-10 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA 201 0/0 003.754.929/0001-02 5933 - COAGROSOL-COOPERATIVA DOS AGROPE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 213 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 132 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL PAUSTERIZADO COM 200 ML, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. 0/0 012.839.384/0001-10 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SAL SA.......;, MEL EM CAIXA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO, (PNAEF), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D 0,00 0,00 4.331,20 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.05.06.12.361.0023.2300.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903028.0226200.155 - FICHA 932 213/2015 003.418.581/0001-74 6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME , LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, NA CO R AMARELA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO D E APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P., LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTFICADO DE APROVACAO).ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS DEVIDAMENTE LACRADOS, COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO M., LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO D E APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO G., LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A.(CERTIFICADO DE APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO GG., LUVA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM GRAFATEX COM FIO DE ARAMIDA, FORRADA COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE E COMPRIMENTO DE 30CM, TAMANHO UNICO PROTECAO TERMICA 250°C, CONTENDO CA., LUVA DE SEGURANCA COM ISOLAMENTO TERMICO PARA CAMARAS FRIAS, COM FORRO DE LA,REVESTIDA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) REFORCADA, COMPRIMENTO TOTAL 30 CM, PALMA ANTIDERRAPANTE, PUNHO TRICOTADO EM MALHA FECHADO, PROTECAO ATE - 35C°. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 57/2014. PREGÃO PRE 2/2014 0,00 0,00 5.994,00 970 203/2015 012.059.278/0001-13 5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M , BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 35., BOTA DE PVC INJETADO, C OR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 36., BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE , CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 37., BOTA D E PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 38., BOTA DE PVC INJETADO, COR P RETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 39., BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CU RTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 40., BOTA DE PVC INJE TADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 41., BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 42., BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CU RTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 43., BOTA DE PVC INJE TADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 44. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 55/2014. PREGÃO PRE22/2014 0,00 0,00 1.803,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 133 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA O ANO DE 2015 (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA N. 01/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 650,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIA L, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 4.608,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 688/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 842,40 46/2012 0,00 0,00 1.000,00 01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.05.08.12.000 - Educação 01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000.181 - FICHA 131 0/0 004.048.213/0001-44 5982 - DOTFLEX BRASIL CONSULTORIA EM INFOR 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000.191 - FICHA 568 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 01.06.01.08.122.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000.191 - FICHA 1600 688/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA 357 0/0 003.517.009/0001-62 3136 - JOSE ROSA SEVERIANO - ME CONVITE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 134 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME 3° ADITAMENTO AO CONTRATO N. 74/2012 E CONVITE N. 46/2012. 01.06.01.08.122.0015.2501.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA 224 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO A NEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 176,04 780 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 , REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B. BRASIL, AG. 2578 -X, C/C N. 23.0002 -2), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 014/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.200,00 , REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578 -X C/C 14130 -5), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 015/2015 EM AN EXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 710,00 PREGÃO PRE57/2014 0,00 0,00 659,56 01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.01.08.241.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.241.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL - NÃO UTILIZAR 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012.201 - FICHA 67 0/0 000000000000446 446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006.202 - FICHA 68 0/0 000000000000446 446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO 01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 01.06.01.08.242.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.242.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA 878 166/2015 002.748.635/0001-05 3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 135 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE BOVINA ), CONGELADA MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS ALMONDEGAS DEVERAO APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE OSSOS QUEBRADOS, CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO, BOLORES, LIMO NA SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA INFERIOR A - 8º C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR D, CARNE DE FRANGO CONGELADA TIPO PEITO EM CUBOS COM ADICAO DE AGUA DE NO MAXIMO 6%, ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRA, PEDACOS TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, 3 KG. /// REFERENTE AQUI SIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PDC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22 4235), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/2 014. 882 186/2015 053.372.363/0001-14 2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA 946 2510/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ACUCAR, S, BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASS A DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMETIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAXIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETA L ( OU SUBSTITUT, BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM 400 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASI L C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 178/2014. , FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR. , REEMBALADOS EM FARD, OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S E DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR AOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LI PIDIO E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TI PO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S, PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MA SSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE, SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO, SAOS E LIMPOS, ISENTO DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. NAO PODERA ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU RANCOSA. COM ASPECTO DE PO FINO COR BRANCA, CHEI RO PROPRIO E SABOR PROPRIO. COM NO MINIMO DE GLUTEN SECO DE 6% P/P, ENRIQUECIDO COM FERRO ACIDO FOLICO ., FEIJAO PRETO TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO M INIMO DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22g DE PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 626,76 PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 956,98 949 PROTEINA, 1,6g DE LIPIDIOS E 60,8g DE CARBOIDRATOS - PCT COM 1 KG., CEREAL EM BARRA SABOR COCO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊN EROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANC O DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. 249/2015 013.009.421/0001-25 5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR, PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 175/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 29,12 (Página: 136 / 204) 991 104/2015 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. , CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GR., CONTENDO 8 0% DE GRAOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE., OREGANO EMBALAGEM COM 15 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO., FERMENTO EM PÓ. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO DO PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE REGISTRO N. 173/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 84,96 1764 779/2015 000.420.387/0001-35 6902 - MAFURGEL COMERCIO LTDA - EPP , PAO DE LEITE A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLOGICO, SAL E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDO PELA LEGISLACAO VIGENTE, ASPECTO MASSA COZIDA, O PAO DEVE APRESENTAR O MIOLO POROSO, COR BRANCA OU DE ACORDO COM O TIPO, LEVE E HOMOGENEO, NAO APRESENTAR GRUMOS DUROS, PONTOS NEGROS, PARDOS OU AVERMELHADOS, CHEIRO E COR E SABOR PROP, PAO TIPO HOT DOG: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C OM FERRO E ACIDO FOLICO, AGUA, ACUCAR, FERMENTO, GORDURA VEGETAL, LEITE EM PO, SAL, COMPLEXO DE VITAMINAS E MINERAIS ( NO MINIMO VITAMINAS B1, B2, B3 E FERRO).PRODUTO PESANDO EM MEDIA 50 GRS.O PRODUTO PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE NAO O DESCARACTERIZE EMBALAGEM: FILME DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE , TERMOSSOLDADO. C, PAO TIPO BISNAGUINHA COM CEREAIS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASI L C/C 22423-5), CONFORME PEDIDO N. 779/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 518,00 01.06.01.08.242.0015.2501.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.06.01.08.242.0015.2501.33903016.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD 01.06.01.08.242.0015.2501.33903016.0550007.207 - FICHA 1355 595/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE , BEXIGA LATEX COR AZUL Nº 9 C/ 50 UNID., BEXIGA LATEX COR BRANCA Nº 9 C/ 50 UNID., BEXIGA LATEX COR DOURADA Nº 9 C/ 50 UNID., CLIPS GALVANIZAD O Nº 2/0 C/ 500GR 1º QUALIDADE., PILHA ALCALINA AA PEQUENA ( CARTELA COM 4 UNID )., FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDIDA: 12MM X 50 MTS., PINCEL CHATO 8 15 Nº. 14 COM CERDAS SINTETICAS CABO DE MADEIRA NA COR AMARELA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 298/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 136,01 1387 627/2014 056.573.967/0001-17 5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E , ELASTICO LATEX Nº . 18 COMPOSICAO BORRACHA NATURAL COM 100 GR, QUANTIDADE MINIMA NA CAIXA DE 130 UNIDADES, APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COMUM., PASTA PLASTICA PROTETORA L OFICIO CRISTAL ( TRANSPARENTE ). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C ONSUMO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423-5), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 297/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 22,80 1388 625/2015 017.766.093/0001-62 6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME PREGÃO ELE 6/2014 0,00 0,00 29,80 1389 624/2015 017.766.093/0001-62 6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SEM PONTA 5.5" INOX PARA ALUNO 1º.QUALIDADE, PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PC DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/ 22423-5), CONFORME PREGÃO N. 6/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 22/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SEM PONTA 5.5" INOX PARA ALUNO 1º.QUALIDADE, PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PC DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/ 22423-5), CONFORME PREGÃO N. 6/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 22/2014. PREGÃO ELE 6/2014 0,00 0,00 74,50 DISPENSA D 0,00 0,00 312,00 D C D C 01.06.01.08.242.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD 01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007.207 - FICHA 1599 695/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 137 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA ESCOLA SERGIO ALVES PORTO DO PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PEDIDO N. 695/2015. 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA 1453 439/2015 004.106.730/0001-22 4839 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CI , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES PARA CRIANCAS DE 0 A 6 MESES LATA COM 400G RENDIMENTO DE 2,708 LITROS.INGREDIENTES: LACTOSE, SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, MALTODEXTRINA, LEITE DESNATADO, PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARI A DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 202/2014. PREGÃO PRE26/2014 0,00 0,00 384,00 1765 786/2015 000.420.387/0001-35 6902 - MAFURGEL COMERCIO LTDA - EPP , PAO DE LEITE A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLOGICO, SAL E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDO PELA LEGISLACAO VIGENTE, ASPECTO MASSA COZIDA, O PAO DEVE APRESENTAR O MIOLO POROSO, COR BRANCA OU DE ACORDO COM O TIPO, LEVE E HOMOGENEO, NAO APRESENTAR GRUMOS DUROS, PONTOS NEGROS, PARDOS OU AVERMELHADOS, CHEIRO E COR E SABOR PROP, PAO TIPO HOT DOG: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C OM FERRO E ACIDO FOLICO, AGUA, ACUCAR, FERMENTO, GORDURA VEGETAL, LEITE EM PO, SAL, COMPLEXO DE VITAMINAS E MINERAIS ( NO MINIMO VITAMINAS B1, B2, B3 E FERRO).PRODUTO PESANDO EM MEDIA 50 GRS.O PRODUTO PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE NAO O DESCARACTERIZE EMBALAGEM: FILME DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE , TERMOSSOLDADO. C, PAO TIPO BISNAGUINHA COM CEREAIS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL (PROGRAMA PAC I , BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PEDIDO N. 786/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 191,20 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 699/2015. , ABSORVENTE COM ABAS PACOTE COM 8 UNIDADES. COMPOSICAO: CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, POLIMERO SUPERABSORVENTE, ADESIVOS TERMOPLASTICOS, PAPEL SILICIONADO., SABONETE INFANTIL EMBALAGEM CO M 90 GR. COMPOSICAO: SABAO BASE, OLEO MINERAL, LANOLINA, DTPA, EHDP, ACIDO CITRICO, TETRADIBUTIL PENTAERITRITIL HIDROXIHIDROCINAMATO, DIOXIDO DE TITANIO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, DERIVADO DE SULFOSTIRIL BEFENIL E PERFUME., DESODORANTE AEROSOL FEMININO FRASC O COM 150 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P ARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418-9), CONFORME PEDIDO N. 738/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 468,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.022,00 PREGÃO PRE62/2014 0,00 0,00 2.303,76 01.06.01.08.243.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA 1598 699/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS 1637 738/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS 01.06.01.08.243.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.243.0015.2501.33903999.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.243.0015.2501.33903999.0550006.219 - FICHA 400 0/0 014.427.958/0001-78 5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 138 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA D E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO/PAC 1, BANCO DO BRASIL C/C 22.418 -9), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014. 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011.234 - FICHA 883 175/2015 002.748.635/0001-05 3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA 884 103/2015 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 902 160/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP 903 190/2014 053.372.363/0001-14 2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA , ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE BOVINA ), CONGELADA MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS ALMONDEGAS DEVERAO APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE OSSOS QUEBRADOS, CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO, BOLORES, LIMO NA SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA INFERIOR A - 8º C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR D, CARNE DE FRANGO CONGELADA TIPO PEITO EM CUBOS COM ADICAO DE AGUA DE NO MAXIMO 6%, ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRA, PEDACOS TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/201 4. , MACARRAO COM OVOS TIPO LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. , DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVENDO TURVA-LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. NA E, FERMENTO EM PO PRODUTO FORMADO DE SUBSTANCIAS QUIMICAS QUE POR INFLUENCIA DO CALOR OU UMIDADE, EMBALAGEM COM 250 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 173/2014. , CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECID AE NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANS, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM ISCAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIME NTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 161/2014. PREGÃO PRE57/2014 0,00 0,00 1.843,76 PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 30,58 PREGÃO PRE 5757/2014 0,00 0,00 2.525,85 PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 183,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 139 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ACUCAR, S, BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASS A DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMETIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAXIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETA L ( OU SUBSTITUT, BISCOITO TIPO MAISENA PRODUZIDO COM MATERIA PRIMA SA E LIMPA, SEM CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 230001 -4), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 178/2014. 914 241/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001-4), CONFORME PREGÃO N. 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 121/2014. PREGÃO PRE 4343/2014 0,00 0,00 127,20 951 253/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGE M EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IOD O POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARIN A COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60 .8 GR DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TIPO PARAFUSO C OM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASIT OS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE, SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG. /// REFERENTE A QUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23 0014), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2 014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 741,75 954 233/2015 004.252.652/0001-74 6833 - MILK VITTA COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, INTEGRAL, PARA O PROGRAMA PS B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME PREGÃO N. 49/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 307/2014. PREGÃO ELE49/2014 0,00 0,00 555,39 990 2380/2015 048.098.479/0001-77 6753 - COMAL ARROZ LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO I , SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS COM NO MAXIMO DE 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50 G R, PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 172/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 1.116,00 1100 301/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRE33/2014 0,00 0,00 243,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 140 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR, PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 105/2014. 1138 287/2015 001.664.908/0001-62 2860 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHA MATTE TOSTADO CONTENDO 250 GR CADA, PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 209/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 86,10 1202 292/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP , SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA COM OSSO E COM PELE .CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM OSSO COM PELE), AGUA, SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ, MALTODEXTRINA DE MILHO, DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFATO DE SODIO(INS 452I). NA O CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM OSSO COM PELE SOM PESO DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS DE ACORDO, FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME PREGÃO N. 68/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 170/2014. PREGÃO PRE68/2014 0,00 0,00 1.476,00 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.234 - FICHA 879 164/2015 002.748.635/0001-05 3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA , ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE BOVINA ), CONGELADA MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS ALMONDEGAS DEVERAO APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE OSSOS QUEBRADOS, CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO, BOLORES, LIMO NA SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA INFERIOR A - 8º C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR D, CARNE DE FRANGO CONGELADA TIPO PEITO EM CUBOS COM ADICAO DE AGUA DE NO MAXIMO 6%, ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRA, PEDACOS TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, SACO C/ 3 KG. /// REFER ENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23002 -2), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/2014. PREGÃO PRE57/2014 0,00 0,00 599,60 880 181/2015 053.372.363/0001-14 2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA , BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ACUCAR, S, BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASS A DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMETIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAXIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETA L ( OU SUBSTITUT, BISCOITO TIPO MAISENA PRODUZIDO COM MATERIA PRIMA SA E LIMPA, SEM CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23002-2), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 178/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 293,76 881 105/2015 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 94,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 141 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GR., CONTENDO 8 0% DE GRAOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE., OREGANO EMBALAGEM COM 15 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO., MACARRAO COM OVOS TIPO LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. , DEVERAO SE R FABRICADOS A PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S, PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVENDO TURVA -LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. NA E, FERMENTO EM PO PRODUTO FORMADO, EMBALAGEM COM 250 GR. /// REFERENTE AQ UISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23002 -2), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 173/2014. 910 250/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 948 248/2015 013.009.421/0001-25 5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC , FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR. , REEMBALADOS EM FARD, OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S E DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR AOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LI PIDIO E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TI PO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S, PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MA SSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE, SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO, SAOS E LIMPOS, ISENTO DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. NAO PODERA ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU RANCOSA. COM ASPECTO DE PO FINO COR BRANCA, CHEI RO PROPRIO E SABOR PROPRIO. COM NO MINIMO DE GLUTEN SECO DE 6% P/P, ENRIQUECIDO COM FERRO ACIDO FOLICO ., FEIJAO PRETO TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO M INIMO DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22g DE PROTEINA, 1,6g DE LIPIDIOS E 60,8g DE CARBOIDRATOS - PCT COM 1 KG., CEREAL EM BARRA SABOR COCO E COBERTURA SABOR CHOCOLATE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23002 -2), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 531,30 PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 12,48 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 142 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. , A BASE DE URUCUM, CO M IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO., FARINHA LACTEA SABOR NATURAL EMBALAGEM COM 400 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGR AMA PSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANC O DO BRASIL C/C 23002 -2), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 175/2014. 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550004.235 - FICHA 907 209/2015 053.372.363/0001-14 2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA , BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ACUCAR, S, BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASS A DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMETIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAXIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETA L ( OU SUBSTITUT, BISCOITO TIPO MAISENA PRODUZIDO COM MATERIA PRIMA SA E LIMPA, SEM CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS. /// REFEREN TE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22419-7), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 178/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 55,08 913 243/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22419 -7), CONFORME PREGÃO N. 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 121/2014. PREGÃO PRE43/2014 0,00 0,00 63,60 950 254/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGE M EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E CO M DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IOD O POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARIN A COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROT ULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22 4197), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO N. 176/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 100,41 953 235/2015 004.252.652/0001-74 6833 - MILK VITTA COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, INTEGRAL, PARA O PROGRAMA PA IF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22419 -7), CONFORME PREGÃO N. 49/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 307/2014. PREGÃO ELE49/2014 0,00 0,00 163,35 1099 300/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRE 3333/2014 0,00 0,00 54,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1139 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 143 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR, PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22419 -7), CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 105/2014. 288/2015 001.664.908/0001-62 2860 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHA MATTE TOSTADO CONTENDO 250 GR CADA, PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22419 -7), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 209/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 34,44 , REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, BANCO DO BRASIL C/C 23.001 -4), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014. PREGÃO PRE62/2014 0,00 0,00 2.330,24 , REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA D E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO, BNACO DO BRASIL C/C 23002.2), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014. PREGÃO PRE62/2014 0,00 0,00 2.753,92 , REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA D E ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA - PAIF, BANCO DO BRASIL C/C 22.419 -7), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014. PREGÃO PRE62/2014 0,00 0,00 4.289,76 , REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA D E IGD-PBF, BANCO DO BRASIL C/C 22416 -2), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014. PREGÃO PRE62/2014 0,00 0,00 2.515,65 PREGÃO PRE62/2014 0,00 0,00 8.460,46 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011.239 - FICHA 398 0/0 014.427.958/0001-78 5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D. 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250029.239 - FICHA 399 0/0 014.427.958/0001-78 5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D. 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550004.240 - FICHA 401 0/0 014.427.958/0001-78 5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D. 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009.240 - FICHA 402 0/0 014.427.958/0001-78 5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D. 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035 - FED - SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA 397 0/0 014.427.958/0001-78 5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 144 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BANCO DO BRASIL C/C 2301 97), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014. 01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. 01.06.04.08.000 - Assistência Social 01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.04.08.244.0015.2504 - MANUTENÇÃO DO FDO DOS DIREITOS CRIANÇA ADOLESC. 01.06.04.08.244.0015.2504.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.06.04.08.244.0015.2504.33903996.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2504.33903996.0151000.271 - FICHA 2223 0/0 332.124.588-44 4835 - MARILU SUEMI MATSUKURA CAMPOS , REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DE MARILU SUEMI MATSUKURA CAMPOS, C/ DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTA ISABEL , A SER REALIZADA NO DIA 28/04/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 235/2015 E LEI N. 2610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO A TESOURARIA MUNICIPAL. OUTROS/NÃO /0 1.000,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/20 11. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 1.440,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA COM 08 KG, PARA SECRETAR MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 66/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 168/2014. PREGÃO PRE66/2014 0,00 0,00 493,00 DISPENSA D 0,00 0,00 215,00 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA 577 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 01.07.01.27.812.0038.2025.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.07.01.27.812.0038.2025.33903024.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903024.0111000.282 - FICHA 1079 133/2015 045.817.467/0001-67 3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO IA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037 - EST - EMENDA PARL. ACADEMIA AO AR LIVRE 01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037.283 - FICHA 1282 544/2015 011.230.440/0001-51 5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 145 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , DISJUNTOR TRIPOLAR NORMA DIM DE 50 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS. , DISJUNTOR TRIPOLAR NORMA DIM DE 80 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O GINASIO DE ESPORTE S, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PEDIDO N. 544/20 15. 01.07.01.27.812.0038.2025.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903028.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903028.0111000.282 - FICHA 1485 0/0 008.669.854/0001-77 4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO CLASSE ABC 93242372, PARA O VEICULO PRISMA 1.4, ANO 2007 DE PLACA DBA 978 DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 91,58 , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CART A CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 154/2014. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 19.680,00 PREGÃO PRE55/2014 0,00 0,00 785,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 121/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL ( LONGA VIDA ), EM EMBALAGEM, ASSEPTICA IMPERMEAVEL AO AR, LUZ E GERMES, COM 1000 ML, ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, PARA SECRETARIA DE SERVIÇO S MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 65/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 165/2014. PREGÃO PRE43/2014 0,00 0,00 530,00 PREGÃO PRE65/2014 0,00 0,00 5.120,40 PREGÃO PRE31/2014 0,00 0,00 1.350,00 DE 01.07.01.27.812.0038.2025.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.286 - FICHA 786 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA 575 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 1564 597/2015 005.906.781/0001-00 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI 1565 596/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 1566 592/2015 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA 509 0/0 023.647.365/0001-08 4245 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 146 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 100/2014. 510 0/0 047.003.579/0001-00 6633 - NHEEL QUIMICA LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO DE 10% DE AL2 03, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGU ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 99/2014. 1400 0/0 023.647.365/0001-08 4245 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA 1401 0/0 047.003.579/0001-00 6633 - NHEEL QUIMICA LTDA PREGÃO PRE31/2014 0,00 0,00 2.528,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 100/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO DE 10% DE AL2 03, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGU A E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 99/2014. PREGÃO PRE31/2014 0,00 0,00 2.400,00 PREGÃO PRE31/2014 0,00 0,00 10.416,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE - CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM 300M, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 698/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 660,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 685/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 624,00 , CAMISETA VERDE BANDEIRA, MANGA CURTA, GOLA TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITURA ESTAMPADO ( EM SIL K SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAI XO, "SANTA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS REFLETIVAS (NBR 15292) DE 2 5MM A EM CADA MANGA E OUTRA NA ALTURA DO TORAX. TAMANHO P., CAMISETA VERDE BANDEIRA, MANGA CURTA, GOLA TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITURA ESTAMPADO ( EM SILK - SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI - CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SAN TA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A E M CADA MANGA E OUTRA NA ALTURA DO TORAX. TAMANHO M., CAMISETA VERDE BANDEIRA, MANGA CURTA, GOLA TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITURA ESTAMPADO ( EM SILK - SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI - CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SAN TA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A E M CADA MANGA E OUTRA NA ALTURA DO TORAX. TAMANHO G., CAMISETA VERDE BANDEIRA, MANGA CURTA, GOLA TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITURA ESTAMPADO ( EM SILK - SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI - CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SAN TA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS REFLETIVAS (NBR 15292 ) DE 25MM A EM CADA MANGA E OUTRA NA ALTURA DO TORAX. TAMANHO GG., CAMISETA VERDE BANDEIRA, MANGA CURTA, GOLA TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITURA ESTAMPADO ( EM SILK - SCREEN). TAMANHO EGG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N . 17/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 73/2014. PREGÃO PRE17/2014 0,00 0,00 2.864,00 AE 01.08.01.15.451.0034.2021.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903017.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903017.0111000.301 - FICHA 1606 698/2015 012.543.313/0001-75 5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA 1601 6853/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000.301 - FICHA 1226 110/2015 063.935.332/0001-88 6609 - CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 147 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA 745 56/2014 007.525.680/0001-06 6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA WS DE GRANDE TOLERANCIA DN 300 X 35 MM., PARA SETOR DE AGUA E ESGOTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/2014. 826 16/2014 010.805.316/0001-04 6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA 909 45/2015 018.680.693/0001-76 6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME 1041 257/2015 007.525.680/0001-06 6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME 1304 478/2015 018.680.693/0001-76 1305 504/2015 012.260.690/0001-05 1306 414/2015 061.586.129/0002-07 1310 457/2015 010.826.183/0001-52 1332 459/2015 1357 0 PREGÃO ELE59/2014 0,00 0,00 4.160,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2014. PREGÃO PRE 9/2014 0,00 0,00 1.329,90 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA LS DE GRANDE TOLERANCIA DN 408 X 37 8 MM, PARA SETOR DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS , CONFORME PREGÃO N. 8/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 32/2014. , TORNEIRA PARA JARDIM LONGA AMARELA DE 3/4", SPUD PARA VASO SANIT ARIO PEQUENO., VALVULA PARA LAVATORIO, NIPLE PVC BRANCO DE 3/4"., ADAPT ADOR PEAD 20 MM 3/4" SEM REGISTRO PRETO., ADAPTADOR PEAD 3/4" COM REGIS TRO, TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO DE 6"., JUNTA WS DE GRANDE TOLERANCIA DN 300 X 350 MM., TUBO CORRUGADO MARROM PVC COM LUVA 4" X 6 MTS., TUBO P.A.D. EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 20 MM 3/4 AZUL, ROLO COM 1 00 MTS, TORNEIRA BICA MOVEL PARA PAREDE DE 1/2". /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 59/2014. PREGÃO PRE 8/2014 0,00 0,00 5.600,00 PREGÃO ELE59/2014 0,00 0,00 10.440,20 6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE EM POLIPROPILENO 3/4 CONFORM E NBR 11304, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 32/2014. PREGÃO PRE 8/2014 0,00 0,00 1.950,00 6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II COM 50 KG, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 58/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 163/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA C DO DNER ( CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAS, CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 229/2014. PREGÃO PRE58/2014 0,00 0,00 3.249,00 PREGÃO PRE73/2014 0,00 0,00 6.474,25 5624 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CON , PARAFUSO COM BUCHA PARA VASO SANITARIO., TORNEIRA PARA LAVATOR IO DE 3/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO DE 1/2"., MANGUEIRA PARA JARDIM, IRRIGACAO E LAVAGEM EM GERAL, /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 457/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 242014. PREGÃO PRE 5/2014 0,00 0,00 826,84 002.352.747/0001-34 6595 - COMERCIAL TRADING LTDA - ME PREGÃO PRE19/2014 0,00 0,00 3.070,80 471/2015 010.826.183/0001-52 5624 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CON , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRÇEO N. 48/2014. , TUBO PVC BRANCO ESGOTO DE 3" COM 6 MTS., TUBO DE PVC MARROM DE 3 /4" COM 6 MTS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P ARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 70/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 183/2014. PREGÃO PRE70/2014 0,00 0,00 513,10 1363 474/2015 010.826.183/0001-52 5624 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CON , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO DE ACO 17 X 21 PCT COM 100 UNIDADES PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 34/2014. , E PREGÃO PRE 9/2014 0,00 0,00 130,75 1372 452/2014 004.398.305/0001-54 4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP , LUVA PVC BRANCO PARA ESGOTO 4"., REGISTRO ESFERA EM PVC PARA HIDROMETRO RR MARROM COM MANOPLA 3/4., TUBO DE PVC BRANCO DE 4" COM 6 MTS., DERIVACAO BROCA PVC 3/4"., TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO 1 MPA DN - 300 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665, LACRE ANTI FRAUDE PARA HIDROMETRO, FABRICADO EM POLIPROPILENO COM MATERIA PRIMA PARA VIRGEM, FORMA CIRCULAR, BIPARTIDO, NA COR AZUL, BITOLA 3/4, TRAVAMENTO COM 04 TRVAS ( DUAS DE CADA LADO ), FECHAMENTO MANUAL SEM USO DE FERRAMENTAS OU PINO, RES ISTENTE AO RAIO ULTRAVIOLETA, COM DRENO DE 05 MM EM CADA UMA DAS METADES DO LACRE PARA EVITAR ACUMULO DE AGUA, TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO PN 12,5 DN - 350 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665/2007 /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 30/2014. PREGÃO PRE 8/2014 0,00 0,00 6.040,72 1557 618/2015 045.817.467/0001-67 3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO PREGÃO PRE46/2014 0,00 0,00 1.603,80 456 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 148 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO CONVENCIONAL 20 MPA 5 + OU -, BRITA 01 DOSADO EM CENTRAL - ABATIMENTO DO CONE (SLUMP TESTE), PARA SECRETARIA DE SERVIÇO MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 46/2014 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 166/2014. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0111000.301 - FICHA 1369 473/2015 001.259.294/0001-33 , PREGO 19 X 36 COM CABECA PACOTE COM 1 KG., ARAME RECOZIDO BWG -18 TORCIDO ROLO DE 1 KG., GRAMPO PARA CERCA., PREGO 12 X 12 COM CABEC A PACOTE COM 1 KG., PREGO 22 X 48 COM CABECA PACOTE COM 1 KG., PREGO 15 X 15 COM CABECA PACOTE COM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 33/2014. PREGÃO PRE 9/2014 0,00 0,00 1.039,00 6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA, GRAMATURA 20 COMPOSIÇAO: TNT ( TECIDO NAO TECIDO ), 100% POLIPROPILENO, ATOXICO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO PREÇO N. 57/2014. PREGÃO PRE 2/2014 0,00 0,00 5,00 , BOTA DE PVC IMPERMEAVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE E REFORCADO, CANO LONGO COM PROLONGAMENTO EM NYLON IMPERMEABILIZADO ATE A VIRILHA , COM ALCAS DE SUSPENSAO ACOPLADAS NAS BORDAS EXTERNAS DOS CANOS. COM FORRO. N° 38, BOTA DE PVC IMPERMEAVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE E REFORCADO, CANO LONGO COM PROLONGAMENTO EM NYLON IMPERMEABILIZADO ATE A VIRILHA, COM ALCAS DE SUSPENSAO ACOPLADAS NAS BORDAS EXTERNAS DOS CANOS. COM FORRO. N° 42, BOTA DE PVC IMPERMEAVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE E REFORCADO, CANO LONGO COM PROLONGAMENTO EM NYLON IMPERMEABILIZADO ATE A VIRILHA, COM ALCAS DE SUSPENSAO ACOPLADAS NAS BORDAS EXTERNAS DOS CANOS. COM FORRO. N° 44, RESPIRADOR VALVULADO PARA POEIRAS E NEVOAS TOXICAS, CLASSE PFF-2 E VAPORES ORGANICOS, SEMIFACIAL EM FORMATO DE CONCHA., RESPIRADOR PARA POEIRAS E NEVOAS, GAS FLUORETO DE HIDROGENIO, CLASSE PFF -1, SEMIFACIAL EM FORMATO DE CONCHA., PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO, CONSTITUIDO POR TRES FLANGES EM SILICONE MEDICINAL CORDAO EM SILICONE, ANTIALERGICO, FORNECIDO EM CAIXA PLASTICA INDIVIDUAL, TAMANHO UNICO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA SERETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.55/2014. , CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLA DA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETAD O DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 37, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO D E PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 38, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMEN TE AO CABEDAL. Nº. 39, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMEN TO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 40, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMEN TE PREGÃO PRE 2/2014 0,00 0,00 1.691,73 PREGÃO PRE 2/2014 0,00 0,00 9.132,84 6245 - GOAN- MERCADO DE MATERIAIS PARA C 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA 830 70/2015 003.418.581/0001-74 1308 76/2015 012.059.278/0001-13 5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M 1334 518/2015 011.202.309/0001-80 5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA DE AO CABEDAL. Nº. 41, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMEN TO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 42, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMEN TE AO CABEDAL. Nº. 43, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMEN TO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 44, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMEN TE AO CABEDAL. Nº. 45, LUVA DE RASPA, CONFECCIONADA EM RASPA NATURAL AO CROMO, COM TIRA DE REFORCO COM TRATAMENTO SINTETICO, NA PALMA E DEDOS CANO LONGO COM 36 CM, COMPRIMENTO TOTAL, CONFORME NR 06, LUVA MISTA VAQUETA/RASPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA .SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 56/2014. 1364 71/2015 003.418.581/0001-74 6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME 1444 286/2015 012.059.278/0001-13 5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M (Página: 149 / 204) , LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, NA CO R AMARELA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO D E APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P., LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTFICADO DE APROVACAO).ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS DEVIDAMENTE LACRADOS, COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO M., LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO D E APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO G., LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A.(CERTIFICADO DE APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO GG., LUVA TRICOTADA E PIGMENTADA EM FIOS DE ALGODAO E POLIESTER, PIGMENTOS E M PVC, ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PUNHO COM ELASTICOS, COR PRETA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 57/2014. , CONJUNTO IMPERMEAVEL EM NYLON NAVAL, COR PRETO, TAMANHO P;, CONJUNTO IMPERMEAVEL EM NYLON NAVAL, COR PRETO, TAMANHO M;, CONJUNTO IMPERMEAVEL EM NYLON NAVAL, COR PRETO, TAMANHO G;, CONJUNTO IMPERMEAVEL EM NYLON NAVAL, COR PRETO, TAMANHO GG. / // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 55/2014. PREGÃO PRE 2/2014 0,00 0,00 754,80 PREGÃO PRE 2/2014 0,00 0,00 3.325,00 , FILTRO SEDIMENTADOR 2VC 129619;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 2S0129620 A;, FILTRO DE AR PRIMARIO 2V611929;, FILTRO DE AR SECUNDARIO 2Z0616787 ;, FILTRO LUBRIFICANTE DE OLEO 2V5121759A. /// REFERENTE AQU ISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARRATA PRANCHA VW 19 -330, PLACA EOD 5102 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 223/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 2.739,40 PREGÃO PRE49/2014 0,00 0,00 27.408,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA 1228 0/0 012.860.390/0001-59 5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME 1335 519/2015 006.889.977/0001-98 6695 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1490 Processo 0/0 CPF/CNPJ 012.860.390/0001-59 Fornecedor 5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 150 / 204) Descrição , PNEU LISO 900 X 20 14 LONAS, PNEU LISO 1000 X 20 16 LONAS, PNEU 17.5 X 25 12 LONAS, PNEU 1.400 X 24 12 LONAS, CAMARA DE AR 17.5 X 25 BICO DE METAL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARI A DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 49/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 145/2014. , TERMINAL FEMEA 062130315A;, TERMINAL OLHAL 102W0301340M;, TERMIN AL OLHAL 8 N174801;, TERMINAL OLHAL L TRA 109437. /// REFEREN TE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRENSA VW, MODELO 15.180 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 223/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 100,40 , VEDA ROSCA 3/4 X 50 M., TESOURA COM CABO LONGO PARA PODA DE GALH O, TESOURA PEQUENA PARA PODA, TESOURAO DE PODA COM CABO E AMORTECEDOR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM O PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 312/2014. , MARTELO UNHA, CABECA FORCADA E TEMPERADA EM ACO CARBONO ESPECIAL, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA, CABO EM MADEIRA, FIXADO COM EPOXI, FACAO GRANDE DE 35 A 40 CM DE LAMINA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 18/2015. , FOICE COM CABO, FABRICADO EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE ,PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR VERNIZ, Ø DO OLHO 0.3 5 MM, FOLHA DE SERRA PARA ARCO DE SERRA 12" X 24 DENTES, FABRICADA C OM ACO BI - METAL UNIQUE, E PORTANTO INCORPORA A SUA NOVA PERFOMACE DE CORTES MAIS SUAVE DEVIDO AS MULTIPLAS ARESTAS DE CORTE, LAMINA DE SERRA, SEMI - RIGIDA, INQUEBRAVEL DURANTE AO USO E A PROVA DE ESTILHACAMENTO, CAVADEIRA ARTICULADO COM CABO DE MADEIRA RESISTENTE COM 120 CM EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA, LIMA PARA MOTOSERRA., FOI CE PENADO PAULISTA ESQUERDA COM CABO, ENXADA LARGA COM CABO PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADO, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA AO USO, ARCO DE SERRA AJUSTAVEL, ESTRUTURA DE AC O NIQUELADO, CABO FECHADO PARA MAIOR PROTECAO, PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM, PERMITE UTILIZAR LAMINA DE 10" E 12", LAMINA ROCAD EIRA 2 PONTAS EM ACO CROMO VANADIUM 14" 350MM Ø 1", VANGA QUADRADA COM CABO 1.20 MT, PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, TEMPERAD O, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA AO USO., DISCO DE CORTE PARA LIXADEIR A 7 X 1/4, DISCO DE CORTE PARA ESMERILHADEIRA 7" X 1.8" X 7/8" DE ACO , PEDRA PARA ESMERIL G36 6".X 3/4" X 1.1/4". /// REFERENTE AQUIS IÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 20/2015. PREGÃO ELE61/2014 0,00 0,00 888,15 PREGÃO ELE69/2014 0,00 0,00 243,85 PREGÃO ELE69/2014 0,00 0,00 1.866,20 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADA A QUENTE PREPARADA COM AGREGADOS PETREOS, CAP 50/70 MODIFICADO POR ADITIVO, PROCESSOS E MISTURA, NAO EMULSIONADO, PARA APLICACAO A FRIO EM MANUTENCAO DE PAVIMENTOS (TAPA - BURACOS), QUE PODE SER ESTOCADA POR ATE 12 MESES, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 47/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 304/2014. PREGÃO ELE47/2014 0,00 0,00 950,00 DISPENSA D 0,00 0,00 7.800,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA 1371 476/2015 007.525.680/0001-06 6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME 1556 637/2015 057.372.724/0001-83 140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L 1584 638/2015 060.520.921/0001-07 6877 - LINA HILLMAN MATERIAIS ELÉTRICOS & C 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA 1365 416/2015 018.033.786/0001-09 6832 - BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA-ME 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA 1360 0/0 054.557.698-98 6897 - EDSON FORTES FERNANDES PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 151 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 110,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS EM GERAL (OBRAS COM RECURSO PRÓPRIOS E DE CONVÊNIO), NESTE MUNICIPIO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS TÉCNICOS, CÁLCULOS ESTRUTURAIS, LAUDOS E VISTORIAS, SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS RELACIONADAS A CONVÊNIO QUANDO NECESSÁRIOS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 10/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.304 - FICHA 115 0/0 007.123.800/0001-49 6299 - ICANP - INST. CAM. DE ADM DE NEG E PR , REFERENTE AO SERVIÇO E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, VISANDO O CADASTRAMENTO DOS MESMOS NO PORTAL DE CONVÊNIOS (SICONV ENTRE OUTROS), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N. 28/2013 CONVITE 28/2013 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.304 - FICHA 1234 489/2015 011.485.673/0001-03 5457 - S.A. MIQUELOF USINAGEM - ME , REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 489/2015. DISPENSA D 1236 490/2015 011.485.673/0001-03 5457 - S.A. MIQUELOF USINAGEM - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 220,00 1238 492/2015 011.485.673/0001-03 5457 - S.A. MIQUELOF USINAGEM - ME , REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM PARA BOMBA DO BAIRRO DO PARQUE SANTA TEREZA, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 490/2015. , REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM PARA A BOMBA DE AGUA DE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO , DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 492/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 160,00 1242 497/2015 011.485.673/0001-03 5457 - S.A. MIQUELOF USINAGEM - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 430,00 1256 498/2015 011.485.673/0001-03 5457 - S.A. MIQUELOF USINAGEM - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 278,00 1257 500/2015 011.485.673/0001-03 5457 - S.A. MIQUELOF USINAGEM - ME , REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM PARA AS BOMBAS DE ABASTECIMENTOS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDID O N. 497/2015. , REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM PARA BOMBA IMBIO 100/250 NO BOOSTER DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DA ETA II, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 498/2015. , REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM PARA A BOMBA DE CAPTAÇÃO DA REPRESA, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 500/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.937,00 1609 694/2015 011.485.673/0001-03 5457 - S.A. MIQUELOF USINAGEM - ME , REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE UM MISTURADOR DO ETA II, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 694/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 160,00 1735 0/0 052.413.085/0001-33 6812 - PRESTOTEC TECNOLOGIA EM MANUTENÇA , REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 40 CV, 1770 RP 60HZ,220/380/440V, N. BN5185, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA D SERVIÇOS MUNICIPAIS. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.000,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 290,00 M E 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA 1258 501/2015 011.485.673/0001-03 5457 - S.A. MIQUELOF USINAGEM - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 152 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM PARA A BOMBA E ROTOR NO BOOSTER DO PARQUE SANTA TEREZA, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 501/2015. 1399 0/0 010.479.649/0001-90 6898 - A.MIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARO DA BOMBA DE ANEL LÍQUIDO DO CAMINHÃO LIMPA FOSSA, PLACA DBA 9691 DA SECRETA RIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.980,00 1607 697/2015 011.485.673/0001-03 5457 - S.A. MIQUELOF USINAGEM - ME , REFERENTE AO SERVICO DE USINAGEM PARA BOMBA DE ÁGUA DA BALSA DA ETA II, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 697/ 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 80,00 5457 - S.A. MIQUELOF USINAGEM - ME , REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM PARA BUSTER DA ETA II, SECRETAR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 696/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 180,00 1608 696/2015 011.485.673/0001-03 IA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014. , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 300,00 CONVITE 15/2014 0,00 0,00 300,00 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS , CONFORME CONVITE N. 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 200,00 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME CONVITE 53/2013 0,00 0,00 78,24 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 , REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO. , REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES COMPACTORES DE RESÍDUOS COM MOTORISTA E 3 OPERADORES EM CADA CAMINHÃO, COM CAPACIDADE DE 13 METROS CÚBICOS DE LIXO COMPACTADO E 1,85 M CÚBICO DE LIXO SOLTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRAT O N. 13/2015 E CARTA CONVITE N. 02/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.900,00 2/2015 0,00 0,00 76.000,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE DESRATIZACAO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 743/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.850,00 CONCORRÊNC2/2012 600.000,00 92.264,44 0,00 179 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 180 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 181 0/0 011.660.962/0001-93 237 0/0 782 0/0 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 995 0/0 021.135.961/0001-83 6879 - RENATO DONIZETE DA SILVA 30870833804 1309 0/0 048.940.150/0010-00 6896 - ESTRELA DE DAVI LOCADORA DE VEICULO 1650 743/2015 005.803.289/0001-09 5908 - ALVO CERTO PESTCONTROL LTDA - ME CONVITE 01.08.01.15.451.0034.2021.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.08.01.15.451.0034.2021.44905191.0110001 - CONV. CONSTR. ETE (DAEE) - CONTRAPARTIDA 01.08.01.15.451.0034.2021.44905191.0110001.305 - FICHA 2211 0/0 017.290.756/0001-15 6123 - CONSORCIO VILLAELLO ETE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 153 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -ETE E EMISSÁRIO FINAL, CONFORME CONTRATO N. 51/2012, CONVÊNIO DAEE/PM 2011/34/00334.7. 01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.000 - Saneamento 01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano 01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.512.0035.2028 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 01.08.02.17.512.0035.2028.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.08.02.17.512.0035.2028.44905191.0210001 - CONV. CONSTR. ETE (DAEE) 01.08.02.17.512.0035.2028.44905191.0210001.316 - FICHA 373 0/0 017.290.756/0001-15 6123 - CONSORCIO VILLAELLO ETE , REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS , PRIMEIRA ETAPA, DO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, COMPREENDENDO: EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE E EMISSÁRIO FINAL, CONFORME ADITIVO N. 05 DO CONTRATO N. 51/2012 E CONCORRÊNCI A N. 02/2012. CONCORRÊNC2/2012 0,00 92.264,44 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADITAMENTO D E PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 23.136,00 PREGÃO ELE42/2014 0,00 0,00 8.236,10 PREGÃO PRE44/2014 0,00 0,00 1.421,00 PREGÃO PRE44/2014 0,00 0,00 819,18 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000.323 - FICHA 572 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA 1391 38/2015 004.027.894/0003-26 4527 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO 1393 26/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 1395 36/2015 081.706.251/0001-98 6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC , INSULINA GLARGINA - REFIL P/ CANETA 3ML., INSULINA GLULISINA 100UI/ML REFIL DE 3 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P ARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 42/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 265/2014. , MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL 2 MG/ 5 ML, FRASCO COM 100 ML., VARFARINA SODICO 5 MG, EM COMPRIMIDO, IBUPROFENO 600 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 130/2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 154 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CINARIZINA COM 75 MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223, CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 129/2014. , PERMETRINA 5%, FRASCO COM 60 ML, MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLIRIO . /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REG ISTRO DE PREÇO N. 189/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PROPILTIOURACILA 100 MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 190/2014. PREGÃO PRE69/2014 0,00 0,00 1.496,40 PREGÃO PRE69/2014 0,00 0,00 990,00 3937 - DIMACI /SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS, FRASCO COM 10 ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 23), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 286/2014. PREGÃO PRE83/2014 0,00 0,00 340,00 005.005.873/0001-00 3779 - PORTAL LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BROMOPRIDA 4 MG/ML, GOTAS, FRASCO COM 20 ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 23), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 11/2015. PREGÃO PRE94/2014 0,00 0,00 2.640,00 061.613.881/0001-00 2553 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULINA TIPO ASPART CONTENDO 5 CANETAS DESCARTAVEIS - ( FLEX PEN 30 - 100 U / ML - COM 05 X 3 ML )., PARA ATENDER PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO N. 758/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.677,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL FORTINI, PARA CRIANCAS, RICO EM ENERGIA, VITAMINAS, MINERAIS. PROTEINAS, ACIDOS GRAXOS OMEGA 6 E 3. SEM LACTOSE E GLUTEN . SEM SABOR. LATA COM 4 00G, PARA A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL RAPHAELLA LARYSSA VIEIRA CARACA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 857/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.279,68 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETA SEMI -ELEMENTAR E HIPOALERGENICA ACONDICIONADA EM LATA DE 400 G, PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL TAIN ARA DE AZEVEDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME PEDIDO N. 728/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.310,00 1396 35/2015 013.046.855/0001-03 6410 - CAMILA APARECIDA MINARI 1397 34/2015 053.611.125/0001-14 540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L 1681 691/2015 005.847.630/0001-10 1683 689/2015 1689 758/2015 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA 1969 857/2015 056.158.777/0015-39 6854 - LIV - COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA 1628 728/2015 056.158.777/0015-39 6854 - LIV - COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA 1344 309/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VALPROATO SODICO 250 MG/5ML FRASCO COM 100 ML, PARA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 14), CONFORME PREGÃO N. 42/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 264/2014. PREGÃO ELE42/2014 0,00 0,00 450,00 1446 505/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO PRE44/2014 0,00 0,00 231,00 1621 6658/2015 065.817.900/0001-71 3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IBUPROFENO 600 MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 130/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO VALPROICO 250 MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE EREGISTRO DE PREÇO N. 122/2014. PREGÃO PRE44/2014 0,00 0,00 850,00 1647 667/2015 002.520.829/0001-40 4916 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H PREGÃO PRE44/2014 0,00 0,00 721,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1722 Processo 0/0 CPF/CNPJ 004.274.988/0002-19 Fornecedor 4855 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 155 / 204) Descrição Mod. Lic. , ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL COM 40 MG/ML, 10 ML., AZITROMICINA 40 MG / ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 60 M. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 126/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200 MG, PARA ATENÇÃO BÁSCIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2015. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PRE78/2014 0,00 0,00 9.000,00 , CADERNO PEQUENO 96 FLH ESPIRAL., PINCEL ATOMICO PONTA DE FEL TRO REDONDA RECARREGAVEL AZUL ESCRITA GROSSA A BASE DE ALCOOL., PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO REDONDA RECARREGAVEL VERMELHO ESCRITA GROSSA TINTA A BASE DE ALCOOL., PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO REDONDA RECARREGAVEL PRETO ESCRITA GROSSA TINTA A BASE DE ALCOOL., CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL VERMELHA, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 ( SEGURANCA DE BRINQUEDOS ), CADERNO UNIVERSITARIO, ESPIRAL 96 FLS, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGA S 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIA L TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA DE BRINQUEDOS)., CANETA ESFEROGR AFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL PRETA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P ARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 300/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 297,24 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA TAMANHO EXTRA GRANDE, PACOTE COM 7 UNIDADES, INDICADO PARA CINTURA ENTRE 145 CM A 160 CM COMPOSICAO: POLPA DE CELULOSE , POLIMERO SUPERABSORVENTE, ADESIVOS, POLIESTILENO E ELASTANO, PARA A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL AMELIA MARIA VENANCIO (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N 747/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.482,00 PREGÃO PRE35/2014 0,00 0,00 3.400,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000.323 - FICHA 867 189/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD 01.09.01.10.301.0039.2029.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0134000 - SAÚDE-OUTROS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0134000.323 - FICHA 1669 747/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS . . 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000.323 - FICHA 847 115/2015 046.962.122/0003-21 6639 - CQC- TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 864 Processo 194/2015 CPF/CNPJ 018.337.759/0001-20 Fornecedor 6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 156 / 204) Descrição , LANCETA DESCARTAVEL - CALIBRE 28 (28G) 0,375MM - PARA PUNCAO DIGITAL EM ACO INOXIDAVEL , BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CO RPO PLASTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATIVEL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 35/2014 E ATA DE REG ISTRO DE PREÇO N. 106/2014. , UMIDIFICADOR DE OXIGENIO COM ROSCA METALIZADA. TAMPA COM ROSCA D E METAL, FRASCO PLASTICO DE 250 ML COM NIVEIS MINIMO E MAXIMO, PORCA (CONFORME NORMA ABNT), ADAPTAVEL AO FLUXOMETRO., REGULADOR DE PRESSAO, APLICACAO : PARA CILINDRO DE OXIGENIO, MANOMETRO : COM ESCALA DE 0 A 315 KGF/CM², FLUXOMETRO : COM ESCALA DE 0 A 15 L/MIN ,E EXPANDIDA COMPREENDENDO A FAIXA DE 0 A 7 L/MIN. /// REFER ENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 63/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 315/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO ELE633/2014 0,00 0,00 1.730,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAO SUS - PARA UAC - UNIDADE AVALIAÇÃO E CONTROLE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 435/2015. DISPENSA D 0,00 0,00 224,80 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223). DISPENSA D 0,00 389,17 0,00 , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVI TE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 938,88 , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 0,00 696,77 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903099.0131000.323 - FICHA 1266 435/2015 067.965.400/0001-02 57 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME. /0 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA 165 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000.327 - FICHA 138 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043.328 - FICHA 779 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME 01.09.01.10.301.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA 420 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 157 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2193). 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA 866 184/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD , CADERNO PEQUENO 96 FLH ESPIRAL., PINCEL ATOMICO PONTA DE FEL TRO REDONDA RECARREGAVEL AZUL ESCRITA GROSSA A BASE DE ALCOOL., PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO REDONDA RECARREGAVEL VERMELHO ESCRITA GROSSA TINTA A BASE DE ALCOOL., PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO REDONDA RECARREGAVEL PRETO ESCRITA GROSSA TINTA A BASE DE ALCOOL., CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL VERMELHA, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 ( SEGURANCA DE BRINQUEDOS ), CADERNO UNIVERSITARIO, ESPIRAL 96 FLS, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGA S 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIA L TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA DE BRINQUEDOS)., CANETA ESFEROGR AFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL PRETA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C ONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORM E PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 300/2014. PREGÃO PRE 8080/2014 0,00 0,00 445,86 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 626 0/0 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD , OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND RO DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M². /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 0,00 387,20 863 193/2015 018.337.759/0001-20 6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME , UMIDIFICADOR DE OXIGENIO COM ROSCA METALIZADA. TAMPA COM ROSCA D E METAL, FRASCO PLASTICO DE 250 ML COM NIVEIS MINIMO E MAXIMO, PORCA (CONFORME NORMA ABNT), ADAPTAVEL AO FLUXOMETRO., REGULADOR DE PRESSAO, APLICACAO : PARA CILINDRO DE OXIGENIO, MANOMETRO : COM ESCALA DE 0 A 315 KGF/CM², FLUXOMETRO : COM ESCALA DE 0 A 15 L/MIN ,E EXPANDIDA COMPREENDENDO A FAIXA DE 0 A 7 L/MIN. /// REFER ENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 63/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 315/2014. PREGÃO PRE63/2014 0,00 0,00 2.595,00 CONVITE 0,00 0,00 4.600,00 01.09.01.10.301.0039.2030.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029.341 - FICHA 470 0/0 003.863.392/0001-00 5592 - LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP 25/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 158 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 1.347,22 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N. 66/2014 E CARTA DE CONVITE N. 25/2014. 01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000.350 - FICHA 915 215/2015 006.175.908/0001-12 6688 - BIOLOGICA COM. DE PROD. HOSPITALAR , ACIDO FOSFORICO 37% COM CLORHEXIDINE A 2% CONTENDO 2.5 ML CADA SERINGA., FLUOR GEL COM 200 ML., HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO ( D YCAL ), CONTENDO 1 ( UM ) TUBO DE PASTA BASE ( 13 GR ), 1 ( UM ) TUBO D E PASTA CATALIZADORA 11 GR E 1 ( UM ) BLOCO PARA MISTURA., MASCARA CIRURGI CA DESCARTAVEL,TIPO ELASTICO, BRANCA, TRIPLA CAMADA, COM PRENDEDOR NASAL, ANTI - ALERGICA, HIDRO REPELENTE, CONTENDO 50 UNIDADES CADA CAIXA., PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO CONTENDO 20 ML CADA FRASCO, COMPOSIÇAO: CLOROFENOL, CANFORA ( 3,5% ), ALCOOL ETILICO 96º E AGU A DEIONIZADA., ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 3% SEM VASO., FOSFATO DE ZINCO ( LIQUIDO ), CONTENDO 10 ML CADA FRASCO., FOSFATO DE ZINCO ( PO ), CONTENDO 28 GR CADA FRASCO., AGULHA GENGIVAL CURTA ( 22 X 0.3 ) COM 30 G, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, CONTENDO 100 UNIDAD ES CADA CAIXA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 1/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 134/2014. PREGÃO PRE51/2014 , FILTRO DE OLEO;, LUBRIFICANTE - TR/MAN. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO COM 5.000 KM DO VEICULO SPIN LTZ CHEVRLET DE PLACA FDC 7471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 65/2015 DESTA SECRETARIA DISPENSA D /0 165,00 0,00 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE OL EO DO VEÍCULOSPIN LTZ CHEVROLET DE PLACA FDC 7471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 65/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 15,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 79,60 01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 01.09.01.10.301.0039.2032.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.301.0039.2032.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.301.0039.2032.33903039.0530017.361 - FICHA 2209 0/0 052.541.315/0005-73 3195 - COTAC COMERCIO DE TRATORES AUTOM 01.09.01.10.301.0039.2032.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.301.0039.2032.33903919.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO 01.09.01.10.301.0039.2032.33903919.0530011.362 - FICHA 2208 0/0 052.541.315/0005-73 3195 - COTAC COMERCIO DE TRATORES AUTOM 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA 1002 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 159 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , RETENTOR COMANDO 036103085A;, ABRAÇADEIRA BARRA ESTABILIZADORA 2114113331. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTE NÇÃO DO VEICULO VW KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9665 DA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REG ISTRO DE PREÇO N. 217/2014. 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA 1665 0/0 012.860.390/0001-59 5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME , TROCA DE OLEO COMPLETA COM FILTRO;, REM INST RADIADOR COM ADITIV O. /// REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA EOD 5162 DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃ O INTERNA DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 657,60 1694 760/2015 001.883.878/0001-85 5715 - PNEUJA OFICINA PARA AUTOS LTDA , ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO. /// REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO EOD 5123 DA SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 760/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 150,00 1870 713/2015 012.860.390/0001-59 5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO PESADO MARCA VOLKSWAGEN DUCATO DE PLACA 9673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 26/2014. PREGÃO PRE77/2014 0,00 0,00 1.344,00 , FILTRO LUBRIFICANTES 2T0325429;, FILTRO DE DIESEL 2R0201512A;, F ILTRO SEDIMENTADOR TE3129620A;, FILTRO DE AR 2V5616087. /// REF ERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VW MOD 8 -160, ANO 2012 DE PLACA EOD 5117 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFOR ME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 223/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 1.962,78 01.09.01.10.302.0039.2034.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903939.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903939.0131000.371 - FICHA 1292 0/0 012.860.390/0001-59 5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 1468 0/0 132.240.868-82 4237 - JOEL ANTONIO DA SILVA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO JOEL ANTONIO DA SIL VA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE KAUA L. B. FINSECA, NO DIA 14/04/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNI CAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 -400,00 -400,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 861,00 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000.381 - FICHA 1667 744/2015 001.985.366/0003-91 6906 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EX PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 160 / 204) Descrição , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, PARA O USO NA SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N 744/2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 7.243,10 200,00 200,00 0,00 . 01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.304.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0131000.392 - FICHA 895 107/2015 007.266.548/0001-27 6804 - VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA , VITAMINA K INJETAVEL 30 MG, FRASCO COM 20 ML, CLORIDRATO DE KETA MINA SOLUCAO INJETAVEL A 10 MG/ML - FRASCO DE 10 ML., CLORIDRATO DE XILAZINA 2%, CONTENDO CADA FRASCO 10 ML, ENROFLOXACINO COM 50 MG, ENROFLOXACINO INJETAVEL 5%, FRASCO COM 10 ML, IVERMECTINA INJETAVE L 1%, FRASCO COM 500 ML - COM SOLUCAO PRONTO PARA USO., ACEPROMAZINA 0.2% - SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO 20 ML, UNGUENTO PLUS 200G. CADA 100GR. CONTEM: OXIDO DE ZINCO 20G OLEO DE PINHO 5,0G; CAULIM 32,0; XILOL 6,0G. EXCIPIENTE ESPECIAL CONTENDO SUBSTANCIAS ESTABILIZANTES E SOLVENTE S S.P. 100,0G. UNIDADE - POTE DE 250GRS., REPELENTE ( ANTIPARASITARIO) A BASE DE COUMAFOS 3 G E PROPOXUR 2 G EM EXCIPIENTE CORADO Q.S.P 10 0 GESTOJO POLVILHADOR PLASTICO CONTENDO 200G., DOXICICLINA ( HICLATO) 100 MG EM CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS CADA, MELOXICAM INJETAVEL 0,2% FRASCO / AMPOLA DE 20 ML, DOXICICLINA (HICLATO) 4,6 VEICULO Q.S.P. 100,00 ML, SULFADIAZINA 20,0 G, TRIMETOPRIM 4,0G, VEICULO Q.S.P 100,0 M, AEROSSOL DE USO DERMATOLOGICO: GENTAMICINA 200MG, MICONAZOL 2000 MG, BEMETASONA (VALERATO) 100 MG EM VEICULO Q.S.P APRESENTACAO EM TUCHO DE ALUMINIO COM 50G., GEL DEMARTOLOGICO: SOLUCAO DE ESCINA 20% 11,12ML DIMETILSUFOXIDO (DMSO): 61,34 ML DEXAMETASONA> 0,11MG, PREDNISOLONA (ACETATO) 0,28G LIDOCAINA: 1,00G EM EXCIPIENTE Q.S.P APRESENTACAO DO PRODUTO COM 300G DO PRODUTO, SOLUCAO OTOLOGICA : TIABENDAZOL 4,00G, NEOMICINA (SULFATO) 0,32G, DEXAMETASONAL 0,10G, CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1,50G EM EXCIPIENTE Q.S.P APRESENTACAO EM FRASCO COM 20 ML DE ASSOCIACAO, SUPLEMENTO VITAMÍNICO PARA CAES E GATOS CONTENDO: ALANINA 4.898MG, VITAMINA B6 1.000 MG LEUCINA 1.90 5 MG, DL- METIONINA 10G VITAMINA B1 1.500MG, PANTOTENATO DE CALCIO 1.000MG, CISTEINA 216 MG, ARGININA 3.427 MG ISOLEUCINA 818 MG, TIROSINA 703 MG, ACIDO GLUTAMICO 5.658MG, LISINA 2.397 MG, TREONINA 543 MG, L -LISINA 10G, HISTIDINA 652 G,METIONINA 434 MG, ACIDO ASPARTICO 3.133 MG, GLICIN A 13.612 MG, FE, ANTITOXICO E LIPOTROPICO CONTENDO:ACETIL DL METIONINA 5,0G CLORETO DE COLINA 2,0G, CLORIDRATO DE TIAMINA 1,0G, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 0,04G CLORIDRTAO DE L -ARGININA 0,60G, RIBOFLAVINA 0,2 NICOTINAMIDA 0,5G, PANTOTENATO DE CALCIO 0,2G E GLICOSE 20,0G EM VEICULO Q.S.P APRESENTACAO EM FRASCO AMPOLA DE 100ML, POMADA OFTALMICA DE USO VETERINARIO,ASSOCIACAO DE SULFATO DE GENTAMICINA, HIDROCORTISONA ,VITAMINA A, VITAMINA D – CARTUCHO COM BISNAGA DE 5 G. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 46/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 270/2014. PREGÃO ELE46/2014 01.09.01.10.304.0039.2029.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000.396 - FICHA 2214 0/0 560.828.946-34 6224 - HENRIQUE MARCELO GUERRIN REIS OUTROS/NÃO /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 161 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO HENRIQUE MARCELO GUERIN REIS PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA A PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP REGIONAL SOBRE VIGILÂNCIA DAS SINDROMES NEUROLOGICAS EM HERBIVOROS, NO DIA 17/04/2015 EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA (CÓDIGO N. 2223). 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA 1717 702/2015 010.749.915/0001-58 6845 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU , ADRENALINA 1 MG/ML - AMPOLA 2 ML, AMOXICILINA 500 MG., CEFALEXINA COM 500 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O C ANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 308/2014. PREGÃO ELE57/2014 0,00 0,00 4.935,00 , FACA C/C PP BRANCO 3,5, FACA C/C PP BRANCO 10", PEDRA DE AFIAR 1 5 X 5 X 2,5, FACA DE CARNE POLEGADA 6", ESPESSURA DE 3,0 MM, COMPRIMENTO DE 27,5CM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA RA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 726/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 152,70 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS PARA DETECCAO DO ANTIGENO NSI DA DENGUE VIRAL HUMANA, EM SANGUE TOTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.2221). DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.975,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS PARA DETECÇAO DO ANTÍGENO NSI DA DENGUE VIRAL HUMANA, EM SANGUE TOTAL, SORO PLASMA , MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO QUALITATIVO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 067/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.2217). DISPENSA D /0 7.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.09.01.10.305.0039.2029.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.09.01.10.305.0039.2029.33903021.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903021.0530012.406 - FICHA 1629 0/0 002.808.402/0001-42 3331 - MIG CENTER EQUIPAMENTOS PARA REST 01.09.01.10.305.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530015 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO V.S. (PROD. E SERV.) 01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530015.406 - FICHA 1670 0/0 019.400.787/0001-07 6597 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA 01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530040.406 - FICHA 2219 0/0 019.400.787/0001-07 6597 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA 01.09.01.10.305.0039.2029.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.305.0039.2029.33903996.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903996.0530012.409 - FICHA 2205 0/0 560.828.946-34 6224 - HENRIQUE MARCELO GUERRIN REIS OUTROS/NÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 162 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO HENRIQUE MARCELO GUERIN REIS PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA A PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP REGIONAL SOBRE VIGILÂNCIA DAS SINDROMES NEUROLOGICAS EM HERBIVOROS, NO DIA 17/04/2015 EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA (CÓDIGO N. 2217). 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.415 - FICHA 565 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 1.632,00 01.10.01.04.122.0008.2044.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000.415 - FICHA 1220 397/2015 012.980.648/0001-50 5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA , COLCHETE LATONADO Nº. 06 CAIXA COM MINIMO 72 UNIDADES, COLCHETE LATONADO Nº. 09 CAIXA COM MINIMO 72 UNIDADES, COLCHETE LATONADO Nº . 12 CAIXA COM MINIMO 72 UNIDADES, CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X 8,5MMCORRECAO DE TEXTOS. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME PREGÃO N.º 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 296/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 545,80 1221 398/2015 056.573.967/0001-17 5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E , ELASTICO LATEX Nº . 18 COMPOSICAO BORRACHA NATURAL COM 100 GR, QUANTIDADE MINIMA NA CAIXA DE 130 UNIDADES, PASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS VERDE TAMANHO OFICIO. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME PREGÃO N.º 080/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 297/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 46,90 1223 399/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE , FITA ADESIVA MARRON 50 MM X 50 MTS., CLIPS GALVANIZADO Nº. 6/0 C / 500GR 1º QUALIDADE. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIÊN TE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME PREGÃO N.º 080/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 298/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 61,04 PREGÃO PRE36/2014 0,00 0,00 328,00 01.10.01.04.122.0008.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.10.01.04.122.0008.2044.33903099.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903099.0111000.415 - FICHA 1215 394/2015 017.766.093/0001-62 6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 163 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR 600. /// REFER ENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 232/2014. 01.10.01.04.122.0008.2044.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.416 - FICHA 1708 0/0 154.044.598-40 2884 - HELENA NILZA FERRARI IONTA E OUTROS , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, N. 08 (A NEXO FISCAL E ARQUIVO DO PODER JUDICIÁRIO), CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO N. 002/2012. DISPENSA D /0 0,00 2.780,60 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUSNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 12.000,00 0,00 0,00 01.10.01.04.122.0008.2044.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903943.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903943.0111000.417 - FICHA 2206 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.10.01.04.122.0008.2044.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA 182 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO FISCAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CONVITE N. 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 400,00 183 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CONVITE N. 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 400,00 229 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME CONVITE 53/2013 0,00 0,00 97,80 788 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 /0 0,00 -436,05 0,00 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 164 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARI A. 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000.425 - FICHA 564 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/20 11. DISPENSA D /0 0,00 0,00 768,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS DIVERSAS DE 1/2 (METADE) PÁGINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 106/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 500,00 0,00 01.11.01.13.392.0029.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000.427 - FICHA 1958 0/0 011.322.227/0001-70 6244 - GN DA SILVA ME 01.11.01.13.392.0029.2020.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA 231 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/201 3, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 19,56 781 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CARTA CONVIT E N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 , REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012. CONVITE 52/2012 0,00 0,00 115,00 /0 0,00 0,00 28.180,00 01.11.01.13.392.0029.2020.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000.427 - FICHA 88 0/0 004.633.180/0001-08 4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA 1361 0/0 007.618.241/0001-48 6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1997 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 165 / 204) Descrição , REFERENTE AO CONVÊNIO COM PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SE FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO DE BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA ARTE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02/2015. 0/0 003.733.964/0001-37 6563 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago M E , REFERENTE AO SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "PAIXÃO DE CRISTO", QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA 1832, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE ABRIL DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU RA, CONFORME CONTRATO N. 19/2015 E CARTA CONVITE N. 06/2015. CONVITE 6/2015 0,00 0,00 39.800,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 1 3 ( A BASE DE TROCA ) PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O N. 97/2014. PREGÃO PRE28/2014 0,00 0,00 50,16 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 1.344,00 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.12.01.20.122.0037.2011.33903004.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903004.0111000.439 - FICHA 1710 662/2015 005.515.263/0001-57 3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP 01.12.01.20.122.0037.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000.439 - FICHA 578 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.12.01.20.122.0037.2011.33903022.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903022.0111000.439 - FICHA 1569 314/2015 016.717.327/0001-19 6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME , CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML., ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2014. PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 33,36 1583 321/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE , ESCOVA PARA USO GERAL, SANITARIA, CABO PLASTICO DE 25 CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 3 CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS. FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10 CM COMPRIMENTO X 9CM DE LARGURA, COM SUPORTE PLASTICO MEDINDO 10 CM ALTURA X 9 CM DE COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENT E EM SACO PLASTICO TRA, ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 237/2014. PREGÃO ELE34/2014 0,00 0,00 171,10 PREGÃO PRE 2/2014 0,00 0,00 53,28 01.12.01.20.122.0037.2011.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000.439 - FICHA 1574 305/2015 003.418.581/0001-74 6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1751 Processo 338/2015 CPF/CNPJ 003.418.581/0001-74 Fornecedor 6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 166 / 204) Descrição , LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTFICADO DE APROVACAO).ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS DEVIDAMENTE LACRADOS, COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO M., LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G. /// REF ERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 105/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA : CONFECCIONADA EM TELA SINTETICA, FORRADA , REVESTIDA EM PVC, COM FECHAMENTO FRONTAL CO CINCO BOTOES DE PRESSAO PLASTICO, COM MANGA COMPRIDA E CAPUZ, NA COR AMARELA, COMPRIMENTO TOTAL 1.50CM, TAMNHO G, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 57/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PRE 2/2014 0,00 0,00 47,52 , FILTRO RE 62419;, FILTRO RE45864;, FILTRO RE56139;, BALDE DE OLE O 15 W 40;, PAR DE FACA ROTATIVA ERP150B;, PARAFUSO COM PORCA ERP150B;, BUCHA RETENTOR ERP 150B;, ROLAMENTO MAIOR ERP 150B;, ROLAMENTO MENOR ERP150B;, JUNTA DA FRANGE ERP 150B;, PAPEL PARA JUTA ERP 150B;, PA R DE FACAS TATU 1700;, FLANGE COM PARAFUSO ERRO 150B. /// REFE RENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR JHO DEREE MODELO 5603 4X4 DA SECRETARIA DE MIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O N. 227/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 2.808,10 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA 1005 0/0 005.134.979/0001-04 5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA 01.12.01.20.122.0037.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.12.01.20.122.0037.2011.33903943.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903943.0111000.441 - FICHA 2207 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA 186 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVITE N. 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 600,00 233 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/201 3 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 39,12 787 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 167 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2 015. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA 2220 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 1.344,00 , CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA, DISPERSAO ACRILICA METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN -3ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM FRASCO DE 750 ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA E, ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE, REEMBALAD AS EM FARDOS COM 14 PACOTES., ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, MEDID AS: 110 MM X 75 MM X 23 MM, CONF. ESPEC. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV . ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO N.º 48/2014 E ATA DE REG. DE PREÇO N.º 150/2014. PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 79,44 PREGÃO PRE34/2014 0,00 0,00 80,40 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000.451 - FICHA 570 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 01.13.01.23.695.0066.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000.451 - FICHA 1205 374/2015 016.717.327/0001-19 6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME 1210 381/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 168 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESCOVA PARA USO GERAL, SANITARIA, CABO PLASTICO DE 25 CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 3 CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS. FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10 CM COMPRIMENTO X 9CM DE LARGURA, COM SUPORTE PLASTICO MEDINDO 10 CM ALTURA X 9 CM DE COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENT E EM SACO PLASTICO TRA, ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL NEUTRO - EMBALAGEM COM BICO DOSADOR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO N. 34/20 14 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 237/2014. 01.13.01.23.695.0066.2057.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903099.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903099.0111000.451 - FICHA 1195 379/2015 017.766.093/0001-62 6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME , REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR 600. /// REFER ENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 232/2014. PREGÃO PRE36/2014 0,00 0,00 656,00 01.13.01.23.695.0066.2057.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA 187 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE N. 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 200,00 234 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015 , CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO A NEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 58,68 784 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015 . CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 50,40 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.14.01.06.182.0011.2005.33903016.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903016.0111000.464 - FICHA 1166 366/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 169 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 C/ 500GR 1º QUAL IDADE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 298/2014. 01.14.01.06.182.0011.2005.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.14.01.06.182.0011.2005.33903022.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903022.0111000.464 - FICHA 1179 360/2015 016.717.327/0001-19 6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME , ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE , EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTES ., ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2014. PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 17,14 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X ALT. 19.0 CM X COMP. 39,0 CM, PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNS ITO, CONFORME PREGÃO N. 204/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 36/2014. PREGÃO PRE99/2014 0,00 0,00 1.216,00 , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 5.568,00 01.14.01.06.182.0011.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.14.01.06.182.0011.2005.33903024.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.01.06.182.0011.2005.33903024.0140001.464 - FICHA 1094 204/2015 012.260.690/0001-05 6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON 01.14.01.06.182.0011.2005.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000.465 - FICHA 783 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001.473 - FICHA 566 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 170 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. 01.14.02.04.125.0009.2006.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903023.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903023.0145000.473 - FICHA 2070 742/2015 007.124.627/0001-01 3074 - D.G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF , CAMISA MASCULINA , MANGA CURTA, TECIDO MISTO 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, COR MARROM, COM DETALHES NA COR AMARELO, FITA REFLETIVA DE 05 CM DE LARGURA NA COR PRATA NAS MANGAS, BRASAO DA PREFEITURA NA MANGA DIREITA, LOGOTIPO DO TRANSITO NA MANGA ESQUERDA, TAMANHO M., CAMISA MASCULINA MANGA CURTA ,TECIDO MISTO 67% POLIESTER E 33 % ALGODAO, COR MARROM, COM DETALHES NA COR AMARELO, FITA REFLETIVA DE 05 CM NA COR PRATA NAS MANGAS, BRASAO DA PREFEITURA NA MANGA DIREITA, LOGOTIPO DO TRANSITO NA MANGA ESQUERDA, TAMANHO G., CAMISETA MALHA MANGA CURTA, PVC 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, COR MARROM, COM DETALHES NA COR EM AMARELO, BRASAO DA PREFEITURA NA MANGA DIREITA, LOGOTIPO DO TRANSITO NA MANGA ESQUERDA, TAMANHO M., CAMISETA MALHA MANGA CURTA,PVC 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, COR MARROM, COM DETALHES NA COR EM AMARELO, BRASAO DA PREFEITURA NA MANGA DIREITA, LOGOTIPO DO TRANSITO NA MANGA ESQUERDA, TAMANHO G., JAQUETA EM NYLON 100% POLIAMIDA, COM FORRO MARTELADO, COR AMARELO, FITA REFLETIVA NAS MANGAS, BRASAO DA PREFEITURA NA MANGA DIREITA, LOGOTIPO DO TRANSITO NA MANGA ESQUERDA,TRANSCRITO EM ARCO NAS COSTAS "TRANSITO" TAMANHO G., CALCA MASCULINA SOCIAL, TECIDO MISTO DE 67% DE POLIESTER E 33% ALGODAO, COR MARRON, BOLSOS LATERAIS, FITA REFLETIVAS DE 05CM DE LARGURA NA COR PRATA NAS PERNAS, TAMANHO 46 ., CALCA MASCULINA SOCIAL, TECIDO MISTO DE 67% POLIESTER E 33% ALGODAO,NA COR MARRON, BOLSOS LATERAIS,FITAS REFLETIVAS DE 05 CM D E LARGURA NA COR PRATA NAS PERNAS, TAMANHO 52., JAQUETA EM MATERIAL SINTETICO EM POLIPROPILENO E PVC VISUALMENTE SEMELHANTE AO COURO, FECHAMENTO POR ZIPER COM BOTAO, GOLA ALTA, PUNHO COM ZIPER PARA MELHOR AJUSTE DAS MANGAS, PROTECAO COM ESPUMA NOS OMBROS E COTOVELOS, COM BRASÃO DA PREFEITURA ( EM SILK -SCREEN NAS CORES ORIGINAIS) NO LADO ESQUERDO, NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI -CIRCULO TRANSITO. TAMANHO M, JAQUETA EM MATERIAL SINTETICO EM POLIPROPILEN O E PVC VISUALMENTE SEMELHANTE AO COURO, FECHAMENTO POR ZIPER COM BOTAO, GOLA ALTA, PUNHO COM ZIPER PARA MELHOR AJUSTE DAS MANGAS, PROTECAO COM ESPUMA NOS OMBROS E COTOVELOS, COM BRASÃO DA PREFEITURA ( EM SILK -SCREEN NAS CORES ORIGINAIS) NO LADO ESQUERDO, NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI -CIRCULO TRANSITO. TAMANHO G, JAQUETA EM MATERIAL SINTETICO EM POLIPROPILENO E PVC VISUALMENTE SEMELHANT E AO COURO, FECHAMENTO POR ZIPER COM BOTAO, GOLA ALTA, PUNHO COM ZIPER PARA MELHOR AJUSTE DAS MANGAS, PROTECAO COM ESPUMA NOS OMBROS E COTOVELOS, COM BRASÃO DA PREFEITURA ( EM SILK -SCREEN NAS CORES ORIGINAIS) NO LADO ESQUERDO, NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI CIRCULO TRANSITO. TAMANHO GG, CAMISA MASCULINA MANGA CURTA, TECIDO MISTO 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, COR MARRON COM DETALHE NA COR AMARELA, FITA REFLETIVA DE 05CM DE LARGURA NA COR PRATA NAS MANGAS , BRASAO DA PREFEITURA NA MANGA DIREITA, LOGOTIPO DO TRANSITO NA MANGA ESQUERDA. TAMANHO GG., CALCA MASCULINA SOCIAL, TECIDO MISTO 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, COR MARRON, BOLSOS LATERAIS, FITA REFLETIVA DE 05CM DE LARGURA NA COR PRATA NAS PERNAS. TAMANHO 44, CALCA MASCULINA SOCIAL, TECIDO MISTO 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, COR MARRON, BOLSOS LATERAIS, FITA REFLETIVA DE 05 CM DE LARGURA NA COR PRATA NAS PERNAS, TAMANHO 48., CAMISETA MALHA MANGA CURTA, P VC 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, COR MARROM, COM DETALHES NA COR EM AMARELO, BRASAO DA PREFEITURA NA MANGA DIREITA, LOGOTIPO DO TRANSITO NA MANGA ESQUERDA, TAMANHO GG., CALCA MASCULINA SOCIAL, TECIDO MISTO 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, COR MARRON, BOLSOS LATERAIS, FITA REFLETIVA DE 05 CM DE LARGURA NA COR PRATA NAS PERN AS, TAMANHO 40., JAQUETA EM NYLON 100% POLIAMIDA, COM FORRO MARTELADO , COR AMARELO, FITA REFLETIVA NAS MANGAS, BRASAO DA PREFEITURA NA MANGA DIREITA, LOGOTIPO DO TRANSITO NA MANGA ESQUERDA,TRANSCRITO EM ARCO NAS COSTAS "TRANSITO" TAMANHO M., CAMISA MASCULINA MANGA CURTA, TECIDO MISTO 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, COR MARRON COM DETALHE NA COR AMARELA, FITA REFLETIVA DE 05CM DE LARGURA NA COR PRATA NAS MANGAS, BRASAO DA PREFEITURA NA MANGA DIREITA, LOGOTIPO DO TRANSITO NA MANGA ESQUERDA. TAMANHO EGG., CAMISETA MANGA CURTA DE MALHA PVC, 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, COR MARRON, COM DETALHE S NA COR AMARELO, BRASAO DA PREFEITURA NA MANGA DIREITA, LOGOTIPO DO TRANSITO NA MANGA ESQUERDA. TAMANHO EGG., JAQUETA EM NYLON 100% POLIAMIDA, COM FORRO MARTELADO, COR AMARELO, FITA REFLETIVA NAS MANGAS, BRASAO DA PREFEITURA NA MANGA DIREITA, LOGOTIPO DO TRANSIT O PREGÃO ELE28/2014 -10.800,00 NA MANGA ESQUERDA,TRANSCRITO EM ARCO NAS COSTAS "TRANSITO" TAMANHO EGG., BOMBETA EM TECIDO 67% POLIESTER, 33% ALGODAO, NA COR AMARELO, COM O BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA PARTE FRONTAL, TRANSCRITO EM ARCO " TRANSITO " TAMANHO G. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DEDE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 230/2014. (Página: 171 / 204) 01.14.02.04.125.0009.2006.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903028.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903028.0140001.473 - FICHA 1092 165/2015 012.059.278/0001-13 5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M , RESPIRADOR VALVULADO PARA POEIRAS E NEVOAS TOXICAS, CLASSE PFF -2 E VAPORES ORGANICOS, SEMIFACIAL EM FORMATO DE CONCHA., PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERÇÃO, CAIXA PLASTICA INDIVIDUAL, TAMANHO UNICO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 55/2014. PREGÃO PRE22/2014 0,00 0,00 134,10 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, NA COR PRETA / AMARELA, ROL COM 100 MTS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 55/2014. PREGÃO PRE 2/2014 0,00 0,00 142,40 0,00 0,00 3.725,86 01.14.02.04.125.0009.2006.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0140001.473 - FICHA 1164 82/2015 012.059.278/0001-13 5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M O 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA 72 0/0 062.577.929/0001-35 5964 - CIA PROCESSAMENTO DADOS EST.SÃO , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N . 10/2013. DISPENSA D 184 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME CONVITE N. 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 200,00 232 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 58,68 SUBTOTAL ---------------------1.070.639,77 ---------------------- ---------------------188.259,77 877.117,37 Movimentação do dia 14 de Abril de 2015 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA 2149 0/0 533.587.088-53 6950 - LEONEL DOS SANTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 13.998,07 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 172 / 204) Descrição , REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU NO IMÓVEL N. 44264.34.27.0001.00 CONFORME PROCESSO N. 2601/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago .000, 01.03.01.04.123 - Administração Financeira 01.03.01.04.123.0000 - . 01.03.01.04.123.0000.0002 - JUROS DA DÍVIDA INTERNA 01.03.01.04.123.0000.0002.32902102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000 - GERAL 01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000.79 - FICHA 623 0/0 010.663.610/0001-29 5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES , REFERENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS - PROVIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.832,81 , REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS - PROVIAS, RELATIVO AS PARCELAS 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª 44ª E 45ª/50, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DISPENSA D 0,00 0,00 26.041,67 , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 1.534,43 0,00 0,00 97,41 01.03.01.28.000 - Encargos Especiais 01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna 01.03.01.28.843.0000 - . 01.03.01.28.843.0000.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 01.03.01.28.843.0000.0003.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000 - GERAL 01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000.82 - FICHA 591 0/0 010.663.610/0001-29 5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.128 - FICHA 488 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO /0 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA 1071 0/0 064.702.358-08 4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 173 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 1.334,44 , ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D E FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N . 21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1073 0/0 0 . . - 2145 0/0 0 . . - 4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D E FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N . 21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALEXANDRE EMIGDIO DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 545,58 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ALEXANDRE EMIGDIO DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 519,60 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) ALEXANDRE EMIGDIO DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 389,70 , ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE ESTADUAL (COVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 221.109,45 DISPENSA D /0 0,00 0,00 98.390,55 01.05.06.12.361.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA 2147 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.150 - FICHA 2146 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.05.08.12.000 - Educação 01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL) 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004.182 - FICHA 425 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA 01.05.08.12.362 - Ensino Médio 01.05.08.12.362.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.362.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.362.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (MÉDIO) 01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001.184 - FICHA 426 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 174 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE ESTADUAL (COVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000.191 - FICHA 1906 0/0 060.894.136/0009-71 2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA , ISOLAMENTO, 5U4863925E;, ISOLAMENTO, 5U1863909B;, ISOLAMENTO, 5U4863919D;, ISOLAMENTO, 5U4863955;, CLIP, 441863987B. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL CITY DE PLACA FVH 553 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 197/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 327,67 , REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL CITY DE PLACA FVH 553 D A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 198/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.322,23 , ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N . 8613150, DO IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR LUIZ BENEDITO, 519 - PQ. SÃO BENEDITO (ABRIGO TEMPORÁRIO), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.098,84 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.520,00 01.06.01.08.122.0015.2501.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000.194 - FICHA 1907 0/0 060.894.136/0009-71 2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO 01.06.01.08.243.0015.2505.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000.226 - FICHA 118 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000.238 - FICHA 961 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 175 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 94/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL. 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA 58 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 65,66 , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.297,47 0,00 0,00 369,60 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA 496 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.317 - FICHA 837 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 176 / 204) Descrição , ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA E MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago - 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARI A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.576,45 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.14.01.06.182.0011.2005.33903996.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903996.0111000.465 - FICHA 2148 0/0 049.038.728-40 6522 - FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA , REFERENTE ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, PARA UTILIZAÇÃ O COM DESPESAS EMERGENCIAIS, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL. OUTROS/NÃO /0 -500,00 -500,00 0,00 2226 0/0 111.827.238-29 4900 - SIDNEI DALLANO , REFERENTE ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO SIDNEI DALLANO, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, PARA UTILIZAÇÃO C OM DESPESAS EMERGENCIAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 080/2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL. OUTROS/NÃO /0 500,00 0,00 0,00 SUBTOTAL ---------------------0,00 ---------------------- ----------------------500,00 382.371,63 Movimentação do dia 15 de Abril de 2015 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA 117 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DISPENSA D 0,00 60,28 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 177 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 412031 DO IMÓVE L SITO À RUA 9 DE JULHO, N. 51 - CENTRO ( CARTORIO ELEITORAL ), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 707 0/0 007.602.781/0001-33 6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L , REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 370,00 , REFERENTE AO SEGURO PARA O VEICULO VW CROSSFOX GII, ANO 2014, CHASSI 9BWAB45Z4E4094788 DE PLACA EOD 5128 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 E CONTRATO N. 21/2 015. PREGÃO PRE 5/2015 1.190,00 0,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, EM NOME DE ANDREIA LUISA MACIEL DE PROCESSO N. 0001816 -23.2012.8.26.0543, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. , REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO ISS VARIAVEL DE COMPETÊNCIA 01/201 5, CONFORME PROCESSO N. 656/2015. DISPENSA D 0,00 426,80 0,00 /0 0,00 0,00 1.633,72 PREGÃO ELE 7/2015 3.780,00 0,00 0,00 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903969.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903969.0111000.73 - FICHA 2231 0/0 008.816.067/0001-00 6964 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA 130 0/0 0 1898 - 1A.VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA I 2166 0/0 008.468.957/0001-79 6953 - ELITEC CONSERTOS DE MAQUINAS LTDA DISPENSA D 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000.119 - FICHA 2227 1044/2015 002.785.214/0001-46 6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 178 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M², ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI A DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42 MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 70/2015. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA 2230 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , COMPLEMENTAÇÃO DA NE 601/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 49/2015 DESTA SECRETARIA. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPL ANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCAÇÃO - EMEF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 107.000,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M², ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI A DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42 MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA A UNIDADE S ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 70/2015. PREGÃO ELE 7/2015 3.780,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE 5/2015 2.730,00 0,00 0,00 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000.132 - FICHA 2228 1045/2015 002.785.214/0001-46 6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA 01.05.03.12.365.0023.2300.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903969.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903969.0520002.136 - FICHA 2235 0/0 008.816.067/0001-00 6964 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 179 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago -107.000,00 0,00 0,00 , REFERENTE AO SEGURO PARA O VEICULO HYUNDAI CAMINHONETE, ANO 2014 , CHASSI 95PZBN7KPEB054332 DE PLACA EOD 5125 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 E CONTRATO N . 21/2015. 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002.136 - FICHA 600 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 , ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE MUNICIPAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.428,66 , REFERENTE AO SEGURO PARA O VEICULO VW GOL, ANO 2015, CHASSI 9BWAA45U2FP512837 DE PLACA FVH 5534 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/20 15 E CONTRATO N. 21/2015. PREGÃO PRE 5/2015 1.250,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE 5/2015 3.430,00 0,00 0,00 01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.05.08.12.000 - Educação 01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA 424 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO 01.06.01.08.243.0015.2505.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.33903969.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.33903969.0151000.226 - FICHA 2234 0/0 008.816.067/0001-00 6964 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0550009.240 - FICHA 2233 0/0 008.816.067/0001-00 6964 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 180 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,77 0,00 197,53 0,00 , REFERENTE AO SEGURO PARA O VEICULO CITROEN - JUMPER MINIBUS 2.3 HDI, ANO 2014, CHASSI 935ZBWMMBE2137196 DE PLACA FTC 2531 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 E CONTRATO N. 21/2015. 01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. 01.06.04.08.000 - Assistência Social 01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 01.06.04.08.244.0015.2503.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.33903969.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.33903969.0151000.268 - FICHA 2232 0/0 008.816.067/0001-00 6964 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S , REFERENTE AO SEGURO PARA O VEICULO VW UP, ANO 2015, CHASSI 9BWAG423FT536381 DE PLACA FUR 1683 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/20 15 E CONTRATO N. 21/2015. PREGÃO PRE 5/2015 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2193). DISPENSA D 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA 420 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA 2220 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 181 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA. 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA 2143 0/0 033.530.486/0035-78 1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE N. 4657 -4452 DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,14 , REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DO FUNDO NAIONAL DO SEGURO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 016/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.031,54 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.475 - FICHA 132 0/0 0 1204 - FUNDO NAC.DE SEGUR.EDUC.DE TRANS. SUBTOTAL ---------------------17.410,00 ---------------------- ---------------------684,61 5.165,83 Movimentação do dia 16 de Abril de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA 647 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA D 0,00 0,00 11.831,13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 182 / 204) Descrição , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCI DE 2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago O 01.01.01.04.122.0001.2001.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000.5 - FICHA 347 0/0 013.569.532/0001-96 5237 - CONDEMAT - CONS. DE DESENV. DOS MUN , ESTIMATIVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SANTA ISABEL NO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0008/2015 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.000,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS, GABINETE DO VICE - PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.091,40 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 2.278,82 DISPENSA D 0,00 0,00 1.556,34 01.01.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 01.01.02.04.000 - Administração 01.01.02.04.122 - Administração Geral 01.01.02.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.02.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.02.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000.17 - FICHA 648 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA 649 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122 - Administração Geral 01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA 650 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 183 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 1.580,92 0,00 0,00 21.859,75 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2 015. 01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122 - Administração Geral 01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA 651 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N. 28443667 D O IMÓVEL SITO À RUA MONTEIRO LOBATO, N. 57 - CENTRO (INSS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 143,40 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.161,59 /0 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.50 - FICHA 652 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA 2134 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 184 / 204) Descrição , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 16.956,13 0,00 41.025,18 0,00 A 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.67 - FICHA 653 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. DISPENSA D , REFERENTE AO PRECATORIO EM NOME DE LIS SANTA ISABEL MAGAZINE COMERCIO E CALÇADOS E VESTUARIOS LTDA, CONFORME AUTOS DA AÇÃO DEMOLITÓRIA , PRONTUARIO N. 685/2015, PROCESSO N. 0005820 -16.2006.8.26.0543 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 073/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUN TOS JURIDICOS. DISPENSA D 1.076,17 0,00 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 9.684,18 01.03.01.04.122.0006.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.74 - FICHA 119 0/0 1849 - RECEITA FEDERAL. /0 01.03.01.28.000 - Encargos Especiais 01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna 01.03.01.28.843.0000 - . 01.03.01.28.843.0000.0001 - PRECATÓRIOS 01.03.01.28.843.0000.0001.46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 01.03.01.28.843.0000.0001.46909199.0111000 - GERAL 01.03.01.28.843.0000.0001.46909199.0111000.81 - FICHA 2236 0/0 1212 - JUIZO DE DIR.DA PRIM.VARA COM.STA IS 01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.000 - Administração 01.03.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.125.0010.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL 01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.84 - FICHA 654 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 185 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCI O DE 2015. 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.86 - FICHA 655 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , OBRAS, URBANISMO E E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 8.994,55 656 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 746,23 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 10.942,36 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.97 - FICHA 657 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.05.01.12.122.0023.2300.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001.105 - FICHA 120 0/0 1849 - RECEITA FEDERAL. , CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. - DISPENSA D /0 0,00 59.896,32 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 39.478,93 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000.116 - FICHA 658 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 186 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 265,47 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA 464 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . DISPENSA D /0 0,00 1.743,02 0,00 , REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS DIAS 21 E 24 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 29/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%). DISPENSA D /0 0,00 0,00 -690,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 31.418,61 0,00 494,65 0,00 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA 463 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA 1844 0/0 069.333.011/0001-90 6658 - HOTEL GRAUNAS LTDA - ME 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.129 - FICHA 659 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA 461 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 462 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 187 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 838,70 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES MUNICIPAI S, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, PRESTADORES SERVIÇO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, PRESTADORES SERVIÇO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 350,00 DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 23,50 0,00 0,00 155.423,65 111.557,02 0,00 0,00 0,00 0,00 97.729,71 01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 01.05.04.12.000 - Educação 01.05.04.12.363 - Ensino Profissional 01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA 1614 2090 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA 660 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 01634/2015, (FUNDEB), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. DISPENSA D 01.05.06.12.361.0023.2300.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA 2243 0/0 046.384.111/0001-40 1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. /0 01.05.06.12.365 - Educação Infantil 01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA 662 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 188 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.05.07.12.000 - Educação 01.05.07.12.367 - Educação Especial 01.05.07.12.367.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.07.12.367.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.07.12.367.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.173 - FICHA 661 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 6.041,59 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 14.703,16 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍC IO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 3.938,58 DISPENSA D 0,00 0,00 2.531,80 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.188 - FICHA 663 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO 01.06.01.08.243.0015.2505.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.222 - FICHA 665 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF 01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.232 - FICHA 664 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 189 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. 01.06.04.08.000 - Assistência Social 01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 01.06.04.08.244.0015.2503.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000.265 - FICHA 682 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.300,70 , REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DE MARILU SUEMI MATSUKURA CAMPOS, C/ DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTA ISABEL , A SER REALIZADA NO DIA 28/04/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 235/2015 E LEI N. 2610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO A TESOURARIA MUNICIPAL. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.000,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 5.662,06 DISPENSA D 0,00 0,00 66.199,59 01.06.04.08.244.0015.2504 - MANUTENÇÃO DO FDO DOS DIREITOS CRIANÇA ADOLESC. 01.06.04.08.244.0015.2504.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.06.04.08.244.0015.2504.33903996.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2504.33903996.0151000.271 - FICHA 2223 0/0 332.124.588-44 4835 - MARILU SUEMI MATSUKURA CAMPOS 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000.279 - FICHA 666 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.298 - FICHA 667 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 190 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA 2244 1025/2015 000.226.324/0001-42 6475 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS , LAMPADA COMPACTA 15W 220VOLTS 3U - BRANCA, LAMPADA COMPACTA 15W 110VOLTS 3U - BRANCA, SOQUETE PLASTICO COM RABICHO DE LIGACAO COM 2 FIOS, RABICHO E -27., LAMPADA COMPACTA 25W 110VOLTS 3U - BRANCA, LAMPADA COMPACTA 25W 220VOLTS 3U - BRANCA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 206/2014. PREGÃO ELE29/2014 1.392,00 0,00 0,00 , REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -ETE E EMISSÁRIO FINAL, CONFORME CONTRATO N. 51/2012, CONVÊNIO DAEE/PM 2011/34/00334.7. CONCORRÊNC2/2012 0,00 0,00 92.264,44 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 13.448,94 DISPENSA D 0,00 0,00 63.156,93 01.08.01.15.451.0034.2021.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.08.01.15.451.0034.2021.44905191.0110001 - CONV. CONSTR. ETE (DAEE) - CONTRAPARTIDA 01.08.01.15.451.0034.2021.44905191.0110001.305 - FICHA 2211 0/0 017.290.756/0001-15 6123 - CONSORCIO VILLAELLO ETE 01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.000 - Saneamento 01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano 01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.512.0035.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL 01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.313 - FICHA 668 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA 669 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 191 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA E MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.09.01.10.301.0039.2029.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000.329 - FICHA 121 0/0 1849 - RECEITA FEDERAL. , CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 201 5. - DISPENSA D /0 0,00 19.887,45 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000.334 - FICHA 843 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIOARIOS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 -500,00 0,00 0,00 2238 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSEANE APARECIDA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 222 CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 397,05 0,00 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) ROSEANE APARECIDA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 222 3), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 99,26 0,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 7.187,27 DISPENSA D 0,00 0,00 2.410,62 3), 01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO 01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000.334 - FICHA 2240 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA 675 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.347 - FICHA 670 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 192 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA 672 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, DENTISTAS - CENTRO ODONTOLOGICO E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 21.663,74 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2216), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 20.870,27 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 4.948,87 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 1.232,61 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0530005.376 - FICHA 1359 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.304.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.389 - FICHA 673 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.01.10.304.0039.2029.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000.396 - FICHA 2214 0/0 560.828.946-34 6224 - HENRIQUE MARCELO GUERRIN REIS , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO HENRIQUE MARCELO GUERIN REIS PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA A PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP REGIONAL SOBRE VIGILÂNCIA DAS SINDROMES NEUROLOGICAS EM HERBIVOROS, NO DIA 17/04/2015 EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA (CÓDIGO N. 2223). OUTROS/NÃO /0 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA 674 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 193 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.413 - FICHA 676 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.399,03 , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARI A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 228,90 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 2.810,92 67,68 0,00 0,00 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.421 - FICHA 677 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA 2242 0/0 060.985.017/0001-77 6489 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DO EST DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 194 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFOR ME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 082/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.436 - FICHA 678 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.747,95 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 64,82 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 5.532,26 0,00 701,70 0,00 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA 2220 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000.449 - FICHA 679 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA 61 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 195 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA. 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.461 - FICHA 680 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 16.764,90 , REFERENTE ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO SIDNEI DALLANO, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, PARA UTILIZAÇÃO C OM DESPESAS EMERGENCIAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 080/2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL. OUTROS/NÃO /0 0,00 500,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 20 15. DISPENSA D 0,00 0,00 6.119,71 3.806,00 0,00 0,00 01.14.01.06.182.0011.2005.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.14.01.06.182.0011.2005.33903996.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903996.0111000.465 - FICHA 2226 0/0 111.827.238-29 4900 - SIDNEI DALLANO 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.470 - FICHA 681 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.14.02.04.125.0009.2006.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903026.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903026.0145000.473 - FICHA 2241 0/0 001.292.729/0001-41 3708 - FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 196 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PLACA DE POTÊNCIA R03;, PLACA DE CPU MICRO PROCESSADA R03;, PLAC A BICOLOR (DEZENA);, PLACA BICOLOR (UNIDADE). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 077/2015 DESTA SECRETARI A. 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA 1089 0/0 000000000006476 6476 - POLICIAIS MILITARES , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/2000, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 20.121,91 , REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 426,86 0,00 01.14.02.04.125.0009.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA 593 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. SUBTOTAL ---------------------117.895,18 ---------------------- ---------------------126.844,17 816.047,95 Movimentação do dia 17 de Abril de 2015 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA 2253 1026/2015 002.296.529/0001-20 399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA 330 ML PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 11/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 58/2014. PREGÃO PRE11/2014 90,20 0,00 0,00 0,00 0,00 60,28 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA 117 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 797 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 197 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 3.097,59 0,00 0,00 0,00 193,60 , ESTIMATIVA A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 412031 DO IMÓVE L SITO À RUA 9 DE JULHO, N. 51 - CENTRO ( CARTORIO ELEITORAL ), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORM E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 13/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. DISPENSA D 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME A /0 01.02.01.04.122.0002.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000.56 - FICHA 2222 0/0 054.795.729/0001-20 3554 - PLUS CONSULTORIO MEDICO E TERAPIA , ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS) PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO PCMSO VIGENTE, PARA EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 49/2015. DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 0,00 551,70 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, EM NOME DE ANDREIA LUISA MACIEL DE PROCESSO N. 0001816 -23.2012.8.26.0543, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. DISPENSA D 0,00 0,00 426,80 635,00 0,00 0,00 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA 130 0/0 0 1898 - 1A.VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA I 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000.89 - FICHA 2252 1007/2015 061.721.320/0002-06 4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA. PREGÃO PRE29/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 198 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R13, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 102/2014. 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA 467 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 3.241,84 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . DISPENSA D 0,00 745,46 0,00 , REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 01634/2015, (FUNDEB), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. DISPENSA D 0,00 111.557,02 0,00 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA 465 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA 2243 0/0 046.384.111/0001-40 1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.193 - FICHA /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 474 Processo 0/0 CPF/CNPJ 593.669.078-49 Fornecedor 4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 199 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO TEMPORÁRIO MUNICIPAL "ACONCHEGO", SITO À RUA VEREADOR LUIZ BENEDIT O, N. 519, PARQUE SÃO BENEDITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009. DISPENSA D 0,00 0,00 3.976,16 , CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECID AE NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANS, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM ISCAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423-5), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 161/2014. PREGÃO PRE57/2014 0,00 -3.915,99 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO TEMPORÁRIO MUNICIPAL "ACONCHEGO", SITO À RUA VEREADOR LUIZ BENEDIT O, N. 519, PARQUE SÃO BENEDITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009. DISPENSA D 0,00 0,00 645,86 0,00 164,06 0,00 01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 01.06.01.08.242.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.242.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA 885 158/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO 01.06.01.08.243.0015.2505.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000.225 - FICHA 473 0/0 593.669.078-49 4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES /0 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000.238 - FICHA 515 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 200 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 29/2015 DESTA SECRETARIA. 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA 58 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 2.495,25 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS PIACAVA N°. 5, PARA U SO GERAL, COM BASE PLASTICA MEDINDO 18 CM X 5 CM X 3CM, ALTURA DAS CERDAS DE 12 CM, LEQUE DE 27 CM, CABO DE 1.30 MT COM DIAMETRO DE 2 2 MM FIXO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015. PREGÃO PRE82/2014 595,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA QUE POSSUEM REATOR E BASE E27, POTENCIA DE 36 WATTS X 220 VOLTS, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 25/2014 E AT DE REGISTRO DE PREÇO N. 86/2014. PREGÃO PRE25/2014 775,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE25/2014 396,00 0,00 0,00 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA 2251 1011/2015 002.514.617/0001-50 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA 2247 2249 1024/2014 1023/2015 007.885.913/0001-81 052.245.412/0001-95 4789 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E 6599 - FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRI A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2250 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 201 / 204) Descrição , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE 40WX 220V, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 25/2014 E AT DE REGISTRO DE PREÇO N. 83/2014. 1022/2015 057.372.724/0001-83 140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago A , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA VAPOR METALICO 400W E40 220V TUBULAR, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N . 7/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 68/2014. PREGÃO ELE 7/2014 999,75 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R13, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, COFNORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO PREÇO N. 102/2014. PREGÃO PRE29/2014 508,00 0,00 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.200 M DE TUBOS DE ALUMINIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ETA I DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL , SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 22/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N. 06/2015. PREGÃO PRE 6/2015 30.000,00 0,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS NA BACIA DO RIO PARAIBA DO SUL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 12.498,16 , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 -251,81 0,00 DISPENSA D /0 0,00 2.282,08 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA 2254 978/2015 061.721.320/0002-06 4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA. DE 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA 2255 0/0 014.095.979/0001-33 6787 - GERMEK - LOCAÇAO E MANUT. DE MAQ. E 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 1744 0/0 096.480.850/0001-03 5807 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURS 01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos 01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA 456 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA 457 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 202 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000.334 - FICHA 2238 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSEANE APARECIDA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 222 CONFORME TERMO EM ANEXO. 3), DISPENSA D /0 0,00 397,05 0,00 DISPENSA D /0 0,00 99,26 0,00 OUTROS/NÃO /0 80,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 67,68 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO 01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000.334 - FICHA 2240 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) ROSEANE APARECIDA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 222 3), CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 2246 0/0 126.486.078-11 1640 - CARLOS ROBERTO RAMOS. , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS ROBERTO RAMOS PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE CLEMENTINA MARIA BORELLI, NO DIA 22/04/ 2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS J UNTO À TESOURARIA 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA 2242 0/0 060.985.017/0001-77 6489 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DO EST PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 203 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFOR ME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 082/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA 2220 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 197,53 , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 1.257,94 0,00 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000.465 - FICHA 592 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. SUBTOTAL TOTAL MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS ---------------------34.078,95 ---------------------3.654.315,25 ---------------------- ---------------------121.789,13 17.998,39 ---------------------- ---------------------3.272.173,37 3.452.786,71 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/04/2015 16:36:03 Sistema CECAM (Página: 204 / 204) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado SANTA ISABEL, 22 de Abril de 2015 PADRE GABRIEL GONZAGA BINA PREFEITO SERGIO F. DE PAULA C.R.C. 1SP284781/0-3 CONTADOR CARLOS ALBERTO LOPES SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS Valor Liquidado Valor Pago