estado de mato grosso prefeitura municipal de pontes e lacerda
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estado de mato grosso prefeitura municipal de pontes e lacerda
s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 1/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 504 03/02/14 03/02/2014 343,17 0,00 343,17 03/02/14 343,17 0,00 00.01.0001 (0001) 58 159 12.361.1013 2.048 505 112/2013 03/02/14 03/02/2014 14,40 0,00 14,40 03/02/14 14,40 0,00 00.01.0001 (0001) 2909 476 12.361.1013 2.048 506 213/2013 03/02/14 03/02/2014 10,13 0,00 10,13 03/02/14 10,13 0,00 00.01.0001 (0001) 150 576 12.361.1013 2.048 507 210/2013 03/02/14 03/02/2014 1,99 0,00 1,99 03/02/14 1,99 0,00 00.01.0001 (0001) 151 574 12.361.1013 2.048 508 113/2013 03/02/14 03/02/2014 1,24 0,00 1,24 03/02/14 1,24 0,00 00.01.0001 (0001) 1056 475 12.361.1013 2.048 509 214/2013 03/02/14 03/02/2014 0,68 0,00 0,68 03/02/14 0,68 0,00 00.01.0001 (0001) 1057 577 12.361.1013 2.048 510 299/2013 03/02/14 03/02/2014 1,34 0,00 1,34 03/02/14 1,34 0,00 00.01.0001 (0001) 4486 671 12.361.1013 2.048 511 300/2013 03/02/14 03/02/2014 3,71 0,00 3,71 03/02/14 3,71 0,00 00.01.0001 (0001) 2910 672 12.361.1013 2.048 512 03/02/14 03/02/2014 16,50 0,00 16,50 03/02/14 16,50 0,00 00.01.0029 (0029) 3432 369 08.244.1016 2.102 513 03/02/14 03/02/2014 33,00 0,00 33,00 03/02/14 33,00 0,00 00.01.0029 (0029) 3430 368 08.243.1016 2.092 514 03/02/14 03/02/2014 9,21 0,00 9,21 03/02/14 9,21 0,00 00.01.0000 (0000) 1693 361 08.244.1016 2.088 515 03/02/14 03/02/2014 9,21 0,00 9,21 03/02/14 9,21 0,00 00.01.0029 (0029) 1695 362 08.244.1016 2.100 00.01.0029 (0029) 1694 363 08.243.1016 2.094 365 20.608.1022 2.128 463 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME 94 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME 366 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME 238 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME 210 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME 516 03/02/14 03/02/2014 9,21 0,00 9,21 03/02/14 9,21 0,00 140 3.3.90.39.99.00.00.00 5033 - AMANDA TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME 140 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME 140 3.3.90.39.19.00.00.00 1447 - SCHNEIDERS & CIA LTDA-ME 140 3.3.90.39.19.00.00.00 1447 - SCHNEIDERS & CIA LTDA-ME 140 3.3.90.39.19.00.00.00 5096 - TORNEARIA TROPICAL LTDA - ME 140 3.3.90.39.19.00.00.00 5096 - TORNEARIA TROPICAL LTDA - ME 140 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO LTDA 140 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME 327 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 291 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 302 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME 322 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME 294 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME 517 03/02/14 03/02/2014 9,21 0,00 9,21 03/02/14 9,21 0,00 00.01.0000 (0000) 1692 518 03/02/14 03/02/2014 128,79 0,00 128,79 03/02/14 128,79 0,00 00.01.0001 (0001) 3286 352 12.361.1011 2.041 519 03/02/14 03/02/2014 12,77 0,00 12,77 03/02/14 12,77 0,00 00.01.0029 (0029) 3291 357 08.243.1016 2.110 520 03/02/14 03/02/2014 12,77 0,00 12,77 03/02/14 12,77 0,00 00.01.0013 (0014) 3290 356 10.302.1014 2.075 521 03/02/14 03/02/2014 63,86 0,00 63,86 03/02/14 63,86 0,00 00.01.0012 (0014) 3289 355 10.301.1014 2.067 522 03/02/14 03/02/2014 25,54 0,00 25,54 03/02/14 25,54 0,00 00.01.0002 (0002) 3288 354 10.301.1014 2.065 523 03/02/14 03/02/2014 51,47 0,00 51,47 03/02/14 51,47 0,00 00.01.0000 (0000) 3287 353 04.122.1004 2.021 524 03/02/14 03/02/2014 9,21 0,00 9,21 03/02/14 9,21 0,00 00.01.0000 (0000) 1691 364 18.541.1020 2.133 525 03/02/14 03/02/2014 27,90 0,00 27,90 03/02/14 27,90 0,00 00.01.0001 (0001) 1697 359 12.361.1011 2.041 94 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME 526 03/02/14 03/02/2014 46,04 0,00 46,04 03/02/14 46,04 0,00 00.01.0001 (0001) 1689 358 12.361.1011 2.041 94 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME 527 03/02/14 03/02/2014 18,41 0,00 18,41 03/02/14 18,41 0,00 00.01.0000 (0000) 1690 360 04.122.1004 2.021 528 03/02/14 03/02/2014 49,50 0,00 49,50 03/02/14 49,50 0,00 00.01.0000 (0000) 3433 370 13.392.1025 2.147 529 03/02/14 03/02/2014 49,50 0,00 49,50 03/02/14 49,50 0,00 00.01.0012 (0014) 3429 367 10.301.1014 2.067 40 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME 539 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 210 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 202 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME 40 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME 409 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 2/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 530 03/02/14 03/02/2014 229,85 0,00 229,85 03/02/14 229,85 0,00 00.01.0001 (0001) 3434 366 12.361.1011 2.041 94 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 515 3.3.90.39.63.00.00.00 6719 - E. L. DE FREITAS ME 40 3.3.90.39.99.00.00.00 5135 - SOS - MEDICINA CLINICA E OCUPACIONAL LTDA-ME 63 3.3.90.39.05.00.00.00 4298 - JOÃO ANTONIO TOSTI - ME 408 3.3.90.36.15.00.00.00 3724 - MARIA DE LOURDES LEITE 531 280/2014 03/02/14 03/02/2014 13,50 0,00 13,50 03/02/14 13,50 0,00 00.01.0000 (0000) 1 635 15.451.1024 2.139 532 03/02/14 03/02/2014 20,48 0,00 20,48 03/02/14 20,48 0,00 00.01.0000 (0000) 6447 173 04.122.1004 2.021 533 03/02/14 03/02/2014 520,00 0,00 520,00 03/02/14 520,00 0,00 00.01.0000 (0000) 28 147 04.123.1009 2.030 534 03/02/14 03/02/2014 28,80 0,00 28,80 03/02/14 28,80 0,00 00.01.0000 (0000) 043/2014 139 18.541.1020 2.133 535 03/02/14 03/02/2014 31,08 0,00 31,08 03/02/14 31,08 0,00 00.01.0000 (0000) 042/2014 111 04.122.1004 2.021 536 03/02/14 03/02/2014 80,00 0,00 80,00 03/02/14 80,00 0,00 00.01.0002 (0002) 023/2014 117 10.301.1014 2.065 537 03/02/14 03/02/2014 160,00 0,00 160,00 03/02/14 160,00 0,00 00.01.0002 (0002) 022/2014 107 10.301.1014 2.065 538 03/02/14 03/02/2014 80,00 0,00 80,00 03/02/14 80,00 0,00 00.01.0002 (0002) 021/2014 144 10.301.1014 2.065 539 03/02/14 03/02/2014 104,00 0,00 104,00 03/02/14 104,00 0,00 00.01.0000 (0000) 045/2014 94 15.451.1024 2.139 540 03/02/14 20/01/2014 10,59 0,00 10,59 03/02/14 0,00 10,59 00.01.0012 (0014) 36987 . 904949 154 10.301.1014 2.067 541 03/02/14 20/01/2014 10,59 0,00 10,59 03/02/14 0,00 10,59 00.01.0012 (0014) 36987 . 904748 154 10.301.1014 2.067 542 03/02/14 20/01/2014 40,00 0,00 40,00 03/02/14 0,00 40,00 00.01.0012 (0014) 36987 . 904947 154 10.301.1014 2.067 543 03/02/14 30/04/2014 44,18 0,00 44,18 03/02/14 0,00 44,18 00.01.0012 (0014) 36987 . 01/2014 148 10.301.1014 2.067 544 03/02/14 31/01/2014 1.079,99 0,00 1.079,99 03/02/14 0,00 1.079,99 00.01.0000 (0000) 23610 851154 036/2014 98 20.608.1022 2.128 462 3.3.90.36.15.00.00.00 2789 - DAGMAR OLIVEIRA QUEIROZ 545 03/02/14 31/01/2014 1.319,53 0,00 1.319,53 03/02/14 0,00 1.319,53 00.01.0000 (0000) 23610 851165 38 103 15.451.1024 2.139 546 03/02/14 31/01/2014 2.219,69 0,00 2.219,69 03/02/14 0,00 2.219,69 00.01.0000 (0000) 23610 851164 33 102 04.122.1004 2.021 547 03/02/14 30/01/2014 7.480,00 0,00 7.480,00 03/02/14 0,00 7.480,00 00.01.0000 (0000) 23610 851153 28 147 04.123.1009 2.030 515 3.3.90.39.05.00.00.00 4502 - JOÃO BATISTA DE CARVALHO - EI 40 3.3.90.39.99.00.00.00 5115 - SUELI ROSA DA COSTA 63 3.3.90.39.05.00.00.00 4298 - JOÃO ANTONIO TOSTI - ME 549 03/02/14 31/01/2014 1.787,86 0,00 1.787,86 03/02/14 0,00 1.787,86 00.01.0000 (0000) 23610 851159 0041/2014 110 04.122.1004 2.021 100 12.361.1011 2.046 39 3.3.90.36.15.00.00.00 6129 - SERGIO DOMINGOS DA SILVA 201 3.3.90.36.30.00.00.00 1901 - WILSA GOMES PAULO 201 3.3.90.36.99.00.00.00 3903 - ROMILDA FATIMA DE SOUZA 201 3.3.90.36.30.00.00.00 170 - OSMAR PAVARINE 514 3.3.90.36.06.00.00.00 976 - JOSE AILTON TONCHIS FLORÊNIO 210 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 210 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 210 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 210 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 39 3.3.90.36.15.00.00.00 6126 - ALCIMEIRE APARECIDA LUIZ DA SILVA 550 03/02/14 31/01/2014 957,70 0,00 957,70 03/02/14 0,00 957,70 00.01.0001 (0001) 23776 856536 019/2014 551 03/02/14 31/01/2014 765,00 0,00 765,00 03/02/14 0,00 765,00 00.01.0000 (0000) 23668 853965 028/2014 86 08.244.1016 2.088 552 03/02/14 31/01/2014 1.493,33 0,00 1.493,33 03/02/14 0,00 1.493,33 00.01.0000 (0000) 23610 851157 039/2014 95 18.541.1020 2.133 553 03/02/14 31/01/2014 292,56 0,00 292,56 03/02/14 0,00 292,56 00.01.0000 (0000) 23668 853972 033/2014 132 08.244.1016 2.088 589 3.3.90.32.99.00.00.00 6414 - GERSON ORLANDO DA SILVA 554 03/02/14 31/01/2014 581,22 0,00 581,22 03/02/14 0,00 581,22 00.01.0000 (0000) 23610 851155 037/2014 93 13.392.1025 2.147 555 03/02/14 31/01/2014 2.142,94 0,00 2.142,94 03/02/14 0,00 2.142,94 00.01.0000 (0000) 23610 851161 043/2014 139 18.541.1020 2.133 556 03/02/14 31/01/2014 2.171,06 0,00 2.171,06 03/02/14 0,00 2.171,06 00.01.0000 (0000) 23610 851160 042/2014 111 04.122.1004 2.021 538 3.3.90.36.15.00.00.00 2793 - SEBASTIANA LACERDA DOS SANTOS 408 3.3.90.36.15.00.00.00 3724 - MARIA DE LOURDES LEITE 39 3.3.90.36.15.00.00.00 6129 - SERGIO DOMINGOS DA SILVA 557 001/2014 03/02/14 31/01/2014 11.565,00 0,00 11.565,00 03/02/14 0,00 11.565,00 00.01.0029 (0029) 23668 853962 141 558 03/02/14 31/01/2014 610,76 0,00 610,76 03/02/14 0,00 610,76 00.01.0000 (0000) 23668 853969 030/2014 87 08.244.1016 2.103 101 08.244.1016 2.088 124 3.3.90.39.10.00.00.00 442 - DIOCESE DE SÃO LUIZ DE CACERES 302 3.3.90.39.99.00.00.00 6347 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO BRANC 408 3.3.90.36.15.00.00.00 2146 - ONILDA APARECIDA LEAL 328 3.3.50.41.00.00.00.00 2777 - LAC - LAR DE APOIO A CRIANÇA DE PONTES E LACERDA 302 3.3.90.39.05.00.00.00 5076 - LAR SANTA RITA DE CASSIA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 3/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 559 002/2014 03/02/14 31/01/2014 7.000,00 0,00 7.000,00 03/02/14 0,00 7.000,00 00.01.0029 (0029) 23668 853964 026/2014 88 08.244.1016 2.103 560 03/02/14 31/01/2014 1.051,68 0,00 1.051,68 03/02/14 0,00 1.051,68 00.01.0000 (0000) 23668 853970 031/2014 109 08.244.1016 2.088 561 03/02/14 31/01/2014 955,67 0,00 955,67 03/02/14 0,00 955,67 00.01.0000 (0000) 23610 851162 044/2014 122 04.122.1004 2.021 562 03/02/14 31/01/2014 420,00 0,00 420,00 03/02/14 0,00 420,00 00.01.0002 (0002) 36989 851292 023/2014 117 10.301.1014 2.065 563 03/02/14 31/01/2014 840,00 0,00 840,00 03/02/14 0,00 840,00 00.01.0002 (0002) 36989 851291 022/2014 107 10.301.1014 2.065 564 03/02/14 31/01/2014 420,00 0,00 420,00 03/02/14 0,00 420,00 00.01.0002 (0002) 36989 851290 021/2014 144 10.301.1014 2.065 565 03/02/14 30/01/2014 1.576,48 0,00 1.576,48 03/02/14 0,00 1.576,48 00.01.0002 (0002) 36989 851289 020/2014 91 10.301.1014 2.065 566 03/02/14 31/01/2014 546,00 0,00 546,00 03/02/14 0,00 546,00 00.01.0000 (0000) 23610 851163 045/2014 94 15.451.1024 2.139 567 03/02/14 02/01/2014 1.197,96 0,00 1.197,96 03/02/14 0,00 1.197,96 00.01.0029 (0029) 23668 853973 034/2014 128 08.243.1016 2.110 568 03/02/14 31/01/2014 316,58 0,00 316,58 03/02/14 0,00 316,58 00.01.0000 (0000) 23668 853966 029/2014 113 08.244.1016 2.088 569 03/02/14 31/01/2014 313,93 0,00 313,93 03/02/14 0,00 313,93 00.01.0000 (0000) 23668 853971 032/2014 118 08.244.1016 2.088 570 164/2014 03/02/14 22/01/2014 600,00 0,00 600,00 03/02/14 0,00 600,00 00.01.0013 (0014) 36992 37310 499 10.302.1014 2.076 571 03/02/14 03/02/2014 142,35 0,00 142,35 03/02/14 142,35 0,00 00.01.0000 (0000) 024/2014 201 04.122.1004 2.021 572 03/02/14 06/01/2014 747,35 0,00 747,35 03/02/14 0,00 747,35 00.01.0000 (0000) 23650 850648 024/2014 201 04.122.1004 2.021 573 03/02/14 03/02/2014 724,00 0,00 724,00 03/02/14 0,00 724,00 00.01.0000 (0000) 23650 850650 756 943 15.451.1024 2.139 574 03/02/14 03/02/2014 724,00 0,00 724,00 03/02/14 0,00 724,00 00.01.0000 (0000) 23650 850651 757 944 15.451.1024 2.139 575 03/02/14 03/02/2014 724,00 0,00 724,00 03/02/14 0,00 724,00 00.01.0000 (0000) 23650 850649 758 945 15.451.1024 2.139 576 03/02/14 03/02/2014 549,92 0,00 549,92 03/02/14 0,00 549,92 00.01.0012 (0014) 36990 . 02/2014 946 10.301.1014 2.068 577 802/2014 03/02/14 03/02/2014 200,00 0,00 200,00 03/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 0073 947 10.302.1014 2.076 578 803/2014 03/02/14 03/02/2014 200,00 0,00 200,00 03/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 0077 948 10.302.1014 2.076 579 799/2014 03/02/14 03/02/2014 200,00 0,00 200,00 03/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 0075 949 10.302.1014 2.076 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA SILVA 580 801/2014 03/02/14 03/02/2014 200,00 0,00 200,00 03/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 0076 950 10.302.1014 2.076 239 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE SOUZA 581 800/2014 03/02/14 03/02/2014 200,00 0,00 200,00 03/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 0074 951 10.302.1014 2.076 143 08.244.1016 2.088 92 04.122.1004 2.021 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA LIBORIO 589 3.3.90.32.99.00.00.00 6586 - NORBERTO GERCILIO CAIRES 39 3.3.90.36.15.00.00.00 3504 - IVONE FERRACINI GUIMARÃES . 582 03/02/14 31/01/2014 305,28 0,00 305,28 03/02/14 0,00 305,28 00.01.0000 (0000) 23668 853968 035/2014 583 03/02/14 30/01/2014 654,14 0,00 654,14 03/02/14 0,00 654,14 00.01.0000 (0000) 23610 851156 038/2014 584 798/2014 03/02/14 03/02/2014 200,00 0,00 200,00 03/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 078 953 10.302.1014 2.076 585 03/02/14 02/01/2014 349,21 0,00 349,21 03/02/14 0,00 349,21 00.01.0000 (0000) 23610 801 72 04.122.1002 0.001 586 03/02/14 31/01/2014 1.195,69 0,00 1.195,69 03/02/14 0,00 1.195,69 00.01.0000 (0000) 23610 851158 040/2014 97 13.392.1025 2.147 587 359/2014 03/02/14 03/02/2014 6,80 0,00 6,80 03/02/14 6,80 0,00 00.01.0000 (0000) 2855 640 26.782.1024 2.141 588 355/2014 03/02/14 03/02/2014 6,80 0,00 6,80 03/02/14 6,80 0,00 00.01.0000 (0000) 2857 642 26.782.1024 2.141 . 328 3.3.50.41.00.00.00.00 5508 - ASSOC. BENEF. CASA DE RECUP. TOQUE MÃO DO MESTRE 301 3.3.90.36.15.00.00.00 6091 - ROBERTO CARLOS RAVAGNANI 39 3.3.90.36.15.00.00.00 4578 - APARECIDO CUOGUI 201 3.3.90.36.30.00.00.00 1901 - WILSA GOMES PAULO 201 3.3.90.36.99.00.00.00 3903 - ROMILDA FATIMA DE SOUZA 201 3.3.90.36.30.00.00.00 170 - OSMAR PAVARINE 202 3.3.90.39.10.00.00.00 1325 - ANTONIO CESAR CASTILHO 514 3.3.90.36.06.00.00.00 976 - JOSE AILTON TONCHIS FLORÊNIO 365 3.3.90.36.15.00.00.00 2090 - LIRRIET ALVES DE FREITAS 589 3.3.90.32.99.00.00.00 6010 - JOCEMIR FERNANDES MORALES 589 3.3.90.32.99.00.00.00 6188 - ANTONIO VIEIRA DE JESUS 240 3.3.90.30.39.00.00.00 5052 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LDA 39 3.3.90.36.99.00.00.00 6686 - VANESSA DE SOUZA SILVEIRA 39 3.3.90.36.99.00.00.00 6686 - VANESSA DE SOUZA SILVEIRA 514 3.3.90.36.99.00.00.00 6086 - SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA 514 3.3.90.36.99.00.00.00 4377 - GERALDO BARCELOS RESENDE 514 3.3.90.36.99.00.00.00 809 - MARIA SILVANA DA SILVA 212 3.1.90.11.42.00.00.00 5856 - JACKSON MORAIS DA SILVA 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1375 - APARECIDO CARLOS DA SILVA 239 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA 239 3.3.90.14.01.00.00.00 5875 - MARCELO LAURENTINO DA SILVA 43 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 538 3.3.90.36.15.00.00.00 2733 - LUIZ INACIO DE CARVALHO 527 3.3.90.39.17.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 527 3.3.90.39.17.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 4/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 589 04/02/14 04/02/2014 40,00 0,00 40,00 04/02/14 40,00 0,00 00.01.0029 (0029) 9 137 08.243.1016 2.090 590 04/02/14 04/02/2014 325,00 0,00 325,00 04/02/14 325,00 0,00 00.01.0000 (0000) 5 142 04.122.1004 2.021 591 04/02/14 31/01/2014 4.675,00 0,00 4.675,00 04/02/14 0,00 4.675,00 00.01.0000 (0000) 23540 850620 5 142 04.122.1004 2.021 592 04/02/14 04/02/2014 7,61 0,00 7,61 04/02/14 0,00 7,61 00.01.0002 (0002) 36989 0210764678421 177 10.301.1014 2.065 593 04/02/14 02/01/2014 35,72 0,00 35,72 04/02/14 0,00 35,72 00.01.0000 (0000) 23668 01/2014 150 08.244.1016 2.088 595 04/02/14 02/01/2014 273,50 0,00 273,50 04/02/14 0,00 273,50 00.01.0000 (0000) 23605 01/2014 149 04.122.1004 2.021 596 04/02/14 02/01/2014 147,42 0,00 147,42 04/02/14 0,00 147,42 00.01.0000 (0000) 23605 01/2014 163 04.122.1004 2.021 597 897/2014 04/02/14 04/02/2014 200,00 0,00 200,00 04/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 0087 964 10.302.1014 2.076 598 899/2014 04/02/14 04/02/2014 200,00 0,00 200,00 04/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 0086 965 10.302.1014 2.076 600 898/2014 04/02/14 04/02/2014 200,00 0,00 200,00 04/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 0088 967 10.302.1014 2.076 239 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE SOUZA 601 900/2014 04/02/14 04/02/2014 200,00 0,00 200,00 04/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 0089 968 10.302.1014 2.076 602 911/2014 04/02/14 04/02/2014 802,00 0,00 802,00 04/02/14 0,00 802,00 00.01.0000 (0000) 23650 850652 0083 969 04.122.1004 2.149 239 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA 5 3.3.90.14.01.00.00.00 5147 - JOSE NOGUEIRA DE MENEZES FILHO 603 04/02/14 31/01/2014 7.429,83 0,00 7.429,83 04/02/14 0,00 7.429,83 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 680 04.122.1004 2.007 1 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. GABINETE DO PREFEITO 604 04/02/14 31/01/2014 3.613,60 0,00 3.613,60 04/02/14 0,00 3.613,60 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 681 04.122.1004 2.008 6 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. GABINETE VICE-PREFEITO 605 04/02/14 31/01/2014 24.788,41 0,00 24.788,41 04/02/14 0,00 24.788,41 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 682 04.122.1004 2.009 8 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. CHEFIA DE GABINETE 606 04/02/14 31/01/2014 1.358,77 0,00 1.358,77 04/02/14 0,00 1.358,77 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 683 04.122.1004 2.012 607 04/02/14 31/01/2014 9.571,29 0,00 9.571,29 04/02/14 0,00 9.571,29 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 684 04.124.1004 2.013 608 04/02/14 31/01/2014 15.521,70 0,00 15.521,70 04/02/14 0,00 15.521,70 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2013, 01/2014 685 04.122.1004 2.015 609 04/02/14 31/01/2014 4.060,28 0,00 4.060,28 04/02/14 0,00 4.060,28 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 686 04.131.1007 2.016 610 04/02/14 31/01/2014 5.652,05 0,00 5.652,05 04/02/14 0,00 5.652,05 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 687 04.122.1004 2.018 611 04/02/14 31/01/2014 2.548,46 0,00 2.548,46 04/02/14 0,00 2.548,46 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 688 04.122.1004 2.019 612 04/02/14 31/01/2014 45.290,81 0,00 45.290,81 04/02/14 0,00 45.290,81 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 689 04.122.1004 2.020 613 04/02/14 31/01/2014 10.585,87 0,00 10.585,87 04/02/14 0,00 10.585,87 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 690 04.122.1006 2.022 48 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE RECURSOS HUMANOS 614 04/02/14 31/01/2014 6.194,98 0,00 6.194,98 04/02/14 0,00 6.194,98 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 691 04.122.1004 2.025 615 04/02/14 31/01/2014 5.617,63 0,00 5.617,63 04/02/14 0,00 5.617,63 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 692 04.122.1009 2.028 616 04/02/14 31/01/2014 1.700,67 0,00 1.700,67 04/02/14 0,00 1.700,67 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 693 04.123.1009 2.029 617 04/02/14 31/01/2014 6.199,03 0,00 6.199,03 04/02/14 0,00 6.199,03 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 694 04.121.1010 2.031 618 04/02/14 31/01/2014 10.982,14 0,00 10.982,14 04/02/14 0,00 10.982,14 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 695 04.123.1009 2.033 619 04/02/14 31/01/2014 1.708,21 0,00 1.708,21 04/02/14 0,00 1.708,21 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 696 04.127.1009 2.035 52 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE PATRIMONIO E ALMOX 55 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE FAZENDA - GABINETE 58 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE FAZENDA - COORD. GERAL 67 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO 72 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE FINANÇAS E CONT. 77 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA . 356 3.3.90.39.05.00.00.00 6211 - C.R. DE SOUZA CAPRETZ-ME 40 3.3.90.39.05.00.00.00 3266 - K.K.G. DE SOUZA RODRIGUES 40 3.3.90.39.05.00.00.00 3266 - K.K.G. DE SOUZA RODRIGUES 202 3.3.90.39.58.00.00.00 213 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S/A 302 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 40 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 40 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA SILVA 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA LIBORIO 15 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 18 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL CONTROLADORIA INTERNA 21 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 24 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERALD E COMUNICAÇÃO 28 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE LICITAÇÕES E COMPRAS 31 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE 34 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COORD. GERAL s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 5/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 620 04/02/14 31/01/2014 26.039,29 0,00 26.039,29 04/02/14 0,00 26.039,29 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 697 04.129.1009 2.034 621 04/02/14 31/01/2014 4.779,87 0,00 4.779,87 04/02/14 0,00 4.779,87 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 698 27.812.1019 2.113 622 04/02/14 31/01/2014 2.938,69 0,00 2.938,69 04/02/14 0,00 2.938,69 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 699 27.812.1019 2.114 623 04/02/14 31/01/2014 2.523,87 0,00 2.523,87 04/02/14 0,00 2.523,87 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 700 27.812.1019 2.115 624 04/02/14 31/01/2014 2.067,31 0,00 2.067,31 04/02/14 0,00 2.067,31 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 701 18.541.1020 2.121 625 04/02/14 31/01/2014 5.483,57 0,00 5.483,57 04/02/14 0,00 5.483,57 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 702 23.695.1021 2.122 626 04/02/14 31/01/2014 4.681,03 0,00 4.681,03 04/02/14 0,00 4.681,03 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 703 20.608.1022 2.126 627 04/02/14 31/01/2014 7.278,78 0,00 7.278,78 04/02/14 0,00 7.278,78 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 704 20.608.1022 2.127 628 04/02/14 31/01/2014 10.074,69 0,00 10.074,69 04/02/14 0,00 10.074,69 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 705 20.608.1022 2.129 629 04/02/14 31/01/2014 2.969,72 0,00 2.969,72 04/02/14 0,00 2.969,72 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 706 20.605.1022 2.011 630 04/02/14 31/01/2014 783,64 0,00 783,64 04/02/14 0,00 783,64 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 707 23.691.1023 2.131 631 04/02/14 31/01/2014 1.502,50 0,00 1.502,50 04/02/14 0,00 1.502,50 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 708 23.691.1023 2.134 2014 01/2014 709 15.451.1024 2.135 710 15.451.1024 2.136 498 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE INFRA ESTRUTURA 509 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE SERVIÇOS URBANOS 508 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE SERVIÇOS URBANOS 632 04/02/14 31/01/2014 9.133,11 0,00 9.133,11 04/02/14 0,00 9.133,11 00.01.0000 (0000) 28382 81 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE GESTÃO FISCAL E TRIB. 370 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE DESPORTO - GABINETE 372 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE DESPORTO - COORD. GERAL 384 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE DESPORTO E LAZER 404 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORDE. GERAL DE MEIO AMBIENTE 442 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE MEIO AMBIENTE - COORD. DE TURISMO 449 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE FOMENTO A AGROP. GABINETE 452 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE FOMENTO A AGROP. 464 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE FOMENTO A AGROP 476 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE FOMENTO A AGRICULTURA 484 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE INDUSTRIA E COMERCIO 493 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE INDUSTRIA E COMERCIO 495 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE INFRA ESTRUTURA - GABINETE 633 04/02/14 31/01/2014 5.405,56 0,00 5.405,56 04/02/14 0,00 5.405,56 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 634 04/02/14 31/01/2014 68.304,22 0,00 68.304,22 04/02/14 0,00 68.304,22 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 711 15.451.1024 2.138 635 04/02/14 31/01/2014 6.078,21 0,00 6.078,21 04/02/14 0,00 6.078,21 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 712 15.451.1024 2.138 636 04/02/14 31/01/2014 36.819,94 0,00 36.819,94 04/02/14 0,00 36.819,94 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 713 26.782.1024 2.140 637 04/02/14 31/01/2014 3.141,10 0,00 3.141,10 04/02/14 0,00 3.141,10 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 714 13.392.1025 2.145 638 04/02/14 31/01/2014 7.096,02 0,00 7.096,02 04/02/14 0,00 7.096,02 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/20141 715 13.392.1025 2.146 639 04/02/14 31/01/2014 4.681,03 0,00 4.681,03 04/02/14 0,00 4.681,03 00.01.0001 (0001) 28382 2014 01/2014 716 12.361.1011 2.037 640 04/02/14 31/01/2014 3.276,46 0,00 3.276,46 04/02/14 0,00 3.276,46 00.01.0001 (0001) 28382 2014 01/2014 717 12.361.1011 2.038 641 04/02/14 31/01/2014 1.901,78 0,00 1.901,78 04/02/14 0,00 1.901,78 00.01.0001 (0001) 28382 2014 01/2014 718 12.361.1013 2.040 642 04/02/14 31/01/2014 16.965,01 0,00 16.965,01 04/02/14 0,00 16.965,01 00.01.0001 (0001) 28382 2014 01/2014 719 12.361.1013 2.045 643 04/02/14 31/01/2014 924,98 0,00 924,98 04/02/14 0,00 924,98 00.01.0001 (0001) 28382 2014 01/2014 720 12.361.1013 2.045 644 04/02/14 31/01/2014 10.821,13 0,00 10.821,13 04/02/14 0,00 10.821,13 00.01.0022 (0022) 28382 2014 01/2014 721 12.361.1013 2.047 134 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE TRANSPORTE ESCOLAR 645 04/02/14 31/01/2014 1.261,73 0,00 1.261,73 04/02/14 0,00 1.261,73 00.01.0022 (0022) 28382 2014 01/2014 722 12.361.1013 2.047 646 04/02/14 31/01/2014 7.658,27 0,00 7.658,27 04/02/14 0,00 7.658,27 00.01.0018 (0018) 28382 2014 01/2014 723 12.365.1012 2.049 647 04/02/14 31/01/2014 963,48 0,00 963,48 04/02/14 0,00 963,48 00.01.0018 (0018) 28382 2014 01/2014 724 12.365.1012 2.049 133 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE TRANSPORTE ESCOLAR 153 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 152 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 521 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE SERVIÇOS RURAIS 530 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE CULTURA - GABINETE 533 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE CULTURA 84 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE EDUCAÇÃO - GABINETE 86 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE EDUCAÇÃO - COORD. GERAL 109 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE EDUCAÇÃO - COORD. PEDAGOGICA 127 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE EDUCAÇÃO - COORD. ADMINISTRATIVA 592 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE EDUCAÇÃO - COORD. ADMINISTRATIVA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 6/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 648 04/02/14 31/01/2014 15.092,28 0,00 15.092,28 04/02/14 0,00 15.092,28 00.01.0019 (0019) 28382 2014 01/2014 725 12.361.1013 2.053 146 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 157 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 156 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 142 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 141 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 163 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SECRETARIA DE SAÚDE - GABINETE 167 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE SAÚDE COORD. GERAL 649 04/02/14 31/01/2014 15.785,83 0,00 15.785,83 04/02/14 0,00 15.785,83 00.01.0019 (0019) 28382 2014 01/2014 726 12.365.1012 2.050 650 04/02/14 31/01/2014 814,77 0,00 814,77 04/02/14 0,00 814,77 00.01.0019 (0019) 28382 2014 01/2014 727 12.365.1012 2.050 651 04/02/14 31/01/2014 25.182,65 0,00 25.182,65 04/02/14 0,00 25.182,65 00.01.0018 (0018) 28382 2014 01/2014 728 12.361.1013 2.052 652 04/02/14 31/01/2014 768,34 0,00 768,34 04/02/14 0,00 768,34 00.01.0018 (0018) 28382 2014 01/2014 729 12.361.1013 2.052 653 04/02/14 31/01/2014 4.730,45 0,00 4.730,45 04/02/14 0,00 4.730,45 00.01.0002 (0002) 28382 2014 01/2014 730 10.301.1014 2.055 654 04/02/14 31/01/2014 1.323,86 0,00 1.323,86 04/02/14 0,00 1.323,86 00.01.0002 (0002) 28382 2014 01/2014 731 10.301.1014 2.056 655 04/02/14 31/01/2014 10.425,88 0,00 10.425,88 04/02/14 0,00 10.425,88 00.01.0013 (0014) 28382 2014 01/2014 732 10.302.1014 2.060 656 04/02/14 31/01/2014 2.936,12 0,00 2.936,12 04/02/14 0,00 2.936,12 00.01.0012 (0014) 28382 2014 01/2014 733 10.301.1014 2.061 657 04/02/14 31/01/2014 1.726,74 0,00 1.726,74 04/02/14 0,00 1.726,74 00.01.0002 (0002) 28382 2014 01/2014 734 10.301.1014 2.062 658 04/02/14 31/01/2014 4.754,06 0,00 4.754,06 04/02/14 0,00 4.754,06 00.01.0014 (0014) 28382 2014 01/2014 735 10.304.1014 2.063 659 04/02/14 31/01/2014 2.156,31 0,00 2.156,31 04/02/14 0,00 2.156,31 00.01.0002 (0002) 28382 2014 01/2014 736 10.301.1014 2.064 194 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 660 04/02/14 31/01/2014 89.392,56 0,00 89.392,56 04/02/14 0,00 89.392,56 00.01.0012 (0014) 28382 2014 01/2014 737 10.301.1014 2.068 661 04/02/14 31/01/2014 56.330,53 0,00 56.330,53 04/02/14 0,00 56.330,53 00.01.0012 (0014) 28382 2014 01/2014 738 10.301.1014 2.066 212 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB 204 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROG. SAÚDE DA FAMILIA - PSF 662 04/02/14 31/01/2014 84.671,98 0,00 84.671,98 04/02/14 0,00 84.671,98 00.01.0012 (0014) 28382 2014 01/2014 739 10.301.1014 2.066 663 04/02/14 31/01/2014 90.246,76 0,00 90.246,76 04/02/14 0,00 90.246,76 00.01.0012 (0014) 28382 2014 01/2014 740 10.301.1014 2.070 664 04/02/14 31/01/2014 5.201,47 0,00 5.201,47 04/02/14 0,00 5.201,47 00.01.0012 (0014) 28382 2014 01/2014 741 10.301.1014 2.072 665 04/02/14 31/01/2014 8.220,60 0,00 8.220,60 04/02/14 0,00 8.220,60 00.01.0013 (0014) 28382 2014 01/2014 742 10.302.1014 2.074 666 04/02/14 31/01/2014 7.306,02 0,00 7.306,02 04/02/14 0,00 7.306,02 00.01.0013 (0014) 28382 2014 01/2014 743 10.302.1014 2.074 667 04/02/14 31/01/2014 8.282,74 0,00 8.282,74 04/02/14 0,00 8.282,74 00.01.0014 (0014) 28382 2014 01/2014 744 10.304.1014 2.078 668 04/02/14 31/01/2014 31.558,71 0,00 31.558,71 04/02/14 0,00 31.558,71 00.01.0014 (0014) 28382 2014 01/2014 745 10.305.1014 2.080 669 04/02/14 31/01/2014 1.626,42 0,00 1.626,42 04/02/14 0,00 1.626,42 00.01.0013 (0014) 28382 2014 01/2014 746 10.301.1014 2.036 192 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO - CEO 670 04/02/14 31/01/2014 4.681,03 0,00 4.681,03 04/02/14 0,00 4.681,03 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 747 08.244.1015 2.082 269 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE ASSIST. SOCIAL - GABINETE 671 04/02/14 31/01/2014 7.138,41 0,00 7.138,41 04/02/14 0,00 7.138,41 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 748 08.244.1015 2.083 672 04/02/14 31/01/2014 2.498,46 0,00 2.498,46 04/02/14 0,00 2.498,46 00.01.0029 (0029) 28382 2014 01/2014 749 08.244.1015 2.084 673 04/02/14 31/01/2014 1.045,21 0,00 1.045,21 04/02/14 0,00 1.045,21 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 750 08.244.1015 2.085 674 04/02/14 31/01/2014 1.937,68 0,00 1.937,68 04/02/14 0,00 1.937,68 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 751 08.244.1015 2.086 675 04/02/14 31/01/2014 17.429,48 0,00 17.429,48 04/02/14 0,00 17.429,48 00.01.0029 (0029) 28382 2014 01/2014 752 08.244.1016 2.087 271 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COORD. GERAL 274 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GESTÃO DE PROGRAMA SOCIAL 276 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. REDE SOCIAL BÁSICA 278 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE TRABALHO E CIDADANIA 297 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 676 04/02/14 31/01/2014 6.668,76 0,00 6.668,76 04/02/14 0,00 6.668,76 00.01.0029 (0029) 28382 2014 01/2014 753 08.244.1016 2.099 174 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DO C.E.M. 177 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA 180 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE TRANSPORTE DA SAÚDE 183 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DAS VIGILÂNCIAS 203 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. PROG. SAÚDE DA FAMILIA - PSF 219 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE PACS 223 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROGRAMA SAÚDE BUCAL 229 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROGRAMA CAPS 228 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. PROGRAMA CAPS 256 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 263 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 316 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO CRAS s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 7/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 677 04/02/14 31/01/2014 2.156,31 0,00 2.156,31 04/02/14 0,00 2.156,31 00.01.0029 (0029) 28382 2014 01/2014 754 08.244.1016 2.099 678 04/02/14 31/01/2014 5.237,17 0,00 5.237,17 04/02/14 0,00 5.237,17 00.01.0029 (0029) 28382 2014 01/2014 755 08.243.1016 2.089 679 04/02/14 31/01/2014 3.474,76 0,00 3.474,76 04/02/14 0,00 3.474,76 00.01.0029 (0029) 28382 2014 01/2014 756 08.243.1016 2.091 680 04/02/14 31/01/2014 4.020,79 0,00 4.020,79 04/02/14 0,00 4.020,79 00.01.0029 (0029) 28382 2014 01/2014 757 08.244.1016 2.093 681 04/02/14 31/01/2014 3.079,41 0,00 3.079,41 04/02/14 0,00 3.079,41 00.01.0029 (0029) 28382 2014 01/2014 758 08.244.1016 2.101 682 04/02/14 31/01/2014 3.653,71 0,00 3.653,71 04/02/14 0,00 3.653,71 00.01.0029 (0029) 28382 2014 01/2014 759 08.244.1016 2.104 683 04/02/14 31/01/2014 9.147,89 0,00 9.147,89 04/02/14 0,00 9.147,89 00.01.0029 (0029) 28382 2014 01/2014 760 08.243.1016 2.109 684 04/02/14 31/01/2014 2.021,73 0,00 2.021,73 04/02/14 0,00 2.021,73 00.01.0000 (0000) 28382 2014 02/2014 761 04.131.1007 2.016 685 04/02/14 31/01/2014 2.982,51 0,00 2.982,51 04/02/14 0,00 2.982,51 00.01.0000 (0000) 28382 2014 02/2014 762 04.122.1004 2.018 763 04.122.1004 2.020 315 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO CRAS 284 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 287 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM 304 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO CREAS 323 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT. DO PROJETO FLORIR 330 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT. ATIVIDADES DO SINE 360 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 24 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE COMUNICAÇÃO 28 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE LICITAÇÕES E COMPRAS 34 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COORD. GERAL 686 04/02/14 31/01/2014 2.684,84 0,00 2.684,84 04/02/14 0,00 2.684,84 00.01.0000 (0000) 28382 2014 02/2014 687 04/02/14 31/01/2014 2.541,46 0,00 2.541,46 04/02/14 0,00 2.541,46 00.01.0001 (0001) 28382 2014 02/2014 764 12.361.1013 2.040 688 04/02/14 31/01/2014 5.357,30 0,00 5.357,30 04/02/14 0,00 5.357,30 00.01.0019 (0019) 28382 2014 02/2014 765 12.361.1013 2.053 689 04/02/14 31/01/2014 2.797,24 0,00 2.797,24 04/02/14 0,00 2.797,24 00.01.0002 (0002) 28382 2014 02/2014 766 10.301.1014 2.056 767 10.304.1014 2.063 183 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. DAS VIGILÂNCIAS 212 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB 204 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. PROGRA SAÚDE DA FAMILIA - PSF 690 04/02/14 31/01/2014 3.092,64 0,00 3.092,64 04/02/14 0,00 3.092,64 00.01.0014 (0014) 28382 2014 02/2014 691 04/02/14 31/01/2014 5.967,01 0,00 5.967,01 04/02/14 0,00 5.967,01 00.01.0012 (0014) 28382 2014 02/2014 768 10.301.1014 2.068 692 04/02/14 31/01/2014 4.031,88 0,00 4.031,88 04/02/14 0,00 4.031,88 00.01.0012 (0014) 28382 2014 02/2014 769 10.301.1014 2.066 693 04/02/14 31/01/2014 2.883,23 0,00 2.883,23 04/02/14 0,00 2.883,23 00.01.0012 (0014) 28382 2014 02/2014 770 10.301.1014 2.070 694 04/02/14 31/01/2014 5.941,22 0,00 5.941,22 04/02/14 0,00 5.941,22 00.01.0000 (0000) 28382 2014 02/2014 771 08.244.1015 2.082 695 04/02/14 31/01/2014 1.378,43 0,00 1.378,43 04/02/14 0,00 1.378,43 00.01.0000 (0000) 28382 2014 02/2014 772 08.244.1015 2.086 696 04/02/14 31/01/2014 1.379,26 0,00 1.379,26 04/02/14 0,00 1.379,26 00.01.0029 (0029) 28382 2014 02/2014 773 08.243.1016 2.089 697 04/02/14 31/01/2014 2.755,83 0,00 2.755,83 04/02/14 0,00 2.755,83 00.01.0000 (0000) 28382 2014 02/2014 774 18.541.1020 2.121 698 04/02/14 31/01/2014 5.067,59 0,00 5.067,59 04/02/14 0,00 5.067,59 00.01.0000 (0000) 28382 2014 02/2014 775 20.608.1022 2.127 699 04/02/14 31/01/2014 1.745,16 0,00 1.745,16 04/02/14 0,00 1.745,16 00.01.0000 (0000) 28382 2014 02/2014 776 20.605.1022 2.011 700 04/02/14 31/01/2014 12.524,31 0,00 12.524,31 04/02/14 0,00 12.524,31 00.01.0000 (0000) 28382 2014 02/2014 777 15.451.1024 2.138 701 04/02/14 31/01/2014 8.328,41 0,00 8.328,41 04/02/14 0,00 8.328,41 00.01.0000 (0000) 28382 2014 02/2014 778 26.782.1024 2.140 702 04/02/14 31/01/2014 1.354,18 0,00 1.354,18 04/02/14 0,00 1.354,18 00.01.0000 (0000) 28382 2014 02/2014 779 13.392.1025 2.146 703 901/2014 04/02/14 04/02/2014 200,00 0,00 200,00 04/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 0091 966 10.302.1014 2.076 704 04/02/14 04/02/2014 4.521,00 0,00 4.521,00 04/02/14 0,00 4.521,00 00.01.0000 (0000) 23543 850950 824 971 04.122.1004 2.021 705 896/2014 04/02/14 04/02/2014 200,00 0,00 200,00 04/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 090 972 10.302.1014 2.076 . . 109 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE EDUCAÇÃO - COORD. PEDAGOGICA 146 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 167 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE SAÚDE COORD. GERAL 219 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. ATENTES COMUNIT. DE SAÚDE CAPS 269 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE ASSIST. SOCIAL - GABINETE 278 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE TRABALHO E CIDADANIA 284 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. MANUT. PROGRAMA PETI 404 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE MEIO AMBIENTE 452 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE FOMENTO A AGROP. 476 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE FOMENTO A AGRICULTURA 509 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE SERVIÇOS URBANOS 521 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE SERVIÇOS RURAIS 533 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE CULTURA 239 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 - WANDERLÚCIO MOYA DUARTE 40 3.3.90.39.99.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 239 3.3.90.14.01.00.00.00 5875 - MARCELO LAURENTINO DA SILVA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 8/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA . 836 204 04.122.1004 2.021 01/2014 149 04.122.1004 2.021 40 3.3.90.39.99.00.00.00 176 - A.M.M - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSES DE MUNICIPIOS 40 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 40 3.3.90.39.81.00.00.00 142 - BANCO SICREDI S/A 706 04/02/14 06/01/2014 1.206,49 0,00 1.206,49 04/02/14 0,00 1.206,49 00.01.0000 (0000) 23539 707 04/02/14 02/01/2014 258,97 0,00 258,97 04/02/14 0,00 258,97 00.01.0000 (0000) 23604 708 04/02/14 02/01/2014 16,80 0,00 16,80 04/02/14 0,00 16,80 00.01.0000 (0000) 32027 838 82 04.122.1004 2.021 709 05/02/14 05/02/2014 664,02 0,00 664,02 05/02/14 664,02 0,00 00.01.0000 (0000) 33 145 26.782.1024 2.141 710 05/02/14 05/02/2014 185,07 0,00 185,07 05/02/14 185,07 0,00 00.01.0000 (0000) 34 146 15.451.1024 2.139 711 279/2014 05/02/14 05/02/2014 26,67 0,00 26,67 05/02/14 26,67 0,00 00.01.0001 (0001) 1 594 12.361.1011 2.041 712 291/2014 05/02/14 05/02/2014 28,80 0,00 28,80 05/02/14 28,80 0,00 00.01.0000 (0000) 282 622 27.812.1019 2.116 713 05/02/14 05/02/2014 654,17 0,00 654,17 05/02/14 654,17 0,00 00.01.0001 (0001) 43 158 12.361.1013 2.048 714 05/02/14 05/02/2014 372,32 0,00 372,32 05/02/14 372,32 0,00 00.01.0001 (0001) 44 158 12.361.1013 2.048 715 05/02/14 02/01/2014 37,27 0,00 37,27 05/02/14 0,00 37,27 00.01.0000 (0000) 23668 01/2013 162 08.244.1016 2.088 716 877/2014 05/02/14 05/02/2014 400,00 0,00 400,00 05/02/14 0,00 400,00 00.01.0000 (0000) 23543 850955 0094 999 04.121.1010 2.032 717 878/2014 05/02/14 05/02/2014 400,00 0,00 400,00 05/02/14 0,00 400,00 00.01.0000 (0000) 23543 850954 0093 1000 04.122.1004 2.010 11 3.3.90.14.01.00.00.00 3495 - ITAMAR RODRIGUES BARBOSA 718 909/2014 05/02/14 05/02/2014 802,00 0,00 802,00 05/02/14 0,00 802,00 00.01.0000 (0000) 23543 850953 0092 1001 04.124.1004 2.014 719 967/2014 05/02/14 05/02/2014 860,00 0,00 860,00 05/02/14 0,00 860,00 00.01.0000 (0000) 23543 850957 95 1002 04.122.1004 2.010 20 3.3.90.14.01.00.00.00 5580 - FERNANDO COELHO BENICIO 11 3.3.90.14.01.00.00.00 803 - ALAN SILVIO ALVES FONSECA 720 05/02/14 13/01/2014 351,00 0,00 351,00 05/02/14 0,00 351,00 00.01.0000 (0000) 23542 859 721 921/2014 05/02/14 05/02/2014 1.204,00 0,00 1.204,00 05/02/14 0,00 1.204,00 00.01.0000 (0000) 23543 . 0084 1003 04.122.1004 2.148 722 920/2014 05/02/14 05/02/2014 400,00 0,00 400,00 05/02/14 0,00 400,00 00.01.0000 (0000) 23543 . 085 1004 04.122.1004 2.148 723 06/02/14 06/02/2014 338,83 0,00 338,83 06/02/14 338,83 0,00 00.01.0000 (0000) 047/2014 120 04.122.1004 2.021 724 06/02/14 06/02/2014 338,83 0,00 338,83 06/02/14 338,83 0,00 00.01.0000 (0000) 046/2014 119 04.122.1004 2.021 725 319/204 06/02/14 31/01/2014 170,00 0,00 170,00 06/02/14 0,00 170,00 00.01.0001 (0001) 23776 856538 10033309 664 12.361.1011 2.046 726 06/02/14 06/02/2014 1.242,79 0,00 1.242,79 06/02/14 0,00 1.242,79 00.01.0002 (0002) 36989 851353 01/2014 1024 10.301.1014 2.064 727 166/2014 06/02/14 31/01/2014 4.426,98 0,00 4.426,98 06/02/14 0,00 4.426,98 00.01.0029 (0029) 23668 853975 02/2014 166 08.244.1016 2.103 728 002/2014 06/02/14 31/01/2014 31.476,10 0,00 31.476,10 06/02/14 0,00 31.476,10 00.01.0001 (0001) 23776 856539 02/2014 167 12.367.1013 2.044 730 06/02/14 30/01/2014 3.846,94 0,00 3.846,94 06/02/14 0,00 3.846,94 00.01.0000 (0000) 23537 852527 047/2014 120 04.122.1004 2.021 731 06/02/14 31/01/2014 3.846,94 0,00 3.846,94 06/02/14 0,00 3.846,94 00.01.0000 (0000) 23650 850653 046/2014 119 04.122.1004 2.021 732 339/2014 06/02/14 06/02/2014 205,25 0,00 205,25 06/02/14 0,00 205,25 00.01.0000 (0000) 23668 853978 51032811 1023 08.244.1016 2.088 733 326/2014 06/02/14 03/02/2014 205,25 0,00 205,25 06/02/14 0,00 205,25 00.01.0000 (0000) 23668 853978 52044117 921 08.244.1016 2.088 . . 80 04.122.1004 2.021 527 3.3.90.39.12.00.00.00 6162 - JP CONSTRUTORA LTDA - ME 515 3.3.90.39.12.00.00.00 6162 - JP CONSTRUTORA LTDA - ME 94 3.3.90.39.16.00.00.00 6616 - BARROS & TEIXEIRA LTDA. - ME 377 3.3.90.39.99.00.00.00 4781 - CHARLIES SALES CARDOSO E CIA LTDA - ME (SPUMA LAV) 140 3.3.90.39.99.00.00.00 4786 - F. MOREIRA TRANSPORTE - ME 140 3.3.90.39.99.00.00.00 4786 - F. MOREIRA TRANSPORTE - ME 302 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 69 3.3.90.14.01.00.00.00 1085 - ELI DA SILVA FARIA 40 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 4 3.3.90.14.01.00.00.00 6065 - DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO 4 3.3.90.14.01.00.00.00 6072 - RODRIGO FONTANA OLIVEIRA DOS SANTOS 39 3.3.90.36.15.00.00.00 6349 - NOEMI MERLIN RODRIGUES MAJOR 39 3.3.90.36.15.00.00.00 322 - ELTON LUIZ MERLIN RODRIGUES 124 3.3.90.39.99.00.00.00 6644 - ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSIST. AOS CONDENADOS AP 195 3.1.90.11.99.00.00.00 6556 - ANDREIA ALVES MOREIRA SILVA 328 3.3.50.41.00.00.00.00 1234 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. - APAE 120 3.3.50.41.00.00.00.00 1234 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. - APAE 39 3.3.90.36.15.00.00.00 6349 - NOEMI MERLIN RODRIGUES MAJOR 39 3.3.90.36.15.00.00.00 322 - ELTON LUIZ MERLIN RODRIGUES 302 3.3.90.39.99.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-MT 302 3.3.90.39.99.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-MT s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 9/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 734 338/2014 06/02/14 03/02/2014 205,25 0,00 205,25 06/02/14 0,00 205,25 00.01.0000 (0000) 23668 853978 02/2014 923 08.244.1016 2.088 735 295/2014 06/02/14 30/01/2014 230,00 0,00 230,00 06/02/14 0,00 230,00 00.01.0001 (0001) 23776 856537 02/2014 651 12.361.1011 2.046 736 324/2014 06/02/14 03/02/2014 209,96 0,00 209,96 06/02/14 0,00 209,96 00.01.0012 (0014) 36989 851354 50765017 922 10.301.1014 2.069 737 17/2014 06/02/14 14/01/2014 3.650,00 0,00 3.650,00 06/02/14 0,00 3.650,00 00.01.0001 (0001) 23776 856541 7 271 12.361.1011 2.041 738 06/02/14 02/01/2014 9.110,64 0,00 9.110,64 06/02/14 0,00 9.110,64 00.01.0000 (0000) 23539 65 161 04.123.1009 2.030 739 06/02/14 06/01/2014 81.651,70 0,00 81.651,70 06/02/14 0,00 81.651,70 00.01.0000 (0000) 23539 475 206 15.451.1024 2.139 740 73/2014 06/02/14 16/01/2014 2.925,00 0,00 2.925,00 06/02/14 0,00 2.925,00 00.01.0000 (0000) 23610 851167 5466 337 27.812.1019 2.119 741 76/2014 06/02/14 20/01/2014 1.260,00 0,00 1.260,00 06/02/14 0,00 1.260,00 00.01.0000 (0000) 23610 851166 13165 477 04.122.1008 1.004 742 57/2014 06/02/14 16/01/2014 4.416,19 0,00 4.416,19 06/02/14 0,00 4.416,19 00.01.0002 (0002) 36989 851355 95 318 10.301.1014 2.065 743 35/2014 06/02/14 14/01/2014 57,84 0,00 57,84 06/02/14 0,00 57,84 00.01.0000 (0000) 23543 850959 55724 289 20.608.1022 2.128 744 18/2014 06/02/14 14/01/2014 69,30 0,00 69,30 06/02/14 0,00 69,30 00.01.0000 (0000) 23543 850959 55725 293 15.451.1024 2.139 513 3.3.90.30.21.00.00.00 71 - FAVORITO SUPERMERCADO LTDA 745 37/2014 06/02/14 14/01/2014 65,54 0,00 65,54 06/02/14 0,00 65,54 00.01.0000 (0000) 23543 850959 55726 288 20.608.1022 2.128 746 2/2014 06/02/14 14/01/2014 113,43 0,00 113,43 06/02/14 0,00 113,43 00.01.0000 (0000) 23543 850959 55572 294 26.782.1024 2.141 461 3.3.90.30.21.00.00.00 71 - FAVORITO SUPERMERCADO LTDA 525 3.3.90.30.20.00.00.00 71 - FAVORITO SUPERMERCADO LTDA 747 74/2014 06/02/14 14/01/2014 7.171,10 0,00 7.171,10 06/02/14 0,00 7.171,10 00.01.0000 (0000) 23577 853903 403 298 04.131.1007 2.017 748 14/2014 06/02/14 14/01/2014 494,00 0,00 494,00 06/02/14 0,00 494,00 00.01.0000 (0000) 23577 853906 516 299 20.608.1022 2.128 749 78/2014 06/02/14 20/01/2014 2.098,00 0,00 2.098,00 06/02/14 0,00 2.098,00 00.01.0017 (0014) 36989 851356 25172 478 10.301.1008 1.014 750 68/2014 06/02/14 17/01/2014 479,00 0,00 479,00 06/02/14 0,00 479,00 00.01.0014 (0014) 36989 851357 25136 420 10.305.1008 1.016 751 22/2014 06/02/14 14/01/2014 1.528,80 0,00 1.528,80 06/02/14 0,00 1.528,80 00.01.0001 (0001) 23776 856543 173 309 12.361.1013 2.048 752 06/02/14 28/01/2014 84,15 0,00 84,15 06/02/14 0,00 84,15 00.01.0000 (0000) 23543 850961 049 606 04.123.1009 2.030 1025 04.122.1004 2.020 66 3.3.90.93.02.00.00.00 4298 - JOÃO ANTONIO TOSTI - ME 35 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 76 4.6.90.71.00.00.00.00 . . 753 06/02/14 06/02/2014 1.959,04 0,00 1.959,04 06/02/14 0,00 1.959,04 00.01.0000 (0000) 23610 851169 01/2014 754 06/02/14 06/02/2014 2.302,74 0,00 2.302,74 06/02/14 0,00 2.302,74 00.01.0000 (0000) 23610 851170 01/2014 1026 28.843.1002 0.003 755 06/02/14 06/02/2014 1.202,88 0,00 1.202,88 06/02/14 0,00 1.202,88 00.01.0000 (0000) 23610 851170 01/2014 1027 28.843.1002 0.003 756 3/2014 06/02/14 14/01/2014 477,41 0,00 477,41 06/02/14 0,00 477,41 00.01.0000 (0000) 23577 853905 29104 295 26.782.1024 2.141 757 36/2014 06/02/14 14/01/2014 19,00 0,00 19,00 06/02/14 0,00 19,00 00.01.0000 (0000) 23577 853905 29141 290 20.608.1022 2.128 758 19/2014 06/02/14 14/01/2014 435,89 0,00 435,89 06/02/14 0,00 435,89 00.01.0000 (0000) 23577 853905 29181 292 15.451.1024 2.139 759 38/2014 06/02/14 14/01/2014 160,21 0,00 160,21 06/02/14 0,00 160,21 00.01.0000 (0000) 23577 853905 29182 287 20.608.1022 2.128 760 06/02/14 31/01/2014 1.046,44 0,00 1.046,44 06/02/14 0,00 1.046,44 00.01.0000 (0000) 23577 853904 048/2014 121 04.122.1004 2.021 302 3.3.90.39.99.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-MT 124 3.3.90.39.99.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-MT 218 3.3.90.39.99.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-MT 94 3.3.90.39.99.00.00.00 6341 - CARLOS HENRIQUE FERNANDES SILVA 05685691130 63 3.3.90.39.05.00.00.00 527 - ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. 515 3.3.90.39.05.00.00.00 6438 - IMPPACTO PRODUTOS E SERV. LTDA-ME 394 3.3.90.30.14.00.00.00 3291 - FIGUEIREDO LIMA & CIA LTDA-ME (A ESPORTIVA) 41 4.4.90.52.35.00.00.00 2538 - ENTECH INFORMATICA LTDA. 199 3.3.90.30.09.00.00.00 6006 - GMN FARMÁCIA E DROGARIA LTDA-ME 461 3.3.90.30.21.00.00.00 71 - FAVORITO SUPERMERCADO LTDA 27 3.3.90.39.05.00.00.00 517 - JOAO DIAS RAMOS -EPP (ASPLEMAT PUBLIC.. EMP.) 463 3.3.90.39.17.00.00.00 4888 - A.R.PAIXÃO & CIA LTDA-ME 188 4.4.90.52.42.00.00.00 3575 - MOVEIS ROMERA LTDA 262 4.4.90.52.33.00.00.00 3575 - MOVEIS ROMERA LTDA 140 3.3.90.39.99.00.00.00 6510 - RONY DOS SANTOS-ME 75 3.2.90.21.00.00.00.00 525 3.3.90.30.20.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 461 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 513 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 461 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 39 3.3.90.36.15.00.00.00 6350 - RAFAEL CUOGHI RODRIGUES s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 10/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 761 357/2014 07/02/14 07/02/2014 11,45 0,00 11,45 07/02/14 11,45 0,00 00.01.0000 (0000) 2895 641 26.782.1024 2.141 527 3.3.90.39.17.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 27 3.3.90.39.88.00.00.00 6480 - INVENT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. 202 3.3.90.39.99.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-MT 124 3.3.90.39.99.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-MT 208 3.3.90.30.21.00.00.00 4868 - MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 513 3.3.90.30.99.00.00.00 6712 - LUCINEIA BATISTA DA SILVA - ME 762 07/02/14 07/02/2014 410,72 0,00 410,72 07/02/14 410,72 0,00 00.01.0000 (0000) 1155 169 04.131.1007 2.017 763 353/2014 07/02/14 04/02/2014 230,00 0,00 230,00 07/02/14 0,00 230,00 00.01.0002 (0002) 36989 851360 4782476808 956 10.301.1014 2.065 764 281/2014 07/02/14 28/01/2014 223,25 0,00 223,25 07/02/14 0,00 223,25 00.01.0001 (0001) 23776 856546 800045175150 616 12.361.1011 2.046 765 106/2014 07/02/14 17/01/2014 1.087,84 0,00 1.087,84 07/02/14 0,00 1.087,84 00.01.0012 (0014) 36989 851362 4985 426 10.301.1014 2.067 766 144/2014 07/02/14 24/01/2014 3.600,00 0,00 3.600,00 07/02/14 0,00 3.600,00 00.01.0000 (0000) 23577 853910 155 532 15.451.1024 2.139 767 07/02/14 31/01/2014 250,00 0,00 250,00 07/02/14 0,00 250,00 00.01.0000 (0000) 23577 853911 47 129 04.122.1004 2.021 768 07/02/14 06/01/2014 1.500,00 0,00 1.500,00 07/02/14 0,00 1.500,00 00.01.0000 (0000) 23577 853913 18 205 26.782.1024 2.141 769 07/02/14 06/02/2014 1.533,33 0,00 1.533,33 07/02/14 0,00 1.533,33 00.01.0012 (0014) 36989 851358 0054 207 10.301.1014 2.067 770 23/2014 07/02/14 14/01/2014 11.526,17 0,00 11.526,17 07/02/14 0,00 11.526,17 00.01.0022 (0022) 23776 856545 1734 286 12.361.1013 2.042 771 07/02/14 31/01/2014 525,76 0,00 525,76 07/02/14 0,00 525,76 00.01.0029 (0029) 35803 10784 6 141 08.243.1016 2.090 772 55/2014 07/02/14 16/01/2014 1.295,00 0,00 1.295,00 07/02/14 0,00 1.295,00 00.01.0000 (0000) 23577 853907 19 410 15.451.1024 2.139 773 58/2014 07/02/14 16/01/2014 257,35 0,00 257,35 07/02/14 0,00 257,35 00.01.0013 (0014) 36992 . 665 320 10.302.1014 2.076 774 58/2014 07/02/14 16/01/2014 191,88 0,00 191,88 07/02/14 0,00 191,88 00.01.0013 (0014) 36992 . 663 320 10.302.1014 2.076 775 117/2014 07/02/14 21/01/2014 1.878,90 0,00 1.878,90 07/02/14 0,00 1.878,90 00.01.0013 (0014) 36992 . 4221 485 10.302.1014 2.076 776 40/2014 07/02/14 16/01/2014 1.887,80 0,00 1.887,80 07/02/14 0,00 1.887,80 00.01.0015 (0014) 36991 . 44124 336 10.303.1014 2.071 777 07/02/14 23/01/2014 685,98 0,00 685,98 07/02/14 0,00 685,98 00.01.0012 (0014) 36990 . 12/2013 508 10.301.1014 2.068 778 273/2014 07/02/14 28/01/2014 18.833,41 0,00 18.833,41 07/02/14 0,00 18.833,41 00.01.0000 (0000) 23539 853202 831 624 15.451.1024 2.139 779 273/2014 07/02/14 28/01/2014 11.178,80 0,00 11.178,80 07/02/14 0,00 11.178,80 00.01.0000 (0000) 23539 853202 836 624 15.451.1024 2.139 780 07/02/14 31/01/2014 3.277,50 0,00 3.277,50 07/02/14 0,00 3.277,50 00.01.0012 (0014) 36989 851359 125 112 10.301.1014 2.067 781 136/2014 07/02/14 29/01/2014 3.000,00 0,00 3.000,00 07/02/14 0,00 3.000,00 00.01.0000 (0000) 23577 853916 17 631 15.451.1024 2.142 782 07/02/14 07/02/2014 344,50 0,00 344,50 07/02/14 344,50 0,00 00.01.0000 (0000) 116 105 04.123.1009 2.030 63 3.3.90.39.11.00.00.00 278 - ACPI - ASSES., CONSUL., PLANEJ. E INFORMATICA LTDA 783 07/02/14 07/02/2014 260,00 0,00 260,00 07/02/14 260,00 0,00 00.01.0000 (0000) 117 104 04.122.1004 2.021 784 07/02/14 31/01/2014 4.955,50 0,00 4.955,50 07/02/14 0,00 4.955,50 00.01.0000 (0000) 23577 853914 116 105 04.123.1009 2.030 40 3.3.90.39.11.00.00.00 278 - ACPI - ASSES., CONSUL., PLANEJ. E INFORMATICA LTDA 63 3.3.90.39.11.00.00.00 278 - ACPI - ASSES., CONSUL., PLANEJ. E INFORMATICA LTDA 785 07/02/14 31/01/2014 3.740,00 0,00 3.740,00 07/02/14 0,00 3.740,00 00.01.0000 (0000) 23577 853914 117 104 04.122.1004 2.021 40 3.3.90.39.05.00.00.00 6298 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB-ME 527 3.3.90.39.05.00.00.00 6583 - SEBASTIAO LUIZ OJEDA 209 3.3.90.36.15.00.00.00 6711 - MARILENE MARIA MEURER 114 3.3.90.30.07.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 356 3.3.90.39.05.00.00.00 6491 - ADRIANA CLAUDINA BRIVIO SILVA MEI 515 3.3.90.39.99.00.00.00 5857 - ANTONIO DOS SANTOS 39614921153 243 3.3.90.39.50.00.00.00 1277 - CAMPOS & PINHO S/C LTDA 243 3.3.90.39.50.00.00.00 1277 - CAMPOS & PINHO S/C LTDA 240 3.3.90.30.01.00.00.00 6210 - RODOMAX COMERCIO DE COMB LTDA 254 3.3.90.30.09.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA 214 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 513 3.3.90.30.54.00.00.00 4271 - V L DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA ME 513 3.3.90.30.54.00.00.00 4271 - V L DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA ME 210 3.3.90.39.05.00.00.00 3965 - LEONICE BATISTA OLIVEIRA - ME 517 3.3.90.39.05.00.00.00 6709 - CLAUDEIR VITAL DE OLIVEIRA 51312905115 40 3.3.90.39.11.00.00.00 278 - ACPI - ASSES., CONSUL., PLANEJ. E INFORMATICA LTDA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 11/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 00.01.0001 (0001) 118 106 12.361.1011 2.046 3.740,00 00.01.0001 (0001) 23776 856544 118 106 12.361.1011 2.046 0,00 1.600,00 00.01.0029 (0029) 35805 027/2014 202 08.243.1016 2.094 0,00 678,00 00.01.0000 (0000) 23577 853908 13236 531 27.812.1019 2.116 375 3.3.90.30.16.00.00.00 2538 - ENTECH INFORMATICA LTDA. 07/02/14 0,00 1.700,00 00.01.0000 (0000) 23577 853908 13270 592 04.123.1008 1.005 14,66 07/02/14 0,00 14,66 00.01.0000 (0000) 23668 01/2014 162 08.244.1016 2.088 57 4.4.90.52.36.00.00.00 2538 - ENTECH INFORMATICA LTDA. 302 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 0,00 191,92 07/02/14 0,00 191,92 00.01.0000 (0000) 23605 02/2014 149 04.122.1004 2.021 4.665,61 0,00 4.665,61 07/02/14 0,00 4.665,61 00.01.0000 (0000) 23605 200,00 0,00 200,00 07/02/14 0,00 200,00 00.01.0012 (0014) 36987 07/02/2014 1.204,00 0,00 1.204,00 07/02/14 0,00 1.204,00 07/02/14 07/02/2014 400,00 0,00 400,00 07/02/14 0,00 797 976/2014 07/02/14 07/02/2014 250,00 0,00 250,00 07/02/14 798 976/2014 07/02/14 07/02/2014 250,00 0,00 250,00 799 111/2014 07/02/14 22/01/2014 95,00 0,00 800 07/02/14 31/01/2014 812,50 801 983/2014 07/02/14 07/02/2014 802 987/2014 07/02/14 803 982/2014 804 984/2014 786 07/02/14 07/02/2014 260,00 0,00 260,00 07/02/14 260,00 0,00 787 07/02/14 31/01/2014 3.740,00 0,00 3.740,00 07/02/14 0,00 788 07/02/14 31/01/2014 1.600,00 0,00 1.600,00 07/02/14 789 89/2014 07/02/14 24/01/2014 678,00 0,00 678,00 07/02/14 790 135/2014 07/02/14 27/01/2014 1.700,00 0,00 1.700,00 791 07/02/14 02/01/2014 14,66 0,00 792 07/02/14 02/01/2014 191,92 793 07/02/14 02/01/2014 794 981/2014 07/02/14 07/02/2014 795 1064/2014 07/02/14 796 1063/2014 . 494979210 178 04.122.1004 2.021 124 3.3.90.39.11.00.00.00 278 - ACPI - ASSES., CONSUL., PLANEJ. E INFORMATICA LTDA 124 3.3.90.39.11.00.00.00 278 - ACPI - ASSES., CONSUL., PLANEJ. E INFORMATICA LTDA 293 3.3.90.36.15.00.00.00 6659 - EDIVAN TÁVORA 40 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 40 3.3.90.39.58.00.00.00 2249 - OI MOVEL S/A 0102 1029 10.301.1014 2.067 00.01.0000 (0000) 23650 850654 0103 1030 04.122.1004 2.148 400,00 00.01.0000 (0000) 23650 850655 0104 1031 04.122.1004 2.148 0,00 250,00 00.01.0000 (0000) 23668 853979 1032 08.244.1016 2.088 07/02/14 0,00 250,00 00.01.0000 (0000) 23668 853979 1063, 1693, 6233, 930531 112, 2513, 293, 335, 521, 559/2014 95,00 07/02/14 0,00 95,00 00.01.0000 (0000) 23577 853912 57105 504 27.812.1019 2.116 0,00 812,50 07/02/14 0,00 812,50 00.01.0000 (0000) 23577 853915 0053 661 04.123.1009 2.030 200,00 0,00 200,00 07/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 097 1034 10.302.1014 2.076 07/02/2014 200,00 0,00 200,00 07/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 0101 1035 10.302.1014 2.076 239 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 - WANDERLÚCIO MOYA DUARTE 07/02/14 07/02/2014 200,00 0,00 200,00 07/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 100 1036 10.302.1014 2.076 239 3.3.90.14.01.00.00.00 5875 - MARCELO LAURENTINO DA SILVA 07/02/14 07/02/2014 200,00 0,00 200,00 07/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 0098 1037 10.302.1014 2.076 1038 10.302.1014 2.076 1039 10.302.1014 2.076 239 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE SOUZA 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA LIBORIO 239 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA . 1033 08.244.1016 2.088 805 985/2014 07/02/14 07/02/2014 200,00 0,00 200,00 07/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 0096 806 986/2014 07/02/14 07/02/2014 200,00 0,00 200,00 07/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 0099 807 375/2014 07/02/14 05/02/2014 118,00 0,00 118,00 07/02/14 0,00 118,00 00.01.0014 (0014) 36988 . 10018632 808 07/02/14 07/02/2014 724,00 0,00 724,00 07/02/14 0,00 724,00 00.01.0012 (0014) 36985 210126 02/2014 1040 10.301.1014 2.070 809 07/02/14 02/01/2014 162,39 0,00 162,39 07/02/14 0,00 162,39 00.01.0000 (0000) 23607 02/2013 72 04.122.1002 0.001 810 320/2014 07/02/14 07/02/2014 9,75 0,00 9,75 07/02/14 9,75 0,00 00.01.0000 (0000) 544 937 20.608.1022 2.128 811 327/2014 07/02/14 07/02/2014 5,57 0,00 5,57 07/02/14 5,57 0,00 00.01.0013 (0014) 2946 940 10.302.1014 2.076 812 07/02/14 07/02/2014 12,53 0,00 12,53 07/02/14 12,53 0,00 00.01.0000 (0000) 477 89 08.244.1016 2.088 979 10.305.1014 2.081 207 3.3.90.14.01.00.00.00 6636 - ELIZEU ALMEIDA DOS SANTOS PALL 4 3.3.90.14.01.00.00.00 6065 - DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO 4 3.3.90.14.01.00.00.00 6072 - RODRIGO FONTANA OLIVEIRA DOS SANTOS 300 3.3.90.30.99.00.00.00 265 - APARECIDA DO CARMO CARDOSO DA SILVA 302 3.3.90.39.99.00.00.00 265 - APARECIDA DO CARMO CARDOSO DA SILVA 375 3.3.90.30.99.00.00.00 350 - MOTOS MATO GROSSO LTDA (COMETA MOTOCENTER 66 3.3.90.93.02.00.00.00 6722 - CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA SILVA 268 3.3.90.39.99.00.00.00 6644 - ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSIST. AOS CONDENADOS AP 219 3.1.90.11.99.00.00.00 6760 - ELIZABETE PALMEIRAS DE SOUZA LEMOS 43 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 463 3.3.90.39.17.00.00.00 4888 - A.R.PAIXÃO & CIA LTDA-ME 243 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME 589 3.3.90.32.99.00.00.00 3788 - CENTRO VELATÓRIO E FUNERÁRIA SHEKINAH LTDA - ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 12/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 813 07/02/14 07/02/2014 83,70 0,00 83,70 07/02/14 83,70 0,00 00.01.0001 (0001) 1696 358 12.361.1011 2.041 814 10/02/14 10/02/2014 48,21 0,00 48,21 10/02/14 48,21 0,00 00.01.0012 (0014) 6077 179 10.301.1014 2.067 815 10/02/14 10/02/2014 222,62 0,00 222,62 10/02/14 222,62 0,00 00.01.0013 (0014) 6076 180 10.302.1014 2.076 816 131/2014 10/02/14 10/02/2014 0,78 0,00 0,78 10/02/14 0,78 0,00 00.01.0000 (0000) 1298 472 08.244.1016 2.088 817 226/2014 10/02/14 10/02/2014 199,50 0,00 199,50 10/02/14 199,50 0,00 00.01.0000 (0000) 3 479 04.122.1004 2.021 818 10/02/14 10/02/2014 29,47 0,00 29,47 10/02/14 29,47 0,00 00.01.0002 (0002) 02/2014 820 10/02/14 02/01/2014 177,29 0,00 177,29 10/02/14 0,00 177,29 00.01.0001 (0001) 23776 1402000285478 168 12.361.1011 2.041 302 3.3.90.39.99.00.00.00 4460 - A. BANIS & CIA LTDA - ME (COLLOR SERVICE) 40 3.3.90.39.05.00.00.00 1384 - JUSSEMAR REBULI PINTO 195 3.1.90.11.99.00.00.00 5016 - DAMARIS CRISTINA MACHADO CAMINOTTO 94 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 821 10/02/14 20/01/2014 84,35 0,00 84,35 10/02/14 0,00 84,35 00.01.0002 (0002) 36989 1402000266169 156 10.301.1014 2.065 202 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 822 10/02/14 02/01/2014 169,67 0,00 169,67 10/02/14 0,00 169,67 00.01.0000 (0000) 23604 01/2014 149 04.122.1004 2.021 823 226/2014 10/02/14 20/01/2014 3.790,50 0,00 3.790,50 10/02/14 0,00 3.790,50 00.01.0000 (0000) 23607 850160 3 479 04.122.1004 2.021 824 83/2014 10/02/14 17/01/2014 4.250,00 0,00 4.250,00 10/02/14 0,00 4.250,00 00.01.0000 (0000) 23607 850163 37272 432 26.782.1024 2.141 825 10/02/14 10/02/2014 3.068,31 0,00 3.068,31 10/02/14 0,00 3.068,31 00.01.0002 (0002) 36989 851363 02/2014 1102 10.301.1014 2.064 40 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 40 3.3.90.39.05.00.00.00 1384 - JUSSEMAR REBULI PINTO 525 3.3.90.30.25.00.00.00 1684 - DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA 195 3.1.90.11.99.00.00.00 5016 - DAMARIS CRISTINA MACHADO CAMINOTTO 826 10/02/14 10/02/2014 36,01 0,00 36,01 10/02/14 36,01 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1103 08.244.1016 2.099 316 3.1.90.11.99.00.00.00 6243 - FATIMA APARECIDA M. TOSTA DE OLIVEIRA 827 10/02/14 10/02/2014 3.143,61 0,00 3.143,61 10/02/14 0,00 3.143,61 00.01.0029 (0029) 23668 853982 02/2014 1103 08.244.1016 2.099 316 3.1.90.11.99.00.00.00 6243 - FATIMA APARECIDA M. TOSTA DE OLIVEIRA 828 1054/2014 10/02/14 10/02/2014 401,00 0,00 401,00 10/02/14 0,00 401,00 00.01.0000 (0000) 23607 850161 0109 1104 27.812.1019 2.116 374 3.3.90.14.01.00.00.00 6553 - WYLDO PEREIRA DA SILVA 829 1035/2014 10/02/14 10/02/2014 200,00 0,00 200,00 10/02/14 0,00 200,00 00.01.0000 (0000) 23668 853981 0107 1105 08.244.1016 2.088 830 1035/2014 10/02/14 10/02/2014 401,00 0,00 401,00 10/02/14 0,00 401,00 00.01.0000 (0000) 23668 853980 0106 1106 08.244.1016 2.088 299 3.3.90.14.01.00.00.00 1026 - DANIEL ALVES DE FREITAS 299 3.3.90.14.01.00.00.00 265 - APARECIDA DO CARMO CARDOSO DA SILVA 831 1041/2014 10/02/14 10/02/2014 430,00 0,00 430,00 10/02/14 0,00 430,00 00.01.0002 (0002) 36989 851364 0108 1107 10.301.1014 2.065 832 10/02/14 02/01/2014 13.280,73 0,00 13.280,73 10/02/14 0,00 13.280,73 00.01.0000 (0000) 23537 12/2013 72 04.122.1002 0.001 833 10/02/14 10/02/2014 970,00 0,00 970,00 10/02/14 0,00 970,00 00.01.0000 (0000) 23537 02/2014 1110 04.122.1004 2.010 834 10/02/14 10/02/2014 63,83 0,00 63,83 10/02/14 63,83 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1111 26.782.1024 2.140 835 10/02/14 10/02/2014 29,47 0,00 29,47 10/02/14 29,47 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1112 08.244.1016 2.093 838 10/02/14 10/02/2014 4.802,21 0,00 4.802,21 10/02/14 0,00 4.802,21 00.01.0000 (0000) 23607 850162 02/2014 1111 26.782.1024 2.140 839 10/02/14 10/02/2014 2.271,31 0,00 2.271,31 10/02/14 0,00 2.271,31 00.01.0029 (0029) 23668 853983 02/2014 1112 08.244.1016 2.093 840 10/02/14 10/02/2014 76,65 0,00 76,65 10/02/14 76,65 0,00 00.01.0002 (0002) 02/2014 1113 10.301.1014 2.064 841 10/02/14 10/02/2014 881,57 0,00 881,57 10/02/14 0,00 881,57 00.01.0002 (0002) 36989 851366 02/2014 1113 10.301.1014 2.064 194 3.1.90.04.00.00.00.00 6751 - LETHICIA DOMINGOS PAULO 842 10/02/14 10/02/2014 18,33 0,00 18,33 10/02/14 18,33 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1114 08.244.1016 2.087 843 10/02/14 10/02/2014 2.130,98 0,00 2.130,98 10/02/14 0,00 2.130,98 00.01.0029 (0029) 23668 853984 02/2014 1114 08.244.1016 2.087 844 10/02/14 02/01/2014 73,82 0,00 73,82 10/02/14 0,00 73,82 00.01.0000 (0000) 23603 12/2013 72 04.122.1002 0.001 845 10/02/14 31/01/2014 3.381,24 0,00 3.381,24 10/02/14 0,00 3.381,24 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 833 04.122.1004 2.007 297 3.1.90.11.99.00.00.00 5356 - ANNE DANIELLA BAIÃO SILVA 297 3.1.90.11.99.00.00.00 5356 - ANNE DANIELLA BAIÃO SILVA 43 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 2 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL . 1102 10.301.1014 2.064 94 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME 210 3.3.90.39.05.00.00.00 4917 - PAZ AMBIENTAL LTDA-EPP 243 3.3.90.39.05.00.00.00 4917 - PAZ AMBIENTAL LTDA-EPP 198 3.3.90.14.01.00.00.00 5898 - NAIRA GABRIELA VOLPATO 43 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 14 3.3.90.39.99.00.00.00 1275 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 521 3.1.90.11.99.00.00.00 6752 - SERGIO HUNGRIA DOS SANTOS 303 3.1.90.04.00.00.00.00 6370 - CECÍLIA JESUS DA CUNHA 521 3.1.90.11.99.00.00.00 6752 - SERGIO HUNGRIA DOS SANTOS 303 3.1.90.04.00.00.00.00 6370 - CECÍLIA JESUS DA CUNHA 194 3.1.90.04.00.00.00.00 6751 - LETHICIA DOMINGOS PAULO s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 13/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 846 10/02/14 31/01/2014 1.690,50 0,00 1.690,50 10/02/14 0,00 1.690,50 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 834 04.122.1004 2.008 847 10/02/14 31/01/2014 5.768,09 0,00 5.768,09 10/02/14 0,00 5.768,09 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 835 04.122.1004 2.009 848 10/02/14 31/01/2014 2.908,50 0,00 2.908,50 10/02/14 0,00 2.908,50 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 836 04.122.1004 2.015 849 10/02/14 31/01/2014 1.362,80 0,00 1.362,80 10/02/14 0,00 1.362,80 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 837 04.131.1007 2.016 850 10/02/14 31/01/2014 298,22 0,00 298,22 10/02/14 0,00 298,22 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 838 04.122.1004 2.018 851 10/02/14 31/01/2014 1.522,50 0,00 1.522,50 10/02/14 0,00 1.522,50 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 839 04.122.1004 2.019 852 10/02/14 31/01/2014 1.739,64 0,00 1.739,64 10/02/14 0,00 1.739,64 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 840 04.122.1004 2.020 853 10/02/14 31/01/2014 437,38 0,00 437,38 10/02/14 0,00 437,38 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 841 04.122.1004 2.025 854 10/02/14 31/01/2014 1.754,80 0,00 1.754,80 10/02/14 0,00 1.754,80 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 842 04.122.1009 2.028 855 10/02/14 31/01/2014 591,43 0,00 591,43 10/02/14 0,00 591,43 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 843 04.123.1009 2.029 856 10/02/14 31/01/2014 397,61 0,00 397,61 10/02/14 0,00 397,61 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 844 04.123.1009 2.033 857 10/02/14 31/01/2014 447,33 0,00 447,33 10/02/14 0,00 447,33 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 845 04.127.1009 2.035 858 10/02/14 31/01/2014 342,95 0,00 342,95 10/02/14 0,00 342,95 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 846 04.129.1009 2.034 859 10/02/14 31/01/2014 1.218,00 0,00 1.218,00 10/02/14 0,00 1.218,00 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 847 27.812.1019 2.113 860 10/02/14 31/01/2014 591,43 0,00 591,43 10/02/14 0,00 591,43 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 848 27.812.1019 2.114 861 10/02/14 31/01/2014 492,07 0,00 492,07 10/02/14 0,00 492,07 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 849 27.812.1019 2.115 862 10/02/14 31/01/2014 1.623,95 0,00 1.623,95 10/02/14 0,00 1.623,95 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 850 18.541.1020 2.120 863 10/02/14 31/01/2014 591,43 0,00 591,43 10/02/14 0,00 591,43 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 851 18.541.1020 2.121 864 10/02/14 31/01/2014 536,80 0,00 536,80 10/02/14 0,00 536,80 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 852 23.695.1021 2.122 865 10/02/14 31/01/2014 1.218,00 0,00 1.218,00 10/02/14 0,00 1.218,00 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 853 20.608.1022 2.126 866 10/02/14 31/01/2014 658,07 0,00 658,07 10/02/14 0,00 658,07 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 854 20.608.1022 2.127 867 10/02/14 31/01/2014 536,80 0,00 536,80 10/02/14 0,00 536,80 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 855 20.608.1022 2.129 7 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 9 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 22 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 25 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 32 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 35 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 53 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 56 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 59 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 73 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 78 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 82 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 371 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 373 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 385 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 399 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 405 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 443 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 450 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 453 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 597 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 14/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 868 10/02/14 31/01/2014 618,31 0,00 618,31 10/02/14 0,00 618,31 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 856 23.691.1023 2.131 869 10/02/14 31/01/2014 342,95 0,00 342,95 10/02/14 0,00 342,95 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 857 23.691.1023 2.134 870 10/02/14 31/01/2014 1.784,62 0,00 1.784,62 10/02/14 0,00 1.784,62 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 858 15.451.1024 2.135 871 10/02/14 31/01/2014 894,67 0,00 894,67 10/02/14 0,00 894,67 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 859 15.451.1024 2.136 872 10/02/14 31/01/2014 939,40 0,00 939,40 10/02/14 0,00 939,40 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 860 15.451.1024 2.138 873 10/02/14 31/01/2014 1.499,15 0,00 1.499,15 10/02/14 0,00 1.499,15 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 861 15.451.1024 2.138 874 10/02/14 31/01/2014 69,58 0,00 69,58 10/02/14 0,00 69,58 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 862 26.782.1024 2.140 875 10/02/14 31/01/2014 889,65 0,00 889,65 10/02/14 0,00 889,65 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 863 26.782.1024 2.140 876 10/02/14 31/01/2014 1.218,00 0,00 1.218,00 10/02/14 0,00 1.218,00 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 864 13.392.1025 2.145 877 10/02/14 31/01/2014 969,18 0,00 969,18 10/02/14 0,00 969,18 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 865 13.392.1025 2.146 878 10/02/14 31/01/2014 1.218,05 0,00 1.218,05 10/02/14 0,00 1.218,05 00.01.0001 (0001) 28382 01/2014 866 12.361.1011 2.037 879 10/02/14 31/01/2014 1.038,76 0,00 1.038,76 10/02/14 0,00 1.038,76 00.01.0001 (0001) 28382 01/2014 867 12.361.1011 2.038 880 10/02/14 31/01/2014 528,44 0,00 528,44 10/02/14 0,00 528,44 00.01.0001 (0001) 28382 01/2014 868 12.361.1013 2.045 881 10/02/14 31/01/2014 298,22 0,00 298,22 10/02/14 0,00 298,22 00.01.0001 (0001) 28382 01/2014 869 12.361.1013 2.045 882 10/02/14 31/01/2014 291,16 0,00 291,16 10/02/14 0,00 291,16 00.01.0022 (0022) 28382 01/2014 870 12.361.1013 2.047 883 10/02/14 31/01/2014 219,92 0,00 219,92 10/02/14 0,00 219,92 00.01.0018 (0018) 28382 01/2014 871 12.365.1012 2.049 884 10/02/14 31/01/2014 161,36 0,00 161,36 10/02/14 0,00 161,36 00.01.0019 (0019) 28382 01/2014 872 12.365.1012 2.050 885 10/02/14 31/01/2014 415,47 0,00 415,47 10/02/14 0,00 415,47 00.01.0018 (0018) 28382 01/2014 873 12.361.1013 2.052 886 10/02/14 31/01/2014 1.218,07 0,00 1.218,07 10/02/14 0,00 1.218,07 00.01.0002 (0002) 28382 01/2014 874 10.301.1014 2.055 887 10/02/14 31/01/2014 1.928,43 0,00 1.928,43 10/02/14 0,00 1.928,43 00.01.0013 (0014) 28382 01/2014 875 10.302.1014 2.060 888 10/02/14 31/01/2014 447,33 0,00 447,33 10/02/14 0,00 447,33 00.01.0002 (0002) 28382 01/2014 876 10.301.1014 2.062 889 10/02/14 31/01/2014 969,76 0,00 969,76 10/02/14 0,00 969,76 00.01.0014 (0014) 28382 01/2014 877 10.304.1014 2.063 485 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 494 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 496 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 499 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 510 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 510 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 522 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 522 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 531 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 534 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 593 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 87 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 128 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 128 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 135 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 154 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 158 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 143 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 164 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 175 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 181 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 184 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 15/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 890 10/02/14 31/01/2014 515,83 0,00 515,83 10/02/14 0,00 515,83 00.01.0002 (0002) 28382 01/2014 878 10.301.1014 2.064 891 10/02/14 31/01/2014 1.370,07 0,00 1.370,07 10/02/14 0,00 1.370,07 00.01.0012 (0014) 28382 01/2014 879 10.301.1014 2.068 892 10/02/14 31/01/2014 20.657,17 0,00 20.657,17 10/02/14 0,00 20.657,17 00.01.0012 (0014) 28382 01/2014 880 10.301.1014 2.066 893 10/02/14 31/01/2014 124,25 0,00 124,25 10/02/14 0,00 124,25 00.01.0013 (0014) 28382 01/2014 881 10.302.1014 2.074 894 10/02/14 31/01/2014 1.733,31 0,00 1.733,31 10/02/14 0,00 1.733,31 00.01.0013 (0014) 28382 01/2014 882 10.302.1014 2.074 895 10/02/14 31/01/2014 697,89 0,00 697,89 10/02/14 0,00 697,89 00.01.0014 (0014) 28382 01/2014 883 10.304.1014 2.078 896 10/02/14 31/01/2014 272,05 0,00 272,05 10/02/14 0,00 272,05 00.01.0014 (0014) 28382 01/2014 884 10.305.1014 2.080 897 10/02/14 31/01/2014 1.218,10 0,00 1.218,10 10/02/14 0,00 1.218,10 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 885 08.244.1015 2.082 898 10/02/14 31/01/2014 671,00 0,00 671,00 10/02/14 0,00 671,00 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 886 08.244.1015 2.083 899 10/02/14 31/01/2014 576,56 0,00 576,56 10/02/14 0,00 576,56 00.01.0029 (0029) 28382 01/2014 887 08.244.1015 2.084 900 10/02/14 31/01/2014 238,57 0,00 238,57 10/02/14 0,00 238,57 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 888 08.244.1015 2.085 901 10/02/14 31/01/2014 528,84 0,00 528,84 10/02/14 0,00 528,84 00.01.0000 (0000) 28382 01/2014 889 08.244.1015 2.086 902 10/02/14 31/01/2014 298,22 0,00 298,22 10/02/14 0,00 298,22 00.01.0029 (0029) 28382 01/2014 890 08.244.1016 2.099 903 10/02/14 31/01/2014 515,83 0,00 515,83 10/02/14 0,00 515,83 00.01.0029 (0029) 28382 01/2014 891 08.244.1016 2.099 904 10/02/14 31/01/2014 397,61 0,00 397,61 10/02/14 0,00 397,61 00.01.0029 (0029) 28382 01/2014 892 08.243.1016 2.089 905 10/02/14 31/01/2014 397,61 0,00 397,61 10/02/14 0,00 397,61 00.01.0029 (0029) 28382 01/2014 893 08.243.1016 2.091 906 10/02/14 31/01/2014 814,06 0,00 814,06 10/02/14 0,00 814,06 00.01.0029 (0029) 28382 01/2014 894 08.244.1016 2.093 907 10/02/14 31/01/2014 397,61 0,00 397,61 10/02/14 0,00 397,61 00.01.0029 (0029) 28382 01/2014 895 08.241.1017 2.095 908 10/02/14 31/01/2014 298,22 0,00 298,22 10/02/14 0,00 298,22 00.01.0029 (0029) 28382 01/2014 896 08.244.1016 2.104 909 10/02/14 31/01/2014 2.415,61 0,00 2.415,61 10/02/14 0,00 2.415,61 00.01.0029 (0029) 28382 01/2014 897 08.243.1016 2.109 910 10/02/14 31/01/2014 636,70 0,00 636,70 10/02/14 0,00 636,70 00.01.0029 (0029) 28382 01/2014 898 08.244.1016 2.087 911 59/2014 11/02/14 11/02/2014 6,60 0,00 6,60 11/02/14 6,60 0,00 00.01.0012 (0014) 1080 339 10.301.1014 2.067 196 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 213 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 205 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 230 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 230 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 594 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 595 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 270 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 272 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 275 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 277 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 279 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 317 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 317 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 285 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 288 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 305 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 281 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 331 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 361 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 596 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 210 3.3.90.39.99.00.00.00 3327 - R. M. DAS NEVES (MARQUES COMUNICAÇÃO VISUAL) s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 16/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 912 11/02/14 11/02/2014 21.378,65 0,00 21.378,65 11/02/14 0,00 21.378,65 00.01.0000 (0000) 23537 852538 21268 1133 04.123.1009 2.030 913 1095/2014 11/02/14 11/02/2014 301,00 0,00 301,00 11/02/14 0,00 301,00 00.01.0000 (0000) 23607 850166 110 1116 27.812.1019 2.116 914 269/2014 11/02/14 29/01/2014 76,00 0,00 76,00 11/02/14 0,00 76,00 00.01.0000 (0000) 23539 853207 2608 632 27.812.1019 2.116 63 3.3.90.39.99.00.00.00 34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 374 3.3.90.14.01.00.00.00 6277 - GEOVANI ABRANTES DE SOUZA 377 3.3.90.39.19.00.00.00 869 - ERIK MOTOS LTDA-ME 915 270/2014 11/02/14 29/01/2014 470,00 0,00 470,00 11/02/14 0,00 470,00 00.01.0000 (0000) 23539 853207 1245 633 27.812.1019 2.116 375 3.3.90.30.39.00.00.00 869 - ERIK MOTOS LTDA-ME 916 88/2014 11/02/14 17/01/2014 382,50 0,00 382,50 11/02/14 0,00 382,50 00.01.0000 (0000) 23539 853206 1005 442 15.451.1024 2.139 917 96/2014 11/02/14 16/01/2014 390,06 0,00 390,06 11/02/14 0,00 390,06 00.01.0000 (0000) 23539 853209 55808 322 04.122.1004 2.021 918 125/2014 11/02/14 20/01/2014 281,63 0,00 281,63 11/02/14 0,00 281,63 00.01.0000 (0000) 23668 853988 55844 471 08.244.1016 2.088 920 181/2014 11/02/14 22/01/2014 2.022,34 0,00 2.022,34 11/02/14 0,00 2.022,34 00.01.0000 (0000) 23577 853918 178 506 13.392.1025 2.147 921 145/2014 11/02/14 22/01/2014 666,41 0,00 666,41 11/02/14 0,00 666,41 00.01.0000 (0000) 23577 853918 373 507 13.392.1025 2.147 922 91/2014 11/02/14 17/01/2014 288,00 0,00 288,00 11/02/14 0,00 288,00 00.01.0000 (0000) 23539 853212 1879 443 20.608.1022 2.128 515 3.3.90.39.41.00.00.00 3652 - E. R. REMEDI (PLENO SABOR) 38 3.3.90.30.21.00.00.00 71 - FAVORITO SUPERMERCADO LTDA 300 3.3.90.30.21.00.00.00 71 - FAVORITO SUPERMERCADO LTDA 537 3.3.90.30.99.00.00.00 5600 - NEW TECH REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME 539 3.3.90.39.05.00.00.00 5600 - NEW TECH REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME 463 3.3.90.39.41.00.00.00 1014 - SHIRLEY F. C. RODRIGUES & CIA. LTDA. 923 11/02/14 02/01/2014 613,90 0,00 613,90 11/02/14 0,00 613,90 00.01.0000 (0000) 23668 853987 472 89 08.244.1016 2.088 924 11/02/14 02/01/2014 613,90 0,00 613,90 11/02/14 0,00 613,90 00.01.0000 (0000) 23668 853987 473 89 08.244.1016 2.088 925 11/02/14 02/01/2014 613,90 0,00 613,90 11/02/14 0,00 613,90 00.01.0000 (0000) 23668 853987 474 89 08.244.1016 2.088 926 11/02/14 21/01/2014 19,20 0,00 19,20 11/02/14 0,00 19,20 00.01.0000 (0000) 23537 852537 0057 484 04.123.1009 2.030 927 196/2014 11/02/14 22/01/2014 7.000,00 0,00 7.000,00 11/02/14 0,00 7.000,00 00.01.0000 (0000) 23577 853923 150 497 15.451.1024 2.139 459 08.244.1016 2.088 589 3.3.90.32.99.00.00.00 3788 - CENTRO VELATÓRIO E FUNERÁRIA SHEKINAH LTDA - ME 589 3.3.90.32.99.00.00.00 3788 - CENTRO VELATÓRIO E FUNERÁRIA SHEKINAH LTDA - ME 589 3.3.90.32.99.00.00.00 3788 - CENTRO VELATÓRIO E FUNERÁRIA SHEKINAH LTDA - ME 66 3.3.90.93.02.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 513 3.3.90.30.54.00.00.00 6228 - FRONT TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA - EPP 300 3.3.90.30.99.00.00.00 5770 - AKDD ELET E PAP COM E REP DE SERVIÇOS LTDA ME 38 3.3.90.30.21.00.00.00 5467 - ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 928 127/2014 11/02/14 20/01/2014 3.360,00 0,00 3.360,00 11/02/14 0,00 3.360,00 00.01.0000 (0000) 23668 851372 1419 929 100/2014 11/02/14 16/01/2014 454,52 0,00 454,52 11/02/14 0,00 454,52 00.01.0000 (0000) 23539 853205 3748 323 04.122.1004 2.021 930 61/2014 11/02/14 16/01/2014 396,00 0,00 396,00 11/02/14 0,00 396,00 00.01.0002 (0002) 36989 851367 3749 351 10.301.1014 2.065 931 11/02/14 02/01/2014 19.877,78 0,00 19.877,78 11/02/14 0,00 19.877,78 00.01.0000 (0000) 23537 852536 1132 169 04.131.1007 2.017 932 11/02/14 31/01/2014 633,68 0,00 633,68 11/02/14 0,00 633,68 00.01.0000 (0000) 23539 853208 064 116 04.122.1004 2.010 933 147/2014 11/02/14 24/01/2014 6.790,00 0,00 6.790,00 11/02/14 0,00 6.790,00 00.01.0000 (0000) 23577 853922 3050 533 15.451.1024 2.139 513 3.3.90.30.25.00.00.00 4209 - NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 934 85/2014 11/02/14 17/01/2014 2.146,50 0,00 2.146,50 11/02/14 0,00 2.146,50 00.01.0000 (0000) 23577 853921 4601 434 26.782.1024 2.141 935 82/2014 11/02/14 17/01/2014 7.400,00 0,00 7.400,00 11/02/14 0,00 7.400,00 00.01.0000 (0000) 23577 853921 4602 431 26.782.1024 2.141 525 3.3.90.30.25.00.00.00 842 - TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA 525 3.3.90.30.25.00.00.00 842 - TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA 936 124/2014 11/02/14 20/01/2014 305,24 0,00 305,24 11/02/14 0,00 305,24 00.01.0000 (0000) 23668 853989 4984 470 08.244.1016 2.088 300 3.3.90.30.21.00.00.00 4868 - MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 937 84/2014 11/02/14 17/01/2014 3.740,00 0,00 3.740,00 11/02/14 0,00 3.740,00 00.01.0000 (0000) 23577 853920 2454 433 26.782.1024 2.141 938 99/2014 11/02/14 17/01/2014 725,76 0,00 725,76 11/02/14 0,00 725,76 00.01.0000 (0000) 23603 851086 4981 428 04.122.1004 2.021 525 3.3.90.30.25.00.00.00 6339 - NT COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA-ME 38 3.3.90.30.21.00.00.00 4868 - MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 199 3.3.90.30.99.00.00.00 5467 - ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 27 3.3.90.39.88.00.00.00 6480 - INVENT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. 14 3.3.90.39.05.00.00.00 4707 - FAÇA WEB SITES LTDA ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 17/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 939 20/2014 11/02/14 14/01/2014 244,64 0,00 244,64 11/02/14 0,00 244,64 00.01.0000 (0000) 23603 851086 4982 291 15.451.1024 2.139 940 27/2014 11/02/14 16/01/2014 930,00 0,00 930,00 11/02/14 0,00 930,00 00.01.0012 (0014) 36989 851373 44149 346 10.301.1014 2.067 941 56/2014 11/02/14 16/01/2014 9.461,56 0,00 9.461,56 11/02/14 0,00 9.461,56 00.01.0012 (0014) 36989 851373 44229 338 10.301.1014 2.067 942 56/2014 11/02/14 16/01/2014 679,44 0,00 679,44 11/02/14 0,00 679,44 00.01.0012 (0014) 36989 851373 44284 338 10.301.1014 2.067 943 27/2014 11/02/14 16/01/2014 1.250,00 0,00 1.250,00 11/02/14 0,00 1.250,00 00.01.0012 (0014) 36989 851373 44314 346 10.301.1014 2.067 944 101/2014 11/02/14 17/01/2014 3.875,00 0,00 3.875,00 11/02/14 0,00 3.875,00 00.01.0000 (0000) 23577 853919 1307 430 27.812.1019 2.119 945 69/2014 11/02/14 14/01/2014 107,10 0,00 107,10 11/02/14 0,00 107,10 00.01.0029 (0029) 23620 711 1735 300 08.244.1016 2.102 946 65/2014 11/02/14 14/01/2014 89,25 0,00 89,25 11/02/14 0,00 89,25 00.01.0029 (0029) 23668 853985 1738 303 08.243.1016 2.110 947 63/2014 11/02/14 14/01/2014 352,85 0,00 352,85 11/02/14 0,00 352,85 00.01.0000 (0000) 23668 853985 1740 306 08.244.1016 2.088 948 62/2014 11/02/14 14/01/2014 446,00 0,00 446,00 11/02/14 0,00 446,00 00.01.0029 (0029) 23668 853985 1741 307 08.243.1016 2.090 949 126/2014 11/02/14 11/02/2014 43,50 0,00 43,50 11/02/14 0,00 43,50 00.01.0029 (0029) 23668 853985 001 473 08.241.1017 2.096 950 86/2014 11/02/14 17/01/2014 703,38 0,00 703,38 11/02/14 0,00 703,38 00.01.0000 (0000) 23607 850165 1742 436 15.451.1024 2.139 951 93/2014 11/02/14 17/01/2014 82,88 0,00 82,88 11/02/14 0,00 82,88 00.01.0000 (0000) 23607 850165 1744 435 20.608.1022 2.128 952 29/2014 11/02/14 14/01/2014 82,88 0,00 82,88 11/02/14 0,00 82,88 00.01.0000 (0000) 23607 850165 1752 305 13.392.1025 2.147 953 92/2014 11/02/14 17/01/2014 4.226,00 0,00 4.226,00 11/02/14 0,00 4.226,00 00.01.0000 (0000) 23603 851084 226142 444 20.608.1022 2.128 954 132/2014 11/02/14 30/01/2014 4.485,00 0,00 4.485,00 11/02/14 0,00 4.485,00 00.01.0001 (0001) 23776 856548 654 653 12.361.1011 2.041 955 283/2014 11/02/14 31/01/2014 200,00 0,00 200,00 11/02/14 0,00 200,00 00.01.0000 (0000) 40668 850014 1 675 08.244.1016 2.088 956 420/2014 11/02/14 07/02/2014 1.457,92 0,00 1.457,92 11/02/14 0,00 1.457,92 00.01.0001 (0001) 23776 856547 02/2014 957 197/2014 11/02/14 31/01/2014 1.413,60 0,00 1.413,60 11/02/14 0,00 1.413,60 00.01.0012 (0014) 36989 851371 1119 676 10.301.1014 2.067 958 97/2014 11/02/14 16/01/2014 1.467,43 0,00 1.467,43 11/02/14 0,00 1.467,43 00.01.0000 (0000) 23577 853917 29245 321 04.122.1004 2.021 959 122/2014 11/02/14 20/01/2014 577,50 0,00 577,50 11/02/14 0,00 577,50 00.01.0000 (0000) 23668 853991 29239 464 08.244.1016 2.088 960 133/2014 11/02/14 20/01/2014 42,46 0,00 42,46 11/02/14 0,00 42,46 00.01.0000 (0000) 23668 853991 29253 465 08.244.1016 2.088 961 120/2014 11/02/14 20/01/2014 545,04 0,00 545,04 11/02/14 0,00 545,04 00.01.0000 (0000) 23668 853991 29254 463 08.244.1016 2.088 962 104/2014 11/02/14 17/01/2014 1.263,04 0,00 1.263,04 11/02/14 0,00 1.263,04 00.01.0012 (0014) 36989 851370 29225 424 10.301.1014 2.067 963 217/2014 11/02/14 31/01/2014 588,00 0,00 588,00 11/02/14 0,00 588,00 00.01.0000 (0000) 23539 853211 420 677 15.451.1024 2.139 1041 12.361.1013 2.048 513 3.3.90.30.21.00.00.00 4868 - MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 208 3.3.90.30.36.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA 208 3.3.90.30.36.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA 208 3.3.90.30.36.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA 208 3.3.90.30.36.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA 394 3.3.90.30.14.00.00.00 4706 - MCM COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS -ME 327 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 366 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 302 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 356 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 353 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 515 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 463 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 539 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 461 3.3.90.30.99.00.00.00 201 - A. VOLPATO & R. VOLPATO LTDA 89 3.3.90.30.20.00.00.00 676 - COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA-ME 302 3.3.90.39.05.00.00.00 6720 - CITYPLAN CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJ. URBAN 140 3.3.90.39.99.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-MT 208 3.3.90.30.99.00.00.00 252 - W. F. FARIA (VIDRAÇARIA BOMSUCESSO) 38 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 300 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 300 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 300 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 208 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 515 3.3.90.39.99.00.00.00 6571 - ROSA & CIA LTDA ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 18/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 964 284/2014 11/02/14 31/01/2014 369,00 0,00 369,00 11/02/14 0,00 369,00 00.01.0000 (0000) 23539 853203 25352 678 04.122.1008 1.004 965 268/2014 11/02/14 29/01/2014 1.391,85 0,00 1.391,85 11/02/14 0,00 1.391,85 00.01.0000 (0000) 23539 853210 77358 634 27.812.1019 2.118 966 103/2014 11/02/14 17/01/2014 965,94 0,00 965,94 11/02/14 0,00 965,94 00.01.0012 (0014) 36989 851368 55806 423 10.301.1014 2.067 967 87/2014 11/02/14 17/01/2014 2.141,40 0,00 2.141,40 11/02/14 0,00 2.141,40 00.01.0000 (0000) 23603 851085 1361 438 15.451.1024 2.139 968 11/02/14 06/01/2014 1.063,94 0,00 1.063,94 11/02/14 0,00 1.063,94 00.01.0000 (0000) 23539 987 204 04.122.1004 2.021 969 376/2014 11/02/14 11/02/2014 410,12 0,00 410,12 11/02/14 410,12 0,00 00.01.0029 (0029) 001/2014 974 08.243.1016 2.094 970 12/02/14 12/02/2014 29,47 0,00 29,47 12/02/14 29,47 0,00 00.01.0002 (0002) 02/2014 1139 10.301.1014 2.064 971 468/2014 12/02/14 10/02/2014 684,12 0,00 684,12 12/02/14 0,00 684,12 00.01.0013 (0014) 36992 37640, 37642 1101 10.302.1014 2.076 972 1140/2014 12/02/14 12/02/2014 1.430,00 0,00 1.430,00 12/02/14 0,00 1.430,00 00.01.0000 (0000) 23577 853927 0122 1144 04.122.1004 2.021 973 12/02/14 12/02/2014 2.795,35 0,00 2.795,35 12/02/14 0,00 2.795,35 00.01.0002 (0002) 36989 851374 02/2014 1139 10.301.1014 2.064 195 3.1.90.11.99.00.00.00 6754 - JOYCE KELLEN EPIFANIO DE SOUZA 974 1156/2014 12/02/14 12/02/2014 200,00 0,00 200,00 12/02/14 0,00 200,00 00.01.0000 (0000) 23577 853930 0125 1140 15.451.1024 2.139 975 1149/2014 12/02/14 12/02/2014 602,00 0,00 602,00 12/02/14 0,00 602,00 00.01.0000 (0000) 23577 853924 0177 1141 04.122.1004 2.148 512 3.3.90.14.01.00.00.00 564 - MARISTELA MARIANO FERREIRA DE ALCÂNTARA 4 3.3.90.14.01.00.00.00 6065 - DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO 976 1139/2014 12/02/14 12/02/2014 286,00 0,00 286,00 12/02/14 0,00 286,00 00.01.0000 (0000) 23577 853929 0123 1143 04.121.1010 2.032 69 3.3.90.14.01.00.00.00 5590 - ANA LUCIA DE OLIVEIRA 977 1134/2014 12/02/14 12/02/2014 572,00 0,00 572,00 12/02/14 0,00 572,00 00.01.0000 (0000) 23577 853926 0121 1145 04.122.1004 2.021 37 3.3.90.14.01.00.00.00 979 - VALDEMIR ALVES DA SILVA 978 1145/2014 12/02/14 12/02/2014 572,00 0,00 572,00 12/02/14 0,00 572,00 00.01.0000 (0000) 23577 853928 0124 1146 04.124.1004 2.014 20 3.3.90.14.01.00.00.00 5579 - JANSEN DE PINHO E SILVA 979 12/02/14 02/01/2014 132,60 0,00 132,60 12/02/14 0,00 132,60 00.01.0000 (0000) 23605 02107919007187 176 04.122.1004 2.021 980 376/2014 12/02/14 05/02/2014 1.989,88 0,00 1.989,88 12/02/14 0,00 1.989,88 00.01.0029 (0029) 35805 001/2014 974 08.243.1016 2.094 981 12/02/14 31/01/2014 1.100,00 0,00 1.100,00 12/02/14 0,00 1.100,00 00.01.0013 (0014) 36989 851377 36 134 10.302.1014 2.075 238 3.3.90.39.05.00.00.00 5532 - SHIRLEIA ALVES DA SILVA 982 15/2014 12/02/14 14/01/2014 7.477,80 0,00 7.477,80 12/02/14 0,00 7.477,80 00.01.0000 (0000) 23537 852542 1137 279 04.123.1009 2.030 983 108/2014 12/02/14 17/01/2014 903,33 0,00 903,33 12/02/14 0,00 903,33 00.01.0013 (0014) 36992 3927 441 10.302.1014 2.076 984 110/2014 12/02/14 17/01/2014 746,52 0,00 746,52 12/02/14 0,00 746,52 00.01.0013 (0014) 36992 2825 439 10.302.1014 2.076 985 9/2014 12/02/14 13/01/2014 2.650,00 0,00 2.650,00 12/02/14 0,00 2.650,00 00.01.0013 (0014) 36992 984 265 10.302.1014 2.076 986 12/02/14 31/01/2014 10.000,00 0,00 10.000,00 12/02/14 0,00 10.000,00 00.01.0013 (0014) 36992 3709 409 10.302.1014 2.076 63 3.3.90.39.05.00.00.00 3883 - ÔMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA 240 3.3.90.30.39.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME 243 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME 243 3.3.90.39.05.00.00.00 3957 - WORKMED COM. E ASSIST.TÉC.DE EQUIP. MÉD/HOSPITALAR 243 3.3.90.39.12.00.00.00 4191 - SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA 987 292/2014 12/02/14 31/01/2014 7.889,00 0,00 7.889,00 12/02/14 0,00 7.889,00 00.01.0013 (0014) 36992 1 679 10.302.1014 2.076 988 107/2014 12/02/14 17/01/2014 1.831,98 0,00 1.831,98 12/02/14 0,00 1.831,98 00.01.0013 (0014) 36992 7563 440 10.302.1014 2.076 989 1078/2014 12/02/14 12/02/2014 200,00 0,00 200,00 12/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 0113 1147 10.302.1014 2.076 990 1079/2014 12/02/14 12/02/2014 200,00 0,00 200,00 12/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 0111 1148 10.302.1014 2.076 991 1081/2014 12/02/14 12/02/2014 200,00 0,00 200,00 12/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 0116 1149 10.302.1014 2.076 . 41 4.4.90.52.33.00.00.00 3575 - MOVEIS ROMERA LTDA 390 3.3.90.30.99.00.00.00 60 - FERRAGENS RIBEIRO LTDA 208 3.3.90.30.21.00.00.00 71 - FAVORITO SUPERMERCADO LTDA 513 3.3.90.30.99.00.00.00 1025 - DALTO J. RIGONI (REI DO CIMENTO) 40 3.3.90.39.99.00.00.00 176 - A.M.M - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSES DE MUNICIPIOS 293 3.3.90.36.06.00.00.00 6740 - EREVELTON OLIVEIRA DA CRUZ. 195 3.1.90.11.99.00.00.00 6754 - JOYCE KELLEN EPIFANIO DE SOUZA 240 3.3.90.30.39.00.00.00 5052 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LDA 37 3.3.90.14.01.00.00.00 3518 - KELLY CHRISTINA R. G. S. E SILVA 40 3.3.90.39.58.00.00.00 213 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S/A 293 3.3.90.36.06.00.00.00 6740 - EREVELTON OLIVEIRA DA CRUZ. 243 3.3.90.39.99.00.00.00 6717 - EVALDO DE CAMPOS 79671624120 240 3.3.90.30.39.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 239 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE SOUZA 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA LIBORIO 239 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 - WANDERLÚCIO MOYA DUARTE s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 19/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 992 1076/2014 12/02/14 12/02/2014 200,00 0,00 200,00 12/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 0115 1151 10.302.1014 2.076 993 1077/2014 12/02/14 12/02/2014 200,00 0,00 200,00 12/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 112 1152 10.302.1014 2.076 994 1080/2014 12/02/14 12/02/2014 200,00 0,00 200,00 12/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 114 1153 10.302.1014 2.076 995 1039/2014 12/02/14 12/02/2014 200,00 0,00 200,00 12/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 0105 1154 10.302.1014 2.076 996 12/02/14 31/01/2014 1.500,00 0,00 1.500,00 12/02/14 0,00 1.500,00 00.01.0013 (0014) 36989 851375 34 135 10.302.1014 2.075 997 12/02/14 31/01/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 12/02/14 0,00 1.000,00 00.01.0013 (0014) 36989 851376 10 136 10.302.1014 2.075 998 1178/2014 12/02/14 12/02/2014 200,00 0,00 200,00 12/02/14 0,00 200,00 00.01.0000 (0000) 23668 853992 126 1155 08.244.1016 2.088 999 1098/2014 12/02/14 12/02/2014 572,00 0,00 572,00 12/02/14 0,00 572,00 00.01.0002 (0002) 36989 851378 120 1156 10.301.1014 2.065 1000 1096/2014 12/02/14 12/02/2014 572,00 0,00 572,00 12/02/14 0,00 572,00 00.01.0000 (0000) 23577 853925 118 1157 04.122.1004 2.021 00.01.0002 (0002) 36988 . 1013 77 10.301.1014 2.065 80 04.122.1004 2.021 1001 12/02/14 02/01/2014 7,40 0,00 7,40 12/02/14 0,00 7,40 239 3.3.90.14.01.00.00.00 5875 - MARCELO LAURENTINO DA SILVA 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA SILVA 239 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1434 - JOVINA PAULINA DA SILVA 238 3.3.90.39.05.00.00.00 5533 - MARIA ELIANE FERREIRA BARBOSA 468716671-72 238 3.3.90.39.05.00.00.00 6379 - JOSUE LEMES DOS SANTOS 299 3.3.90.14.01.00.00.00 1026 - DANIEL ALVES DE FREITAS 198 3.3.90.14.01.00.00.00 5721 - GISELLE DA CUNHA VILELA 37 3.3.90.14.01.00.00.00 1921 - MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA 202 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 40 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 1002 12/02/14 13/01/2014 2.705,85 0,00 2.705,85 12/02/14 0,00 2.705,85 00.01.0000 (0000) 23577 . 1014 1003 12/02/14 02/01/2014 85,52 0,00 85,52 12/02/14 0,00 85,52 00.01.0000 (0000) 23679 . 1015 81 04.122.1004 2.021 1004 12/02/14 02/01/2014 154,84 0,00 154,84 12/02/14 0,00 154,84 00.01.0000 (0000) 23681 . 1016 83 04.122.1004 2.021 1005 346/2014 12/02/14 12/02/2014 3,75 0,00 3,75 12/02/14 3,75 0,00 00.01.0000 (0000) 1482 991 04.123.1009 2.030 63 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 1006 335/2014 12/02/14 12/02/2014 1,87 0,00 1,87 12/02/14 1,87 0,00 00.01.0000 (0000) 1481 962 04.123.1009 2.030 1007 303/2014 12/02/14 12/02/2014 7,40 0,00 7,40 12/02/14 7,40 0,00 00.01.0000 (0000) 318 668 04.122.1004 2.010 1008 287/2014 13/02/14 28/01/2014 4.672,14 0,00 4.672,14 13/02/14 0,00 4.672,14 00.01.0001 (0001) 23776 856553 834 628 12.361.1011 2.046 1009 229/2014 13/02/14 24/01/2014 7.923,00 0,00 7.923,00 13/02/14 0,00 7.923,00 00.01.0000 (0000) 23577 853933 532 567 15.451.1024 2.139 61 3.3.90.30.16.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 14 3.3.90.39.59.00.00.00 3938 - CARLOS EDUARDO T. FLORENCIO & CIA LTDA-ME 122 3.3.90.30.99.00.00.00 4271 - V L DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA ME 515 3.3.90.39.17.00.00.00 4888 - A.R.PAIXÃO & CIA LTDA-ME 1010 202/2014 13/02/14 24/01/2014 2.351,25 0,00 2.351,25 13/02/14 0,00 2.351,25 00.01.0000 (0000) 23577 853933 533 568 20.608.1022 2.128 1011 236/2014 13/02/14 24/01/2014 1.794,00 0,00 1.794,00 13/02/14 0,00 1.794,00 00.01.0000 (0000) 23577 853936 1322 569 27.812.1019 2.119 1012 201/2014 13/02/14 29/01/2014 1.394,00 0,00 1.394,00 13/02/14 0,00 1.394,00 00.01.0000 (0000) 23577 853932 6008 636 26.782.1024 2.141 1013 199/2014 13/02/14 24/01/2014 1.278,00 0,00 1.278,00 13/02/14 0,00 1.278,00 00.01.0002 (0002) 36989 851379 3778 587 10.301.1014 2.065 1014 247/2014 13/02/14 24/01/2014 5.584,00 0,00 5.584,00 13/02/14 0,00 5.584,00 00.01.0002 (0002) 36989 851379 3812 572 10.301.1014 2.065 1015 277/2014 13/02/14 28/01/2014 1.680,70 0,00 1.680,70 13/02/14 0,00 1.680,70 00.01.0001 (0001) 23776 856551 3825 621 12.361.1011 2.041 1016 231/2014 13/02/14 24/01/2014 34,25 0,00 34,25 13/02/14 0,00 34,25 00.01.0000 (0000) 23577 853937 29414 551 15.451.1024 2.139 1017 235/2014 13/02/14 24/01/2014 292,10 0,00 292,10 13/02/14 0,00 292,10 00.01.0000 (0000) 23577 853937 29415 555 18.541.1020 2.133 1018 271/2014 13/02/14 24/01/2014 774,72 0,00 774,72 13/02/14 0,00 774,72 00.01.0000 (0000) 23577 853937 29435 550 15.451.1024 2.139 1019 232/2014 13/02/14 24/01/2014 156,70 0,00 156,70 13/02/14 0,00 156,70 00.01.0000 (0000) 23577 853937 29436 552 26.782.1024 2.141 1020 109/2014 13/02/14 17/01/2014 47,50 0,00 47,50 13/02/14 0,00 47,50 00.01.0000 (0000) 23577 853935 1472 437 04.122.1004 2.010 40 3.3.90.39.81.00.00.00 2101 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO 40 3.3.90.39.81.00.00.00 141 - BANCO BRADESCO S/A 463 3.3.90.39.17.00.00.00 4888 - A.R.PAIXÃO & CIA LTDA-ME 394 3.3.90.30.14.00.00.00 4706 - MCM COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS -ME 525 3.3.90.30.25.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO LTDA 199 3.3.90.30.99.00.00.00 5467 - ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 199 3.3.90.30.99.00.00.00 5467 - ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 89 3.3.90.30.21.00.00.00 5467 - ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 513 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 407 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 513 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 525 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 14 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 20/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1021 114/2014 13/02/14 20/01/2014 142,50 0,00 142,50 13/02/14 0,00 142,50 00.01.0000 (0000) 23577 853935 1473 474 04.123.1009 2.030 1022 137/2014 13/02/14 21/01/2014 553,32 0,00 553,32 13/02/14 0,00 553,32 00.01.0000 (0000) 23577 853935 5750, 5751 487 27.812.1019 2.116 1023 224/2014 13/02/14 24/01/2014 4.058,80 0,00 4.058,80 13/02/14 0,00 4.058,80 00.01.0000 (0000) 23623 850089 1942 571 15.451.1024 2.139 1024 225/2014 13/02/14 24/01/2014 16.007,00 0,00 16.007,00 13/02/14 0,00 16.007,00 00.01.0000 (0000) 23543 850962 573 588 26.782.1024 2.141 1025 25/2014 13/02/14 16/01/2014 3.400,00 0,00 3.400,00 13/02/14 0,00 3.400,00 00.01.0012 (0014) 36989 851380 24008 1026 1189/2014 13/02/14 13/02/2014 401,00 0,00 401,00 13/02/14 0,00 401,00 00.01.0000 (0000) 23577 853931 127 1178 04.122.1004 2.149 1027 1176/2014 13/02/14 13/02/2014 2.400,00 0,00 2.400,00 13/02/14 0,00 2.400,00 00.01.0000 (0000) 23577 853938 1179 15.451.1024 2.137 1028 1176/2014 13/02/14 13/02/2014 3.400,00 0,00 3.400,00 13/02/14 0,00 3.400,00 00.01.0000 (0000) 23577 853938 1030 140/2014 13/02/14 21/01/2014 190,00 0,00 190,00 13/02/14 0,00 190,00 00.01.0000 (0000) 23577 853934 0037, 181, 182, 3038, 323, 539, 596, 625298, 715, 781 10080, 25274, 25560, 3072, 4771, 58214, 68848, 740 7530 1031 141/2014 13/02/14 21/01/2014 233,00 0,00 233,00 13/02/14 0,00 233,00 00.01.0000 (0000) 23577 853934 1032 143/2014 13/02/14 22/01/2014 673,95 0,00 673,95 13/02/14 0,00 673,95 1033 13/02/14 03/02/2014 852,56 0,00 852,56 13/02/14 0,00 1034 332/2014 13/02/14 30/01/2014 1.732,75 0,00 1.732,75 13/02/14 1035 13/02/14 02/01/2014 12,85 0,00 12,85 1036 13/02/14 02/01/2014 12,85 0,00 1037 14/02/14 14/02/2014 325,00 1038 14/02/14 14/02/2014 5.145,17 1039 14/02/14 14/02/2014 633,36 348 10.301.1014 2.067 1180 15.451.1024 2.137 63 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 375 3.3.90.30.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 513 3.3.90.30.99.00.00.00 393 - MARCHIORI & STEIN LTDA. 525 3.3.90.30.01.00.00.00 6538 - VERDELUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 208 3.3.90.30.36.00.00.00 5540 - MB TEXTIL LTDA 5 3.3.90.14.01.00.00.00 5147 - JOSE NOGUEIRA DE MENEZES FILHO 504 3.3.90.39.99.00.00.00 6066 - PAULO ROBERTO ARAUJO 502 3.3.90.30.99.00.00.00 6066 - PAULO ROBERTO ARAUJO 489 04.122.1004 2.010 12 3.3.90.30.39.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 7544 488 26.782.1024 2.141 00.01.0000 (0000) 23577 853934 7550 503 15.451.1024 2.139 525 3.3.90.30.39.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 513 3.3.90.30.39.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 852,56 00.01.0000 (0000) 23577 853939 0058 952 04.123.1009 2.030 66 3.3.90.93.02.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 0,00 1.732,75 00.01.0022 (0022) 23776 856552 8781 652 12.361.1013 2.042 13/02/14 0,00 12,85 00.01.0002 (0002) 38856 . 1038 182 10.301.1014 2.065 114 3.3.90.30.07.00.00.00 4991 - SANTOGO ALIMENTOS LTDA 202 3.3.90.39.81.00.00.00 837 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12,85 13/02/14 0,00 12,85 00.01.0002 (0002) 38854 . 1037 182 10.301.1014 2.065 202 3.3.90.39.81.00.00.00 837 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 325,00 14/02/14 325,00 0,00 00.01.0013 (0014) 32 185 10.302.1014 2.076 243 3.3.90.39.50.00.00.00 5517 - MED ODONTO LTDA 0,00 5.145,17 14/02/14 5.145,17 0,00 00.01.0000 (0000) 66 1187 04.123.1009 2.030 63 3.3.90.39.05.00.00.00 527 - ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. 0,00 633,36 14/02/14 633,36 0,00 00.01.0000 (0000) 67 1186 04.123.1009 2.030 1012 04.122.1004 2.010 63 3.3.90.39.05.00.00.00 527 - ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. 14 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 1040 405/2014 14/02/14 14/02/2014 8,44 0,00 8,44 14/02/14 8,44 0,00 00.01.0000 (0000) 1487 1041 407/2014 14/02/14 14/02/2014 17,27 0,00 17,27 14/02/14 17,27 0,00 00.01.0000 (0000) 1485 1014 04.123.1009 2.030 63 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 1042 406/2014 14/02/14 14/02/2014 7,62 0,00 7,62 14/02/14 7,62 0,00 00.01.0000 (0000) 1486 1013 04.122.1004 2.021 40 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 1043 413/2014 14/02/14 14/02/2014 1,50 0,00 1,50 14/02/14 1,50 0,00 00.01.0001 (0001) 1495 1020 12.361.1011 2.041 94 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 1044 450/2014 14/02/14 14/02/2014 3,74 0,00 3,74 14/02/14 3,74 0,00 00.01.0013 (0014) 678 1055 10.302.1014 2.076 1045 465/2014 14/02/14 14/02/2014 7,40 0,00 7,40 14/02/14 7,40 0,00 00.01.0029 (0029) 319 1093 08.243.1016 2.094 1046 434/2013 14/02/14 14/02/2014 6,15 0,00 6,15 14/02/14 6,15 0,00 00.01.0000 (0000) 2915 1069 15.451.1024 2.139 243 3.3.90.39.50.00.00.00 1277 - CAMPOS & PINHO S/C LTDA 294 3.3.90.39.59.00.00.00 3938 - CARLOS EDUARDO T. FLORENCIO & CIA LTDA-ME 515 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 21/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1047 14/02/14 31/01/2014 23.135,98 0,00 23.135,98 14/02/14 0,00 23.135,98 00.01.0000 (0000) 23537 852543 33 145 26.782.1024 2.141 1048 14/02/14 31/01/2014 6.448,26 0,00 6.448,26 14/02/14 0,00 6.448,26 00.01.0000 (0000) 23537 852543 34 146 15.451.1024 2.139 1049 14/02/14 14/02/2014 982,22 0,00 982,22 14/02/14 982,22 0,00 00.01.0000 (0000) 35 604 15.451.1024 2.139 1050 14/02/14 14/02/2014 487,47 0,00 487,47 14/02/14 487,47 0,00 00.01.0000 (0000) 36 603 26.782.1024 2.141 1051 14/02/14 28/01/2014 34.222,78 0,00 34.222,78 14/02/14 0,00 34.222,78 00.01.0000 (0000) 23537 852543 35 604 15.451.1024 2.139 1052 14/02/14 28/01/2014 16.984,53 0,00 16.984,53 14/02/14 0,00 16.984,53 00.01.0000 (0000) 23537 852543 36 603 26.782.1024 2.141 1053 14/02/14 02/01/2014 40.446,46 0,00 40.446,46 14/02/14 0,00 40.446,46 00.01.0000 (0000) 23539 853213 01/2013 1054 14/02/14 31/01/2014 2.350,00 0,00 2.350,00 14/02/14 0,00 2.350,00 00.01.0000 (0000) 23543 850965 14 131 04.122.1004 2.021 1055 41/2014 14/02/14 16/01/2014 10.966,00 0,00 10.966,00 14/02/14 0,00 10.966,00 00.01.0015 (0014) 36991 . 77200 335 10.303.1014 2.071 1056 31/2014 14/02/14 16/01/2014 2.896,92 0,00 2.896,92 14/02/14 0,00 2.896,92 00.01.0015 (0014) 36991 . 218062 343 10.303.1014 2.071 1057 42/2014 14/02/14 16/01/2014 3.162,66 0,00 3.162,66 14/02/14 0,00 3.162,66 00.01.0015 (0014) 36991 . 218193 334 10.303.1014 2.071 1058 14/02/14 14/02/2014 7.312,50 0,00 7.312,50 14/02/14 7.312,50 0,00 37 140 10.302.1014 2.076 1059 14/02/14 31/01/2014 105.187,50 0,00 105.187,50 14/02/14 0,00 105.187,50 00.01.0013 (0014) 36992 . 37 140 10.302.1014 2.076 1060 215/2013 14/02/14 24/01/2014 1.141,10 0,00 1.141,10 14/02/14 0,00 1.141,10 00.01.0001 (0001) 23779 . 4476 578 12.361.1013 2.048 1061 209/2013 14/02/14 24/01/2014 14,07 0,00 14,07 14/02/14 0,00 14,07 00.01.0001 (0001) 23779 . 4477 573 12.361.1013 2.048 140 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO LTDA 1062 204/2014 14/02/14 24/01/2014 252,01 0,00 252,01 14/02/14 0,00 252,01 00.01.0001 (0001) 23779 . 19905 581 12.361.1013 2.048 1063 203/2014 14/02/14 24/01/2014 139,20 0,00 139,20 14/02/14 0,00 139,20 00.01.0001 (0001) 23779 . 19906 580 12.361.1013 2.048 138 3.3.90.30.39.00.00.00 3236 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO (MACRO PEÇAS) 138 3.3.90.30.39.00.00.00 3236 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO (MACRO PEÇAS) 1064 207/2014 14/02/14 24/01/2014 531,90 0,00 531,90 14/02/14 0,00 531,90 00.01.0001 (0001) 23779 . 8426 584 12.361.1013 2.048 1065 205/2014 14/02/14 24/01/2014 73,99 0,00 73,99 14/02/14 0,00 73,99 00.01.0001 (0001) 23779 . 8428 582 12.361.1013 2.048 1066 14/02/14 31/01/2014 1.221,00 0,00 1.221,00 14/02/14 0,00 1.221,00 00.01.0000 (0000) 23539 853214 139 397 27.812.1019 2.116 1067 14/02/14 31/01/2014 1.221,00 0,00 1.221,00 14/02/14 0,00 1.221,00 00.01.0000 (0000) 23539 853214 140 398 18.541.1020 2.133 1068 14/02/14 31/01/2014 1.221,00 0,00 1.221,00 14/02/14 0,00 1.221,00 00.01.0000 (0000) 23539 853214 141 399 20.608.1022 2.128 1069 14/02/14 31/01/2014 1.221,00 0,00 1.221,00 14/02/14 0,00 1.221,00 00.01.0000 (0000) 23539 853214 142 400 15.451.1024 2.139 515 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS SANTOS-EPP 1070 14/02/14 31/01/2014 1.221,00 0,00 1.221,00 14/02/14 0,00 1.221,00 00.01.0000 (0000) 23539 853214 144 401 15.451.1024 2.139 1071 14/02/14 31/01/2014 1.221,00 0,00 1.221,00 14/02/14 0,00 1.221,00 00.01.0000 (0000) 23539 853214 145 402 13.392.1025 2.147 1072 14/02/14 31/01/2014 1.645,00 0,00 1.645,00 14/02/14 0,00 1.645,00 00.01.0000 (0000) 23539 853214 146 404 20.608.1022 2.128 515 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS SANTOS-EPP 539 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS SANTOS-EPP 463 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS SANTOS-EPP 1073 14/02/14 31/01/2014 3.587,00 0,00 3.587,00 14/02/14 0,00 3.587,00 00.01.0000 (0000) 23539 853214 147 405 15.451.1024 2.139 1074 14/02/14 31/01/2014 5.449,00 0,00 5.449,00 14/02/14 0,00 5.449,00 00.01.0000 (0000) 23539 853214 148 406 26.782.1024 2.141 00.01.0013 (0014) 72 04.122.1002 0.001 527 3.3.90.39.12.00.00.00 6162 - JP CONSTRUTORA LTDA - ME 515 3.3.90.39.12.00.00.00 6162 - JP CONSTRUTORA LTDA - ME 515 3.3.90.39.12.00.00.00 6162 - JP CONSTRUTORA LTDA - ME 527 3.3.90.39.12.00.00.00 6162 - JP CONSTRUTORA LTDA - ME 515 3.3.90.39.12.00.00.00 6162 - JP CONSTRUTORA LTDA - ME 527 3.3.90.39.12.00.00.00 6162 - JP CONSTRUTORA LTDA - ME 43 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 40 3.3.90.39.05.00.00.00 6258 - LODETE SYRLEY DISARSZ ALVES 41162170182 254 3.3.90.30.09.00.00.00 1671 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254 3.3.90.30.09.00.00.00 1974 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 254 3.3.90.30.09.00.00.00 1974 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 243 3.3.90.39.50.00.00.00 164 - SOLBEN SOCIEDADE LACERDA DE BENEFICIENTE 243 3.3.90.39.50.00.00.00 164 - SOLBEN SOCIEDADE LACERDA DE BENEFICIENTE 140 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO LTDA 138 3.3.90.30.39.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 138 3.3.90.30.39.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 377 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS SANTOS-EPP 409 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS SANTOS-EPP 463 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS SANTOS-EPP 515 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS SANTOS-EPP 527 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS SANTOS-EPP s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 22/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1075 14/02/14 31/01/2014 1.835,00 0,00 1.835,00 14/02/14 0,00 1.835,00 00.01.0000 (0000) 23539 853214 149 407 04.122.1004 2.010 1076 14/02/14 31/01/2014 1.835,00 0,00 1.835,00 14/02/14 0,00 1.835,00 00.01.0000 (0000) 23539 853214 150 408 04.122.1004 2.021 1077 14/02/14 14/02/2014 410,68 0,00 410,68 14/02/14 0,00 410,68 00.01.0000 (0000) 23607 850167 026/2011 1191 04.123.1009 2.030 1078 1192/2014 14/02/14 14/02/2014 200,00 0,00 200,00 14/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 0130 1190 10.302.1014 2.076 1079 14/02/14 02/01/2014 137,00 0,00 137,00 14/02/14 0,00 137,00 00.01.0000 (0000) 23605 1080 14/02/14 02/01/2014 38,54 0,00 38,54 14/02/14 0,00 38,54 00.01.0000 (0000) 23668 02/2014 1081 14/02/14 20/01/2014 3.044,49 0,00 3.044,49 14/02/14 0,00 3.044,49 00.01.0002 (0002) 36989 02/2014 156 10.301.1014 2.065 302 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 202 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 1082 14/02/14 14/02/2014 71,43 0,00 71,43 14/02/14 0,00 71,43 00.01.0002 (0002) 36989 02/2014 1183 10.301.1014 2.065 202 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 1083 14/02/14 02/01/2014 1.841,84 0,00 1.841,84 14/02/14 0,00 1.841,84 00.01.0012 (0014) 36987 02/2014 155 10.301.1014 2.067 210 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 1084 14/02/14 02/01/2014 1.024,11 0,00 1.024,11 14/02/14 0,00 1.024,11 00.01.0001 (0001) 23776 02/2014 168 12.361.1011 2.041 94 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 1085 14/02/14 02/01/2014 4.515,94 0,00 4.515,94 14/02/14 0,00 4.515,94 00.01.0000 (0000) 23604 02/2014 183 04.122.1004 2.021 40 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 1086 14/02/14 02/01/2014 1.897,35 0,00 1.897,35 14/02/14 0,00 1.897,35 00.01.0000 (0000) 23668 02/2014 184 08.244.1016 2.088 302 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 1087 14/02/14 14/02/2014 434,42 0,00 434,42 14/02/14 0,00 434,42 00.01.0013 (0014) 36986 02/2014 1184 10.302.1014 2.075 238 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 1088 216/2013 14/02/14 24/01/2014 681,72 0,00 681,72 14/02/14 0,00 681,72 00.01.0001 (0001) 23779 2851 579 12.361.1013 2.048 1089 206/2014 14/02/14 24/01/2014 2.560,00 0,00 2.560,00 14/02/14 0,00 2.560,00 00.01.0001 (0001) 23779 7585 583 12.361.1013 2.048 1090 14/02/14 31/01/2014 4.000,00 0,00 4.000,00 14/02/14 0,00 4.000,00 00.01.0000 (0000) 23543 850964 11 130 27.812.1019 2.118 1091 313/2014 14/02/14 06/02/2014 600,00 0,00 600,00 14/02/14 0,00 600,00 00.01.0000 (0000) 23543 850966 2 1009 15.451.1024 2.139 1092 14/02/14 31/01/2014 940,50 0,00 940,50 14/02/14 0,00 940,50 00.01.0000 (0000) 23543 850967 3433 370 13.392.1025 2.147 1093 138/2014 14/02/14 21/01/2014 320,00 0,00 320,00 14/02/14 0,00 320,00 00.01.0000 (0000) 23543 850967 9775 486 27.812.1019 2.116 1094 14/02/14 31/01/2014 350,00 0,00 350,00 14/02/14 0,00 350,00 00.01.0000 (0000) 23543 850967 9945 375 04.122.1004 2.010 1095 14/02/14 31/01/2014 3.850,00 0,00 3.850,00 14/02/14 0,00 3.850,00 00.01.0000 (0000) 23543 850967 9946 376 04.122.1004 2.021 1096 14/02/14 31/01/2014 350,00 0,00 350,00 14/02/14 0,00 350,00 00.01.0000 (0000) 23543 850967 9947 377 04.123.1009 2.030 1097 14/02/14 31/01/2014 700,00 0,00 700,00 14/02/14 0,00 700,00 00.01.0000 (0000) 23543 850967 9962 389 20.608.1022 2.128 1098 14/02/14 31/01/2014 350,00 0,00 350,00 14/02/14 0,00 350,00 00.01.0000 (0000) 23543 850967 9963 390 15.451.1024 2.139 1099 14/02/14 31/01/2014 700,00 0,00 700,00 14/02/14 0,00 700,00 00.01.0000 (0000) 23543 850967 9964 391 13.392.1025 2.147 1100 14/02/14 31/01/2014 350,00 0,00 350,00 14/02/14 0,00 350,00 00.01.0000 (0000) 23543 850967 9966 388 27.812.1019 2.116 1101 1191/2014 14/02/14 14/02/2014 200,00 0,00 200,00 14/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 0133 1211 10.302.1014 2.076 1102 1193/2014 14/02/14 14/02/2014 200,00 0,00 200,00 14/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 0128 1212 10.302.1014 2.076 02/2014 163 04.122.1004 2.021 150 08.244.1016 2.088 14 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS SANTOS-EPP 40 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS SANTOS-EPP 66 3.3.90.93.03.00.00.00 2379 - FUNDED - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTO 239 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE SOUZA 40 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 140 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 138 3.3.90.30.39.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 393 3.3.90.39.05.00.00.00 6166 - NELSON CARLOS FERREIRA JUNIOR 56771290115 515 3.3.90.39.99.00.00.00 6728 - JOSIMAR ALVES RAMIRES 59630191172 539 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 375 3.3.90.30.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 14 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 40 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 63 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 463 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 515 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 539 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 377 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 239 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 - WANDERLÚCIO MOYA DUARTE 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA LIBORIO s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 23/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1103 14/02/14 31/01/2014 1.502,95 0,00 1.502,95 14/02/14 0,00 1.502,95 00.01.0014 (0014) 28382 2014 01/2014 821 10.304.1014 2.078 1104 14/02/14 31/01/2014 544,46 0,00 544,46 14/02/14 0,00 544,46 00.01.0014 (0014) 28382 2014 01/2014 814 10.304.1014 2.063 1105 14/02/14 31/01/2014 10.639,05 0,00 10.639,05 14/02/14 0,00 10.639,05 00.01.0012 (0014) 28382 2014 01/2014 818 10.301.1014 2.070 1106 14/02/14 31/01/2014 1.111,68 0,00 1.111,68 14/02/14 0,00 1.111,68 00.01.0012 (0014) 28382 2014 01/2014 819 10.301.1014 2.072 1107 14/02/14 31/01/2014 23.758,49 0,00 23.758,49 14/02/14 0,00 23.758,49 00.01.0018 (0018) 28382 2014 01/2014 807 12.361.1013 2.052 1108 14/02/14 31/01/2014 6.934,45 0,00 6.934,45 14/02/14 0,00 6.934,45 00.01.0019 (0019) 28382 2014 01/2014 808 12.361.1013 2.053 1109 14/02/14 31/01/2014 8.093,21 0,00 8.093,21 14/02/14 0,00 8.093,21 00.01.0018 (0018) 28382 2014 01/2014 809 12.365.1012 2.049 1110 14/02/14 14/02/2014 9.864,87 0,00 9.864,87 14/02/14 0,00 9.864,87 00.01.0019 (0019) 28382 2014 01/2014 810 12.365.1012 2.050 1111 14/02/14 31/01/2014 7.006,95 0,00 7.006,95 14/02/14 0,00 7.006,95 00.01.0002 (0002) 28382 2014 01/2014 823 10.301.1014 2.064 1112 14/02/14 31/01/2014 1.389,59 0,00 1.389,59 14/02/14 0,00 1.389,59 00.01.0013 (0014) 28382 2014 01/2014 812 10.302.1014 2.060 1113 14/02/14 31/01/2014 452,18 0,00 452,18 14/02/14 0,00 452,18 00.01.0002 (0002) 28382 2014 01/2014 811 10.301.1014 2.056 1114 14/02/14 31/01/2014 990,03 0,00 990,03 14/02/14 0,00 990,03 00.01.0013 (0014) 28382 2014 01/2014 815 10.301.1014 2.036 1115 14/02/14 31/01/2014 3.203,29 0,00 3.203,29 14/02/14 0,00 3.203,29 00.01.0013 (0014) 28382 2014 01/2014 820 10.302.1014 2.074 1116 14/02/14 31/01/2014 3.367,54 0,00 3.367,54 14/02/14 0,00 3.367,54 00.01.0014 (0014) 28382 2014 01/2014 822 10.305.1014 2.080 1117 14/02/14 31/01/2014 22.050,90 0,00 22.050,90 14/02/14 0,00 22.050,90 00.01.0012 (0014) 28382 2014 01/2014 816 10.301.1014 2.068 1118 14/02/14 31/01/2014 11,90 0,00 11,90 14/02/14 0,00 11,90 00.01.0012 (0014) 28382 2014 01/2014 817 10.301.1014 2.068 1119 14/02/14 31/01/2014 368,67 0,00 368,67 14/02/14 0,00 368,67 00.01.0012 (0014) 28382 2014 01/2014 813 10.301.1014 2.061 1120 14/02/14 31/01/2014 999,73 0,00 999,73 14/02/14 0,00 999,73 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 824 08.244.1015 2.083 1121 14/02/14 31/01/2014 653,34 0,00 653,34 14/02/14 0,00 653,34 00.01.0029 (0029) 28382 2014 01/2014 825 08.243.1016 2.089 1122 14/02/14 31/01/2014 543,56 0,00 543,56 14/02/14 0,00 543,56 00.01.0029 (0029) 28382 2014 01/2014 826 08.243.1016 2.091 1123 14/02/14 31/01/2014 2.906,74 0,00 2.906,74 14/02/14 0,00 2.906,74 00.01.0029 (0029) 28382 2014 01/2014 827 08.244.1016 2.087 1124 14/02/14 31/01/2014 361,20 0,00 361,20 14/02/14 0,00 361,20 00.01.0029 (0029) 28382 2014 01/2014 828 08.244.1016 2.093 257 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 185 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 221 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 225 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 144 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 148 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 155 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 159 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 197 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 176 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 169 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 193 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 231 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 264 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 214 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 214 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 179 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 273 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 286 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 289 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 298 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 306 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 24/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1125 14/02/14 31/01/2014 913,50 0,00 913,50 14/02/14 0,00 913,50 00.01.0029 (0029) 28382 2014 01/2014 829 08.244.1016 2.099 1126 14/02/14 31/01/2014 567,18 0,00 567,18 14/02/14 0,00 567,18 00.01.0029 (0029) 28382 2014 01/2014 830 08.244.1016 2.101 1127 14/02/14 31/01/2014 508,25 0,00 508,25 14/02/14 0,00 508,25 00.01.0029 (0029) 28382 2014 01/20114 831 08.244.1016 2.104 1128 14/02/14 31/01/2014 124,85 0,00 124,85 14/02/14 0,00 124,85 00.01.0029 (0029) 28382 2014 01/2014 832 08.243.1016 2.109 1129 14/02/14 31/01/2014 838,12 0,00 838,12 14/02/14 0,00 838,12 00.01.0001 (0001) 28382 2014 01/2014 804 12.361.1013 2.040 1130 14/02/14 31/01/2014 2.901,51 0,00 2.901,51 14/02/14 0,00 2.901,51 00.01.0001 (0001) 28382 2014 01/2014 805 12.361.1013 2.045 1131 14/02/14 31/01/2014 2.650,03 0,00 2.650,03 14/02/14 0,00 2.650,03 00.01.0022 (0022) 28382 2014 01/2014 806 12.361.1013 2.047 1132 14/02/14 31/01/2014 749,60 0,00 749,60 14/02/14 0,00 749,60 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 780 04.122.1004 2.009 1133 14/02/14 31/01/2014 1.949,60 0,00 1.949,60 14/02/14 0,00 1.949,60 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 782 04.124.1004 2.013 1134 14/02/14 31/01/2014 454,56 0,00 454,56 14/02/14 0,00 454,56 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 783 04.122.1004 2.015 1135 14/02/14 31/01/2014 162,19 0,00 162,19 14/02/14 0,00 162,19 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 784 04.122.1004 2.015 1136 14/02/14 31/01/2014 708,45 0,00 708,45 14/02/14 0,00 708,45 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 785 04.122.1004 2.018 1137 14/02/14 31/01/2014 4.588,41 0,00 4.588,41 14/02/14 0,00 4.588,41 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 786 04.122.1004 2.020 1138 14/02/14 31/01/2014 2.010,18 0,00 2.010,18 14/02/14 0,00 2.010,18 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 787 04.122.1006 2.022 1139 14/02/14 31/01/2014 1.059,01 0,00 1.059,01 14/02/14 0,00 1.059,01 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 788 04.122.1004 2.025 1140 14/02/14 31/01/2014 1.043,90 0,00 1.043,90 14/02/14 0,00 1.043,90 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 789 04.121.1010 2.031 1141 14/02/14 31/01/2014 2.533,77 0,00 2.533,77 14/02/14 0,00 2.533,77 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 790 04.123.1009 2.033 1142 14/02/14 31/01/2014 222,79 0,00 222,79 14/02/14 0,00 222,79 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 781 04.122.1004 2.012 1143 14/02/14 31/01/2014 3.083,74 0,00 3.083,74 14/02/14 0,00 3.083,74 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 791 04.129.1009 2.034 1144 14/02/14 31/01/2014 519,26 0,00 519,26 14/02/14 0,00 519,26 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 792 27.812.1019 2.115 1145 14/02/14 31/01/2014 818,47 0,00 818,47 14/02/14 0,00 818,47 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 793 20.608.1022 2.127 1146 14/02/14 31/01/2014 1.920,92 0,00 1.920,92 14/02/14 0,00 1.920,92 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 794 20.608.1022 2.129 318 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 324 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 332 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 362 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 112 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 129 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 136 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 10 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 19 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 23 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 23 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 30 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 36 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 51 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 54 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 68 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 74 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 16 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 83 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 386 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 454 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 465 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 25/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1147 14/02/14 31/01/2014 432,38 0,00 432,38 14/02/14 0,00 432,38 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 795 23.691.1023 2.131 486 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 500 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 511 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 523 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 535 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 454 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 386 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 1148 14/02/14 31/01/2014 392,80 0,00 392,80 14/02/14 0,00 392,80 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 796 15.451.1024 2.136 1149 14/02/14 31/01/2014 9.337,23 0,00 9.337,23 14/02/14 0,00 9.337,23 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 797 15.451.1024 2.138 1150 14/02/14 31/01/2014 3.502,15 0,00 3.502,15 14/02/14 0,00 3.502,15 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 798 26.782.1024 2.140 1151 14/02/14 31/01/2014 290,49 0,00 290,49 14/02/14 0,00 290,49 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 799 13.392.1025 2.146 1152 14/02/14 31/01/2014 516,96 0,00 516,96 14/02/14 0,00 516,96 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 800 20.608.1022 2.127 1153 14/02/14 31/01/2014 156,66 0,00 156,66 14/02/14 0,00 156,66 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 801 27.812.1019 2.115 1154 14/02/14 31/01/2014 154,84 0,00 154,84 14/02/14 0,00 154,84 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 802 18.541.1020 2.155 1155 14/02/14 31/01/2014 174,51 0,00 174,51 14/02/14 0,00 174,51 00.01.0000 (0000) 28382 2014 01/2014 803 15.451.1024 2.138 1156 1126/2014 14/02/14 14/02/2014 200,00 0,00 200,00 14/02/14 0,00 200,00 00.01.0012 (0014) 36990 . 0119 1213 10.301.1014 2.069 1157 1190/2014 14/02/14 14/02/2014 200,00 0,00 200,00 14/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 0129 1214 10.302.1014 2.076 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA SILVA 1158 1188/2014 14/02/14 14/02/2014 200,00 0,00 200,00 14/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 0132 1215 10.302.1014 2.076 1159 1194/2014 14/02/14 14/02/2014 200,00 0,00 200,00 14/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 0131 1216 10.302.1014 2.076 239 3.3.90.14.01.00.00.00 5875 - MARCELO LAURENTINO DA SILVA 239 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA 1160 14/02/14 02/01/2014 7,40 0,00 7,40 14/02/14 0,00 7,40 00.01.0002 (0002) 36984 . 1098 77 10.301.1014 2.065 202 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 1161 14/02/14 02/01/2014 7,40 0,00 7,40 14/02/14 0,00 7,40 00.01.0002 (0002) 36983 . 1099 77 10.301.1014 2.065 1162 14/02/14 02/01/2014 9,04 0,00 9,04 14/02/14 0,00 9,04 00.01.0002 (0002) 36989 . 1100 77 10.301.1014 2.065 202 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 202 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 1163 501/2014 17/02/14 17/02/2014 10,79 0,00 10,79 17/02/14 10,79 0,00 00.01.0000 (0000) 1708 1171 27.812.1019 2.116 1164 483/2014 17/02/14 17/02/2014 2,36 0,00 2,36 17/02/14 2,36 0,00 00.01.0001 (0001) 1219 1136 12.361.1013 2.156 1165 260/2014 17/02/14 17/02/2014 0,35 0,00 0,35 17/02/14 0,35 0,00 00.01.0000 (0000) 1305 565 08.244.1016 2.088 1166 317/2014 17/02/14 17/02/2014 0,63 0,00 0,63 17/02/14 0,63 0,00 00.01.0000 (0000) 1306 934 08.244.1016 2.088 302 3.3.90.39.99.00.00.00 4460 - A. BANIS & CIA LTDA - ME (COLLOR SERVICE) 1167 445/2013 17/02/14 17/02/2014 1,29 0,00 1,29 17/02/14 1,29 0,00 00.01.0001 (0001) 4579 1066 12.361.1013 2.048 1168 446/2013 17/02/14 17/02/2014 2,15 0,00 2,15 17/02/14 2,15 0,00 00.01.0001 (0001) 4580 1065 12.361.1013 2.048 140 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO LTDA 140 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO LTDA 1169 447/2013 17/02/14 17/02/2014 2,13 0,00 2,13 17/02/14 2,13 0,00 00.01.0001 (0001) 4581 1064 12.361.1013 2.048 1170 449/2013 17/02/14 17/02/2014 3,02 0,00 3,02 17/02/14 3,02 0,00 00.01.0001 (0001) 3034 1062 12.361.1013 2.048 1171 456/2013 17/02/14 17/02/2014 17,16 0,00 17,16 17/02/14 17,16 0,00 00.01.0001 (0001) 3035 1063 12.361.1013 2.048 413 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 511 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 215 3.3.90.14.01.00.00.00 1550 - ROSINEIA CONCEIÇÃO LEITE 377 3.3.90.39.05.00.00.00 159 - J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR) 132 3.3.90.39.80.00.00.00 339 - L. N. BORGES DE OLIVEIRA & CIA LTDA (PLAZA HOTEL) 302 3.3.90.39.99.00.00.00 4460 - A. BANIS & CIA LTDA - ME (COLLOR SERVICE) 140 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO LTDA 140 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME 140 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 26/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1172 491/2014 17/02/14 17/02/2014 22,50 0,00 22,50 17/02/14 22,50 0,00 00.01.0029 (0029) 36 1163 08.244.1016 2.100 1173 502/2014 17/02/14 17/02/2014 15,00 0,00 15,00 17/02/14 15,00 0,00 00.01.0012 (0014) 385 1158 10.301.1014 2.067 1174 230/2014 17/02/14 24/01/2014 393,55 0,00 393,55 17/02/14 0,00 393,55 00.01.0000 (0000) 23543 850968 3814 549 15.451.1024 2.139 1175 233/2014 17/02/14 24/01/2014 51,70 0,00 51,70 17/02/14 0,00 51,70 00.01.0000 (0000) 23543 850968 3817 553 18.541.1020 2.133 1176 17/02/14 31/01/2014 1.221,00 0,00 1.221,00 17/02/14 0,00 1.221,00 00.01.0000 (0000) 23668 853995 135 394 08.244.1016 2.088 1177 17/02/14 31/01/2014 1.221,00 0,00 1.221,00 17/02/14 0,00 1.221,00 00.01.0000 (0000) 23668 853995 137 395 08.244.1016 2.088 1178 17/02/14 31/01/2014 1.221,00 0,00 1.221,00 17/02/14 0,00 1.221,00 00.01.0000 (0000) 23668 853995 130 396 08.244.1016 2.088 1179 17/02/14 31/01/2014 1.221,00 0,00 1.221,00 17/02/14 0,00 1.221,00 00.01.0002 (0002) 36989 851387 138 392 10.301.1014 2.065 1180 154/2014 17/02/14 22/01/2014 805,00 0,00 805,00 17/02/14 0,00 805,00 00.01.0000 (0000) 23543 850971 12018 501 26.782.1024 2.141 1181 157/2014 17/02/14 22/01/2014 127,54 0,00 127,54 17/02/14 0,00 127,54 00.01.0000 (0000) 23543 850971 12074 502 15.451.1024 2.139 1182 24/2014 17/02/14 16/01/2014 2.637,30 0,00 2.637,30 17/02/14 0,00 2.637,30 00.01.0012 (0014) 36989 851382 218003, 218029, 218102 349 10.301.1014 2.067 1183 223/2014 17/02/14 24/01/2014 3.049,00 0,00 3.049,00 17/02/14 0,00 3.049,00 00.01.0000 (0000) 23543 850972 2508 586 26.782.1024 2.141 1184 222/2014 17/02/14 24/01/2014 1.779,00 0,00 1.779,00 17/02/14 0,00 1.779,00 00.01.0000 (0000) 23543 850972 2509 585 15.451.1024 2.139 1185 200/2014 17/02/14 24/01/2014 498,00 0,00 498,00 17/02/14 0,00 498,00 00.01.0012 (0014) 36989 851384 44370 570 10.301.1014 2.067 1186 17/02/14 30/01/2014 313,50 0,00 313,50 17/02/14 0,00 313,50 00.01.0029 (0029) 23620 712 3432 369 08.244.1016 2.102 1187 17/02/14 31/01/2014 572,91 0,00 572,91 17/02/14 0,00 572,91 00.01.0000 (0000) 23668 853997 9953 382 08.244.1016 2.088 1188 17/02/14 31/01/2014 350,00 0,00 350,00 17/02/14 0,00 350,00 00.01.0029 (0029) 23668 853997 9960 387 08.243.1016 2.110 1189 17/02/14 31/01/2014 572,91 0,00 572,91 17/02/14 0,00 572,91 00.01.0029 (0029) 35803 10785 9955 384 08.243.1016 2.090 1190 17/02/14 30/01/2014 940,50 0,00 940,50 17/02/14 0,00 940,50 00.01.0012 (0014) 36989 851389 3429 367 10.301.1014 2.067 1191 17/02/14 31/01/2014 350,00 0,00 350,00 17/02/14 0,00 350,00 00.01.0002 (0002) 36989 851389 9949 378 10.301.1014 2.065 1192 17/02/14 31/01/2014 2.733,33 0,00 2.733,33 17/02/14 0,00 2.733,33 00.01.0002 (0002) 36989 851389 9950 379 10.301.1014 2.065 1193 17/02/14 31/01/2014 2.800,00 0,00 2.800,00 17/02/14 0,00 2.800,00 00.01.0012 (0014) 36989 851389 9952 381 10.301.1014 2.067 1194 17/02/14 30/01/2014 4.367,15 0,00 4.367,15 17/02/14 0,00 4.367,15 00.01.0001 (0001) 23776 856555 3434 366 12.361.1011 2.041 1195 17/02/14 31/01/2014 350,00 0,00 350,00 17/02/14 0,00 350,00 00.01.0001 (0001) 23776 856555 9941 371 12.361.1011 2.043 322 3.3.90.39.05.00.00.00 4712 - E.M DE SOUZA-ME (ESPAÇO E M S ARQUITETURA) 210 3.3.90.39.99.00.00.00 5600 - NEW TECH REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME 513 3.3.90.30.21.00.00.00 5467 - ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 407 3.3.90.30.21.00.00.00 5467 - ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 302 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS SANTOS-EPP 302 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS SANTOS-EPP 302 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS SANTOS-EPP 202 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS SANTOS-EPP 525 3.3.90.30.39.00.00.00 62 - MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA - EPP 513 3.3.90.30.39.00.00.00 62 - MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA - EPP 208 3.3.90.30.36.00.00.00 1974 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 525 3.3.90.30.99.00.00.00 6339 - NT COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA-ME 513 3.3.90.30.99.00.00.00 6339 - NT COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA-ME 208 3.3.90.30.36.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA 327 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 302 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 366 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 356 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 210 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 202 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 202 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 210 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 94 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 96 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 27/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1196 17/02/14 31/01/2014 350,00 0,00 350,00 17/02/14 0,00 350,00 00.01.0001 (0001) 23776 856555 9942 372 12.361.1011 2.046 124 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 94 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 302 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME 40 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME 409 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME 1197 17/02/14 31/01/2014 2.104,20 0,00 2.104,20 17/02/14 0,00 2.104,20 00.01.0001 (0001) 23776 856555 9944 374 12.361.1011 2.041 1198 17/02/14 31/01/2014 320,79 0,00 320,79 17/02/14 0,00 320,79 00.01.0000 (0000) 23668 853996 1693 361 08.244.1016 2.088 1199 17/02/14 31/01/2014 641,59 0,00 641,59 17/02/14 0,00 641,59 00.01.0000 (0000) 23543 850973 1690 360 04.122.1004 2.021 1200 17/02/14 30/01/2014 320,79 0,00 320,79 17/02/14 0,00 320,79 00.01.0000 (0000) 23543 850973 1691 364 18.541.1020 2.133 1201 17/02/14 30/01/2014 320,79 0,00 320,79 17/02/14 0,00 320,79 00.01.0000 (0000) 23543 850973 1692 365 20.608.1022 2.128 1202 17/02/14 31/01/2014 1.603,96 0,00 1.603,96 17/02/14 0,00 1.603,96 00.01.0001 (0001) 23776 856557 1689 358 12.361.1011 2.041 1203 17/02/14 31/01/2014 2.916,30 0,00 2.916,30 17/02/14 0,00 2.916,30 00.01.0001 (0001) 23776 856557 1696 358 12.361.1011 2.041 1204 17/02/14 31/01/2014 972,10 0,00 972,10 17/02/14 0,00 972,10 00.01.0001 (0001) 23776 856557 1697 359 12.361.1011 2.041 1205 218/2014 17/02/14 24/01/2014 639,49 0,00 639,49 17/02/14 0,00 639,49 00.01.0013 (0014) 36989 851388 29487 547 10.302.1014 2.075 236 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 1206 208/2014 17/02/14 24/01/2014 483,40 0,00 483,40 17/02/14 0,00 483,40 00.01.0013 (0014) 36989 851388 29501 545 10.302.1014 2.075 1207 1268/2014 17/02/14 17/02/2014 2.000,00 0,00 2.000,00 17/02/14 0,00 2.000,00 00.01.0000 (0000) 23577 853941 1268/2014 1233 04.122.1004 2.010 236 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 12 3.3.90.30.99.00.00.00 6059 - JOSE GARCIA DOS SANTOS NETO 1208 1268/2014 17/02/14 17/02/2014 2.000,00 0,00 2.000,00 17/02/14 0,00 2.000,00 00.01.0000 (0000) 23577 853941 1268/2014 1234 04.122.1004 2.010 1209 17/02/14 17/02/2014 28,63 0,00 28,63 17/02/14 28,63 0,00 00.01.0012 (0014) 02/2014 1235 10.301.1014 2.066 203 3.1.90.04.00.00.00.00 6766 - FRANCIELI YAMAMOTO FLORENCIO 1210 17/02/14 17/02/2014 180,70 0,00 180,70 17/02/14 180,70 0,00 00.01.0012 (0014) 02/2014 1236 10.301.1014 2.066 203 3.1.90.04.00.00.00.00 5698 - FRANCISCO ARAUJO VALADARES 1211 17/02/14 17/02/2014 22,70 0,00 22,70 17/02/14 22,70 0,00 00.01.0012 (0014) 02/2014 1237 10.301.1014 2.066 1212 17/02/14 17/02/2014 22,70 0,00 22,70 17/02/14 22,70 0,00 00.01.0012 (0014) 02/2014 1238 10.301.1014 2.066 1213 17/02/14 17/02/2014 65,68 0,00 65,68 17/02/14 65,68 0,00 00.01.0013 (0014) 02/2014 1239 10.302.1014 2.074 203 3.1.90.04.00.00.00.00 6765 - MONICA CEZARIA DE OLIVEIRA 203 3.1.90.04.00.00.00.00 6763 - RAYANA ALVES DA SILVA 228 3.1.90.04.00.00.00.00 6764 - FABIO MENDOZA CALDERON 1214 17/02/14 17/02/2014 2.291,01 0,00 2.291,01 17/02/14 0,00 2.291,01 00.01.0012 (0014) 36989 851393 02/2014 1235 10.301.1014 2.066 1215 17/02/14 17/02/2014 17.776,37 0,00 17.776,37 17/02/14 0,00 17.776,37 00.01.0012 (0014) 36989 851390 02/2014 1236 10.301.1014 2.066 1216 17/02/14 17/02/2014 2.165,23 0,00 2.165,23 17/02/14 0,00 2.165,23 00.01.0012 (0014) 36989 851394 02/2014 1237 10.301.1014 2.066 1217 17/02/14 17/02/2014 2.387,19 0,00 2.387,19 17/02/14 0,00 2.387,19 00.01.0012 (0014) 36989 851396 02/2014 1238 10.301.1014 2.066 1218 17/02/14 17/02/2014 3.613,62 0,00 3.613,62 17/02/14 0,00 3.613,62 00.01.0013 (0014) 36989 851395 02/2014 1239 10.302.1014 2.074 228 3.1.90.04.00.00.00.00 6764 - FABIO MENDOZA CALDERON 1219 280/2014 17/02/14 29/01/2014 256,50 0,00 256,50 17/02/14 0,00 256,50 00.01.0000 (0000) 23543 850969 1 635 15.451.1024 2.139 1220 17/02/14 30/01/2014 634,46 0,00 634,46 17/02/14 0,00 634,46 00.01.0002 (0002) 36989 851385 3288 354 10.301.1014 2.065 1221 17/02/14 31/01/2014 1.586,14 0,00 1.586,14 17/02/14 0,00 1.586,14 00.01.0012 (0014) 36989 851385 3289 355 10.301.1014 2.067 1222 17/02/14 31/01/2014 317,23 0,00 317,23 17/02/14 0,00 317,23 00.01.0013 (0014) 36989 851385 3290 356 10.302.1014 2.075 1223 17/02/14 31/01/2014 317,23 0,00 317,23 17/02/14 0,00 317,23 00.01.0029 (0029) 23668 853994 3291 357 08.243.1016 2.110 515 3.3.90.39.63.00.00.00 6719 - E. L. DE FREITAS ME 202 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME 210 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME 238 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME 366 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME 463 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME 94 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME 94 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME 94 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME 14 3.3.90.39.99.00.00.00 6059 - JOSE GARCIA DOS SANTOS NETO 203 3.1.90.04.00.00.00.00 6766 - FRANCIELI YAMAMOTO FLORENCIO 203 3.1.90.04.00.00.00.00 5698 - FRANCISCO ARAUJO VALADARES 203 3.1.90.04.00.00.00.00 6765 - MONICA CEZARIA DE OLIVEIRA 203 3.1.90.04.00.00.00.00 6763 - RAYANA ALVES DA SILVA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 28/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1224 17/02/14 31/01/2014 3.199,21 0,00 3.199,21 17/02/14 0,00 3.199,21 00.01.0001 (0001) 23776 856556 3286 352 12.361.1011 2.041 1225 17/02/14 30/01/2014 1.278,53 0,00 1.278,53 17/02/14 0,00 1.278,53 00.01.0000 (0000) 23543 850970 3287 353 04.122.1004 2.021 1226 17/02/14 02/01/2014 55.727,68 0,00 55.727,68 17/02/14 0,00 55.727,68 00.01.0000 (0000) 23532 02/2014 165 15.451.1024 2.142 1227 17/02/14 17/02/2014 180,70 0,00 180,70 17/02/14 180,70 0,00 00.01.0012 (0014) 02/2014 1240 10.301.1014 2.066 1228 17/02/14 17/02/2014 18.281,93 0,00 18.281,93 17/02/14 0,00 18.281,93 00.01.0012 (0014) 36989 851391 02/2014 1240 10.301.1014 2.066 1229 30/2014 17/02/14 16/01/2014 8.100,00 0,00 8.100,00 17/02/14 0,00 8.100,00 00.01.0012 (0014) 36989 851386 37506 344 10.301.1014 2.067 1230 17/02/14 02/01/2014 11.956,71 0,00 11.956,71 17/02/14 0,00 11.956,71 00.01.0001 (0001) 23775 850226 58 159 12.361.1013 2.048 1231 18/02/14 18/02/2014 809,48 0,00 809,48 18/02/14 809,48 0,00 00.01.0000 (0000) 11 76 27.812.1019 1.104 1232 18/02/14 02/01/2014 49.338,52 0,00 49.338,52 18/02/14 0,00 49.338,52 11 76 27.812.1019 1.104 1233 18/02/14 02/01/2014 525,00 0,00 525,00 18/02/14 0,00 525,00 00.01.0000 (0000) 23668 853998 159 89 08.244.1016 2.088 1234 18/02/14 02/01/2014 188,00 0,00 188,00 18/02/14 0,00 188,00 00.01.0000 (0000) 23668 853998 160 89 08.244.1016 2.088 1235 18/02/14 02/01/2014 525,00 0,00 525,00 18/02/14 0,00 525,00 00.01.0000 (0000) 23668 853998 161 89 08.244.1016 2.088 1236 18/02/14 02/01/2014 525,00 0,00 525,00 18/02/14 0,00 525,00 00.01.0000 (0000) 23668 853998 162 89 08.244.1016 2.088 1237 102/2014 18/02/14 17/01/2014 84,00 0,00 84,00 18/02/14 0,00 84,00 00.01.0000 (0000) 23650 850657 1254 429 27.812.1019 2.118 1238 290/2014 18/02/14 28/01/2014 512,00 0,00 512,00 18/02/14 0,00 512,00 00.01.0000 (0000) 23650 850657 1280 623 27.812.1019 2.118 1239 277/2014 18/02/14 28/01/2014 320,00 0,00 320,00 18/02/14 0,00 320,00 00.01.0001 (0001) 23776 856558 3834 621 12.361.1011 2.041 1240 18/02/14 02/01/2014 12.429,20 0,00 12.429,20 18/02/14 0,00 12.429,20 00.01.0001 (0001) 23775 850227 43 158 12.361.1013 2.048 1241 18/02/14 02/01/2014 7.074,16 0,00 7.074,16 18/02/14 0,00 7.074,16 00.01.0001 (0001) 23775 850227 44 158 12.361.1013 2.048 140 3.3.90.39.99.00.00.00 4786 - F. MOREIRA TRANSPORTE - ME 1242 312/204 18/02/14 31/01/2014 5.500,00 0,00 5.500,00 18/02/14 0,00 5.500,00 00.01.0000 (0000) 23543 850974 13448 665 15.451.1024 2.139 513 3.3.90.30.31.00.00.00 6146 - SOUBHIA & CIA LTDA 1243 18/02/14 18/02/2014 513,50 0,00 513,50 18/02/14 513,50 0,00 00.01.0001 (0001) 6 1138 12.361.1013 2.156 1244 18/02/14 12/02/2014 7.386,50 0,00 7.386,50 18/02/14 0,00 7.386,50 00.01.0001 (0001) 23776 856564 6 1138 12.361.1013 2.156 1245 47/2014 18/02/14 14/01/2014 3.950,00 0,00 3.950,00 18/02/14 0,00 3.950,00 00.01.0001 (0001) 23776 856560 6 284 12.361.1011 2.041 18/02/14 18/02/2014 200,00 0,00 200,00 18/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 135 1245 10.302.1014 2.076 1247 298/2014 18/02/14 31/01/2014 349,99 0,00 349,99 18/02/14 0,00 349,99 00.01.0001 (0001) 23779 . 3984 673 12.361.1013 2.048 1248 286/2014 18/02/14 28/01/2014 239,99 0,00 239,99 18/02/14 0,00 239,99 00.01.0001 (0001) 23779 . 3982 625 12.361.1013 2.048 138 3.3.90.30.39.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME 1249 300/2013 18/02/14 31/01/2014 76,04 0,00 76,04 18/02/14 0,00 76,04 00.01.0001 (0001) 23779 . 2910 672 12.361.1013 2.048 140 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME 1246 1288/2014 00.01.0000 (0000) 23537 . 94 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME 40 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME 517 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 203 3.1.90.04.00.00.00.00 1901 - WILSA GOMES PAULO 203 3.1.90.04.00.00.00.00 1901 - WILSA GOMES PAULO 208 3.3.90.30.36.00.00.00 5538 - INJEX INDUSTRIA CIRURGICA LTDA. 140 3.3.90.39.99.00.00.00 5033 - AMANDA TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME 580 4.4.90.51.91.00.00.00 5281 - LUMA CONSTRUTORA LTDA 580 4.4.90.51.91.00.00.00 5281 - LUMA CONSTRUTORA LTDA 589 3.3.90.32.99.00.00.00 3788 - CENTRO VELATÓRIO E FUNERÁRIA SHEKINAH LTDA - ME 589 3.3.90.32.99.00.00.00 3788 - CENTRO VELATÓRIO E FUNERÁRIA SHEKINAH LTDA - ME 589 3.3.90.32.99.00.00.00 3788 - CENTRO VELATÓRIO E FUNERÁRIA SHEKINAH LTDA - ME 589 3.3.90.32.99.00.00.00 3788 - CENTRO VELATÓRIO E FUNERÁRIA SHEKINAH LTDA - ME 391 3.3.90.31.04.00.00.00 2951 - CLARO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. 391 3.3.90.31.04.00.00.00 2951 - CLARO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. 89 3.3.90.30.21.00.00.00 5467 - ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 140 3.3.90.39.99.00.00.00 4786 - F. MOREIRA TRANSPORTE - ME 132 3.3.90.39.05.00.00.00 3266 - K.K.G. DE SOUZA RODRIGUES 132 3.3.90.39.05.00.00.00 3266 - K.K.G. DE SOUZA RODRIGUES 94 3.3.90.39.99.00.00.00 6685 - ERCY DIVINO FRANCO 52877850625 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA LIBORIO 138 3.3.90.30.39.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 29/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1250 112/2013 18/02/14 20/01/2014 295,25 0,00 295,25 18/02/14 0,00 295,25 00.01.0001 (0001) 23779 . 2909 476 12.361.1013 2.048 1251 50/2014 18/02/14 16/01/2014 6.575,80 0,00 6.575,80 18/02/14 0,00 6.575,80 00.01.0012 (0014) 36990 . 0446609 327 10.301.1014 2.069 1252 48/2014 18/02/14 16/01/2014 1.547,50 0,00 1.547,50 18/02/14 0,00 1.547,50 00.01.0012 (0014) 36990 . 329 10.301.1014 2.069 1253 44/2014 18/02/14 16/01/2014 24.878,50 0,00 24.878,50 18/02/14 0,00 24.878,50 00.01.0015 (0014) 36991 . 218012, 218032, 218151 0446586, 0446720 1254 33/2014 18/02/14 16/01/2014 3.254,92 0,00 3.254,92 18/02/14 0,00 3.254,92 00.01.0015 (0014) 36991 . 218092 341 10.303.1014 2.071 1255 95/2014 18/02/14 17/01/2014 3.960,00 0,00 3.960,00 18/02/14 0,00 3.960,00 00.01.0029 (0029) 35806 . 29298 422 08.244.1016 2.100 1256 240/2014 18/02/14 24/01/2014 51,74 0,00 51,74 18/02/14 0,00 51,74 00.01.0029 (0029) 35806 . 29412 541 08.244.1016 2.100 1257 18/02/14 30/01/2014 320,79 0,00 320,79 18/02/14 0,00 320,79 00.01.0029 (0029) 35805 . 1694 363 08.243.1016 2.094 1258 18/02/14 31/01/2014 350,00 0,00 350,00 18/02/14 0,00 350,00 00.01.0029 (0029) 35805 . 9959 386 08.243.1016 2.094 1259 67/2014 18/02/14 14/01/2014 63,75 0,00 63,75 18/02/14 0,00 63,75 00.01.0029 (0029) 35805 . 1736 301 08.243.1016 2.094 1260 128/2014 18/02/14 20/01/2014 2.100,00 0,00 2.100,00 18/02/14 0,00 2.100,00 00.01.0029 (0029) 35807 . 1420 460 08.243.1016 2.092 1261 18/02/14 31/01/2014 627,00 0,00 627,00 18/02/14 0,00 627,00 00.01.0029 (0029) 35807 . 3430 368 08.243.1016 2.092 1262 18/02/14 31/01/2014 350,00 0,00 350,00 18/02/14 0,00 350,00 00.01.0029 (0029) 35807 . 9958 385 08.243.1016 2.092 1263 66/2014 18/02/14 14/01/2014 122,83 0,00 122,83 18/02/14 0,00 122,83 00.01.0029 (0029) 35807 . 1737 302 08.243.1016 2.092 1264 18/02/14 31/01/2014 350,00 0,00 350,00 18/02/14 0,00 350,00 00.01.0029 (0029) 35806 . 9954 383 08.244.1016 2.100 1265 64/2014 18/02/14 14/01/2014 170,10 0,00 170,10 18/02/14 0,00 170,10 00.01.0029 (0029) 35806 . 1739 304 08.244.1016 2.100 1266 337/2014 18/02/14 05/02/2014 160,00 0,00 160,00 18/02/14 0,00 160,00 00.01.0029 (0029) 35806 . 6107 994 08.244.1016 2.100 1267 18/02/14 30/01/2014 320,79 0,00 320,79 18/02/14 0,00 320,79 00.01.0029 (0029) 35806 . 1695 362 08.244.1016 2.100 1268 18/02/14 31/01/2014 986,17 0,00 986,17 18/02/14 0,00 986,17 00.01.0029 (0029) 35806 . 8 138 08.244.1016 2.100 322 3.3.90.39.05.00.00.00 6357 - ELIANE GONÇALVES DA COSTA 59422548187 1269 18/02/14 30/01/2014 1.221,00 0,00 1.221,00 18/02/14 0,00 1.221,00 00.01.0014 (0014) 36993 . 134 393 10.304.1014 2.079 1270 18/02/14 31/01/2014 700,00 0,00 700,00 18/02/14 0,00 700,00 00.01.0012 (0014) 36990 . 9951 380 10.301.1014 2.069 1271 18/02/14 31/01/2014 1.645,00 0,00 1.645,00 18/02/14 0,00 1.645,00 00.01.0014 (0014) 36988 . 133 403 10.305.1014 2.081 . 150 576 12.361.1013 2.048 574 12.361.1013 2.048 373 12.365.1012 2.051 261 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS SANTOS-EPP 218 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 268 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS SANTOS-EPP 140 3.3.90.39.19.00.00.00 1447 - SCHNEIDERS & CIA LTDA-ME 140 3.3.90.39.19.00.00.00 1447 - SCHNEIDERS & CIA LTDA-ME 162 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 1272 213/2013 18/02/14 1273 210/2013 18/02/14 1274 18/02/14 24/01/2014 192,37 0,00 192,37 18/02/14 0,00 192,37 00.01.0001 (0001) 23779 24/01/2014 37,78 0,00 37,78 18/02/14 0,00 37,78 00.01.0001 (0001) 23779 . 151 31/01/2014 700,00 0,00 700,00 18/02/14 0,00 700,00 00.01.0019 (0019) 23766 . 9943 332 10.303.1014 2.071 140 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME 216 3.3.90.30.09.00.00.00 5528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 216 3.3.90.30.09.00.00.00 1974 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 254 3.3.90.30.09.00.00.00 5528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 254 3.3.90.30.09.00.00.00 1974 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 320 3.3.90.30.07.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 320 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 294 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME 294 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 294 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 290 3.3.90.30.99.00.00.00 5770 - AKDD ELET E PAP COM E REP DE SERVIÇOS LTDA ME 291 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 291 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 291 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 322 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 322 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 320 3.3.90.30.99.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO LTDA 322 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 30/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 88 1134 26.782.1024 1.080 . 88 1134 26.782.1024 1.080 . 1421 461 08.243.1016 2.094 00.01.0001 (0001) 23776 856559 1 594 12.361.1011 2.041 1.100,00 00.01.0013 (0014) 36989 851299 36 133 10.302.1014 2.075 0,00 291,60 00.01.0022 (0022) 23776 856561 56301 617 12.361.1013 2.042 18/02/14 0,00 289,76 00.01.0022 (0022) 23776 856561 56302 534 12.361.1013 2.042 326,40 18/02/14 0,00 326,40 00.01.0001 (0001) 23776 856561 56303 618 12.361.1011 2.041 0,00 1.411,20 18/02/14 0,00 1.411,20 00.01.0000 (0000) 23543 850975 282 622 27.812.1019 2.116 1.960,00 0,00 1.960,00 18/02/14 0,00 1.960,00 00.01.0029 (0029) 35808 850140 9 137 08.243.1016 2.090 31/01/2014 2.150,00 0,00 2.150,00 18/02/14 0,00 2.150,00 00.01.0001 (0001) 23776 856563 3 666 12.361.1013 2.156 132 3.3.90.39.05.00.00.00 6724 - ROZECREI ROSA EIRELI - ME 18/02/14 02/01/2014 542,44 0,00 542,44 18/02/14 0,00 542,44 00.01.0002 (0002) 23605 02/2014 153 10.301.1014 2.065 1287 18/02/14 02/01/2014 219,13 0,00 219,13 18/02/14 0,00 219,13 00.01.0000 (0000) 23605 02/2014 163 04.122.1004 2.021 1288 18/02/14 02/01/2014 2.507,38 0,00 2.507,38 18/02/14 0,00 2.507,38 00.01.0000 (0000) 23605 02/2014 163 04.122.1004 2.021 202 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 40 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 40 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 1289 1331/2014 18/02/14 18/02/2014 573,00 0,00 573,00 18/02/14 0,00 573,00 00.01.0000 (0000) 23577 853943 142 1246 04.122.1004 2.149 5 3.3.90.14.01.00.00.00 5147 - JOSE NOGUEIRA DE MENEZES FILHO 1290 1287/2014 18/02/14 18/02/2014 200,00 0,00 200,00 18/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 137 1247 10.302.1014 2.076 1248 10.302.1014 2.076 239 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE SOUZA 239 3.3.90.14.01.00.00.00 5875 - MARCELO LAURENTINO DA SILVA 239 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA 1275 18/02/14 18/02/2014 3.750,00 0,00 3.750,00 18/02/14 3.750,00 0,00 00.01.0024 (0024) 1276 18/02/14 11/02/2014 146.250,00 0,00 146.250,00 18/02/14 0,00 146.250,00 00.01.0024 (0024) 23537 1277 129/2014 18/02/14 20/01/2014 4.200,00 0,00 4.200,00 18/02/14 0,00 4.200,00 00.01.0029 (0029) 35805 1278 279/2014 18/02/14 27/01/2014 1.306,93 0,00 1.306,93 18/02/14 0,00 1.306,93 1279 18/02/14 31/01/2014 1.100,00 0,00 1.100,00 18/02/14 0,00 1280 278/2014 18/02/14 28/01/2014 291,60 0,00 291,60 18/02/14 1281 244/2014 18/02/14 24/01/2014 289,76 0,00 289,76 1282 274/2014 18/02/14 28/01/2014 326,40 0,00 1283 291/2014 18/02/14 28/01/2014 1.411,20 1284 18/02/14 31/01/2014 1285 304/204 18/02/14 1286 . 1291 1282/2014 18/02/14 18/02/2014 200,00 0,00 200,00 18/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 139 1292 1289/2014 18/02/14 18/02/2014 200,00 0,00 200,00 18/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 138 1249 10.302.1014 2.076 1293 1285/2014 18/02/14 18/02/2014 200,00 0,00 200,00 18/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 136 1250 10.302.1014 2.076 1294 1286/2014 18/02/14 18/02/2014 200,00 0,00 200,00 18/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 140 1251 10.302.1014 2.076 1295 1290/2014 18/02/14 18/02/2014 572,00 0,00 572,00 18/02/14 0,00 572,00 00.01.0012 (0014) 36990 . 134 1252 10.301.1014 2.069 1296 1328/2014 18/02/14 18/02/2014 2.294,00 0,00 2.294,00 18/02/14 0,00 2.294,00 00.01.0000 (0000) 23577 853942 141 1253 04.122.1004 2.148 1297 275/2014 18/02/14 28/01/2014 2.152,50 0,00 2.152,50 18/02/14 0,00 2.152,50 00.01.0001 (0001) 23776 856562 29548 619 12.361.1011 2.041 1298 245/2014 18/02/14 24/01/2014 3.373,31 0,00 3.373,31 18/02/14 0,00 3.373,31 00.01.0022 (0022) 23776 856562 29549 535 12.361.1013 2.042 1299 18/02/14 31/12/2014 294,52 0,00 294,52 18/02/14 0,00 294,52 00.01.0000 (0000) 23650 850658 6447 173 04.122.1004 2.021 1300 294/2014 18/02/14 05/02/2014 400,00 0,00 400,00 18/02/14 0,00 400,00 00.01.0000 (0000) 23650 850656 164 995 27.812.1019 2.118 00.01.0017 (0014) 36989 851298 846 996 10.301.1008 1.014 1301 315/2014 18/02/14 05/02/2014 1.168,00 0,00 1.168,00 18/02/14 0,00 1.168,00 529 4.4.90.51.91.00.00.00 313 - RANCHO FUNDO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. 529 4.4.90.51.91.00.00.00 313 - RANCHO FUNDO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. 292 3.3.90.30.99.00.00.00 5770 - AKDD ELET E PAP COM E REP DE SERVIÇOS LTDA ME 94 3.3.90.39.16.00.00.00 6616 - BARROS & TEIXEIRA LTDA. - ME 238 3.3.90.39.05.00.00.00 5308 - SANDRO AROLDO DE BESSA 114 3.3.90.30.07.00.00.00 71 - FAVORITO SUPERMERCADO LTDA 114 3.3.90.30.07.00.00.00 71 - FAVORITO SUPERMERCADO LTDA 89 3.3.90.30.21.00.00.00 71 - FAVORITO SUPERMERCADO LTDA 377 3.3.90.39.99.00.00.00 4781 - CHARLIES SALES CARDOSO E CIA LTDA - ME (SPUMA LAV) 356 3.3.90.39.05.00.00.00 6211 - C.R. DE SOUZA CAPRETZ-ME 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA SILVA 239 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 - WANDERLÚCIO MOYA DUARTE 215 3.3.90.14.01.00.00.00 1701 - CLEONICE GONÇALVES DE PAULO CAMPOS 4 3.3.90.14.02.00.00.00 6065 - DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO 89 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 114 3.3.90.30.07.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 40 3.3.90.39.99.00.00.00 5135 - SOS - MEDICINA CLINICA E OCUPACIONAL LTDA-ME 390 3.3.90.30.99.00.00.00 6127 - QUEIROZ & MORAIS GUEDES LTDA 188 4.4.90.52.42.00.00.00 6729 - EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 31/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1302 359/2014 18/02/14 29/01/2014 129,20 0,00 129,20 18/02/14 0,00 129,20 00.01.0000 (0000) 23543 850976 2855 640 26.782.1024 2.141 1303 355/2014 18/02/14 18/02/2014 129,20 0,00 129,20 18/02/14 0,00 129,20 00.01.0000 (0000) 23543 850976 2857 642 26.782.1024 2.141 1304 354/2014 18/02/14 29/01/2014 866,00 0,00 866,00 18/02/14 0,00 866,00 00.01.0000 (0000) 23543 850976 7589 637 26.782.1024 2.141 1305 358/2014 18/02/14 29/01/2014 494,56 0,00 494,56 18/02/14 0,00 494,56 00.01.0000 (0000) 23543 850976 7592 639 26.782.1024 2.141 1306 18/02/14 11/02/2014 724,00 0,00 724,00 18/02/14 0,00 724,00 00.01.0012 (0014) 36985 210127 02/2014 1307 18/02/14 02/01/2014 83,40 0,00 83,40 18/02/14 0,00 83,40 00.01.0002 (0002) 36989 1155 77 10.301.1014 2.065 1308 18/02/14 18/02/2014 5.707,26 0,00 5.707,26 18/02/14 0,00 5.707,26 00.01.0000 (0000) 23539 1156 204 04.122.1004 2.021 1309 18/02/14 13/01/2014 11,94 0,00 11,94 18/02/14 0,00 11,94 00.01.0001 (0001) 23776 . 1157 79 12.361.1011 2.046 1310 18/02/14 02/01/2014 7,40 0,00 7,40 18/02/14 0,00 7,40 00.01.0002 (0002) 36988 . 1159 77 10.301.1014 2.065 1311 18/02/14 02/01/2014 15,17 0,00 15,17 18/02/14 0,00 15,17 00.01.0000 (0000) 23668 . 1158 160 08.244.1016 2.088 1312 70/2014 18/02/14 14/01/2014 17,00 0,00 17,00 18/02/14 0,00 17,00 00.01.0000 (0000) 38507 61212 5419 308 08.244.1016 2.088 1313 18/02/14 18/02/2014 349,13 0,00 349,13 18/02/14 349,13 0,00 00.01.0002 (0002) 02/2014 1263 10.301.1014 2.064 1314 18/02/14 18/02/2014 279,78 0,00 279,78 18/02/14 279,78 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1264 15.451.1024 2.136 1316 415/2014 18/02/14 18/02/2014 10,27 0,00 10,27 18/02/14 10,27 0,00 00.01.0012 (0014) 1493 1022 10.301.1014 2.067 1317 416/2014 18/02/14 18/02/2014 0,70 0,00 0,70 18/02/14 0,70 0,00 00.01.0000 (0000) 1496 1011 20.608.1022 2.128 1318 470/2014 18/02/14 18/02/2014 18,75 0,00 18,75 18/02/14 18,75 0,00 00.01.0000 (0000) 1504 1127 04.122.1004 2.021 1319 471/2014 18/02/14 18/02/2014 42,00 0,00 42,00 18/02/14 42,00 0,00 00.01.0000 (0000) 1505 1128 04.123.1009 2.030 1320 345/2014 18/02/14 18/02/2014 3,03 0,00 3,03 18/02/14 3,03 0,00 00.01.0000 (0000) 1507 985 04.123.1009 2.030 1321 336/2014 18/02/14 18/02/2014 4,50 0,00 4,50 18/02/14 4,50 0,00 00.01.0000 (0000) 1508 963 04.123.1009 2.030 1322 538/2014 19/02/14 19/02/2014 160,00 0,00 160,00 19/02/14 160,00 0,00 00.01.0000 (0000) 3 1323 282/2014 19/02/14 19/02/2014 8,90 0,00 8,90 19/02/14 8,90 0,00 00.01.0000 (0000) 437 629 08.244.1016 2.164 1324 94/2014 19/02/14 19/02/2014 35,62 0,00 35,62 19/02/14 35,62 0,00 00.01.0000 (0000) 438 421 04.122.1004 2.010 1325 414/2014 19/02/14 19/02/2014 9,94 0,00 9,94 19/02/14 9,94 0,00 00.01.0002 (0002) 1516 1021 10.301.1014 2.065 1326 19/02/14 02/01/2014 206,69 0,00 206,69 19/02/14 0,00 206,69 00.01.0012 (0014) 36987 1402000120860 155 10.301.1014 2.067 1327 19/02/14 14/02/2014 623,77 0,00 623,77 19/02/14 0,00 623,77 00.01.0002 (0002) 36989 1402000122126 1183 10.301.1014 2.065 202 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 1328 1365/2014 19/02/14 19/02/2014 860,00 0,00 860,00 19/02/14 0,00 860,00 00.01.0000 (0000) 23577 853946 143 1275 27.812.1019 2.116 1329 1321/2014 19/02/14 19/02/2014 860,00 0,00 860,00 19/02/14 0,00 860,00 00.01.0000 (0000) 23577 853945 145 1276 04.122.1004 2.021 374 3.3.90.14.01.00.00.00 5380 - PATRICK HERCULANO A. DA SILVA ANDRADE 37 3.3.90.14.01.00.00.00 6582 - FLAVIA FRANCO OLIVEIRA 1330 1322/2014 19/02/14 19/02/2014 860,00 0,00 860,00 19/02/14 0,00 860,00 00.01.0000 (0000) 23577 853944 144 1277 04.122.1004 2.021 . . 1135 10.301.1014 2.070 1174 08.244.1016 2.088 527 3.3.90.39.17.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 527 3.3.90.39.17.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 525 3.3.90.30.25.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 525 3.3.90.30.25.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 219 3.1.90.11.99.00.00.00 4228 - ARIANE DE LIMA MENDES 202 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 40 3.3.90.39.99.00.00.00 176 - A.M.M - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSES DE MUNICIPIOS 124 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 202 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 302 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 300 3.3.90.30.99.00.00.00 565 - SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI 195 3.1.90.11.99.00.00.00 2313 - MARIA CLEUZA RODRIGUES DOS REIS 498 3.1.90.11.99.00.00.00 1716 - VALDESINA MOREIRA RUFINO 210 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 463 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 40 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 63 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 61 3.3.90.30.16.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 63 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 301 3.3.90.36.06.00.00.00 2806 - CARLOS FERREIRA DE MENEZES 351 3.3.90.39.63.00.00.00 1374 - A. M. A. MARQUES SIVA - ME (CARIMBO EXPRESSO) 14 3.3.90.39.63.00.00.00 1374 - A. M. A. MARQUES SIVA - ME (CARIMBO EXPRESSO) 202 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 210 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 37 3.3.90.14.01.00.00.00 4771 - CRISTIANE MOREIRA BARBOSA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 32/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1331 410/2014 19/02/14 19/02/2014 2,59 0,00 2,59 19/02/14 2,59 0,00 00.01.0000 (0000) 1509 1017 08.244.1016 2.088 1332 411/2014 19/02/14 19/02/2014 11,11 0,00 11,11 19/02/14 11,11 0,00 00.01.0029 (0029) 1512 1018 08.244.1016 2.107 1333 412/2014 19/02/14 19/02/2014 1,17 0,00 1,17 19/02/14 1,17 0,00 00.01.0029 (0029) 1511 1019 08.244.1016 2.100 1334 419/2014 19/02/14 19/02/2014 3,80 0,00 3,80 19/02/14 3,80 0,00 00.01.0000 (0000) 1510 1060 08.244.1016 2.088 1335 581/2013 19/02/14 19/02/2014 49,40 0,00 49,40 19/02/14 49,40 0,00 00.01.0013 (0014) 157 1225 10.302.1014 2.076 1336 409/2014 19/02/14 19/02/2014 3,47 0,00 3,47 19/02/14 3,47 0,00 00.01.0029 (0029) 1518 1016 08.244.1016 2.105 1337 19/02/14 19/02/2014 156,00 0,00 156,00 19/02/14 156,00 0,00 00.01.0000 (0000) 23 1338 580/2014 20/02/14 20/02/2014 7,41 0,00 7,41 20/02/14 7,41 0,00 00.01.0013 (0014) 3059 1226 10.302.1014 2.076 1339 20/02/14 02/01/2014 921,95 0,00 921,95 20/02/14 0,00 916,44 00.01.0000 (0000) 23537 1225 72 04.122.1002 0.001 5,51 00.01.0000 (0000) 23603 998 27.812.1019 2.116 04.122.1002 0.001 302 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 341 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 322 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 302 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 243 3.3.90.39.19.00.00.00 1447 - SCHNEIDERS & CIA LTDA-ME 336 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 377 3.3.90.39.99.00.00.00 4730 - NUNES DOS SANTOS & MOREIRA LTDA 243 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME 43 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 302 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 1340 20/02/14 02/01/2014 598,82 0,00 598,82 20/02/14 0,00 598,82 00.01.0000 (0000) 23668 01/2014 150 08.244.1016 2.088 1341 20/02/14 02/01/2014 2.233,24 0,00 2.233,24 20/02/14 0,00 2.233,24 00.01.0001 (0001) 23776 01/2014 151 12.361.1011 2.041 94 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 1342 20/02/14 02/01/2014 1.011,79 0,00 1.011,79 20/02/14 0,00 1.011,79 00.01.0002 (0002) 36989 01/2014 152 10.301.1014 2.065 1343 20/02/14 30/04/2014 1.930,04 0,00 1.930,04 20/02/14 0,00 1.930,04 00.01.0012 (0014) 36987 01/2014 148 10.301.1014 2.067 202 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 210 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 1344 20/02/14 02/01/2014 4.327,73 0,00 4.327,73 20/02/14 0,00 4.327,73 00.01.0000 (0000) 23604 01/2014 149 04.122.1004 2.021 1345 74/2014 20/02/14 06/02/2014 8.993,11 0,00 8.993,11 20/02/14 0,00 8.993,11 00.01.0000 (0000) 23650 850660 490 1010 04.131.1007 2.017 1346 384/2014 20/02/14 11/02/2014 2.249,00 0,00 2.249,00 20/02/14 0,00 2.249,00 00.01.0000 (0000) 23543 850982 057 1132 18.542.1008 1.021 1347 357/2014 20/02/14 29/01/2014 217,55 0,00 217,55 20/02/14 0,00 217,55 00.01.0000 (0000) 23543 850977 2895 641 26.782.1024 2.141 1348 356/2014 20/02/14 29/01/2014 790,62 0,00 790,62 20/02/14 0,00 790,62 00.01.0000 (0000) 23543 850977 7651 638 26.782.1024 2.141 1349 258/2014 20/02/14 24/01/2014 54,48 0,00 54,48 20/02/14 0,00 54,48 00.01.0000 (0000) 23668 854001 29410 559 08.244.1016 2.088 1350 253/2014 20/02/14 24/01/2014 52,02 0,00 52,02 20/02/14 0,00 52,02 00.01.0000 (0000) 23668 854001 29411 556 08.244.1016 2.088 1351 255/2014 20/02/14 24/01/2014 318,64 0,00 318,64 20/02/14 0,00 318,64 00.01.0000 (0000) 23668 854001 29413 557 08.244.1016 2.088 300 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 1352 310/2014 20/02/14 03/02/2014 318,64 0,00 318,64 20/02/14 0,00 318,64 00.01.0000 (0000) 23668 854001 29570 928 08.244.1016 2.088 624 15.451.1024 2.139 300 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 513 3.3.90.30.54.00.00.00 4271 - V L DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA ME 1353 273/2014 20/02/14 28/01/2014 10.703,79 0,00 10.703,79 20/02/14 0,00 10.703,79 00.01.0000 (0000) 23577 853948 843 1354 462/2014 20/02/14 10/02/2014 2.160,66 0,00 2.160,66 20/02/14 0,00 2.160,66 00.01.0000 (0000) 23577 853948 847 1095 04.122.1004 2.021 1355 463/2014 20/02/14 10/02/2014 9.288,60 0,00 9.288,60 20/02/14 0,00 9.288,60 00.01.0000 (0000) 23668 854000 846 1094 08.244.1016 2.088 1356 323/2014 20/02/14 03/02/2014 537,00 0,00 537,00 20/02/14 0,00 537,00 00.01.0002 (0002) 36989 851306 29553 936 10.301.1014 2.065 1357 362/2014 20/02/14 05/02/2014 1.856,00 0,00 1.856,00 20/02/14 0,00 1.856,00 00.01.0002 (0002) 36989 851306 29739 986 10.301.1014 2.065 1358 60/2014 20/02/14 16/01/2014 520,10 0,00 520,10 20/02/14 0,00 520,10 00.01.0002 (0002) 36989 851305 841 350 10.301.1014 2.065 40 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 27 3.3.90.39.05.00.00.00 517 - JOAO DIAS RAMOS -EPP (ASPLEMAT PUBLIC.. EMP.) 426 4.4.90.52.35.00.00.00 4586 - NOVA INTERNET E TECNOLOGIA LTDA-ME 527 3.3.90.39.17.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 525 3.3.90.30.25.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 300 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 300 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 38 3.3.90.30.24.00.00.00 4271 - V L DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA ME 300 3.3.90.30.24.00.00.00 4271 - V L DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA ME 199 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 199 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 199 3.3.90.30.99.00.00.00 4271 - V L DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 33/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1359 325/2014 20/02/14 03/02/2014 386,99 0,00 386,99 20/02/14 0,00 386,99 00.01.0012 (0014) 36989 851305 842 942 10.301.1014 2.067 1360 391/2014 20/02/14 06/02/2014 397,74 0,00 397,74 20/02/14 0,00 397,74 00.01.0000 (0000) 23668 853999 8893 1008 08.244.1016 2.164 1361 383/2014 20/02/14 13/02/2014 3.080,00 0,00 3.080,00 20/02/14 0,00 3.080,00 00.01.0000 (0000) 23543 850983 10048 1175 04.123.1008 1.005 1362 20/02/14 12/02/2014 72,33 0,00 72,33 20/02/14 0,00 72,33 00.01.0000 (0000) 23543 850988 060 1150 04.123.1009 2.030 1363 20/02/14 04/02/2014 6.533,87 0,00 6.533,87 20/02/14 0,00 6.533,87 00.01.0000 (0000) 23577 853950 0059/2014 1364 372/2014 20/02/14 07/02/2014 610,00 0,00 610,00 20/02/14 0,00 610,00 00.01.0017 (0014) 36989 851303 13420 1084 10.301.1008 1.014 1365 364/2014 20/02/14 05/02/2014 510,00 0,00 510,00 20/02/14 0,00 510,00 00.01.0000 (0000) 23543 850978 1776 989 04.122.1004 2.021 1366 20/02/14 20/02/2014 395,74 0,00 395,74 20/02/14 395,74 0,00 00.01.0012 (0014) 02/2014 1285 10.301.1014 2.066 1367 20/02/14 20/02/2014 11.317,99 0,00 11.317,99 20/02/14 0,00 11.317,99 00.01.0012 (0014) 36989 851307 02/2014 1285 10.301.1014 2.066 1368 472/2014 20/02/14 13/02/2014 2.308,00 0,00 2.308,00 20/02/14 0,00 2.308,00 00.01.0000 (0000) 23543 850981 4633 1176 15.451.1024 2.139 1369 349/2014 20/02/14 05/02/2014 4.100,00 0,00 4.100,00 20/02/14 0,00 4.100,00 00.01.0000 (0000) 23543 850979 025 977 27.812.1008 1.020 1370 380/2014 20/02/14 10/02/2014 151,05 0,00 151,05 20/02/14 0,00 151,05 00.01.0000 (0000) 23543 850986 1994 1099 27.812.1019 2.116 1371 20/02/14 02/01/2014 39.608,03 0,00 39.608,03 20/02/14 0,00 39.608,03 00.01.0000 (0000) 23577 853949 1155 169 04.131.1007 2.017 1372 20/02/14 02/01/2014 916,02 0,00 916,02 20/02/14 0,00 916,02 00.01.0012 (0014) 36989 851304 6077 179 10.301.1014 2.067 1373 348/2014 20/02/14 05/02/2014 3.036,00 0,00 3.036,00 20/02/14 0,00 3.036,00 00.01.0000 (0000) 23543 850980 666 978 27.812.1008 1.020 1374 27/2014 20/02/14 16/01/2014 100,00 0,00 100,00 20/02/14 0,00 100,00 00.01.0012 (0014) 36989 851301 44790 346 10.301.1014 2.067 1375 56/2014 20/02/14 16/01/2014 656,00 0,00 656,00 20/02/14 0,00 656,00 00.01.0012 (0014) 36989 851301 44812 338 10.301.1014 2.067 1376 276/2014 20/02/14 28/01/2014 1.000,99 0,00 1.000,99 20/02/14 0,00 1.000,99 00.01.0001 (0001) 23776 856565 5045 620 12.361.1011 2.041 1377 20/02/14 02/01/2014 2.761,08 0,00 2.761,08 20/02/14 0,00 2.761,08 00.01.0001 (0001) 23775 850228 16 171 12.361.1013 2.048 1378 20/02/14 02/01/2014 6.311,04 0,00 6.311,04 20/02/14 0,00 6.311,04 00.01.0001 (0001) 23775 850228 17 171 12.361.1013 2.048 1379 321/2014 20/02/14 03/02/2014 1.278,00 0,00 1.278,00 20/02/14 0,00 1.278,00 00.01.0002 (0002) 36989 851300 3838 941 10.301.1014 2.065 1380 322/2014 20/02/14 03/02/2014 5.584,00 0,00 5.584,00 20/02/14 0,00 5.584,00 00.01.0002 (0002) 36989 851300 3839 939 10.301.1014 2.065 1381 344/2014 20/02/14 05/02/2014 5.460,00 0,00 5.460,00 20/02/14 0,00 5.460,00 00.01.0002 (0002) 36989 851300 3851 987 10.301.1014 2.065 1382 379/2014 20/02/14 05/02/2014 449,50 0,00 449,50 20/02/14 0,00 449,50 00.01.0000 (0000) 23543 850984 75751 981 04.122.1008 1.004 1383 20/02/14 14/02/2014 33,00 0,00 33,00 20/02/14 0,00 33,00 00.01.0000 (0000) 23543 850987 0061 1189 04.123.1009 2.030 1384 402/2014 20/02/14 31/01/2014 135,63 0,00 135,63 20/02/14 0,00 135,63 00.01.0000 (0000) 23543 850985 3942 914 04.122.1004 2.010 1385 400/2014 20/02/14 31/01/2014 211,23 0,00 211,23 20/02/14 0,00 211,23 00.01.0000 (0000) 23543 850985 3943 913 04.122.1004 2.021 970 04.123.1009 2.030 208 3.3.90.30.99.00.00.00 4271 - V L DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA ME 350 3.3.90.30.07.00.00.00 4991 - SANTOGO ALIMENTOS LTDA 57 4.4.90.52.35.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 66 3.3.90.93.02.00.00.00 6756 - JUDITH DE SOUZA PEREIRA 66 3.3.90.93.02.00.00.00 6730 - GENES OLIVEIRA RIOS 188 4.4.90.52.35.00.00.00 2538 - ENTECH INFORMATICA LTDA. 40 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 203 3.1.90.04.00.00.00.00 6774 - ANDERSON BARBOSA DE CARVALHO 203 3.1.90.04.00.00.00.00 6774 - ANDERSON BARBOSA DE CARVALHO 515 3.3.90.39.99.00.00.00 2753 - EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLDI LTDA 378 4.4.90.52.99.00.00.00 6736 - E. M. DILETTA PASSA - ME 375 3.3.90.30.99.00.00.00 159 - J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR) 27 3.3.90.39.88.00.00.00 6480 - INVENT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. 210 3.3.90.39.05.00.00.00 4917 - PAZ AMBIENTAL LTDA-EPP 378 4.4.90.52.99.00.00.00 6734 - MICROZON ESPORTE ELETRONICA LTDA - EPP 208 3.3.90.30.36.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA 208 3.3.90.30.36.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA 89 3.3.90.30.21.00.00.00 4868 - MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 140 3.3.90.39.99.00.00.00 6111 - JOÃO PAULO FIORAVANTE 92945910187 140 3.3.90.39.99.00.00.00 6111 - JOÃO PAULO FIORAVANTE 92945910187 199 3.3.90.30.99.00.00.00 5467 - ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 199 3.3.90.30.99.00.00.00 5467 - ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 199 3.3.90.30.99.00.00.00 5467 - ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 41 4.4.90.52.42.00.00.00 3343 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 66 3.3.90.93.02.00.00.00 3936 - N. R MALDONADO 12 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO LTDA - DAP (FILIAL CACERES-MT) 38 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO LTDA - DAP (FILIAL CACERES-MT) s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 34/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1386 403/2014 20/02/14 31/01/2014 77,07 0,00 77,07 20/02/14 0,00 77,07 00.01.0000 (0000) 23543 850985 3944 915 04.122.1004 2.010 12 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO LTDA - DAP (FILIAL CACERES-MT) 199 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO LTDA - DAP (FILIAL CACERES-MT) 199 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO LTDA - DAP (FILIAL CACERES-MT) 69 3.3.90.14.01.00.00.00 1085 - ELI DA SILVA FARIA 1387 397/2014 20/02/14 31/01/2014 687,64 0,00 687,64 20/02/14 0,00 687,64 00.01.0002 (0002) 36989 851302 3938 911 10.301.1014 2.065 1388 398/2014 20/02/14 31/01/2014 521,19 0,00 521,19 20/02/14 0,00 521,19 00.01.0002 (0002) 36989 851302 3940 912 10.301.1014 2.065 1389 1481/2014 20/02/14 20/02/2014 200,00 0,00 200,00 20/02/14 0,00 200,00 00.01.0000 (0000) 23624 190476 0147 1286 04.121.1010 2.032 1390 21/02/14 21/02/2014 35,75 0,00 35,75 21/02/14 35,75 0,00 00.01.0018 (0018) 02/2014 1288 12.361.1013 2.052 1391 21/02/14 21/02/2014 62,62 0,00 62,62 21/02/14 62,62 0,00 00.01.0013 (0014) 02/2014 1289 10.302.1014 2.074 1392 589/2014 21/02/14 21/02/2014 111,60 0,00 111,60 21/02/14 111,60 0,00 00.01.0000 (0000) 68 1230 27.812.1019 2.117 1393 21/02/14 02/01/2014 8.659,63 0,00 8.659,63 21/02/14 0,00 8.659,63 00.01.0000 (0000) 23605 02/2014 163 04.122.1004 2.021 1394 21/02/14 02/01/2014 2.163,20 0,00 2.163,20 21/02/14 0,00 2.163,20 00.01.0002 (0002) 36989 02/2014 153 10.301.1014 2.065 1395 21/02/14 21/02/2014 3.716,43 0,00 3.716,43 21/02/14 0,00 3.716,43 00.01.0012 (0014) 36987 02/2014 1303 10.301.1014 2.067 1396 21/02/14 02/01/2014 606,45 0,00 606,45 21/02/14 0,00 606,45 00.01.0000 (0000) 23668 02/2014 162 08.244.1016 2.088 1397 21/02/14 02/01/2014 3.112,98 0,00 3.112,98 21/02/14 0,00 3.112,98 00.01.0001 (0001) 23776 02/2014 164 12.361.1011 2.041 1398 21/02/14 18/02/2014 1.318,31 0,00 1.318,31 21/02/14 0,00 1.318,31 00.01.0000 (0000) 23543 850992 02/2014 1264 15.451.1024 2.136 1399 604/2014 21/02/14 18/02/2014 100,00 0,00 100,00 21/02/14 0,00 100,00 00.01.0002 (0002) 36989 . 140008723/00 1258 10.301.1014 2.065 1400 587/2014 21/02/14 17/02/2014 712,00 0,00 712,00 21/02/14 0,00 712,00 00.01.0002 (0002) 36989 . 2677 1219 10.301.1014 2.065 940 10.302.1014 2.076 243 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME 216 3.3.90.30.09.00.00.00 5528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 266 3.3.90.30.17.00.00.00 6346 - VIVIANE REGINA CLAUDINO-ME 142 3.1.90.11.00.00.00.00 6778 - NEURACY MARIA BENTO 228 3.1.90.04.00.00.00.00 6777 - GERALDO DEZIDERIO ATANAZIO 389 3.3.90.39.99.00.00.00 5033 - AMANDA TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME 40 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 202 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 210 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 302 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 94 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 498 3.1.90.11.99.00.00.00 1716 - VALDESINA MOREIRA RUFINO 202 3.3.90.39.25.00.00.00 1381 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MATO GROSSO 199 3.3.90.30.39.00.00.00 2636 - L. H. P. DOS SANTOS NASCIMENTO 1401 327/2014 21/02/14 03/02/2014 114,20 0,00 114,20 21/02/14 0,00 114,20 00.01.0013 (0014) 36992 . 2946 1402 50/2014 21/02/14 16/01/2014 924,00 0,00 924,00 21/02/14 0,00 924,00 00.01.0012 (0014) 36990 . 0452000 327 10.301.1014 2.069 1404 347/2014 21/02/14 05/02/2014 108,95 0,00 108,95 21/02/14 0,00 108,95 00.01.0014 (0014) 36988 . 1242 988 10.305.1014 2.081 1405 40/2014 21/02/14 16/01/2014 1.104,60 0,00 1.104,60 21/02/14 0,00 1.104,60 00.01.0015 (0014) 36991 . 44900 336 10.303.1014 2.071 254 3.3.90.30.09.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA 1406 21/02/14 02/01/2014 4.229,68 0,00 4.229,68 21/02/14 0,00 4.229,68 00.01.0013 (0014) 36992 . 6076 180 10.302.1014 2.076 243 3.3.90.39.05.00.00.00 4917 - PAZ AMBIENTAL LTDA-EPP 1407 340/2014 21/02/14 10/02/2014 1.400,00 0,00 1.400,00 21/02/14 0,00 1.400,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 1260 1097 10.302.1014 2.076 1408 385/2014 21/02/14 31/01/2014 152,19 0,00 152,19 21/02/14 0,00 152,19 00.01.0013 (0014) 36992 . 3928 899 10.302.1014 2.076 1409 388/2014 21/02/14 31/01/2014 957,14 0,00 957,14 21/02/14 0,00 957,14 00.01.0013 (0014) 36992 . 3929 902 10.302.1014 2.076 1410 386/2014 21/02/14 31/01/2014 1.016,26 0,00 1.016,26 21/02/14 0,00 1.016,26 00.01.0013 (0014) 36992 . 3931 900 10.302.1014 2.076 1411 387/2014 21/02/14 31/01/2014 654,61 0,00 654,61 21/02/14 0,00 654,61 00.01.0013 (0014) 36992 . 3932 901 10.302.1014 2.076 243 3.3.90.39.20.00.00.00 6541 - WALTRANS IND. E COM. DE MAT. ELETROELETRONICOS LTD 240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO LTDA - DAP (FILIAL CACERES-MT) 240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO LTDA - DAP (FILIAL CACERES-MT) 240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO LTDA - DAP (FILIAL CACERES-MT) 240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO LTDA - DAP (FILIAL CACERES-MT) s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 35/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1412 392/2014 21/02/14 31/01/2014 209,03 0,00 209,03 21/02/14 0,00 209,03 00.01.0013 (0014) 36992 . 3933 905 10.302.1014 2.076 240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO LTDA - DAP (FILIAL CACERES-MT) 240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO LTDA - DAP (FILIAL CACERES-MT) 240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO LTDA - DAP (FILIAL CACERES-MT) 240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO LTDA - DAP (FILIAL CACERES-MT) 240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO LTDA - DAP (FILIAL CACERES-MT) 240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO LTDA - DAP (FILIAL CACERES-MT) 240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO LTDA - DAP (FILIAL CACERES-MT) 1413 394/2014 21/02/14 31/01/2014 749,98 0,00 749,98 21/02/14 0,00 749,98 00.01.0013 (0014) 36992 . 3934 906 10.302.1014 2.076 1414 393/2014 21/02/14 31/01/2014 1.252,76 0,00 1.252,76 21/02/14 0,00 1.252,76 00.01.0013 (0014) 36992 . 3935 907 10.302.1014 2.076 1415 395/2014 21/02/14 31/01/2014 1.177,69 0,00 1.177,69 21/02/14 0,00 1.177,69 00.01.0013 (0014) 36992 . 3936 908 10.302.1014 2.076 1416 396/2014 21/02/14 31/01/2014 786,16 0,00 786,16 21/02/14 0,00 786,16 00.01.0013 (0014) 36992 . 3937 909 10.302.1014 2.076 1417 399/2014 21/02/14 31/01/2014 118,81 0,00 118,81 21/02/14 0,00 118,81 00.01.0013 (0014) 36992 . 3941 910 10.302.1014 2.076 1418 389/2014 21/02/14 31/01/2014 884,92 0,00 884,92 21/02/14 0,00 884,92 00.01.0013 (0014) 36992 . 3946 903 10.302.1014 2.076 1419 1469/2014 21/02/14 21/02/2014 120,30 0,00 120,30 21/02/14 0,00 120,30 00.01.0000 (0000) 23668 854002 0154 1304 08.244.1016 2.088 1420 1506/2014 21/02/14 21/02/2014 90,30 0,00 90,30 21/02/14 0,00 90,30 00.01.0000 (0000) 23668 854004 0156 1305 08.244.1016 2.088 1306 08.244.1016 2.105 333 3.3.90.14.01.00.00.00 2703 - SUELY FERNANDES DOS SANTOS 202 3.3.90.39.41.00.00.00 1014 - SHIRLEY F. C. RODRIGUES & CIA. LTDA. 114 3.3.90.30.07.00.00.00 4991 - SANTOGO ALIMENTOS LTDA 299 3.3.90.14.01.00.00.00 265 - APARECIDA DO CARMO CARDOSO DA SILVA 299 3.3.90.14.01.00.00.00 2488 - SIRLEY MONTILHA DE LIMA PINHEIRO 21/02/14 21/02/2014 90,30 0,00 90,30 21/02/14 0,00 90,30 00.01.0029 (0029) 23668 854003 0155 1422 451/2014 21/02/14 07/02/2014 1.160,00 0,00 1.160,00 21/02/14 0,00 1.160,00 00.01.0002 (0002) 36989 851310 1905 1086 10.301.1014 2.065 1423 464/2014 21/02/14 11/02/2014 1.260,65 0,00 1.260,65 21/02/14 0,00 1.260,65 00.01.0022 (0022) 23776 856568 8887 1117 12.361.1013 2.042 1424 579/2014 21/02/14 18/02/2014 1.518,00 0,00 1.518,00 21/02/14 0,00 1.518,00 00.01.0001 (0001) 23776 856567 6745 1244 12.361.1011 2.041 1425 503/2014 21/02/14 12/02/2014 380,00 0,00 380,00 21/02/14 0,00 380,00 00.01.0012 (0014) 36989 851308 188 1159 10.301.1014 2.067 1426 180/2014 21/02/14 22/01/2014 1.380,00 0,00 1.380,00 21/02/14 0,00 1.380,00 00.01.0001 (0001) 23776 856566 10 498 12.361.1011 2.041 1427 1463/2014 21/02/14 21/02/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 21/02/14 0,00 1.000,00 00.01.0000 (0000) 23543 850989 148 1308 13.392.1025 2.147 1428 1463/2014 21/02/14 21/02/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 21/02/14 0,00 1.000,00 00.01.0000 (0000) 23543 850989 0148 1309 13.392.1025 2.147 1429 1454/2014 21/02/14 21/02/2014 200,00 0,00 200,00 21/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 048 1310 10.302.1014 2.076 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA LIBORIO 1430 1308/2014 21/02/14 21/02/2014 300,00 0,00 300,00 21/02/14 0,00 300,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 0146 1311 10.302.1014 2.076 1187 04.123.1009 2.030 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1434 - JOVINA PAULINA DA SILVA 63 3.3.90.39.05.00.00.00 527 - ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. 1421 1466/2014 89 3.3.90.30.24.00.00.00 5818 - PONTES E LACERDA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME 208 3.3.90.30.99.00.00.00 5600 - NEW TECH REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME 94 3.3.90.39.99.00.00.00 5923 - JOANA DARC MARTINS VITORIO 61588580130 537 3.3.90.30.99.00.00.00 680 - SILVIA MARIA FRANCESCHI DE FAZIO 539 3.3.90.39.99.00.00.00 680 - SILVIA MARIA FRANCESCHI DE FAZIO 1431 21/02/14 14/02/2014 74.011,25 0,00 74.011,25 21/02/14 0,00 74.011,25 00.01.0000 (0000) 23577 853951 66 1432 21/02/14 14/02/2014 9.110,64 0,00 9.110,64 21/02/14 0,00 9.110,64 00.01.0000 (0000) 23577 853951 67 1186 04.123.1009 2.030 63 3.3.90.39.05.00.00.00 527 - ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. 1433 489/2014 21/02/14 11/02/2014 837,23 0,00 837,23 21/02/14 0,00 837,23 00.01.0002 (0002) 36989 851309 11712 1123 10.301.1014 2.065 199 3.3.90.30.01.00.00.00 4466 - MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA 1434 1450/2014 21/02/14 21/02/2014 200,00 0,00 200,00 21/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 149 1312 10.302.1014 2.076 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA SILVA 1436 1449/2014 21/02/14 21/02/2014 200,00 0,00 200,00 21/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 152 1314 10.302.1014 2.076 1437 1455/2014 21/02/14 21/02/2014 200,00 0,00 200,00 21/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 151 1315 10.302.1014 2.076 1438 1453/2014 21/02/14 21/02/2014 200,00 0,00 200,00 21/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 150 1316 10.302.1014 2.076 1439 1451/2014 21/02/14 21/02/2014 200,00 0,00 200,00 21/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 153 1317 10.302.1014 2.076 239 3.3.90.14.01.00.00.00 5875 - MARCELO LAURENTINO DA SILVA 239 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA 239 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE SOUZA 239 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 - WANDERLÚCIO MOYA DUARTE s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 36/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1440 361/2014 21/02/14 10/02/2014 100,40 0,00 100,40 21/02/14 0,00 100,40 00.01.0014 (0014) 36988 1441 21/02/14 20/01/2014 1.022,96 0,00 1.022,96 21/02/14 0,00 1.022,96 00.01.0012 (0014) 36987 1442 1501/2014 21/02/14 21/02/2014 200,00 0,00 200,00 21/02/14 0,00 200,00 00.01.0012 (0014) 36987 1443 24/02/14 24/02/2014 452,94 0,00 452,94 24/02/14 452,94 0,00 1444 24/02/14 02/01/2014 36,76 0,00 36,76 24/02/14 0,00 36,76 1445 24/02/14 17/01/2014 22.895,00 0,00 22.895,00 24/02/14 0,00 1446 484/2014 24/02/14 11/02/2014 868,85 0,00 868,85 24/02/14 1447 488/2014 24/02/14 11/02/2014 374,13 0,00 374,13 1448 501/2014 24/02/14 17/02/2014 244,21 0,00 1449 492/2014 24/02/14 12/02/2014 105,17 1450 608/2014 24/02/14 19/02/2014 100,00 . 049862 1096 10.305.1014 2.081 02/2014 154 10.301.1014 2.067 157 1313 10.301.1014 2.067 00.01.0029 (0029) 02/2014 1318 08.244.1016 2.087 00.01.0000 (0000) 23605 02/2014 163 04.122.1004 2.021 22.895,00 00.01.0000 (0000) 23577 853953 0014, 0063, 0108, 0155 413 04.123.1009 2.030 0,00 868,85 00.01.0000 (0000) 23543 850994 11710 1125 04.122.1004 2.010 24/02/14 0,00 374,13 00.01.0000 (0000) 23543 850994 11714 1124 26.782.1024 2.141 244,21 24/02/14 0,00 244,21 00.01.0000 (0000) 23543 850993 1708 1171 27.812.1019 2.116 0,00 105,17 24/02/14 0,00 105,17 00.01.0000 (0000) 23543 850993 2016 1161 27.812.1019 2.116 0,00 100,00 24/02/14 0,00 100,00 00.01.0002 (0002) 36989 851314 . 1274 10.301.1014 2.065 140008737/00 266 3.3.90.30.99.00.00.00 228 - BRANCHER MOTORES E MÁQUINAS LTDA 210 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 207 3.3.90.14.01.00.00.00 6636 - ELIZEU ALMEIDA DOS SANTOS PALL 297 3.1.90.11.99.00.00.00 181 - LEILA APARECIDA DE MELO 40 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 64 3.3.90.91.99.00.00.00 784 - CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA 12 3.3.90.30.01.00.00.00 4466 - MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA 525 3.3.90.30.01.00.00.00 4466 - MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA 377 3.3.90.39.05.00.00.00 159 - J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR) 375 3.3.90.30.99.00.00.00 159 - J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR) 202 3.3.90.39.25.00.00.00 1381 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MATO GROSSO 195 3.1.90.11.99.00.00.00 2313 - MARIA CLEUZA RODRIGUES DOS REIS 64 3.3.90.91.99.00.00.00 3095 - ROMILDO SOUZA GROTA 64 3.3.90.91.99.00.00.00 3095 - ROMILDO SOUZA GROTA 00.01.0002 (0002) 36989 851312 02/2014 00.01.0000 (0000) 62 412 04.123.1009 2.030 1.112,50 00.01.0000 (0000) 23577 853954 62 412 04.123.1009 2.030 0,00 286,00 00.01.0001 (0001) 23776 856569 158 1319 12.361.1011 2.046 24/02/14 6,95 0,00 00.01.0000 (0000) 3043 1206 26.782.1024 2.141 16,25 24/02/14 16,25 0,00 00.01.0000 (0000) 556 1201 20.608.1022 2.128 0,00 2,99 24/02/14 2,99 0,00 00.01.0012 (0014) 2934 1067 10.301.1014 2.069 15,82 0,00 15,82 24/02/14 15,82 0,00 00.01.0013 (0014) 2936 1068 10.302.1014 2.076 24/02/2014 10,63 0,00 10,63 24/02/14 10,63 0,00 00.01.0013 (0014) 4637 1224 10.302.1014 2.076 508/2014 24/02/14 24/02/2014 39,90 0,00 39,90 24/02/14 39,90 0,00 00.01.0001 (0001) 53 1172 12.361.1011 2.041 1461 24/02/14 24/02/2014 235,92 0,00 235,92 24/02/14 235,92 0,00 00.01.0012 (0014) 02/2014 1262 10.301.1014 2.066 203 3.1.90.04.00.00.00.00 6256 - LUIZ MARCOS RANGEL 1462 24/02/14 18/02/2014 19.234,24 0,00 19.234,24 24/02/14 0,00 19.234,24 00.01.0012 (0014) 36989 851313 02/2014 1262 10.301.1014 2.066 1465 1406/2014 25/02/14 25/02/2014 330.932,58 0,00 330.932,58 25/02/14 0,00 330.932,58 00.01.0013 (0014) 38860 850016 02/2014 1406 10.302.1014 2.077 203 3.1.90.04.00.00.00.00 6256 - LUIZ MARCOS RANGEL 599 3.3.71.70.00.00.00.00 2174 - CONSORCIO INTERM. SAÚDE-REGIÃO DO VALE DO GUAPORÉ 1466 25/02/14 25/02/2014 63,44 0,00 63,44 25/02/14 63,44 0,00 00.01.0018 (0018) 02/2014 1408 12.361.1013 2.052 1467 25/02/14 21/02/2014 35,75 0,00 35,75 25/02/14 0,00 35,75 024343 1303 10.301.1014 2.067 1451 24/02/14 18/02/2014 684,86 0,00 684,86 24/02/14 0,00 684,86 1452 24/02/14 24/02/2014 137,50 0,00 137,50 24/02/14 137,50 0,00 1453 24/02/14 20/02/2014 1.112,50 0,00 1.112,50 24/02/14 0,00 1454 24/02/14 21/02/2014 286,00 0,00 286,00 24/02/14 1455 573/2013 24/02/14 24/02/2014 6,95 0,00 6,95 1456 563/2014 24/02/14 24/02/2014 16,25 0,00 1457 435/2013 24/02/14 24/02/2014 2,99 1458 436/2013 24/02/14 24/02/2014 1459 582/2014 24/02/14 1460 00.01.0012 (0014) 36987 . 1263 10.301.1014 2.064 121 3.3.90.14.01.00.00.00 2131 - MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA 527 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME 463 3.3.90.39.17.00.00.00 4888 - A.R.PAIXÃO & CIA LTDA-ME 218 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 243 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 243 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO LTDA 94 3.3.90.39.99.00.00.00 5424 - LEANDRO CAMPOS MORAES 141 3.1.90.04.00.00.00.00 6321 - FRANCELINA LEITE JUSTINIANO 210 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 37/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 438015 163 04.122.1004 2.021 . 02/2014 148 10.301.1014 2.067 00.01.0001 (0001) 23779 . 638 1082 12.361.1013 2.048 29,07 00.01.0001 (0001) 23779 . 4579 1066 12.361.1013 2.048 0,00 48,25 00.01.0001 (0001) 23779 . 4580 1065 12.361.1013 2.048 25/02/14 0,00 47,87 00.01.0001 (0001) 23779 . 4581 1064 12.361.1013 2.048 30,16 25/02/14 0,00 30,16 00.01.0001 (0001) 23779 . 4486 671 12.361.1013 2.048 0,00 59,24 25/02/14 0,00 59,24 00.01.0001 (0001) 23779 . 6215 1079 12.361.1013 2.048 11,39 0,00 11,39 25/02/14 0,00 11,39 00.01.0001 (0001) 23779 . 6216 1078 12.361.1013 2.048 07/02/2014 34,00 0,00 34,00 25/02/14 0,00 34,00 00.01.0001 (0001) 23779 . 6217 1080 12.361.1013 2.048 25/02/14 21/02/2014 3.756,29 0,00 3.756,29 25/02/14 0,00 3.756,29 00.01.0018 (0018) 23766 . 02/2014 1288 12.361.1013 2.052 1479 476/2014 25/02/14 11/02/2014 108,00 0,00 108,00 25/02/14 0,00 108,00 00.01.0022 (0022) 23770 . 56601 1118 12.361.1013 2.042 114 3.3.90.30.07.00.00.00 71 - FAVORITO SUPERMERCADO LTDA 1480 502/2014 25/02/14 12/02/2014 735,00 0,00 735,00 25/02/14 0,00 735,00 00.01.0012 (0014) 36987 . 385 1158 10.301.1014 2.067 1481 333/2014 25/02/14 04/02/2014 31,29 0,00 31,29 25/02/14 0,00 31,29 00.01.0014 (0014) 36988 . 56474 960 10.305.1014 2.081 210 3.3.90.39.99.00.00.00 5600 - NEW TECH REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME 266 3.3.90.30.21.00.00.00 71 - FAVORITO SUPERMERCADO LTDA 1482 334/2014 25/02/14 04/02/2014 45,22 0,00 45,22 25/02/14 0,00 45,22 00.01.0014 (0014) 36988 . 29679 961 10.305.1014 2.081 1483 486/2014 25/02/14 11/02/2014 1.483,68 0,00 1.483,68 25/02/14 0,00 1.483,68 00.01.0012 (0014) 36990 . 11713 1121 10.301.1014 2.069 1484 504/2014 25/02/14 12/02/2014 185,00 0,00 185,00 25/02/14 0,00 185,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 187 1160 10.302.1014 2.150 1485 487/2014 25/02/14 11/02/2014 256,85 0,00 256,85 25/02/14 0,00 256,85 00.01.0013 (0014) 36992 . 11711 1122 10.302.1014 2.076 240 3.3.90.30.01.00.00.00 4466 - MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA 1486 25/02/14 02/01/2014 4.675,00 0,00 4.675,00 25/02/14 0,00 4.675,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 32 185 10.302.1014 2.076 243 3.3.90.39.50.00.00.00 5517 - MED ODONTO LTDA 1487 496/2014 25/02/14 12/02/2014 7.061,00 0,00 7.061,00 25/02/14 0,00 7.061,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 8587 1170 10.302.1014 2.076 1488 450/2014 25/02/14 07/02/2014 71,11 0,00 71,11 25/02/14 0,00 71,11 00.01.0013 (0014) 36992 . 678 1055 10.302.1014 2.076 240 3.3.90.30.99.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 243 3.3.90.39.50.00.00.00 1277 - CAMPOS & PINHO S/C LTDA 1489 25/02/14 02/01/2014 804,85 0,00 804,85 25/02/14 0,00 804,85 00.01.0013 (0014) 36992 . 371 187 10.302.1014 2.076 243 3.3.90.39.99.00.00.00 4354 - GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -ME 1490 261/2014 25/02/14 24/01/2014 87,81 0,00 87,81 25/02/14 0,00 87,81 00.01.0029 (0029) 35805 . 29551 560 08.243.1016 2.094 1491 316/2014 25/02/14 03/02/2014 210,51 0,00 210,51 25/02/14 0,00 210,51 00.01.0029 (0029) 35805 . 29689 931 08.243.1016 2.094 292 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 292 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 1492 456/2013 25/02/14 07/02/2014 351,89 0,00 351,89 25/02/14 0,00 351,89 00.01.0001 (0001) 23779 . 3035 1063 12.361.1013 2.048 1493 449/2013 25/02/14 07/02/2014 61,84 0,00 61,84 25/02/14 0,00 61,84 00.01.0001 (0001) 23779 . 3034 1062 12.361.1013 2.048 1494 441/2014 25/02/14 07/02/2014 133,65 0,00 133,65 25/02/14 0,00 133,65 00.01.0001 (0001) 23779 . 4062 1077 12.361.1013 2.048 1495 460/2014 25/02/14 10/02/2014 238,50 0,00 238,50 25/02/14 0,00 238,50 00.01.0029 (0029) 35805 . 1779 1092 08.243.1016 2.094 1468 25/02/14 02/01/2014 190,25 0,00 190,25 25/02/14 0,00 190,25 00.01.0000 (0000) 23605 1469 25/02/14 30/04/2014 122,20 0,00 122,20 25/02/14 0,00 122,20 00.01.0012 (0014) 36987 1470 454/2014 25/02/14 07/02/2014 3.386,00 0,00 3.386,00 25/02/14 0,00 3.386,00 1471 445/2013 25/02/14 07/02/2014 29,07 0,00 29,07 25/02/14 0,00 1472 446/2013 25/02/14 07/02/2014 48,25 0,00 48,25 25/02/14 1473 447/2013 25/02/14 07/02/2014 47,87 0,00 47,87 1474 299/2013 25/02/14 31/01/2014 30,16 0,00 1475 443/2014 25/02/14 07/02/2014 59,24 1476 442/2014 25/02/14 07/02/2014 1477 444/2014 25/02/14 1478 40 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 210 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 138 3.3.90.30.01.00.00.00 6538 - VERDELUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 140 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO LTDA 140 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO LTDA 140 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO LTDA 140 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO LTDA 138 3.3.90.30.39.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO LTDA 138 3.3.90.30.39.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO LTDA 138 3.3.90.30.39.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO LTDA 142 3.1.90.11.00.00.00.00 6778 - NEURACY MARIA BENTO 266 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 216 3.3.90.30.01.00.00.00 4466 - MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA 251 3.3.90.30.99.00.00.00 5600 - NEW TECH REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME 140 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME 140 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME 138 3.3.90.30.39.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME 294 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 38/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1496 266/2014 25/02/14 24/01/2014 94,60 0,00 94,60 25/02/14 0,00 94,60 00.01.0029 (0029) 35805 . 5048 564 08.243.1016 2.094 1497 263/2014 25/02/14 24/01/2014 58,77 0,00 58,77 25/02/14 0,00 58,77 00.01.0029 (0029) 35805 . 5047 562 08.243.1016 2.094 1498 461/2014 25/02/14 10/02/2014 775,50 0,00 775,50 25/02/14 0,00 775,50 00.01.0029 (0029) 35805 . 589 1091 08.243.1016 2.094 1499 243/2014 25/02/14 24/01/2014 89,91 0,00 89,91 25/02/14 0,00 89,91 00.01.0029 (0029) 35806 . 56129 544 08.244.1016 2.100 1500 242/2014 25/02/14 24/01/2014 93,81 0,00 93,81 25/02/14 0,00 93,81 00.01.0029 (0029) 35806 . 5046 543 08.244.1016 2.100 1501 130/2014 25/02/14 20/01/2014 4.200,00 0,00 4.200,00 25/02/14 0,00 4.200,00 00.01.0029 (0029) 35806 . 1422 462 08.244.1016 2.100 1502 25/02/14 25/02/2014 372,00 0,00 372,00 25/02/14 372,00 0,00 00.01.0013 (0014) 47 174 10.302.1014 2.076 1503 25/02/14 28/02/2014 724,00 0,00 724,00 25/02/14 0,00 724,00 00.01.0000 (0000) 23603 851087 064/2014 170 04.123.1009 2.030 1504 538/2014 25/02/14 13/02/2014 3.040,00 0,00 3.040,00 25/02/14 0,00 3.040,00 00.01.0000 (0000) 23668 854005 3 1174 08.244.1016 2.088 1505 25/02/14 25/02/2014 110,01 0,00 110,01 25/02/14 110,01 0,00 00.01.0022 (0022) 02/2014 1409 12.361.1013 2.047 1506 25/02/14 25/02/2014 2.583,22 0,00 2.583,22 25/02/14 0,00 2.583,22 00.01.0022 (0022) 23776 856570 02/2014 1409 12.361.1013 2.047 1507 25/02/14 21/02/2014 3.375,47 0,00 3.375,47 25/02/14 0,00 3.375,47 00.01.0013 (0014) 36989 851315 02/2014 1289 10.302.1014 2.074 1508 25/02/14 02/01/2014 1.054,15 0,00 1.054,15 25/02/14 0,00 1.054,15 00.01.0000 (0000) 23657 850036 370 1509 25/02/14 21/02/2014 2.811,81 0,00 2.811,81 25/02/14 0,00 2.811,81 00.01.0029 (0029) 23668 854007 02/2014 1318 08.244.1016 2.087 1510 1570/2014 25/02/14 25/02/2014 200,00 0,00 200,00 25/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 161 1410 10.302.1014 2.076 239 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE SOUZA 1511 1569/2014 25/02/14 25/02/2014 200,00 0,00 200,00 25/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 164 1411 10.302.1014 2.076 1512 1568/2014 25/02/14 25/02/2014 200,00 0,00 200,00 25/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 160 1412 10.302.1014 2.076 239 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 - WANDERLÚCIO MOYA DUARTE 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA SILVA 1513 1572/2014 25/02/14 25/02/2014 200,00 0,00 200,00 25/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 162 1413 10.302.1014 2.076 239 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA 1514 1571/2014 25/02/14 25/02/2014 200,00 0,00 200,00 25/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 159 1415 10.302.1014 2.076 1515 1567/2014 25/02/14 25/02/2014 200,00 0,00 200,00 25/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 163 1414 10.302.1014 2.076 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA LIBORIO 239 3.3.90.14.01.00.00.00 5875 - MARCELO LAURENTINO DA SILVA 1516 1579/2014 25/02/14 25/02/2014 6.020,00 0,00 6.020,00 25/02/14 0,00 6.020,00 00.01.0000 (0000) 23543 850996 166 1417 27.812.1019 2.116 1517 1601/2014 25/02/14 25/02/2014 602,00 0,00 602,00 25/02/14 0,00 602,00 00.01.0002 (0002) 36990 168 1418 10.301.1014 2.065 1518 1602/2014 25/02/14 25/02/2014 401,00 0,00 401,00 25/02/14 0,00 401,00 00.01.0000 (0000) 23543 850997 0167 1419 04.122.1004 2.149 1416 10.302.1014 2.076 . 186 04.122.1004 2.010 1519 1557/2014 25/02/14 25/02/2014 300,00 0,00 300,00 25/02/14 0,00 300,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 165 1520 25/02/14 06/01/2014 1.181,07 0,00 1.181,07 25/02/14 0,00 1.181,07 00.01.0000 (0000) 23539 . 02/2014 204 04.122.1004 2.021 1521 25/02/14 13/01/2014 14,80 0,00 14,80 25/02/14 0,00 14,80 00.01.0012 (0014) 36987 . 02/2014 78 10.301.1014 2.067 1522 25/02/14 02/01/2014 14,80 0,00 14,80 25/02/14 0,00 14,80 00.01.0000 (0000) 35806 . 02/2014 160 08.244.1016 2.088 1523 25/02/14 02/01/2014 13,55 0,00 13,55 25/02/14 0,00 13,55 00.01.0002 (0002) 36989 . 02/2014 77 10.301.1014 2.065 292 3.3.90.30.21.00.00.00 4868 - MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 292 3.3.90.30.21.00.00.00 4868 - MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 294 3.3.90.39.41.00.00.00 5696 - R. V. NEVES NASCIMENTO-ME (MANÁ PANIFICADORA) 320 3.3.90.30.21.00.00.00 71 - FAVORITO SUPERMERCADO LTDA 320 3.3.90.30.21.00.00.00 4868 - MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 320 3.3.90.30.99.00.00.00 5770 - AKDD ELET E PAP COM E REP DE SERVIÇOS LTDA ME 243 3.3.90.39.50.00.00.00 5518 - RUIZ JUNIOR & RUIZ LTDA. - ME 66 3.3.90.93.01.00.00.00 138 - ARENIL MARIA NUNES DA COSTA 301 3.3.90.36.06.00.00.00 2806 - CARLOS FERREIRA DE MENEZES 133 3.1.90.04.00.00.00.00 6610 - CLAUDIO TEIXEIRA DOS SANTOS 133 3.1.90.04.00.00.00.00 6610 - CLAUDIO TEIXEIRA DOS SANTOS 228 3.1.90.04.00.00.00.00 6777 - GERALDO DEZIDERIO ATANAZIO 14 3.3.90.39.99.00.00.00 4354 - GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -ME 297 3.1.90.11.99.00.00.00 181 - LEILA APARECIDA DE MELO 374 3.3.90.14.02.00.00.00 6553 - WYLDO PEREIRA DA SILVA 198 3.3.90.14.01.00.00.00 184 - SEBASTIÃO APARECIDO GOMES DA SILVA 5 3.3.90.14.01.00.00.00 5147 - JOSE NOGUEIRA DE MENEZES FILHO 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1434 - JOVINA PAULINA DA SILVA 40 3.3.90.39.99.00.00.00 176 - A.M.M - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSES DE MUNICIPIOS 210 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 302 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 202 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 39/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1524 505/2014 25/02/14 12/02/2014 725,00 0,00 725,00 25/02/14 0,00 725,00 00.01.0000 (0000) 23543 850995 1904 1169 04.122.1004 2.010 14 3.3.90.39.41.00.00.00 1014 - SHIRLEY F. C. RODRIGUES & CIA. LTDA. 199 3.3.90.30.09.00.00.00 6006 - GMN FARMÁCIA E DROGARIA LTDA-ME 209 3.3.90.36.15.00.00.00 6711 - MARILENE MARIA MEURER 1525 499/2014 25/02/14 12/02/2014 5.507,98 0,00 5.507,98 25/02/14 0,00 5.507,98 00.01.0002 (0002) 36989 851316 101 1165 10.301.1014 2.065 1526 25/02/14 25/02/2014 38,42 0,00 38,42 25/02/14 38,42 0,00 00.01.0012 (0014) 071/2014 598 10.301.1014 2.067 1527 26/02/14 26/02/2014 291,38 0,00 291,38 26/02/14 291,38 0,00 00.01.0001 (0001) 45 158 12.361.1013 2.048 1528 26/02/14 26/02/2014 511,96 0,00 511,96 26/02/14 511,96 0,00 00.01.0001 (0001) 46 158 12.361.1013 2.048 1529 26/02/14 26/02/2014 169,67 0,00 169,67 26/02/14 169,67 0,00 00.01.0019 (0019) 02/2014 1441 12.361.1013 2.053 1530 26/02/14 17/01/2014 405,17 0,00 405,17 26/02/14 0,00 405,17 00.01.0000 (0000) 23668 02/2014 414 08.244.1016 2.088 1531 26/02/14 24/02/2014 2.261,58 0,00 2.261,58 26/02/14 0,00 2.261,58 00.01.0012 (0014) 36989 851323 071/2014 598 10.301.1014 2.067 1532 26/02/14 24/02/2014 8.843,79 0,00 8.843,79 26/02/14 0,00 8.843,79 00.01.0000 (0000) 23543 850999 02/2014 1340 04.122.1004 2.009 1533 267/2014 26/02/14 26/02/2014 253,50 0,00 253,50 26/02/14 253,50 0,00 00.01.0000 (0000) 7 595 04.122.1004 2.021 1534 267/2014 26/02/14 27/01/2014 3.646,50 0,00 3.646,50 26/02/14 0,00 3.646,50 00.01.0000 (0000) 23543 850998 7 595 04.122.1004 2.021 1535 26/02/14 28/02/2014 2.219,69 0,00 2.219,69 26/02/14 0,00 2.219,69 00.01.0000 (0000) 23650 850664 34 102 04.122.1004 2.021 1536 26/02/14 26/02/2014 160,00 0,00 160,00 26/02/14 160,00 0,00 00.01.0002 (0002) 068/2014 107 10.301.1014 2.065 1537 26/02/14 26/02/2014 104,00 0,00 104,00 26/02/14 104,00 0,00 00.01.0000 (0000) 084/2014 94 15.451.1024 2.139 1538 26/02/14 26/02/2014 80,00 0,00 80,00 26/02/14 80,00 0,00 00.01.0002 (0002) 067/2014 144 10.301.1014 2.065 201 3.3.90.36.30.00.00.00 170 - OSMAR PAVARINE 1539 26/02/14 26/02/2014 31,08 0,00 31,08 26/02/14 31,08 0,00 00.01.0000 (0000) 088/2014 111 04.122.1004 2.021 1540 26/02/14 28/02/2014 1.350,00 0,00 1.350,00 26/02/14 0,00 1.350,00 00.01.0012 (0014) 36989 851322 070/2014 997 10.301.1014 2.067 39 3.3.90.36.15.00.00.00 6129 - SERGIO DOMINGOS DA SILVA 209 3.3.90.36.15.00.00.00 6727 - DENIVALDO RODRIGUES FLOR 1541 26/02/14 28/02/2014 313,93 0,00 313,93 26/02/14 0,00 313,93 00.01.0000 (0000) 23668 854014 078/2014 118 08.244.1016 2.088 589 3.3.90.32.99.00.00.00 6188 - ANTONIO VIEIRA DE JESUS 1542 26/02/14 28/02/2014 957,70 0,00 957,70 26/02/14 0,00 957,70 00.01.0001 (0001) 23776 856571 065/2014 100 12.361.1011 2.046 144 10.301.1014 2.065 124 3.3.90.39.10.00.00.00 442 - DIOCESE DE SÃO LUIZ DE CACERES 201 3.3.90.36.30.00.00.00 170 - OSMAR PAVARINE 140 3.3.90.39.99.00.00.00 4786 - F. MOREIRA TRANSPORTE - ME 140 3.3.90.39.99.00.00.00 4786 - F. MOREIRA TRANSPORTE - ME 146 3.1.90.11.99.00.00.00 6781 - EDINALVA SOARES GONÇALVES 302 3.3.90.39.58.00.00.00 2558 - VIVO S/A. 209 3.3.90.36.15.00.00.00 6711 - MARILENE MARIA MEURER 8 3.1.90.11.99.00.00.00 1605 - ALICE FANTE NUNES DE OLIVEIRA 40 3.3.90.39.99.00.00.00 3266 - K.K.G. DE SOUZA RODRIGUES 40 3.3.90.39.99.00.00.00 3266 - K.K.G. DE SOUZA RODRIGUES 40 3.3.90.39.99.00.00.00 5115 - SUELI ROSA DA COSTA 201 3.3.90.36.99.00.00.00 3903 - ROMILDA FATIMA DE SOUZA 514 3.3.90.36.06.00.00.00 976 - JOSE AILTON TONCHIS FLORÊNIO 1543 26/02/14 28/02/2014 420,00 0,00 420,00 26/02/14 0,00 420,00 00.01.0002 (0002) 36989 851319 067/2014 1544 26/02/14 28/02/2014 546,00 0,00 546,00 26/02/14 0,00 546,00 00.01.0000 (0000) 23543 851002 084/2014 94 15.451.1024 2.139 1545 26/02/14 28/02/2014 1.576,48 0,00 1.576,48 26/02/14 0,00 1.576,48 00.01.0002 (0002) 36989 851318 066/2014 91 10.301.1014 2.065 1546 26/02/14 28/02/2014 1.319,53 0,00 1.319,53 26/02/14 0,00 1.319,53 00.01.0000 (0000) 23650 850665 39 103 15.451.1024 2.139 515 3.3.90.39.05.00.00.00 4502 - JOÃO BATISTA DE CARVALHO - EI 1547 26/02/14 28/02/2014 840,00 0,00 840,00 26/02/14 0,00 840,00 00.01.0002 (0002) 36989 851320 068/2014 107 10.301.1014 2.065 1548 26/02/14 28/02/2014 400,00 0,00 400,00 26/02/14 0,00 400,00 00.01.0000 (0000) 23668 854015 079/2014 954 08.244.1016 2.088 1549 26/02/14 28/02/2014 654,14 0,00 654,14 26/02/14 0,00 654,14 00.01.0000 (0000) 23543 851000 082/2014 92 04.122.1004 2.021 201 3.3.90.36.99.00.00.00 3903 - ROMILDA FATIMA DE SOUZA 589 3.3.90.32.99.00.00.00 6414 - GERSON ORLANDO DA SILVA 39 3.3.90.36.15.00.00.00 3504 - IVONE FERRACINI GUIMARÃES 1550 26/02/14 28/02/2014 1.197,96 0,00 1.197,96 26/02/14 0,00 1.197,96 00.01.0029 (0029) 23668 854016 080/2014 128 08.243.1016 2.110 1551 26/02/14 28/02/2014 1.493,33 0,00 1.493,33 26/02/14 0,00 1.493,33 00.01.0000 (0000) 23543 851003 085/2014 95 18.541.1020 2.133 1552 26/02/14 28/02/2014 2.171,06 0,00 2.171,06 26/02/14 0,00 2.171,06 00.01.0000 (0000) 23650 850661 088/2014 111 04.122.1004 2.021 1553 26/02/14 28/02/2014 581,22 0,00 581,22 26/02/14 0,00 581,22 00.01.0000 (0000) 23543 851001 02/2014 93 13.392.1025 2.147 1554 457/2014 26/02/14 26/02/2014 128,00 0,00 128,00 26/02/14 128,00 0,00 00.01.0002 (0002) 072/2014 1098 10.301.1014 2.065 1555 26/02/14 26/02/2014 28,80 0,00 28,80 26/02/14 28,80 0,00 00.01.0000 (0000) 090/2014 139 18.541.1020 2.133 514 3.3.90.36.06.00.00.00 976 - JOSE AILTON TONCHIS FLORÊNIO 202 3.3.90.39.10.00.00.00 1325 - ANTONIO CESAR CASTILHO 365 3.3.90.36.15.00.00.00 2090 - LIRRIET ALVES DE FREITAS 408 3.3.90.36.15.00.00.00 2146 - ONILDA APARECIDA LEAL 39 3.3.90.36.15.00.00.00 6129 - SERGIO DOMINGOS DA SILVA 538 3.3.90.36.15.00.00.00 2793 - SEBASTIANA LACERDA DOS SANTOS 201 3.3.90.36.06.00.00.00 1007 - ESTEFÂNIA MARIANO DE QUEIROZ LIMA 408 3.3.90.36.15.00.00.00 3724 - MARIA DE LOURDES LEITE s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 40/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1556 26/02/14 28/02/2014 1.787,86 0,00 1.787,86 26/02/14 0,00 1.787,86 00.01.0000 (0000) 23543 851005 087/2014 110 04.122.1004 2.021 1557 26/02/14 28/02/2014 316,58 0,00 316,58 26/02/14 0,00 316,58 00.01.0000 (0000) 23668 854011 075/2014 113 08.244.1016 2.088 1558 26/02/14 28/02/2014 1.195,69 0,00 1.195,69 26/02/14 0,00 1.195,69 00.01.0000 (0000) 23543 851004 086/2014 97 13.392.1025 2.147 1559 26/02/14 28/02/2014 955,67 0,00 955,67 26/02/14 0,00 955,67 00.01.0000 (0000) 23650 850662 089/2014 122 04.122.1004 2.021 39 3.3.90.36.15.00.00.00 4578 - APARECIDO CUOGUI 1560 457/2014 26/02/14 10/02/2014 672,00 0,00 672,00 26/02/14 0,00 672,00 00.01.0002 (0002) 36989 851317 072/2014 1098 10.301.1014 2.065 1561 26/02/14 28/02/2014 2.142,94 0,00 2.142,94 26/02/14 0,00 2.142,94 00.01.0000 (0000) 23650 850663 090/2014 139 18.541.1020 2.133 201 3.3.90.36.06.00.00.00 1007 - ESTEFÂNIA MARIANO DE QUEIROZ LIMA 408 3.3.90.36.15.00.00.00 3724 - MARIA DE LOURDES LEITE 1562 282/2014 26/02/14 28/01/2014 436,10 0,00 436,10 26/02/14 0,00 436,10 00.01.0000 (0000) 23668 854008 437 629 08.244.1016 2.164 1563 26/02/14 26/02/2014 80,00 0,00 80,00 26/02/14 80,00 0,00 00.01.0002 (0002) 069/2014 117 10.301.1014 2.065 1564 26/02/14 02/01/2014 7,40 0,00 7,40 26/02/14 0,00 7,40 00.01.0000 (0000) 35805 1348 160 08.244.1016 2.088 1565 26/02/14 28/02/2014 420,00 0,00 420,00 26/02/14 0,00 420,00 00.01.0002 (0002) 36989 851321 069/2014 117 10.301.1014 2.065 1566 26/02/14 28/02/2014 1.051,68 0,00 1.051,68 26/02/14 0,00 1.051,68 00.01.0000 (0000) 23668 854013 077/2014 109 08.244.1016 2.088 1567 26/02/14 28/02/2014 765,00 0,00 765,00 26/02/14 0,00 765,00 00.01.0000 (0000) 23668 854009 073/2014 86 08.244.1016 2.088 1568 26/02/14 28/02/2014 610,76 0,00 610,76 26/02/14 0,00 610,76 00.01.0000 (0000) 23668 854012 076/2014 101 08.244.1016 2.088 1569 534/2014 26/02/14 26/02/2014 18,75 0,00 18,75 26/02/14 18,75 0,00 00.01.0002 (0002) 1522 1204 10.301.1014 2.065 1570 535/2014 26/02/14 26/02/2014 2,50 0,00 2,50 26/02/14 2,50 0,00 00.01.0012 (0014) 1523 1205 10.301.1014 2.067 1571 408/2014 27/02/14 27/02/2014 1,55 0,00 1,55 27/02/14 1,55 0,00 00.01.0000 (0000) 1526 1015 15.451.1024 2.139 515 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 1572 651/2014 27/02/14 27/02/2014 77,34 0,00 77,34 27/02/14 77,34 0,00 00.01.0001 (0001) 54 1342 12.361.1011 2.041 94 3.3.90.39.99.00.00.00 5424 - LEANDRO CAMPOS MORAES 1573 617/2013 27/02/14 27/02/2014 14,88 0,00 14,88 27/02/14 14,88 0,00 00.01.0001 (0001) 3112 1296 12.361.1013 2.048 1574 628/2014 27/02/14 27/02/2014 11,16 0,00 11,16 27/02/14 11,16 0,00 00.01.0001 (0001) 3113 1294 12.361.1013 2.048 1575 627/2014 27/02/14 27/02/2014 11,16 0,00 11,16 27/02/14 11,16 0,00 00.01.0001 (0001) 3115 1293 12.361.1013 2.048 140 3.3.90.39.99.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME 1576 626/2014 27/02/14 27/02/2014 11,16 0,00 11,16 27/02/14 11,16 0,00 00.01.0001 (0001) 3114 1295 12.361.1013 2.048 1577 625/2014 27/02/14 27/02/2014 20,55 0,00 20,55 27/02/14 20,55 0,00 00.01.0012 (0014) 3093 1292 10.301.1014 2.069 1578 27/02/14 27/02/2014 520,00 0,00 520,00 27/02/14 520,00 0,00 00.01.0000 (0000) 31 147 04.123.1009 2.030 140 3.3.90.39.99.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME 218 3.3.90.39.99.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME 63 3.3.90.39.05.00.00.00 4298 - JOÃO ANTONIO TOSTI - ME 112 10.301.1014 2.067 . 1579 27/02/14 27/02/2014 172,50 0,00 172,50 27/02/14 172,50 0,00 00.01.0012 (0014) 126 1580 27/02/14 27/02/2014 145,93 0,00 145,93 27/02/14 145,93 0,00 00.01.0018 (0018) 02/2014 1482 12.361.1013 2.052 1581 27/02/14 27/02/2014 64,18 0,00 64,18 27/02/14 64,18 0,00 00.01.0012 (0014) 02/2014 1483 10.301.1014 2.066 1582 27/02/14 27/02/2014 9.912,50 0,00 9.912,50 27/02/14 9.912,50 0,00 00.01.0000 (0000) 74 955 04.122.1004 2.010 1583 721/2014 27/02/14 27/02/2014 144,00 0,00 144,00 27/02/14 144,00 0,00 00.01.0002 (0002) 091 1347 10.301.1014 2.065 39 3.3.90.36.15.00.00.00 6126 - ALCIMEIRE APARECIDA LUIZ DA SILVA 589 3.3.90.32.99.00.00.00 6010 - JOCEMIR FERNANDES MORALES 538 3.3.90.36.15.00.00.00 2733 - LUIZ INACIO DE CARVALHO 351 3.3.90.39.63.00.00.00 1374 - A. M. A. MARQUES SIVA - ME (CARIMBO EXPRESSO) 201 3.3.90.36.30.00.00.00 1901 - WILSA GOMES PAULO 302 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 201 3.3.90.36.30.00.00.00 1901 - WILSA GOMES PAULO 301 3.3.90.36.15.00.00.00 6091 - ROBERTO CARLOS RAVAGNANI 302 3.3.90.39.99.00.00.00 6347 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO BRANC 302 3.3.90.39.05.00.00.00 5076 - LAR SANTA RITA DE CASSIA 202 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 210 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 140 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME 140 3.3.90.39.99.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME 210 3.3.90.39.05.00.00.00 3965 - LEONICE BATISTA OLIVEIRA - ME 142 3.1.90.11.99.00.00.00 6789 - MAYARA FERNANDES GARCIA 204 3.1.90.11.99.00.00.00 6788 - LUZIGELE DE JESUS MOTA SANTOS 14 3.3.90.39.05.00.00.00 5277 - META ASSES. E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 201 3.3.90.36.06.00.00.00 1007 - ESTEFÂNIA MARIANO DE QUEIROZ LIMA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 41/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 305,28 00.01.0000 (0000) 23668 854018 081/2014 143 08.244.1016 2.088 0,00 98,57 00.01.0000 (0000) 23603 851088 02/2014 1427 15.451.1024 2.138 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 174 1490 10.302.1014 2.076 27/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 171 1491 10.302.1014 2.076 756,00 27/02/14 0,00 756,00 00.01.0002 (0002) 36989 851325 091 1347 10.301.1014 2.065 0,00 7.480,00 27/02/14 0,00 7.480,00 00.01.0000 (0000) 23543 851009 31 147 04.123.1009 2.030 3.277,50 0,00 3.277,50 27/02/14 0,00 3.277,50 00.01.0012 (0014) 36989 851324 126 112 10.301.1014 2.067 02/01/2014 310,24 0,00 310,24 27/02/14 0,00 310,24 00.01.0001 (0001) 23776 . 02/2014 168 12.361.1011 2.041 02/01/2014 33,54 0,00 33,54 27/02/14 0,00 33,54 00.01.0000 (0000) 23605 . 02/2014 163 04.122.1004 2.021 27/02/14 27/02/2014 572,00 0,00 572,00 27/02/14 0,00 572,00 00.01.0000 (0000) 23543 851011 0176 1484 04.122.1004 2.021 1594 1642/2014 27/02/14 27/02/2014 572,00 0,00 572,00 27/02/14 0,00 572,00 00.01.0000 (0000) 23543 851010 175 1485 04.122.1004 2.021 1595 1674/2014 27/02/14 27/02/2014 200,00 0,00 200,00 27/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 169 1488 10.302.1014 2.076 1596 1670/2014 27/02/14 27/02/2014 200,00 0,00 200,00 27/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 . 0173 1489 10.302.1014 2.076 1597 27/02/14 27/02/2014 3.929,43 0,00 3.929,43 27/02/14 3.929,43 0,00 488 200 15.451.1024 2.139 1598 1671/2014 27/02/14 27/02/2014 200,00 0,00 200,00 27/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 170 1492 10.302.1014 2.076 1599 27/02/14 27/02/2014 724,00 0,00 724,00 27/02/14 0,00 724,00 00.01.0000 (0000) 23543 851007 1410 1493 15.451.1024 2.139 1600 27/02/14 27/02/2014 724,00 0,00 724,00 27/02/14 0,00 724,00 00.01.0000 (0000) 23543 851006 1411 1494 15.451.1024 2.139 1601 27/02/14 27/02/2014 724,00 0,00 724,00 27/02/14 0,00 724,00 00.01.0000 (0000) 23543 851008 1412 1495 15.451.1024 2.139 1602 1675/2014 27/02/14 27/02/2014 200,00 0,00 200,00 27/02/14 0,00 200,00 00.01.0013 (0014) 36992 172 1496 10.302.1014 2.076 1603 616/2013 27/02/14 27/02/2014 12,19 0,00 12,19 27/02/14 12,19 0,00 00.01.0012 (0014) 2981 1298 10.301.1014 2.069 1604 615/2013 27/02/14 27/02/2014 30,71 0,00 30,71 27/02/14 30,71 0,00 00.01.0012 (0014) 2982 1297 10.301.1014 2.069 1605 673/2014 27/02/14 27/02/2014 225,88 0,00 225,88 27/02/14 225,88 0,00 00.01.0000 (0000) 1736 1402 04.122.1004 2.021 1606 28/02/14 28/02/2014 13.806,40 0,00 13.806,40 28/02/14 13.806,40 0,00 00.01.0000 (0000) 518 206 15.451.1024 2.139 1607 465/2014 28/02/14 10/02/2014 362,60 0,00 362,60 28/02/14 0,00 362,60 00.01.0029 (0029) 35805 . 319 1093 08.243.1016 2.094 1608 28/02/14 28/02/2014 1.600,00 0,00 1.600,00 28/02/14 0,00 1.600,00 00.01.0029 (0029) 35805 . 092/2014 1609 382/2014 28/02/14 07/02/2014 1.990,00 0,00 1.990,00 28/02/14 0,00 1.990,00 00.01.0029 (0029) 35806 . 1 1044 08.244.1016 2.100 322 3.3.90.39.05.00.00.00 6742 - ADELAINE DE AZEVEDO SANTANA 17164853800 1610 28/02/14 25/02/2014 729,66 0,00 729,66 28/02/14 0,00 729,66 00.01.0018 (0018) 23766 . 02/2014 1408 12.361.1013 2.052 1611 28/02/14 02/01/2014 1.348,43 0,00 1.348,43 28/02/14 0,00 1.348,43 00.01.0001 (0001) 23776 16345, 16402 164 12.361.1011 2.041 141 3.1.90.04.00.00.00.00 6321 - FRANCELINA LEITE JUSTINIANO 94 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 1584 27/02/14 28/02/2014 305,28 0,00 305,28 27/02/14 0,00 1585 27/02/14 1586 1672/2014 27/02/14 25/02/2014 98,57 27/02/2014 200,00 0,00 98,57 27/02/14 0,00 200,00 27/02/14 1587 1673/2014 27/02/14 27/02/2014 200,00 0,00 200,00 1588 721/2014 27/02/14 24/02/2014 756,00 0,00 1589 27/02/14 28/02/2014 7.480,00 1590 27/02/14 28/02/2014 1591 27/02/14 1592 27/02/14 1593 1655/2014 00.01.0000 (0000) . . 202 08.243.1016 2.094 589 3.3.90.32.99.00.00.00 6586 - NORBERTO GERCILIO CAIRES 509 3.1.90.11.99.00.00.00 1655 - PAULO HILARIO 239 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 - WANDERLÚCIO MOYA DUARTE 239 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE SOUZA 201 3.3.90.36.06.00.00.00 1007 - ESTEFÂNIA MARIANO DE QUEIROZ LIMA 63 3.3.90.39.05.00.00.00 4298 - JOÃO ANTONIO TOSTI - ME 210 3.3.90.39.05.00.00.00 3965 - LEONICE BATISTA OLIVEIRA - ME 94 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 40 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 37 3.3.90.14.01.00.00.00 6787 - RAUDINEI DE FREITAS SILVA 37 3.3.90.14.01.00.00.00 979 - VALDEMIR ALVES DA SILVA 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA LIBORIO 239 3.3.90.14.01.00.00.00 5875 - MARCELO LAURENTINO DA SILVA 515 3.3.90.39.99.00.00.00 6438 - IMPPACTO PRODUTOS E SERV. LTDA-ME 239 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA SILVA 514 3.3.90.36.99.00.00.00 809 - MARIA SILVANA DA SILVA 514 3.3.90.36.99.00.00.00 6086 - SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA 514 3.3.90.36.99.00.00.00 4377 - GERALDO BARCELOS RESENDE 239 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA 218 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 218 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 40 3.3.90.39.05.00.00.00 159 - J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR) 515 3.3.90.39.05.00.00.00 6438 - IMPPACTO PRODUTOS E SERV. LTDA-ME 294 3.3.90.39.59.00.00.00 3938 - CARLOS EDUARDO T. FLORENCIO & CIA LTDA-ME 293 3.3.90.36.15.00.00.00 6659 - EDIVAN TÁVORA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 42/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1612 28/02/14 02/01/2014 1.779,57 0,00 1.779,57 28/02/14 0,00 1.779,57 00.01.0000 (0000) 23605 02/2014, 16283, 16298, 16360, 16425, 54187, 600143, 600144 163 04.122.1004 2.021 40 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE 1613 28/02/14 02/01/2014 52,34 0,00 52,34 28/02/14 0,00 52,34 00.01.0000 (0000) 23540 02/2014 72 04.122.1002 0.001 1614 28/02/14 13/01/2014 1.676,79 0,00 1.676,79 28/02/14 0,00 1.676,79 00.01.0000 (0000) 23577 . 02/2014 80 04.122.1004 2.021 43 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 40 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 1616 28/02/14 02/01/2014 1.616,00 0,00 1.616,00 28/02/14 0,00 1.616,00 00.01.0000 (0000) 38650 . 02/2014 84 04.122.1004 2.021 1617 28/02/14 02/01/2014 206,40 0,00 206,40 28/02/14 0,00 206,40 00.01.0000 (0000) 23681 . 02/2014 83 04.122.1004 2.021 1618 28/02/14 02/01/2014 5,07 0,00 5,07 28/02/14 0,00 5,07 00.01.0000 (0000) 23679 . 02/2014 81 04.122.1004 2.021 1619 28/02/14 02/01/2014 4.044,91 0,00 4.044,91 28/02/14 0,00 90,88 00.01.0000 (0000) 23603 1 02/2014 72 04.122.1002 0.001 3.954,03 00.01.0000 (0000) 23537 2 04.122.1002 0.001 40 3.3.90.39.81.00.00.00 837 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40 3.3.90.39.81.00.00.00 141 - BANCO BRADESCO S/A 40 3.3.90.39.81.00.00.00 2101 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO 43 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 302 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 302 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 1620 28/02/14 02/01/2014 7,40 0,00 7,40 28/02/14 0,00 7,40 00.01.0000 (0000) 35805 . 02/2014 160 08.244.1016 2.088 1621 28/02/14 02/01/2014 7,40 0,00 7,40 28/02/14 0,00 7,40 00.01.0000 (0000) 35806 . 02/2014 160 08.244.1016 2.088 1622 28/02/14 28/02/2014 3.883,32 0,00 3.883,32 28/02/14 0,00 3.883,32 00.01.0000 (0000) 23577 . 02/2014 1516 04.122.1004 2.021 1623 1784/2014 28/02/14 28/02/2014 401,00 0,00 401,00 28/02/14 0,00 401,00 00.01.0000 (0000) 23543 851013 0179 1519 04.122.1004 2.149 1624 28/02/14 28/02/2014 10.412,78 0,00 10.412,78 28/02/14 10.412,78 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1522 04.122.1004 2.007 1625 28/02/14 28/02/2014 4.559,54 0,00 4.559,54 28/02/14 4.559,54 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1523 04.122.1004 2.008 6 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. VICE PREFEITO 1626 28/02/14 28/02/2014 10.652,01 0,00 10.652,01 28/02/14 10.652,01 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1524 04.122.1004 2.009 8 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. CHEFIA DE GABINETE 1525 04.122.1004 2.012 15 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 40 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 5 3.3.90.14.01.00.00.00 5147 - JOSE NOGUEIRA DE MENEZES FILHO 1 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. GABINETE DO PREFEITO 1627 28/02/14 28/02/2014 1.071,47 0,00 1.071,47 28/02/14 1.071,47 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1628 28/02/14 28/02/2014 4.294,23 0,00 4.294,23 28/02/14 4.294,23 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1526 04.124.1004 2.013 18 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. CONTROLADORIA INTERNA 1629 28/02/14 28/02/2014 4.236,97 0,00 4.236,97 28/02/14 4.236,97 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1527 04.122.1004 2.015 1630 28/02/14 28/02/2014 1.641,74 0,00 1.641,74 28/02/14 1.641,74 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1528 04.131.1007 2.016 21 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 24 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE COMUNICAÇÃO 1631 28/02/14 28/02/2014 970,52 0,00 970,52 28/02/14 970,52 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1529 04.122.1004 2.018 28 3.1.90.11.04.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE LICITAÇÕES E COMPRAS 1632 28/02/14 28/02/2014 1.108,85 0,00 1.108,85 28/02/14 1.108,85 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1530 04.122.1004 2.019 1633 28/02/14 28/02/2014 15.303,49 0,00 15.303,49 28/02/14 15.303,49 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1531 04.122.1004 2.020 1634 28/02/14 28/02/2014 3.581,14 0,00 3.581,14 28/02/14 3.581,14 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1532 04.122.1006 2.022 1635 28/02/14 28/02/2014 3.784,60 0,00 3.784,60 28/02/14 3.784,60 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1533 04.122.1004 2.025 31 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE ADMINSITRAÇÃO GABINETE 34 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COORD. GERAL 48 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE RECURSOS HUMANOS 52 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE PATRIM. E ALMOXARIFADO 1636 28/02/14 28/02/2014 1.977,87 0,00 1.977,87 28/02/14 1.977,87 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1534 04.122.1009 2.028 1637 28/02/14 28/02/2014 1.143,39 0,00 1.143,39 28/02/14 1.143,39 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1535 04.123.1009 2.029 00.01.0000 (0000) 02/2014 1536 04.121.1010 2.031 1638 28/02/14 28/02/2014 3.469,63 0,00 3.469,63 28/02/14 3.469,63 0,00 55 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE FAZENDA - GABINETE 58 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE FAZENDA - COORD. GERAL 67 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 43/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1639 28/02/14 28/02/2014 5.836,53 0,00 5.836,53 28/02/14 5.836,53 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1537 04.123.1009 2.033 72 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE FINANÇAS E CONTAB. 77 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DEPTO. DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 81 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE GESTÃO FISCAL 370 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE DESPORTO E LAZER 372 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE DESPORTO 384 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE DESPORTO E LAZER 398 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE MEIO AMBIENTE 1640 28/02/14 28/02/2014 482,33 0,00 482,33 28/02/14 482,33 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1538 04.127.1009 2.035 1641 28/02/14 28/02/2014 15.627,22 0,00 15.627,22 28/02/14 15.627,22 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1539 04.129.1009 2.034 1642 28/02/14 28/02/2014 1.108,85 0,00 1.108,85 28/02/14 1.108,85 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1540 27.812.1019 2.113 1643 28/02/14 28/02/2014 1.833,83 0,00 1.833,83 28/02/14 1.833,83 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1541 27.812.1019 2.114 1644 28/02/14 28/02/2014 1.071,29 0,00 1.071,29 28/02/14 1.071,29 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1542 27.812.1019 2.115 1645 28/02/14 28/02/2014 2.755,31 0,00 2.755,31 28/02/14 2.755,31 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1543 18.541.1020 2.120 1646 28/02/14 28/02/2014 1.739,28 0,00 1.739,28 28/02/14 1.739,28 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1544 23.695.1021 2.122 1647 28/02/14 28/02/2014 1.207,69 0,00 1.207,69 28/02/14 1.207,69 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1545 20.608.1022 2.126 1648 28/02/14 28/02/2014 1.374,41 0,00 1.374,41 28/02/14 1.374,41 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1546 20.608.1022 2.127 452 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE FOMENTO AGROP. 1649 28/02/14 28/02/2014 5.201,74 0,00 5.201,74 28/02/14 5.201,74 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1547 20.608.1022 2.129 1650 28/02/14 28/02/2014 1.335,23 0,00 1.335,23 28/02/14 1.335,23 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1548 20.608.1022 2.129 464 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE FOMENTO AGROP. 464 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE FOMENTO A AGRICULTURA 1651 28/02/14 28/02/2014 1.980,37 0,00 1.980,37 28/02/14 1.980,37 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1549 23.691.1023 2.131 1652 28/02/14 28/02/2014 384,81 0,00 384,81 28/02/14 384,81 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1550 23.691.1023 2.134 1653 28/02/14 28/02/2014 325,18 0,00 325,18 28/02/14 325,18 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1551 15.451.1024 2.135 1654 28/02/14 28/02/2014 2.887,14 0,00 2.887,14 28/02/14 2.887,14 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1552 15.451.1024 2.136 1655 28/02/14 28/02/2014 22.406,18 0,00 22.406,18 28/02/14 22.406,18 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1553 15.451.1024 2.138 1656 28/02/14 28/02/2014 831,62 0,00 831,62 28/02/14 831,62 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1554 15.451.1024 2.138 508 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE SERVIÇOS URBANOS 1657 28/02/14 28/02/2014 5.005,63 0,00 5.005,63 28/02/14 5.005,63 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1555 26.782.1024 2.140 521 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE SERVIÇOS RURAIS 1658 28/02/14 28/02/2014 2.747,62 0,00 2.747,62 28/02/14 2.747,62 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1556 13.392.1025 2.145 1557 13.392.1025 2.146 530 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE CULTURA 533 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE CULTURA 84 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE EDUCAÇÃO - GABINETE 442 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE TURISMO 449 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE FOMENTO AGROP. GABINETE 484 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE INDUSTRIA E COMERCIO 493 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL.. COORD. DE INDUSTRAI E COMERCIO 495 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE INFRA ESTRUTURA - GABINETE 498 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE INFRA ESTRUTURA 509 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE SERVIÇOS URBANOS 1659 28/02/14 28/02/2014 2.929,58 0,00 2.929,58 28/02/14 2.929,58 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1660 28/02/14 28/02/2014 1.207,69 0,00 1.207,69 28/02/14 1.207,69 0,00 00.01.0001 (0001) 02/2014 1558 12.361.1011 2.037 1661 28/02/14 28/02/2014 2.279,78 0,00 2.279,78 28/02/14 2.279,78 0,00 00.01.0001 (0001) 02/2014 1559 12.361.1011 2.038 1662 28/02/14 28/02/2014 471,90 0,00 471,90 28/02/14 471,90 0,00 00.01.0001 (0001) 02/2014 1560 12.361.1013 2.040 1663 28/02/14 28/02/2014 7.799,76 0,00 7.799,76 28/02/14 7.799,76 0,00 00.01.0001 (0001) 02/2014 1561 12.361.1013 2.045 1664 28/02/14 28/02/2014 502,25 0,00 502,25 28/02/14 502,25 0,00 00.01.0001 (0001) 02/2014 1562 12.361.1013 2.045 592 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE EDUCAÇÃO - COORD. ADMINSITRATIVA 1665 28/02/14 28/02/2014 5.629,58 0,00 5.629,58 28/02/14 5.629,58 0,00 00.01.0022 (0022) 02/2014 1563 12.361.1013 2.047 1666 28/02/14 28/02/2014 26.941,55 0,00 26.941,55 28/02/14 26.941,55 0,00 00.01.0018 (0018) 02/2014 1564 12.365.1012 2.049 134 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE EDUCAÇÃO - COORD. TRANSP. ESCOLAR 153 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 86 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE EDUCAÇÃO - COORD. GERAL 109 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE EDUCAÇÃO - COORD. PEDAGOGICA 127 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE EDUCAÇÃO - COORD. ADMINSITRATIVA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 44/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1667 28/02/14 28/02/2014 88,44 0,00 88,44 28/02/14 88,44 0,00 00.01.0018 (0018) 02/2014 1565 12.365.1012 2.049 152 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 146 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 157 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 156 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 142 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 1668 28/02/14 28/02/2014 11.821,97 0,00 11.821,97 28/02/14 11.821,97 0,00 00.01.0019 (0019) 02/2014 1566 12.361.1013 2.053 1669 28/02/14 28/02/2014 17.396,44 0,00 17.396,44 28/02/14 17.396,44 0,00 00.01.0019 (0019) 02/2014 1567 12.365.1012 2.050 1670 28/02/14 28/02/2014 71,56 0,00 71,56 28/02/14 71,56 0,00 00.01.0019 (0019) 02/2014 1568 12.365.1012 2.050 1671 28/02/14 28/02/2014 83.070,39 0,00 83.070,39 28/02/14 83.070,39 0,00 00.01.0018 (0018) 02/2014 1569 12.361.1013 2.052 1672 28/02/14 28/02/2014 1.158,27 0,00 1.158,27 28/02/14 1.158,27 0,00 00.01.0002 (0002) 02/2014 1570 10.301.1014 2.055 1673 28/02/14 28/02/2014 747,72 0,00 747,72 28/02/14 747,72 0,00 00.01.0002 (0002) 02/2014 1571 10.301.1014 2.056 1674 28/02/14 28/02/2014 5.931,78 0,00 5.931,78 28/02/14 5.931,78 0,00 00.01.0013 (0014) 02/2014 1572 10.302.1014 2.060 1675 28/02/14 28/02/2014 472,47 0,00 472,47 28/02/14 472,47 0,00 00.01.0012 (0014) 02/2014 1573 10.301.1014 2.061 1676 28/02/14 28/02/2014 565,38 0,00 565,38 28/02/14 565,38 0,00 00.01.0002 (0002) 02/2014 1574 10.301.1014 2.062 180 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE TRANSPORTE DA SAÚDE 1677 28/02/14 28/02/2014 832,13 0,00 832,13 28/02/14 832,13 0,00 00.01.0014 (0014) 02/2014 1575 10.304.1014 2.063 1678 28/02/14 28/02/2014 228,52 0,00 228,52 28/02/14 228,52 0,00 00.01.0002 (0002) 02/2014 1576 10.301.1014 2.064 183 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DAS VIGILÂNCIAS 195 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1679 28/02/14 28/02/2014 53.748,71 0,00 53.748,71 28/02/14 53.748,71 0,00 00.01.0012 (0014) 02/2014 1577 10.301.1014 2.068 212 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB 1680 28/02/14 28/02/2014 40.131,32 0,00 40.131,32 28/02/14 40.131,32 0,00 00.01.0012 (0014) 02/2014 1578 10.301.1014 2.066 204 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROG. SAÚDE DA FAMILIA - PSF 1681 28/02/14 28/02/2014 8.125,36 0,00 8.125,36 28/02/14 8.125,36 0,00 00.01.0012 (0014) 02/2014 1579 10.301.1014 2.066 203 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. PROG. SAÚDE DA FAMILIA - PSF 1682 28/02/14 28/02/2014 27.071,39 0,00 27.071,39 28/02/14 27.071,39 0,00 00.01.0012 (0014) 02/2014 1580 10.301.1014 2.070 1683 28/02/14 28/02/2014 1.470,68 0,00 1.470,68 28/02/14 1.470,68 0,00 00.01.0012 (0014) 02/2014 1581 10.301.1014 2.072 1684 28/02/14 28/02/2014 9.032,89 0,00 9.032,89 28/02/14 9.032,89 0,00 00.01.0013 (0014) 02/2014 1582 10.302.1014 2.074 219 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL.. AGENTES DE SAÚDE - PACS 223 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROGRAMA SAÚDE BUCAL 229 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROGRAMA CAPS 1685 28/02/14 28/02/2014 83,16 0,00 83,16 28/02/14 83,16 0,00 00.01.0013 (0014) 02/2014 1583 10.302.1014 2.074 1686 28/02/14 28/02/2014 4.512,39 0,00 4.512,39 28/02/14 4.512,39 0,00 00.01.0014 (0014) 02/2014 1584 10.304.1014 2.078 1687 28/02/14 28/02/2014 10.654,33 0,00 10.654,33 28/02/14 10.654,33 0,00 00.01.0014 (0014) 02/2014 1585 10.305.1014 2.080 1688 28/02/14 28/02/2014 1.332,34 0,00 1.332,34 28/02/14 1.332,34 0,00 00.01.0013 (0014) 02/2014 1586 10.301.1014 2.036 1689 28/02/14 28/02/2014 5.461,14 0,00 5.461,14 28/02/14 5.461,14 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1587 08.244.1015 2.083 271 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE ASSIST. SOCIAL 1690 28/02/14 28/02/2014 269,84 0,00 269,84 28/02/14 269,84 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1588 08.244.1015 2.084 1691 28/02/14 28/02/2014 95,94 0,00 95,94 28/02/14 95,94 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1589 08.244.1015 2.085 1692 28/02/14 28/02/2014 499,92 0,00 499,92 28/02/14 499,92 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1590 08.244.1015 2.086 1693 28/02/14 28/02/2014 7.682,61 0,00 7.682,61 28/02/14 7.682,61 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1591 08.244.1016 2.087 274 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GESTÇAO DE PROG. SOCIAL 276 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. REDE SOCIAL BÁSICA 278 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE TRABALHO E CIDADANIA 297 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. FUNDO MUNICIPA DE ASSIST. SOCIAL 1694 28/02/14 28/02/2014 3.599,33 0,00 3.599,33 28/02/14 3.599,33 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1592 08.244.1016 2.099 1695 28/02/14 28/02/2014 1.278,74 0,00 1.278,74 28/02/14 1.278,74 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1593 08.243.1016 2.089 1696 28/02/14 28/02/2014 1.422,43 0,00 1.422,43 28/02/14 1.422,43 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1594 08.243.1016 2.091 163 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE SAÚDE GABINETE 167 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE SAÚDE COORD. GERAL 174 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DO C.E.M 177 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE ATENÇÃO BASICA 228 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. PROGRAMA CAPS 256 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 263 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 192 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO - C.E.O 316 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT. DO CRAS 284 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT. PROJETO PETI 287 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT. PRO JOVEM s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 45/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1697 28/02/14 28/02/2014 875,94 0,00 875,94 28/02/14 875,94 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1595 08.244.1016 2.093 304 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT. DO CREAS 280 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT. PROJETO FELIZ IDADE 323 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT. PROJETO FLORIR 1698 28/02/14 28/02/2014 390,52 0,00 390,52 28/02/14 390,52 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1596 08.241.1017 2.095 1699 28/02/14 28/02/2014 868,02 0,00 868,02 28/02/14 868,02 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1597 08.244.1016 2.101 1700 28/02/14 28/02/2014 1.320,78 0,00 1.320,78 28/02/14 1.320,78 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1598 08.244.1016 2.104 1701 28/02/14 28/02/2014 2.947,23 0,00 2.947,23 28/02/14 2.947,23 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1599 08.243.1016 2.109 1702 28/02/14 28/02/2014 3.327,69 0,00 3.327,69 28/02/14 3.327,69 0,00 00.01.0000 (0000) 03/2014 1600 04.122.1004 2.009 1703 28/02/14 28/02/2014 1.473,31 0,00 1.473,31 28/02/14 1.473,31 0,00 00.01.0000 (0000) 03/2014 1601 04.124.1004 2.013 1704 28/02/14 28/02/2014 2.655,18 0,00 2.655,18 28/02/14 2.655,18 0,00 00.01.0000 (0000) 03/2014 1602 04.122.1004 2.015 1705 28/02/14 28/02/2014 547,22 0,00 547,22 28/02/14 547,22 0,00 00.01.0000 (0000) 03/2014 1603 04.122.1004 2.018 1706 28/02/14 28/02/2014 215,81 0,00 215,81 28/02/14 215,81 0,00 00.01.0000 (0000) 03/2014 1604 04.122.1004 2.020 1707 28/02/14 28/02/2014 183,64 0,00 183,64 28/02/14 183,64 0,00 00.01.0000 (0000) 03/2014 1605 04.122.1006 2.022 1708 28/02/14 28/02/2014 1.090,92 0,00 1.090,92 28/02/14 1.090,92 0,00 00.01.0000 (0000) 03/2014 1606 04.123.1009 2.033 1709 28/02/14 28/02/2014 1.759,61 0,00 1.759,61 28/02/14 1.759,61 0,00 00.01.0019 (0019) 03/2014 1607 12.361.1013 2.053 1710 28/02/14 28/02/2014 1.585,29 0,00 1.585,29 28/02/14 1.585,29 0,00 00.01.0018 (0018) 03/2014 1608 12.361.1013 2.052 142 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 1711 28/02/14 28/02/2014 3.475,01 0,00 3.475,01 28/02/14 3.475,01 0,00 00.01.0012 (0014) 03/2014 1609 10.301.1014 2.068 1712 28/02/14 28/02/2014 599,90 0,00 599,90 28/02/14 599,90 0,00 00.01.0012 (0014) 03/2014 1610 10.301.1014 2.066 1713 28/02/14 28/02/2014 720,35 0,00 720,35 28/02/14 720,35 0,00 00.01.0012 (0014) 03/2014 1611 10.301.1014 2.070 1714 28/02/14 28/02/2014 1.318,48 0,00 1.318,48 28/02/14 1.318,48 0,00 00.01.0014 (0014) 03/2014 1612 10.305.1014 2.080 212 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB 204 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. PROG. SAÚDE DA FAMILIA - PSF 219 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE PACS 263 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1715 28/02/14 28/02/2014 129,02 0,00 129,02 28/02/14 129,02 0,00 00.01.0029 (0029) 03/2014 1613 08.244.1016 2.087 1716 28/02/14 28/02/2014 670,23 0,00 670,23 28/02/14 670,23 0,00 00.01.0029 (0029) 03/2014 1614 08.244.1016 2.099 1717 28/02/14 28/02/2014 397,76 0,00 397,76 28/02/14 397,76 0,00 00.01.0029 (0029) 03/2014 1615 08.243.1016 2.089 1718 28/02/14 28/02/2014 109,99 0,00 109,99 28/02/14 109,99 0,00 00.01.0029 (0029) 03/2014 1616 08.243.1016 2.091 287 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. MANUT. PROGRAMA PRO JOVEM 1719 28/02/14 28/02/2014 425,42 0,00 425,42 28/02/14 425,42 0,00 00.01.0000 (0000) 03/2014 1617 27.812.1019 2.114 372 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE DESPORTO 1720 28/02/14 28/02/2014 291,00 0,00 291,00 28/02/14 291,00 0,00 00.01.0000 (0000) 03/2014 1618 20.608.1022 2.129 1721 28/02/14 28/02/2014 481,52 0,00 481,52 28/02/14 481,52 0,00 00.01.0000 (0000) 03/2014 1619 15.451.1024 2.138 1722 28/02/14 28/02/2014 1.338,34 0,00 1.338,34 28/02/14 1.338,34 0,00 00.01.0000 (0000) 03/2014 1620 13.392.1025 2.146 1723 28/02/14 28/02/2014 311,66 0,00 311,66 28/02/14 311,66 0,00 00.01.0002 (0002) 03/2014 1621 10.301.1014 2.056 1724 28/02/14 28/02/2014 32,06 0,00 32,06 28/02/14 32,06 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1683 08.244.1016 2.093 464 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE FOMENTO A AGROP. 509 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE INFRA ESTRUTURA 533 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE CULTURA 167 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE SAÚDE 305 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1725 28/02/14 28/02/2014 49,32 0,00 49,32 28/02/14 49,32 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1678 08.244.1016 2.087 330 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT. ATIVIDADES DO SINE 360 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT. DO CONSELHO TUTELAR 8 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. MANUT. CHEFIA DE GABINETE 18 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. CONTROLADORIA INTERNA 21 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 28 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE LICITAÇÕES E COMPRAS 34 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COORD. GERAL 48 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE RECURSOS HUMANOS 72 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COROD. DE FINANÇAS E CONTAB. 146 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 297 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 316 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. MANUT. DO CRAS 284 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. MANUT. DO PROGRAMA PETI 596 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 46/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1726 28/02/14 28/02/2014 2.997,68 0,00 2.997,68 28/02/14 2.997,68 0,00 00.01.0012 (0014) 02/2014 1669 10.301.1014 2.066 1727 28/02/14 28/02/2014 24,66 0,00 24,66 28/02/14 24,66 0,00 00.01.0019 (0019) 02/2014 1660 12.365.1012 2.050 1728 28/02/14 28/02/2014 793,10 0,00 793,10 28/02/14 793,10 0,00 00.01.0001 (0001) 02/2014 1656 12.361.1013 2.045 1729 28/02/14 28/02/2014 10,69 0,00 10,69 28/02/14 10,69 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1648 15.451.1024 2.136 1730 28/02/14 28/02/2014 3.656,44 0,00 3.656,44 28/02/14 3.656,44 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1693 04.122.1004 2.020 1731 28/02/14 28/02/2014 49,32 0,00 49,32 28/02/14 49,32 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1695 04.122.1004 2.025 1732 28/02/14 28/02/2014 2.044,86 0,00 2.044,86 28/02/14 2.044,86 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1698 04.129.1009 2.034 1733 28/02/14 28/02/2014 49,32 0,00 49,32 28/02/14 49,32 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1700 27.812.1019 2.115 1734 28/02/14 28/02/2014 608,35 0,00 608,35 28/02/14 608,35 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1701 18.541.1020 2.155 1735 28/02/14 28/02/2014 49,32 0,00 49,32 28/02/14 49,32 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1706 15.451.1024 2.136 1736 28/02/14 28/02/2014 49,32 0,00 49,32 28/02/14 49,32 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1708 15.451.1024 2.138 1737 28/02/14 28/02/2014 522,57 0,00 522,57 28/02/14 522,57 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1710 13.392.1025 2.146 1738 28/02/14 28/02/2014 533,04 0,00 533,04 28/02/14 533,04 0,00 00.01.0001 (0001) 02/2014 1712 12.361.1013 2.045 1739 28/02/14 28/02/2014 12.896,49 0,00 12.896,49 28/02/14 12.896,49 0,00 00.01.0018 (0018) 02/2014 1714 12.361.1013 2.052 1740 28/02/14 28/02/2014 419,22 0,00 419,22 28/02/14 419,22 0,00 00.01.0019 (0019) 02/2014 1715 12.361.1013 2.053 1741 28/02/14 28/02/2014 443,88 0,00 443,88 28/02/14 443,88 0,00 00.01.0019 (0019) 02/2014 1717 12.365.1012 2.050 1742 28/02/14 28/02/2014 933,69 0,00 933,69 28/02/14 933,69 0,00 00.01.0012 (0014) 02/2014 1724 10.301.1014 2.068 1743 28/02/14 28/02/2014 2.747,22 0,00 2.747,22 28/02/14 2.747,22 0,00 00.01.0012 (0014) 02/2014 1725 10.301.1014 2.070 1744 28/02/14 28/02/2014 1.797,94 0,00 1.797,94 28/02/14 1.797,94 0,00 00.01.0012 (0014) 02/2014 1726 10.301.1014 2.070 1745 28/02/14 28/02/2014 49,32 0,00 49,32 28/02/14 49,32 0,00 00.01.0013 (0014) 02/2014 1728 10.302.1014 2.074 1746 28/02/14 28/02/2014 388,19 0,00 388,19 28/02/14 388,19 0,00 00.01.0014 (0014) 02/2014 1730 10.305.1014 2.080 1747 28/02/14 28/02/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 28/02/14 1.000,00 0,00 00.01.0000 (0000) 02/2014 1731 08.244.1015 2.083 205 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 158 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 128 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 499 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 36 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 54 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 83 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 386 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 413 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 500 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 511 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 535 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 129 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 144 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 148 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 159 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 214 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 221 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 221 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 231 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 264 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 273 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2014 Página: 47/47 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Data Emis. Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 1748 28/02/14 28/02/2014 49,32 0,00 49,32 28/02/14 49,32 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1732 08.243.1016 2.089 1749 28/02/14 28/02/2014 98,64 0,00 98,64 28/02/14 98,64 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1733 08.243.1016 2.091 1750 28/02/14 28/02/2014 1.802,32 0,00 1.802,32 28/02/14 1.802,32 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1734 08.244.1016 2.087 1751 28/02/14 28/02/2014 98,64 0,00 98,64 28/02/14 98,64 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1736 08.244.1016 2.099 1752 28/02/14 28/02/2014 97,06 0,00 97,06 28/02/14 97,06 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1738 08.244.1016 2.104 1753 28/02/14 28/02/2014 24,66 0,00 24,66 28/02/14 24,66 0,00 00.01.0029 (0029) 02/2014 1739 08.243.1016 2.109 Total da Entidade: 4.084.816,83 0,00 4.084.816,83 617.561,60 3.467.255,23 Total do Período: 4.084.816,83 0,00 4.084.816,83 617.561,60 3.467.255,23 PONTES E LACERDA, 02/07/2014 ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA CRC-MT-014646/O-7 DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO Prefeito Municipal 286 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 289 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 298 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 318 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 332 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL 362 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC. PREVIDENCIAS SOCIAL
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