Julho - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE
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Julho - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE
Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 1 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação 0 02.07.2012 003583 Ordinário 02.07.2012 Valor Unitário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2046 SERVIOESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 Valor Total 436 716,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. coleta e transporte de residu 716,00 716,00 os de saude cfe. autorizacao de se rviços em anexo. 0 003584 Ordinário 02.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1510 GOVERNANÇABRASIL S/A-TEC.E GEST.EM SERVIÇOS Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 435 2.288,90 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. atualizacao da licença de uso 2.288,90 2.288,90 agregada aos direitos autorais do software periodo de julho 2012 cf e. autorizacao em anexo. 0 003585 Ordinário 02.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2362 STONOGA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 435 883,04 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA ref. a serviços prestados para o m 883,04 883,04 unicipio no periodo de junho/2012 cfe. autorizacao em anexo. 0 003586 Ordinário 02.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2308 TELEWAVE COMUNICAÇÃO E Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 INFORMATICA 435 - LTDA - ME. 300,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. manutencao PABX mes de junho 300,00 300,00 2012 cfe. autorizacao de serviços em anexo. 0 003587 Ordinário 02.07.2012 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2603 CMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR LTD Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 893 3.950,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339039.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. Ref. serviço de troca do tubo emis 3.950,00 3.950,00 sor pintura do cabeçote troca de o leo de alta tensao e calibragem cf e. autorizacao em anexo. 0 003588 Ordinário 02.07.2012 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1510 GOVERNANÇABRASIL S/A-TEC.E GEST.EM SERVIÇOS Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 436 400,67 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. atualizacao da licença de uso 400,67 400,67 agregada aos direitos autorais do municipio periodo de julho de 201 2 cfe. autorizacao em anexo. Total do Dia : 8.538,61 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 03.07.2012 003589 Ordinário 03.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 723 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 479 936,39 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.69.00.00 SEGUROS EM GERAL Ref. seguro obrigatório veiculo AL 936,39 936,39 O0560 cfe. autorizacao em anexo. 0 003590 Ordinário 03.07.2012 45 0204.0412210502.006000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 108 NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 624 1.067,28 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. Ref. valor complementar ao empenho 3538 adiantamento processo 89 cfe 1.067,28 1.067,28 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 2 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação 0 03.07.2012 003593 Ordinário 03.07.2012 Valor Unitário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 108 NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 Valor Total 1.454,20 848 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.80.00.00 HOSPEDAGENS Ref. prestação de contas por adto. 1.454,20 1.454,20 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 35 38/3590 processo 89. 0 003594 Ordinário 03.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 108 NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 435 97,55 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. prestação de contas por adto. 97,55 97,55 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 35 38/3590 processo 89. 0 003595 Ordinário 03.07.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 503 155,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 155,00 155,00 eza e prod, de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 52 em ane xo. 0 003596 Ordinário 04.07.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 473 LTDA 296,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de contactor cfe. a 296,00 296,00 utorizacao de compras em anexo. 0 003597 Ordinário 03.07.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1409 MOCA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 513 333,64 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO Ref. aquisicao de material farmaco 333,64 333,64 lógico cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 003598 Ordinário 17.07.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 476 470,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 470,00 470,00 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao em anexo. 0 003599 Ordinário 12.07.2012 410 0305.0824412002.041000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 785 408,50 31770 MDS/Piso Básico Variável II 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 408,50 408,50 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1468 em anexo. Total do Dia : 5.741,59 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 04.07.2012 003600 Ordinário 04.07.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1409 MOCA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 513 339030.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO Ref. aquisicao de material farmaco lógico cfe. autorizacao de compras em anexo. 66,05 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 66,05 66,05 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 3 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total depto de saude cfe. autorizacao d e compras n° 55 em anexo. 0 003604 Ordinário 13.09.2012 127 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 19.700,00 1042 31140 CONVÊNIO SEED/PR/PETE/2012 339030.01.03.00 DIESEL Ref. aquisicao de cobustivel para 19.700,00 19.700,00 -1.386,05 -1.386,05 transporte escolar cfe. autorizaca o de compras n° 53 em anexo. 1 1,0000 Ref. Anulação parcial para correçã o do empenho efetuado em fonte ind evida. 0 003605 Ordinário 06.08.2012 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1.970,00 468 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.03.00 DIESEL Ref. aquisicao de combustivel para 1.970,00 1.970,00 dpto de agricultura cfe. autoriza cao de compras n° 72 em anexo. 0 003606 Ordinário 13.09.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 9.850,00 469 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.03.00 DIESEL Ref. aquisicao de combustivel para 9.850,00 9.850,00 depto de urbanismo cfe. autorizac ao de compras n° 70 em anexo. 0 003607 Ordinário 16.08.2012 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 15.760,00 515 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.03.00 DIESEL Ref. aquisicao de combustivel para 15.760,00 15.760,00 depto rodoviário cfe. autorizacao de compras n° 71 em anexo. 0 003608 Ordinário 13.09.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 16.620,00 446 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.01.02.00 GASOLINA Ref. aquisicao de combustivel para 16.620,00 16.620,00 dpto de saude cfe. autorizacao de compras n° 54 em anexo. 0 003609 Ordinário 17.07.2012 200 0205.2781219502.019000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1.385,00 892 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.02.00 GASOLINA Ref. aquisicao de combustivel para 1.385,00 1.385,00 depto de esportes cfe. autorizaca o de compras n° 65 em anexo. 0 003610 Ordinário 04.07.2012 127 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 2.770,00 1102 31140 CONVÊNIO SEED/PR/PETE/2012 339030.01.02.00 GASOLINA Ref. aquisicao de combustivel para 2.770,00 2.770,00 transporte escolar cfe. autorizac ao de compras n° 64 em anexo. 0 003611 Ordinário 15.08.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 443 2.216,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.02.00 GASOLINA Ref. aquisicao de combustivel para 2.216,00 2.216,00 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 4 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 04.07.2012 003614 Ordinário 02.09.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 510 2.493,00 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339030.01.02.00 GASOLINA Ref. aquisicao de combustivel para 2.493,00 2.493,00 -33,61 -33,61 dpto de educação cfe. autorizacao de compras n° 59 em anexo. 1 1,0000 1 anulaçao de emp. ref. a falta de d oc. fiscal 0 003615 Ordinário 11.09.2012 329 0208.0824312016.030000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 452 1.385,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.02.00 GASOLINA Ref. aquisicao de combustivel para 1.385,00 1.385,00 conselho tutelar cfe. autorizacao de compras n° 67 em anexo. 0 003616 Ordinário 08.09.2012 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 450 1.939,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.02.00 GASOLINA Ref. aquisicao de combustivel para 1.939,00 1.939,00 dpto CRAS cfe. autorizacao de com pras n° 66 em anexo. 0 003617 Ordinário 11.09.2012 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 454 1.662,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.02.00 GASOLINA Ref. aquisicao de combustivel para 1.662,00 1.662,00 depto rodoviário cfe. autorizacao de compras n° 62 em anexo. 0 003618 Ordinário 07.08.2012 15 0201.0412210502.003000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 448 1.385,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.02.00 GASOLINA Ref. aquisicao de combustivel para 1.385,00 1.385,00 gabinete prefeito cfe. autorizaca o de compras n° 58 em anexo. 0 003619 Ordinário 05.09.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 443 1.385,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.02.00 GASOLINA Ref. aquisicao de combustivel para 1.385,00 1.385,00 dpto de urbanismo cfe. autorizaca o de compras n° 61 em anexo. 0 003620 Ordinário 13.09.2012 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 456 1.662,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.02.00 GASOLINA Ref. aquisicao de combustivel para 1.662,00 1.662,00 dpto de administração cfe. autori zacao de compras n° 57 em anexo. 0 003621 Ordinário 04.07.2012 116 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2316 V. G. MACHADO COPIADORAS Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1101 339039.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS Ref. cópias de documentos para dep to de educacao e escola nilza cfe. autorizacao em anexo. 1.094,15 1104 25% sobre demais impostos vinculado 1.094,15 1.094,15 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 5 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total erviços em anexo. 0 003625 Ordinário 13.07.2012 240 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2319 P.S. FRANZÃO & DEUS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 615 1.080,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV Ref. manutencao do veiculo AGE0973 1.080,00 1.080,00 cfe. autorizacao de serviços n° 1 471 em anexo. 0 003626 Ordinário 13.07.2012 240 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2319 P.S. FRANZÃO & DEUS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 615 694,75 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV Ref. serviços de manutencao de vei 694,75 694,75 culo cfe. autorizacao n° 1183 em a nexo. 0 003627 Ordinário 04.07.2012 240 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2669 CREA-PR Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 40,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 483 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. serviços de fiscalizacao de o 40,00 40,00 bra em andamento de pavimentação p oiédrica em ruas conjunto pará no municipio de formosa do oeste cfe. contrato de repasse 0323444-81/20 10-0 em e ART em anexo. 0 003628 Ordinário 13.07.2012 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2405 ROGERIO LUIS DE SOUZA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 521 991,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 991,00 991,00 cios cfe, autorizacao de compras e m anexo. 0 003629 Ordinário 13.07.2012 261 0206.2678219002.022000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2319 P.S. FRANZÃO & DEUS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 726 4.710,55 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV Ref. serviços de manutencao dos ve 4.710,55 4.710,55 iculos PA W20, PATROLA, PA75 cfe. autorizacao de serviços n°1469 em anexo. 0 003630 Ordinário 13.07.2012 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2405 ROGERIO LUIS DE SOUZA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 486 296,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 296,00 296,00 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 003631 Ordinário 13.07.2012 261 0206.2678219002.022000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2319 P.S. FRANZÃO & DEUS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 726 1.189,75 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV Ref. manutencao do veiculo AGE1180 1.189,75 1.189,75 cfe. autorizacao de serviços n°14 70 em anexo. 0 003632 Ordinário 04.07.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2091 WHITE MARTINS IND.LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 465 85,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR Ref. aquisicao de material hospita 85,00 85,00 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 6 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 04.07.2012 003635 Ordinário 01.08.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2316 V. G. MACHADO COPIADORAS Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 690,35 918 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS Ref. cópias de documentos para dep 690,35 690,35 to de administração cfe. autorizac ao em anexo. 0 003636 Ordinário 10.08.2012 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1171 S.FORMIGHIERI & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 60,00 875 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo Ref. aquisicao de panfleto comunic 60,00 60,00 atico carne de IPTU de 2012 ate di a 03 de março tera desconto cfe. a utorizacao em anexo. 0 003637 Ordinário 20.07.2012 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2530 RODRIGUES E SILOTI LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 210,00 508 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.39.02.00 CÂMARAS DE AR Ref. aquisicao de camara de ar par 210,00 210,00 a veiculo cfe. autorizacao de comp ras em anexo. 0 003638 Ordinário 13.07.2012 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2405 ROGERIO LUIS DE SOUZA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 100,00 486 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 100,00 100,00 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 003639 Ordinário 04.07.2012 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 40,10 922 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo Ref. aquisicao de materiais para m 40,10 40,10 anutencao de bens imoveis cfe. aut orizacao em anexo. 0 003640 Ordinário 04.07.2012 423 0305.0824412002.041000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2574 TANIA MARIA VERUSSA FAGUNDES Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 846 816,00 31770 MDS/Piso Básico Variável II 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. curso de artesanato no period 816,00 816,00 o de 28/05 a 28/06 cfe. autorizaca o de serviços em anexo. 0 003641 Ordinário 04.07.2012 17 0201.0412210502.003000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 108 NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 460 1.700,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. Ref. adto. para custear despesas d 1.700,00 1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 e viagem a Curitiba-PR cfe. requis icao em anexo processo 90. 1 1,0000 Ref. anulação de empenho por prest ação de contas. 0 003642 Ordinário 03.08.2012 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 467 1.970,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.03.00 DIESEL Ref. aquisicao de combustivel para depto de administracao cfe. autor izacao de compras n° 87 em anexo. 1.970,00 1.970,00 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 7 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação 0 04.07.2012 003645 Ordinário 24.08.2012 Valor Unitário 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 Valor Total 781 48,00 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 48,00 48,00 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao em anexo. 0 003646 Ordinário 12.07.2012 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 602 29,96 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 29,96 29,96 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1474 em anexo. 0 003647 Ordinário 20.07.2012 133 0205.1236114002.012000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2382 S. J. DA SILVA ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 546 605,00 31124 Convênio Transporte Escolar - PNATE 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV Ref. serviços de mautencao do veic 605,00 605,00 ulo MPM8512 cfe. autorizacao em an exo. 0 003648 Ordinário 20.07.2012 242 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2382 S. J. DA SILVA ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1103 1.610,00 1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV Ref. serviços de manutencao do vei 1.610,00 1.610,00 culo AIZ6591 cfe. autorizacao em a nexo. 0 003649 Ordinário 16.08.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 505 167,60 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 167,60 167,60 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 003650 Ordinário 20.07.2012 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2382 S. J. DA SILVA ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 525 600,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV Ref. manutenção do veiculo AKD8604 600,00 600,00 cfe. autorizacao em anexo. 0 003651 Ordinário 05.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 40 AMOP-ASSOC DOS M.DO OESTE DO PR. Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 435 1.527,93 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. mensalidade mês de junho 2012 1.527,93 1.527,93 cfe. autorizacao em anexo. Total do Dia : 116.701,88 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 05.07.2012 003652 Ordinário 12.07.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 505 89,40 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 89,40 89,40 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 003653 Ordinário 04.09.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 76,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 8 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total audiologia cfe. autorizacao em ane xo. 0 003656 Ordinário 05.07.2012 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 40,00 579 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ Ref. aquisicao de filtro para patr 40,00 40,00 ola cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 003657 Ordinário 05.07.2012 15 0201.0412210502.003000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 108 NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 121,00 523 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. prestação de contas por adto. 121,00 121,00 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 33 57 processo 80. 0 003658 Ordinário 05.07.2012 15 0201.0412210502.003000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 108 NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 152,00 448 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.02.00 GASOLINA Ref. prestação de contas por adto. 152,00 152,00 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 33 57 processo 80. 0 003659 Ordinário 05.07.2012 18 0201.0412210502.003000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 108 NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 210,00 524 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.80.00.00 HOSPEDAGENS Ref. prestação de contas por adto. 210,00 210,00 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 33 57 processo 80. 0 003660 Ordinário 05.07.2012 26 0202.0412210502.004000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 108 NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1050 58,87 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.80.00.00 HOSPEDAGENS Ref. prestação de contas por adto. 58,87 58,87 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 33 57 processo 80. 0 003661 Ordinário 05.07.2012 321 0208.0824412002.029000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 2297 MARIA SUELY DIAS CARDOSO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 997 1.000,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. Ref. adto. para custear despesas q 1.000,00 1.000,00 ue não possam aguardar seu procedi mento normal cfe. lei mun. 351/200 5 processo 91. 0 003662 Ordinário 17.07.2012 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 781 146,25 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 146,25 146,25 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras n° 1458 em anex o. 0 003663 Ordinário 26.07.2012 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 781 LTDA 67,47 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma nutencao de bens imoveis cfe. auto 67,47 67,47 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 9 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total acao em anexo. 0 003666 Ordinário 19.07.2012 152 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 914 288,78 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 288,78 288,78 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. Total do Dia : 8.027,23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 06.07.2012 003667 Ordinário 19.07.2012 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 599 35,52 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 35,52 35,52 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1467 em a nexo. 0 003668 Ordinário 17.07.2012 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2402 R. V. DE SOUZA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 599 105,00 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 105,00 105,00 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 003669 Ordinário 06.07.2012 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 569 780,33 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 780,33 780,33 -780,33 -780,33 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 1 1,0000 Anulacao total do empenho por ause ncia de documento fiscal de liquid ação,solicitado pelo fornecedor po r haver emitido relaçao de mercado rias com custos irregular. 0 003670 Ordinário 06.07.2012 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 569 201,28 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 201,28 201,28 -201,28 -201,28 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 1 1,0000 Anulacao total do empenho por ause ncia de documento fiscal de liquid ação,solicitado pelo fornecedor po r haver emitido relaçao de mercado rias com custos irregular. 0 003671 Ordinário 28.08.2012 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 605 38,00 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Ref. aquisicao de carga de gás cfe 38,00 38,00 . autorizacao de compras n° 1463 e m anexo. 0 003672 Ordinário 06.07.2012 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 3,45 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 10 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação 0 06.07.2012 003675 Ordinário 30.07.2012 Valor Unitário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2510 Consult consultoria empresarial Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 Valor Total 435 407,98 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. serviços de restituição de cr 407,98 407,98 éditos que não tenham sua origem e m parcelamento cfe. autorizacao em anexo. 0 003676 Ordinário 20.07.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2530 RODRIGUES E SILOTI LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 473 34,28 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 34,28 34,28 nutencao de veiculos cfe. autoriza cao de compras n° 1461 em anexo. 0 003677 Ordinário 06.07.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2712 V ROMAN & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 476 360,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. conserto de motoserra cfe. au 360,00 360,00 torizacao de serviços em anexo. 0 003678 Ordinário 06.07.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 126 ANTONIO BOSSO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 505 97,50 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. prestação de contas por adto. 97,50 97,50 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 31 53 processo 76. 0 003679 Ordinário 06.07.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 126 ANTONIO BOSSO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 446 171,11 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.01.02.00 GASOLINA Ref. prestação de contas por adto. 171,11 171,11 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 31 53 processo 76. 0 003680 Ordinário 06.07.2012 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 126 ANTONIO BOSSO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 735 25,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339039.80.00.00 HOSPEDAGENS Ref. prestação de contas por adto. 25,00 25,00 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 31 35 processo 76. 0 003681 Ordinário 20.07.2012 116 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2713 FERRAZ & FERRAZ EVENTOS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1104 1.200,00 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339039.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Ref. serviço prestado de curso par 1.200,00 1.200,00 a professores e educadores infanti l rede muncipal sobre "leitura e c ontação de histórias" cfe. autoriz acao em anexo. 0 003682 Ordinário 31.08.2012 314 0208.0824412002.028000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2698 Recanto Da Amizade Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 538 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. serviço prestado de abrigamen to no periodo de 10/07 a 10/08 de 2012 Flávio da Silva cfe. autoriza cao em anexo. 622,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 622,00 622,00 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 11 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 06.07.2012 003685 Ordinário 06.07.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 261 0206.2678219002.022000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2540 JOÃO ESQUARCINI Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 767 4.713,90 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Ref. serviços de frete de caminhão 4.713,90 4.713,90 cfe. autorizacao n°76 em anexo. 0 003686 Ordinário 06.07.2012 240 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2695 IMAP construtora de obras ltda Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 483 5.915,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. serviços de trator de esteira 5.915,00 5.915,00 no aterro sanitário cfe. autoriza cao em anexo. 0 003687 Ordinário 01.09.2012 200 0205.2781219502.019000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1029 1.970,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.03.00 DIESEL Ref. aquisicao de combustivwl para 1.970,00 1.970,00 depto de esportes cfe. autorizaca o de compras n° 88 em anexo. 0 003688 Ordinário 18.07.2012 319 0208.0824412002.029000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 28 CARLOS ANT.PEREIRA-FSA DO OESTE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 737 103,60 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 103,60 103,60 cios cfe. autorizacao de compras n ° 73 em anexo. 0 003689 Ordinário 06.07.2012 48 0204.0412210502.006000.449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2041 I.MUNDIAL - INFORMATICA DE MOVEIS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 520 288,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 449052.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Ref. aquisicao de SCANNER DE MESA 288,00 288,00 cfe. autorizacao de compras n° 147 7 em anexo. 0 003690 Ordinário 19.07.2012 48 0204.0412210502.006000.449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2604 Nelci A. Zachetti Matos Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 520 215,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 449052.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Ref. aquisicao de nobreak cfe. aut 215,00 215,00 orizacao de compras n° 1478 em ane xo. 0 003691 Ordinário 23.07.2012 334 0208.0824312016.031000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 536 446,91 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 446,91 446,91 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 003692 Ordinário 23.07.2012 334 0208.0824312016.031000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 535 85,41 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 85,41 85,41 eza cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 003693 Ordinário 23.07.2012 334 0208.0824312016.031000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 536 132,16 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 12 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 06.07.2012 003696 Ordinário 25.07.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 334 0208.0824312016.031000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2402 R. V. DE SOUZA Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 536 13,80 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 13,80 13,80 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 003697 Ordinário 16.08.2012 334 0208.0824312016.031000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 535 18,86 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 18,86 18,86 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 003698 Ordinário 20.07.2012 334 0208.0824312016.031000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2402 R. V. DE SOUZA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 535 34,38 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 34,38 34,38 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 003699 Ordinário 20.07.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2530 RODRIGUES E SILOTI LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 540 210,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.39.02.00 CÂMARAS DE AR Ref. aquisicao camara de ar para v 210,00 210,00 eiculo pá choquinha cfe. autorizac ao de compras em anexo. 0 003700 Ordinário 18.07.2012 97 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 28 CARLOS ANT.PEREIRA-FSA DO OESTE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 950 544,64 31122 FNDE-PNAE - MERENDA 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR Ref. aquisicao de merenda escolar 544,64 544,64 cfe. autorizacao de compras n° 75 em anexo. 0 003701 Ordinário 18.07.2012 97 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 28 CARLOS ANT.PEREIRA-FSA DO OESTE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 950 592,00 31122 FNDE-PNAE - MERENDA 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR Ref. aquisicao de generos alimenti 592,00 592,00 cios cfe. autorizacao de compras n ° 74 em anexo. 0 003702 Ordinário 06.07.2012 115 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 291 EMBRATEL-EMP.BR.DE TELECOMUNICAÇÕES Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 543 3,77 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Ref. aquisicao de serviços de tele 3,77 3,77 comunicações prestados no periodo de junho/2012 cfe. fatura autoriza da em anexo. 0 003703 Ordinário 06.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 291 EMBRATEL-EMP.BR.DE TELECOMUNICAÇÕES Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 435 2,57 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. serviços de telecomunicações 2,57 2,57 prestados no periodo de junho/2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 003704 Ordinário 183 0205.1339214502.018000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 301,14 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 13 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 09.07.2012 003706 Ordinário 23.07.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 257 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 1037 145,00 1504 Outros Royalties-Compens.Finan.e Pa 339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS Ref. aquisicao de óleo lubrificant 145,00 145,00 e para depto de transporte cfe. au torizacao de compras n° 14749 em a nexo. 0 003707 Ordinário 09.07.2012 116 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1385 ADENILSON GONÇALVES DE PAULA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 592 270,00 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. serviços de transporte formos 270,00 270,00 a do oeste/ assis chateaubriand cf e. autorizacao em anexo. Total do Dia : 415,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 10.07.2012 003708 Ordinário 10.07.2012 367 0303.1030113002.033000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 703 ORESTES KOVALCZUK Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 474 1.000,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. Ref. adto. para custear despesas q 1.000,00 1.000,00 ue não possam aguardar o seu proce dimento normal cfe. lei mun. 351/2 005 processo 92. 0 003709 Ordinário 10.07.2012 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 1246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 580 12.060,09 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS Ref. parcelamento de débito FGTS c 12.060,09 12.060,09 ompetência 12/1979 e 1/1980 cfe. G RDE em anexo. 0 003710 Ordinário 10.07.2012 40 0204.0412210502.006000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 704 160,47 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.99.02.00 Outras Contribuições - INSS ref. lnss da folha de pagamento do 160,47 160,47 mes 06/2012. 0 003711 Ordinário 10.07.2012 1088 0204.0412310512.008000.339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2714 SECRETARIA DE ESTADO E DA FAMILIA E DES. SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1106 3.341,55 31771 Convênio FIA 2011 339093.02.00.00 RESTITUIÇÕES REF. devolucao das sobras dos recu 3.341,55 3.341,55 rsos financeiros do convenio 084/2 011 cfe. extrato em anexo. 0 003712 Ordinário 25.07.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 476 30,65 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 30,65 30,65 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras n° 1377 em anex o. 0 003713 Ordinário 10.07.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 703 ORESTES KOVALCZUK Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 505 1.000,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. prestação de contas por adto. cfe. lei mun. 351/2005 empenho 31 1.000,00 1.000,00 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 14 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação 0 10.07.2012 003716 Ordinário 10.07.2012 Valor Unitário 300 0208.0812212002.027000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2126 OBRA SOCIAL N.SRA.DA GLORIA FAZ.ESPERANÇA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 Valor Total 867 200,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. ajuda de custo com paciente p 200,00 200,00 ara tratamento de recuperação JOSE ALVES PEREIRA, MARCOS BRAZ, EDUAR DO E LUCAS cfe. autorizacao de ser viços em anexo. 0 003717 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 10.07.2012 3 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV.LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 435 27,50 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. serviços de frete de document 27,50 27,50 os FORMOSA DO OESTE/ CURITIBA cfe. autorizacao em anexo. 0 003718 Ordinário 25.07.2012 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 490 58,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo Ref. aquisicao de temporizador dig 58,00 58,00 ital cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 003719 Ordinário 30.07.2012 116 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2594 UNIMEO- UNIÃO EDUC. DO MÉDIO OESTE PARANAENSE LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 592 750,00 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. curso para professores e educ 750,00 750,00 adores infantil da rede municipal de ensino na semana pedagógica sob re nova ortografia - acentuação, g rafica, leitura, reestruturação de texto cfe. autorizacao em anexo. 0 003720 Ordinário 10.07.2012 240 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2703 APARECIDO DE SOUZA DOMINGOS Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 483 1.670,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. serviços de arrancar arvores 1.670,00 1.670,00 para instalação de academia ao ar livre Av. Paraná cfe. autorizacao em anexo. 0 003721 Ordinário 10.07.2012 371 0303.1030113002.034000.337141.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 17.155,75 620 CISOP-CONS.INT.DE S. DO OESTE DO PR 489 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 337141.01.00.00 CONTRIBUICOES Ref. mensalidade CISOP mes de JULH 17.155,75 17.155,75 O 2012 cfe. autorizacao em anexo. 0 003722 Ordinário 200 0205.2781219502.019000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 04.09.2012 3 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV.LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1108 127,17 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.49.00.00 BILHETES DE PASSAGEM Ref. passagens LONDRINA/FORMOSA e 127,17 127,17 FORMOSA/LONDRINA para atleta Natal ia Dórigo cfe. autorizacao em anex o. 0 003723 Ordinário 10.07.2012 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV.LTDA Desdobramento da Despesa : 1109 35,22 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.49.00.00 BILHETES DE PASSAGEM Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 15 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação 0 10.07.2012 003726 Ordinário 26.07.2012 1,0000 Valor Total 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 1 Valor Unitário 560 LTDA 115,20 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 115,20 115,20 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras n° 1481 em anex o. 0 003727 Ordinário 25.07.2012 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 560 23,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 23,00 23,00 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras n° 1482 em anex o. 0 003728 Ordinário 18.07.2012 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2576 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇÃO LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 490 169,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo Ref. aquisicao de material para in 169,00 169,00 seminação cfe. autorizacao de comp ras em anexo. 0 003729 Ordinário 25.07.2012 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 560 30,70 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 30,70 30,70 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. Total do Dia : 41.349,50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 11.07.2012 003730 Ordinário 11.07.2012 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 335 MALAGUTTI & FAZOLIN LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 800 383,75 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ Ref. aquisicao de peças para o vei 383,75 383,75 culo AKR2874 correspondente ao emp enho 745 anulado incorretamente. 0 003731 Ordinário 11.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2451 A. F. ROSSATO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 724 Ref. serviços prestados cfe. 2.635,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS cont 2.635,00 2.635,00 rato 027/2010, processo lic 012/20 12 e autorizacao em anexo. 0 003732 Ordinário 20.07.2012 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1483 COMÉRCIO DE MOV.E ELETR.PIANARO LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 905 900,00 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Ref. aquisicao de colchões para be 900,00 900,00 rço cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 003733 Ordinário 11.07.2012 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 723 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 436 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. serviços prestados veiculo AR L8162 cfe. autorizcao em anexo. 68,10 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 68,10 68,10 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 16 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 11.07.2012 003736 Ordinário 10.08.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1409 MOCA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 465 8.057,94 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR Ref. aquisicao de material hospita 8.057,94 8.057,94 lar cfe. autorizacao de compras n° 89 em anexo. 0 003737 Ordinário 25.07.2012 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 560 27,60 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 27,60 27,60 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras n° 1484 em anex o. 0 003738 Ordinário 11.07.2012 122 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1025 45,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ Ref. aquisicao de filtro para os v 45,00 45,00 eiculos BWF9703; MPM8512; BTU9765 cfe. autorizacao em anexo. 0 003739 Ordinário 11.07.2012 261 0206.2678219002.022000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1553 ANDERSON ALVARES - RADIADORES Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 726 40,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV Ref. manutenção do veiculo patrola 40,00 40,00 0505 cfe. autorizacao em anexo. Total do Dia : 15.064,39 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 12.07.2012 003740 Ordinário 23.07.2012 122 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1449 ALVORADA COM.RECAUCHT.DE PNEUS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1073 1.725,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.39.01.00 PNEUS Ref. aquisicao e pneus para veicul 1.725,00 1.725,00 o do transporte escolar cfe. autor izacao de serviços n°1483 em anexo . 0 003741 Ordinário 12.07.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1930 THUANY MAN.E REF.DE TRATORES LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 462 3.029,80 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ Ref. aquisicao de material para ma 3.029,80 3.029,80 -3.029,80 -3.029,80 nutencao do veiculo PA0272 cfe. au torizacao de compras em anexo. 1 1,0000 Ref. anulação de empenho por dupli cidade de envio de autorização. 0 003742 Ordinário 12.07.2012 183 0205.1339214502.018000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 540 BRASIL TELECOM S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 459 66,28 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Ref. serviços de telecomunicação p 66,28 66,28 restados no periodo de 26/05 a 25/ 06 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 003743 Ordinário 12.07.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 437 126,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 17 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação 0 12.07.2012 003746 Ordinário 12.07.2012 Valor Unitário 257 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2610 L P DA SILVA - PEÇAS E SERVIÇOS Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 Valor Total 956 5.000,00 1504 Outros Royalties-Compens.Finan.e Pa 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ Ref. aquisicao de materiais para m 5.000,00 5.000,00 anutencao de veiculo cfe. autoriza cao de compras em anexo. 0 003747 Ordinário 12.07.2012 258 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2610 L P DA SILVA - PEÇAS E SERVIÇOS Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 964 3.030,00 1512 CIDE 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ Ref. aquisicao de materiais para m 3.030,00 3.030,00 anutencao de bens imoveis cfe. aut orizacao de compras em anexo. 0 003748 Ordinário 12.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2340 PORTAL PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 435 2.500,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. serviços de assessoria técnic 2.500,00 2.500,00 a cfe. ordem de execução em anexo. 0 003749 Ordinário 26.07.2012 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 560 LTDA 93,80 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 93,80 93,80 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras n° 1486 em anex o. 0 003750 Ordinário 03.08.2012 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2715 M.M. DE ALMDEIDA BRANDINI Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 490 270,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo Ref. aquisicao de palanque para vi 270,00 270,00 veiro cfe. autorizacao de compras em anexo. Total do Dia : 15.858,93 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 13.07.2012 003751 Ordinário 26.07.2012 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 821 LTDA 56,78 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 56,78 56,78 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. 0 003752 Ordinário 15.08.2012 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2469 A. L SOZZA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 769 1.150,50 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Ref. aquisicao de material de expe 1.150,50 1.150,50 diente cfe. autorizacao de compras n° 91 em anexo. 0 003753 Ordinário 25.07.2012 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2399 D. S. COTT Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1.730,86 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 769 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Ref. aquisicao de material de expe diente cfe. autorizacao de compras n° 93 em anexo. 1.730,86 1.730,86 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 18 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total diente cfe. autorizacao de compras n° 95 em anexo. 0 003757 Ordinário 25.07.2012 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2402 R. V. DE SOUZA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 769 298,05 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Ref. material de expediente cfe. a 298,05 298,05 utorizacao de compras n° 97 em ane xo. 0 003758 Ordinário 25.07.2012 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2402 R. V. DE SOUZA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 798 327,90 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Ref. aquisicao de material de expe 327,90 327,90 diente cfe. autorizacao de compras n° 98 em anexo. 0 003759 Ordinário 23.07.2012 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2704 STYLUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 769 1.098,50 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Ref. aquisicao de material de expe 1.098,50 1.098,50 diente cfe. autorizacao de compras n° 99 em anexo. 0 003760 Ordinário 23.07.2012 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2704 STYLUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 798 1.704,55 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Ref. aquisicao de material de expe 1.704,55 1.704,55 diente cfe. autorizacao de compras n° 100 em anexo. 0 003761 Ordinário 07.08.2012 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 486 862,97 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de material de limp 862,97 862,97 eza e prod. de higinizacao de comp ras n° 1488 em anexo. 0 003762 Ordinário 15.08.2012 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2469 A. L SOZZA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 798 1.774,60 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Ref. aquisicao de material de expe 1.774,60 1.774,60 diente cfe. autorizacao de compras n° 92 em anexo. 0 003763 Ordinário 13.07.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 462 36,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ Ref. aquisicao de filtro cfe. auto 36,00 36,00 rizacao de compras em anexo. 0 003764 Ordinário 13.07.2012 204 0205.2781219502.019000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 2716 VANESSA RIBEIRO ZUFFO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 913 1.440,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339036.99.01.00 Outros Serviços de Pessoas Físicas Ref. serviços de arbitragem xv cop 1.440,00 1.440,00 a integracao de volei feminino pre stados cfe. autorizacao em anexo. 0 003765 Ordinário 57 0204.0412310512.008000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 8.397,24 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 19 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação nexo processo 1 1,0000 Valor Unitário Valor Total -1.700,00 -1.700,00 93. Ref. anulação de empenho por prest ação de contas 0 003767 Ordinário 16.07.2012 14 0201.0412210502.003000.339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2290 José Machado Santana Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 755 1.235,34 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339014.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS Ref. diária para custear despesas 1.235,34 1.235,34 de viagem a Curitiba-PR tratar de assuntos de interesse do municipio de Formosa do Oeste cfe. requisic ao em anexo. 0 003768 Ordinário 16.07.2012 239 0206.1545215002.020000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 496 JOSÉ RODRIGUES COELHO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 729 802,38 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339036.99.01.00 Outros Serviços de Pessoas Físicas Ref. prestação de serviços de loca 802,38 802,38 tação de CTC cfe. autorizacao em a nexo. 0 003769 Ordinário 16.07.2012 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 250 MARIA JOSE DOS SANTOS CAVALCANTE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 456 118,01 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.02.00 GASOLINA Ref. prestação de contas por adto. 118,01 118,01 -3,01 -3,01 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 31 48 processo 75. 1 1,0000 REF. ANULAÇÃO DE VALOR PARCIAL PAR A CORREÇÃO DE EMPENHO. 0 003770 Ordinário 16.07.2012 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 250 MARIA JOSE DOS SANTOS CAVALCANTE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 486 35,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. prestação de contas por adto. 35,00 35,00 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 31 48 processo 75. 0 003771 Ordinário 16.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 540 BRASIL TELECOM S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 458 52,55 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Ref. serviços de telecomunicações 52,55 52,55 prestados no periodo de 26/05 a 25 /06 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 003772 Ordinário 16.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 291 EMBRATEL-EMP.BR.DE TELECOMUNICAÇÕES Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 458 22,30 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Ref. serviços de telecomunicações 22,30 22,30 prestados no periodo de julho 2012 cfe. autorizacao em anexo. Total do Dia : 3.965,58 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 17.07.2012 003773 Ordinário 17.07.2012 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2202 A.W.A. MAT. ELÉTRICOS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 994 339030.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Ref. aquisicao de material elétric o cfe. autorizacao de compras n° 1 494 em anexo. 42,06 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 42,06 42,06 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 20 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 17.07.2012 003776 Ordinário 16.08.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 319 0208.0824412002.029000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 764 LTDA 189,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de materiais para m 189,00 189,00 anutencao de bens imoveis cfe. aut orizacao de compras n° 1492 em ane xo. 0 003777 Ordinário 06.08.2012 261 0206.2678219002.022000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1449 ALVORADA COM.RECAUCHT.DE PNEUS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1110 2.019,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. Ref. serviços de manutevao e conse 2.019,00 2.019,00 rvação de maquinas e equipamentos cfe. autorizacao n° 1491 em anexo. 0 003778 Ordinário 17.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 35 CORREIO-EMPR.BRAS.DE CORR.E TELEG. Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 809 608,22 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.47.01.00 SERVIÇOS POSTAIS Ref. serviços de correio prestados 608,22 608,22 no mes de junho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 003779 Ordinário 17.07.2012 367 0303.1030113002.033000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 126 ANTONIO BOSSO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 800,00 474 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. Ref. adto para custear despesas de 800,00 800,00 viagem a Curitiba-PR levar pacien tes para atendimento SUS cfe. requ isicao em anexo, processo 94. 0 003780 Ordinário 17.07.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1409 MOCA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 513 5.150,78 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO Ref. aquisicao de medicamento simi 5.150,78 5.150,78 lar cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 003781 Ordinário 07.08.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1141 AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS FSA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 462 720,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ Ref. aquisicao de material para ma 720,00 720,00 nutencao do veiculo AGF0973 cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 003782 Ordinário 17.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1812 ASSOCIAÇÃO ESP.REC.DOS FUNC.COPACOL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 435 300,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. aluguel das instalações da AE 300,00 300,00 RCOL para recepção do governador d ia 12/07/2012 cfe. autorizacao em anexo. 0 003783 Ordinário 17.07.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1409 MOCA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 513 339030.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO Ref. aquisicao de medicamentos gen éricos cfe. autorizacao de compras em anexo. 808,25 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 808,25 808,25 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 21 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 18.07.2012 003786 Ordinário 20.07.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 330 DEPTO DE IMP.OFICIAL DO OESTADO DO PR Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 818 80,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Ref. publicação de aviso do leilão 80,00 80,00 003/2012 correspondente a alienaç ão do veiculo santana placa ALO056 0 cfe. autorizacao e, anexo. 0 003787 Ordinário 27.07.2012 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 602 104,75 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 104,75 104,75 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 003788 Ordinário 19.07.2012 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 53 A. GERONIMO & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1122 193,50 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO Ref. aquisicao de pomada para assa 193,50 193,50 dura infantil cfe. autorizacao em anexo. 0 003789 Ordinário 16.08.2012 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 560 LTDA 13,80 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 13,80 13,80 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. 0 003790 Ordinário 16.08.2012 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 560 LTDA 43,80 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 43,80 43,80 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras n° 1501 em anex o. 0 003791 Ordinário 16.08.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1121 LTDA 79,50 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Ref. aquisicao de pneu com camara 79,50 79,50 de ar para carriola cfe. autorizac ao de compras n° 1503 em anexo. 0 003792 Ordinário 16.08.2012 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 781 LTDA 88,44 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 88,44 88,44 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras n° 1495 em anex o. 0 003793 Ordinário 23.07.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 872 339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS Ref. aquisicao de óleo lubrificant e cfe. autorizacao de compras n° 1 511 em anexo. 145,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 145,00 145,00 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 22 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 18.07.2012 003796 Ordinário 23.07.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 257 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 1037 252,00 1504 Outros Royalties-Compens.Finan.e Pa 339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS Ref. aquisicao de óleo lubrificant 252,00 252,00 e para dpto rodoviário cfe. autori zacao de compras n° 1509 em anexo. 0 003797 Ordinário 30.07.2012 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2530 RODRIGUES E SILOTI LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 534 711,36 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.39.01.00 PNEUS Ref. aquisicao de pneu para o veic 711,36 711,36 ulo UNO AOB9158 cfe. autorizacao d e compras em anexo. 0 003798 Ordinário 03.09.2012 261 0206.2678219002.022000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2382 S. J. DA SILVA ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 726 1.890,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV Ref. serviços de manutencao do vei 1.890,00 1.890,00 culo AFI9165 cfe. autorizacao em a nexo. 0 003799 Ordinário 18.07.2012 97 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 2402 R. V. DE SOUZA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 950 206,53 31122 FNDE-PNAE - MERENDA 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR Ref. aquisicao de merenda escolar 206,53 206,53 cfe. autorizacao de compras n° 150 2 em anexo. 0 003800 Ordinário 07.08.2012 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 731 559,12 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 559,12 559,12 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1499 em anexo. 0 003801 Ordinário 07.08.2012 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 602 196,92 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 196,92 196,92 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1500 em anexo. 0 003802 Ordinário 02.08.2012 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2402 R. V. DE SOUZA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 602 103,44 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 103,44 103,44 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1505 em anexo. 0 003803 Ordinário 27.07.2012 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 731 188,55 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 188,55 188,55 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 003804 Ordinário 20.07.2012 955 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1409 MOCA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 1495 Atenção Básica 8.085,85 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 23 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total orizacao de compras n° 1496 em ane xo. 0 003807 Ordinário 23.07.2012 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 731 427,09 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 427,09 427,09 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1493 em anexo. 0 003808 Ordinário 23.07.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 437 241,60 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS Ref. aquisicao de óleo lubrificant 241,60 241,60 e para depto de urbanismo cfe. aut orizacao de compras n° 1489 em ane xo. 0 003809 Ordinário 03.09.2012 352 0302.1854116502.023000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2382 S. J. DA SILVA ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 40,00 1124 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV Ref. serviços de desmontar porta e 40,00 40,00 trocar suporte de vidro cfe. auto rizacao em anexo. 0 003810 Ordinário 23.07.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 872 145,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS Ref. aquisicao de oleo lubrificant 145,00 145,00 e cfe. autorizacao de compras n° 1 490 em anexo. 0 003811 Ordinário 18.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 170 AMP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 435 300,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. contribuição AMP- ASSOCIAÇÕES 300,00 300,00 DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ julho 20 12 cfe. autorizacao em anexo. 0 003812 Ordinário 02.08.2012 240 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 133 A.S.MACHADO & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 483 40,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. serviço de conserto serra de 40,00 40,00 marmore cfe. autorizacao em anexo. 0 003813 Ordinário 02.08.2012 322 0208.0824412002.029000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 133 A.S.MACHADO & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1123 91,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. Ref. serviço de conserto de maquin 91,00 91,00 a de lavar alta pressao cfe. autor izacao em anexo. Total do Dia : 15.686,01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 19.07.2012 003814 Ordinário 19.07.2012 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 522 LTDA 17,35 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Ref. aquisicao de material para ma utencao de bens imoveis cfe. autor 17,35 17,35 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 24 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 19.07.2012 003817 Ordinário 16.08.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 319 0208.0824412002.029000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 764 LTDA 189,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. material para manutencao de b 189,00 189,00 ens imoveis cfe. autorizacao de co mpras n° 1532 em anexo. 0 003818 Ordinário 27.07.2012 178 0205.1339214502.018000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 598 13,95 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 13,95 13,95 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 003819 Ordinário 02.08.2012 178 0205.1339214502.018000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2402 R. V. DE SOUZA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 598 19,93 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 19,93 19,93 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 003820 Ordinário 27.07.2012 200 0205.2781219502.019000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 597 16,74 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 16,74 16,74 eza e prod. de higienizacao de com pras em anexo. 0 003821 Ordinário 02.08.2012 200 0205.2781219502.019000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 597 53,84 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 53,84 53,84 eza cfe. autorizacao de compras ad itivo em anexo. 0 003822 Ordinário 02.08.2012 200 0205.2781219502.019000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 597 48,20 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 48,20 48,20 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras aditivo em a nexo. 0 003823 Ordinário 02.08.2012 200 0205.2781219502.019000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2402 R. V. DE SOUZA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 597 60,56 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 60,56 60,56 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 003824 Ordinário 19.07.2012 49 0204.0412210502.043000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 2615 CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO W. A LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 607 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref.serviços de treinamentos espor 1.485,00 1.485,00 -1.485,00 -1.485,00 tivos incluindo o condicionamento fisico cfe. autorizacao de serviço s em anexo. 1 1,0000 Anulação do empenho para correção 1.485,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 25 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total rt em anexo. 0 003827 Ordinário 02.08.2012 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 731 120,76 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ref. aquisicao de generos alimenti 120,76 120,76 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1533 em anexo. 0 003828 Ordinário 02.08.2012 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2402 R. V. DE SOUZA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 603 133,88 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO ref. aquisicao de material de limp 133,88 133,88 eza e prod. de higienização cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 003829 Ordinário 16.08.2012 158 0205.1236514003.004000.449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 768 LTDA 129,90 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 449052.99.01.00 Outros Materiais Permanentes Ref. aquisicao de tanque duplo par 129,90 129,90 a creche cfe. autorizacao de compr as em anexo. 0 003830 Ordinário 27.07.2012 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 603 111,60 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 111,60 111,60 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 003831 Ordinário 02.08.2012 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2402 R. V. DE SOUZA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 599 79,67 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 79,67 79,67 eza e prod. de higienizacao de com pras em anexo. 0 003832 Ordinário 27.07.2012 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 599 123,45 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 123,45 123,45 eza e prod. e autorizacao de compr as em anexo. 0 003833 Ordinário 07.08.2012 152 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 611 78,06 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 78,06 78,06 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 003834 Ordinário 02.08.2012 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 603 103,50 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 103,50 103,50 eza e prod. de higienização cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 003835 Ordinário 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 425,42 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 26 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação 0 19.07.2012 003837 Ordinário 27.07.2012 Valor Unitário 178 0205.1339214502.018000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 Valor Total 598 8,78 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 8,78 8,78 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1524 em a nexo. 0 003838 Ordinário 27.07.2012 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 599 36,27 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 36,27 36,27 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1522 em a nexo. 0 003839 Ordinário 27.07.2012 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 603 52,10 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 52,10 52,10 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1523 em a nexo. 0 003840 Ordinário 27.07.2012 200 0205.2781219502.019000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 597 4,76 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 4,76 4,76 eza e prod. de higienizacao de com pras n° 1521 em anexo. 0 003841 Ordinário 16.08.2012 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 731 560,56 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 560,56 560,56 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 003842 Ordinário 13.08.2012 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 569 944,42 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 944,42 944,42 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1515 em anexo. 0 003843 Ordinário 02.08.2012 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 569 662,85 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 662,85 662,85 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 003844 Ordinário 27.07.2012 97 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 950 31122 FNDE-PNAE - MERENDA 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR Ref. aquisicao de generos alimenti cios para merenda escolar cfe. aut orizacao de compras n° 1518 em ane 645,63 645,63 645,63 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 27 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 19.07.2012 003847 Ordinário 02.08.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 493 27,87 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de lenços umidecido 27,87 27,87 s cfe. autorizacao de compras em a nexo. 0 003848 Ordinário 19.07.2012 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2427 RETIFICADORA DE MOTORES BARÃO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1059 15.606,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339039.19.01.00 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES Ref. serviço de retifica motor da 15.606,00 15.606,00 ambulancia master placa ARY1479 cf e. autorizacao em anexo. 0 003849 Ordinário 13.08.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 506 76,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Ref. aquisicao de carga de gás cfe 76,00 76,00 . autorizacao de compras n° 1534 e m anexo. 0 003850 Ordinário 16.08.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 503 42,06 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 42,06 42,06 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 003851 Ordinário 19.07.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2402 R. V. DE SOUZA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 503 29,90 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 29,90 29,90 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 003852 Ordinário 07.08.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 503 140,74 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 140,74 140,74 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 003853 Ordinário 16.08.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 505 11,27 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 11,27 11,27 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 003854 Ordinário 25.07.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1952 COMÉRCIO DE FLORES GOBBI LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1126 840,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS Ref. aquisicao de mudas de flores 840,00 840,00 de inverno tipo petunias e bejinho s cfe. autorizacao de compras em a nexo. 0 003855 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 27,50 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 28 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total m anexo. 0 003858 Ordinário 02.08.2012 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 871 2,16 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 2,16 2,16 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1512 em a nexo. 0 003859 Ordinário 27.07.2012 200 0205.2781219502.019000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 596 16,76 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 16,76 16,76 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 003860 Ordinário 27.07.2012 178 0205.1339214502.018000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 600 16,76 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 16,76 16,76 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 003861 Ordinário 16.08.2012 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 605 304,00 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Ref. aquisicao de carga de gás cfe 304,00 304,00 . autorizacao de compras n° 1513 e m anexo. 0 003862 Ordinário 16.08.2012 200 0205.2781219502.019000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1079 38,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Ref. aquisicao de carga de gás cfe 38,00 38,00 . autorizacao de compras n° 1514 e m anexo. 0 003863 Ordinário 20.07.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1936 COMERCIO DE PEÇAS EUROTEC LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 464 775,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo Ref. aquisicao de material para ma 775,00 775,00 nutencao do veiculo AJZ7862 cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 003864 Ordinário 28.08.2012 18 0201.0412210502.003000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2013 L.H.COM.DE PEÇAS REMANUFATURADAS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 973 250,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV Ref. serviço de retificar embreage 250,00 250,00 m de veiculo cfe. autorizacao em a nexo. 0 003865 Ordinário 19.07.2012 361 0303.1030113002.033000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 2718 Erica Kurumiya Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 654 319011.99.01.00 VENCIM. E VANT.FIXAS-PESSOAL CLT Ref. aquisicao de filtro para veic 93,00 93,00 -93,00 -93,00 ulo MPN3502 cfe. autorizacao de co mpras em anexo. 1 1,0000 93,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Ref. anulação por empenho incorret Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 29 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 20.07.2012 003868 Ordinário 30.07.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2530 RODRIGUES E SILOTI LTDA Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 500 1.253,42 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.39.01.00 PNEUS Ref. aquisicao de material para ma 1.253,42 1.253,42 nutencao do veiculo ARY1479 cfe. a utorizacao de compras n° 1535 em a nexo. 0 003869 Ordinário 23.07.2012 123 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 741 145,00 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS Ref. aquisicao de óleo lubrificant 145,00 145,00 e para veiculo ARS8043 cfe. autori zacao de compras n° 1540 em anexo. 0 003870 Ordinário 16.08.2012 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1128 LTDA 28,55 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Ref. aquisicao de cadeados para CR 28,55 28,55 AS cfe. autorizacao de compras n° 1542 em anexo. 0 003871 Ordinário 23.07.2012 322 0208.0824412002.029000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1123 115,60 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. Ref. aquisicao de óleo lubrificant 115,60 115,60 e cfe. autorizacao de compras n° 1 542 em anexo. 0 003872 Ordinário 23.07.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 437 305,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS Ref. aquisicao de oleo lubrificant 305,00 305,00 e cfe. autorizacao de compras n° 1 538 em anexo. 0 003873 Ordinário 23.07.2012 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 804 9,60 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 9,60 9,60 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1537 em a nexo. 0 003874 Ordinário 25.07.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1253 THIAGO PNEUS COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 539 900,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.39.01.00 PNEUS Ref. aquisicao de pneu para o veic 900,00 900,00 ulo AAI3573 cfe. autorizacao de co mpras n° 1536 em anexo. 0 003875 Ordinário 20.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2331 EDITORA AZL LTADA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 818 1.300,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Ref. publicações de atos oficiais no JORNAL O REGIONAL mês de julho/ 2012 cfe. autorizacao em anexo. 1.300,00 1.300,00 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 30 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 20.07.2012 003878 Ordinário 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 1,0000 Valor Unitário Valor Total 237 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.08.2012 1 Fonte de Recurso 1015 LTDA 508,00 1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149- 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 508,00 508,00 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao em anexo. Total do Dia : 8.697,17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 23.07.2012 003879 Ordinário 27.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 330 DEPTO DE IMP.OFICIAL DO OESTADO DO PR Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 818 112,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Ref. publicação de aviso do pregão 112,00 112,00 20/2012 cfe. autorizacao em anexo . 0 003880 Ordinário 06.08.2012 314 0208.0824412002.028000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2528 SERGIO APARECIDO BELMONTE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 250,00 1130 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV. Ref. serviços de reparos de calçad 250,00 250,00 as e reboco no antigo forum cfe. a utorizacao em anexo. 0 003881 Ordinário 02.08.2012 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2049 CASA DO ASF.DISTR.,IND.E COM.DE ASFALTO LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 821 700,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 700,00 700,00 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. 0 003882 Ordinário 23.07.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 15,00 462 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ Ref. aquisicao de filtro para o ve 15,00 15,00 iculo pa 0272 cfe. autorizacao em anexo. 0 003883 Ordinário 23.07.2012 367 0303.1030113002.033000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 703 ORESTES KOVALCZUK Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1.000,00 474 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. Ref. adto. para custear despesas q 1.000,00 1.000,00 ue não possam aguardar seu procedi mento normal cfe. lei mun. 351/200 5 processo 95. 0 003884 Ordinário 31.07.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1417 RESTAURANTE DOM PLACE LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 505 575,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de refeições para m 575,00 575,00 otorista a serviço da saúde cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 003885 Ordinário 06.08.2012 155 0205.1236514002.015000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2528 SERGIO APARECIDO BELMONTE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1129 900,00 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339039.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV. Ref. serviço de reparo no muro da creche cfe. autorizacao em anexo. 900,00 900,00 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 31 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 24.07.2012 003888 Ordinário 24.07.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 205 0205.2781219502.019000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2615 CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO W. A LTDA Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 542 1.485,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA ref. serviços de treinamentos espo 1.485,00 1.485,00 rtivos cfe. autorizacao em anexo. 0 003889 Ordinário 24.07.2012 73 0204.0424410522.007000.335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 2569 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES R. F. F. O. Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1081 2.442,86 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 335041.99.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR Proveniente ao repasse da parcela 2.442,86 2.442,86 correspondente ao mes de julho de 2012 cfe, cronograma de repasse e fatura de contribuição em anexo. 0 003890 Ordinário 24.07.2012 154 0205.1236514002.015000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 976 ANGELA R.NEVES DE BRITO PINTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1132 1.000,00 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. Ref. adto. para custear despesas d 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 e viagem a Curitiba-PR participaçã o de professoras no I seminário do Proinfancia no Paraná cfe. requis icao em anexo, processo 96. 1 1,0000 Ref. anulação de empenho por prest ação de contas de adto. 0 003891 Ordinário 24.07.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 462 48,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ Ref. aquisicao de filtro para o ve 48,00 48,00 iculo ROLO cfe. autorizacao de com pras em anexo. 0 003892 Ordinário 24.07.2012 257 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 956 42,00 1504 Outros Royalties-Compens.Finan.e Pa 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ Ref. aquisicao de material para o 42,00 42,00 veiculo AGE1180 cfe. autorizacao e m anexo. 0 003893 Ordinário 02.08.2012 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 884 152,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Ref. aquisicao de carga de gás cfe 152,00 152,00 . autorizacao de compras n° 1544 e m anexo. 0 003894 Ordinário 16.08.2012 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 486 209,50 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquiscao de generos alimentic 209,50 209,50 ios cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 003895 Ordinário 13.08.2012 97 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 950 31122 FNDE-PNAE - MERENDA 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR Ref. aquisicao de merenda escolar cfe. autorizacao de compras em ane 1.380,60 1.380,60 1.380,60 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 32 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação 0 24.07.2012 003898 Ordinário 30.07.2012 Valor Unitário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2530 RODRIGUES E SILOTI LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 Valor Total 494 200,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339039.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO Ref. serviços de alinhamento e bal 200,00 200,00 anceamento veiculo AUK8431 cfe. au torizacao em anexo. 0 003899 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.07.2012 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 464 LTDA 30,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo Ref. aquisicao de regador plastico 30,00 30,00 para jardinagem cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 003900 Ordinário 24.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2298 M.C. REBUSSI Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 40,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. serviço de manutencao em font 40,00 40,00 e cfe. autorizacao em anexo. 0 003901 Ordinário 02.08.2012 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 834 192,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.39.02.00 CÂMARAS DE AR Ref. camara de ar para veiculo TS1 192,00 192,00 10 cfe. autoricao de compras em an exo. 0 003902 Ordinário 24.07.2012 154 0205.1236514002.015000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 976 ANGELA R.NEVES DE BRITO PINTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1132 700,00 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. Ref. adto, para custear despesas d 700,00 700,00 e motorista Laudenor Candido em vi agem a Curitiba-Pr levar professor as para participar de seminario cf e. requisicao em anexo processo 97 . Total do Dia : 16.415,09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 25.07.2012 003903 Ordinário 25.07.2012 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1391 JOSÉ DOS SANTOS MIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 871 108,00 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de vassouras de pal 108,00 108,00 ha cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 003904 Ordinário 31.08.2012 152 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 914 97,95 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 97,95 97,95 -54,75 -54,75 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 1 1,0000 1 anulaçao de emp. ref. a falta de p roduto descrito na autorizaçao. 0 003905 Ordinário 25.07.2012 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 781 LTDA 6,95 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 33 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total em anexo. 0 003908 Ordinário 25.07.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1930 THUANY MAN.E REF.DE TRATORES LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 462 1.504,15 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ Ref. aquisicao de material para ma 1.504,15 1.504,15 nutencao do veiculo PA0272 cfe. au torizacao de compras em anexo. 0 003909 Ordinário 03.08.2012 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2402 R. V. DE SOUZA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 804 145,14 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 145,14 145,14 eza para CRAS cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 003910 Ordinário 25.07.2012 319 0208.0824412002.029000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 764 19,40 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 19,40 19,40 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao em anexo. 0 003911 Ordinário 25.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 26 RADIO PIONEIRA DE FSA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 435 3.800,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. serviços de divulgação radiof 3.800,00 3.800,00 ônica na faixa AM de programas rea lizacao de obras serviços publicos de carater educativo e de orienta ção social cfe. autorizacao em ane xo. 0 003912 Ordinário 25.07.2012 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1510 GOVERNANÇABRASIL S/A-TEC.E GEST.EM SERVIÇOS Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 436 377,39 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. atualização da licença de uso 377,39 377,39 software saude publica farmacia a gendamento ambulatorio sala de vac ina e odonto cfe. autorizacao em a nexo. Total do Dia : 6.465,16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 26.07.2012 003913 Ordinário 26.07.2012 276 0207.2060617002.024000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 131 NEIVA NETH MUNICELLI Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 975 500,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. Ref. adto. para custear despesas q 500,00 500,00 -500,00 -500,00 ue não possam aguardar seu procedi mento normal cfe. requisicao em an exo processo 98. 1 1,0000 Ref. anulação de empenho por despe sa incorreta. 0 003914 Ordinário 26.07.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1121 LTDA 391,70 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma nutencao de bens imoveis cfe. auto 391,70 391,70 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 34 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 26.07.2012 003917 Ordinário 26.07.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2719 N.V. BERGAMINI E CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 400,00 582 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ Ref. serviço de instalação amortec 400,00 400,00 edores do veiculo AIB2372 em anexo . Total do Dia : 10.304,70 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 27.07.2012 003918 Ordinário 27.07.2012 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 560 LTDA 262,80 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de fechadura extern 262,80 262,80 a de tambor de metal cfe. autoriza cao de compras em anexo. 0 003919 Ordinário 27.07.2012 314 0208.0824412002.028000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 540 BRASIL TELECOM S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 160,40 544 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Ref. serviços de telecomunicações 160,40 160,40 prestados no periodo de 11/06 a 10 /07 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 003920 Ordinário 27.07.2012 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 962 AUTO ELÉTRICA VELOTEC LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 525 420,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV Ref. manutencao do veiculo ARL8162 420,00 420,00 cfe. autorizacao de serviços em a nexo. 0 003921 Ordinário 27.07.2012 132 0205.1236114002.012000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1253 THIAGO PNEUS COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 864 1.560,00 1107 Salário Educação - Exercício Corren 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV Ref. serviços de recapagem de pneu 1.560,00 1.560,00 215/75 prestados cfe. autorizacao em anexo. Total do Dia : 2.403,20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 30.07.2012 003922 Ordinário 30.07.2012 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 809 LIRA & TITO LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 47,90 486 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. alimentação para funcionários 47,90 47,90 da contabilidade em serviço cfe. autorizacao em anexo. 0 003923 Ordinário 30.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1868 INSTITUTO CONFIANCCE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 10.159,78 435 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. parcela do termo de parceria 10.159,78 10.159,78 secretaria municipal de administra ção mes de julho/2012 cfe. autoriz ação de serviços em anexo. 0 003924 Ordinário 30.07.2012 322 0208.0824412002.029000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1345 LP FERREIRA & CIA LTDA ME Desdobramento da Despesa : 751 575,95 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 35 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação 0 30.07.2012 003926 Ordinário 30.07.2012 Valor Unitário 339 0208.0824312016.031000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1868 INSTITUTO CONFIANCCE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 Valor Total 590 1.594,69 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. parcela do termo de parceria 1.594,69 1.594,69 secretaria municipal de ação socia l mes de julho/2012 cfe. autorizac ao de serviços em anexo. 0 003927 Ordinário 14.08.2012 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2213 AGRICOLA DALL`OGLIO IMP.E EXP.LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 582 3.596,75 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ Ref. aquisicao de materiais para m 3.596,75 3.596,75 anutencao do veiculo TRATOR TS110 cfe. autorizacao em anexo. 0 003928 Ordinário 30.07.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 476 LTDA 12,80 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 12,80 12,80 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. 0 003929 Ordinário 06.08.2012 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 493 62,50 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Ref. aquisicao de material de limp 62,50 62,50 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 003930 Ordinário 14.08.2012 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 486 48,30 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Referente despesas com generos ali 48,30 48,30 menticios conforme autorizacao de compras aditivo em anexo. 0 003931 Ordinário 02.08.2012 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 493 80,40 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Referente a despesas com material 80,40 80,40 de limpeza e produto de higienizac ao conforme autorizacao de compras anexa. 0 003932 Ordinário 02.08.2012 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2402 R. V. DE SOUZA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 493 133,20 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO Referente despesas com material de 133,20 133,20 limpeza e produtos de higienizaca o conforme autorizacao em anexo. 0 003933 Ordinário 30.07.2012 45 0204.0412210502.006000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 2292 RUBELMAR SOUZA DE OLIVEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 624 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. Ref. adto. para custear despesas q ue não possam aguardar o seu proce dimento normal cfe. lei mun. 351/2 005 processo 99. 1.000,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 1.000,00 1.000,00 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 36 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação 0 30.07.2012 003936 Ordinário 30.07.2012 Valor Unitário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 540 BRASIL TELECOM S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 Valor Total 458 542,96 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Ref. serviços de telecomunicações 542,96 542,96 prestados no periodo de 11/06 a 10 /07 de 2012 cfe. autorizacao de se rviços em anexo. 0 003937 Ordinário 30.07.2012 115 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 540 BRASIL TELECOM S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 543 269,69 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Ref. serviços de telecomunicações 269,69 269,69 prestados no periodo de 11/06 a 10 /07 de 2012 cfe. autorizacao em an exo. 0 003938 Ordinário 30.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 856 VIVO S.A. Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 2.525,97 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 458 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Ref. serviços de telecomunicações 2.525,97 2.525,97 prestados no periodo de 06/06 a 05 /07 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 003939 Ordinário 30.07.2012 115 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 540 BRASIL TELECOM S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 543 316,12 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Ref. serviços de telecomunicações 316,12 316,12 prestados no periodo de 06/06 a 05 /07 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 003940 Ordinário 30.07.2012 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 540 BRASIL TELECOM S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 461 113,18 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Ref. serviços de telecomunicações 113,18 113,18 prestados no periodo de 06/06 a 05 /07 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 003941 Ordinário 30.07.2012 332 0208.0824312016.030000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1759 FIPAL DISTRIB.DE VEICULOS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1133 60,20 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO Ref. despesas de serviço de alinha 60,20 60,20 mento e balanceamento veiculo AUX6 092 cfe. autorizacao em anexo. 0 003942 Ordinário 30.07.2012 102 0205.1236114002.011000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 648 ALMERINDO PIMENTA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 619 1.550,49 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. recisão contratual ALMERINDO 1.550,49 1.550,49 PIMENTA por tempo de trabalho cfe. termo de recisão em anexo. 0 003943 Ordinário 30.07.2012 116 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2617 L P SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO LTDA ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 592 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. pagamento dos estagiários mês 2.363,93 1104 25% sobre demais impostos vinculado 2.363,93 2.363,93 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 37 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação 0 30.07.2012 003946 Ordinário 30.07.2012 Valor Unitário 232 0206.1545215002.020000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 16 JOSÉ ONEIDE FURLAN Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 Valor Total 632 8.548,01 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. termo de recisão contratual 8.548,01 8.548,01 JOSE ONEIDE FURLAN aposentadoria p or tempo de trabalho cfe. recisão em anexo. 0 003947 Ordinário 30.07.2012 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 781 LTDA 16,45 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicão de material para ma 16,45 16,45 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras n° 1554 em anex o. 0 003948 Ordinário 30.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 540 BRASIL TELECOM S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 458 2.372,98 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Ref. serviços de telecomunicações 2.372,98 2.372,98 prestados no periodo de 06/06 a 05 /07 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 003949 Ordinário 14.08.2012 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 602 12,15 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 12,15 12,15 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1558 em anexo. 0 003950 Ordinário 03.08.2012 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 602 107,64 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 107,64 107,64 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1555 em anexo. 0 003951 Ordinário 03.08.2012 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 731 213,90 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. aquisicao de generos alimenti 213,90 213,90 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1556 em anexo. 0 003952 Ordinário 30.07.2012 332 0208.0824312016.030000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1759 FIPAL DISTRIB.DE VEICULOS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1133 60,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO Ref. serviços de alinhamento e bal 60,00 60,00 anceamento veiculo AUX6092 cfe. au torizacao em anexo. 0 003953 Ordinário 30.07.2012 329 0208.0824312016.030000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1759 FIPAL DISTRIB.DE VEICULOS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 808 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ Ref. aquisicao de materiais para m anutencao do veiculo AUX6092 cfe. autorizacao em anexo. 145,57 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 145,57 145,57 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 38 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 30.07.2012 003956 Ordinário 30.07.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 540 BRASIL TELECOM S/A Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 914,87 458 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Ref. serviços de telecomunicações 914,87 914,87 prestados no periodo de 11/06 a 10 /07 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 003957 Ordinário 30.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 540 BRASIL TELECOM S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 204,37 458 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Ref. serviços de telecomunicações 204,37 204,37 prestados no periodo de 11/06 a 10 /07 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 003958 Ordinário 30.07.2012 314 0208.0824412002.028000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2617 L P SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO LTDA ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 538 969,92 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. pagamento dos estagiários mes 969,92 969,92 de julho 2012 cfe. autorizacao de serviços em anexo. 0 003959 Ordinário 14.08.2012 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2213 AGRICOLA DALL`OGLIO IMP.E EXP.LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 582 535,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ Ref. aquisicao de materiais para m 535,00 535,00 anutencao de veiculo cfe. autoriza cao em anexo. 0 003960 Ordinário 30.07.2012 369 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2432 S. K. CLINICA MÉDICA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 526 4.573,00 1495 Atenção Básica 339039.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Ref. consultas médicas realizadas 4.573,00 4.573,00 pelo Dr. Shigueme Kiara no periodo de julho/2012 cfe. autorizacao em anexo. 0 003961 Ordinário 30.07.2012 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2721 PEDRO RICARDO E MARIUZA DOS SANTOS Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 578 3.000,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.54.00.00 MATERIAL P/MANUT.CONSER. ESTRADAS E VIAS Ref. aquisicao de carga de cascalh 3.000,00 3.000,00 o cfe. autorizacao em anexo. 0 003962 Ordinário 02.08.2012 302 0208.0812212002.027000.449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1483 COMÉRCIO DE MOV.E ELETR.PIANARO LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1136 398,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 449052.99.01.00 Outros Materiais Permanentes Ref. aquisicao de colchões cfe. au 398,00 398,00 torizacao de compras em anexo. 0 003963 Ordinário 06.08.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2598 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 897 132,75 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Ref. aquisicao de material de expe 132,75 132,75 diente cfe. autorizacao de compras n° 1559 em anexo. 0 003964 Ordinário 240 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 80,00 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 39 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total cfe. autorizacao em anexo. 0 003967 Ordinário 31.07.2012 261 0206.2678219002.022000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1553 ANDERSON ALVARES - RADIADORES Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 726 60,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV ref. serviços de conserto em radia 60,00 60,00 dor veiculo patrola 0505 cfe. auto rizacao em anexo. 0 003968 Ordinário 30.07.2012 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1868 INSTITUTO CONFIANCCE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 6.328,25 436 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. parcela do termo de parceria 6.328,25 6.328,25 secretaria municipal de saúde prog rama vigilancia epidemológica per iodo de julho/2012 cfe. autorizaca o em anexo. 0 003969 Ordinário 30.07.2012 205 0205.2781219502.019000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2617 L P SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO LTDA ME Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 542 423,96 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. pagamento dos estagiários mês 423,96 423,96 de julho de 2012 cfe. autorizacao de serviços em anexo. 0 003970 Ordinário 30.07.2012 372 0303.1030113002.035000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1868 INSTITUTO CONFIANCCE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 527 35.208,79 1495 Atenção Básica 339039.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Ref. parcela do termo de parceria 35.208,79 35.208,79 secretaria municipal de saude prog rama saude da familia mes de julho 2012 cfe. autorizacao em anexo. 0 003971 Ordinário 30.07.2012 372 0303.1030113002.035000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1868 INSTITUTO CONFIANCCE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 527 35.833,71 1495 Atenção Básica 339039.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Ref. parcela do termo de parceria 35.833,71 35.833,71 secretaria municipal de saude prog rama psf cfe. autorizacao em anexo . 0 003972 Ordinário 30.07.2012 300 0208.0812212002.027000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1868 INSTITUTO CONFIANCCE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 867 5.783,78 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. parcela do termo de parceria 5.783,78 5.783,78 secretaria municipal de ação socia l programa centro social cfe. auto rizacao em anexo. 0 003973 Ordinário 30.07.2012 322 0208.0824412002.029000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1868 INSTITUTO CONFIANCCE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 751 4.500,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. parcela do termo de parceria 4.500,00 4.500,00 secretaria municipal de ação socia l programa centro social cfe. auto rizacao em anexo. 0 003974 Ordinário 16.08.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 50,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 40 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 30.07.2012 003977 Ordinário 16.08.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 781 159,80 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 159,80 159,80 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. Total do Dia : 178.281,39 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 31.07.2012 003978 Ordinário 31.07.2012 11 0201.0412210502.003000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 572 2.474,12 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 2.474,12 2.474,12 2012. 0 003979 Ordinário 31.07.2012 11 0201.0412210502.003000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 573 7.019,84 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.02.00 SUBSÍDIOS DO PREFEITO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 7.019,84 7.019,84 2012. 0 003980 Ordinário 31.07.2012 11 0201.0412210502.003000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 574 1.169,98 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.03.00 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 1.169,98 1.169,98 2012. 0 003981 Ordinário 31.07.2012 11 0201.0412210502.003000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 576 3.512,59 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 3.512,59 3.512,59 2012. 0 003982 Ordinário 31.07.2012 21 0202.0412210502.004000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 585 2.355,10 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.04.00 SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E AG.EQUIPARADOS Ref. folha de pagamento do mes 07/ 2.355,10 2.355,10 2012. 0 003983 Ordinário 31.07.2012 31 0203.0412410542.005000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 586 3.350,10 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 3.350,10 3.350,10 2012. 0 003984 Ordinário 31.07.2012 39 0204.0412210502.006000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 589 13.994,97 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 13.994,97 13.994,97 2012. 0 003985 Ordinário 31.07.2012 39 0204.0412210502.006000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 604 1.988,96 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.04.00 SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E AG.EQUIPARADOS Ref. folha de pagamento do mes 07/ 1.988,96 1.988,96 2012. 0 003986 Ordinário 39 0204.0412210502.006000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 9.269,49 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 41 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 31.07.2012 003989 Ordinário 31.07.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 57 0204.0412310512.008000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 609 9.498,59 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 9.498,59 9.498,59 2012. 0 003990 Ordinário 31.07.2012 57 0204.0412310512.008000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 610 6.091,80 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 6.091,80 6.091,80 2012. 0 003991 Ordinário 31.07.2012 71 0204.0424410522.007000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 613 1.519,72 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 1.519,72 1.519,72 2012. 0 003992 Ordinário 31.07.2012 81 0204.0927212510.003000.319001.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFO 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 614 61.933,17 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319001.99.01.00 Outras Aposentadorias Ref. folha de pagamento do mes 07/ 61.933,17 61.933,17 -2.744,91 -2.744,91 2012. 1 1,0000 Anulacao parcial para correcao de fonte do comprev. 0 003993 Ordinário 31.07.2012 82 0204.0927212510.003000.319003.00.00.00 PENSÕES 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 616 20.098,88 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319003.99.01.00 Outras Pensões Ref. folha de pagamento do mes 07/ 20.098,88 20.098,88 2012. 0 003994 Ordinário 31.07.2012 101 0205.1236114002.011000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 618 62.123,27 1101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 62.123,27 62.123,27 2012. 0 003995 Ordinário 31.07.2012 102 0205.1236114002.011000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 619 13.652,80 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 13.652,80 13.652,80 2012. 0 003996 Ordinário 31.07.2012 119 0205.1236114002.012000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 620 1.291,61 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 1.291,61 1.291,61 2012. 0 003997 Ordinário 31.07.2012 147 0205.1236514002.015000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 621 22.140,65 1101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 22.140,65 22.140,65 2012. 0 003998 Ordinário 31.07.2012 148 0205.1236514002.015000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO 5.635,32 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 42 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 31.07.2012 004001 Ordinário 31.07.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 176 0205.1339214502.018000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 626 1.866,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 1.866,00 1.866,00 2012. 0 004002 Ordinário 31.07.2012 176 0205.1339214502.018000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 627 1.854,89 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 1.854,89 1.854,89 2012. 0 004003 Ordinário 31.07.2012 197 0205.2781219502.019000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 628 2.398,65 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 2.398,65 2.398,65 2012. 0 004004 Ordinário 31.07.2012 197 0205.2781219502.019000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 629 1.519,72 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 1.519,72 1.519,72 2012. 0 004005 Ordinário 31.07.2012 208 0205.2781219506.045000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 630 1.211,20 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 1.211,20 1.211,20 2012. 0 004006 Ordinário 31.07.2012 221 0206.0412210502.021000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 631 4.554,18 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 4.554,18 4.554,18 2012. 0 004007 Ordinário 31.07.2012 232 0206.1545215002.020000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 632 16.559,78 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 16.559,78 16.559,78 2012. 0 004008 Ordinário 31.07.2012 232 0206.1545215002.020000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 633 1.913,04 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 1.913,04 1.913,04 2012. 0 004009 Ordinário 31.07.2012 269 0207.2060617002.024000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 634 2.773,18 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 2.773,18 2.773,18 2012. 0 004010 Ordinário 31.07.2012 269 0207.2060617002.024000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 635 1.988,96 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.04.00 SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E AG.EQUIPARADOS Ref. folha de pagamento do mes 07/ 1.988,96 1.988,96 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 43 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total 2012. 0 004014 Ordinário 31.07.2012 253 0206.2678219002.022000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 639 5.116,21 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 5.116,21 5.116,21 2012. 0 004015 Ordinário 31.07.2012 317 0208.0824412002.029000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 642 3.582,72 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 3.582,72 3.582,72 2012. 0 004016 Ordinário 31.07.2012 295 0208.0812212002.027000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 643 1.988,96 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.04.00 SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E AG.EQUIPARADOS Ref. folha de pagamento do mes 07/ 1.988,96 1.988,96 2012. 0 004017 Ordinário 31.07.2012 327 0208.0824312016.030000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 644 5.649,87 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.07.00 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS Ref. folha de pagamento do mes 07/ 5.649,87 5.649,87 2012. 0 004018 Ordinário 31.07.2012 309 0208.0824412002.028000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 645 9.652,49 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 9.652,49 9.652,49 2012. 0 004019 Ordinário 31.07.2012 309 0208.0824412002.028000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 646 1.913,04 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 1.913,04 1.913,04 2012. 0 004020 Ordinário 31.07.2012 361 0303.1030113002.033000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 647 32.808,76 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 32.808,76 32.808,76 2012. 0 004021 Ordinário 31.07.2012 361 0303.1030113002.033000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 649 1.988,96 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 319011.01.04.00 SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E AG.EQUIPARADOS Ref. folha de pagamento do mes 07/ 1.988,96 1.988,96 2012. 0 004022 Ordinário 31.07.2012 361 0303.1030113002.033000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 650 2.830,84 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 2.830,84 2.830,84 2012. 0 004023 Ordinário 31.07.2012 382 0303.1030413002.037000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 651 1.472,28 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 44 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 31.07.2012 004026 Ordinário 31.07.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 382 0303.1030413002.037000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 655 1.161,06 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 319011.99.01.00 VENCIM. E VANT.FIXAS-PESSOAL CLT Ref. folha de pagamento do mes 07/ 1.161,06 1.161,06 2012. 0 004027 Ordinário 31.07.2012 21 0202.0412210502.004000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 738 2.696,47 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 2.696,47 2.696,47 2012. 0 004028 Ordinário 31.07.2012 93 0205.1230614002.010000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 739 1.239,57 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ref. folha de pagamento do mes 07/ 1.239,57 1.239,57 2012. 0 004029 Ordinário 31.07.2012 12 0201.0412210502.003000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 657 556,67 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS ref. lnss da folha de pagamento do 556,67 556,67 mes 07/2012. 0 004030 Ordinário 31.07.2012 12 0201.0412210502.003000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 658 1.579,45 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.05.01.00 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO ref. lnss da folha de pagamento do 1.579,45 1.579,45 mes 07/2012. 0 004031 Ordinário 31.07.2012 12 0201.0412210502.003000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 659 263,25 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.05.02.00 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO ref. lnss da folha de pagamento do 263,25 263,25 mes 07/2012. 0 004032 Ordinário 31.07.2012 12 0201.0412210502.003000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 660 779,29 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. ref. lnss da folha de pagamento do 779,29 779,29 mes 07/2012. 0 004033 Ordinário 31.07.2012 22 0202.0412210502.004000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 661 529,89 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.05.05.00 INSS - SECRET.E OUTROS AG. EQUIPARADOS ref. lnss da folha de pagamento do 529,89 529,89 mes 07/2012. 0 004034 Ordinário 31.07.2012 32 0203.0412410542.005000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 662 753,79 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS ref. lnss da folha de pagamento do 753,79 753,79 mes 07/2012. 0 004035 Ordinário 31.07.2012 40 0204.0412210502.006000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 663 2.994,57 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS ref. lnss da folha de pagamento do 2.994,57 2.994,57 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 45 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total mes 07/2012. 0 004039 Ordinário 31.07.2012 50 0204.0412210502.043000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 667 485,86 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. ref. lnss da folha de pagamento do 485,86 485,86 mes 07/2012. 0 004040 Ordinário 31.07.2012 58 0204.0412310512.008000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 668 2.128,33 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS ref. lnss da folha de pagamento do 2.128,33 2.128,33 mes 07/2012. 0 004041 Ordinário 31.07.2012 58 0204.0412310512.008000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 669 1.370,62 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. ref. lnss da folha de pagamento do 1.370,62 1.370,62 mes 07/2012. 0 004042 Ordinário 31.07.2012 72 0204.0424410522.007000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 670 341,93 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. ref. lnss da folha de pagamento do 341,93 341,93 mes 07/2012. 0 004043 Ordinário 31.07.2012 103 0205.1236114002.011000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 671 14.207,65 1101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS ref. lnss da folha de pagamento do 14.207,65 14.207,65 mes 07/2012. 0 004044 Ordinário 31.07.2012 104 0205.1236114002.011000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 672 3.133,37 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS ref. lnss da folha de pagamento do 3.133,37 3.133,37 mes 07/2012. 0 004045 Ordinário 31.07.2012 120 0205.1236114002.012000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 673 290,63 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS ref. lnss da folha de pagamento do 290,63 290,63 mes 07/2012. 0 004046 Ordinário 31.07.2012 149 0205.1236514002.015000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 674 4.981,65 1101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS ref. lnss da folha de pagamento do 4.981,65 4.981,65 mes 07/2012. 0 004047 Ordinário 31.07.2012 150 0205.1236514002.015000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 675 1.267,98 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS ref. lnss da folha de pagamento do 1.267,98 1.267,98 mes 07/2012. 0 004048 Ordinário 31.07.2012 161 0205.1236614002.016000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 676 895,13 1101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 46 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 31.07.2012 004051 Ordinário 31.07.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 177 0205.1339214502.018000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 679 417,34 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. ref. lnss da folha de pagamento do 417,34 417,34 mes 07/2012. 0 004052 Ordinário 31.07.2012 198 0205.2781219502.019000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 680 539,70 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS ref. lnss da folha de pagamento do 539,70 539,70 mes 07/2012. 0 004053 Ordinário 31.07.2012 198 0205.2781219502.019000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 681 341,93 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. ref. lnss da folha de pagamento do 341,93 341,93 mes 07/2012. 0 004054 Ordinário 31.07.2012 209 0205.2781219506.045000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 682 272,52 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS ref. lnss da folha de pagamento do 272,52 272,52 mes 07/2012. 0 004055 Ordinário 31.07.2012 233 0206.1545215002.020000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 684 4.156,36 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. ref. lnss da folha de pagamento do 4.156,36 4.156,36 mes 07/2012. 0 004056 Ordinário 31.07.2012 233 0206.1545215002.020000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 685 956,93 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS ref. lnss da folha de pagamento do 956,93 956,93 mes 07/2012. 0 004057 Ordinário 31.07.2012 254 0206.2678219002.022000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 686 1.950,34 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS ref. lnss da folha de pagamento do 1.950,34 1.950,34 mes 07/2012. 0 004058 Ordinário 31.07.2012 254 0206.2678219002.022000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 687 447,51 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.05.05.00 INSS - SECRET.E OUTROS AG. EQUIPARADOS ref. lnss da folha de pagamento do 447,51 447,51 mes 07/2012. 0 004059 Ordinário 31.07.2012 254 0206.2678219002.022000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 688 1.151,13 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. ref. lnss da folha de pagamento do 1.151,13 1.151,13 mes 07/2012. 0 004060 Ordinário 31.07.2012 270 0207.2060617002.024000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 689 623,96 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS ref. lnss da folha de pagamento do 623,96 623,96 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 47 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total mes 07/2012. 0 004064 Ordinário 31.07.2012 296 0208.0812212002.027000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 693 447,51 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.05.05.00 INSS - SECRET.E OUTROS AG. EQUIPARADOS ref. lnss da folha de pagamento do 447,51 447,51 mes 07/2012. 0 004065 Ordinário 31.07.2012 328 0208.0824312016.030000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 694 1.271,19 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.16.00.00 INSS-REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES ref. lnss da folha de pagamento do 1.271,19 1.271,19 mes 07/2012. 0 004066 Ordinário 31.07.2012 310 0208.0824412002.028000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 695 2.171,83 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS ref. lnss da folha de pagamento do 2.171,83 2.171,83 mes 07/2012. 0 004067 Ordinário 31.07.2012 310 0208.0824412002.028000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 696 430,42 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. ref. lnss da folha de pagamento do 430,42 430,42 mes 07/2012. 0 004068 Ordinário 31.07.2012 362 0303.1030113002.033000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 697 10.798,69 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS ref. lnss da folha de pagamento do 10.798,69 10.798,69 mes 07/2012. 0 004069 Ordinário 31.07.2012 362 0303.1030113002.033000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 698 447,51 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 319013.05.05.00 INSS - SECRET.E OUTROS AG. EQUIPARADOS ref. lnss da folha de pagamento do 447,51 447,51 mes 07/2012. 0 004070 Ordinário 31.07.2012 362 0303.1030113002.033000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 699 636,92 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. ref. lnss da folha de pagamento do 636,92 636,92 mes 07/2012. 0 004071 Ordinário 31.07.2012 376 0303.1030113002.036000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 700 3.004,25 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS ref. lnss da folha de pagamento do 3.004,25 3.004,25 mes 07/2012. 0 004072 Ordinário 31.07.2012 383 0303.1030413002.037000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 701 592,50 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS ref. lnss da folha de pagamento do 592,50 592,50 mes 07/2012. 0 004073 Ordinário 31.07.2012 94 0205.1230614002.010000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Desdobramento da Despesa : 740 278,89 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 48 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 31.07.2012 004076 Ordinário 02.08.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 748 0205.1236514003.005000.449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2557 IK OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 749 35.277,60 31131 FNDE/Proinfância-Construção de Crec 449051.01.03.00 CRECHES Ref. execução de obras de construç 35.277,60 35.277,60 ão da creche proinfancia tipo c cf e. autorizacao de serviços em anex o. 0 004077 Ordinário 16.08.2012 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 925 40,50 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339030.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Ref. aquisicao de material elétric 40,50 40,50 o cfe. autorizacao de compras em a nexo. 0 004078 Ordinário 16.08.2012 237 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1015 1.337,00 1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 1.337,00 1.337,00 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. 0 004079 Ordinário 16.08.2012 237 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1015 63,00 1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 63,00 63,00 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. 0 004080 Ordinário 16.08.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 476 184,60 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 184,60 184,60 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. 0 004081 Ordinário 16.08.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 476 406,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 406,00 406,00 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. 0 004082 Ordinário 16.08.2012 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 476 42,50 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 42,50 42,50 nutencao de bens imoveis cfe, auto rizacao de compras em anexo. 0 004083 Ordinário 16.08.2012 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 821 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisico de material para man utencao de bens imoveis cfe. autor izacao de compras n° 1549 em anexo . 155,25 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 155,25 155,25 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 49 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total autorizacao de compras em anexo. 0 004087 Ordinário 31.07.2012 369 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2498 Clínica Integrada Formosa do Oeste Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 526 30.250,00 1495 Atenção Básica 339039.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Ref. serviços médicos plantões mes 30.250,00 30.250,00 de julho/2012 cfe. autorizacao em anexo. 0 004088 Ordinário 16.08.2012 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 Ref. 25,00 498 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS aquisicao de material para m 25,00 25,00 anutencao de bens imoveis cfe. aut orizacao de compras n° 1553 em ane xo. 0 004089 Ordinário 31.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 122 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 435 13,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. serviços cartorarios prestado 13,00 13,00 s para o municipio cfe. autorizaca o em anexo. 0 004090 Ordinário 31.07.2012 45 0204.0412210502.006000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 250 MARIA JOSE DOS SANTOS CAVALCANTE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 624 100,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. Ref. adto. para custear despesas d 100,00 100,00 e viagem a Cascavel-PR cfe. requis icao em anexo processo 100. 0 004091 Ordinário 31.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2331 EDITORA AZL LTADA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 850,00 517 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Ref. serviços de divulgação atravé 850,00 850,00 s de midia impressa para divulgaçã o de programas, realização de obra s, serviços de carates educativo e de orientação social cfe. autoriz acao em anexo. 0 004092 Ordinário 31.07.2012 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2637 RODIMAR ROBERTO GASPARELO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 525 40,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV Ref. serviços de limpeza dos veicu 40,00 40,00 los AKD8604; AVB9115 cfe. autoriza cao em anexo. 0 004093 Ordinário 02.08.2012 258 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 563 241,60 1512 CIDE 339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS Ref. aquisicao de óleo lubrificant 241,60 241,60 e cfe. autorizacao de compras n° 1 560 em anexo. 0 004094 Ordinário 16.08.2012 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1075 278,60 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Ref. aquisicao de garrafas termica 278,60 278,60 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 50 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 31.07.2012 004097 Ordinário 31.07.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 261 0206.2678219002.022000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 723 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 463 247,99 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. primeiro emplacamento caminhã 247,99 247,99 o ford cfe. autorizacao de serviço s em anexo. 0 004098 Ordinário 31.07.2012 406 0305.0824212002.040000.335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 86 APAE-A. DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1069 850,20 31740 PTMC - PISO TRANS. MÉDIA COMPLEXIDA 335043.03.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR Proveniente ao repasse da parcela 850,20 850,20 correspondente ao cronograma de de senbolso do termo de convenio 02/2 012 cfe. fatura autorizada em anex o. 0 004099 Ordinário 31.07.2012 314 0208.0824412002.028000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2596 CLAUDINEI DO NASCIMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1130 1.500,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV. Ref. serviço de ponto de luz, aume 1.500,00 1.500,00 nto de capacidade de rede e retira da de parede cfe. autorizacao em a nexo. 0 004100 Ordinário 31.07.2012 240 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2596 CLAUDINEI DO NASCIMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 561 636,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV. Ref. serviço de instalação ilumina 636,00 636,00 ção ornamental na praça cfe. autor izacao de serviços em anexo. 0 004101 Ordinário 31.07.2012 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 540 BRASIL TELECOM S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 461 582,91 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Ref. serviços de telecomunicações 582,91 582,91 prestados cfe. fatura autorizada e m anexo. 0 004102 Ordinário 31.07.2012 300 0208.0812212002.027000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1868 INSTITUTO CONFIANCCE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 867 2.399,06 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. parcela do termo de parceria 2.399,06 2.399,06 secretaria municipal de ação socia l mes de julho 2012 cfe. autorizac ao em anexo. 0 004103 Ordinário 31.07.2012 314 0208.0824412002.028000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1868 INSTITUTO CONFIANCCE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 538 3.031,25 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. parcela do termo de parceria 3.031,25 3.031,25 secretaria municipal de ação socia l programa CRAS mes de julho/2012 cfe. autorizacao em anexo. 0 004104 Ordinário 31.07.2012 261 0206.2678219002.022000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1868 INSTITUTO CONFIANCCE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 463 3.651,49 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. parcela do termo de parceria 3.651,49 3.651,49 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 51 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total julho/2012 cfe. autorizacao de ser viços em anexo. 0 004107 Ordinário 31.07.2012 116 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1868 INSTITUTO CONFIANCCE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 10.700,83 592 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. parcela do termo de parceria 10.700,83 10.700,83 secretaria municipal de educação p rograma educação infantil mes de j ulho 2012 cfe. autorizacao em anex o. 0 004108 Ordinário 31.07.2012 115 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1868 INSTITUTO CONFIANCCE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 10.088,00 541 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. parcela do termo de parceria 10.088,00 10.088,00 secretaria municipal de educação m es de julho/2012 cfe. autorizacao em anexo. 0 004109 Ordinário 31.07.2012 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2720 M.R.R. COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 515 89,02 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.03.00 DIESEL Ref. aquisicão de combustivel para 89,02 89,02 depto rodoviário cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 004110 Ordinário 02.08.2012 261 0206.2678219002.022000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2319 P.S. FRANZÃO & DEUS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 2.684,00 463 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. serviços de solda no patio de 2.684,00 2.684,00 maquinas cfe. ordem de execução d e serviços n° 1546 em anexo. 0 004111 Ordinário 06.08.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1409 MOCA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 485 1.467,50 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO Ref. aquisicao de material odontol 1.467,50 1.467,50 ógico cfe. autorizacao de compras n° 102 em anexo. 0 004112 Ordinário 31.07.2012 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2637 RODIMAR ROBERTO GASPARELO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 525 100,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV Ref. serviços de limpeza dos veicu 100,00 100,00 los ARY1479 e AUK8431 cfe. autoriz acao em anexo. 0 004113 Ordinário 29.08.2012 275 0207.2060617002.024000.339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV.LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1139 117,46 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339033.99.01.00 Outras Despesas com Passagens Ref. passagem de curitiba/ Formosa 117,46 117,46 do Oeste para funcionário Heber d e Paula para tratar de assuntos re ferente a secretaria do meio ambie nte cfe. autorizacao em anexo. 0 004114 Ordinário 02.08.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 24,79 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 52 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 31.07.2012 004117 Ordinário 31.07.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 421 0305.0824412002.041000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2153 MIRNA DEBORA DE OLIVEIRA Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 912,00 568 31748 FMAS - PBFI - CRAS 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. curso de desenho artistico pr 912,00 912,00 estado no periodo de 27/06 a 27/07 de 2012 cfe. autorizacao em anexo . 0 004118 Ordinário 31.07.2012 421 0305.0824412002.041000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2357 A.C.A.A.-ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA ABALUAE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 568 540,00 31748 FMAS - PBFI - CRAS 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. curso de capoeira mistica pre 540,00 540,00 stado no periodo de 27/06 a 27/07 cfe. autorizacao em anexo. 0 004119 Ordinário 31.07.2012 421 0305.0824412002.041000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2352 VILMA VOLNETE MOYA FREGULIA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 568 648,00 31748 FMAS - PBFI - CRAS 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. curso de teclado eletronico n 648,00 648,00 o periodo de 28/06 a 28/07 de 2012 cfe. autorizacao em anexo. 0 004120 Ordinário 31.07.2012 423 0305.0824412002.041000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2574 TANIA MARIA VERUSSA FAGUNDES Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 846 816,00 31770 MDS/Piso Básico Variável II 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. curso de artesanato no period 816,00 816,00 o de 28/06 a 27/07 de 2012 cfe. au torizacao em anexo. 0 004121 Ordinário 31.07.2012 421 0305.0824412002.041000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2568 THYANDRA ANICE MACIEL MATOS DA SILVA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 568 451,20 31748 FMAS - PBFI - CRAS 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. curso de violão no periodo de 451,20 451,20 27/06 a 27/07 de 2012 cfe. autori zacao em anexo. 0 004122 Ordinário 31.07.2012 242 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 617 14.064,20 1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149339039.43.10.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA DEST.ILUM.PÚBLICA Ref. serviços de fornecimento de e 14.064,20 14.064,20 nergia elétrica para iluminação pú blica mes de julho 2012 cfe. fatur a autorizada em anexo. 0 004123 Ordinário 31.07.2012 264 0206.2678219002.022000.339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT 672 MINISTÉRIO DA FAZENDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 720 51,43 1512 CIDE 339047.99.01.00 Contribuição PASEP Ref. retenção pasep conta 16.284-1 51,43 51,43 mes de julho 2012 cfe. DAF em ane xo. 0 004124 Ordinário 31.07.2012 263 0206.2678219002.022000.339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT 672 MINISTÉRIO DA FAZENDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 721 339047.99.01.00 Contribuição PASEP Ref. retenção pasep conta 115.0294 mes de julho 2012 cfe. DAF em an exo. 82,50 1504 Outros Royalties-Compens.Finan.e Pa 82,50 82,50 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 53 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total 4 mes de julho 2012 cfe. DAF em an exo. 0 004128 Ordinário 31.07.2012 55 0204.0412210502.043000.339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT 672 MINISTÉRIO DA FAZENDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 719 1.496,15 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339047.99.01.00 Contribuição PASEP Ref. retenção pasep conta 115.001- 1.496,15 1.496,15 4 mes de julho cfe. DAF em anexo. 0 004129 Ordinário 31.07.2012 55 0204.0412210502.043000.339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT 672 MINISTÉRIO DA FAZENDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 719 0,05 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339047.99.01.00 Contribuição PASEP Ref. retencao pasep conta 115.005- 0,05 0,05 7 mes de julho 2012 cfe. DAF em an exo. 0 004130 Ordinário 31.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 15 BANCO DO BRASIL S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 435 40,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. tarifas bancárias conta 11500 40,00 40,00 1-4 mes de julho 2012 cfe. extrato em anexo. 0 004131 Ordinário 31.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1452 CNM-CONFEDERAÇÃO NAC. DE MUNICIPIOS Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 435 390,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. tarifas bancárias conta 11500 390,00 390,00 1-4 mes de julho 2012 cfe. extrato em anexo. 0 004132 Ordinário 31.07.2012 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 2341 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 580 15.000,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS Ref. amortização de divida contatr 15.000,00 15.000,00 ada precatório mes de julho 2012 c fe. extrato autorizado em anexo. 0 004133 Ordinário 31.07.2012 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 15 BANCO DO BRASIL S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 436 16,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. tarifas bancárias conta 6245- 16,00 16,00 4 mes de julho 2012 cfe. extrato e m anexo. 0 004134 Ordinário 31.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 15 BANCO DO BRASIL S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 435 24,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. tarifas bancárias conta 11500 24,00 24,00 4-9 mes de julho 2012 cfe. extrato em anexo. 0 004135 Ordinário 31.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 15 BANCO DO BRASIL S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 435 24,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. tarifas bancárias conta 5573- 24,00 24,00 5 mes de julho 2012 cfe. extrato e m anexo. 0 004136 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 8,00 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 54 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total em anexo. 0 004139 Ordinário 31.07.2012 116 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 15 BANCO DO BRASIL S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 592 16,00 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. tarifas bancárias conta 11200 16,00 16,00 -3 mes de julho 2012 cfe. extrato em anexo. 0 004140 Ordinário 31.07.2012 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 580 2.339,10 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS Ref. amortização da divida contrat 2.339,10 2.339,10 ada mes julho 2012 parcela 60 e co ntrato 32629. 0 004141 Ordinário 31.07.2012 83 0204.2884320500.005000.329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 705 903,94 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 329021.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA Ref. pagamento de juros no mês jul 903,94 903,94 ho 2012 parcela 60 e contrato 3262 9. 0 004142 Ordinário 31.07.2012 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 580 3.814,10 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS Ref. amortização da divida contrat 3.814,10 3.814,10 ada mes julho 2012 parcela 60 e co ntrato 32633. 0 004143 Ordinário 31.07.2012 83 0204.2884320500.005000.329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 705 1.595,56 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 329021.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA Ref. pagamento de juros mes julho 1.595,56 1.595,56 2012 parcela 60 e contrato 32633. 0 004144 Ordinário 31.07.2012 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 580 1.719,84 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS Ref. amortização da divida contrat 1.719,84 1.719,84 ada mes julho 2012 parcela 56 e co ntrato 32986. 0 004145 Ordinário 31.07.2012 83 0204.2884320500.005000.329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 705 664,63 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 329021.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA Ref. pagamento de juros mes julho 664,63 664,63 2012 parcela 56 e contrato 32986. 0 004146 Ordinário 31.07.2012 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 580 4.543,42 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS Ref. amortização da divida contrat 4.543,42 4.543,42 ada mes de julho 2012 parcela 25 e contrato 50633. 0 004147 Ordinário 31.07.2012 83 0204.2884320500.005000.329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Desdobramento da Despesa : 705 2.029,43 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 329021.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 55 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 31.07.2012 004150 Ordinário 31.07.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 18 0201.0412210502.003000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 108 NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 231,00 524 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.80.00.00 HOSPEDAGENS Ref. prestação de contas por adto. 231,00 231,00 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 36 41 processo 90. 0 004151 Ordinário 31.07.2012 144 0205.1236414002.014000.335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1468 ASSOCIAÇÃO DOS EST.UNIV.DE FSA.DO OESTE Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 999 6.000,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 335041.03.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR Proveniente ao repasse da parcela 6.000,00 6.000,00 ao mes de junho de 2012 conforme c ronograma de desembolso do termo d e convênio 001/2012 e lei mun. 687 /2012 cfm. fatura em anexo. 0 004152 Ordinário 31.07.2012 240 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1.230,19 706 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA Ref. serviços de distribuição de e 1.230,19 1.230,19 nergia elétrica mes de julho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 004153 Ordinário 31.07.2012 183 0205.1339214502.018000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 831,30 707 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA Ref. serviços de distribuição de e 831,30 831,30 nergia elétrica mes de julho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 004154 Ordinário 31.07.2012 322 0208.0824412002.029000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1.487,74 708 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA Ref. serviços de distribuição de e 1.487,74 1.487,74 nergia elétrica mes de julho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 004155 Ordinário 31.07.2012 115 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 2.025,31 709 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA Ref. serviços de distribuição de e 2.025,31 2.025,31 nergia elétrica mes de julho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 004156 Ordinário 31.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 2.294,34 710 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA Ref. serviços de distribuição de e 2.294,34 2.294,34 nergia elétrica mes de julho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 004157 Ordinário 31.07.2012 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 711 1.012,12 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA Ref. serviços de distribuição de e nergia elétrica mes de julho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 1.012,12 1.012,12 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 56 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total nergia elétrica mes de julho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 004161 Ordinário 31.07.2012 240 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 209,02 706 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA Ref. serviços de distribuição de e 209,02 209,02 nergia elétrica mes de julho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 004162 Ordinário 31.07.2012 339 0208.0824312016.031000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 830,10 716 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA Ref. serviços de distribuição de e 830,10 830,10 nergia elétrica mes de julho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 004163 Ordinário 31.07.2012 261 0206.2678219002.022000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 35,53 717 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA Ref. serviços de distribuição de e 35,53 35,53 nergia elétrica mes de julho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 004164 Ordinário 31.07.2012 314 0208.0824412002.028000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 718 129,05 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA Ref. serviços de distribuição de e 129,05 129,05 nergia elétrica mes de julho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 004165 Ordinário 31.07.2012 240 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 863 259,97 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Ref. serviços de distribuição de a 259,97 259,97 gua mes de julho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 004166 Ordinário 31.07.2012 288 0207.2266118002.025000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 851 101,18 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Ref. serviços de fornecimento de a 101,18 101,18 gua mes de julho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 004167 Ordinário 31.07.2012 261 0206.2678219002.022000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 852 245,51 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Ref. serviços de fornecimento de a 245,51 245,51 gua mes de julho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 004168 Ordinário 31.07.2012 322 0208.0824412002.029000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 853 339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Ref. serviços de fornecimento de a gua mes de julho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 271,33 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 271,33 271,33 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 57 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total gua mes de julho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 004172 Ordinário 31.07.2012 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 857 123,15 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Ref. serviços de fornecimento de a 123,15 123,15 gua mes de julho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 004173 Ordinário 31.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 858 573,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Ref. serviços de fornecimento de a 573,00 573,00 gua mes de julho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 004174 Ordinário 31.07.2012 155 0205.1236514002.015000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 859 47,56 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Ref. serviços de fornecimento de a 47,56 47,56 gua mes de julho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 004175 Ordinário 31.07.2012 339 0208.0824312016.031000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 861 330,09 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Ref. serviços de fornecimento de a 330,09 330,09 gua mes de julho 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 004176 Ordinário 31.07.2012 15 0201.0412210502.003000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 108 NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 414,30 523 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. prestação de contas por adto. 414,30 414,30 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 37 66 processo 93. 0 004177 Ordinário 31.07.2012 879 0204.0927212510.003000.319001.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFO 791 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 2.744,91 880 1551 Compensação entre Regimes Previdenc 319001.99.01.00 Outras Aposentadorias Ref. folha de pagamento do mes 07/ 2.744,91 2.744,91 2012. 0 004178 Ordinário 31.07.2012 15 0201.0412210502.003000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 108 NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 136,60 448 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.02.00 GASOLINA Ref. prestação de contas por adto. 136,60 136,60 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 37 66 processo 93. 0 004179 Ordinário 31.07.2012 18 0201.0412210502.003000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 108 NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 524 1.462,70 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.80.00.00 HOSPEDAGENS Ref. prestação de contas por adto. 1.462,70 1.462,70 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 37 66 processo 93. 0 004180 Ordinário 17 0201.0412210502.003000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 313,60 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 58 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 0 31.07.2012 004183 Ordinário 31.07.2012 1,0000 Valor Unitário Valor Total 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 409 VILMA GOMES CARVALHO DOS SANTOS Desdobramento da Despesa : 1 Fonte de Recurso 505 550,50 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. prestação de contas por adto. 550,50 550,50 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 28 09 processo 72. 0 004184 Ordinário 31.07.2012 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 409 VILMA GOMES CARVALHO DOS SANTOS Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 436 243,20 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. prestação de contas por adto. 243,20 243,20 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 28 09 processo 72. 0 004185 Ordinário 31.07.2012 200 0205.2781219502.019000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 41 ANTONIO GUIMARÃES FRANCO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 596 1.250,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. prestação de contas por adto. 1.250,00 1.250,00 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 26 35 processo 64. 0 004186 Ordinário 31.07.2012 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1320 GENERINO RECH Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 486 50,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. prestação de contas por adto. 50,00 50,00 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 32 64 processo 79. 0 004187 Ordinário 31.07.2012 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1320 GENERINO RECH Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 435 158,61 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. prestação de contas por adto. 158,61 158,61 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 32 64 processo 79. 0 004188 Ordinário 31.07.2012 200 0205.2781219502.019000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 41 ANTONIO GUIMARÃES FRANCO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 596 1.300,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. prestação de contas por adto. 1.300,00 1.300,00 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 27 90 processo 70. 0 004189 Ordinário 31.07.2012 200 0205.2781219502.019000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 41 ANTONIO GUIMARÃES FRANCO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 892 100,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.01.02.00 GASOLINA Ref. prestação de contas por adto. 100,00 100,00 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 27 90 processo 70. 0 004190 Ordinário 31.07.2012 205 0205.2781219502.019000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 41 ANTONIO GUIMARÃES FRANCO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 542 200,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. prestação de contas por adto. 200,00 200,00 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 27 90 processo 70. 0 004191 Ordinário 31.07.2012 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 126 ANTONIO BOSSO 140,00 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 59 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação 0 31.07.2012 004194 Ordinário 31.07.2012 Valor Unitário 116 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 976 ANGELA R.NEVES DE BRITO PINTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 Valor Total 592 51,00 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. prestação de contas por adto. 51,00 51,00 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 18 29 processo 44. 0 004195 Ordinário 31.07.2012 116 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 476 AUTO PEÇAS CHATEAUBRIAND LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 1140 180,00 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339039.80.00.00 HOSPEDAGENS Ref. prestação de contas por adto. 180,00 180,00 -180,00 -180,00 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 18 29 processo 976. 1 1,0000 Ref. anulação para correção de emp enho. 0 004196 Ordinário 31.07.2012 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 976 ANGELA R.NEVES DE BRITO PINTO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 798 54,60 1104 25% sobre demais impostos vinculado 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Ref. prestação de contas por adto. 54,60 54,60 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 18 29 processo 44. 0 004197 Ordinário 31.07.2012 332 0208.0824312016.030000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 131 NEIVA NETH MUNICELLI Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 532 110,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. prestação de contas por adto. 110,00 110,00 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 39 54 processo 98. 0 004198 Ordinário 31.07.2012 329 0208.0824312016.030000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 131 NEIVA NETH MUNICELLI Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 487 380,40 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. prestação de contas por adto. 380,40 380,40 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 39 54 processo 98. 0 004199 Ordinário 16.08.2012 319 0208.0824412002.029000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 764 19,40 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Ref. aquisicao de material para ma 19,40 19,40 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. 0 004200 Ordinário 31.07.2012 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 540 BRASIL TELECOM S/A Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 461 349,09 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Ref. serviços de telecomunicações 349,09 349,09 prestados no periodo de 06/06 a 05 /07 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 004201 Ordinário 31.07.2012 200 0205.2781219502.019000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 41 ANTONIO GUIMARÃES FRANCO Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 596 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. prestação de contas por adto. cfe. lei mun. 351/2005 empenho 11 80 processo 24. 450,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 450,00 450,00 Estado do Paraná Empenhos da Despesa 29 de Setembro de 2012 Folha: 60 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2012 Data Final de Emissão .....: 31.07.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Valor Processo de Compra Vencimento Credor Item Fonte de Recurso Qtde Un. Especificação 0 31.07.2012 004204 Ordinário 31.07.2012 Valor Unitário 15 0201.0412210502.003000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2292 RUBELMAR SOUZA DE OLIVEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 Valor Total 523 922,50 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref. prestação de contas por adto. 922,50 922,50 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 27 42 processo 69. 0 004205 Ordinário 31.07.2012 18 0201.0412210502.003000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2292 RUBELMAR SOUZA DE OLIVEIRA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 817 77,07 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. prestação de contas por adto. 77,07 77,07 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 27 42 processo 69. 0 004206 Ordinário 31.07.2012 123 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 762 93,00 1103 5% Sobre Transferências Constitucio 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ Ref. aquisicao de filtro para veic 93,00 93,00 ulo MPN3502 cfe. autorizacao de co mpras em anexo. 0 004207 Ordinário 31.07.2012 240 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1504 SILVANO PER.GARCIA & CIA LTDA Desdobramento da Despesa : 1 1,0000 483 160,00 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA Ref. serviços de limpeza de fossa 160,00 160,00 em praça enio pepino cfe. autoriza cao em anexo. Total do Dia : 740.319,73 Total do Mês : 1.287.871,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .: 1.287.871,89