Sumário - Portal de Serviços da Secretaria de Estado de Educação
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Sumário - Portal de Serviços da Secretaria de Estado de Educação
SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF Sumário * OBJETIVO....................................................................................................................................2 * COMO ACESSAR O SISTEMA ?...............................................................................................2 TELA 1 – ENDEREÇO PARA ACESSO AO SIIG........................................................................2 TELA 2 AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS...............................................................................3 * ENTRE COM OS SEUS DADOS................................................................................................3 TELA 3 – MENU PRINCIPAL DO SIIG........................................................................................4 TELA 4 – MENU PRINCIPAL DO MÓDULO AOF.....................................................................4 TELA 5 – MENU DESPESAS>>SOLICITAR>>SUPRIMENTO DE FUNDOS.........................5 TELA 5.3 – MENU DESPESAS>>SOLICITAR>>DIÁRIAS.......................................................8 TELA 6 – MENU DESPESAS >> CONCORDAR / ENCAMINHAR.........................................11 TELA 7 – MENU DESPESAS >> APROVAR.............................................................................12 TELA 8 – MENU DESPESAS >> AUTORIZAR.........................................................................13 TELA 9 – MENU DESPESAS >> PUBLICAR............................................................................15 TELA 10 – MENU DESPESAS >> CRF......................................................................................16 TELA 11 – MENU DESPESAS >> CONSULTAR / ALTERAR.................................................22 TELA 12 – MENU DESPESAS >> IMPRESSÃO.......................................................................24 TELA 13– PRESTAÇÃO DE CONTAS >> SUPRIMENTO DE FUNDOS E DIÁRIAS...........25 TELA 14 – MENU PRESTAÇÃO DE CONTAS >> DISPONIBILIZAR HORÁRIOS..............41 TELA 15 – MENU PRESTAÇÃO DE CONTAS >> IMPRESSÃO............................................42 TELA 16 – RELATÓRIOS............................................................................................................42 MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 1 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF * OBJETIVO Possibilitar que os usuários autorizados da SEDUC – PA, solicitem despesas e/ou acompanhem o andamento dos mesmos até a sua finalização. Através deste módulo haverá uma maior rapidez no fluxo das informações e maior segurança dos dados destinados à Secretaria, possibilitando a identificação dos usuários envolvidos desde a abertura até o término de uma despesa. * COMO ACESSAR O SISTEMA ? O sistema é acessado através do endereço www.seduc.pa.gov.br TELA 1 – ENDEREÇO PARA ACESSO AO SIIG Logo após, clique em INTRANET MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 2 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 2 AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS * ENTRE COM OS SEUS DADOS • • • • Descrição da Tela: Tela que disponibiliza ao usuário acessar os Sistemas da Secretaria de Estado de Educação SEDUC/PA. Usuário: Informar o nome do usuário (Login); Senha: Informar a senha correspondente ao usuário; Acessar: Este botão serve para avançar para a próxima tela. OBS: Caso o usuário prefira, após preencher os campos Login e Senha poderá usar diretamente o botão “ENTER” do teclado. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 3 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 3 – MENU PRINCIPAL DO SIIG • • Considerações: Botão Módulos: Retorna ao Painel de Controle, mostrando os módulos disponíveis para cada usuário; Botão Sair: Sai do Sistema; Procedimentos: Clicar em Adm. Orçamentária e Financeira. Então o sistema avançará para a tela seguinte: TELA 4 – MENU PRINCIPAL DO MÓDULO AOF Nesta tela são apresentadas todas as funcionalidades necessárias para o uso do AOF. Logo abaixo estão listadas as principais funções de cada uma delas: • Considerações: Menu Retorno: Retorna ao Painel de Controle; Menu Cadastro: Mostra os tipos de cadastro que poderão ser efetuados; Menu Despesas: Mostra as tramitações das Despesas; Menu Prestação de Contas: Mostra as tramitações da Prestação de Contas; Menu Relatórios: Podese gerar e imprimir relatórios. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 4 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 5 – MENU DESPESAS>>SOLICITAR>>SUPRIMENTO DE FUNDOS • Procedimentos: • O usuário deverá selecionar o campo: Assunto: Suprimento de Fundos ou Diárias • Selecionar a Natureza da Despesa, digitar o Motivo Solicitação e Marcar a opção Autorizo Desconto em Folha. • Quando selecionado Suprimento de Fundos, e o usuário tiver que receber acima do valor limite (valor este informado no cadastro), o mesmo deverá selecionar a opção: Receber valor acima do limite. • Preencher as informações da Aba Favorecido e Ítens e depois Salvar (Atalhos) ou tecla F6. – Atalhos: MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 5 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF – – Novo (F6): Salva o Cadastro; e Retornar (F11): Retorna ao Menu Controle de Recursos Financeiro. • Ao preencher o campo matrícula, caso o favorecido esteja com alguma pendência na prestação de contas, o sistema exibirá uma tela de ALERTA: Caso não haja nenhuma pendência, ao preencher a matrícula do Favorecido, automaticamente o sistema carregará as informações: CPF, Nome, Cargo, Função, Lotação, Endereço, Telefone, CEP, Bairro e Cidade. • A opção: RECEBER NA TESOURARIA é para que o favorecido receba na TESOUSARIA. Não precisando assim preencher Banco, Agência e Conta Corrente. • 5.1 Suprimento de Fundos/Ítens: MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 6 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF • Procedimentos: • Ao terminar de preencher a Aba Favorecido, seguir para a Aba Ítens. • Escolha a unidade e preencha os campos: Quantidade, Preço Unitário e Especificação. Logo após clique no botão Incluir. • Para salvar a solicitação o usuário deverá clicar em Salvar (Atalhos) ou na tecla “F6”. • Se o usuário clicar em Retornar (Atalhos) ou “F11” o sistema volta para a tela de SUPRIMENTO DE FUNDOS E DIÁRIAS, sem realizar a inclusão desta despesa. 5.2 Suprimento de Fundos/Funcional Programática: • Procedimentos: • Caso algum campo da aba Funcional Programática seja preenchido, todos os outros campos dessa mesma aba deverão ser preenchidos. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 7 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 5.3 – MENU DESPESAS>>SOLICITAR>>DIÁRIAS • Procedimentos: • O usuário deverá selecionar o campo: Assunto: Suprimento de Fundos ou Diárias • Digitar o Motivo Solicitação e Marcar a opção Autorizo Desconto em Folha, pois o Sistema já informa a Natureza da Despesa. • Ao efetuar a solicitação de Diária(s) e marcar a opção Solicitar Veículo da Seduc, o pedido será feito através do sistema para o Gtran, caso não marque a opção, o pedido de passagens será enviado ao CRA. • Na aba FAVORECIDO, selecionar o tipo de favorecido, e preencher os campos solicitados. Caso a escolha seja para Receber na Tesouraria, basta marcar a opção Receber na Tesouraria, caso contrário, selecionar o Banco e informar a Agência e Conta Corrente. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 8 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF 5.4 Diárias/Ítens: • Procedimentos: • Escolha o Grupo Localidade e a Localidade, após preencha os demais campos, com exceção do campo NÍVEL que é preenchido automaticamente pelo sistema após informar a Matrícula ou o CPF. Posteriormente clique no botão Incluir. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 9 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF 5.5 Diárias/Funcional Programática: • Procedimentos: • A Aba Funcional Programática é para o preenchimento de Alocação de Recurso a ser feito. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 10 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 6 – MENU DESPESAS >> CONCORDAR / ENCAMINHAR • Procedimentos: Na Tela Despesas/Encaminhar, para realizar uma consulta no Filtro de Despesa, basta selecionar uma categoria: Suprimento de Fundos ou Diárias e clicar em Pesquisar e/ou preencher os campos Nº Despesa e/ou Nome e clicar em Pesquisar. • Para o usuário encaminhar uma solicitação, basta clicar em Encaminhar (Atalhos) ou “F6”. A solicitação encaminhada seguirá para ser Aprovada. • Para o usuário consultar uma solicitação, basta selecionar um dos resultados da pesquisa e clicar em Consultar (Atalhos) ou “F10”. Será mostrada a situação do Favorecido. • Para o usuário retornar, basta clicar em Retornar (Atalhos) ou “F11”: Retorna a tela inicial do Sistema (Controle de Recursos Financeiros). MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 11 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 7 – MENU DESPESAS >> APROVAR • • • • Procedimentos: Na Tela Despesas/Aprovar para realizar uma consulta basta selecionar uma categoria: Suprimento de Fundos ou Diárias e clicar em Pesquisar, e/ou preencher os campos Nº Despesa ou Nome e clicar em Pesquisar. Após, selecionar a despesa e clicar no botão Consultar ou “F10”. Poderá Rejeitar ou Aprovar despesas. Para isso, basta selecionar a despesa desejada e clicar no botão Aprovar (Atalhos) ou “F6” e para Rejeitar, basta clicar no botão Rejeitar (Atalhos) ou “F7”. Ao Aprovar a despesa, será gerado um número de Processo, conforme tela abaixo: Ao clicar em Rejeitar aparecerá a tela abaixo para justificar o motivo da Rejeição. Ao clicar em Confirmar, a justificativa é salva, porém caso queira retornar basta clicar em Retornar, mas a justificativa não será salva. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 12 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF • Tornar sem efeito: Para tornar sem efeito a publicação de um PRD, terá que selecionar o campo TORNAR SEM EFEITO, clicar em Pesquisar e após selecionar a(s) despesa(s) e clicar em Tornar sem efeito ou F9. TELA 8 – MENU DESPESAS >> AUTORIZAR • • Procedimentos: Para autorizar a despesa, basta preencher o campo “Nº Despesa” e/ou “Nome” do favorecido, clicar em Pesquisar. Podese somente clicar em Pesquisar para exibir a lista completa. Para filtrar, basta selecionar no campo Categoria: Suprimento de Fundos ou Diárias e depois clicar em pesquisar. Após, seleciona a despesa e clica MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 13 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF no botão Autorizar (Atalhos) ou “F6”. – Atalhos: – Consultar(F10): Mostra informações da Despesa, Favorecido e Ítens – Autorizar (F6): Autoriza as despesas; – Não Autorizar(F7): Não autoriza a despesa, gerando uma tela para justificar – Retornar(F11): Retorna ao Menu Principal. o motivo; OBS:. Ao clicar em “Não autorizar” (Atalhos) ou “F7”, deverá ser feito uma justificativa na caixa de texto: “Motivo Não Autorização” conforme tela abaixo, e em seguida clicar em Salvar, ou clicar em Retornar para voltar a tela sem nenhuma alteração. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 14 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 9 – MENU DESPESAS >> PUBLICAR • Na tela acima o usuário poderá selecionar as despesas desejadas e escolher entre as opções: Consultar (F10): Exibe as informações da Despesa, Favorecido e ítens Gerar Publicação (F2): O Sistema exibirá as informações relevantes para a Publicação no site (www.ioepa.com.br) Imprensa Oficial do Estado do Pará – IOEPA, basta copiar este texto e colar no site, não sendo mais necessário digitar o texto de publicação. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 15 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF Publicar (F6): Informar o número e a data da publicação, após clicar em Confirmar para efetuar a publicação. Caso queira voltar a tela sem nenhuma alteração, clicar em Retornar. Retornar (F11): Retorna ao menu Controle de Recursos Financeiros. TELA 10 – MENU DESPESAS >> CRF MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 16 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF Considerações: • Para consultar uma(s) despesa(s), basta digitar o Nº Despesa e/ou Nº Protocolo e/ ou Favorecido e clicar em Pesquisar, ou poderá clicar no ícone de consulta que exibirá as informações referentes a Despesa, Favorecido e Ítens. • Cada setor da CRF: GPO, GEO, NCI e GFIN executa uma função dentro do sistema: • GPO : Aloca Recursos; • GEO : Emite NE (Nota de Empenho); • NCI : Para Conformidade; • GFIN: Efetua Pagamento. OBS:. Todos estes setores podem devolver ou finalizar a despesa. Ao devolver uma despesa será necessário uma justificativa, conforme mostra tela abaixo. Devolvendo retorna para o solicitante. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 17 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF Caso o usuário clique em Finalizar, a despesa é finalizada. Porém também é necessário uma justificativa, conforme tela abaixo: MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 18 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 10.1 GPO – Gerência de Planejamento Orçamentário – Alocar Recursos. • Botão Alocar : O usuário estará alocando recursos. O mesmo deverá digitar um Despacho/Parecer, selecionar o Projeto/Atividade, Ação e Fonte de Recursos e clicar no botão Confirmar. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 19 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 10.2 GEO – Gerência de Execução Orçamentária EMPENHAR • Botão Empenhar : O usuário deverá digitar um Despacho/Parecer, preencher o campo Número Empenho, e clicar no botão Confirmar. Após empenhar, poderá imprimir os documentos: Capa do Protocolo, PRD, Portaria e Justificativa. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 20 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 10.3 NCI – Núcleo de Controle Interno CONFIRMAR • Botão Confirmar : O usuário estará confirmando a solicitação. O mesmo deverá efetuar a confirmação dos itens e clicar no botão Confirmar. Caso alguma alguma observação, digitar no campo Observação, conforme tela abaixo: Após confirmar, poderá imprimir o documento SAC – Solicitação de Ações Corretivas. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 21 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 10.4 GFIN – Gerência de Execução Financeira – Efetua Pagamento • Botão Pagar : O usuário deverá digitar um Despacho/Parecer, e preencher o campo Nº da Ordem Bancária e Nº Nota de Lançamento e clicar no botão Confirmar. TELA 11 – MENU DESPESAS >> CONSULTAR / ALTERAR MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 22 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF • Procedimentos: Para consultar uma despesa o usuário poderá clicar em Pesquisar ou efetuar a busca no Filtro de Despesas para uma busca mais precisa através: • Nº do Processo: Campo que permite digitar o número do processo. • Nº PRD Antigo: São os PRD'S com numeração antiga, ou seja, são os PRD'S (antigos) importados pelo Sistema. • Nº da Despesa: Campo que permite digitar o número da despesa, • Período Solicitado: Permite o usuário buscar as despesas de um determinado período, • Nome: Permite o usuário buscar pelo nome do favorecido, • Tipo Favorecido: Permite o usuário selecionar o tipo do favorecido: Servidor ou Colaborador Eventual, • Setor: Permite o usuário pesquisar pelo setor que o favorecido pertence – SUBORDINADO: O usuário deverá informar o setor, e caso necessite que sejam mostrados os setores subordinados ao informado, basta selecionar a opção (Subordinado) e clicar em Pesquisar. • Categoria: Permite o usuário selecionar a categoria: Suprimento de Fundos ou Diárias, • Situação: Permite o usuário selecionar a situação da despesa. Após clicar no botão Pesquisar retornará os devidos resultados. – Atalhos: – Cadastrar/Alterar(F2): Para alterar as informações, o tipo de situação ter que estar em “Aberta, Cadastrada ou Pendente”. – Analisar(F8): Para analisar a despesa o login do usuário tem que estar na GPREC e o tipo da situação tem que estar em “Aceita”. – Enviar para o Jurídico(F4): Para enviar pro Jurídico tem que estar nas seguintes situações: “Pendente ou Rejeitada”. – Arquivar(F6): Para arquivar, a situação tem que estar em “Aceita” – Agendar Entrega(F7): – Consultar (F10): Consulta a situação da despesa. – Receber (F3): – Enviar Memorando (F1): – Retornar (F11): Retorna ao Menu Controle de Recursos Financeiro. • Observação: Para o usuário Alterar uma despesa a situação deverá constar em Solicitado ou Rejeitado de acordo com o setor. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 23 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 12 – MENU DESPESAS >> IMPRESSÃO • Procedimentos: • Nº Processo: Campo que permite digitar o nº do processo para busca; • Nº Despesa: Campo que permite digitar o nº de despesa para busca; • Tipo Favorecido: Campo que permite selecionar o tipo para busca; • Situação: A pesquisa é feita pelo tipo de situação selecionada. – Atalhos: – Documentos Despesa(F6): Imprime Capa, PRD, Portaria e Justificativa; – Conformidade: Só pode ser impresso após ter sido feita a Análise do NCI; – Retornar (F11): Retorna ao Menu Administração Orçamentária Financeira. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 24 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 13– PRESTAÇÃO DE CONTAS >> SUPRIMENTO DE FUNDOS E DIÁRIAS – Atalhos: Cadastrar/Alterar (F2): Permite o usuário alterar informações da prestação de contas com a situação Aberta, Cadastrada ou Pendente; – – Analisar (F8) : Os técnicos do Setor GPREC analisam as Prestações de Contas desde que estejam nas seguintes situações: Cadastrada, Aceita ou Rejeitada. Enviar para o Jurídico (F4): Permite enviar para o Jurídico a Prestação de Contas na situação Rejeitada ou Pendente; – – Arquivar(F6): Finaliza a Prestação de Contas com a situação Aceita; Agendar Entrega (F7): Permite o usuário agendar a entrega da Prestação de Contas, desde que esteja nas seguintes situações: Aberta ou Cadastrada; – – Consultar (F10): Permite consultar as informações da Prestação de Contas; Receber (F3) : Permite receber a prestação de Contas com as situações: Cadastrada ou Aberta; – Enviar Memorando (F1): Envia um email para o solicitante. Para enviar tem que estar nas seguintes situações: Rejeitada ou Pendente. – – Retornar (F11): Retorna a tela inicial do AOF. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 25 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF • Procedimentos: • Para realizar a pesquisa no Filtro de Prestação de Contas, fazse necessário que o usuário preencha os campos do filtro de acordo com o seu interesse e clique no botão Pesquisar para que os registros sejam exibidos ; • Para verificar as informações da Prestação de Contas pesquisada, o usuário deverá selecionar um registro e depois clicar em Consultar (Atalhos) ou na tecla “F10”; TELA 13.1 ABA – Cadastrar Documentos • Procedimentos: • O usuário deverá preencher os campos: Doc. Comprovação: Campo para inserir o número do documento. Favorecido: Campo para inserir o nome da empresa que emitiu o documento de comprovação; Valor: Campo para inserir o valor do documento; Data Documento: Campo para inserir a data do documento; Incluir: Botão que inclui o cadastro MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 26 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 13.1.1 – ABA – Devolução de Recursos • • Observação: Caso não tenha sido utilizado o valor total do dinheiro para a finalidade solicitada, o mesmo deverá ser devolvido. Procedimentos: • O usuário deverá preencher os campos: Doc. Comprovação: Campo para inserir o número do comprovante de depósito bancário. Banco: Campo que informa o banco que foi depositado o dinheiro; Conta Corrente : Campo que informa a conta corrente; Valor : Campo para inserir o valor que foi depositado; Data Documento: Campo para inserir a data do deposito bancário; Incluir: Botão que inclui o cadastro. Observação: Poderão ser incluídos vários cadastros para a devolução de Recursos. • MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 27 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 13.1.2 – ABA Ítens Nesta tela constam os ítens cadastrados ao solicitar a despesa. TELA 13.2 – Analisar • Procedimentos: Efetuar a pesquisa no Filtro de Prestação de Contas preenchendo os campos do filtro de acordo com o interesse e clicar no botão Pesquisar para que os registros sejam exibidos na tela; • • Selecionar a despesa desejada. Obs: O técnico GPREC só poderá analisar a despesa com a situação Cadastrada, Aceita ou Rejeitada. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 28 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 13.2.1– ABA – Ítens Despesa Informa o Nº de dias, Partida, Retorno, Localidade, Grupo, Valor Total e Relatórios. Ítens que foram cadastrados ao solicitar suprimento de fundos. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 29 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 13.2.2– ABA Analisar • Procedimentos: Caso a situação da prestação de Contas esteja sem pendências, basta digitar a análise e clicar em Salvar (Atalhos) ou tecla “F6”. Obs:. Ao analisar a Prestação de Contas, o usuário poderá Rejeitála informando o motivo da rejeição na análise e após clicar em Salvar ou F6. Para confirmar a rejeição clicar em SIM na mensagem que irá aparecer na tela. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 30 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 13.2.3 – Ficha de Análise Quando o tipo de Prestação de Contas selecionada for Suprimento de Fundos, poderá imprimir uma Ficha de Análise correspondente ao que o técnico analisou. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 31 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 13.3 Prestação de Contas – Enviar para o Jurídico • Procedimentos: O Usuário poderá encaminhar para o Jurídico a Prestação de Contas, caso a Situação da despesa esteja Pendente ou Rejeitada. Para encaminhar ao Jurídico, basta selecionar a despesa desejada, posteriormente clicar em “Enviar para o Jurídico” (Atalhos) ou F4. Ao Encaminhar para o Jurídico será gerado a Guia de Tramitação, conforme tela (13.3.1) abaixo: MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 32 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 13.3.1 – Guia de Tramitação MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 33 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 13.4 – Arquivar • Procedimentos: Para Arquivar a Prestação de Contas, o usuário deverá verificar a situação da Despesa, que deverá está em Aceita, posteriormente selecionar a despesa desejada e clicar em Arquivar (Atalhos) ou tecla “F6”. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 34 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 13.4.1 – Arquivar – Análise TELA 13.5 – Agendar Entrega MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 35 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF • Procedimentos: O Usuário poderá agendar a entrega da prestação de Contas, selecionando a despesa desejada. No entanto, a despesa deverá constar com a situação ABERTA ou CADASTRADA, posteriormente clicar em Agendar Entrega (Atalhos) ou tecla “F7”. Aparecerá a seguinte Tela: TELA 13.5.1 Formulário Para Agendar Entrega • Procedimentos: O usuário deverá selecionar uma data, um horário e posteriormente selecionar o técnico que deseja para entregar a prestação de contas. Após, clicar em Salvar (Atalhos) ou tecla “F6”. Aparecerá a seguinte mensagem: Caso o usuário queira retornar a tela anterior, basta clicar em Retornar (Atalhos) ou tecla “F11”. Voltando a tela anterior sem fazer o agendamento. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 36 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 13.6 Consultar • Procedimentos: Para o usuário consultar uma despesa, basta selecionar a despesa desejada, posteriormente clicar em Consultar (Atalhos) ou tecla “F10”. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 37 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 13.6.1 – Resultado Da Pesquisa • Considerações: Nesta tela aparecem as informações da despesa: Nº Despesa: Campo de informa o nº da despesa; Nº Processo: Campo que informa nº do Processo da despesa; Favorecido: Campo de informa o nome do favorecido; Data Solicitação: Campo que informa a data de solicitação; Prazos: Campo que informa prazo que o favorecido tem para prestação de contas; Total da Despesas: Campo que informa valor total da despesa. Obs:. Nas Abas constam as seguintes informações: Ítens Cadastrados, Ítens Despesa, Andamento, quando houver Análise será também exibida a aba de Análise e Agendamento. Para retornar a tela anterior basta o usuário clicar em Retornar (Atalhos) ou tecla “F11” MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 38 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF 13. 7 Receber • Para Receber Prestação de Contas o técnico/usuário do GPREC deverá selecionar um registro com a situação CADASTRADA ou ABERTA, posteriormente clicar em Receber (Atalhos) ou tecla “F3”. • O Sistema exibirá a mensagem: • Após recebimento o sistema automaticamente gera um Comprovante de Recebimento dos documentos de prestação de contas, que deverá ser entregue ao FAVORECIDO: MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 39 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF 13.8 – Enviar Memorando Nesta tela o técnico GPREC poderá enviar um Memorando via email para o usuário que solicitou a despesa, caso a prestação de contas estiver com a situação Rejeitada ou Pendente. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 40 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF • Procedimentos: Basta o usuário selecionar a despesa e clicar em Enviar memorando (Atalhos) ou tecla “F1” Para retornar basta clicar em Retornar (Atalhos) ou tecla “F11”, retorna a tela inicial. TELA 14 – MENU PRESTAÇÃO DE CONTAS >> DISPONIBILIZAR HORÁRIOS • Procedimentos: O técnico da GPREC deverá selecionar os horários para tornálos disponíveis para agendamento de prestação de contas do Favorecido. Para retornar a tela anterior basta o usuário clicar em Retornar (Atalhos) ou tecla “F11”. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 41 SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS MANUAL DO MÓDULO AOF TELA 15 – MENU PRESTAÇÃO DE CONTAS >> IMPRESSÃO • Procedimentos: Preencher um ou todos os campos e clicar em Pesquisar para exibir o resultado. Após, selecionar um registro e em seguida escolher o que imprimir. Todos os tipos de impressão estão localizados na aba Atalhos: Relatório de Viagem (F1), Ficha de Análise (F2), Comprovante de Recebimento (F6), Memorando de Cobrança (F8), Memorando de Devolução (F9) e Memorando de Listagem (F10). Para retornar basta clicar em Retornar ou usar a tecla F11. TELA 16 – RELATÓRIOS • Procedimentos: Preencher o(s) campo(s) e clicar em Imprimir ou F10 para a impressão do Relatório. MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA DITEC – SEDUC/PA 42