Balancete de Verficação
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Balancete de Verficação
Balancete de Verificação ASSIS TENIS CLUBE Período : 01/02/2016 a 29/02/2016 Conta Contabil Descrição da Conta 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DIPONIBILIDADE 1.01.01.01 NUMERARIOS 1.01.01.01.0001 CAIXA 1.01.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO Folha: 1 CNPJ: 44.484.830/0001-07 Emissão: 04/03/2016 Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 11.142.454,52D 1.210.038,65 1.038.417,19 11.314.075,98 D 701.601,31D 1.210.038,65 1.038.417,19 873.222,77 D 17.245,77D 795.098,64 707.026,32 105.318,09 D 3.353,59D 9.679,57 5.912,77 7.120,39 D 3.353,59D 9.679,57 5.912,77 7.120,39 D 13.892,18D 785.419,07 701.113,55 98.197,70 D 1.01.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S/A-C/C 3503 9.520,95D 31.680,00 3.040,12 38.160,83 D 1.01.01.02.0003 BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1 1.598,05D 696.789,11 697.650,13 737,03 D 1.01.01.02.0006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 21702-6 2.753,03D 56.899,96 392,20 59.260,79 D 20,15D 50,00 31,10 39,05 D 684.355,54D 414.940,01 331.390,87 767.904,68 D 1.01.01.02.0014 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41.425-5 1.01.02 VALORES REALIZAVEIS C/P 1.01.02.01 CREDITOS DE COBRANÇAS A RECEBER 5.240,09D 9.288,83 5.240,09 9.288,83 D 1.01.02.01.0001 CREDITOS DE COBRANÇAS BLOQUEADOS 5.240,09D 9.288,83 5.240,09 9.288,83 D 1.01.02.03 TITULOS A RECEBER 2.471,00D 1.534,27 616,12 3.389,15 D 1.01.02.03.0003 CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA 2.290,00D 1.124,15 100,00 3.314,15 D 181,00D 410,12 516,12 75,00 D 339.790,59D 336.985,75 228.138,51 448.637,83 D 107.927,18D 1.064,79 0,00 108.991,97 D 1.01.02.05.0003 BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3 5.211,34D 40,46 50,00 5.201,80 D 1.01.02.05.0005 CAIXA ECON. FEDERAL S/A - APLIC 21702-6 3.789,53D 33,93 0,00 3.823,46 D 1.01.02.05.0006 TITULO CAPITALIZACAO OUROCAP 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00 D 221.041,12D 335.840,10 228.088,51 328.792,71 D 821,42D 6,47 0,00 827,89 D TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER 323.479,47D 18.875,00 58.103,00 284.251,47 D 1.01.02.08.0290 TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER 323.479,47D 18.875,00 58.103,00 284.251,47 D 13.374,39D 47.109,84 38.146,83 22.337,40 D 28.589,00 28.589,00 1.01.02.03.0013 CARTAO GETNET - A RECEBER 1.01.02.05 APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA 1.01.02.05.0002 BCO SANTANDER S/A - APLIC 992-1 1.01.02.05.0008 BCO SANT S/A - APIC 992-1 - CLASSIC DI 1.01.02.05.0009 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. REDA FIXA 1.01.02.08 1.01.02.09 ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS 1.01.02.09.0001 ADIANT.DE SALÁRIOS 1.01.02.09.0002 ADIANT.DE FÉRIAS 0,00 0,00 11.571,65D 10.495,84 8.911,09 13.156,40 D 1.01.02.09.0003 ADIANT.13o SALÁRIO 556,00D 8.025,00 0,00 8.581,00 D 1.01.02.09.0005 EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - 800,00D 0,00 200,00 600,00 D 1.01.02.09.0006 PAGTO FINAMAX - A DESCONTAR 446,74D 0,00 446,74 0,00 1.01.02.11 0,00 1.146,32 1.146,32 0,00 1.01.02.11.0001 SALARIO FAMILIA A COMPENSAR TRIBUTOS A COMPENSAR 0,00 58,32 58,32 0,00 1.01.02.11.0003 SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR 0,00 1.088,00 1.088,00 0,00 1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE 20.567,62D 0,00 0,00 20.567,62 D 1.02.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 20.567,62D 0,00 0,00 20.567,62 D 1.02.01.03 DEPOSITOS JUDICIAIS 20.567,62D 0,00 0,00 20.567,62 D 20.567,62D 0,00 0,00 20.567,62 D 1.02.01.03.0001 CAUSAS TRABALHISTAS 1.03 PERMANENTE 10.420.285,59D 0,00 0,00 10.420.285,59 D 1.03.02 IMOBILIZADO 10.420.285,59D 0,00 0,00 10.420.285,59 D BERMEJO´S CONTABILIDADE EMPR. LTDA AV. NOVE DE JULHO 793 Térreo - Assis - SP - 19800-021 - Fone: (18)3322-2999 Balancete de Verificação ASSIS TENIS CLUBE Período : 01/02/2016 a 29/02/2016 Conta Contabil Descrição da Conta Folha: 2 CNPJ: 44.484.830/0001-07 Emissão: 04/03/2016 Débito Crédito 8.412.662,98D 0,00 0,00 8.412.662,98 D 1.136.882,17D 0,00 0,00 1.136.882,17 D 578.807,39D 0,00 0,00 578.807,39 D 4.894.129,90D 0,00 0,00 4.894.129,90 D 2.190,12D 0,00 0,00 2.190,12 D 1.03.02.01.0008 TERRENOS 1.800.653,40D 0,00 0,00 1.800.653,40 D 1.03.02.02 2.007.622,61D 0,00 0,00 2.007.622,61 D 2.007.622,61D 0,00 0,00 2.007.622,61 D 11.142.454,52C 304.565,29 278.240,07 11.116.129,30 C 233.984,20C 304.565,29 278.240,07 207.658,98 C 1.03.02.01 BENS E DIREITOS PERMANENTES 1.03.02.01.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.03.02.01.0002 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.03.02.01.0003 EDIFICAÇÕES 1.03.02.01.0006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS BENS EM CONSTRUÇÃO 1.03.02.02.0001 CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES Saldo Anterior Saldo Atual 2 PASSIVO 2.01 CIRCULANTE 2.01.01 FORNECEDORES 96.257,06C 96.735,55 81.677,53 81.199,04 C 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS 96.257,06C 96.735,55 81.677,53 81.199,04 C 3.005,00C 1.503,00 0,00 1.502,00 C 2.01.01.01.0003 SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA 796,53C 796,53 2.382,01 2.382,01 C 2.01.01.01.0006 NEIDE M DA COSTA SABEH ASSIS ME 118,80C 118,80 0,00 1.339,00C 2.194,50 2.591,00 1.735,50 C 0,00 1.570,65 1.570,65 C 2.01.01.01.0002 AMR COMERCIO DE PISCINA E BOMBAS LTDA- 2.01.01.01.0009 ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS 2.01.01.01.0021 ALTOLIM COM ZANCHETTA ASSIS LTDA 0,00 2.01.01.01.0022 CLB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ASSIS 0,00 76,00C 76,00 520,00 520,00 C 2.01.01.01.0023 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA ME 2.651,50C 2.651,50 1.375,00 1.375,00 C 2.01.01.01.0027 HIRAQUIM IND E COM DE PRODS QUIMICOS 1.400,00C 1.400,00 0,00 2.01.01.01.0029 CASA DAS MIUDEZAS DE ASSIS LTDA ME 5.725,00C 5.725,00 352,80 352,80 C 0,00 2.01.01.01.0031 QUALITY SYSTEMS LTDA 0,00 0,00 1.305,00 1.305,00 C 2.01.01.01.0035 ELVIS DA SILVA ASSIS ME 0,00 0,00 2.537,50 2.537,50 C 2.01.01.01.0061 JOSE OSVALDO OSTI - ME 0,00 0,00 1.777,88 1.777,88 C 2.01.01.01.0070 ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LTDA 585,00C 585,00 0,00 2.01.01.01.0073 FRANZUK COMERCIO MATERIAIS LIMPEZA 904,00C 904,00 2.306,09 2.306,09 C 1.689,00C 844,50 223,60 1.068,10 C 655,00C 655,00 0,00 0,00 659,00 659,00 C 2.01.01.01.0084 XAVIER COMERCIO SERV. DE ASSIS LTDA EPP 2.01.01.01.0093 LUIS FERNANDO A. CALONICO - ME 2.01.01.01.0109 FERNANDES & GONCALVES DE ASSIS LTDA 0,00 2.01.01.01.0121 PORTES PINHEIRO & CIA LTDA 720,00C 0,00 0,00 720,00 1.950,00 1.950,00 C 2.01.01.01.0122 ARIOVALDO SCHMIDT & CIA LTDA EPP 0,00 0,00 1.141,00 1.141,00 C 2.01.01.01.0139 PINHEIRO E MAZZELA LTDA ME 0,00 0,00 430,00 430,00 C 730,00 110,00 110,00 C 2.01.01.01.0151 AMANDA DE SOUZA GUADAIM ME 730,00C 2.01.01.01.0160 EDIR SUSSEL E CIA LTDA ME 0,00 0,00 180,00 180,00 C 2.01.01.01.0171 JOSE VANDIR TIMOTEO ME 0,00 0,00 936,78 936,78 C 600,00 720,00 720,00 C 0,00 224,80 224,80 C 385,00 0,00 770,00 C 2.01.01.01.0178 DIOGENES NUNES DE ALMEIDA JUNIOR ME 600,00C 2.01.01.01.0200 UTIL E LAZER UTILIDADES E PRESENTES 2.01.01.01.0210 JOMEP COM E ASS DE RELOGIOS INFOR LTDA 0,00 1.155,00C 2.01.01.01.0215 S G PISOS ESPORTIVOS LTDA 2.01.01.01.0220 EMPRESA DE DIST DE ENERGIA VALE 2.01.01.01.0221 J.P. ESTEVES ME 436,83 436,83 11.408,18C 0,00 26.806,70 28.207,98 12.809,46 C 2.282,00C 2.282,00 798,00 798,00 C 453,64C 453,64 0,00 2.363,94C 2.363,94 2.393,95 2.393,95 C 10.597,34C 4.114,66 3.824,00 10.306,68 C 0,00 2.900,00 2.900,00 C 229,00 400,00 400,00 C 375,57 C 2.01.01.01.0222 FULANETO E SERODIO LTDA EPP 2.01.01.01.0224 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 2.01.01.01.0225 FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2.01.01.01.0228 A.L.F.S MONTEIRO - ME 0,00 2.01.01.01.0246 LUIS RINALDO PICCININI ME 229,00C 2.01.01.01.0270 ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 0,00 375,57 2.01.01.01.0273 ANTONIO CASSADOR 0,00 6.615,00 6.615,00 0,00 0,00 0,00 BERMEJO´S CONTABILIDADE EMPR. LTDA AV. NOVE DE JULHO 793 Térreo - Assis - SP - 19800-021 - Fone: (18)3322-2999 Balancete de Verificação ASSIS TENIS CLUBE Período : 01/02/2016 a 29/02/2016 Conta Contabil Descrição da Conta Folha: 3 CNPJ: 44.484.830/0001-07 Emissão: 04/03/2016 Saldo Anterior Débito 2.01.01.01.0274 ELEVADORES OTIS LTDA 0,00 358,24 358,24 2.01.01.01.0286 PEGUSPAM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 1.190,00 950,80C 950,80 0,00 2.01.01.01.0287 INARTEC IND ART CIM E PED DEC LTDA 2.01.01.01.0291 VENTURI PISCINAS LTDA EPP Crédito Saldo Atual 0,00 1.190,00 C 0,00 41.830,55C 21.350,13 0,00 2.01.01.01.0294 POLO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 2.500,00C 2.500,00 0,00 20.480,42 C 0,00 2.01.01.01.0296 MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA-MGL - 1.491,78C 1.491,78 0,00 0,00 2.01.01.01.0297 JOSE LUIS FITTIPALDI CAMPOS 0,00 6.894,00 6.894,00 2.01.01.01.0298 AIRTON GOMES DA SILVA - ASSIS - ME 0,00 0,00 2.140,00 2.140,00 C 0,00 2.01.01.01.0299 ELETRO BRASILIA DE ASSIS LTDA 0,00 0,00 1.850,85 1.850,85 C 2.01.02 ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS 18.695,80C 16.948,90 22.099,97 23.846,87 C 2.01.02.06 CHEQUES A COMPENSAR 18.695,80C 16.948,90 22.099,97 23.846,87 C 18.695,80C 16.948,90 22.099,97 23.846,87 C 112.747,22C 184.327,46 168.380,12 96.799,88 C 59.427,80C 120.760,28 112.704,00 51.371,52 C 59.427,80C 111.849,19 103.792,91 51.371,52 C 2.01.02.06.0004 BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS 2.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR 2.01.03.01 FOLHA DE PGTO EMPREGADOS 2.01.03.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR 2.01.03.01.0006 FÉRIAS A PAGAR 0,00 8.911,09 8.911,09 0,00 2.01.03.02 0,00 9.044,04 9.044,04 0,00 0,00 9.044,04 9.044,04 0,00 54.523,14 46.632,08 SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A 2.01.03.02.0001 SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR 2.01.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 53.319,42C 45.428,36 C 2.01.03.04.0001 FGTS A RECOLHER 9.242,06C 9.242,06 8.707,89 8.707,89 C 2.01.03.04.0002 INSS A RECOLHER 43.950,61C 45.096,93 37.678,25 36.531,93 C 126,75C 184,15 245,94 188,54 C 1.908,25C 2.177,51 2.051,42 1.782,16 C 729,62C 998,88 1.021,88 752,62 C 637,17C 906,43 990,81 721,55 C 2.01.04.01.0003 PIS/COFINS/CSLL RET. NA FONTE A REC. 78,04C 78,04 16,66 16,66 C 2.01.04.01.0004 INSS RET.FONTE A RECOLHER 14,41C 14,41 14,41 14,41 C 2.01.03.04.0007 INSS - FUNRURAL - A RECOLHER 2.01.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.01.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 2.01.04.01.0001 IRRF A RECOLHER 2.01.04.02 1.178,63C 1.178,63 1.029,54 1.029,54 C 2.01.04.02.0001 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE 1.178,63C 1.178,63 1.029,54 1.029,54 C 2.01.06 CONTAS A PAGAR 4.375,87C 4.375,87 4.031,03 4.031,03 C 2.01.06.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR 4.375,87C 4.375,87 4.031,03 4.031,03 C 4.375,87C 4.375,87 4.031,03 4.031,03 C 2.01.06.04.0002 FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC) 2.04 PATRIMÔNIO SOCIAL 10.908.470,32C 0,00 0,00 10.908.470,32 C 2.04.01 PATRIMONIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24 C 2.04.01.01 PATRIMONIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24 C 2.04.01.01.0001 PATRIMONIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24 C 2.04.02 SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS 6.657.331,08C 0,00 0,00 6.657.331,08 C 2.04.02.01 SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS 6.657.331,08C 0,00 0,00 6.657.331,08 C 2.04.02.01.0001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2002 261.692,42C 0,00 0,00 261.692,42 C 2.04.02.01.0002 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2003 779.278,82C 0,00 0,00 779.278,82 C BERMEJO´S CONTABILIDADE EMPR. LTDA AV. NOVE DE JULHO 793 Térreo - Assis - SP - 19800-021 - Fone: (18)3322-2999 Balancete de Verificação ASSIS TENIS CLUBE Período : 01/02/2016 a 29/02/2016 Conta Contabil Descrição da Conta Folha: 4 CNPJ: 44.484.830/0001-07 Emissão: 04/03/2016 Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2.04.02.01.0003 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2004 241.486,12C 0,00 0,00 241.486,12 C 2.04.02.01.0004 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2005 295.702,58C 0,00 0,00 295.702,58 C 2.04.02.01.0005 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2006 152.178,19C 0,00 0,00 152.178,19 C 2.04.02.01.0006 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2007 167.002,33C 0,00 0,00 167.002,33 C 2.04.02.01.0007 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2008 543.576,66C 0,00 0,00 543.576,66 C 2.04.02.01.0008 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2009 687.908,27C 0,00 0,00 687.908,27 C 2.04.02.01.0010 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2010 90.168,73C 0,00 0,00 90.168,73 C 2.04.02.01.0011 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2011 247.624,02C 0,00 0,00 247.624,02 C 2.04.02.01.0012 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2012 412.876,67C 0,00 0,00 412.876,67 C 2.04.02.01.0013 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2013 931.770,43C 0,00 0,00 931.770,43 C 2.04.02.01.0014 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2014 717.335,84C 0,00 0,00 717.335,84 C 2.04.02.01.0015 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2015 1.177.345,06C 0,00 0,00 1.177.345,06 C 2.04.02.01.0016 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2016 48.615,06D 0,00 0,00 48.615,06 D 3 RECEITAS 0,00 9.980,00 529.114,48 519.134,48 C 3.01 RECEITAS DE MANUTENÇÃO 0,00 9.980,00 529.114,48 519.134,48 C 3.01.01 RECEITAS DE MANUTENÇAO 0,00 9.980,00 529.114,48 519.134,48 C 3.01.01.01 RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS 0,00 7.616,00 482.129,76 474.513,76 C 3.01.01.01.0001 REC.MENSALIDADE SECRETARIA 0,00 0,00 3.414,69 3.414,69 C 3.01.01.01.0002 REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL 0,00 0,00 31.680,00 31.680,00 C 3.01.01.01.0003 REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER 0,00 0,00 320.059,07 320.059,07 C 3.01.01.01.0004 REC. MENSALIDADE CAIXA ECONOMICA 0,00 0,00 160,00 160,00 C 3.01.01.01.0007 ( - ) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE 0,00 7.616,00 0,00 7.616,00 D 3.01.01.01.0008 REC. ANUIDADE BCO SANTANDER 0,00 0,00 126.816,00 126.816,00 C 3.01.01.02 0,00 0,00 3.015,00 3.015,00 C 3.01.01.02.0001 REC.TAXAS VISITANTE RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 C 3.01.01.02.0003 RESSARCIMENTOS 0,00 0,00 5,00 5,00 C 3.01.01.04 0,00 2.364,00 19.760,00 17.396,00 C 3.01.01.04.0001 REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 C 3.01.01.04.0002 REC.TAXA USO BOATINHA 0,00 0,00 1.760,00 1.760,00 C 3.01.01.04.0004 (-) DEV/ANULACAO TX LOCACAO 0,00 2.167,00 0,00 2.167,00 D 3.01.01.04.0005 ( - ) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA 0,00 197,00 0,00 197,00 D 3.01.01.05 RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 18.875,00 18.875,00 C 3.01.01.05.0001 RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS 0,00 0,00 18.875,00 18.875,00 C 3.01.01.06 0,00 0,00 3.534,72 3.534,72 C 3.01.01.06.0001 JUROS/MULTAS RECBTO EM ATRASO RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 1.408,94 1.408,94 C 3.01.01.06.0003 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 2.125,78 2.125,78 C 3.01.01.08 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 C 3.01.01.08.0003 REC. TX. AULA TENIS REC. DEPARTAMENTO ESPORTES 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 C 4 DESPESAS GERAIS 0,00 322.455,57 1.267,77 321.187,80 D 4.01 DESPESAS COM MANUTENÇAO 0,00 322.455,57 1.267,77 321.187,80 D 4.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS 0,00 158.360,51 1.267,77 157.092,74 D 4.01.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS 0,00 158.360,51 0,00 158.360,51 D BERMEJO´S CONTABILIDADE EMPR. LTDA AV. NOVE DE JULHO 793 Térreo - Assis - SP - 19800-021 - Fone: (18)3322-2999 Balancete de Verificação ASSIS TENIS CLUBE Período : 01/02/2016 a 29/02/2016 Conta Contabil Descrição da Conta Folha: 5 CNPJ: 44.484.830/0001-07 Emissão: 04/03/2016 Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.01.01.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 75.060,73 0,00 75.060,73 D 4.01.01.01.0002 FÉRIAS 0,00 6.909,88 0,00 6.909,88 D 4.01.01.01.0003 HORA EXTRA 0,00 6.731,38 0,00 6.731,38 D 4.01.01.01.0004 D.S.R. 0,00 1.595,66 0,00 1.595,66 D 4.01.01.01.0005 ADICIONAL NOTURNO 0,00 797,07 0,00 797,07 D 4.01.01.01.0006 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 1.348,87 0,00 1.348,87 D 4.01.01.01.0007 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 951,30 0,00 951,30 D 4.01.01.01.0012 ABONO PECUNIÁRIO 0,00 2.685,62 0,00 2.685,62 D 4.01.01.01.0013 INSS 0,00 28.168,41 0,00 28.168,41 D 4.01.01.01.0014 FGTS 0,00 8.707,89 0,00 8.707,89 D 4.01.01.01.0017 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO 0,00 9.044,04 0,00 9.044,04 D 4.01.01.01.0018 DESP. COM ESTAGIARIOS 0,00 1.578,76 0,00 1.578,76 D 4.01.01.01.0019 LANCHES E REFEIÇOES 0,00 2.696,02 0,00 2.696,02 D 4.01.01.01.0020 CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO 0,00 4.770,00 0,00 4.770,00 D 4.01.01.01.0022 ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO 0,00 6.566,08 0,00 6.566,08 D 4.01.01.01.0023 SEGURO DE FUNCIONARIOS 0,00 748,80 0,00 748,80 D 4.01.01.02 (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO 0,00 0,00 1.267,77 1.267,77 C 4.01.01.02.0001 (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO 0,00 0,00 1.267,77 1.267,77 C 4.01.02 DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇAO 0,00 118.179,60 0,00 118.179,60 D 4.01.02.01 DESPESAS GERAIS 0,00 110.570,83 0,00 110.570,83 D 4.01.02.01.0001 AGUA E ESGOTO 0,00 5.901,54 0,00 5.901,54 D 4.01.02.01.0002 ENERGIA ELETRICA 0,00 28.207,98 0,00 28.207,98 D 4.01.02.01.0003 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET 0,00 2.704,09 0,00 2.704,09 D 4.01.02.01.0004 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 4.863,76 0,00 4.863,76 D 4.01.02.01.0005 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA 0,00 10.358,53 0,00 10.358,53 D 4.01.02.01.0006 IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO 0,00 5.916,75 0,00 5.916,75 D 4.01.02.01.0007 MANUTENÇAO/CONSERV. BENS 0,00 18.948,23 0,00 18.948,23 D 4.01.02.01.0008 MANUTENÇAO INFORMATICA 0,00 4.329,67 0,00 4.329,67 D 4.01.02.01.0010 CORREIOS E POSTAGENS 0,00 198,10 0,00 198,10 D 4.01.02.01.0011 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES 0,00 1.615,97 0,00 1.615,97 D 4.01.02.01.0014 JORNAIS E REVISTAS 0,00 485,10 0,00 485,10 D 4.01.02.01.0015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 850,00 0,00 850,00 D 4.01.02.01.0016 CONTRIB. ENTIDADES DE CLASSE 0,00 1.066,45 0,00 1.066,45 D 4.01.02.01.0021 BENS DE NATUREZA PERMANENTE 0,00 2.899,00 0,00 2.899,00 D 4.01.02.01.0022 DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA 0,00 1.221,20 0,00 1.221,20 D 4.01.02.01.0023 PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM 0,00 1.531,83 0,00 1.531,83 D 4.01.02.01.0026 DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇAO 0,00 300,00 0,00 300,00 D 4.01.02.01.0030 DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES 0,00 364,00 0,00 364,00 D 4.01.02.01.0036 COROAS E FLORES 0,00 180,00 0,00 180,00 D 4.01.02.01.0039 DESP. C/ CARTORIO 0,00 511,02 0,00 511,02 D 4.01.02.01.0046 DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA 0,00 480,00 0,00 480,00 D 4.01.02.01.0047 DESP. BAILE CARNAVAL 0,00 17.637,61 0,00 17.637,61 D 4.01.02.02 0,00 6.579,23 0,00 6.579,23 D 4.01.02.02.0001 TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 2.279,33 0,00 2.279,33 D 4.01.02.02.0002 TARIFAS DE COBRANÇA 0,00 4.299,90 0,00 4.299,90 D 4.01.02.03 0,00 1.029,54 0,00 1.029,54 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS BERMEJO´S CONTABILIDADE EMPR. LTDA AV. NOVE DE JULHO 793 Térreo - Assis - SP - 19800-021 - Fone: (18)3322-2999 Balancete de Verificação ASSIS TENIS CLUBE Período : 01/02/2016 a 29/02/2016 Conta Contabil Descrição da Conta Folha: 6 CNPJ: 44.484.830/0001-07 Emissão: 04/03/2016 Saldo Anterior Débito Crédito 4.01.02.03.0004 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS 0,00 1.029,54 0,00 1.029,54 D 4.01.03 DESPESAS C/DEPARTAMENTOS 0,00 45.915,46 0,00 45.915,46 D 4.01.03.01 DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA 0,00 15.340,33 0,00 15.340,33 D 4.01.03.01.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS 0,00 6.134,98 0,00 6.134,98 D 4.01.03.01.0002 DESP.COM MANUTENÇAO - PISCINAS 0,00 6.377,65 0,00 6.377,65 D 4.01.03.01.0003 EQUIPAMENTOS/LOCAÇÕES - PISCINAS 0,00 2.226,62 0,00 2.226,62 D 4.01.03.01.0004 CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS 0,00 601,08 0,00 601,08 D 4.01.03.02 DEPTO. SAUNA Saldo Atual 0,00 13.463,49 0,00 13.463,49 D 4.01.03.02.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA 0,00 7.123,35 0,00 7.123,35 D 4.01.03.02.0002 DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA 0,00 225,00 0,00 225,00 D 4.01.03.02.0004 DESP. COM LAVANDERIA 0,00 4.427,14 0,00 4.427,14 D 4.01.03.02.0005 BENS NAT. PERMANENTE - SAUNA 0,00 1.688,00 0,00 1.688,00 D 4.01.03.03 0,00 1.303,74 0,00 1.303,74 D 4.01.03.03.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-BOCHA 0,00 567,80 0,00 567,80 D 4.01.03.03.0004 DESP. CAMPEONATO - BOCHA 0,00 735,94 0,00 735,94 D 4.01.03.04 3.853,92 D DEPTO. BOCHA 0,00 3.853,92 0,00 4.01.03.04.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA - ACADEMIA DEPTO. ACADEMIA 0,00 697,92 0,00 697,92 D 4.01.03.04.0002 DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA 0,00 1.456,00 0,00 1.456,00 D 4.01.03.04.0006 DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 D 4.01.03.05 0,00 1.947,58 0,00 1.947,58 D 4.01.03.05.0003 DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - TÊNIS DEPTO. TENIS 0,00 1.947,58 0,00 1.947,58 D 4.01.03.06 0,00 2.224,00 0,00 2.224,00 D 4.01.03.06.0002 DESPESAS COM MANUTENÇAO - 0,00 2.224,00 0,00 2.224,00 D 4.01.03.07 6.892,17 D DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES 0,00 6.892,17 0,00 4.01.03.07.0001 MAT. USO/CONSUMO/LIMPEZA - SALAO DESPESAS COM SALAO SOCIAL 0,00 56,80 0,00 56,80 D 4.01.03.07.0002 MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL 0,00 6.835,37 0,00 6.835,37 D 4.01.03.08 0,00 890,23 0,00 890,23 D 4.01.03.08.0002 MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / FUTEBOL 0,00 453,40 0,00 453,40 D 4.01.03.08.0003 DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL 0,00 436,83 0,00 436,83 D 11.142.454,52 1.210.038,65 1.038.417,19 11.314.075,98 D 11.142.454,52 304.565,29 278.240,07 11.116.129,30 C 0,00 9.980,00 529.114,48 519.134,48 C 0,00 322.455,57 1.267,77 321.187,80 D 0,00 0,00 0,00 Ativo Passivo Receita Despesa Custos DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL Superávit 0,00 197.946,68 BERMEJO´S CONTABILIDADE EMPR. LTDA AV. NOVE DE JULHO 793 Térreo - Assis - SP - 19800-021 - Fone: (18)3322-2999 Balancete de Verificação ASSIS TENIS CLUBE Período : 01/02/2016 a 29/02/2016 Conta Contabil Descrição da Conta Folha: 7 CNPJ: 44.484.830/0001-07 Emissão: 04/03/2016 Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ASSIS, 29 de Fevereiro de 2016. Presidente ALCIDES COELHO CPF: 589.440.018-04 2o TESOUREIRO AREF SABEH CPF: 187.429.398-87 CONTADOR FABIO JOSE DA SILVA CT CRC: 1SP244159 BERMEJO´S CONTABILIDADE EMPR. LTDA AV. NOVE DE JULHO 793 Térreo - Assis - SP - 19800-021 - Fone: (18)3322-2999
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