ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013
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ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013
Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto RTR COMERCIO DE CARTUCHOS 09514313000132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 4683 UNIMED PLANALTO MEDIO 87607149000111 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, PELA UNIMED, CONFORME FATURA ANEXA. CONFORME CONCORRENCIA 002/2010. MES DE JULHO (-)IRRF.... R$ 126,25 V. LIQ....... R$14.836,27 02/09/2013 5348 PLANETA CADERNOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE 11463525000180 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 550,00 DL 02/09/2013 5349 PLANETA CADERNOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE 11463525000180 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 550,00 DL 02/09/2013 5350 INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS NEGRINHO EIRELI 94750981000138 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS LISAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 65,55 DL 02/09/2013 5351 RTR COMERCIO DE CARTUCHOS 09514313000132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO 122, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PROGRAMA IGD SUAS 25,00 DL 02/09/2013 5352 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 02/09/2013 5353 RUBIMAR LODI 36118680000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 60,00 DL 02/09/2013 5354 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL 2T PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXA. 15,50 DL 02/09/2013 5355 MARKA COMUNICACAO VISUAL LTDA 01525541000104 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXA PARA UTILIZAÇÃO DA UAB NO DESFILE CIVICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 98,00 DL 02/09/2013 5356 JULIANA NOSKOSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME 17134837000126 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS PACIENTES CELIO A. DAL ALBA E VALDIR MARTELO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-)IRRF:R$ 2,40 V. A PAGAR: R$ 157,60 160,00 02/09/2013 5357 BASEL BASALTO SERRANO LTDA 87010294000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PO DE BRITA PARA INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1151/2006, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2013 543,15 02/09/2013 5358 CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS 33054883000171 DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA LICENCIAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO VEICULO PEUGEOT-MICRO DE PLACAS IUR-1747, CONFORME PROPOSTA ANEXA. 1.216,29 DL Data Contrato Empenho 02/09/2013 125 02/09/2013 DL CR PR DL 002/2010 011/2013 Número Data Ori. Data Adi. DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 250,00 (14.962,52) Estado do Rio Grande do Sul Página: 2 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 02/09/2013 Empenho 5359 Número Data Ori. Data Adi. ELISANDRO RODRIGUES 92266851004 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 60,00 DL 03/09/2013 5360 RUBIMAR LODI 36118680000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 60,00 DL 03/09/2013 5361 LAZZARI & PERUZZO LTDA 05970914000107 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE LIDIO MARTELO LODI, CONFORME PROCESSO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 225,96 DL 03/09/2013 5362 PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA 87599155000174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PROGRAMA PETI 971,80 DL 03/09/2013 5363 CESAR BONATTO 02058513045 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO RFERENTE A PLASTIFICAÇÕES, PARA UTILIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PROGRAMA IGD-S (-)INSS: R$ 4,95 V. A PAGAR: R$40,05 DL 03/09/2013 5364 MAIARA CRISTINA ZANARDI 03042657051 DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS PARA ESTUDANTE DE CURSOS SUPERIOR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME CARNE ANEXO 336,34 DL 03/09/2013 5365 MAIKON VINCENZI 02657668003 DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS PARA ESTUDANTE DE CURSOS SUPERIOR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME CARNE ANEXO 343,39 DL 03/09/2013 5366 WILLIAN VINCENZI 01956783032 DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS PARA ESTUDANTE DE CURSOS SUPERIOR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME CARNE ANEXO 279,20 DL 03/09/2013 5367 ROBERTO MASETTO & CIA LTDA 10562390000147 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE BARRA DE CANO POÇO ARTESIANO LINHA ENDERLE II E COLOCAÇÃO DE BARRA DE CANO POÇO ARTESIANO PARAISO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 600,00 DL 03/09/2013 5368 METALURGICA CAMARGUENSE LTDA - 93839488000126 ME DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDA NA CONCHA DA DRAGA 314CL E SOLDA NA CONCHA DA LANÇA RETRO-ESCAVADEIRA RK 406 NOVA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS 875,00 DL 03/09/2013 5369 METALURGICA CAMARGUENSE LTDA - 93839488000126 ME DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PINOS PARA TERRACEADOR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 450,00 DL 03/09/2013 5370 METALURGICA CAMARGUENSE LTDA - 93839488000126 ME DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACAS IFG-9212 E VIDRO PARA A CABINE DA CARREGADEIRA W20B, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 630,00 DL 03/09/2013 5371 METALURGICA CAMARGUENSE LTDA - 93839488000126 ME DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDAS EM VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA 750,00 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 45,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 3 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado DE OBRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. DL 03/09/2013 5372 RUBIMAR LODI 36118680000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 03/09/2013 5373 PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA 87599155000174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS E TALHERES PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO DISTRITO DE PARAISO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 128,60 DL 03/09/2013 5374 AGROPECUÁRIA FILIPPI E ZOTIS LTDA 08428808000186 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 245,00 DL 03/09/2013 5375 AGROPECUÁRIA FILIPPI E ZOTIS LTDA 08428808000186 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA EDUCAR PARA A REALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 171,55 DL 03/09/2013 5376 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 03/09/2013 5377 VOLPATO ARTES GRAFICAS LTDA [VOLGRAF] 02579445000101 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXA 2,50 X 0,75 PARA UTILIZAÇÃO DO PIM NO DESFILE CIVICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 70,00 DL 03/09/2013 5378 RTR COMERCIO DE CARTUCHOS 09514313000132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER 4200, PARA UTILIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PROGRAMA IGD-S 50,00 DL 03/09/2013 5379 COPREL COOP. ENERGIA. DESENV. RURAL 90660754000160 DESPESA COM PAGAMENTO TAXA PARA COBRANÇA DA CIP REFERENTE O MES DE AGOSTO, CONFORME FATURA ANEXA. 92,15 DL 03/09/2013 5380 CLARO S/A 40432544010100 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME FATURA ANEXA. 106,24 DL 03/09/2013 5381 CLARO S/A 40432544010100 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME FATURA ANEXA. 224,20 DL 03/09/2013 5382 CLARO S/A 40432544010100 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME FATURA ANEXA. 47,31 DL 03/09/2013 5383 CLARO S/A 40432544010100 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME FATURA ANEXA. 107,34 DL 03/09/2013 5384 EDAL COMERCIOE REPRESENTACOES LTDA 90729997000108 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA CONSERVAÇÃO DE SEMEN, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 04/09/2013 5385 RTR COMERCIO DE CARTUCHOS 09514313000132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER 13A, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DIGIBEM Informática Ltda 60,00 1.134,75 50,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 4 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 04/09/2013 Empenho 5386 Número Data Ori. Data Adi. ADELINO POLACHINI 46114335015 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 04/09/2013 5387 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 04/09/2013 5388 PROTESE DENTARIA ODONTARTE LTDA 92034883000179 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA OS PACIENTES JOÃO SORANZO E IRACEMA FILIPPE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. (-)IRRF.... R$ 7,50 V. L. A PAGAR. R$ 492,50 DL 04/09/2013 5389 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL 2T PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. DL 04/09/2013 5390 ELEANDRO BEDIN DE LIMA - ME 17132276000126 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ANGICO (ÁRVORE SÍMBOLO DO MUNICÍPIO) PARA PLANTIO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICIPIO E DISTRIBUIÇÃO DURANTE O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 300,00 DL 04/09/2013 5391 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMARGO 92007418000149 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DO REBANHO LEITEIRO DO MUNICIPIO REALIZADO POR INSEMINADORES AUTORIZADOS, NO MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO E PLANILHAS ANEXAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5347. 552,61 DL 04/09/2013 5392 CENTRO DE INSPEÇÃO TECNICAS VEICULARES LTDA 09196824000153 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR DO MICRO-PEUGEOT DE PLACAS IUR-1747, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 200,00 DL 04/09/2013 5393 ADELINO POLACHINI 46114335015 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 04/09/2013 5394 FABIANA LIRA 95192280044 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 04/09/2013 5395 VIVIANE PAGNUSSAT 01215436092 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 04/09/2013 5396 ANA INEZ BONATO 72288000015 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 04/09/2013 5397 PAULA BETINELI TREMARIN 64210707015 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 04/09/2013 5398 CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ 10568827000150 DESPESA COM PAGAMENTO ABRIGAMENTO DOS SRS. CONCEIÇÃO DOS SANTOS E SATURNINA HELENA DOS SANTOS, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 2.034,00 DL 05/09/2013 126 PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA 87599155000174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME CUPOM 30,03 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 500,00 9,90 Estado do Rio Grande do Sul Página: 5 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado FISCAL ANEXO. DL 05/09/2013 5399 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFI. SAO VICENTE DE PAULO 92021062000106 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COLANGIOGRAFIA POR RM, PARA O PACIENTE ANTONIO NARDELI TABORDA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 732,00 DL 05/09/2013 5400 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VIEIRA LTDA 03372743000180 DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS REFERENTE A COLANGIOGRAFIA POR RM, PARA O PACIENTE ANTONIO NARDELI TABORDA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-) IRRF: R$ 2,74 V. A PAGAR: R$ 180,26 183,00 DL 05/09/2013 5401 DAGMAR DA ROSA CASAGRANDE 01332498086 DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS PARA ESTUDANTE DE CURSOS SUPERIOR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME CARNE ANEXO 499,19 DL 05/09/2013 5402 THAÍS LODI ZILLI 01746645083 DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS PARA ESTUDANTE DE CURSOS SUPERIOR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME CARNE ANEXO 578,90 DL 05/09/2013 5403 RTR COMERCIO DE CARTUCHOS 09514313000132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE CARTUCHO 60C E 02 RECARGAS DE CARTUCHO 60P, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS AÇÕES EM VIGILÂNCIA 100,00 DL 05/09/2013 5404 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- FARMACIA SÃO JOÃO 3 88212113023819 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO CREMER 10CM X 4,5M, PARA UTILIZAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 14,99 DL 05/09/2013 5405 DOUSTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS 91207654000146 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE GABRIELA BOFF, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 695,00 DL 05/09/2013 5406 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO NA DRAGA 314 CL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 05/09/2013 5407 BASEL BASALTO SERRANO LTDA 87010294000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2013 DL 06/09/2013 5408 ADELINO POLACHINI 46114335015 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 06/09/2013 5409 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 06/09/2013 5410 IRMA LODI 62930303034 DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONFORME RECIBO DE FERIAS ANEXO. PR 011/2013 DIGIBEM Informática Ltda 48,00 302,33 1.230,88 Estado do Rio Grande do Sul Página: 6 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto 06/09/2013 5411 MADEIREIRA BERARDI LTDA-ME 91304618000109 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS SERRADA PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO MUSEU MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2012. DL 06/09/2013 5412 GRASIELI ZANUZZO 02512618080 DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS PARA ESTUDANTE DE CURSOS SUPERIOR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME CARNE ANEXO 323,82 DL 06/09/2013 5413 RAFAEL RIZZO ZANATA 02571671022 DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS PARA ESTUDANTE DE CURSOS SUPERIOR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME CARNE ANEXO 336,70 DL 06/09/2013 5414 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IMS-9903, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 178,00 DL 06/09/2013 5415 KELLY REGINA GAZOLA FILIPPI 02936468051 DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS PARA ESTUDANTE DE CURSOS SUPERIOR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME CARNE ANEXO DL 06/09/2013 5416 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFI. SAO VICENTE DE PAULO 92021062000106 DESPESA COM PAGAMENTO DE 30% REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PARA A PACIENTE ANA IVONI ZANARDI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 630,00 DL 09/09/2013 127 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA 06061646000165 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INTERNET REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL E FATURA ANEXAS. 150,00 DL 09/09/2013 5417 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL 2T PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. DL 09/09/2013 5418 CENTRO DE INSPEÇÃO TECNICAS VEICULARES LTDA 09196824000153 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESCOLAR DO ONIBUS DE PLACAS IPK-9842, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 09/09/2013 5419 PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA 87599155000174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SODA CAUSTICA E SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NOS BANHEIROS DA PRAÇA 12 DE MAIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. DL 09/09/2013 5420 PASEP DL 09/09/2013 5421 AUTO POSTO KIKO LTDA 09/09/2013 5422 RODRIGO ANTONIO SORDI PR PR 031/2012 028/2012 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Valor Adjudicado 1.116,00 95,30 9,90 150,00 28,70 DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE RECEITAS DE FPM E ITR, CONFORME GUIA ANEXA. 1.858,91 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO TECMAX PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CELTA PLACAS IRX-2694, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 12,50 08871411000164 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO AULAS DE CAPOEIRA REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 12/09/2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2012. DIGIBEM Informática Ltda 339,99 Estado do Rio Grande do Sul Página: 7 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado RECURSOS PBFI. PR 09/09/2013 5423 ASSOCIACAO MARAUENSE DE FUTSAL 04975535000139 DL 09/09/2013 5424 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 09/09/2013 5425 AZELIA ANA BASSO CHESTIES 64354172020 DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS REFERENTE EXONERAÇÃO , CONFORME RECIBO E PORTARIA. DL 09/09/2013 5426 INSS 29979036000140 DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA AZELIA ANA BASSO CHESTIES, CONFORME GUIA ANEXA. 743,41 DL 09/09/2013 5427 CERFOX - COOP.ENRGIA RURAL 97505838000179 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, POÇO ARTESIANO LINHA VERGILIO LODI. 156,64 DL 09/09/2013 5428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316622538 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME FATURA ANEXA. 337,88 DL 09/09/2013 5429 COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PERON LTDA 02577717000126 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA DRAGA 314CL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 09/09/2013 5430 COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PERON LTDA 02577717000126 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA DRAGA 314CL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 10/09/2013 5431 ADELINO POLACHINI 46114335015 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 10/09/2013 5432 JACINTA DREON 91900760010 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 10/09/2013 5433 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO OU REFORMA DA MORADIA DE MARILIA LONGO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2012. DL 10/09/2013 5434 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS MACIÇOS PARA AUXILIO A COMUNIDADE DE BELA VISTA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.440,00 DL 10/09/2013 5435 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, CONFORME 2.324,05 PR 028/2012 031/2012 DIGIBEM Informática Ltda DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA AS ESCOLHINHAS DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E VOLEI DO MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 01/09 A 12/09/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2012. 831,07 30,00 2.457,57 2.696,00 720,00 229,50 Estado do Rio Grande do Sul Página: 8 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado NOTAS FISCAIS ANEXAS. DL 10/09/2013 5436 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA COM CILINDRO PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF SILVA JARDIM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 35,70 DL 10/09/2013 5437 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 97,40 DL 10/09/2013 5438 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 165,50 DL 10/09/2013 5439 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO MUSEU MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 201,25 DL 10/09/2013 5440 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.181,45 DL 10/09/2013 5441 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE SILICONE INCOLOR PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS ILW5200, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 14,00 DL 10/09/2013 5442 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO KIT DE FENAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 82,80 DL 10/09/2013 5443 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA CAS DA CRIANÇA DONA DELE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. DL 10/09/2013 5444 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA 12 DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 10/09/2013 5445 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO DATASHOW NO POLO DA UAB, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 100,80 DL 10/09/2013 5446 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AUDITORIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 267,07 DL 10/09/2013 5447 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO DISTRITO DO PARAISO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS 114,30 DIGIBEM Informática Ltda 161,10 10,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 9 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 10/09/2013 5448 IMPRENSA NACIONAL 04196645000100 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO 001/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. DL 10/09/2013 5449 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 10/09/2013 5450 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61198164000160 DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL REFERENTE AO VEICULO PEUGEOT 207 PLACAS IUR-4078 NO PERIODO DE 10/09/2013 A 10/09/14, CONFORME PROPOSTA E APOLICE ANEXAS. DL 10/09/2013 5451 C. F. SOARES - MAXPLIN 00492665000160 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.555,00 DL 10/09/2013 5452 DR DOS REIS 12369038000115 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.001,00 DL 10/09/2013 5453 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFI. SAO VICENTE DE PAULO 92021062000106 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRMA EM VIGILIA SEM FOTO ESTIMULO PARA A PACIENTE LUANA VARGAS BONISSONI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 10/09/2013 5454 CLINICA MEDICA DICORP LTDA EPP 18633288000105 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE GISLENE MACIEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-) IRRF: R$ 1,50 V. A PAGAR: R$ 98,50 DL 10/09/2013 5455 ESCRITORIO GIARETTON LTDA 92454065000125 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 01/2013, CONFORME FATURA ANEXA. DL 10/09/2013 5456 CORAG -CIA RIOGRANDENSE ART.GRAFICAS 87161501000138 DESPESA COM PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 001/2013, CONFORME FATURA ANEXA. 485,20 DL 10/09/2013 5457 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E ELEMENTO FILTRANTE PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IMD-8011, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 140,00 DL 10/09/2013 5458 VALDENIR PIZZI /SHOP FILTROS 00711372000126 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA NOBLESSE FLEX EUROPA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PSF 10/09/2013 5459 ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA 10626509000106 DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 50CM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2013. RECURSOS FUNDO ESPECIAL PR 011/2013 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 121,48 30,00 616,48 37,50 100,00 52,00 1.358,40 678,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 10 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 11/09/2013 Empenho 5460 Número Data Ori. Data Adi. DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. Valor Adjudicado DL 11/09/2013 5461 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS 45KG PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI GABRIELA BOFF, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 205,00 DL 11/09/2013 5462 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO 5W30 PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAPTIVA PLACAS IRV-3478, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 120,00 DL 11/09/2013 5463 NEI MELLO DOS SANTOS & CIA LTDA / CONNECT 02844559000123 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA 1401 SANSUNG ML2010, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 110,00 DL 11/09/2013 5464 CRISTIANO NOSKOSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08808398000107 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O PACIENTE JATIR SARTORELLI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-) IRRF: R$ 2,25 V. A PAGAR: R$ 147,75 150,00 DL 11/09/2013 5465 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS (VOOLMED) 01733345000117 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 804,05 DL 11/09/2013 5466 VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA 10523050000107 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 273,00 DL 11/09/2013 5467 VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA 10523050000107 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 273,00 DL 11/09/2013 5468 VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA 10523050000107 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 429,00 DL 11/09/2013 5469 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO - AMPLA 10989322000169 DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. 500,00 DL 11/09/2013 5470 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 00512930000124 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 001/2013 NO TAMANHO 2 X4, CONFORME FATURA ANEXA. 248,00 DL 11/09/2013 5471 PASEP DL 11/09/2013 5472 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA DL 12/09/2013 5473 DL 12/09/2013 5474 30,00 DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE RECEITAS DE AFM, CONFORME GUIA ANEXA. 1.208,97 88587357000320 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO DE SISAL PARA UTILIZAÇÃO NO KIT DE FENAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.408,00 MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 90157108000185 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE BOMBA DE AR DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IFR-8967, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. ELISANDRO RODRIGUES 92266851004 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DIGIBEM Informática Ltda 120,00 30,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 11 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 12/09/2013 Empenho 5475 Número Data Ori. Data Adi. MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 90157108000185 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE BOMBA DE AR DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IFR-8967, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 986,00 DL 12/09/2013 5476 RTR COMERCIO DE CARTUCHOS 09514313000132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER 85A, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 50,00 DL 12/09/2013 5477 LAZZARI & PERUZZO LTDA 05970914000107 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE NINHO E NAN, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.110,75 DL 12/09/2013 5478 DETALHES EDITORA GRAFICA LTDAEPP 13384941000118 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOLDERS REFERENTES A CAMPANHA DE SEPARAÇÃO DO LIXO NA CIDADE E INTERIOR , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.015,00 DL 12/09/2013 5479 DOUSTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS 91207654000146 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.285,35 DL 12/09/2013 5480 COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PERON LTDA 02577717000126 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DENTES E PARAFUSO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA 580L 4X4, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 12/09/2013 5481 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 12/09/2013 5482 SIA SERVICO INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 02600653000137 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A HONORARIOS ANESTESIOLÓGICOS PARA CESARIANA PARA A PACIENTE REGIANE DALLACORT, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-) IRRF: R$ 15,00 V. A PAGAR: R$ 985,00 DL 12/09/2013 5483 IRMAOS TORTELLI,MAT.E EQUIP.MED.HOS 90241357000154 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE CONSERTO DE 03 APARELHO DE PRESSÃO( AFERIÇÃO, TROCA DE MANGUITO), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 12/09/2013 5484 LAZZARI & PERUZZO LTDA 05970914000107 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI GABRIELA BOFF, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 12/09/2013 5485 JORGINA OZALO LIBARDONI 18447592000150 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GAS 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 80,00 DL 12/09/2013 5486 CORDAZZO E CIA LTDA 91302141000114 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IFR-8967, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 45,34 DL 12/09/2013 5487 CLODOALDO AGOSTINETO - ME 06879275000123 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE PORTA E CONSERTO DE 40 CADEIRAS NO AUDITORIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 698,00 30,00 1.000,00 72,00 270,84 430,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 12 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 12/09/2013 Empenho 5488 Número Data Ori. Data Adi. CLODOALDO AGOSTINETO - ME 06879275000123 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDA EM ABRAÇADEIRAS E EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 12/09/2013 5489 CLODOALDO AGOSTINETO - ME 06879275000123 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE SUPORTE PARA CALDEIRA E CONSERTO DE PORTÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 12/09/2013 5490 CLODOALDO AGOSTINETO - ME 06879275000123 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE GANCHO DA RETRO-ESCAVADEIRA RK 406 4X4, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 10,00 DL 12/09/2013 5491 CLODOALDO AGOSTINETO - ME 06879275000123 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE CORRENTE PARA BOMBA D'ÁGUA DO CAMINHÃO PLACAS IFR-8967, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 60,00 DL 12/09/2013 5492 CLODOALDO AGOSTINETO - ME 06879275000123 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE PINO PARA O CAMINHÃO PLACAS IOB-1025, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 20,00 DL 12/09/2013 5493 CLODOALDO AGOSTINETO - ME 06879275000123 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMPOS PARA UTILIZAÇÃO NO ABATEDOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 30,00 DL 12/09/2013 5494 CLODOALDO AGOSTINETO - ME 06879275000123 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NO DISTRITO DO PARAISO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 200,00 DL 12/09/2013 5495 CLODOALDO AGOSTINETO - ME 06879275000123 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CORRIMÃO PARA INSTALAÇÃO NO AUDITÓRIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 120,00 DL 12/09/2013 5496 CLODOALDO AGOSTINETO - ME 06879275000123 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALHAS PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO ARTESANATO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 575,00 DL 12/09/2013 5497 CLODOALDO AGOSTINETO - ME 06879275000123 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GANCHO DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA DESCARREGAR TUBOS DE CONCRETO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 470,00 DL 12/09/2013 5498 CLODOALDO AGOSTINETO - ME 06879275000123 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARFOS DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CIDADE, PARA DESCARREGAR PALETES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 760,00 DL 12/09/2013 5499 PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA 87599155000174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PROGRAMA PBF 268,49 DL 12/09/2013 5500 ASTZ SOLUCOES EM INFORMATICA 10337851000188 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM PARA UBS ANA BONATO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PSF 278,00 DL 12/09/2013 5501 ASTZ SOLUCOES EM INFORMATICA 10337851000188 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS ANA BONATO, CONFORME NOTA FISCAL 388,00 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 70,00 200,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 13 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado ANEXA. DL 12/09/2013 5502 MIRA MERCADO LTDA DL 12/09/2013 5503 SALAO COMUNIT. DE SAO VITOR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) DOS CAVALARIANOS DA IX CAVALDADA DA PAZ NA SEMANA FARROUPILHA 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL. 1.650,00 DL 12/09/2013 5504 SALAO COMUNIT. DE DESVIO BONITO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) DOS CAVALARIANOS DA IX CAVALDADA DA PAZ NA SEMANA FARROUPILHA 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL. 2.055,00 DL 13/09/2013 5505 JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA 12106270000160 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE PARA O CAMINHÃO PLACAS IRY-4348, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 460,00 DL 13/09/2013 5506 CLINICA DE SERVICOS ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA 07630303000137 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PARA O PACIENTE GUERINO LONGO COLET, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-)IRRF........... R$ 11,90 V. A PAGAR.......... R$ 781,10 793,00 DL 13/09/2013 5507 LIVRARIA SEBBEN LTDA 91365668000198 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA TNT, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 9,50 DL 13/09/2013 5508 ODONTEG ASSIST.TECNICA E ODONTOLOG. 01270044000102 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE EQUIPO ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 195,00 DL 13/09/2013 5509 PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA 87599155000174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE A CAVALGADA DA PAZ, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL 226,04 DL 13/09/2013 5510 RL RADIADORES LTDA ME 07425156000163 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE RADIADOR DA RETRO-ESCAVADEIRA RK 406 4X4, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 100,00 DL 13/09/2013 5511 DALTRO PASQUALOTTO 58911103934 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A SONORIZAÇÃO DE EVENTOS DENTRO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA, CONFORME RECIBO ANEXO. CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL. 700,00 13/09/2013 5512 GILMAR CHESTIES ME 93038560000205 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE ÁGUA DO LOTEAMENTO HABITACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. PR 022/2013 08086939000122 DIGIBEM Informática Ltda DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DURANTE A CAVALGADA DA PAZ, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL 35,00 8.078,20 Estado do Rio Grande do Sul Página: 14 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto 13/09/2013 5513 DE CESARO & CIA LTDA ME(BRONZARTE) 91288050000171 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, PLACAS E CARTÃO DE HOMENAGEM COM ESTOJO, PARA OS PARTICIPANTES DA CAVALGADA NA SEMANA FARROUPILHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL. 860,00 13/09/2013 5514 KUMPEL E KUMPEL LTDA ME 14110303000171 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE ÁGUA DO LOTEAMENTO HABITACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. 126,10 DL 13/09/2013 5515 RETIBOMBAS RETIFI.E BOMBAS INJETORAS LTDA 91301713000140 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETRO-ESCAVADEIRA 580L 4X4, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.371,00 DL 13/09/2013 5516 RETIBOMBAS RETIFI.E BOMBAS INJETORAS LTDA 91301713000140 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETRO-ESCAVADEIRA 580L 4X4, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 799,00 DL 13/09/2013 5517 MARCELO BERNARDON ME 93726172000128 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40KG DE ERVA MATE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 300,00 DL 13/09/2013 5518 MARCELO BERNARDON ME 93726172000128 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20KG DE ERVA MATE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 150,00 DL 13/09/2013 5519 MARCELO BERNARDON ME 93726172000128 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20KG DE ERVA MATE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 150,00 DL 16/09/2013 5520 MIGLIORINI E CIA[LOJAS CATIA] 90910399000130 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL SUPER BOND 75G 66 X 96 GRV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS DL PR 022/2013 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Valor Adjudicado 30,00 PR 001/2013 16/09/2013 5521 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 467,93 PR 001/2013 16/09/2013 5522 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 285,66 PR 001/2013 16/09/2013 5523 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 192,00 PR 001/2013 16/09/2013 5524 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 389,33 PR 001/2013 16/09/2013 5525 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 451,92 DIGIBEM Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 15 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto PR 001/2013 16/09/2013 5526 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 602,27 PR 001/2013 16/09/2013 5527 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 2.710,50 PR 001/2013 16/09/2013 5528 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 1.645,05 PR 001/2013 16/09/2013 5529 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 6.670,50 PR 001/2013 16/09/2013 5530 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 11.175,78 PR 012/2009 16/09/2013 5531 LA FONTANA SANEAMENTO LTDA 02556476000139 DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO, COLETAS DE AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE E LIMPEZA E DESINFECÇÃO SANITARIA DAS CAIXAS AGUA, CFE NOTA FISCAL ANEXA P.P 012/2009 E TERMO ADITIVO. MES DE SETEMBRO 4.749,21 16/09/2013 5532 ADILSON BORELLI 07013433000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÃO PARA O PACIENTE SANTINA PINTO SEVERO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 150,00 DL Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Valor Adjudicado PR 031/2012 16/09/2013 5533 DILONEI PAGNUSSAT& CIA LTDA 89065833000144 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO MUSEU MUNICIPAL, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL 0031/2012 198,00 PR 031/2012 16/09/2013 5534 DILONEI PAGNUSSAT& CIA LTDA 89065833000144 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME ATA DE REGISTOR DE PREÇO 004/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2012 44,00 PR 031/2012 16/09/2013 5535 DILONEI PAGNUSSAT& CIA LTDA 89065833000144 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AUXILIO A COMUNIDADE DE TUNAS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2012. 16/09/2013 5536 DILONEI PAGNUSSAT& CIA LTDA 89065833000144 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS PARA AUXILIO A COMUNIDADE DE TUNAS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 526,50 16/09/2013 5537 RODRIGO ANTONIO SORDI 08871411000164 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO AULAS DE CAPOEIRA REFERENTE AO PERIODO DE 13/09 A 30/09/2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ADITIVO PREGAO PRESENCIAL 028/2012. RECURSOS PBFI. 530,76 DL PR 028/2012 DIGIBEM Informática Ltda 2.360,20 Estado do Rio Grande do Sul Página: 16 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número DL PR 015/2013 DL PR 034/2012 DL Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto 16/09/2013 Empenho 5538 Número Data Ori. Data Adi. ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA 06061646000165 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INTERNET REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA E FATURA ANEXAS. Valor Adjudicado 2.500,00 16/09/2013 5539 ALVARO BRUGNERA ME 07040599000136 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, CLASSIFICAÇÃO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDO NO MUNICIPIO, CONF. PERIODICIDADE ESPECIFICA. MES DE SETEMBRO. CONF.NOTA FISCAL ANEXA. (-)ISS...........R$ 39,00 V. A PAGAR......... R$ 1.911,00 1.950,00 16/09/2013 5540 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DE 02746456000120 DESPESA COM PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL EM RADIO FM, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. 1.356,00 16/09/2013 5541 BORGES ENGENHARIA E TOPOGRAFIA 16753274000191 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS CIVIS PARA OBRAS REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PP 034/2012 (-)ISS:R$ 40,00 (-)IRRF. R$ 30,00 = R$1.930,00 2.000,00 16/09/2013 5542 CONSEPRO-CONS.COM.PROSEG.PUBLICA 00823145000192 DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AO CONSEPRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME CONVENIO E LEI MUNICIPAL 2.237,40 PR 023/2013 16/09/2013 5543 DIGIBEM INFORMÁTICA LTDA 04272847000186 DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2013. 3.700,00 PR 023/2013 16/09/2013 5544 DIGIBEM INFORMÁTICA LTDA 04272847000186 DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2013. 450,00 PR 023/2013 16/09/2013 5545 DIGIBEM INFORMÁTICA LTDA 04272847000186 DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2013. 300,00 DL 16/09/2013 5546 CLINICA ODONTOLOGICA BONATO LTDA ME 17287532000154 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA PARA A PACIENTE JOCELEIDE BRUGNERA MARONESI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-)IRRF: R$ 4,50 V. APAGAR: R$ 295,50 300,00 DL 16/09/2013 5547 ECORESINAS RECUPERADORA DE PLÁSTICOS LTDA 11311943000151 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.785,56 DL 16/09/2013 5548 ECORESINAS RECUPERADORA DE PLÁSTICOS LTDA 11311943000151 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 3.050,44 DIGIBEM Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 17 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 16/09/2013 5549 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 16/09/2013 5550 CLINICA DE SERVICOS ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA 07630303000137 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A HONORÁRIOS ANESTESIOLÓGICOS PARA OS PACIENTES MARCOS ZANELLA E CHRISTIAN LODI, CONFORME NOTA FISCAIS ANEXAS. (-) IRRF: R$ 20,40 V. A PAGAR: R$ 1.339,60 1.360,00 16/09/2013 5551 EDENER V. PIEREZAN - ME 07699852000168 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 40CM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 2.537,60 DL 16/09/2013 5552 CALLIARI EDITORA GRAFICA LTDA 00833009000183 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DL 17/09/2013 5553 GELSON LODI 47247029072 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 17/09/2013 5554 DOUGLAS ZANELLA PINTO 16948169000108 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA DE FIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. DL 17/09/2013 5555 DOUGLAS ZANELLA PINTO 16948169000108 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DATASHOW NO AUDITÓRIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 17/09/2013 5556 DOUGLAS ZANELLA PINTO 16948169000108 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. DL 17/09/2013 5557 DOUGLAS ZANELLA PINTO 16948169000108 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 17/09/2013 5558 DOUGLAS ZANELLA PINTO 16948169000108 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 17/09/2013 5559 CORAG -CIA RIOGRANDENSE ART.GRAFICAS 87161501000138 DESPESA COM PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 028/2013, CONFORME FATURA ANEXA. 485,20 DL 17/09/2013 5560 ESCRITORIO GIARETTON LTDA 92454065000125 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 028/2013, CONFORME FATURA ANEXA. 52,00 17/09/2013 5561 ECO VERDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 06136424000164 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A COLETA, SEPARAÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO ORGANICO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. P.P 32/2012 (-)ISS:..... R$56,40 (-)INSS.. R$ 258,50 (-)IRRF.... R$ 94,00 PR PR 011/2013 032/2012 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 30,00 95,00 304,00 1.710,00 280,00 1.158,00 320,00 80,00 9.400,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 18 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado V.LIQ:...... R$ 8.991,10 PR 028/2012 17/09/2013 5562 ASSOCIACAO MARAUENSE DE FUTSAL 04975535000139 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA AS ESCOLHINHAS DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E VOLEI DO MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 13/09 A 30/09/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. CONFORME ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 028/2012. 1.294,60 DL 17/09/2013 5563 EMATER RS 89161475000173 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMATER AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA. CONFORME CONVENIO FIRMADO. 3.333,74 DL 17/09/2013 5564 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00703157000183 DESPESA COM PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. 440,00 DL 17/09/2013 5565 FAMURS - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RS 88733811000142 DESPESA COM PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. 955,78 DL 17/09/2013 5566 V P CARNEIRO E CIA LTDA ME 94783073000140 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 750,00 CV 003/2009 17/09/2013 5567 FJB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 09551139000106 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INSTALAR, CONFIGURAR E DESINTALAR PROGRAMAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME, NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME CARTA CONVITE 003/2009 E TERMO ADITIVO. MES DE SETEMBRO 3.000,42 PR 006/2013 17/09/2013 5568 FUNDACAO DE APOIO PESQ. E EST. MUNICIPAIS LTD 07340352000135 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME P.P. 006/2013 (-)IRRF ........... R$ 48,00 V. A PAGAR......R$3.152,00 3.200,00 PR 021/2013 17/09/2013 5569 HOPPE & PICOLI LTDA - ME 17795867000183 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS REALIZADOS NO REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-) INSS:R$ 440,00 (-) ISS:R$ 80,00 V. A PAGAR: R$ 3.480,00 4.000,00 17/09/2013 5570 AGYLE PRODUTORA DE EVENTOS LTDA-ME 13860501000190 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PRODUÇÃO DE FOTOS, ENVIO DE MATERIAS PARA VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, ARQUIVAMENTO E CLIPAGEM DE DADOS, ATUALIZAÇÃO DO SITE DA ADMINISTRAÇÃO E PRODUÇÃO DE ARTES GRAFICAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE SETEMBRO 750,00 17/09/2013 5571 CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E MOVIMENTO LTDA 10770967000106 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, RPG E PILATES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CFE PREGAO 008/2009. 6.226,55 DL PR 008/2009 DIGIBEM Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 19 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto (-) IRRF: R$ 93,39 Valor Adjudicado V. A PAGAR: R$ 6.133,16 PR 013/2013 17/09/2013 5572 CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E MOVIMENTO LTDA 10770967000106 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE NUTRIÇÃO ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, MES DE SETEBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2013. (-) IRRF:R$ 34,20 V. A PAGAR: R$ 2.245,80 2.280,00 PR 017/2009 17/09/2013 5573 CLINICA DE SAUDE LTDA 04769636000153 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETONICA REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CFE ADITIVO PREGAO PRESENCIAL 017/2009. (-) INSS: R$ 256,72 (-)IRRF: R$ 35,00 V. A PAGAR: R$ 2.042,17 2.333,89 PR 030/2012 17/09/2013 5574 CLINICA MARIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07182076000124 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICA GERAL PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PP 030/2012. (-)IRRF............. R$ 117,00 V. A PAGAR......... R$ 7.683,00 7.800,00 PR 021/2009 17/09/2013 5575 CLINICA MILLENIUM LTDA 92901974000164 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS MUNICIPES NO MES DE SETEMBRO, NA AREA DA PEDIATRIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 021/2009 . (-)IRRF: R$ 70,40 V. A PAGAR: R$ 4.623,59 4.693,99 PR 001/2009 17/09/2013 5576 CLINICA MILLENIUM LTDA 92901974000164 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS MUNICIPES NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009 . (-)IRRF...R$ 171,95 V. A PAGAR: ....R$ 11.291,73 PR 022/2011 17/09/2013 5577 CLINICA MILLENIUM LTDA 92901974000164 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS EM FORMA DE SOBRE AVISO , REFERENTE MES DE SETEMBRO, CONFORME PREGÃO 022/2011. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-)IRRF........ R$ 118,35 V. A PAGAR......... R$ 7.772,15 7.890,50 PR 025/2012 17/09/2013 5578 DALUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08876996000105 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2012. (-)INSS......R$ 451,22 (-)IRRF.... R$ 61,53 V. A PAGAR...R$ 3.589,32 4.102,07 DL 17/09/2013 5579 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 17/09/2013 5580 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL 2T PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 25,40 DIGIBEM Informática Ltda 11.463,68 Estado do Rio Grande do Sul Página: 20 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 17/09/2013 Empenho 5581 Número Data Ori. Data Adi. AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 534,00 DL 17/09/2013 5582 RL RADIADORES LTDA ME 07425156000163 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA SOLDA CAIXA SUPERIOR DA RETRO-ESCAVADEIRA 580L 4X4, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 180,00 DL 17/09/2013 5583 LEONARDO GUADAGNIN 18529174000101 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS TROCA E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 230,00 DL 17/09/2013 5584 LEONARDO GUADAGNIN 18529174000101 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 75,00 DL 17/09/2013 5585 LEONARDO GUADAGNIN 18529174000101 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE PNEU DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA RK 406 4X4, DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 50,00 DL 17/09/2013 5586 LEONARDO GUADAGNIN 18529174000101 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU DO VEICULOPLACAS IRX-2694, DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 40,00 DL 17/09/2013 5587 LEONARDO GUADAGNIN 18529174000101 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 17/09/2013 5588 LEONARDO GUADAGNIN 18529174000101 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO PLACAS INB8571, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 17/09/2013 5589 LEONARDO GUADAGNIN 18529174000101 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS TROCA E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 17/09/2013 5590 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DL 17/09/2013 5591 MONICA MARTELLO CENCI DL 17/09/2013 5592 BORGES ENGENHARIA E TOPOGRAFIA 16753274000191 DL 17/09/2013 5593 LAUREN HOPPE 00370535073 09453428000164 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 130,00 40,00 590,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 14,00 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE MEDIÇÃO PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA DO PARQUE MUNICIPAL DA MATRICULA 18.657 PARA A MATRICULA 40.152, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-) IRRF: R$27,00 ISS: R$ 36,00 V. A PAGAR: R$ 1.737,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500M DE ARRAME PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.800,00 250,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 21 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 17/09/2013 5594 LAUREN HOPPE 09453428000164 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS E SEMENTES DE MORANGA PARA O PROGRAMA EDUCAR PARA A REALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. DL 17/09/2013 5595 LAUREN HOPPE 09453428000164 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO PARA BISTURI PARA USO VETERINARIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 25,00 DL 17/09/2013 5596 PROJECTO-ESTUDOS AVANCADOS EM 02013546000102 EDUCACAO E SAUDE LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT JOGO DAS PROFISSÕES E KIT AVALIAÇÃO DOS INTERESSES PROFISSIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS INCENTICO ATENÇÃO BÁSICA 508,60 DL 17/09/2013 5597 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETAIRA DE OBRAS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 17/09/2013 5598 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS BARRA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013 1.064,00 DL 17/09/2013 5599 MECANICA VLT LTDA 14062717000172 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEEICULO CAMINHÃO PLACAS IOB-1025, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 1.330,00 DL 17/09/2013 5600 MECANICA VLT LTDA 14062717000172 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IOB-1025, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA. 4.316,35 DL 18/09/2013 5601 ADELINO POLACHINI 46114335015 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 18/09/2013 5602 RUBIMAR LODI 36118680000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 120,00 DL 18/09/2013 5603 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 00512930000124 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 028/2013 NO TAMANHO 2 X 5, CONFORME FATURA ANEXA. 310,00 18/09/2013 5604 GILMAR CHESTIES ME 93038560000205 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC 40MM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. 585,00 18/09/2013 5605 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALICATE ANEIS WORKE PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETAIRA DA CIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 18/09/2013 5606 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO MUSEU MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. PR PR 022/2013 022/2013 DL PR 022/2013 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 226,00 29,00 30,00 29,90 438,35 Estado do Rio Grande do Sul Página: 22 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 18/09/2013 5607 SERVIÇO PASSOFUNDENSE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 14157353000104 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A HONORARIOS ANESTESIOLOGICOS PARA A PACIENTE ANA IVONI ZANARDI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-) IRRF: R$ 13,50 V. A PAGAR: R$ 886,50 900,00 DL 18/09/2013 5608 CASA POSSER CONFECCOES LTDA 88545991000139 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 380,40 DL 18/09/2013 5609 FJB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 09551139000106 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 HD 250GB SATA PARA COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 390,00 DL 18/09/2013 5610 FJB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 09551139000106 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 220V, COM MICROFONES E BATERIA AUXILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 575,00 DL 18/09/2013 5611 MARLI LUCATELI BERNARDI 45966354049 DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONFORME RECIBO DE FERIAS ANEXO. DL 18/09/2013 5612 T & D BUSINESS PUBLICA E PRIVADA LTDA ME 15363578000180 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA CONTROLE DO VALOR ADICIONADO PARA RETORNO DE ICMS, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 600,00 DL 18/09/2013 5613 MARINETE LORENZETTI POLLI 30722721072 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO REFERENTE A TRABALHOS COM A BANDA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. (-)INSS........ R$ 80,30 V. A PAGAR........ R$ 649,70 730,00 DL 18/09/2013 5614 PM ASSESSORIA NA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 08530377000164 DESPESA COM PAGAMENTO ASSESSORIA NA SEGURANÇA NO TRABALHO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA. 580,00 18/09/2013 5615 CB CONSULTORIA AGRICOLA E AMBIENTAL LTDA 03377970000107 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS NA AREA AGRONOMICA RELATIVO A PROCESSOS DE LICENCIAMENTO REFERENTE A RESOLUÇÃO CONSEMA 102/2005, REFERENTE MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONF. ADITIVO PREGAO PRESENCIAL 028/2011. 1.096,29 DL 18/09/2013 5616 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO 87124582000104 DE DADOS DO ESTADO DO RS DL 18/09/2013 5617 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA-ME 13210928000142 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 18/09/2013 5618 SIFACO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME 00375722000120 DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA ANTENA DE TV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA. PR 028/2011 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. DIGIBEM Informática Ltda DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE CONEXOES PARA EMULAÇÃO E ENDERECAMENTO E PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, CONFORME FATURAS ANEXAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO. MES DE SETEMBRO Valor Adjudicado 3.278,81 230,40 1.250,00 550,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 23 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 19/09/2013 Empenho 5619 Número Data Ori. Data Adi. RTR COMERCIO DE CARTUCHOS 09514313000132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER 4521, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. Valor Adjudicado DL 19/09/2013 5620 SOCIEDADE DE AUXILIO A MATERNIDADE E INFANCIA SAMI 92042159000197 DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 08 SERVIDORES PARA O 7º SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL, CONFORME RECIBO ANEXO. 160,00 DL 19/09/2013 5621 PASEP DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE RECEITAS DE FPM E ITR, CONFORME GUIA ANEXA. 487,73 DL 19/09/2013 5622 RENI PACHECO 74750449000103 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E RODOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 630,00 DL 19/09/2013 5623 RENI PACHECO 74750449000103 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E RODOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 249,00 DL 19/09/2013 5624 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DL 19/09/2013 5625 ALDACIR PERUZZO DL 19/09/2013 5626 DL 19/09/2013 DL DL 50,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO 220G, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 12,00 59544260072 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 5627 ADELINO POLACHINI 46114335015 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 45,00 19/09/2013 5628 SUPPTITZ & SUPPTITZ LTDA ME 09543684000142 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-)INSS....R$ 83,60 (-)IRRF.....R$ 11,40 V. A PAGAR....R$665,00 760,00 19/09/2013 5629 TAINARA LUCATELI BERNARDI 00701634057 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO REFERENTE A AULAS DO CURSO BASICO DE INFORMATICA PARA GRUPO DE MUNICIPES NA SALA DE INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. (-)INSS............ R$ 80,30 V. A PAGAR..........R$ 649,70 730,00 19/09/2013 5630 TRENTIN E TRENTIN LTDA 94432176000166 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE GUARDA DOS BENS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2013, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 7.950,00 DL 19/09/2013 5631 SERQUIP SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA 01568077000710 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO COLETA DE LIXO RESIDUOS DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-)ISS...... R$ 7,20 V. A PAGAR..... R$ 352,80 360,00 DL 19/09/2013 5632 MARINETE LORENZETTI POLLI 30722721072 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE MONITORIA SERV. CONV. FORTALECIMETO DE VINCULOS/PETI NO MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. 690,00 PR 014/2013 DIGIBEM Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 24 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto (-)INSS........ R$ 75,90 DL Valor Adjudicado V. A PAGAR........ R$ 614,10 19/09/2013 5633 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000320 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO DE SISAL PARA UTILIZAÇÃO NO KIT DE FENAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 880,00 19/09/2013 5634 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS REDES DE ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013 496,95 DL 19/09/2013 5635 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REDE DE ESGOTO DA CASA DOS BRIGADIANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 867,20 DL 19/09/2013 5636 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA UTILIZAÇÃO NO CONJUNTO DE FENAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 97,00 DL 19/09/2013 5637 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COM ARRUELA E PORCA PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 120,00 DL 19/09/2013 5638 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA O CENTRO DE LAZER E CONVIVÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 354,00 19/09/2013 5639 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 M² DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO E GALERIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013 115,00 DL 19/09/2013 5640 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 668,60 DL 19/09/2013 5641 LIANE CASA PAGNUSSAT 10626607000135 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÃO DO CADERNO DE DIRETRIZES E METAS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 57,10 DL 19/09/2013 5642 EMBRATEL EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES 33530486013379 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. 64,05 DL 19/09/2013 5643 ROBERTO COLET PIZZI 11047067000106 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE DO VEICULO CELTA PLACAS IRX-2694 PARA A CIDADE DE MARAU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 150,00 DL 19/09/2013 5644 RODINEI AGOSTINI ME 03228557000253 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA. 500,00 PR PR 022/2013 022/2013 DIGIBEM Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 25 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 19/09/2013 5645 ECO REGIONAL EMPREENDEMENTOS JORNALISTICOS LTDA 04066340000176 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS E AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA. 500,00 DL 19/09/2013 5646 JOILSON SOUZA SANTOS 76610500568 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME RECIBO ANEXO. RECURSOS CONTROLE DE DOENÇAS (-)INSS............ R$ 44,00 V. A PAGAR........ R$ 356,00 400,00 DL 19/09/2013 5647 GARCEZ & MELLO LTDA [ GLOBAL COPIA.E IMPLEMENTOS ] 02105467000121 DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL NO MES DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXA. 168,00 DL 19/09/2013 5648 GARCEZ & MELLO LTDA [ GLOBAL COPIA.E IMPLEMENTOS ] 02105467000121 DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL NO MES DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXA. 166,00 DL 19/09/2013 5649 GARCEZ & MELLO LTDA [ GLOBAL COPIA.E IMPLEMENTOS ] 02105467000121 DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL NO MES DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXA. 166,00 19/09/2013 5650 VILSON ZANARDI 37391585068 17487288000173 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL, BEM COMO REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE GTA, HIGIENE DO LOCAL, RETIRADA E DESTINAÇÃO FINAL DO COURO E VICERAS E CONTROLE DO RESFRIAMENTO DAS CARCAÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE SETEMBRO 1.700,00 DL 19/09/2013 5651 VALTOIR DOS PASSOS SILVA 46119566015 15136158000160 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NA AREA CULTURAL REFERENTE A OFICINAS DE GAITA, TECLADO, VIOLÃO E BATERIA PARA GRUPO DE PESSOAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE O MES DE SETEMBRO 1.000,00 DL 23/09/2013 5652 RUBIMAR LODI 36118680000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 23/09/2013 5653 LAIRTON BELANI 71127526049 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 106,00 DL 23/09/2013 5654 GELSON LODI 47247029072 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 106,00 DL 23/09/2013 5655 ALDACIR PERUZZO 59544260072 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 23/09/2013 5656 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LUMINARIAS COM ALETA 2 X 40 BRANCA PARA UTILIZAÇÃO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 150,00 DL 23/09/2013 5657 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME CUPOM 78,85 PR 020/2013 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 60,00 30,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 26 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado FISCAL ANEXO. DL 23/09/2013 5658 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL 12 DE MAIO, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. 92,05 DL 23/09/2013 5659 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA INOX PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 34,90 PR 022/2013 23/09/2013 5660 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCLA ANEXO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013 21,90 PR 022/2013 23/09/2013 5661 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE TUBOS, CONFORME CUPOM FISCLA ANEXO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013 43,80 DL 23/09/2013 5662 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06KG DE PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 PARA UTILIZAÇÃO NO MUSEU MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 43,20 DL 23/09/2013 5663 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO DISTRITO DO PARAISO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 25,15 23/09/2013 5664 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 SC. CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013 43,80 DL 23/09/2013 5665 MANOELA DA COSTA VIEIRA 14529843000194 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU PARA O PACIENTE SAMIR CASAGRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DL 23/09/2013 5666 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 23/09/2013 5667 ODONTEG ASSIST.TECNICA E ODONTOLOG. 01270044000102 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE VAZAMENTO EM UNIDADE D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 174,00 DL 23/09/2013 5668 A3C IDIOMAS LTDA - CCAA 93662989000180 DESPESA COM PAGAMENTO AULAS DE INGLES PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA DONA DELLE, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 480,00 DL 23/09/2013 5669 A3C IDIOMAS LTDA - CCAA 93662989000180 DESPESA COM PAGAMENTO AULAS DE INGLES PARA OS ALUNOS DA EMEF SILVA JARDIM, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 400,00 PR 022/2013 DIGIBEM Informática Ltda 150,00 30,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 27 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 23/09/2013 Empenho 5670 Número Data Ori. Data Adi. COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 332,00 DL 23/09/2013 5671 JUCELIA BASSANESI 02326600002 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. (-)INSS........ R$ 89,49 V. A PAGAR..... R$ 724,11 813,60 DL 23/09/2013 5672 DENISE DE FREITAS LIMA 02870437978 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. (-)INSS..... R$ 89,49 V. A PAGAR..... R$ 724,11 813,60 DL 23/09/2013 5673 GABRIELA MARIA FRIZON 02689437023 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. (-)INSS........ R$ 89,49 V. A PAGAR..... R$ 724,11 813,60 DL 23/09/2013 5674 MARISTELA LEDUR D'AVILA 80180825020 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. (-)INSS........ R$ 89,49 V. A PAGAR..... R$ 724,11 813,60 DL 23/09/2013 5675 INSS 29979036000140 DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO, CONFORME GUIA ANEXA. 813,60 DL 23/09/2013 5676 DE CESARO & CIA LTDA ME(BRONZARTE) 91288050000171 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA O FESTIVAL DE TEATRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PBF 250,80 DL 23/09/2013 5677 SRV COMERCIA E DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA EPP 02576187000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA DUXONE NITRO CINZA PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IRY-4348, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 23/09/2013 5678 CESAR BONATTO 02058513045 DESPESA COM SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOS REFERENTE AO DESFILE CIVICO E CAVALGADA DA PAZ, EVENTOS DA SEMANA FARROUPILHA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. CFE. LEI E DECRETO MUNICIPAL (-)IRRF. R$ 34,23 (-) INSS: R$262,90 V. A PAGAR: R$ 2.092,87 DL 23/09/2013 5679 ADRIANO DILDA [MOLDURAS]' 91064782000188 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO SAND. 38 X 53 PARA FOTO DA CAVALGADA DA PAZ, EVENTO DA SEMANA FARROUPILHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 120,00 DL 23/09/2013 5680 VOLPATO ARTES GRAFICAS LTDA [VOLGRAF] 02579445000101 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FICHAS A, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 264,00 DL 24/09/2013 5681 J. F. METALURGICA LTDA 05886867000100 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDAS E TROCA DE DENTES PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 335,00 DL 24/09/2013 5682 J. F. METALURGICA LTDA 05886867000100 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTOS E SOLDAS EM VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 265,00 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 40,00 2.390,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 28 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado DL 24/09/2013 5683 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 24/09/2013 5684 PASEP DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE RECEITAS DE FEP, CONFORME GUIA ANEXA. 72,94 DL 24/09/2013 5685 TELLES SONORIZAÇÕES LTDA 05050915000125 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA O 1º FESTIVAL DE TEATRO DE CAMARGO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PBF 1.600,00 DL 24/09/2013 5686 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08117149000167 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 24/09/2013 5687 ERONI DO AMARANTE RUAS 24790834034 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE MADEIRA E MURO NESTE GALPÃO PARA GARAGEM DE OBJETOS ANTIGOS NO MUSEU MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. (-) INSS: R$ 429,00 IRRF:R$ 203,98 V. A PAGAR: 3.267,02 DL 24/09/2013 5688 VIVIANE PAGNUSSAT 01215436092 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 24/09/2013 5689 FABIANA LIRA 95192280044 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 24/09/2013 5690 ANA INEZ BONATO 72288000015 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 24/09/2013 5691 PAULA BETINELI TREMARIN 64210707015 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 24/09/2013 5692 FABIANA MAFESSONI HOPPE 01021361062 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 24/09/2013 5693 BASEL BASALTO SERRANO LTDA 87010294000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2013 588,60 DL 24/09/2013 5694 10736962000167 COM_FRIO REPARAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 217,78 DL 24/09/2013 5695 10736962000167 COM_FRIO REPARAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 24/09/2013 5696 10736962000167 COM_FRIO REPARAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. PR 011/2013 DIGIBEM Informática Ltda 349,57 958,00 3.900,00 59,13 509,41 Estado do Rio Grande do Sul Página: 29 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado DL 24/09/2013 5697 10736962000167 COM_FRIO REPARAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRIFUGA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 24/09/2013 5698 10736962000167 COM_FRIO REPARAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS HELIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PBF DL 24/09/2013 5699 ELIANI MESACASA TRENTIN 53678451004 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA A VICE-PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 24/09/2013 5700 LISSANDRA MARA A. PAGNUSSAT 93847866087 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 24/09/2013 5701 JORGINA OZALO LIBARDONI 18447592000150 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS 13KG PARA A EMEF SILVA JARDIM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 40,00 DL 24/09/2013 5702 JORGINA OZALO LIBARDONI 18447592000150 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GAS 13KG PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI GABRIELA BOFF, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 120,00 DL 24/09/2013 5703 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GANCHO CABO AÇO 2,0T PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 59,80 DL 24/09/2013 5704 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL FLUIDO PARA UTILIZAÇÃO NA PATROLA GD555, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 341,50 DL 25/09/2013 128 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 9.831,11 DL 25/09/2013 129 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 990,22 DL 25/09/2013 130 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 2.162,82 DL 25/09/2013 131 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 217,84 DL 25/09/2013 132 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE MARAU LTDA 03119050000180 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS SESSÕES E RESULTADO DAS MESMAS REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA. 650,00 DL 25/09/2013 133 ECO REGIONAL EMPREENDEMENTOS JORNALISTICOS LTDA 04066340000176 DESPESA COM PAGAMENTO DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA. 700,00 25/09/2013 134 FUNDACAO DE APOIO PESQ. E EST. MUNICIPAIS LTD 07340352000135 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME PR 001/2009 DIGIBEM Informática Ltda 32,26 161,30 1.660,21 Estado do Rio Grande do Sul Página: 30 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 001/2009. (-)IRRF...R$24,90 V. A PAGAR: R$ 1.635,31 DL 25/09/2013 135 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS DL 25/09/2013 DL 5705 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 10.557,62 25/09/2013 5706 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 3.172,62 DL 25/09/2013 5707 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 830,88 DL 25/09/2013 5708 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 797,24 DL 25/09/2013 5709 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 190,54 DL 25/09/2013 5710 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 42,72 DL 25/09/2013 5711 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 2.517,61 DL 25/09/2013 5712 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 125,88 DL 25/09/2013 5713 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 8.510,15 DL 25/09/2013 5714 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 2.135,82 DL 25/09/2013 5715 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 637,77 DL 25/09/2013 5716 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 247,05 DL 25/09/2013 5717 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 3.660,15 DL 25/09/2013 5718 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 21.682,79 DL 25/09/2013 5719 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.527,14 DIGIBEM Informática Ltda 75,56 Estado do Rio Grande do Sul Página: 31 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 25/09/2013 Empenho 5720 Número Data Ori. Data Adi. FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 762,16 DL 25/09/2013 5721 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 571,62 DL 25/09/2013 5722 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 936,72 DL 25/09/2013 5723 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 5.009,49 DL 25/09/2013 5724 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 423,96 DL 25/09/2013 5725 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 5.446,26 DL 25/09/2013 5726 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.022,06 DL 25/09/2013 5727 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 190,54 DL 25/09/2013 5728 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 55,25 DL 25/09/2013 5729 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 2.791,15 DL 25/09/2013 5730 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 52,62 DL 25/09/2013 5731 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 3.639,55 DL 25/09/2013 5732 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 201,84 DL 25/09/2013 5733 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 4.238,63 DL 25/09/2013 5734 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 201,84 DL 25/09/2013 5735 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 190,54 DL 25/09/2013 5736 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.047,97 DL 25/09/2013 5737 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 95,27 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 32 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 25/09/2013 Empenho 5738 Número Data Ori. Data Adi. FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 22.998,82 DL 25/09/2013 5739 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.902,93 DL 25/09/2013 5740 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.100,79 DL 25/09/2013 5741 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.333,78 DL 25/09/2013 5742 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 38,03 DL 25/09/2013 5743 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 2.098,00 DL 25/09/2013 5744 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 104,90 DL 25/09/2013 5745 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 190,54 DL 25/09/2013 5746 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 576,59 DL 25/09/2013 5747 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 52,62 DL 25/09/2013 5748 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 3.660,15 DL 25/09/2013 5749 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 14.905,96 DL 25/09/2013 5750 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 2.111,07 DL 25/09/2013 5751 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.143,24 DL 25/09/2013 5752 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 285,81 DL 25/09/2013 5753 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 222,51 DL 25/09/2013 5754 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 3.660,15 DL 25/09/2013 5755 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 17.856,67 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 33 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 25/09/2013 Empenho 5756 Número Data Ori. Data Adi. FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 2.493,57 DL 25/09/2013 5757 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 2.303,09 DL 25/09/2013 5758 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.295,67 DL 25/09/2013 5759 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 440,03 DL 25/09/2013 5760 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 3.660,15 DL 25/09/2013 5761 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 20.910,38 DL 25/09/2013 5762 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.166,27 DL 25/09/2013 5763 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 797,24 DL 25/09/2013 5764 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 2.477,02 DL 25/09/2013 5765 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 679,72 DL 25/09/2013 5766 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.105,03 DL 25/09/2013 5767 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 52,62 DL 25/09/2013 5768 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 797,24 DL 25/09/2013 5769 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 190,54 DL 25/09/2013 5770 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.052,42 DL 25/09/2013 5771 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 368,35 DL 25/09/2013 5772 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 584,68 DL 25/09/2013 5773 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 285,81 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 34 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 25/09/2013 Empenho 5774 Número Data Ori. Data Adi. FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 3.660,15 DL 25/09/2013 5775 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 8.705,67 DL 25/09/2013 5776 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 348,67 DL 25/09/2013 5777 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 190,54 DL 25/09/2013 5778 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 2.201,57 DL 25/09/2013 5779 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 3.660,15 DL 25/09/2013 5780 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 18.945,39 DL 25/09/2013 5781 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 2.318,85 DL 25/09/2013 5782 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 381,08 DL 25/09/2013 5783 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 9.262,14 DL 25/09/2013 5784 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.272,24 DL 25/09/2013 5785 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 584,68 DL 25/09/2013 5786 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.479,30 DL 25/09/2013 5787 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 416,53 DL 25/09/2013 5788 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 428,77 DL 25/09/2013 5789 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.542,06 DL 25/09/2013 5790 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 440,59 DL 25/09/2013 5791 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 637,77 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 35 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 25/09/2013 Empenho 5792 Número Data Ori. Data Adi. FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 190,54 DL 25/09/2013 5793 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.169,23 DL 25/09/2013 5794 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 6.595,06 DL 25/09/2013 5795 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 2.210,06 DL 25/09/2013 5796 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 381,08 DL 25/09/2013 5797 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 6.907,10 DL 25/09/2013 5798 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.333,78 DL 25/09/2013 5799 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 2.833,22 DL 25/09/2013 5800 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.615,48 DL 25/09/2013 5801 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 2.322,66 DL 25/09/2013 5802 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.107,46 DL 25/09/2013 5803 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 581,55 DL 25/09/2013 5804 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 2.536,75 DL 25/09/2013 5805 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 5.777,08 DL 25/09/2013 5806 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.223,30 DL 25/09/2013 5807 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE 1.999,49 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 36 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado AO MES DE SETEMBRO/2013 DL 25/09/2013 5808 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 520,93 DL 25/09/2013 5809 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.461,52 DL 25/09/2013 5810 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.018,82 DL 25/09/2013 5811 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 251,50 DL 25/09/2013 5812 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 5.405,87 DL 25/09/2013 5813 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 526,54 DL 25/09/2013 5814 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 243,10 DL 25/09/2013 5815 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 805,23 DL 25/09/2013 5816 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 4.253,58 DL 25/09/2013 5817 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 805,23 DL 25/09/2013 5818 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 6.322,29 DL 25/09/2013 5819 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 805,23 DL 25/09/2013 5820 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE 5.726,61 DIGIBEM Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 37 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado AO MES DE SETEMBRO/2013 DL 25/09/2013 5821 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 471,98 DL 25/09/2013 5822 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 504,07 DL 25/09/2013 5823 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 805,23 DL 25/09/2013 5824 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 2.033,84 DL 25/09/2013 5825 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 484,34 DL 25/09/2013 5826 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 805,23 DL 25/09/2013 5827 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 4.761,87 DL 25/09/2013 5828 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 2.446,17 DL 25/09/2013 5829 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 703,76 DL 25/09/2013 5830 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 618,40 DL 25/09/2013 5831 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 257,22 DL 25/09/2013 5832 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.450,88 DL 25/09/2013 5833 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE 570,04 DIGIBEM Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 38 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado AO MES DE SETEMBRO/2013 DL 25/09/2013 5834 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 1.812,90 DL 25/09/2013 5835 IPERGS 92829100000143 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO PROPRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 DL 25/09/2013 5836 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 25/09/2013 5837 CARINA LIBARDONI 02619826055 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. (-)INSS:R$ 89,49 V. A PAGAR: R$ 724,11 813,60 DL 25/09/2013 5838 AIRGAS COM. E TRANSPORTES LTDA 05911435000101 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 270,00 DL 25/09/2013 5839 RTR COMERCIO DE CARTUCHOS 09514313000132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER 4300, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 25/09/2013 5840 MECANICA VLT LTDA 14062717000172 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACAS IRY-4348, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 25/09/2013 5841 MECANICA VLT LTDA 14062717000172 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACAS IMD-8011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 4.386,20 DL 25/09/2013 5842 IVO VALENTE E FILHOS 93186997000105 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO INJETOR CILINDRO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS ILW-5200, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 47,00 DL 25/09/2013 5843 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DL 25/09/2013 5844 SUZI MARA BORTOLIN ANHAIA DL 25/09/2013 5845 DL 25/09/2013 5846 390,04 30,00 50,00 123,52 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRUELAS ABA LARGA PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IMS-9903, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 3,80 00541488040 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE MONITORIA DE OFICINA DE ARTESANATO GRUPO OASF, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. (-) INSS: R$ 36,30 V. A PAGAR: R$ 293,70 330,00 WELLINGTON ZANELA 17681810000153 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA ARTESANAL PARA O PROGRAMA DE EXPANSÃO DOS SERVIÇOS SOCIOS ASSISTENCIAIS, MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PBF 400,00 WELLINGTON ZANELA 17681810000153 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A OFICINA SOCIO CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO, 280,00 DIGIBEM Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 39 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PROGRAMA PBF DL 25/09/2013 5847 J.A ART MANHAS TEATRAL LTDA ME 07916699000183 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A OFICINA DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MES DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PROGRAMA PBF (-) ISS: R$ 22,40 V. A PAGAR: R$ 1.097,60 DL 25/09/2013 5848 ANA CRISTINA SCHELL 48611328000 17942212000190 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A AVALIAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE TEATRO DE CAMARGO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PBF 680,00 DL 25/09/2013 5849 MECANICA VLT LTDA 14062717000172 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACAS IMD-8011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 830,00 DL 25/09/2013 5850 MECANICA VLT LTDA 14062717000172 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA TROCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IRY-4348, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 15,00 DL 25/09/2013 5851 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU 87599122000124 DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE MARAU PARA A MANUTENÇÃO DA CASA LAR IRMÃ PALMIRA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL E CONVENIO DL 26/09/2013 5852 JOAO CARLOS ZANATTA 38572745068 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 26/09/2013 5853 RUBIMAR LODI 36118680000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 60,00 DL 26/09/2013 5854 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 26/09/2013 5855 TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00472805000138 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100L DE EMULSÃO PARA ASFALTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 26/09/2013 5856 APAE-ASOC.PAIS AMIGOS EXC.MARA 90779752000195 DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME CONVENIO E LEI MUNICIPAL. CONFORME BOLETIM DE FREQUENCIA DL 26/09/2013 5857 WELLINGTON ZANELA 17681810000153 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MONITORIA EM EDUCAÇÃO FISICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OFICINAS ASSISTENCIAIS, NO MES DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 800,00 DL 26/09/2013 5858 JAIME ANTONIO DOMENEGHINI 07198006000164 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDA NO TUBO DA ENGRAXADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 50,00 DIGIBEM Informática Ltda 1.120,00 1.536,85 441,00 3.250,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 40 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 26/09/2013 Empenho 5859 Número Data Ori. Data Adi. JAIME ANTONIO DOMENEGHINI 07198006000164 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA PARA VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 590,00 DL 26/09/2013 5860 JAIME ANTONIO DOMENEGHINI 07198006000164 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA PARA VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.530,00 DL 26/09/2013 5861 JAIME ANTONIO DOMENEGHINI 07198006000164 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARA O VEICULO SPRINTER-MICRO PLACAS IMO-6891, DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 26/09/2013 5862 JAIME ANTONIO DOMENEGHINI 07198006000164 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA PARA VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 26/09/2013 5863 JAIME ANTONIO DOMENEGHINI 07198006000164 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS INB-8571, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 370,00 DL 26/09/2013 5864 COPREL COOP. ENERGIA. DESENV. RURAL 90660754000160 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. DISTRITO PARAISO 47,73 DL 26/09/2013 5865 COPREL COOP. ENERGIA. DESENV. RURAL 90660754000160 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. ESCOLA SILVA JARDIM 253,29 DL 26/09/2013 5866 COPREL COOP. ENERGIA. DESENV. RURAL 90660754000160 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTERIOR 212,85 DL 26/09/2013 5867 COPREL COOP. ENERGIA. DESENV. RURAL 90660754000160 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. POÇOS ARTESIANOS INTERIOR 8.703,67 DL 26/09/2013 5868 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. 95,17 DL 26/09/2013 5869 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS 826,66 DL 26/09/2013 5870 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS 197,47 DL 26/09/2013 5871 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS 108,99 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 80,00 1.160,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 41 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 26/09/2013 Empenho 5872 Número Data Ori. Data Adi. OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS 244,21 DL 26/09/2013 5873 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS 1.132,91 DL 26/09/2013 5874 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS 199,01 DL 26/09/2013 5875 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS 155,39 DL 26/09/2013 5876 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS 78,60 DL 26/09/2013 5877 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS 59,55 DL 26/09/2013 5878 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS 123,53 DL 26/09/2013 5879 PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA 87599155000174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 37,50 DL 26/09/2013 5880 EDGAR DE LIMA ANTUNES 59939982020 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS PARA O VEICULOCAMINHÃO PLACAS IMD-8011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 95,00 DL 26/09/2013 5881 EDGAR DE LIMA ANTUNES 59939982020 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS PARA O VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA RK 406 4X4, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 180,00 DL 26/09/2013 5882 EDGAR DE LIMA ANTUNES 59939982020 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS PARA VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-) INSS: R$ 89,65 V. A PAGAR: R$ 450,35 540,00 DL 26/09/2013 5883 CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO 07566075000183 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE US MORFOLOGICO PARA AS PACIENTES SOLANGE FUZZINATO E CASSIANE FICENZI, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSO INCENTIVO ATENÇÃO BASICA (-) IRRF: R$ 8,40 V. A PAGAR: R$ 551,60 560,00 DL 26/09/2013 5884 CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO 07566075000183 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 2.802,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 42 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RELAÇÃO ANEXAS. (-) IRRF: R$ 42,03 V. A PAGAR: R$ 2.759,97 DL 26/09/2013 5885 MARKA COMUNICACAO VISUAL LTDA 01525541000104 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL PARA COLOCAÇÃO NO VEICULO VAN-PEUGEOT PLACAS IUR-1747, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 2.200,00 26/09/2013 5886 CONCREMAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 00736489000164 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2013. RECURSOS FUNDO ESPECIAL 4.500,00 DL 26/09/2013 5887 FERNANDA DAMBROZ 17729923000181 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MONITORIA DE OFICINA DE INFORMATICA, MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PBF 750,00 DL 26/09/2013 5888 MONIQUE TARTAS DE SOUZA 03344306073 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE AULAS OFICINA DE DANÇA MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. PROGRAMA PETI (-) INSS R$ 44,13 V. A PAGAR: R$357,12 401,25 DL 26/09/2013 5889 IVO VALENTE E FILHOS 93186997000105 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO INJETOR CILINDRO PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACAS IFG-9212, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 47,00 DL 26/09/2013 5890 COLOTIR MARTELLO 12050543000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. RECURSOS PROGRAMA PETI 78,85 DL 26/09/2013 5891 COLOTIR MARTELLO 12050543000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. RECURSOS PBF 703,40 DL 27/09/2013 136 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA. CAMARA DE VEREADORES 104,98 DL 27/09/2013 5892 CRISTIANO NOSKOSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08808398000107 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO ANEXAS. (-) IRRF: R$ 7,20 V. A PAGAR: R$ 472,80 480,00 DL 27/09/2013 5893 JULIANA NOSKOSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME 17134837000126 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O PACIENTE DORVALINO DEBASTIANI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PR 011/2013 DIGIBEM Informática Ltda 80,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 43 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado (-) IRRF: R$ 1,20 V. A PAGAR: R$ 78,80 DL 27/09/2013 5894 ADELINO POLACHINI 46114335015 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 27/09/2013 5895 FUNDACAO HOSPITALAR OFTAL. UNIVERS. LIONS 00765384000133 DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE KAUANE MAURINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 80,00 DL 27/09/2013 5896 LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA CLEOMAR LTDA-ME 86830940000123 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES PARA AS PACIENTES GENI B. MIRI E VICENTE BERNARDI, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. RECURSOS INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA (-) IRRF: R$15,00 V. A PAGAR: R$ 985,00 DL 27/09/2013 5897 LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA CLEOMAR LTDA-ME 86830940000123 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES PARA AS PACIENTES ODILA DAMBROS E MARIA DE LOURDES BONATO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-) IRRF: R$7,50 V. A PAGAR: R$ 492,50 DL 27/09/2013 5898 RUBIMAR LODI 36118680000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 27/09/2013 5899 ELIANI MESACASA TRENTIN 53678451004 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA A VICE-PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 27/09/2013 5900 MARIBEL GIORDANI 98666436034 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 60,00 DL 27/09/2013 5901 MATEUS ZANELLA 01746646055 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 45,00 DL 27/09/2013 5902 OTAVIO FOSCHIERA 00428788025 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 45,00 DL 27/09/2013 5903 PASEP 27/09/2013 5904 GILMAR GAZOLA DL 27/09/2013 5905 DL 27/09/2013 5906 PR 020/2009 1.000,00 500,00 60,00 106,00 DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE RECEITAS DE FPM E ITR, CONFORME GUIA ANEXA. 1.427,10 10948813000161 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE 289 CARGAS DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2009. 6.311,76 DIRLEI COVATTI 08058979000160 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR E OCNSERTO DE CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DIRLEI COVATTI 08058979000160 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DIGIBEM Informática Ltda 530,00 1.162,40 Estado do Rio Grande do Sul Página: 44 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 27/09/2013 5907 DIRLEI COVATTI 08058979000160 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DE QUADRO DE COMANDO EM POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE ARRANCA TOCO, PARAISO E SÃO VITOR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 600,00 DL 27/09/2013 5908 AGROPECUÁRIA AGOSTINETTO LTDA 11988996000101 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURA E ESPONJAS PARA UTILIZAÇÃO NO ABATEDOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 28,00 DL 27/09/2013 5909 TUBIAS CASAGRANDE AGOSTINETTO 15620134000182 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDA PARA A SEGADEIRA E SOLDA PARA A ENFARDADEIRA DO KIT DE FENAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 360,00 DL 27/09/2013 5910 TUBIAS CASAGRANDE AGOSTINETTO 15620134000182 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA CONSERTO DA ENGRAXADEIRA PNEUMATICA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS 350,00 DL 27/09/2013 5911 TUBIAS CASAGRANDE AGOSTINETTO 15620134000182 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 CONEXÕES DE AR PARA O GABINETE ODONTOLÓGICO DO DISTRITO DE PARAISO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 27/09/2013 5912 GILMAR CHESTIES ME 93038560000205 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. DL 27/09/2013 5913 CLODOMAR DA SILVA - ME 07913774000152 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARTE ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 260,00 DL 27/09/2013 5914 CLODOMAR DA SILVA - ME 07913774000152 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARTE ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 880,00 DL 27/09/2013 5915 CLODOMAR DA SILVA - ME 07913774000152 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 2.407,00 DL 27/09/2013 5916 CLODOMAR DA SILVA - ME 07913774000152 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARTE ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 185,00 DL 27/09/2013 5917 CLODOMAR DA SILVA - ME 07913774000152 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MÁQUINA BOBCAT E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 650,00 DL 27/09/2013 5918 VIVO S.A. 02449992012170 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. PR 022/2013 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 50,00 2.277,00 18,01 Estado do Rio Grande do Sul Página: 45 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 27/09/2013 Empenho 5919 Número Data Ori. Data Adi. VIVO S.A. 02449992012170 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS 6,10 DL 27/09/2013 5920 VIVO S.A. 02449992012170 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS 6,10 DL 27/09/2013 5921 VIVO S.A. 02449992012170 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS 6,10 DL 27/09/2013 5922 VIVO S.A. 02449992012170 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS 6,10 DL 27/09/2013 5923 DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 92964485000151 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PROGRAMA PBF 387,85 DL 27/09/2013 5924 DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 92964485000151 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PROGRAMA PBT-PIM 137,50 DL 27/09/2013 5925 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE O MES DE AGOSTO COMPLEMENTO EMP 5300 . 27,00 DL 27/09/2013 5926 COMERCIO DE PAPEIS MAGIA LTDA 72102171000132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 37,00 DL 27/09/2013 5927 COMERCIO DE PAPEIS MAGIA LTDA 72102171000132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DA UAB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 80,20 DL 27/09/2013 5928 COMERCIO DE PAPEIS MAGIA LTDA 72102171000132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 97,65 DL 27/09/2013 5929 COMERCIO DE PAPEIS MAGIA LTDA 72102171000132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PROGRAMA PBF 76,25 DL 27/09/2013 5930 R2C COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 12449434000152 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 388,05 DL 27/09/2013 5931 R2C COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 12449434000152 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 300,00 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 46 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 27/09/2013 5932 R2C COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 12449434000152 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 27/09/2013 5933 PASEP 27/09/2013 5934 UNIMED PLANALTO MEDIO 87607149000111 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, PELA UNIMED, CONFORME FATURA ANEXA. CONFORME CONCORRENCIA 002/2010. MES DE SETEMBRO (-)IRRF.... R$ 103,00 V. LIQ....... R$13.088,58 DL 27/09/2013 5935 INSS 29979036000140 DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE FATURAS DA UNIMED, MES DE SETEMBRO, CONFORME GUIA ANEXA. DL 27/09/2013 5936 MIGLIORINI E CIA[LOJAS CATIA] 90910399000130 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PROGRAMA PBF 575,42 DL 27/09/2013 5937 MIGLIORINI E CIA[LOJAS CATIA] 90910399000130 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 228,24 DL 27/09/2013 5938 CENTRO DE DIFUSAO GENETICA SAO LUIS LTDA 04176481000141 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 177 DOSES DE SEMEN INSEMINANTE PARA SUINOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 27/09/2013 5939 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 27/09/2013 5940 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 743,78 DL 27/09/2013 5941 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. POÇOS ARTESIANOS CIDADE 4.845,00 DL 27/09/2013 5942 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. CEMITÉRIO MUNICIPAL 11,98 DL 27/09/2013 5943 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. MUSEU MUNICIPAL 240,14 DL 27/09/2013 5944 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. MODULO ESPORTIVO 42,33 DL 27/09/2013 5945 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO.UBS 264,42 CR 002/2010 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE RECEITAS DE ICMS, CONFORME GUIA ANEXA. DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 300,00 28,63 13.191,58 1.030,03 1.239,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 47 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 27/09/2013 Empenho 5946 Número Data Ori. Data Adi. RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. CRECHE GABRIELA BOFF 522,23 DL 27/09/2013 5947 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. POLO UAB 420,35 DL 27/09/2013 5948 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. PARQUE DE RODEIOS 112,68 DL 27/09/2013 5949 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. ABATEDOURO MUNICIPAL 730,42 DL 27/09/2013 5950 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. AUDITORIO MUNICIPAL 264,11 DL 27/09/2013 5951 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. CENTRO DE LAZER E CONVIVENCIA 447,11 DL 27/09/2013 5952 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. CASA DA CRIANÇA 660,90 DL 27/09/2013 5953 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. POSTO DE SAUDE 800,74 DL 27/09/2013 5954 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. GINASIO MUNICPAL DE ESPORTES 535,03 DL 27/09/2013 5955 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. REPETIDORA DE TV 124,66 DL 27/09/2013 5956 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. CASA MORTUARIA 86,29 DL 27/09/2013 5957 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRAÇA 5.920,99 DL 27/09/2013 5958 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANÇA DA CIP REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA. DL 27/09/2013 5959 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS CAMARGUENSE 01629912000190 DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE ESCOLAR, AOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE CURSOS DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 77,28 11.030,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 48 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado SUPERIOR, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. CONFORME LEI MUNICIPAL DL 27/09/2013 5960 PASEP DL 27/09/2013 5961 INSS DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE RECEITAS DIVERSAS REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME GUIA ANEXA. 3.938,77 29979036000140 DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE SETEMBRO, CONFORME GUIA ANEXA 2.086,25 2.344,24 PR 022/2013 27/09/2013 5962 CLARAO COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 13869980000105 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MAUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013 PR 022/2013 27/09/2013 5963 KUMPEL E KUMPEL LTDA ME 14110303000171 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. 857,40 PR 011/2013 30/09/2013 5964 CALLIARI COM. E SERVICOS LTDA/BRITAMAR 94744224000232 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA N.º 01, PARA CONSERVAÇÃO DE RUAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2013. 742,36 PR 011/2013 30/09/2013 5965 CALLIARI COM. E SERVICOS LTDA/BRITAMAR 94744224000232 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA N.º 01, PARA CONSERVAÇÃO DE VIAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2013. RECURSO FUNDO ESPECIAL 3.712,41 PR 011/2013 30/09/2013 5966 CALLIARI COM. E SERVICOS LTDA/BRITAMAR 94744224000232 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA N.º 01, PARA CONSERVAÇÃO DE VIAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2013. 1.126,23 PR 002/2010 30/09/2013 5967 R. CASAGRANDE & CIA LTDA 08684236000104 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MEIO RURAL REFERENTE MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PP 002/2010. RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO 3.327,54 PR 002/2010 30/09/2013 5968 R. CASAGRANDE & CIA LTDA 08684236000104 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MEIO RURAL REFERENTE MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PP002/2010. RECURSOS PNATE 6.909,88 PR 002/2010 30/09/2013 5968 R. CASAGRANDE & CIA LTDA 08684236000104 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MEIO RURAL REFERENTE MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PP002/2010. RECURSOS PNATE (2.690,88) DIGIBEM Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 49 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto PR 002/2010 30/09/2013 Empenho 5969 Número Data Ori. Data Adi. R. CASAGRANDE & CIA LTDA 08684236000104 DESPESA COM PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL NO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2010 312,91 PR 002/2010 30/09/2013 5970 R. CASAGRANDE & CIA LTDA 08684236000104 DESPESA COM PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2010 636,16 PR 003/2011 30/09/2013 5971 R. CASAGRANDE & CIA LTDA 08684236000104 DESPESA COM PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA AGROTECNICA DE SERTÃO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2011. (-) INSS 478,20 (-) ISS..... R$ 335,59 V. LIQ A PAGAR... R$ 2.491,01 3.304,80 PR 002/2010 30/09/2013 5972 BRUGNERA & SILVA LTDA 05023134000141 DESPESA COM PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL NO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2010 4.926,60 PR 002/2013 30/09/2013 5973 TRANSPORTES CASLATUR LTDA 94070836000106 DESPESA COM PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL NO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2013 8.548,21 PR 002/2010 30/09/2013 5974 EMP.TRANSPORTES ZANUZZO LTDA 93395689000181 DESPESA COM PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2010 4.991,42 PR 002/2010 30/09/2013 5975 EMP.TRANSPORTES ZANUZZO LTDA 93395689000181 DESPESA COM PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2010 2.190,58 PR 001/2013 30/09/2013 5976 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 3.869,12 PR 001/2013 30/09/2013 5977 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 1.640,65 PR 001/2013 30/09/2013 5978 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 9.643,02 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 50 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto PR 001/2013 30/09/2013 5979 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 1.828,22 PR 001/2013 30/09/2013 5980 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 273,00 PR 001/2013 30/09/2013 5981 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 818,16 PR 001/2013 30/09/2013 5982 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 111,00 PR 001/2013 30/09/2013 5983 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 415,34 PR 001/2013 30/09/2013 5984 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 590,85 DL 30/09/2013 5985 CRISTIANO TAVARES 09001442000127 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIS PARA ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL 2.154,00 DL 30/09/2013 5986 FERNANDA SORANCO SEVERO 75080079053 DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONFORME RECIBO DE FERIAS ANEXO. 1.829,77 DL 30/09/2013 5987 OTAVIO FOSCHIERA 00428788025 DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONFORME RECIBO DE FERIAS ANEXO. 2.030,13 DL 30/09/2013 5988 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX HIDRA XP 68 PARA UTILIZAÇÃO NA RETRO -ESCAVADEIRA RK 406 NOVA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 178,00 DL 30/09/2013 5989 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA RETRO-ESCAVADEIRA 580L 4X4, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 152,00 30/09/2013 5990 BIO-MARAU LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LT 05686383000117 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS MUNICIPES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME ADITIVO PREGÃO 027/2011. 9.825,50 30/09/2013 5991 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE MARAU 88417787000132 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO HOSPITALAR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS NA URGENCIA /EMERGENCIA NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.817,10 PR DL 027/2011 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 51 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto 30/09/2013 5992 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE MARAU 88417787000132 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTES EM EMERGENCIA NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2011. 5.635,25 DL 30/09/2013 5993 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE MARAU 88417787000132 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO REFERENTE EXAMES DE RAIO X, PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.350,00 DL 30/09/2013 5994 MAIDANA E COSTA LTDA ME (SUPER MIDIA) 92974690000289 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A IMPRESSÃO DE ADESIVO PARA O VEICULO PEUGEOT-VAN PLACAS IUR-1747. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 30/09/2013 5995 J. F. METALURGICA LTDA 05886867000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA PARA LIXO PARA A CRECHE GABRIELA BOFF, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 30/09/2013 5996 J. F. METALURGICA LTDA 05886867000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PORTAS ANTI PANICO PARA INSTALAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA. 30/09/2013 5997 EDENER V. PIEREZAN - ME 07699852000168 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 20CM, PARA UTILIZAÇÃO NO LOTEAMENTO HABITACIONAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 30/09/2013 5998 SERVIÇOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA 00983547000154 DESPESA COM PAGAMENTO DE 50% SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM DR. JOSE RICARDO VANZIN, PARA A PACIENTE LUANA VARGAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 75,00 DL 30/09/2013 5999 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 30/09/2013 6000 ELEANDRO BEDIN DE LIMA 15283447000192 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PROGRMA PBF 536,50 DL 30/09/2013 6001 CITTA INFORMATICA LTDA EPP 09031569000199 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A DIGITAÇÃO E INSERÇÃO DE 1583 ATOS DO MUNICIPIO DE CAMARGO, NO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO, NA INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 30/09/2013 6002 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO CARTER MOTOR PARA A RETRO-ESCAVADEIRA 580L 4X4, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 28,00 DL 30/09/2013 6003 AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS 00883592000218 LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONEXÃO GIRATORIA L GRAXA, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 44,83 DL 30/09/2013 6004 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE LAZER E CONVIVENCIA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. PR PR 016/2011 011/2013 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 20,00 399,00 2.516,00 650,00 7.500,00 214,80 Estado do Rio Grande do Sul Página: 52 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 30/09/2013 6005 THEREZINHA ZILLI FIORAVANÇO 10769330000108 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. PROGRAMA PBF 906,38 DL 30/09/2013 6006 LEONARDO GUADAGNIN 18529174000101 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DA RETRO-ESCAVADEIRARK 406 NOVA, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 200,00 DL 30/09/2013 6007 LEONARDO GUADAGNIN 18529174000101 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU PARA A RETRO-ESCAVADEIRA RK 406 4X4 DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 280,00 DL 30/09/2013 6008 LEONARDO GUADAGNIN 18529174000101 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM TROCA E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 610,00 DL 30/09/2013 6009 LEONARDO GUADAGNIN 18529174000101 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 130,00 30/09/2013 6010 R. CASAGRANDE & CIA LTDA 08684236000104 DESPESA COM PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2010 2.690,88 30/09/2013 6011 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMARGO 92007418000149 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DO REBANHO LEITEIRO DO MUNICÍPIO REALIZADO POR INSEMINADORES AUTORIZADOS, MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO E PLANILHAS ANEXAS. 3.099,46 PR DL 002/2010 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Obs: Modalidade - CC:Concurso CV:Convite TP:Tomada de Preços CR:Concorrência PR:Pregão DL:Dispensa de Licitação LI:Licitação Inexigível NA:Não Aplicável ID:Int.Dados Contábeis SF:Suprimento de Fundos Prefeito Municipal JOAO CARLOS ZANATTA Contador CRC nº 51.890 RS VITORINO LONGO DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado Total Geral 842.483,87