Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da IN nº 028/1
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Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da IN nº 028/1
Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 01 - CAMARA DE VEREADORES | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |BRASIL TELECOM S.A. |Serviço de telefonia fixa | 1,0000 UN| 87,7500| |76.535.764/0002-24 | | | | 87,75| | |CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |Serviço de Fotocópias | 1.142,8571 UN| 0,0700| 80,00| |01.349.178/0001-05 | | | | | |CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS |Estagiários | 1,0000 UN| 776,9200| 776,92| |92.954.957/0001-95 | | | | | |CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS |Estagiários | 1,0000 UN| 776,9200| 776,92| |92.954.957/0001-95 | | | | | |ERETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |Passagens aéreas | 1,0000 UN| 627,1200| 627,12| |09.286.326/0001-00 | | | | | |JAIME STRADA |Despesas de viagens | 1,0000 UN| 63,0000| 63,00| |410.444.870-20 | | | | | |JAIME STRADA |Diárias | 3,5000 UN| 441,0000| 1.543,50| |410.444.870-20 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Açucareiro | 1,0000 UN| 2,0000| 2,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Água mineral | 12,0000 UN| 1,0000| 12,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Àgua sanitaria. 1lt | 2,0000 UN| 2,3000| 4,60| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Alvejante | 1,0000 UN| 4,5000| 4,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Café | 1,0000 UN| 3,7000| 3,70| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Copos plásticos | 4,0000 UN| 2,7500| 11,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Erva mate 1kg | 7,0000 UN| 5,5000| 38,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Jarra oval | 1,0000 UN| 8,5000| 8,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Papel higiênico | 2,0000 UN| 1,8000| 3,60| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Pedra sanitária | 8,0000 UN| 1,5000| 12,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Sabão em pó 1kg | 2,0000 UN| 7,7000| 15,40| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Saleiro | 1,0000 UN| 2,0000| 2,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Suco | 3,0000 UN| 0,8000| 2,40| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Super bonder | 1,0000 UN| 4,7000| 4,70| |93.680.841/0001-78 | | | | | |PROJTEC COPIAS E DESENHOS LTDA |Serviço de plotagem de mapas | 1,0000 UN| 28,3200| 28,32| |00.814.836/0001-20 | | | | | |RIO GRANDE ENERGIA S.A. |Serviço de energia elétrica | 1,0000 UN| 73,8600| 73,86| |02.016.439/0001-38 | | | | | |VIVO S.A. |Serviço de telefonia móvel | 1,0000 UN| 40,1300| 40,13| |02.449.992/0121-70 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 4.222,42| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E ASSESSOR JURÍDICO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Gasolina - Gabinete do Prefeito | 129,0000 UN| 2,9800| |97.344.170/0001-25 | | | | 384,42| | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Gasolina - Gabinete do Prefeito | 180,0000 UN| 2,9800| 536,40| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Lavagem | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Lavagem | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |97.344.170/0001-25 | | | | | |CARLOS SANTA CATARINA |Gastos com alimentação | 2,0000 UN| 18,0000| 36,00| |560.249.240-20 | | | | | |ERETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |Passagens aéreas | 1,0000 UN| 627,1200| 627,12| |09.286.326/0001-00 | | | | | |MARCULINO LUIZ FONTANA |Despesas de viagens | 1,0000 UN| 140,0000| 140,00| |246.180.200-91 | | | | | |MARCULINO LUIZ FONTANA |Diárias | 3,5000 UN| 441,0000| 1.543,50| |246.180.200-91 | | | | | |MARCULINO LUIZ FONTANA |Gastos com alimentação | 1,0000 UN| 24,0000| 24,00| |246.180.200-91 | | | | | |MARCULINO LUIZ FONTANA |Gastos com alimentação | 1,0000 UN| 45,5000| 45,50| |246.180.200-91 | | | | | |VIVO S.A. |Serviço de telefonia móvel | 1,0000 UN| 52,6300| 52,63| |02.449.992/0121-70 | | | | | |VIVO S.A. |Serviço de telefonia móvel | 1,0000 UN| 184,3800| 184,38| |02.449.992/0121-70 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 3.608,95| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ALCINDO JOSÉ BONIATTI |Gastos com alimentação | 1,0000 UN| 20,0000| |517.915.100-78 | | | | 20,00| | |AMAU - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI |Contribuição financeira | 1,0000 UN| 1.055,7000| 1.055,70| |88.441.845/0001-63 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Gasolina - Secretaria de Administração e Finanças | 99,0000 UN| 2,9800| 295,02| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Gasolina - Secretaria de Administração e Finanças | 173,0000 UN| 2,9800| 515,54| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Lavagem | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |97.344.170/0001-25 | | | | | |BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |Serviço bancário | 1,0000 HM| 1.300,0000| 1.300,00| |92.702.067/0184-86 | | | | | |BIO HIDRO LTDA |Serviço de limpeza dos reservatórios de água. | 1,0000 UN| 650,0000| 650,00| |08.856.701/0001-39 | | | | | |BRASIL TELECOM S.A. |Serviço de telefonia fixa | 1,0000 UN| 56,0200| 56,02| |76.535.764/0002-24 | | | | | |BRASIL TELECOM S.A. |Serviço de telefonia fixa | 1,0000 UN| 58,9600| 58,96| |76.535.764/0002-24 | | | | | |CAIXA ECONOMICA FEDERAL |Pagamento de tarifa | 1,0000 UN| 180,0000| 180,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) | | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Erva mate 1kg | 10,0000 UN| 5,5000| 55,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |Serviço de Fotocópias1- A CONTRATANTE / COMODATÁRIA | 8.464,5714 UN| 0,0700| 592,52| |01.349.178/0001-05 |pagará somente o va | | | | |COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |Folha etiqueta | 1,0000 UN| 35,0000| 35,00| |97.476.451/0001-31 | | | | | |COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |Papel Sulfite | 200,0000 UN| 0,1000| 20,00| |97.476.451/0001-31 | | | | | |CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM |Contribuição financeira | 1,0000 UN| 390,0000| 390,00| |00.703.157/0001-83 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Lavagem | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DANIEL LOURENÇO ORLANDO |Outros serviços de terceiros | 1,0000 UN| 35,0000| 35,00| |12.039.531/0001-77 | | | | | |DPM - DELEGAÇOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |Serviço de Assessoria JurídicaPrestação, pela | 9,0000 UN| 1.200,0000| 10.800,00| |92.885.888/0001-05 |Contratada, ao MUNICÍPIO | | | | |EDITORA BOTA AMARELA LTDA |Publicação | 1,0000 UN| 300,0000| 300,00| |07.361.916/0001-16 | | | | | |EDITORA ESPERANÇA LTDA |Publicação | 1,0000 UN| 250,0000| 250,00| |02.115.089/0003-29 | | | | | |EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES |Serviço de telefonia fixa | 1,0000 UN| 293,8700| 293,87| |33.530.486/0133-79 | | | | | |J.CELI & CIA LTDA |Serviços de elaboração do PLANO DE GESTÃO INTEGRADA | 1,0000 UN| 11.298,0000| 11.298,00| |10.323.136/0001-96 |DE RESIDUOS SOLIDOS - PMGIRS | | | | |LUCIA SALETE MINGORI |Porta garrafa vinho | 21,0000 UN| 25,0000| 525,00| |14.197.699/0001-36 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Açucar 1kg | 12,0000 PC| 2,4000| 28,80| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Água sanitária | 10,0000 UN| 2,2500| 22,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Alcool | 5,0000 UN| 4,4000| 22,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Balas | 3,0000 PC| 2,5000| 7,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Bom ar | 2,0000 UN| 7,0000| 14,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Chás | 7,0000 UN| 2,1500| 15,05| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Copos 50 mls | 6,0000 UN| 1,7000| 10,20| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Detergente 500ml | 10,0000 UN| 1,3000| 13,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Erva mate 1kg | 2,0000 UN| 6,0000| 12,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Guardanapo Branco. | 2,0000 UN| 0,6000| 1,20| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Luva latex | 4,0000 UN| 4,4000| 17,60| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Nescafé 200g | 5,0000 UN| 9,9000| 49,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Pano de chão | 2,0000 UN| 4,0000| 8,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Papel higiênico | 6,0000 UN| 3,0000| 18,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Rodo de espuma | 2,0000 UN| 9,9000| 19,80| |93.680.841/0001-78 | | | | | PODER E Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Sabão em pó 1kg | 1,0000 UN| 7,6000| |93.680.841/0001-78 | | | | 7,60| | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Sabonete líquido | 2,0000 UN| 9,5000| 19,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Sacos para lixo | 14,0000 UN| 1,7000| 23,80| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Saponácio líquido | 4,0000 UN| 4,4000| 17,60| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Suco | 13,0000 UN| 0,8000| 10,40| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Vassoura | 1,0000 UN| 7,5000| 7,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |PROJTEC COPIAS E DESENHOS LTDA |Serviço de Fotocópias | 4,3200 UN| 12,0000| 51,84| |00.814.836/0001-20 | | | | | |PROJTEC COPIAS E DESENHOS LTDA |Serviço de Fotocópias | 4,0300 UN| 12,0000| 48,36| |00.814.836/0001-20 | | | | | |RIO GRANDE ENERGIA S.A. |Serviço de energia elétrica | 1,0000 UN| 1.863,7200| 1.863,72| |02.016.439/0001-38 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Água sanitária | 5,0000 UN| 2,5000| 12,50| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Alcool | 7,0000 UN| 5,2500| 36,75| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Cera Líquida | 10,0000 UN| 6,5000| 65,00| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Desinfetante | 10,0000 UN| 4,7500| 47,50| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Detergente 500ml | 6,0000 UN| 1,5000| 9,00| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Esponja c/ 3 un | 6,0000 UN| 3,7500| 22,50| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Luvas | 9,0000 UN| 5,0000| 45,00| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Papel higiênico | 10,0000 UN| 4,5000| 45,00| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Sabão em pó 1kg | 4,0000 UN| 7,2500| 29,00| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Sapolio cremoso | 10,0000 UN| 5,2500| 52,50| |05.980.976/0001-91 | | | | | |S & F DISTRIBUIDORA DE FLORES LTDA |Flores | 100,0000 UN| 7,0000| 700,00| |14.554.989/0001-90 | | | | | |S & F DISTRIBUIDORA DE FLORES LTDA |Phalaenopsis variada | 20,0000 UN| 30,0000| 600,00| |14.554.989/0001-90 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |Locação de Sistemas de Informática | 1,0000 HM| 2.909,0000| 2.909,00| |90.868.787/0001-09 | | | | | |VIVO S.A. |Serviço de telefonia móvel | 1,0000 UN| 240,7300| 240,73| |02.449.992/0121-70 | | | | | |VIVO S.A. |Serviço de telefonia móvel | 1,0000 UN| 891,5300| 891,53| |02.449.992/0121-70 | | | | | |VIVO S.A. |Serviço de telefonia móvel | 1,0000 UN| 60,1800| 60,18| |02.449.992/0121-70 | | | | | |VIVO S.A. |Serviço de telefonia móvel | 1,0000 UN| 83,6300| 83,63| |02.449.992/0121-70 | | | | | |VIVO S.A. |Serviço de telefonia móvel | 1,0000 UN| 454,9200| 454,92| |02.449.992/0121-70 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 37.369,34| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 04 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ARDUINO GALINA & CIA LTDA |Balanceamento | 4,0000 UN| 6,0000| |83.301.937/0006-39 | | | | 24,00| | |ARDUINO GALINA & CIA LTDA |Geometria e alinhamento | 1,0000 UN| 31,0000| 31,00| |83.301.937/0006-39 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Conserto pneu | 3,0000 UN| 5,0000| 15,00| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Conserto pneu | 2,0000 UN| 22,5000| 45,00| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Gasolina - Sec. de Agricultura | 296,0000 UN| 2,9800| 882,08| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Gasolina - Sec. de Agricultura | 232,0000 UN| 2,9800| 691,36| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Lavagem | 2,0000 UN| 37,5000| 75,00| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Lavagem | 3,0000 UN| 35,0000| 105,00| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Óleo diesel | 2.500,0000 LT| 2,1500| 5.375,00| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Óleo diesel- Sec. de Agricultura | 3.264,0000 UN| 2,0800| 6.789,12| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Óleo diesel- Sec. de Agricultura | 1.751,0000 UN| 2,0800| 3.642,08| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Troca de pneu | 4,0000 UN| 5,0000| 20,00| |97.344.170/0001-25 | | | | | |BETTEGA E LETRARI LTDA |Semen | 17,0000 UN| 15,0000| 255,00| |10.922.412/0001-32 | | | | | |BRASIL TELECOM S.A. |Serviço de telefonia fixa | 1,0000 UN| 404,4500| 404,45| |76.535.764/0002-24 | | | | | |CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |Serviço de Fotocópias1- A CONTRATANTE / COMODATÁRIA | 1.533,0000 UN| 0,0700| 107,31| |01.349.178/0001-05 |pagará somente o va | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Bico engraxadeira | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Chaveta | 1,0000 UN| 5,0000| 5,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Chaveta | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Cinta plástica | 20,0000 UN| 0,3000| 6,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Correia | 1,0000 UN| 720,0000| 720,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Disco de freio | 1,0000 UN| 180,0000| 180,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Emenda corrente | 1,0000 UN| 5,0000| 5,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Ferro cantoneira | 7,0000 UN| 7,0000| 49,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Filtro de ar externo | 1,0000 UN| 550,0000| 550,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Filtro do combustível. | 1,0000 UN| 10,0000| 10,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Jogo de pastilhas de freio | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Líquido de freio | 3,0000 UN| 12,0000| 36,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 220,0000| 220,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 525,0000| 525,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |metro corrente asa 50 | 3,0000 MT| 25,0000| 75,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |metro corrente asa 60 | 1,8000 MT| 27,7777| 50,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Óleo 90 | 7,0000 LT| 11,0000| 77,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Parafuso | 6,0000 UN| 5,0000| 30,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Parafuso 10 x 30 completo | 25,0000 UN| 2,0000| 50,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Parafuso 7/8 x 7 | 5,0000 UN| 15,0000| 75,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Pino elastico 10 x 70 | 3,0000 UN| 5,0000| 15,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Pino elastico 10 x 70 | 5,0000 UN| 5,0000| 25,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Pino elástico 6x70 | 5,0000 UN| 3,0000| 15,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Pino elástico 8 x 70 | 3,0000 UN| 4,0000| 12,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Pré-filtro do ar | 1,0000 UN| 35,0000| 35,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Reparo cilindro do freio | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Retentor | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Rolamento | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Rolamento 6208 | 1,0000 UN| 45,0000| 45,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Serviço de mão-de-obra | 1,0000 UN| 1.500,0000| 1.500,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Serviço de solda | 1,0000 UN| 180,0000| 180,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Serviço de solda | 4,0000 UN| 165,0000| 660,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Tolda | 1,0000 UN| 180,0000| 180,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA |Vedante | 1,0000 UN| 40,0000| 40,00| |07.512.048/0001-28 | | | | | |COOPASUL LTDA |Semen | 24,0000 UN| 15,0000| 360,00| |72.178.650/0001-32 | | | | | |COOPERATIVA TRITÍCOLA ERECHIM LTDA |Semen | 15,0000 UN| 15,0000| 225,00| |89.424.824/0009-50 | | | | | |COPARE COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA |Bomba manual p/ graxa tipo alavanca | 1,0000 UN| 86,9000| 86,90| |87.359.568/0001-81 | | | | | |COPARE COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA |Chave quebra dedo | 6,0000 UN| 1,2500| 7,50| |87.359.568/0001-81 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |COPARE COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA |Corrente | 2,0000 UN| 28,0000| |87.359.568/0001-81 | | | | 56,00| | |COPARE COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA |Pino | 4,0000 UN| 12,5000| 50,00| |87.359.568/0001-81 | | | | | |COPARE COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA |Pino elastico 10 x 70 | 30,0000 UN| 2,0630| 61,89| |87.359.568/0001-81 | | | | | |COPARE COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA |Pino elástico 6x70 | 30,0000 UN| 0,7500| 22,50| |87.359.568/0001-81 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Filtro do hidráulico | 2,0000 UN| 118,0000| 236,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Lavagem | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Lavagem | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 125,0000| 125,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Mecanismo da embreagem | 1,0000 UN| 2.988,0000| 2.988,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Panos p/ limpeza | 1,0000 UN| 12,0000| 12,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Radiador | 1,0000 UN| 1.400,0000| 1.400,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Rolamento esferas da embreagem | 1,0000 UN| 210,0000| 210,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Serviço de mão-de-obra | 1,0000 UN| 1.282,0000| 1.282,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA |Serviço de mão-de-obra | 1,0000 UN| 197,0000| 197,00| |05.771.676/0001-00 | | | | | |ELETRONICA ERECHIM LTDA |Bateria para telefone | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00| |89.431.209/0001-13 | | | | | |ELETRONICA ERECHIM LTDA |Serviço de mão-de-obra | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00| |89.431.209/0001-13 | | | | | |ELETRONICA ERECHIM LTDA |Transmissor | 1,0000 UN| 5,0000| 5,00| |89.431.209/0001-13 | | | | | |EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES |Serviço de telefonia fixa | 1,0000 UN| 127,1200| 127,12| |33.530.486/0133-79 | | | | | |EUCLIDES DASSOLER & FILHOS LTDA |Serviço com retroescavadeiraPreço por hora executada. | 0,0000 H | 95,0000| 0,00| |07.862.038/0001-12 |Todas das despesas de Lo | | | | |JULIO CESAR BRANDLER |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |12.634.597/0001-05 | | | | | |KE SOJA COM. INSUMOS AGRICOLAS LTDA |Ambra multi-G 10W30 | 40,0000 UN| 11,0000| 440,00| |89.842.686/0001-71 | | | | | |LUIZ CASTAGNARA ME |Mesa em inox 100x80 | 2,0000 UN| 647,4600| 1.294,92| |90.042.748/0001-40 | | | | | |LUIZ CASTAGNARA ME |Panela em inox para suco | 1,0000 UN| 850,0000| 850,00| |90.042.748/0001-40 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Alcool 1lt. | 2,0000 UN| 4,5000| 9,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Cera Líquida | 3,0000 UN| 6,0000| 18,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Copos plásticos | 4,0000 UN| 3,0000| 12,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Desinfetante | 2,0000 UN| 2,5000| 5,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Detergente | 4,0000 UN| 1,3000| 5,20| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Erva mate 1kg | 6,0000 UN| 6,0000| 36,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Nescafé | 1,0000 UN| 5,0000| 5,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Papel higiênico | 5,0000 UN| 3,2000| 16,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Pc de papel toalha | 1,0000 UN| 2,0000| 2,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Rodo de espuma | 1,0000 UN| 9,9000| 9,90| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Sacos para lixo | 3,0000 UN| 1,5000| 4,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |NACIONAL - COM. E REPRES. DE EQUIP. AGRICOLAS LTDA |Palheta | 16,0000 UN| 38,0000| 608,00| |90.034.307/0002-87 | | | | | |NELVIO GASPARETTO |Almoço. | 2,0000 UN| 27,5000| 55,00| |940.160.380-49 | | | | | |NELVIO GASPARETTO |Almoço. | 1,0000 UN| 45,5000| 45,50| |940.160.380-49 | | | | | |NORMÉLIO J. WESCHENFELDER & CIA LTDA |Pedra afiador | 1,0000 UN| 145,0000| 145,00| |89.425.276/0001-25 | | | | | |RIO GRANDE ENERGIA S.A. |Serviço de energia elétrica | 1,0000 UN| 297,1800| 297,18| |02.016.439/0001-38 | | | | | |ROGERIO VEDELAGO |Semen | 32,0000 UN| 15,0000| 480,00| |07.684.676/0001-90 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Barra axial | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Barra axial | 1,0000 UN| 55,0000| 55,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Cabo embreagem | 1,0000 UN| 38,0000| 38,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Eletrodo | 8,0000 UN| 5,0000| 40,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Filtro combustível | 1,0000 UN| 25,0000| 25,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Filtro óleo motor | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Filtro óleo motor | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Oleo sintetico | 3,0000 UN| 30,0000| 90,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Oleo sintetico | 3,0000 UN| 30,0000| 90,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Radiador | 1,0000 UN| 263,0000| 263,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Serviço de mão-de-obra | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI F. KASPARI |Conexão | 2,0000 UN| 30,0000| 60,00| |05.547.951/0001-07 | | | | | |SADI F. KASPARI |Emenda | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |05.547.951/0001-07 | | | | | |SADI F. KASPARI |Kit engate rápido | 1,0000 UN| 70,0000| 70,00| |05.547.951/0001-07 | | | | | |SADI F. KASPARI |Mangueira 1/2 | 1,4000 MT| 28,5714| 40,00| |05.547.951/0001-07 | | | | | |SADI F. KASPARI |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 335,0000| 335,00| |05.547.951/0001-07 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |SADI F. KASPARI |Nipel | 4,0000 UN| 15,0000| |05.547.951/0001-07 | | | | 60,00| | |SIMONE CASAGRANDE - ME |Chave | 3,0000 UN| 22,0000| 66,00| |14.847.539/0001-95 | | | | | |SIMONE CASAGRANDE - ME |Semen | 61,0000 UN| 15,0000| 915,00| |14.847.539/0001-95 | | | | | |SIMONE CASAGRANDE - ME |Veneno para rato | 20,0000 UN| 1,0000| 20,00| |14.847.539/0001-95 | | | | | |SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA |Outros materiais de consumo | 1,0000 UN| 96,5600| 96,56| |03.369.482/0001-40 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 38.615,07| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 05 - EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ADEMIR ANTONIO SACON |Transporte de Grupo de Jovens | 1,0000 UN| 212,0000| |13.994.803/0001-50 | | | | 212,00| | |ALPHATELECOM INFORMÁTICA LTDA |Serviço de configuração e conserto de central | 1,0000 UN| 201,0000| 201,00| |89.459.689/0001-20 |telefonica | | | | |ANA PAULA BERTOTTI |Transporte escolar | 1,0000 UN| 27,4000| 27,40| |029.545.420-20 | | | | | |ANDERSON BORTOLINI |Transporte escolar | 1,0000 UN| 28,7000| 28,70| |028.088.350-19 | | | | | |ANTONIO MARCOS FONTANA-ME |Pintura | 1,0000 UN| 650,0000| 650,00| |09.016.102/0001-70 | | | | | |ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE CRUZALTENSE |Transporte escolar | 1,0000 UN| 6.200,0000| 6.200,00| |08.755.426/0001-67 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Gasolina - Sec. de Educação | 347,0000 UN| 2,9800| 1.034,06| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Gasolina - Sec. de Educação | 345,0000 UN| 2,9800| 1.028,10| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Óleo diesel - Sec. de Educação | 155,0000 LT| 2,0800| 322,40| |97.344.170/0001-25 | | | | | |CAMILA GIACOMIN |Transporte escolar | 1,0000 UN| 42,9800| 42,98| |023.083.070-64 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Aguaraz 900ml | 2,0000 UN| 8,5000| 17,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Esmalte sintético alto brilho | 1,0000 UN| 55,0000| 55,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Rolo para pintura | 2,0000 UN| 12,8150| 25,63| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Selador acrílico pigmentado | 1,0000 LT| 25,0000| 25,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Textura lisa | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Tinta | 4,0000 UN| 53,0000| 212,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Tinta extra esmalte | 2,0000 BD| 67,0000| 134,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |Cadeira giratória para digitador com braço de vinil | 1,0000 UN| 242,0000| 242,00| |01.349.178/0001-05 |preto 4004 b | | | | |CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |Cartucho de tinta | 4,0000 UN| 43,5000| 174,00| |01.349.178/0001-05 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |Cartucho de tinta | 8,0000 UN| 41,2500| |01.349.178/0001-05 | | | | 330,00| | |CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |Papel A 4 | 2,0000 CX| 125,0000| 250,00| |01.349.178/0001-05 | | | | | |CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |Placa fonte | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |01.349.178/0001-05 | | | | | |CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |Rolo fusor superior ricoh 1013 | 1,0000 UN| 280,0000| 280,00| |01.349.178/0001-05 | | | | | |CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |Serviço de Fotocópias1- A CONTRATANTE / COMODATÁRIA | 2.430,8571 UN| 0,0700| 170,16| |01.349.178/0001-05 |pagará somente o va | | | | |CLAUDIA GAZZONI |Transporte escolar | 1,0000 UN| 51,2200| 51,22| |024.955.940-42 | | | | | |CLECI PAVAN PERIN |Despesas de viagens | 1,0000 UN| 202,4500| 202,45| |769.631.100-00 | | | | | |CLECI PAVAN PERIN |Diárias | 2,5000 UN| 235,2000| 588,00| |769.631.100-00 | | | | | |CRERAL - COOP. REGIONAL ELET. RURAL ALTO URUGUAI |Gastos com alimentação | 1,0000 UN| 58,4500| 58,45| |89.435.598/0001-55 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Lavagem | 2,0000 UN| 20,0000| 40,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DISTRIBUIDORA DE LIVROS ARATIBA LTDA |Atividade para sala de aula 2º ano | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |07.936.920/0001-65 | | | | | |DISTRIBUIDORA DE LIVROS ARATIBA LTDA |Coleção brincando com jogos e música | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |07.936.920/0001-65 | | | | | |ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 110,0000| 110,00| |05.771.676/0001-00 | | | | | |ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA |Portão 2mt x 1,25mt | 1,0000 UN| 350,0000| 350,00| |05.771.676/0001-00 | | | | | |ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA |Troca de pneu | 3,0000 UN| 7,0000| 21,00| |05.771.676/0001-00 | | | | | |EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES |Serviço de telefonia fixa | 1,0000 UN| 103,1200| 103,12| |33.530.486/0133-79 | | | | | |EMPRESA DE TRANSPORTES FESTUR LTDA |Transporte escolar | 1,0000 UN| 6.699,0000| 6.699,00| |02.398.255/0001-80 | | | | | |EMPRESA DE TRANSPORTES FESTUR LTDA |Transporte escolar | 1,0000 UN| 3.984,7500| 3.984,75| |02.398.255/0001-80 | | | | | |EMPRESA DE TRANSPORTES FESTUR LTDA |Transporte escolar | 1,0000 UN| 4.554,0000| 4.554,00| |02.398.255/0001-80 | | | | | |EMPRESA DE TRANSPORTES FESTUR LTDA |Transporte escolar | 1,0000 UN| 7.656,0000| 7.656,00| |02.398.255/0001-80 | | | | | |FRANCIELI SCOLARI |Transporte escolar | 1,0000 UN| 32,8000| 32,80| |031.012.180-98 | | | | | |GILMAR ANTONIO DALLAGNOL |Bolacha caseira | 45,0000 KG| 7,0000| 315,00| |566.858.150-00 | | | | | |GILMAR ANTONIO DALLAGNOL |Bolo pronto | 5,0000 UN| 15,0000| 75,00| |566.858.150-00 | | | | | |GILMAR ANTONIO DALLAGNOL |Cucas | 58,0000 UN| 4,5000| 261,00| |566.858.150-00 | | | | | |GILMAR ANTONIO DALLAGNOL |Massa | 41,0000 UN| 5,0000| 205,00| |566.858.150-00 | | | | | |GILMAR ANTONIO DALLAGNOL |Pão. | 105,0000 UN| 4,0000| 420,00| |566.858.150-00 | | | | | |GILMAR ANTONIO DALLAGNOL |Salgadinhos | 12,0000 UN| 28,2500| 339,00| |566.858.150-00 | | | | | |GILMAR ANTONIO DALLAGNOL |Sonhos | 520,0000 UN| 0,5500| 286,00| |566.858.150-00 | | | | | |GLADSTONE FANTINI |Gastos com alimentação | 1,0000 UN| 18,0000| 18,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |591.991.800-49 | | | | | |IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA |Inscrições. | 2,0000 UN| 480,0000| 960,00| |02.310.921/0001-86 | | | | | |IRMAOS POLETTO LTDA |Lavadoura | 1,0000 UN| 310,0000| 310,00| |88.031.570/0001-90 | | | | | |IRMAOS POLETTO LTDA |Tanque de fibra | 1,0000 UN| 195,0000| 195,00| |88.031.570/0001-90 | | | | | |IVANOR BLANGER |Queijo | 24,0000 KG| 12,5000| 300,00| |307.849.480-20 | | | | | |IVANOR PASSINI |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |90.382.540/0001-70 | | | | | |IVO MINGORI |Bolacha caseira | 18,0000 KG| 8,0000| 144,00| |394.268.740-20 | | | | | |IVO MINGORI |Massa | 36,0000 UN| 6,5000| 234,00| |394.268.740-20 | | | | | |JAQUELINE MARIN |Transporte escolar | 1,0000 UN| 32,8000| 32,80| | | | | | | |JOACIR LUIS DISKA |Transporte escolar | 1,0000 UN| 4.364,2500| 4.364,25| |980.652.890-53 | | | | | |JOACIR LUIS DISKA |Transporte escolar | 1,0000 UN| 3.932,5000| 3.932,50| |980.652.890-53 | | | | | |JOSE RIZZI |Transporte escolar | 1,0000 UN| 6.006,0000| 6.006,00| |105.848.200-97 | | | | | |JOSE RIZZI |Transporte escolar | 1,0000 UN| 6.578,0000| 6.578,00| |105.848.200-97 | | | | | |KELLI FÁTIMA BAMPI |Transporte escolar | 1,0000 UN| 32,4000| 32,40| |032.629.710-30 | | | | | |LAMONATO ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 1.370,0000| 1.370,00| |05.150.612/0001-84 | | | | | |LAURIANO DALL AGNOL |Plastico | 3,3000 MT| 7,8000| 25,74| |88.031.158/0001-70 | | | | | |LAURIANO DALL AGNOL |Renda | 3,3000 MT| 15,0000| 49,50| |88.031.158/0001-70 | | | | | |LEODIR ANTONIO CRESTANI |Transporte escolar | 1,0000 UN| 6.728,8800| 6.728,88| |499.563.610-20 | | | | | |LEODIR ANTONIO CRESTANI |Transporte escolar | 1,0000 UN| 6.143,7600| 6.143,76| |499.563.610-20 | | | | | |LETÍCIA AGOSTINI |Transporte escolar | 1,0000 UN| 43,5200| 43,52| | | | | | | |LEUCI SIMONE CADORE GRAMS |Persiana horizontal lisa | 0,0000 UN| 160,0000| 0,00| |10.617.237/0001-70 | | | | | |LOJAS VOLPATO LTDA |Suporte | 1,0000 UN| 65,0000| 65,00| |88.957.659/0085-90 | | | | | |MARLI TEREZINHA ROSSIGNOLI |Despesas de viagens | 1,0000 UN| 114,6500| 114,65| |476.441.410-49 | | | | | |MARLI TEREZINHA ROSSIGNOLI |Diárias | 1,5000 UN| 235,2000| 352,80| |476.441.410-49 | | | | | |MAROLLI E MAROLLI LTDA |Água mineral | 60,0000 UN| 2,0000| 120,00| |00.705.201/0001-94 | | | | | |MAROLLI E MAROLLI LTDA |Carne bovina moída de 1ª | 47,0000 KG| 13,0000| 611,00| |00.705.201/0001-94 | | | | | |MAROLLI E MAROLLI LTDA |Chocolate em pó 400g | 8,0000 PC| 3,8000| 30,40| |00.705.201/0001-94 | | | | | |MAROLLI E MAROLLI LTDA |Ovos de galinha (dúzia) | 17,0000 DZ| 3,2000| 54,40| |00.705.201/0001-94 | | | | | |MAROLLI E MAROLLI LTDA |Pão fatiado | 17,0000 KG| 3,5000| 59,50| |00.705.201/0001-94 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |MAROLLI E MAROLLI LTDA |Pão para cachorro quente | 13,0000 KG| 7,6500| |00.705.201/0001-94 | | | | 99,45| | |MECÂNICA TIRELLO LTDA |Laudo de vistoria | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |87.063.665/0001-22 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Àgua sanitaria. 1lt | 5,0000 UN| 2,2500| 11,25| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Alcool | 10,0000 UN| 4,5000| 45,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Alcool | 2,0000 UN| 4,4000| 8,80| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Alcool | 6,0000 UN| 4,5000| 27,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Amaciante | 1,0000 UN| 5,4000| 5,40| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Balão diversos | 11,0000 PC| 0,1500| 1,65| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Bolsinhas | 1,0000 PC| 4,8000| 4,80| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Cera Líquida | 6,0000 UN| 6,0000| 36,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Cera Líquida | 15,0000 UN| 6,0000| 90,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Cera Líquida | 2,0000 UN| 6,0000| 12,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Copos | 4,0000 UN| 3,2500| 13,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Desinfetante | 2,0000 UN| 2,7500| 5,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Desinfetante | 5,0000 UN| 3,0000| 15,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Detergente 500ml | 2,0000 UN| 1,3000| 2,60| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Detergente 500ml | 2,0000 UN| 1,3000| 2,60| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Detergente 500ml | 15,0000 UN| 1,3000| 19,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Erva mate 1kg | 7,0000 UN| 5,5000| 38,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Erva mate 1kg | 5,0000 UN| 5,5000| 27,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Esponja de aço | 5,0000 UN| 1,7500| 8,75| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Fibra de limpeza | 5,0000 UN| 2,7500| 13,75| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Fita durex | 3,0000 UN| 2,7000| 8,10| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Garrafa térmica | 1,0000 UN| 38,0000| 38,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Linguiça. | 3,7000 UN| 7,9000| 29,23| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Lustra móveis | 1,0000 UN| 2,7000| 2,70| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Luva latex | 8,0000 UN| 4,8000| 38,40| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Luva latex | 9,0000 UN| 4,4000| 39,60| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Luva latex | 6,0000 UN| 4,4000| 26,40| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Palitos dentais | 2,0000 UN| 0,5000| 1,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Pano de chão | 2,0000 UN| 4,0000| 8,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Pano de chão | 5,0000 UN| 4,0000| 20,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Papel higiênico | 4,0000 UN| 3,5000| 14,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Pc de papel toalha | 4,0000 UN| 6,0000| 24,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Pc de papel toalha | 7,0000 UN| 6,5714| 46,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Pilhas | 4,0000 UN| 0,6000| 2,40| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Recarga de gás | 1,0000 UN| 43,0000| 43,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Recarga de gás | 3,0000 UN| 43,0000| 129,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Rodo | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Rodo | 1,0000 UN| 12,0000| 12,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Sabão em pó 1kg | 2,0000 UN| 7,7000| 15,40| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Sabão em pó 1kg | 4,0000 UN| 7,6000| 30,40| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Sache banho | 3,0000 UN| 0,8000| 2,40| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Sacos para lixo | 7,0000 UN| 1,5000| 10,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Salsicha 1kg | 3,0000 UN| 4,5000| 13,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Saponácio líquido | 8,0000 UN| 4,4000| 35,20| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Saponácio líquido | 7,0000 UN| 4,4000| 30,80| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Tapete | 1,0000 UN| 9,9000| 9,90| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Vassoura | 1,0000 UN| 4,0000| 4,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Vassoura | 2,0000 UN| 7,5000| 15,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Veneno para rato | 8,0000 UN| 1,0000| 8,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MIGUEL AUGUSTO SANDRI |Transporte escolar | 1,0000 UN| 5.247,9000| 5.247,90| |280.234.200-20 | | | | | |MIGUEL AUGUSTO SANDRI |Transporte escolar | 1,0000 UN| 5.747,7000| 5.747,70| |280.234.200-20 | | | | | |NELCI SALETE AVOZANI DOS SANTOS |Flores | 5,0000 UN| 11,0000| 55,00| |92.769.389/0001-52 | | | | | |NELCI SALETE AVOZANI DOS SANTOS |Plantas ornamentais | 3,0000 UN| 60,0000| 180,00| |92.769.389/0001-52 | | | | | |NELCI SALETE AVOZANI DOS SANTOS |Vasos | 1,0000 UN| 94,0000| 94,00| |92.769.389/0001-52 | | | | | |NELSON CHECATO |Carne suína | 16,1000 KG| 7,0000| 112,70| |355.094.140-49 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |NELSON CHECATO |Linguiça. | 13,5000 UN| 7,5000| |355.094.140-49 | | | | 101,25| | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Areia média | 3,8000 M3| 68,0000| 258,40| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Cal hidratado 20kg | 6,0000 SC| 8,7000| 52,20| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Cimento CP II 50kg | 25,0000 SC| 23,8000| 595,00| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Madeira de pinus rodapé | 8,0000 MT| 2,2500| 18,00| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Tijolo 6 furos | 300,0000 UN| 0,5700| 171,00| |01.746.614/0002-60 | | | | | |RICARDO SACON |Transporte escolar | 1,0000 UN| 34,9000| 34,90| | | | | | | |RIO GRANDE ENERGIA S.A. |Serviço de energia elétrica | 1,0000 UN| 1.669,1200| 1.669,12| |02.016.439/0001-38 | | | | | |RIO GRANDE ENERGIA S.A. |Serviço de energia elétrica | 1,0000 UN| 143,6500| 143,65| |02.016.439/0001-38 | | | | | |ROMEU ANTONIO TODESCATTO |Transporte escolar | 1,0000 UN| 8.457,3600| 8.457,36| |355.085.230-49 | | | | | |ROMEU ANTONIO TODESCATTO |Transporte escolar | 1,0000 UN| 6.695,4100| 6.695,41| |355.085.230-49 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Açucar cristal 5kg | 5,0000 PC| 12,7000| 63,50| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Água sanitária | 5,0000 UN| 2,2900| 11,45| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Alcool | 5,0000 UN| 5,2500| 26,25| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Amaciante | 2,0000 UN| 4,8250| 9,65| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Batata inglesa branca | 10,0000 KG| 2,4000| 24,00| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Café em pó 200g | 4,0000 VD| 11,3000| 45,20| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Cera | 18,0000 UN| 6,5022| 117,04| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Chá c/10 saches 10g | 8,0000 CX| 3,4500| 27,60| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Copos Plásticos c/ 100 UN. | 3,0000 UN| 6,5000| 19,50| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Desinfetante | 4,0000 UN| 4,1875| 16,75| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Detergente 500ml | 9,0000 UN| 1,1611| 10,45| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Doce de leite 400g | 15,0000 PT| 4,1900| 62,85| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Esponja | 7,0000 UN| 6,4285| 45,00| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Fermento em pó (lata) 250g | 1,0000 LT| 5,9500| 5,95| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Iogurte 1 litro varios sabores | 40,0000 LT| 2,3000| 92,00| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Maçã | 14,4850 KG| 3,9000| 56,49| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Moranga cabotiá | 7,0260 KG| 2,4500| 17,21| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Óleo de soja 900ml | 15,0000 UN| 3,7000| 55,50| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Pano para limpeza | 3,0000 UN| 4,7500| 14,25| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Pc de papel toalha | 2,0000 UN| 3,5000| 7,00| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Prendedor de roupa | 1,0000 UN| 2,2500| 2,25| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Refrigerante 2lt. | 30,0000 UN| 4,0000| 120,00| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Repolho | 20,0250 KG| 2,9500| 59,07| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Sacos para lixo | 12,0000 UN| 1,6000| 19,20| |05.980.976/0001-91 | | | | | |RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA |Tomate 1kg | 40,3150 KG| 3,7000| 149,17| |05.980.976/0001-91 | | | | | |ROSIMAR FÁTIMA GOMES SANDRI |Despesas de viagens | 1,0000 UN| 201,4500| 201,45| |428.997.700-63 | | | | | |ROSIMAR FÁTIMA GOMES SANDRI |Diárias | 2,5000 UN| 235,2000| 588,00| |428.997.700-63 | | | | | |ROZANA MARIA BERTOTTI |Transporte escolar | 1,0000 UN| 27,4000| 27,40| |023.578.550-45 | | | | | |RUBENS CALCING - ME |Base acrílica | 1,0000 UN| 29,9000| 29,90| |89.685.895/0001-59 | | | | | |RUBENS CALCING - ME |Esmalte sintético alto brilho | 1,0000 UN| 17,0000| 17,00| |89.685.895/0001-59 | | | | | |RUBENS CALCING - ME |Solvente | 1,0000 UN| 11,5600| 11,56| |89.685.895/0001-59 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Líquido de freio | 1,0000 UN| 12,0000| 12,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 70,0000| 70,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Óleo | 3,0000 UN| 15,0000| 45,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SALETE STEMBEZYNSKI |Calça | 11,0000 UN| 34,5454| 380,00| |90.426.131/0001-28 | | | | | |SALETE STEMBEZYNSKI |Camisetas | 11,0000 UN| 15,1818| 167,00| |90.426.131/0001-28 | | | | | |SILIANDRA MULLER |Transporte escolar | 1,0000 UN| 67,7500| 67,75| |029.232.130-92 | | | | | |SIMONE CASAGRANDE - ME |Fluido ibasa | 5,0000 UN| 15,0000| 75,00| |14.847.539/0001-95 | | | | | |SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA |Arroz tipo 01 parboizado 5kg | 7,0000 PC| 9,2500| 64,75| |03.369.482/0001-40 | | | | | |SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA |Banana catura | 64,5000 KG| 1,8400| 118,68| |03.369.482/0001-40 | | | | | |SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA |Carne de frango coxa e sobrecoxa 1 kg | 66,3000 KG| 5,1000| 338,13| |03.369.482/0001-40 | | | | | |SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA |Cebola 1kg | 20,0000 KG| 2,6400| 52,80| |03.369.482/0001-40 | | | | | |SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA |Cenoura | 11,0000 KG| 2,6300| 28,93| |03.369.482/0001-40 | | | | | |SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA |Farinha de trigo especal tipo 1 5kg | 3,0000 PC| 8,7000| 26,10| |03.369.482/0001-40 | | | | | |SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA |Lentilha 500g | 6,0000 PC| 4,7500| 28,50| |03.369.482/0001-40 | | | | | |SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA |Sal marinho 1kg | 5,0000 KG| 2,7500| 13,75| |03.369.482/0001-40 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA |Vinagre de vinho tinto 750ml | 11,0000 GF| 1,7500| |03.369.482/0001-40 | | | | 19,25| | |SUZANA FATIMA BERTOTTI |Transporte escolar | 1,0000 UN| 20,5500| 20,55| |002.490.510-01 | | | | | |VALÉRIA AVOZANI |Transporte escolar | 1,0000 UN| 63,2500| 63,25| | | | | | | |VILMAR SALLES DE AZEVEDO |Transporte escolar | 1,0000 UN| 3.831,8000| 3.831,80| |403.668.550-34 | | | | | |VILMAR SALLES DE AZEVEDO |Transporte escolar | 1,0000 UN| 3.665,2000| 3.665,20| |403.668.550-34 | | | | | |VIVIANE ZULIAN |Transporte escolar | 1,0000 UN| 21,7600| 21,76| |025.008.640-90 | | | | | |ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |Coco ralado seco 500gr | 1,0000 UN| 8,9900| 8,99| |04.061.997/0001-40 | | | | | |ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |Creme Chantilly 1kg | 1,0000 PC| 8,8800| 8,88| |04.061.997/0001-40 | | | | | |ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |Creme de leite | 1,0000 UN| 8,4700| 8,47| |04.061.997/0001-40 | | | | | |ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |Leite condensado | 1,0000 UN| 16,0000| 16,00| |04.061.997/0001-40 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 119.328,07| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 06 - SAÚDE | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ADILENE FATIMA TORMEN |Gastos com alimentação | 4,0000 UN| 18,7500| |000.095.060-20 | | | | 75,00| | |ADILENE FATIMA TORMEN |Gastos com alimentação | 4,0000 UN| 17,9000| 71,60| |000.095.060-20 | | | | | |ANDRE RAMPANELLI |Despesas de viagens | 1,0000 UN| 53,6000| 53,60| |934.601.550-00 | | | | | |ANDRE RAMPANELLI |Gasolina | 30,5090 UN| 2,4990| 76,24| |934.601.550-00 | | | | | |ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA |Serviço Hospitalar | 1,0000 UN| 500,0000| 500,00| |90.161.894/0001-94 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Gasolina - Sec. de Saúde | 394,0000 UN| 2,9800| 1.174,12| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Gasolina - Sec. de Saúde | 441,0000 UN| 2,9800| 1.314,18| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Lavagem | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Lavagem | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Óleo diesel - Sec. de Saúde | 505,0000 UN| 2,0800| 1.050,40| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Óleo diesel - Sec. de Saúde | 512,0000 UN| 2,0800| 1.064,96| |97.344.170/0001-25 | | | | | |BIO HIDRO LTDA |Serviço de dedetização da UBS | 1,0000 UN| 630,0000| 630,00| |08.856.701/0001-39 | | | | | |BRASIL TELECOM S.A. |Serviço de telefonia fixa | 1,0000 UN| 896,2900| 896,29| |76.535.764/0002-24 | | | | | |BRASIL TELECOM S.A. |Serviço de telefonia fixa | 1,0000 UN| 100,8800| 100,88| |76.535.764/0002-24 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |BRASIL TELECOM S.A. |Serviço de telefonia fixa | 1,0000 UN| 58,9600| |76.535.764/0002-24 | | | | 58,96| | |CARDIOCLÍNICA BALBINOTTI LTDA |Consulta médica especializada | 1,0000 UN| 250,0000| 250,00| |08.963.879/0001-89 | | | | | |CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |Envelope | 1,0000 UN| 114,0000| 114,00| |01.349.178/0001-05 | | | | | |CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |Papel A 4 | 1,0000 CX| 125,0000| 125,00| |01.349.178/0001-05 | | | | | |CIE-CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA |Exames especializados | 1,0000 UN| 85,0000| 85,00| |07.944.600/0001-57 | | | | | |CIRURGICA ERECHIM LTDA |Bolsa p/colostomia | 20,0000 UN| 23,0000| 460,00| |04.532.342/0001-03 | | | | | |CLEITON JILHAR LAZAROTTO |Gastos com alimentação | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00| |013.559.430-86 | | | | | |CLEITON JILHAR LAZAROTTO |Gastos com alimentação | 2,0000 UN| 18,2500| 36,50| |013.559.430-86 | | | | | |CLÍNICA CONSOLATA LTDA. |Exames especializados | 1,0000 UN| 228,0000| 228,00| |07.073.269/0001-47 | | | | | |CLÍNICA DE ATEND.EM GASTROENTEROLOGIA END.PSC.LTDA |Consulta médica especializada | 1,0000 UN| 110,0000| 110,00| |07.853.547/0001-89 | | | | | |CLÍNICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTDA |Consulta médica especializada | 1,0000 UN| 346,5000| 346,50| |00.579.274/0001-87 | | | | | |CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |Consulta médica especializada | 1,0000 UN| 263,0000| 263,00| |90.169.061/0001-70 | | | | | |CLÍNICA RENAL ERECHIM LTDA |Consulta médica especializada | 1,0000 UN| 120,0000| 120,00| |91.566.257/0001-60 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Lavagem | 2,0000 UN| 22,5000| 45,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Lavagem automovel | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Lavagem automovel | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DANIEL FRANCISCO FONTANA DE PAULI |Gastos com alimentação | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00| |002.037.610-30 | | | | | |DELCIO SECCO & CIA LTDA |Medicamentos em geral | 1,0000 UN| 1.078,9100| 1.078,91| |01.796.646/0001-90 | | | | | |DELCIO SECCO & CIA LTDA |Medicamentos em geral | 1,0000 UN| 210,2000| 210,20| |01.796.646/0001-90 | | | | | |DENTAL NORTE GAÚCHO C.P.E ODONTO |Material odontológico | 1,0000 UN| 341,3100| 341,31| |13.152.976/0001-21 | | | | | |DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |Carbamazepina 200mg | 2.000,0000 CM| 0,0960| 192,00| |02.520.829/0001-40 | | | | | |DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |Etinilestradiol + levonorgestrel 0,03mg + 0,15mg c/21 | 9.975,0000 CM| 0,0220| 219,45| |02.520.829/0001-40 | | | | | |DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |Fibrase pomada | 10,0000 TB| 15,8900| 158,90| |02.520.829/0001-40 | | | | | |DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |Fluoxetina 20mg | 9.940,0000 UN| 0,0950| 944,30| |02.520.829/0001-40 | | | | | |DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |Kollagenase pomada | 20,0000 TB| 10,4700| 209,40| |02.520.829/0001-40 | | | | | |DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |Metildopa 250mg | 500,0000 CP| 0,0750| 37,50| |02.520.829/0001-40 | | | | | |DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |Metildopa 500mg | 500,0000 CP| 0,1350| 67,50| |02.520.829/0001-40 | | | | | |DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |Sinvastatina 20mg | 10.000,0000 CM| 0,0450| 450,00| |02.520.829/0001-40 | | | | | |DIMED S/A DISTRIB. DE MEDICAMENTOS |Medicamentos em geral | 1,0000 UN| 58,4300| 58,43| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |92.665.611/0182-03 | | | | | |DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |Aminofilina 100mg | 900,0000 CP| 0,0220| 19,80| |74.127.473/0001-90 | | | | | |DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |Diovan 80/5 mg | 224,0000 CP| 2,6800| 600,32| |74.127.473/0001-90 | | | | | |DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |Morfina 10mg injetavel | 20,0000 AP| 0,5040| 10,08| |74.127.473/0001-90 | | | | | |DROGARIA FACI LTDA |Benicar HCT 40/25mg c/ 30 cp | 1,0000 CX| 53,6600| 53,66| |00.327.835/0001-50 | | | | | |DROGARIA FACI LTDA |For Gás 75 mg 10 ml | 1,0000 FR| 9,8100| 9,81| |00.327.835/0001-50 | | | | | |DROGARIA FACI LTDA |Lacto Purga Cartela c/ 6 cp | 1,0000 UN| 2,5900| 2,59| |00.327.835/0001-50 | | | | | |DROGARIA FACI LTDA |Lactuliv Xpe 120 ml | 1,0000 FR| 28,9800| 28,98| |00.327.835/0001-50 | | | | | |DROGARIA FACI LTDA |Medicamentos em geral | 1,0000 UN| 984,8000| 984,80| |00.327.835/0001-50 | | | | | |DROGARIA FACI LTDA |Medicamentos em geral | 1,0000 UN| 806,6200| 806,62| |00.327.835/0001-50 | | | | | |DROGARIA FACI LTDA |Medicamentos em geral | 1,0000 UN| 478,7200| 478,72| |00.327.835/0001-50 | | | | | |EBERT E CECHIN LTDA |Exames especializados | 1,0000 UN| 200,0000| 200,00| |13.565.357/0001-69 | | | | | |ECO-DIAGNOSE CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA |Exames especializados | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |02.735.492/0001-99 | | | | | |EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |Bateria 90 Amp | 1,0000 UN| 362,0000| 362,00| |90.813.510/0001-70 | | | | | |EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |Fusível | 1,0000 UN| 19,1100| 19,11| |90.813.510/0001-70 | | | | | |EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 40,0000| 40,00| |90.813.510/0001-70 | | | | | |EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES |Serviço de telefonia fixa | 1,0000 UN| 382,8700| 382,87| |33.530.486/0133-79 | | | | | |ERETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |Passagens aéreas | 1,0000 UN| 627,1200| 627,12| |09.286.326/0001-00 | | | | | |FARMACIA ALTOS DA SETE LTDA |Medicamentos em geral | 1,0000 UN| 118,2000| 118,20| |90.306.101/0001-88 | | | | | |FARMÁCIA DALL AGNOLO LTDA |Medicamentos em geral | 1,0000 UN| 830,4800| 830,48| |05.162.182/0001-10 | | | | | |FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |Serviço Hospitalar | 1,0000 UN| 11.572,8500| 11.572,85| |89.421.259/0001-10 | | | | | |GENIANA |Almoço. | 2,0000 UN| 20,0000| 40,00| |004.506.780-59 | | | | | |HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM |Serviço Hospitalar | 1,0000 UN| 244,9500| 244,95| |89.428.718/0001-97 | | | | | |HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM |Serviço Hospitalar | 1,0000 UN| 750,0000| 750,00| |89.428.718/0001-97 | | | | | |HOSPITAL DE CLÍNICAS MARCELINENSE LTDA |Consulta médica especializada | 1,0000 UN| 70,0000| 70,00| |87.671.269/0001-88 | | | | | |INMETRO - RS |Serviço de Inmetro | 1,0000 UN| 250,8000| 250,80| |00.662.270/0009-15 | | | | | |IVANI SALETE ORLANDI |Gastos com alimentação | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00| |933.649.110-53 | | | | | |JOÃO MARCOS KARPINSKI |Conserto | 1,0000 UN| 295,0000| 295,00| |92.828.029/0001-84 | | | | | |JOSE CARLOS MAROLLI |Despesas de viagens | 1,0000 UN| 156,0000| 156,00| |325.978.510-87 | | | | | ZINKIEWICZ Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |JOSE CARLOS MAROLLI |Diárias | 3,5000 UN| 294,0000| |325.978.510-87 | | | | 1.029,00| | |JOSE CARLOS MAROLLI |Gastos com alimentação | 1,0000 UN| 19,0000| 19,00| |325.978.510-87 | | | | | |KARINE RODRIGUES |Almoço. | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00| |948.049.740-91 | | | | | |KARINE RODRIGUES |Gastos com alimentação | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00| |948.049.740-91 | | | | | |KARINE RODRIGUES |Gastos com alimentação | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00| |948.049.740-91 | | | | | |KARINE RODRIGUES |Gastos com alimentação | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00| |948.049.740-91 | | | | | |KARINE RODRIGUES |Gastos com alimentação | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00| |948.049.740-91 | | | | | |KOZMA - CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE PASSO FUNDO |Consulta médica especializada | 1,0000 UN| 400,0000| 400,00| |90.169.061/0002-50 | | | | | |LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRONDANI LTDA |Exames laboratoriais | 1,0000 UN| 4.323,3000| 4.323,30| |01.797.818/0001-40 | | | | | |LEILAINE T.L DE LUCA |Exames especializados | 1,0000 UN| 120,0000| 120,00| |264.513.520-04 | | | | | |MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP LTDA |Abocath n° 22 | 20,0000 UN| 0,3900| 7,80| |08.117.149/0001-67 | | | | | |MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP LTDA |Álcool 70% 1lt | 20,0000 LT| 3,2000| 64,00| |08.117.149/0001-67 | | | | | |MD SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA |Serviços de fonoaudiologia | 1,0000 M | 40,0000| 40,00| |04.029.695/0001-95 | | | | | |MD SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA |Serviços de fonoaudiologia | 2,0000 M | 40,0000| 80,00| |04.029.695/0001-95 | | | | | |MD SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA |Serviços de fonoaudiologia | 1,0000 M | 40,0000| 40,00| |04.029.695/0001-95 | | | | | |MECÂNICA TIRELLO LTDA |Comando ar | 1,0000 UN| 240,0000| 240,00| |87.063.665/0001-22 | | | | | |MECÂNICA TIRELLO LTDA |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 280,0000| 280,00| |87.063.665/0001-22 | | | | | |MECÂNICA TIRELLO LTDA |Resistor a/c | 1,0000 UN| 90,0000| 90,00| |87.063.665/0001-22 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Açúcar cristal | 20,0000 UN| 2,4000| 48,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Àgua sanitaria. 1lt | 20,0000 UN| 3,0000| 60,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Amaciante | 3,0000 UN| 5,4000| 16,20| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Caderno | 1,0000 UN| 6,0000| 6,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Caixa de chá | 5,0000 UN| 2,2500| 11,25| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Cera Líquida | 10,0000 UN| 6,0000| 60,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Copos plásticos | 6,0000 UN| 3,0000| 18,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Desinfetante | 3,0000 UN| 5,5000| 16,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Detergente 500ml | 10,0000 UN| 1,3000| 13,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Erva mate 1kg | 7,0000 UN| 4,5000| 31,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Fita adesiva. | 5,0000 UN| 2,7000| 13,50| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Fita durex | 6,0000 UN| 2,0000| 12,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Limpa vidros | 3,0000 UN| 3,0000| 9,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Lustra móveis | 11,0000 UN| 2,4000| 26,40| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Luvas | 6,0000 UN| 4,4000| 26,40| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Nescafé | 8,0000 UN| 10,0000| 80,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Pano de chão | 3,0000 UN| 5,0000| 15,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Papel higiênico | 1,0000 UN| 52,0000| 52,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Pedra sanitária | 10,0000 UN| 0,8000| 8,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Sabão em barra 200gr | 5,0000 UN| 2,8000| 14,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Sabão em pó 1kg | 4,0000 UN| 7,7000| 30,80| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Sacos para lixo | 12,0000 UN| 1,5000| 18,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Sapólio Líquido | 6,0000 UN| 4,4000| 26,40| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Toalhas | 10,0000 UN| 10,0000| 100,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MUNICIPIO DE CAMPINAS DO SUL |Serviço Hospitalar | 1,0000 UN| 20.356,3100| 20.356,31| |87.613.444/0001-80 | | | | | |NEUROMED ERECHIM LTDA |Consulta médica especializada | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |05.468.037/0001-62 | | | | | |OPPERMANN & LISBOA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |Consulta médica especializada | 1,0000 UN| 400,0000| 400,00| |11.463.181/0001-09 | | | | | |PAULO ROBERTO FORNARI E CIA LTDA |Leponex 100 MG c/ 30 | 3,0000 CX| 144,4200| 433,26| |02.521.066/0002-33 | | | | | |PAULO ROBERTO FORNARI E CIA LTDA |Medicamentos em geral | 1,0000 UN| 246,8800| 246,88| |02.521.066/0009-00 | | | | | |PC ERGHOS - CONSULTORIA CARDIOLÓGICA LTDA |Consulta médica especializada | 1,0000 UN| 250,0000| 250,00| |08.255.412/0001-84 | | | | | |PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE |Consulta médica especializada | 1,0000 UN| 200,0000| 200,00| | | | | | | |PROCTOCLÍNICA ERECHIM LTDA |Exames especializados | 1,0000 UN| 500,0000| 500,00| |09.193.611/0001-78 | | | | | |REUNIDAS S.A. |Bilhetes de passagens | 1,0000 UN| 161,6600| 161,66| |83.054.395/0002-13 | | | | | |RIO GRANDE ENERGIA S.A. |Serviço de energia elétrica | 1,0000 UN| 569,9300| 569,93| |02.016.439/0001-38 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Barra axial | 1,0000 UN| 55,0000| 55,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Bomba Dáguacarcaça da bomba d agua | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Filtro óleo motor | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Filtro óleo motor | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Fusível | 3,0000 UN| 2,0000| 6,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |SADI AGOSTINI - ME |Lâmpada | 1,0000 UN| 15,0000| |10.589.832/0001-49 | | | | 15,00| | |SADI AGOSTINI - ME |Líquido de freio | 1,0000 UN| 12,0000| 12,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Maçaneta porta.maçaneta externa e interna | 2,0000 UN| 18,0000| 36,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 40,0000| 40,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 250,0000| 250,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Óleo diferencial | 2,0000 LT| 15,0000| 30,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Óleo motor 15w40 | 6,0000 UN| 20,0000| 120,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Oleo sintetico | 3,0000 UN| 30,0000| 90,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Oleo sintetico | 3,0000 UN| 30,0000| 90,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Teclatecla de vidro dupla | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |SÃO BENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |Serviços Médicos | 1,0000 HM| 3.893,3600| 3.893,36| |10.810.148/0001-45 | | | | | |SERVIÇO INTEGRADO DE CIRURGIA LTDA |Consulta médica especializada | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |06.995.839/0001-93 | | | | | |SINTONIA HOLÍSTICA COM.E SERVIÇOS TERAPEUTICOS LTD |Consulta médica especializada | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |12.678.586/0001-27 | | | | |SINTONIA HOLÍSTICA COM.E SERVIÇOS TERAPEUTICOS LTD |Consulta médica especializada | | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |12.678.586/0001-27 | | | | |SINTONIA HOLÍSTICA COM.E SERVIÇOS TERAPEUTICOS LTD |Exames especializados | | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |12.678.586/0001-27 | | | | | |SOC. EVANGÉLICA PELLA BETHANIA |Serviço Hospitalar | 1,0000 UN| 1.377,5000| 1.377,50| |97.837.561/0001-81 | | | | | |SOLDA ALTO URUGUAI COM.DE GASES IND. E HOSP. LTDA |Cilindro de Óxigênio | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |94.015.757/0001-00 | | | | | |SOLLARE ÓTICA LTDA |Pilhas | 5,0000 UN| 8,0000| 40,00| |10.616.354/0001-19 | | | | | |VASCOR - EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA |Consulta médica especializada | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |06.090.553/0001-69 | | | | | |VILMAR ANTONIO SPADA E CIA LTDA |Consulta médica especializada | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |12.459.471/0001-41 | | | | | |VIVO S.A. |Serviço de telefonia móvel | 1,0000 UN| 293,4400| 293,44| |02.449.992/0121-70 | | | | | |VIVO S.A. |Serviço de telefonia móvel | 1,0000 UN| 236,4600| 236,46| |02.449.992/0121-70 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 70.919,74| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 07 - OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| | BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA. |Anel | 1,0000 UN| 126,5400| 126,54| |89.738.025/0001-09 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) | BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA. |Cabecote da bomba | 1,0000 UN| 1.315,0000| |89.738.025/0001-09 | | | | 1.315,00| | | BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA. |Jogo de reparo | 2,0000 UN| 289,4300| 578,86| |89.738.025/0001-09 | | | | | | BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA. |Kit anel ressalto | 1,0000 UN| 1.808,4200| 1.808,42| |89.738.025/0001-09 | | | | | | BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA. |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 560,0000| 560,00| |89.738.025/0001-09 | | | | | | BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA. |Mola | 1,0000 UN| 18,1100| 18,11| |89.738.025/0001-09 | | | | | | BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA. |Palheta | 2,0000 UN| 133,6000| 267,20| |89.738.025/0001-09 | | | | | | BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA. |Pistão de motor | 1,0000 UN| 24,8200| 24,82| |89.738.025/0001-09 | | | | | | BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA. |Válvula | 1,0000 UN| 228,0500| 228,05| |89.738.025/0001-09 | | | | | |AUTO PEÇAS BV LTDA |Correia | 1,0000 UN| 35,0000| 35,00| |07.546.327/0001-02 | | | | | |AUTO PEÇAS BV LTDA |Macaneta vidro | 2,0000 UN| 4,0000| 8,00| |07.546.327/0001-02 | | | | | |AUTO PEÇAS BV LTDA |Parafuso | 6,0000 UN| 16,0000| 96,00| |07.546.327/0001-02 | | | | | |AUTO PEÇAS BV LTDA |Ponteira bateria | 2,0000 UN| 4,0000| 8,00| |07.546.327/0001-02 | | | | | |AUTO PEÇAS BV LTDA |Retentor | 1,0000 UN| 23,0000| 23,00| |07.546.327/0001-02 | | | | | |AUTO PEÇAS BV LTDA |Tampa c/chave | 1,0000 UN| 18,5000| 18,50| |07.546.327/0001-02 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Lavagem | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Óleo diesel - Sec. de Obras | 5.820,0000 UN| 2,0800| 12.105,60| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Óleo diesel - Sec. de Obras | 4.478,0000 UN| 2,0800| 9.314,24| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Troca de pneu | 4,0000 UN| 10,0000| 40,00| |97.344.170/0001-25 | | | | | |BRASIL TELECOM S.A. |Serviço de telefonia fixa | 1,0000 UN| 157,7400| 157,74| |76.535.764/0002-24 | | | | | |C.VACCARO & CIA LTDA |Adaptador | 3,0000 UN| 2,5300| 7,59| |97.246.748/0015-06 | | | | | |C.VACCARO & CIA LTDA |Bucha | 2,0000 UN| 2,3300| 4,66| |97.246.748/0015-06 | | | | | |C.VACCARO & CIA LTDA |Bucha de red. 50 x 25 mm | 1,0000 UN| 3,1100| 3,11| |97.246.748/0015-06 | | | | | |C.VACCARO & CIA LTDA |Registro sold/50 mm. | 1,0000 UN| 28,6200| 28,62| |97.246.748/0015-06 | | | | | |C.VACCARO & CIA LTDA |TEE 50 mm | 2,0000 UN| 7,5600| 15,12| |97.246.748/0015-06 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Automático | 1,0000 UN| 42,9300| 42,93| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Bandeja para pintura | 1,0000 UN| 4,0000| 4,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Barra cano | 3,0000 UN| 10,0000| 30,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Barra de cano soldável. | 5,0000 UN| 10,0000| 50,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Broca nº 6 | 2,0000 UN| 6,0000| 12,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Bucha | 8,0000 UN| 0,1000| 0,80| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Bucha | 2,0000 UN| 2,8500| 5,70| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Cabo | 2,0000 UN| 5,0000| 10,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Cabo | 1,0000 UN| 5,0000| 5,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Cadeado 45 mm | 1,0000 UN| 14,4000| 14,40| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Caixa de água. | 1,0000 UN| 235,0000| 235,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Caixa de água. | 1,0000 UN| 495,0000| 495,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Conector de alumínio | 1,0000 UN| 2,0000| 2,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Disjuntor | 1,0000 UN| 9,0000| 9,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Fio sólido n° 6 | 11,0000 UN| 2,2000| 24,20| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Fita isolante 20m | 2,0000 UN| 1,5000| 3,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Fita veda rosca | 2,0000 UN| 2,7000| 5,40| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Fita veda rosca | 2,0000 UN| 2,5800| 5,16| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Gol raz 5lt | 1,0000 BD| 34,9100| 34,91| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Haste terra | 1,0000 UN| 16,5000| 16,50| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Joelho 45 esg. 40 | 1,0000 UN| 3,1700| 3,17| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Joelho 90 esg. 50 | 2,0000 UN| 3,2200| 6,44| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Joelho soldável 20 mm | 3,0000 UN| 3,5000| 10,50| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Joelho soldável 20 mm | 2,0000 UN| 1,0000| 2,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Joelho soldável 20 mm | 6,0000 UN| 1,0000| 6,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Lâmpada compacta 30w | 1,0000 UN| 12,0000| 12,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Lâmpada vapor de sódio 70W | 3,0000 UN| 18,5000| 55,50| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Lâmpada vapor de sódio 70W | 2,0000 UN| 18,5000| 37,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Lâmpada vapor de sódio 70W | 2,0000 UN| 18,5000| 37,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Luva soldável 20mm | 2,0000 UN| 1,7000| 3,40| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Luva soldável 20mm | 3,0000 UN| 1,0000| 3,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Luva soldável 20mm | 4,0000 UN| 1,0000| 4,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Luva soldável 40 mm | 4,0000 UN| 3,5000| 14,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Manga preta 1/2X2 | 3,0000 UN| 0,9000| |11.095.094/0001-46 | | | | 2,70| | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Mascara média | 3,0000 UN| 0,8000| 2,40| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Parafuso p/ madeira 3.8x20d | 8,0000 UN| 0,2400| 1,92| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Pincel Atlas | 3,0000 UN| 3,3000| 9,90| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Pincel Atlas | 2,0000 UN| 2,3000| 4,60| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Plug | 4,0000 UN| 5,4700| 21,88| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Prego 18 x 30 | 1,0000 KG| 6,9000| 6,90| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Reator lâmpada vapor sódio 70W | 1,0000 UN| 38,0000| 38,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Reator vapor de sodio 150W | 1,0000 UN| 58,0000| 58,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Registro Esfera sold. 32mm. | 1,0000 UN| 14,7700| 14,77| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Registro soldavel 20mm | 1,0000 UN| 6,5000| 6,50| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Relê fotoeletrônico | 2,0000 UN| 28,0000| 56,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Relê fotoeletrônico | 2,0000 UN| 28,0000| 56,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Respiro | 3,0000 UN| 2,0000| 6,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Rolo | 1,0000 UN| 7,5000| 7,50| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Rolo de lã para pintura | 1,0000 UN| 4,5000| 4,50| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Rolo de lã para pintura | 1,0000 UN| 4,2500| 4,25| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Rolo para pintura | 2,0000 UN| 21,4500| 42,90| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Serrote cabo madeira | 1,0000 UN| 16,3900| 16,39| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |TEE soldável 20 MM | 2,0000 UN| 1,5000| 3,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |TEE soldável 32 mm | 1,0000 UN| 2,4400| 2,44| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |União 20 mm | 1,0000 UN| 0,6600| 0,66| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |União interna 1/2 x 3/4 | 3,0000 UN| 1,0000| 3,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Vassoura Noviça | 1,0000 UN| 7,5000| 7,50| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Vassourão gari | 2,0000 UN| 13,0000| 26,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |Serviço de Fotocópias1- A CONTRATANTE / COMODATÁRIA | 1.142,8571 UN| 0,0700| 80,00| |01.349.178/0001-05 |pagará somente o va | | | | |CREA - RS |Pagamento de ART. | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| | | | | | | |CREA - RS |Pagamento de ART. | 1,0000 UN| 40,0000| 40,00| | | | | | | |CREA - RS |Pagamento de ART. | 1,0000 UN| 40,0000| 40,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) | | | | | | |CRERAL - COOP. REGIONAL ELET. RURAL ALTO URUGUAI |Serviço de energia elétrica | 1,0000 UN| 210,7600| 210,76| |89.435.598/0001-55 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Eixo | 2,0000 UN| 199,0800| 398,16| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Lavagem | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Lavagem | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Lavagem | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Rolamento | 2,0000 UN| 120,9000| 241,80| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Serviço de mão-de-obra | 1,0000 UN| 800,0000| 800,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Tampa | 2,0000 UN| 13,0900| 26,18| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Vedação | 2,0000 UN| 39,9100| 79,82| |10.698.519/0001-49 | | | | | |ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA |Conserto pneu | 15,0000 UN| 23,3333| 350,00| |05.771.676/0001-00 | | | | | |ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 400,0000| 400,00| |05.771.676/0001-00 | | | | | |ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA |Protetor | 7,0000 UN| 35,0000| 245,00| |05.771.676/0001-00 | | | | | |ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA |Serviço de solda | 6,0000 UN| 133,3333| 800,00| |05.771.676/0001-00 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Adesivo | 0,5000 UN| 5,0000| 2,50| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Bucha do estabilizador | 2,0000 UN| 15,0000| 30,00| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Bucha mancal | 2,0000 UN| 16,0000| 32,00| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Estopa | 2,0000 UN| 1,0000| 2,00| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Gasolina | 1,0000 UN| 8,5000| 8,50| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Graxa | 1,5000 UN| 14,0000| 21,00| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Jogo de lonas de freio | 1,0000 UN| 103,0000| 103,00| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Mola auxiliar 1º | 1,0000 UN| 295,0000| 295,00| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Parafuso | 1,0000 UN| 0,2500| 0,25| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Parafuso espigão pino centro 12 X 375 mm | 1,0000 UN| 13,0000| 13,00| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Rebite | 64,0000 UN| 0,1000| 6,40| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Retentor | 2,0000 UN| 13,0000| 26,00| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Rolamento | 2,0000 UN| 96,0000| 192,00| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Serviço de mão-de-obra | 1,0000 UN| 387,5000| 387,50| |89.421.515/0001-79 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |FABIANI & CIA LTDA |Solda elétrica arame | 1,0000 UN| 35,0000| |89.421.515/0001-79 | | | | 35,00| | |FRANCIELE SARTORI DE DEUS E SILVA |Desinfetante 5 lt | 5,0000 UN| 10,0000| 50,00| |12.619.263/0001-62 | | | | | |FRANCIELE SARTORI DE DEUS E SILVA |Pasta desengraxante p/ mãos | 9,0000 UN| 9,0000| 81,00| |12.619.263/0001-62 | | | | | |IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA |Assoalho de madeira (eucalipto) | 152,0000 M2| 26,0000| 3.952,00| |93.407.245/0001-19 | | | | | |IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA |Barrote de madeira 0,15 x 0,05cm x 3,10m | 80,0000 UN| 13,9500| 1.116,00| |93.407.245/0001-19 | | | | | |IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA |Cantoneira de madeira | 400,0000 M | 1,2000| 480,00| |93.407.245/0001-19 | | | | | |IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA |Coluna de madeira 0,05 x 0,07 x 2,80m | 112,0000 UN| 5,6800| 636,16| |93.407.245/0001-19 | | | | | |IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA |Divisória de madeira | 140,0000 M2| 19,0000| 2.660,00| |93.407.245/0001-19 | | | | | |IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA |Espelho de madeira | 120,0000 M | 6,0000| 720,00| |93.407.245/0001-19 | | | | | |IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA |Forro de madeira | 220,0000 M2| 9,0000| 1.980,00| |93.407.245/0001-19 | | | | | |IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA |Metro Linear de madeira 0,05 x 0,07m | 100,0000 M | 2,0400| 204,00| |93.407.245/0001-19 | | | | | |IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA |Metro linear de madeira 0,05 x 0,10m | 100,0000 M | 2,9200| 292,00| |93.407.245/0001-19 | | | | | |IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA |Metro linear de madeira 0,15 x 2,50m | 700,0000 M | 2,2500| 1.575,00| |93.407.245/0001-19 | | | | | |IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA |Parede de madeira (eucalipto) | 312,0000 M2| 26,0000| 8.112,00| |93.407.245/0001-19 | | | | | |IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA |Planchas de eucalipto. | 6,6000 UN| 640,0000| 4.224,00| |93.407.245/0001-19 | | | | | |IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA |Ripa entarugamento de madeira | 400,0000 M | 0,7500| 300,00| |93.407.245/0001-19 | | | | | |IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA |Ripa entarugamento de madeira | 84,0000 M | 2,9000| 243,60| |93.407.245/0001-19 | | | | | |IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA |Rodapé de madeira | 260,0000 M | 1,6000| 416,00| |93.407.245/0001-19 | | | | | |IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA |Sepo de madeira 0,20 x 0,20 x 1,20m | 27,0000 UN| 28,7800| 777,06| |93.407.245/0001-19 | | | | | |IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA |Tábua de pinus 0,30 x 5,50 m | 84,0000 DZ| 8,8000| 739,20| |93.407.245/0001-19 | | | | | |IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA |Terças de madeira | 300,0000 M | 1,4900| 447,00| |93.407.245/0001-19 | | | | | |IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA |Viga de madeira 0,15 x 0,15 x 3,00m | 24,0000 UN| 40,5000| 972,00| |93.407.245/0001-19 | | | | | |IVANOR PASSINI |Antena universal flexível | 1,0000 UN| 38,0000| 38,00| |90.382.540/0001-70 | | | | | |J.CELI & CIA LTDA |Outros serviços de terceiros | 1,0000 UN| 1.500,0000| 1.500,00| |10.323.136/0001-96 | | | | | |JOÃO ALBERTO TRINDADE & CIA LTDA |Outros serviços de terceiros | 1,0000 UN| 2.500,0000| 2.500,00| |90.169.897/0001-74 | | | | | |LOJAS VOLPATO LTDA |Aparelho telefônico | 1,0000 UN| 109,0000| 109,00| |88.957.659/0085-90 | | | | | |MAXIFER COM. PEÇAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |Elemento | 1,0000 UN| 82,0000| 82,00| |91.063.271/0001-41 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Àgua sanitaria. 1lt | 1,0000 UN| 2,3000| 2,30| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Alcool 1lt. | 2,0000 UN| 4,5000| 9,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Álcool gel. | 1,0000 UN| 4,0000| 4,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Cera | 3,0000 UN| 3,3000| 9,90| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Cola super bonder | 1,0000 UN| 4,7000| 4,70| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Desinfetante 500 ml | 2,0000 UN| 2,7000| 5,40| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Detergente 500ml | 3,0000 UN| 1,3000| 3,90| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Erva mate 1kg | 8,0000 UN| 5,5000| 44,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Sacos para lixo | 1,0000 UN| 1,5000| 1,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Abraçadeira | 4,0000 UN| 4,0000| 16,00| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Abraçadeira cano | 2,0000 UN| 3,8000| 7,60| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Arruela | 1,0000 UN| 19,0000| 19,00| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Barra da direção | 1,0000 UN| 345,9000| 345,90| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Bucha | 1,0000 UN| 41,0000| 41,00| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Cano | 1,0000 UN| 105,6000| 105,60| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Cano de descarga | 1,0000 UN| 40,5000| 40,50| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Cano galvanizado | 1,0000 UN| 115,5000| 115,50| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Cinta plástica | 2,0000 UN| 1,2000| 2,40| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Coroa pinhao | 1,0000 UN| 1.778,0000| 1.778,00| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Cruzeta | 1,0000 UN| 280,4000| 280,40| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Cruzeta para cardam | 1,0000 UN| 85,8000| 85,80| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Cuica | 2,0000 UN| 419,2000| 838,40| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Espiga do cardã | 1,0000 UN| 380,0000| 380,00| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Filtro motor | 1,0000 UN| 19,6000| 19,60| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Flange do acoplamento do cardan. | 1,0000 UN| 92,0000| 92,00| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Jogo de arruela encosto | 1,0000 UN| 59,8000| 59,80| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Jogo de filtro | 1,0000 UN| 12,0000| 12,00| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Junta descarga | 1,0000 UN| 17,5000| 17,50| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Junta diferencial | 1,0000 UN| 15,2000| 15,20| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 120,0000| 120,00| |03.509.100/0001-36 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 20,0000| |03.509.100/0001-36 | | | | 20,00| | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 650,0000| 650,00| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 170,0000| 170,00| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Parafuso | 3,0000 UN| 5,8000| 17,40| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Rolamento | 2,0000 UN| 425,6000| 851,20| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Serviço de transporteServiço de socorro | 1,0000 UN| 160,0000| 160,00| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Silencioso | 1,0000 UN| 147,2000| 147,20| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Suporte | 2,0000 UN| 4,5000| 9,00| |03.509.100/0001-36 | | | | | |OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA |Valvula freio | 1,0000 UN| 370,0000| 370,00| |03.509.100/0001-36 | | | | | |PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO |Aditivo | 1,0000 UN| 92,9800| 92,98| |76.527.951/0027-14 | | | | | |PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO |Anel | 2,0000 UN| 2,3250| 4,65| |76.527.951/0027-14 | | | | | |PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO |Elemento | 5,0000 UN| 137,0000| 685,00| |76.527.951/0027-14 | | | | | |PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO |Filtro | 4,0000 UN| 101,0000| 404,00| |76.527.951/0027-14 | | | | | |PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO |Graxa | 1,0000 UN| 10,7800| 10,78| |76.527.951/0027-14 | | | | | |PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO |Junta | 1,0000 UN| 208,9700| 208,97| |76.527.951/0027-14 | | | | | |PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO |Kit SOS | 6,0000 UN| 39,5400| 237,24| |76.527.951/0027-14 | | | | | |PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 1.543,5200| 1.543,52| |76.527.951/0027-14 | | | | | |PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO |Óleo | 90,0000 UN| 12,8500| 1.156,50| |76.527.951/0027-14 | | | | | |PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO |Óleo transmissão | 65,0000 LT| 14,8600| 965,90| |76.527.951/0027-14 | | | | | |PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO |Preparação 130000 | 6,0000 UN| 60,2900| 361,74| |76.527.951/0027-14 | | | | | |PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO |Respiro | 2,0000 UN| 20,1400| 40,28| |76.527.951/0027-14 | | | | | |PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO |Retentor | 5,0000 UN| 20,0000| 100,00| |76.527.951/0027-14 | | | | | |PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO |Solvente | 1,0000 UN| 11,6900| 11,69| |76.527.951/0027-14 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Centro de distribuição para 6 disjuntores com porta | 8,0000 UN| 13,5500| 108,40| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Impermeabilizante para argamassa | 160,0000 LT| 3,3000| 528,00| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Tanque de plástico com acessórios de fixação | 8,0000 UN| 32,5000| 260,00| |01.746.614/0002-60 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Adaptador | 1,0000 UN| 2,5600| 2,56| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Anel | 5,0000 UN| 1,2000| 6,00| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Anel de borracha do reg. | 5,0000 UN| 0,1900| 0,95| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Anel para vedacao | 10,0000 UN| 0,2900| 2,90| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Anel vedador | 8,0000 UN| 2,5600| 20,48| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Anel vedador A | 5,0000 UN| 1,2000| 6,00| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Arruela | 2,0000 UN| 0,2200| 0,44| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Cilindro | 1,0000 UN| 844,4600| 844,46| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Dente | 3,0000 UN| 106,9500| 320,85| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Estopa | 3,0000 UN| 3,2666| 9,80| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Filtro ar | 2,0000 UN| 66,2000| 132,40| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Filtro de ar interno | 3,0000 UN| 55,4200| 166,26| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Lixa de água 1200 | 2,0000 UN| 3,8000| 7,60| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Manga alta pressão. | 1,6000 UN| 209,7500| 335,60| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 1.280,0000| 1.280,00| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Parafuso lâmina | 10,0000 UN| 5,7100| 57,10| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Pista polia 3468001 | 9,0000 UN| 280,0000| 2.520,00| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Placa | 1,0000 UN| 352,0000| 352,00| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Ponteira alta pressão. | 2,0000 UN| 47,2300| 94,46| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Porca lâmina | 10,0000 UN| 3,8000| 38,00| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Retentor | 3,0000 UN| 124,0000| 372,00| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Rolamento | 2,0000 UN| 120,0000| 240,00| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Termômetro | 1,0000 UN| 19,3400| 19,34| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Vedante | 57,0000 UN| 8,0000| 456,00| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RIO GRANDE ENERGIA S.A. |Serviço de energia elétrica | 1,0000 UN| 175,0500| 175,05| |02.016.439/0001-38 | | | | | |RIO GRANDE ENERGIA S.A. |Serviço de energia elétrica | 1,0000 UN| 2.453,8600| 2.453,86| |02.016.439/0001-38 | | | | | |RIO GRANDE ENERGIA S.A. |Serviço de energia elétrica | 1,0000 UN| 1.524,2400| 1.524,24| |02.016.439/0001-38 | | | | | |RUBENS CALCING - ME |Caixa de água. | 4,0000 UN| 365,0300| 1.460,12| |89.685.895/0001-59 | | | | | |SADI F. KASPARI |Capa | 4,0000 UN| 10,0000| 40,00| |05.547.951/0001-07 | | | | | |SADI F. KASPARI |Conexão | 4,0000 UN| 30,0000| 120,00| |05.547.951/0001-07 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |SADI F. KASPARI |Manga alta pressão. | 0,7000 UN| 31,4285| |05.547.951/0001-07 | | | | 22,00| | |SADI F. KASPARI |Mão-de-obra | 1,0000 UN| 335,0000| 335,00| |05.547.951/0001-07 | | | | | |TALGATI ART. DE CIMENTO LTDA |Tubo de Concreto 400mm | 53,0000 UN| 25,9000| 1.372,70| |06.150.391/0001-07 | | | | | |TALGATI ART. DE CIMENTO LTDA |Tubo de Concreto 400mm | 28,0000 UN| 25,9000| 725,20| |06.150.391/0001-07 | | | | | |TALGATI ART. DE CIMENTO LTDA |Tubo de Concreto 500mm | 10,0000 UN| 37,5000| 375,00| |06.150.391/0001-07 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 97.331,51| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 08 - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ALESSANDRA BARUFFI |Serviço de instrutoras | 1,0000 HM| 200,0000| |005.230.270-95 | | | | 200,00| | |ALESSANDRA BARUFFI |Serviço de instrutoras | 1,0000 HM| 200,0000| 200,00| |005.230.270-95 | | | | | |ALPHATELECOM INFORMÁTICA LTDA |Serviço de configuração e conserto de central | 1,0000 UN| 266,0000| 266,00| |89.459.689/0001-20 |telefonica | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Gasolina - Sec. de Assistencia Social | 195,0000 UN| 2,9800| 581,10| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Gasolina - Sec. de Assistencia Social | 169,0000 UN| 2,9800| 503,62| |97.344.170/0001-25 | | | | | |AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA |Troca de pneu | 4,0000 UN| 5,0000| 20,00| |97.344.170/0001-25 | | | | | |BRASIL TELECOM S.A. |Serviço de telefonia fixa | 1,0000 UN| 487,3200| 487,32| |76.535.764/0002-24 | | | | | |C.VACCARO & CIA LTDA |Caixa de água. | 1,0000 UN| 903,0000| 903,00| |97.246.748/0015-06 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Dimensional | 11,0000 UN| 3,2681| 35,95| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Dvd | 20,0000 UN| 2,0000| 40,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Erva mate 1kg | 5,0000 UN| 5,5000| 27,50| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CATIA ANGELA GALON FONTANA |Sodabel 99 | 1,0000 KG| 13,0000| 13,00| |11.095.094/0001-46 | | | | | |CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |Serviço de Fotocópias1- A CONTRATANTE / COMODATÁRIA | 2.000,0000 UN| 0,0700| 140,00| |01.349.178/0001-05 |pagará somente o va | | | | |COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA |Bordado | 123,3000 UN| 1,0000| 123,30| |89.432.652/0001-09 | | | | | |COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA |Cetim para decoração | 16,0000 UN| 7,9000| 126,40| |89.432.652/0001-09 | | | | | |COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA |Enchimento para almofada | 23,0000 UN| 17,6000| 404,80| |89.432.652/0001-09 | | | | | |COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA |Fibra siliconizada | 25,0000 UN| 17,6000| 440,00| |89.432.652/0001-09 | | | | | |COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA |Retroz de linha | 49,0000 UN| 1,0000| 49,00| |89.432.652/0001-09 | | | | | |COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA |Tecido cetim | 56,0000 MT| 5,5000| 308,00| |89.432.652/0001-09 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA |Tecido oxford | 97,0000 MT| 6,6000| |89.432.652/0001-09 | | | | 640,20| | |COMÉRCIO DE ADUBOS WOIDYLA LTDA |Adubo | 8,0000 UN| 50,0000| 400,00| |10.863.274/0001-68 | | | | | |CONSELHO TUTELAR DE CRUZALTENSE |Conselho Tutelar | 5,0000 HM| 622,0000| 3.110,00| | | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Lavagem | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO |Lavagem | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |10.698.519/0001-49 | | | | | |ELSON ROSSET |Bordado | 89,1000 UN| 1,0448| 93,09| |93.148.047/0001-88 | | | | | |ELSON ROSSET |Botão | 63,0000 UN| 0,3000| 18,90| |93.148.047/0001-88 | | | | | |ELSON ROSSET |Tecido oxford | 60,0000 MT| 5,9168| 355,01| |93.148.047/0001-88 | | | | | |ERETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |Passagens aéreas | 1,0000 UN| 627,1200| 627,12| |09.286.326/0001-00 | | | | | |INDÚSTRIA DE MÓVEIS SÃO JOÃO LTDA MTZ |Espuma 1,10 x 0,40 x 0,008 D16 | 20,0000 UN| 1,0000| 20,00| |88.030.531/0001-78 | | | | | |INDÚSTRIA DE MÓVEIS SÃO JOÃO LTDA MTZ |Espuma 36x36 x 0,035 D 26 | 20,0000 UN| 2,5000| 50,00| |88.030.531/0001-78 | | | | | |INDÚSTRIA DE MÓVEIS SÃO JOÃO LTDA MTZ |MDF 3 mm | 2,5000 PC| 8,0000| 20,00| |88.030.531/0001-78 | | | | | |IVO MINGORI |Doces variados | 200,0000 UN| 0,7000| 140,00| |394.268.740-20 | | | | | |IVO MINGORI |Salgados coquetel | 200,0000 UN| 0,4000| 80,00| |394.268.740-20 | | | | | |IVONE LIDIA BRACK |Vidros | 31,0000 UN| 38,0000| 1.178,00| |10.508.012/0001-85 | | | | | |JOSE CARLOS MAROLLI |Gasolina | 6,9720 UN| 2,8690| 20,00| |325.978.510-87 | | | | | |KENIA APARECIDA RAMOS DO AMARANTE |Gastos com alimentação | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00| |025.342.549-28 | | | | | |KENIA APARECIDA RAMOS DO AMARANTE |Gastos com alimentação | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00| |025.342.549-28 | | | | | |KENIA APARECIDA RAMOS DO AMARANTE |Gastos com alimentação | 2,0000 UN| 20,0000| 40,00| |025.342.549-28 | | | | | |LEANDRA REGINA CAVALLI PERTUZZATTI |Serviço de instrutoras | 1,0000 HM| 800,0000| 800,00| |739.750.369-15 | | | | | |LEANDRA REGINA CAVALLI PERTUZZATTI |Serviço de instrutoras | 1,0000 HM| 800,0000| 800,00| |739.750.369-15 | | | | | |LENIR FONTANA |Despesas de viagens | 1,0000 UN| 367,0000| 367,00| |600.744.770-72 | | | | | |LENIR FONTANA |Diárias | 3,5000 UN| 294,0000| 1.029,00| |600.744.770-72 | | | | | |LOERI TERESINHA BERTELLA |Serviço de instrutoras | 1,0000 HM| 1.120,0000| 1.120,00| |12.601.876/0001-72 | | | | | |MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A |Seguro total | 1,0000 UN| 1.603,2100| 1.603,21| |61.074.175/0001-38 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Açucar cristal 5kg | 2,0000 PC| 12,0000| 24,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Agulhas | 26,0000 UN| 0,2500| 6,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Apontador de lápis | 2,0000 UN| 1,0000| 2,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Azeite 1 lt | 3,0000 UN| 3,8000| 11,40| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Azeite 1 lt | 6,0000 UN| 3,8000| 22,80| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Banana | 2,0000 KG| 1,5000| 3,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Bolacha | 26,0000 UN| 2,4000| 62,40| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Bombom | 5,0000 CX| 7,5000| 37,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Caixa de leite | 18,0000 UN| 2,5000| 45,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Caixa de leite | 2,0000 UN| 2,4000| 4,80| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Copos | 6,0000 UN| 3,0000| 18,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Creme de leite | 4,0000 UN| 2,8000| 11,20| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Detergente 500ml | 4,0000 UN| 1,3000| 5,20| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Erva mate 1kg | 2,0000 UN| 6,0000| 12,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Esponja | 5,0000 UN| 2,0000| 10,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Farinha de milho | 2,0000 UN| 2,0000| 4,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Farinha de trigo 5 kg | 3,0000 PC| 8,0000| 24,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Farinha de trigo 5 kg | 3,0000 PC| 8,0000| 24,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Leite de coco 200ml | 3,0000 VD| 1,9000| 5,70| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Ovos de galinha (dúzia) | 9,0000 DZ| 2,5000| 22,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Ovos de galinha (dúzia) | 3,0000 DZ| 2,5000| 7,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Pacote de balas | 5,0000 UN| 2,4000| 12,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Pano de chão | 2,0000 UN| 4,0000| 8,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Papel | 6,4500 UN| 9,9000| 63,85| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Pc de papel toalha | 4,0000 UN| 2,0000| 8,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Pc de papel toalha | 2,0000 UN| 3,8000| 7,60| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Peito de frango 1kg | 1,7000 KG| 5,0000| 8,50| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Polvilho azedo 500gr | 2,0000 UN| 2,4000| 4,80| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Queijo | 2,0000 KG| 8,5000| 17,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Recarga de gás | 1,0000 UN| 43,0000| 43,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Recarga de gás | 1,0000 UN| 43,0000| 43,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Refrigerante 2lt. | 59,0000 UN| 2,0000| 118,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Royal 200 g | 1,0000 UN| 4,7000| |93.680.841/0001-78 | | | | 4,70| | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Sabonete líquido | 2,0000 UN| 6,8000| 13,60| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Toalhas | 2,0000 UN| 21,0000| 42,00| |93.680.841/0001-78 | | | | | |MERCADO CRUZALTENSE LTDA |Tomate 1kg | 2,3000 KG| 2,3000| 5,29| |93.680.841/0001-78 | | | | | |NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME |Cartoplex | 5,0000 UN| 0,8000| 4,00| |91.196.949/0001-64 | | | | | |NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME |Fita adesiva. | 2,0000 UN| 3,1500| 6,30| |91.196.949/0001-64 | | | | | |NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME |Fita dupla face | 10,0000 UN| 0,8000| 8,00| |91.196.949/0001-64 | | | | | |NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME |Fitilho p/ presente | 6,0000 UN| 1,5000| 9,00| |91.196.949/0001-64 | | | | | |NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME |Folhas papel celofone | 3,0000 UN| 0,9000| 2,70| |91.196.949/0001-64 | | | | | |NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME |Fotografias 15x21 | 66,0000 UN| 7,0000| 462,00| |91.196.949/0001-64 | | | | | |NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME |Fotografias 20x25 | 1,0000 UN| 21,0000| 21,00| |91.196.949/0001-64 | | | | | |NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME |Fotos 3x4 | 6,0000 UN| 12,0000| 72,00| |91.196.949/0001-64 | | | | | |NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME |Molduras | 1,0000 UN| 18,0100| 18,01| |91.196.949/0001-64 | | | | | |NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME |Papel | 268,0000 UN| 0,2261| 60,59| |91.196.949/0001-64 | | | | | |NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME |Percevejo | 4,0000 UN| 2,0000| 8,00| |91.196.949/0001-64 | | | | | |NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME |TNT | 39,0000 UN| 2,0000| 78,00| |91.196.949/0001-64 | | | | | |PAULO SÉRGIO GREGOIRE PALESTRAS-ME |Serviço de Palestrante | 1,0000 UN| 1.000,0000| 1.000,00| |10.604.050/0001-31 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Adaptador | 1,0000 UN| 8,9300| 8,93| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Adesivo | 1,0000 UN| 2,1000| 2,10| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Adubo | 4,0000 UN| 58,0000| 232,00| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Areia média | 0,3500 M3| 90,0000| 31,50| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Armação | 1,0000 UN| 9,4500| 9,45| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Arruela | 4,0000 UN| 0,7000| 2,80| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Bóia | 1,0000 UN| 6,8300| 6,83| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Calcário a granel | 2,7500 TN| 90,0000| 247,50| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Cimento CP II 50kg | 1,0000 SC| 23,8000| 23,80| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Conector | 1,0000 UN| 2,6500| 2,65| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Curva pvc 20 mm | 5,0000 UN| 1,3100| 6,55| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Ducha corona | 1,0000 UN| 25,2000| 25,20| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Fita veda rosca | 1,0000 UN| 2,6300| 2,63| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Isolador | 6,0000 UN| 4,9266| 29,56| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Lâmpada | 1,0000 UN| 13,6500| 13,65| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Luva soldável 20mm | 4,0000 UN| 0,8925| 3,57| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Massa de calafetar | 1,0000 UN| 7,3500| 7,35| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Parafuso galvanizado | 2,0000 UN| 5,8800| 11,76| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Poste de luz | 2,0000 UN| 165,3750| 330,75| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Registro | 2,0000 UN| 21,5250| 43,05| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Te soldável 20 mm | 2,0000 UN| 1,3700| 2,74| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Torneira | 1,0000 UN| 3,1500| 3,15| |01.746.614/0002-60 | | | | | |POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA |Tubo pvc soldável 20 x 6m | 4,0000 UN| 8,9300| 35,72| |01.746.614/0002-60 | | | | | |RIO GRANDE ENERGIA S.A. |Serviço de energia elétrica | 1,0000 UN| 268,1000| 268,10| |02.016.439/0001-38 | | | | | |SADI AGOSTINI - ME |Oleo sintetico | 3,0000 UN| 30,0000| 90,00| |10.589.832/0001-49 | | | | | |TOLRS INFORMÁTICA LTDA |Manutenção de computadores | 1,0000 UN| 36,0000| 36,00| |05.452.219/0001-45 | | | | | |VANESSA AVOZANI |Serviço de instrutoras | 1,0000 HM| 600,0000| 600,00| |014.303.520-78 | | | | | |VANESSA AVOZANI |Serviço de instrutoras | 1,0000 HM| 600,0000| 600,00| |014.303.520-78 | | | | | |VIVO S.A. |Serviço de telefonia móvel | 1,0000 UN| 47,2100| 47,21| |02.449.992/0121-70 | | | | | |ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |Amido de milho 1kg | 8,0000 UN| 3,5000| 28,00| |04.061.997/0001-40 | | | | | |ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |Cartucho plástico p / talheres | 1,0000 UN| 6,5500| 6,55| |04.061.997/0001-40 | | | | | |ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |Chocolate pó 50% cacau 1 kg | 1,0000 KG| 22,5000| 22,50| |04.061.997/0001-40 | | | | | |ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |Cobertura gotas branca top | 4,0000 UN| 17,8000| 71,20| |04.061.997/0001-40 | | | | | |ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |Cobertura gotas meio amargo | 7,0000 UN| 14,9600| 104,72| |04.061.997/0001-40 | | | | | |ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |Cobertura Gotas Top ao Leite. | 4,0000 UN| 14,9600| 59,84| |04.061.997/0001-40 | | | | | |ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |Coco ralado seco flocado 1kg | 3,0000 UN| 22,0000| 66,00| |04.061.997/0001-40 | | | | | |ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |Goiabada forneável 7kg | 1,0000 PC| 44,0000| 44,00| |04.061.997/0001-40 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 23.090,32| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA 394.485,42