municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 1 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 15/2013 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 105/2013 DISPENSA D /0 Movimentação do dia 05 de Maio de 2014 5 0/0 051.322.295/0001-53 35 0/0 005.213.231/0001-05 70 28/2013 045.768.009/0001-85 83 147/2013 014.009.370/0001-02 483 0/0 007.676.048/0001-63 215 791 1915 8862 3524 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED - MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT - Germanica Locadora de Veiculos Ltda - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME 584 731 801 828 0/2014 147/2013 0/0 0/0 048.066.047/0001-84 014.009.370/0001-02 001.995.128/0001-03 007.676.048/0001-63 11 8862 289 3524 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - Germanica Locadora de Veiculos Ltda - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME 954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 1006 68/2013 017.894.330/0001-70 8376 - V. G. SIMÕES ME 1173 1643 2666 2877 2895 0/2014 0/0 0/0 113/2013 0/2014 050.111.673/0001-97 056.978.521/0001-72 061.177.861/0001-34 009.422.727/0001-31 004.079.210/0001-78 9141 987 5335 5816 9021 2896 2897 3085 0/2014 0/2014 278/2013 004.079.210/0001-78 004.079.210/0001-78 012.059.278/0001-13 9021 - H.R. ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO Ltda - E 9021 - H.R. ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO Ltda - E 8915 - Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS - GALVANI ENGENHARIA LTDA - H.R. ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO Ltda - E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO BOSQUE. VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 97/2014 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013. LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ UNIFORME MASCULINO DE VOLEI PARA O JORI - CAMISETA E SHORTS - -20 PEÇAS DE CAMISETAS COM MANGA CURTA , 100% ALGODÃO, STAMPADA OU SILCADA, O NUMERO NA FRENTE E COSTAS E NOME DO MUNICIPIO. -20 PEÇAS DE SHORTS COM ELASTICO, TECIDO TACTEL.OBS: AS CORES DOS UNIFORMES E TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES.UNIFORME FEMININO DE VOLEI PARA O JORI - (REGATA E CORSÁRIO). -20 PEÇAS DE REGATA DE 100% ALGODÃO, ESTAMPADA OU SILCADA O NUMERO NA FRENTE E COSTAS E NOME DO MUNICIPIO. -20 PEÇAS DE CORSARIO DE SUPLEX.OBS:AS CORES E OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES.1005 PEÇAS DE CAMISETA PARA PROGRAMAS SOCIAIS.CONFECCIONADA EM 100% PS MULTIFILAMENTO, ACABAMENTO "DRY FIT".COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRES FIOS, INTERLOCK.PERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHEN.PERSONALIZAÇÃO FIGURAS EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.OBS: QTO AS CORES , MODELOS, DESCRIÇÕES E TAMANHOS FICA A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME COLHER INFORMAÇÕES NO SETOR SOLICITANTE. ACESSORIOS DIVERSOS AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL) MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER DISPENSADOR DE SENHAS CONVENCIONAL (TIPO ´BICO DE PATO´)PAINEL ELETRONICO DE CHAMADAS, COM MOSTRADOR NUMERICO DIGITAL APRESENTANDO 03 DIGITOS BOBINA PARA SENHA ACIONADOR DE SENHA BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 38,PALMILHA ISSO TERMICA PARA AL TA TEMPERATURA,SOLADO EM BORRACHA NITRILICA SEM BICO DE ACOBBOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 43,PALMILHA ISSO TERMICA PARA ALTA TEMPERATURA,SOLADO EM BORRACHA NITRILICA SEM BICO DE ACOBOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BICO DE AÇO VAQUETAHIDROFUCADA RELAX SOLADO DE POLIURETANO PU PALMILHA FIBRACOURO BIDENSIDADE COM ELASTICO LATERAL Nº43BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, SEM BICO DE AÇO , N°45 VAQUETA HIDROFUGADA RELAX, SOLADO DE POLIURETANO PU, PALMILHA FIBRACOURO, BIDENSIDADE COM ELASTICO LATERAL.BOTINA DE SEGURANCA EM COURO,SEM BICO DE ACO,VAQUETAHIDROFUGADARELAX,SOLADO DE POLIURETANO PU, PALMILHA FIBRACOURO,BIDENSIDADE,COM ELASTICO LATERAL,Nº37Botina de Segurança em couro, sem bico de aço nº. 39 Botina de Segurança em couro, sem bico de aço, vaqueta hidrofugada relax, so lado poliuretano PU, palmilha fibracouro, bidensidade, com elástico lateral nº. 39.Boti na de Segurança em couro, sem bico de aço nº. 40 Botina de Segurança em couro, sem bico de aço, vaqueta hidrofugada relax, solado poliuretano PU, palmilha fibracouro, bid ensidade, com elástico lateral nº. 40.Botina de Segurança em couro, sem bico de aço nº. 41 Botina de Segurança em couro, sem bico de aço, vaqueta hidrofugada relax, solado poliu retano PU, palmilha fibracouro, bidensidade, com elástico lateral nº. 41.BOTINA DE SEG URANCA EM COURO,SEM BICO DE ACO,VAQUETA HIDROFUGADA RELAX,SOLADO POLIURETANO PU,PALMILHA FIBRACOURO,BIDENSIDADE,COM ELASTICO LATERAL,Nº42BOTINA DE SEGURANCA EM COURO,SEM BICO DE ACO,VAQUETA HIDROFUGADA RELAX,SOLADO DE POLIURETANO PU,PALMILHA FIBRACOURO,BIODENSIDADE,COM ELASTICO LATERAL,Nº44BOTINA DE SEGURANCA EM COURO.SEM BICO DE AÇO,VAQUETA HIDROFUGADA RELAX,SOLADO POLIURETANO PU,PALMILHA FIBRACOURO,BIDENSIDADE,COM ELESTICO LATERAL,Nº38BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 40,PALMILHA ISSO TERMICA PARA ALTA TEMPERATURA,SOLADO EM BORRACHA NITRILICA SEM BICO DE ACOBOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 41,PALMILHA ISSO TERMICA PARA ALTA TEMPERATURA,SOLADO EM BORRACHA NITRILICA,SEM BICO DE ACOBOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 42,PALMILHA ISSO TERMICA PARA ALTA TEMPERATURA,SOLADO EM BORRACHA NITRILICA,SEM BICO DE ACOBOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 39,PALMILHA ISSO Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 6.896,60 11.710,00 877,34 57,60 DISPENSA D /0 PREGÃO 105/2013 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,51 5.990,00 13.674,00 824,40 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.723,23 50/2013 0,00 0,00 4.590,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 1/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,56 636,92 2.366,33 10.671,49 3.690,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 95/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 450,00 921,60 PREGÃO Licitação Valor Empenhado TERMICA PALTA TEMPERATURA, SOLADO EM BORRACHA NITRILICA S/ BICO DE AÇTENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°35 Tenis de segurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofug ado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibraco uro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°36 Tenis de sgurança de amarrar, com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofugado relax fi no, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°37 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado,couro kaprabox hidrofugado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADA RÇO - PRETO N°38 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoa do, couro kaprabox hidrofugado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bide nsidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°39 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofug ado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibraco uro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°40 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofugado relax fi no, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°41 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofugado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADA RÇO - PRETO N°42 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoa do, couro kaprabox hidrofugado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bide nsidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°43 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofug ado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibraco uro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°44 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofugado relax fi no, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibracouro.Botin a de Segurança em couro, sem bico de aço nº. 36 Botina de Segurança em couro, sem bico de aço, vaqueta hidrofugada relax, solado poliuretano PU, palmilha fibracouro, bidensidade, com elástico lateral nº. 36. (Página: 2 / 117) 3387 3399 0/0 0/2014 062.475.561/0001-02 013.746.302/0001-55 2433 - SOCIEDADE PAULISTA DE ZOOLOGICOS 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME PAGAMENTO DE ANUIDADE DA SOCIEDADE PAULISTA DE ZOOLÓGICO. ÁCIDO ASCÓRBICO 2 GR - COMPRIMIDOS EFERVESCENTESCRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA)DIGOXINA ELIXIR PEDIATRICO - GLAXODOXAZOZINA 4 MG COMPRIMIDOSEsomeprazol magnésio triidratado 20mg (NEXIUM® 20mg)For moterol + budesonida 6/200mcg - cápsulas para inalação com inaladorLOSARTAN 25 MGLYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg)Óleo de peixe 1g (Votag cuore®) cápsulaPA NTOPRAZOL 20 MGAquisição de RADIFREE ®RAMIPRIL 5MG COMPRIMIDORISEDRONATO SODI CO 35 MGTRAMAL RETARD 100 MGXARELTO® 20MG (RIVAROXABAN) COMPRIMIDOSTrazodona 100mg comprimido revestidoFORMOTEROL 12 MCG + BUDESOMIDA 400 MCG - CAPSULASESCITALOPRAM 10 MGMIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOTELMISARTANA 40MG (MICARDIS® 40MG) DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 5.120,60 3444 3532 3670 4289 4422 4436 4486 4571 4760 4798 4803 4825 4826 4829 4986 4987 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 147/2013 0/0 0/0 0/2014 0/0 148/2013 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 013.787.699/0001-23 060.494.416/0005-69 002.558.157/0001-62 004.617.659/0001-42 014.009.370/0001-02 013.746.302/0001-55 7231 15 101 337 8862 6725 3621 6110 2402 1915 7119 34 34 34 5256 5256 JAULA DUPLA COM DIVISÓRIA E COM PEDESTAL GARRAFA TERMICA 2 LITROS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 105/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 22/2013 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00 374,13 398,00 225,90 5.702,66 0,16 68,10 2.955,42 50,00 11.710,00 150,00 383,58 31,68 5.476,51 23,25 26,50 4993 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00 5017 5347 5348 5349 5350 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 352.220.288-01 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 4950 1465 1465 1465 1465 OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 2.048,00 2.048,00 1.408,00 1.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 001.514.486/0001-49 062.469.198-55 045.768.009/0001-85 282.110.708-04 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 - CAMILA FAVERO PADOVANI ME - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP - Germanica Locadora de Veiculos Ltda - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - RCN-REDE CAMPINAS DE NOTÍCIAS GRÁFI - CRISTIANE APARECIDA MARESCHI BARBO - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT - LILIAN CRISTINA P. MARTINELLI - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. REFERENTE IP MULTI SERVIÇO TECLADO E MOUSE SEM FIO (WIRELESS) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM - CONTRATO 181/2013 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3399 PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO BR-A1-959805-2, PLACA EHE6210 PUBLICAÇAO DE ANUNCIO ADIANTAMENTO DE VIAGEM SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS. adiantamento de viagem PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DA DESPESA POSTAL COM INTIMAÇÃO DO PROCESSO Nº 0001813 30.2012.8.26.0394 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0011937 -08.2013.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JUNIA REGINA MACHADI, PORTADORA DO CPF Nº 327.241.228-01 ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1839/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1840/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1841/2014 - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 3 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo 5351 5352 5353 5354 5355 5356 5357 5358 5359 5360 SUBTOTAL 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 Fornecedor 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. Descrição Mod. Lic. REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1838/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1837/2014 Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 1.408,00 1.408,00 1.408,00 3.620,10 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 3.620,10 ---------------------32.776,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------106.299,07 CONCORRÊNC 07/2012 INEXIGÍVEL /0 PREGÃO 93/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.957,01 1.172,00 980,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 18.951,99 106,20 0,00 DISPENSA D /0 0,00 3.500,00 0,00 - DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 -45,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,05 0,00 0,00 0,00 -45,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.513,70 3.770,00 2.200,00 -45,30 420,00 528,02 319,78 1.658,84 870,00 PÓ OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 520,00 2.823,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 500,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1836/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1835/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1834/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1833/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1832/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1831/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1830/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1839/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1828/2014 Movimentação do dia 06 de Maio de 2014 89 367 428 427/2012 0/2014 127/2013 005.924.068/0001-80 058.518.069/0002-72 011.623.080/0001-58 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS 8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO JARDIM CAPUAVA 535 638 0/0 0/2014 000.662.315/0001-02 038.690.888-50 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE 5504 - FATIMA REGINA GOBBO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DESPESA DE ALUGUEL - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 ESCOLA TECNICA 640 0/2014 867.255.568-68 643 650 3188 4162 4163 4763 4872 4873 4906 5011 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 190.385.438-59 056.978.315/0001-62 074.268.541/0001-31 043.244.052/0001-16 109.953.118-70 002.956.189/0001-16 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 0 048.032.700/0001-94 260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO 2565 254 181 294 1435 5606 101 101 195 2306 - VERA LUCIA C. MORAES - IMOBILIARIA JEANETE LTDA - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP - GRÁFICA E EDITORA ADONIS LTDA - EDIVALDO DONIZETE MACÁRIO - ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVIÇ - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - C E P 5324 5361 5362 0/0 0/2014 0/2014 109.953.118-70 064.635.790/0001-64 064.635.790/0001-64 1435 - EDIVALDO DONIZETE MACÁRIO 9367 - RM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EP 9367 - RM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EP 5365 5366 5367 5368 0/0 0/0 0/0 0/0 067.601.371-67 190.305.868-69 965.354.668-68 007.676.048/0001-63 9368 7928 232 3524 5369 213/2013 011.886.898/0001-63 7114 - POLASTRE & PAULA LTDA ME 5370 176/2013 001.768.087/0001-04 - ILEANA LEON PEREZ - GLAUCIA BLUMER PAULON - SHIRLEY BARBOSA - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PASSE (FUNCIONÁRIOS) CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP. - DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ EM ALARME CONFECÇÃO DE PANFLETOS ADIANTAMENTO DE VIAGEM MANUTENÇÃO EM APARELHO DE MEDIÇÃO AMBIENTAL PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE INSS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE CURSO RELATIVO AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO: LDO, PPA E LOA. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM BATERIA SELADA 55A X 12V PLACA DE SINALIZAÇÃO SAIDA DE EMERGENCIAEXTINTOR DE 04 KILOS TIPO QUIMICO COMPLETO(SINALIZAÇÃO E SUPORTE DE PAREDE)EXTINTOR AP 10 LITROS COMPLETO (SINALIZAÇÃO E SUPORTE DEPAREDE) PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/14 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que competem fora do municipio. 01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu ja e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 500,00 200,00 300,00 2.000,00 PREGÃO 57/2013 7.000,00 0,00 0,00 PREGÃO 23/2013 22.000,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 4 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ---------------------35.297,70 ---------------------24.174,74 ---------------------112.550,25 TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS) SUBTOTAL Movimentação do dia 07 de Maio de 2014 81 71/2013 017.681.449/0001-65 8317 - Michelli de Carvalho Masson 83 86 147/2013 591/2011 014.009.370/0001-02 055.357.453/0001-61 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVODADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE. CONVITE 11/2013 0,00 6.500,00 0,00 PREGÃO CONVITE 105/2013 02/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 6.580,00 910,00 324 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 MAIO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.542,12 349 350 371 372 533 584 646 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 046.341.038/0001-29 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 061.084.018/0001-03 064.837.560/0001-88 048.066.047/0001-84 252.134.398-61 2421 63 6491 6367 425 11 5954 PASSE (FUNCIONÁRIOS) INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 4.425,12 2.004,56 126,00 543,44 525,00 432,60 0,00 940,34 0,00 664 0/0 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES ANLODIPINO 10 MGBACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MGCLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MGGLIMEPIRIDA 4 MG COMPRIMIDOSISOSSORBIDA, MONITRATO 20MG COMPRIMIDO.LOSARTAN 100 MGNIMESULIDA GELNIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO.RANITIDINA XAROPE 150 MG/10 MLROSUVASTATINA 10 MG - COMPRIMIDOS 99/2013 0,00 0,00 120,00 731 830 954 147/2013 0/0 0/2014 014.009.370/0001-02 043.497.015/0001-10 035.820.448/0085-44 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 97/2014 PREGÃO 105/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 64,50 817,00 5.990,00 0,00 0,00 1644 0/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte de Maquinas Pesadas (Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira s e Tratores Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a caçamba e levantar a rampa do Semi -Reboque/Prancha), combustível a diesel, capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas DISPENSA D /0 0,00 0,00 17.000,00 2840 0/2014 003.677.800/0001-30 8957 - INSTITUTO PHALA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.800,00 2946 2948 0/2014 170/2013 060.494.416/0005-69 065.457.129/0001-79 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DISPENSA D /0 PREGÃO 121/2013 0,00 0,00 77,55 12.850,00 0,00 0,00 3067 3165 3183 3320 3381 0/2014 0/2014 0/2014 162/2013 262/2013 006.245.053/0001-59 008.825.833/0001-01 043.256.429/0001-57 010.858.946/0001-47 002.580.316/0001-25 3403 5176 213 7386 8097 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 12/2013 PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,50 7.000,00 314,00 2.194,78 2.169,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - VIAÇÃO COMETA S/A - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - IVONE MATTIOLI SALGADO - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - CARROCERIAS AMERICANA LTDA ME - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) VIDRO EM DIVERSAS MEDIDAS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 REFEITÓRIO MUNICIPAL - PRÉDIO DO - MATERIAIS DE ESCRITORIO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e BOBINA DE SENHA COM 3 DIGITOS Aquisição de CARROCERIA ASSINATURA JORNAL O LIBERAL PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA FIAT PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 5 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3382 140/2013 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME 3383 3391 3498 3533 3539 140/2013 0/2014 0/2014 0/2014 164/2013 008.662.138/0001-68 048.791.685/0001-68 012.378.165/0001-80 054.375.647/0085-35 059.309.302/0001-99 6414 73 7977 5501 244 3547 104/2013 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT 3558 3573 3621 4086 4155 4281 4286 231/2013 172/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 026.921.908/0001-21 001.719.204/0001-40 010.524.689/0001-07 006.245.053/0001-59 007.733.497/0001-04 011.683.701/0001-99 004.905.896/0001-09 5271 2514 5154 3403 3293 6284 7010 4463 206/2013 053.437.315/0001-67 4467 174/2013 003.482.370/0001-09 8305 - CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTANA EPP 4468 174/2013 005.955.160/0001-08 8307 - RAFAEL JACON BOMBINI EPP - JJ ALUGUEL DE ESTRUTURAS E EVENTOS - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - CASA DO CONSTRUTOR NOVA ODESSA - AMANDA DA SILVA CORREA ME - HYZAKK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA Descrição LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTESERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTEILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 5 DEGRAUSxxxxxxxxxxxxxGRADIL Mod. Lic. Valor Liquidado Valor Pago 16/2013 0,00 0,00 89.364,00 PREGÃO 16/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 33/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420,00 672,70 12.600,00 46.989,60 240,00 0,00 0,00 0,00 SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MMAGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PENETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL POLI -GRAU CIRÚRGICOAGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL POLI -GRAU CIRURGICO. ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO GAMMA COBALTO.Agulha descartável 25x7, silico nizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalagem individualmente e m papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, va lidade mínima de 60 meses da data da entregaAgulha descartável 30x7, siliconizada, bis el trifacetado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 mese s da data da entregaSERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 01 ML, COM AGULHA GRADUADA, BI CO RETO, COM ROSCA, EMBOLO COM BORRACHA, SILICONIZADA, ESTÉRIL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CIAXA COM 100 UNIDADES.SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 03ML, SEM AGULHA GRADUADA, BICOSeringa plástica descartável 05ml, sem agulha graduada, bico r eto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individualSeringa plástica descartável 10ml, sem agulha graduada, bico reto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individualAGULHA DESCARTAVEL 25X8, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADOEMBALADA INDIVIDUALMENTEAGULHA DESCARTAVEL 30 X 8, SILICONIZADA, ESTERIL, CAIXA COM 100 UNIDADES PREGÃO 75/2013 0,00 4.998,55 0,00 DETRUSITOL LA (TARTARATO DE TOLTERODINA) 4 MG PREGÃO 71/2013 PREGÃO 13/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,68 6.450,00 0,00 1.028,30 10,00 890,00 440,59 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CREME DE LEITE 200 GR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES, CONSTAR MARCA E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO.EMBBALAGEM TIPO TETRA PARK CONTENDO 200 GRAMAS.LEITE CONDENSADO LATA 395 GR embalagem tipo tetra pak contendo aproximadamente 395 gramas PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.706,00 Mídia virgem CD -R 700MB 52X, com as seguintes características mínimas: Descrição: • Mídia gravável. • Capacidade de 700MB ou 80 min. • Velocidade de 52x. • Diâmetro do disco: 120mm. • Shrink com 100 mídias. Marca de Referencia: Multilaser – Modelo: CD100. http://www.multilaser.com.br/produtos.php?id=4002Mídia virgem DVD -R 4.7GB 8X, com as seguintes características mínimas: Descrição: • Mídia gravável. • Capacidade de 4.7GB. • Velocidade de 8x. • Diâmetro do disco: 120mm. • Shrink com 100 mídias. Marca de Referencia: Multilaser – Modelo: DV100. http://www.multilaser.com.br/produtos.php?id=4079F ita para Backup de Dados LTO-2 Ultrium 400 GB, com as seguintes características mínimas: Espec ificações: • Tecnologia: LTO-2 Ultrium. • Formato da Midia: Re -Writable. • Capacidade: 400 GB. • Compressed: 2:1. • Velocidade de Leitura: 60 MB/sec. • Comprimento da fita: 609 m. • Largura da Fita: 12.65 mm. • Espessura da fita: 8.9 um. • Base Film Type: Metal Particle. • Bit Density: 188 kbiAspirador e Jateador de Ar, 110V, com as seguintes características mínimas: Descrição: • Indicado para limpeza de computadores, teclados, impressoras, etc. • Com potência e bicos especialmente desenvolvidos para informática. Características: • Tensão de alimentação: 110V. • Consumo de corrente máxima: 1A. • Potência nominal: 100W. Marca de Referencia: Mastersux – Modelo: 110V. http://www. PREGÃO 37/2013 0,00 1.854,00 0,00 PREGÃO 37/2013 0,00 190,00 0,00 CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7,5 DESCARTÁVEL (SILICONE) CONFECÇÃO DE PANFLETOS EXELON PATCH 5 (4,6 MG) SERINGA DE INSULINA 50UI, C/ AGULHA 8MM, CALIBRE 30 G (0,3M M) ACO PLADA À SERINGA AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM ACIONADOR DE SENHA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO APARELHO HEADSET COM APLICADOR CUBA RETANGULAR COM VALVULA 4.1/2 56 X 34 INOXCUBA RETANGULAR COM VALVULA 4.1/2 47 X 30 INOXSIFÃO AJUSTÁVEL 66CMMASSA PLASTICA COM 400G PREGÃO Licitação Valor Empenhado MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 6 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 4474 104/2013 047.869.078/0004-53 3182 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LT 4494 4495 4512 0/2014 0/2014 0/2014 017.438.291/0001-05 008.396.979/0001-70 054.375.647/0085-35 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND 8956 - PEDRO LUCAS BUOSI ME 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 4615 360/2014 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H 4616 360/2014 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS 4620 4624 272/2013 206/2013 004.511.014/0001-20 017.302.664/0001-08 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP 4626 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 4664 4665 4666 4698 4718 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 051.743.227/0001-68 051.743.227/0001-68 051.743.227/0001-68 054.289.996/0030-60 081.723.504/0001-31 7929 7929 7929 3828 1985 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD - J MAHFUZ LTDA - MARCO BEAT SCHWARZ- ME 4807 4827 4828 4830 4832 4834 4852 4854 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/0 715.904.558-00 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 008.580.443/0001-00 000.000.000/0001-91 284 34 34 34 34 34 5296 5245 - LUIZ ODAIR SANTORO - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - BANCO DO BRASIL S.A. 4855 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 4856 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C 4866 4867 4868 4869 0/0 0/0 0/0 0/0 046.384.111/0001-40 046.384.111/0001-40 046.384.111/0001-40 046.384.111/0001-40 93 93 93 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO - SECRET EST DA EDUCAÇÃO - SECRET EST DA EDUCAÇÃO - SECRET EST DA EDUCAÇÃO Descrição Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1793/2014 FITA PARA AUTO CLAVE.LUBRIFICANTE MINERAL PARA INSTRUMENTAIS, GALÃ O 05 LITROSLIVRE DE ÓLEOS DE SILICONE, BASEADA EM ÓLEOS MINERAIS NEUTROIndicador biológico a vapor 1292 ( caixa com 50 unidades). I ndicador biologico auto-contido de terceira geração para esterilização a vapor. Leitura final em três horas para ciclos regulares Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Pago 75/2013 0,00 8.295,15 0,00 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 206,08 700,00 0,00 0,00 PREGÃO 135/2013 0,00 3.463,00 0,00 PREGÃO 135/2013 0,00 3.990,00 0,00 BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014 PREGÃO PREGÃO 24/2013 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 1.014,50 2.400,00 CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na MEDICAMENTOS MANIPULADOS PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 7.197,12 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00 2.660,00 147,98 498,01 314,01 0,00 0,00 OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,00 0,00 70,30 6.394,67 3.035,98 15.164,14 873,60 564,98 0,00 42.627,89 0,00 0,00 22.825,82 SERVIÇOS ELETRICOS DE URGENCIA NO SETOR DE MERENDA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIP. DE INFORMÁTICA. FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MGOPTIVE COLIRIO - FRASCO COM 15 MLDEXTRANO 70 0,001G E HIPROMELOSE 0,003G/ML - COLÍRIO (LÁCRIMA PLUS) FRASCOSLIPOSIC GEL - BISNAGA COM 10 GLEVOTIROXINA 150 mcgCLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG (CYMBALTA)CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MGLYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg)CONDROFLEX 500 + 400 MG (SULFATO DE GLICO SAMINA + SULFATO DECONDROITINA)Olmesartana 40mg - comprimidoÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% 10GR (REFRESH GEL) - TUBOS CEFTRIAXONA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSACLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + p rometazina 25 mg/2mlMETOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Tramadol, cloridra to 50 mg/ml/1mlCEFAZOLINA SÓDICA 1G CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLDEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS, FRASCO COM 10 MLdipirona sódica 500 mg/ml/2ml MEDICAMENTOS MANIPULADOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1924/2014 PUÇÁ FREEMANPUÇÁ 35CM CABO 70CMPUÇÁ 60CM, CABO 120CMPUÇA 50CM, CABO 100 CM ADIANTAMENTO DE VIAGEM - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3115 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA Nº 0101700-20/2004.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE LUCAS ALVES DE MATOS, CPF 002.047.388-57 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA Nº 0102800-54/2006.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURMA COMO RECLAMANTE JOAQUIM GONÇALVES DE SOUZA, PORTADOR DO CPF 003.737.568-46 PREGÃO Valor Liquidado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS DAS MADIFICAÇÕES E ABERTURAS OCORRIDAS EM MARÇO/2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 931,20 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - 1/3 DE FÉRIAS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.427,89 53.981,96 6.990,80 7.398,91 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - FEV/2014 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - FEV/2014 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 7 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO 37 - LOJAS CEM S/A Descrição Mod. Lic. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - FEV/2014 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - FEV/2014 4870 4874 0/0 0/2014 046.384.111/0001-40 056.642.960/0087-80 4877 4893 4895 4899 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 006.994.237/0001-11 056.642.960/0087-80 056.642.960/0087-80 011.218.249/0001-94 4904 0/0 028.039.238-90 9051 - ARACY RODRIGUES DA SILVA PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS C.P.E./B.P.P./ Nº 3340/2014 4905 0/0 109.996.948-47 2817 - MARCIA ANDREIA FARIA STEPHAN 4907 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - OFÍCIO C.P.E./B.P.P./ Nº 3340/2014 PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DECORRENTE DE CONSENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0000184-59/2010.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE A SERVIDORA IEDA BATTISTINI BENTO + 2, PORTADOR DO CPF 124.520.428 -97, LOTADAS NO EMPREGO PÚBLICO DE SERVENTE JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4908 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 4909 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 4914 4934 4996 5007 5019 134/2013 0/0 0/2014 0/0 0/0 011.260.846/0001-87 054.093.638-33 054.375.647/0085-35 190.305.868-69 0 5020 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5021 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 2604 37 37 7724 8379 8254 5501 7928 107 - COMERCIAL AMERIMAC UTENSILIOS E E - LOJAS CEM S/A - LOJAS CEM S/A - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - GLAUCIA BLUMER PAULON - PESSOAL CIVIL Licitação Valor Empenhado Valor Pago /0 /0 0,00 0,00 0,00 1.098,00 1.454,24 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 86/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 186,00 392,00 2.588,40 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 493,43 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 161,12 DISPENSA D /0 0,00 0,00 49.818,35 PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0001748-39/2011.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE MARIA SOCORRO DE SOUSA FERNANDES FERRAZ, PORTADORA DO CPF 087.123.808 -06, LOTADA NO EMPREGO PÚBLICO DE AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABAKHISTA COSNTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0001804-72/2011.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTEA SERVIDORA BEATRIZ KATIE PETERLEVITZ FROTA, PORTADORA DO CPF 393.628.179 -34, LOTADA NO EMPREGO PÚBLICO DE AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 12.184,67 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 13.129,28 BECLOMETASONA 250 MCG - INALATÓRIO USO ORAL ADIANTAMENTO DE VIAGEM BEC-BOLSA 6/2013 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 -0,08 0,00 0,00 18.908,00 0,00 46,58 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 50,00 99.843,80 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA - 10 KG 1. Ótima Qualidade. 2. Capacidade Mínima: 10 Kg. 3. Ciclo Contínuo sem o Reaproveitamento de Água. 4. Ciclo Completo, que Contenha: Bater, Molho, Enxaguar e Centrifugar . 5. Com Filtro para Partículas e Fiapos. 6. Dispositivo de Segurança contra Acidentes. 7. Dispersão Automática de Sabão em Pó e Amaciante Líquido ou Gel. 8. Painel de Comando Frontal, com Prog JARRA PLASTICA COM TAMPA - 04 LITROS ASPIRADOR DE PÓ LAVADORA JACTO Contratação de empresa especializada para ministrar diversos curso s para o CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) e Promoção Social. - referente ao Primeiro Termo de Aditamento (Prorrogação de Prazo) ao Contrato n° 314/2012. - OFÍCIO Dietilestilbestrol 1mg - comprimido revestido ADIANTAMENTO DE VIAGEM EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 289,60 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 605,68 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.906,29 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 14.038,87 5022 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5023 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5024 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 28.850,41 5025 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.330,26 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.814,88 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.227,31 5026 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5027 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 8 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 985,41 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 27.855,75 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.439,37 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.068,85 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 865,06 5028 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5029 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5030 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5031 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5032 0/0 0 5033 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.000,86 5034 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.804,94 5035 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 229,59 5036 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.816,12 5037 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 724,00 5038 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.008,48 5039 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 33.522,29 5040 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 8.199,10 5041 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.467,66 5042 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.678,11 5043 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.674,33 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 53.446,94 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 13.390,82 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.603,72 1.505,09 5044 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5045 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5046 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5047 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5048 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.643,08 5049 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 70.056,06 5050 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 21.530,19 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 10.060,66 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.226,24 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 23.637,51 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.249,88 5051 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5052 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5053 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5054 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 9 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.672,18 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.594,44 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 40.276,92 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.020,33 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 8.298,27 5055 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5056 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5057 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5058 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5059 0/0 0 5060 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.126,82 5061 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 44.689,94 5062 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 11.331,95 5063 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.110,16 5064 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.598,94 5065 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 8.685,13 5066 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 10.325,77 5067 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.409,38 5068 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 564,73 5069 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.564,18 5070 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.422,45 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 20.531,06 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 724,00 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.921,27 5071 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5072 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5073 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5074 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 814,27 5075 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.455,83 5076 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL IS-C 0,00 0,00 2.744,43 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO 5077 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 17.910,02 5078 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.530,50 5079 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.407,60 5080 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 31.501,32 5081 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.213,91 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 10 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 3.061,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 472,67 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 36.462,03 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 8.600,96 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 86.806,87 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 11.689,37 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 14.412,51 5089 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.139,08 5090 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 16.495,68 5091 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 24.131,59 5092 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.321,98 5093 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.391,50 5082 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5083 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5084 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5085 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5086 0/0 0 5087 0/0 5088 5094 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 169,48 5095 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 17.036,95 5096 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL IS-C 0,00 0,00 12.855,19 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO 5097 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.644,86 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 48.392,09 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 505,06 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.006,67 5098 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5099 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5100 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5101 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 20.202,04 5102 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.242,84 5103 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 669,55 5104 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 49.265,39 5105 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.872,26 5106 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.046,93 5107 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.217,42 5108 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.862,26 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 11 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 163.998,17 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 26.374,77 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 300.725,94 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.125,12 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 59.351,56 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.040,66 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.761,53 5116 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.350,37 5117 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.797,84 5118 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 19.372,01 5119 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 15.832,85 5120 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 190,08 5109 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5110 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5111 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5112 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5113 0/0 0 5114 0/0 5115 5121 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.888,78 5122 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 437.201,07 5123 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL IS-C 0,00 0,00 28.204,24 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO 5124 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 25.447,71 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 183,71 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 136.000,43 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.443,03 5125 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5126 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5127 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5128 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 13.847,23 5129 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.453,95 5130 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 37,04 5131 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 726.432,06 5132 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 41.433,96 5133 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 67.142,09 5134 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 26.216,92 5135 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 113.434,27 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 12 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 114.976,82 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.252,29 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 8.494,17 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.859,69 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.217,06 2.330,26 5136 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5137 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5138 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5139 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5140 0/0 0 5141 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5142 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 596,40 5143 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.653,23 5144 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.793,68 5145 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.460,58 5146 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 749,68 5147 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 53.487,29 5148 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.013,60 5149 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.527,17 5150 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.803,43 5151 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 14.608,23 5152 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.381,72 5153 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.601,18 5154 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 208,83 5155 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 156,62 5156 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 425,17 5157 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 527,72 5158 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 165,07 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 123,80 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 23,73 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.058,48 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 686,43 5159 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5160 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5161 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5162 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 13 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 514,82 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 151,93 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 934,73 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.126,25 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 761,36 5163 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5164 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5165 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5166 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5167 0/0 0 5168 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 877,25 5169 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 395,57 5170 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 435,81 5171 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 11,19 5172 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.014,11 5173 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 299,90 5174 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 224,93 5175 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,57 5176 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.991,95 5177 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL IS-C 0,00 0,00 285,47 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO 5178 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 214,10 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 124,37 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 525,69 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.627,48 1.023,57 5179 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5180 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5181 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5182 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5183 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 767,68 5184 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.176,16 5185 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 562,93 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 678,35 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 508,76 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 54,81 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.519,56 5186 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5187 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5188 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5189 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 14 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 728,02 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 922,02 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 493,48 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 247,24 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 259,17 5190 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5191 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5192 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5193 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5194 0/0 0 5195 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 725,53 5196 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 147,55 5197 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 110,66 5198 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 102,26 5199 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 682,69 5200 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 468,26 5201 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 12.065,41 5202 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.679,58 5203 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.277,41 5204 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.584,98 5205 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.819,08 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 679,57 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 671,46 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 44,85 5206 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5207 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5208 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5209 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 327,05 5210 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 271,90 5211 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 203,92 5212 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 37,16 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.262,91 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.023,57 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 767,68 -1.620,21 -1.620,21 0,00 5213 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5214 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5215 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5247 0/0 009.041.213/0001-36 8752 - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV OUTROS/NÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 15 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.180,24 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.377,37 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.094,93 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 836,78 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 785,97 4.393,80 5248 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 5249 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 5250 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 5251 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 5252 0/0 0 5253 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5254 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.109,33 5255 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 13.969,69 5256 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.053,23 5257 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.562,01 5258 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.342,81 5259 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.618,39 2.275,82 5260 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5261 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 816,02 5262 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.747,84 5263 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.366,40 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.080,33 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 11.133,05 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.440,34 5264 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 5265 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 5266 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 5267 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.003,89 5268 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.472,31 5269 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.616,17 5270 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 232,99 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.977,83 OUTROS/NÃO IS-C -16.333,84 -16.333,84 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 27.799,33 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 39.970,74 5271 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 5272 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 5273 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 5274 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 16 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 12.854,02 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 93.718,02 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 800,09 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.999,24 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.937,94 1.071,39 5275 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 5276 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 5277 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 5278 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 5279 0/0 0 5280 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5281 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.256,67 5282 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 13.907,17 5283 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.136,01 5284 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.240,92 5285 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.920,22 5288 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 724,32 PAGAMENTO DO MÊS 04/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.896,00 17.955,20 2.775,33 56.298,72 2.172,00 8.229,47 4.271,60 29,50 DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.505,47 200,00 26,50 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 -520,00 -2.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 103,07 284,05 197,09 58,50 171,86 0,02 416,39 1.620,21 0,00 900,00 103,07 284,05 197,09 58,50 171,86 0,02 416,39 1.620,21 0,00 0,00 103,07 284,05 197,09 58,50 0,00 0,00 0,00 1.620,21 0,00 0,00 5289 5290 5291 5292 5293 5294 5295 5297 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 602 602 602 602 602 602 602 5256 - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 5339 5342 5343 0/0 0/0 0/0 0 054.093.638-33 5361 5362 0/2014 0/2014 064.635.790/0001-64 064.635.790/0001-64 9367 - RM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EP 9367 - RM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EP BATERIA SELADA 55A X 12V 5371 5372 5373 5374 5375 5376 5377 5382 5383 5387 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0 0 0 000.000.000/0001-91 011.306.188/0001-17 004.905.896/0001-09 043.248.020/0001-99 009.041.213/0001-36 0 054.878.467/0001-68 183 183 183 5245 5769 7010 186 8752 159 1373 REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H. 107 - PESSOAL CIVIL 8254 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO -PASEP -PASEP -PASEP - BANCO DO BRASIL S.A. - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C - HYZAKK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - BOM PASTOR DE AMERICANA - ORGANIZA PAGAMENTO DO MÊS 04/2014 PAGAMENTO DO MÊS 04/2014 PAGAMENTO DO MÊS 04/2014 PAGAMENTO DO MÊS 04/2014 PAGAMENTO DO MÊS 04/2014 PAGAMENTO DO MÊS 04/2014 PAGAMENTO DE DESPESA DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO PROCESSO 3002880-42.2013.8.26.0394 - GERALDO MARCELINO JUNIOR REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PAGAMENTO DE DESPESA POSTAL COM INTIMAÇÃO DO PROCESSO Nº 0001813 30.2012.8.26.0394 PLACA DE SINALIZAÇÃO SAIDA DE EMERGENCIAEXTINTOR DE 04 KILOS TIPO QUIMICO COMPLETO(SINALIZAÇÃO E SUPORTE DE PAREDE)EXTINTOR AP 10 LITROS COMPLETO (SINALIZAÇÃO E SUPORTE DEPAREDE) REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO ICMS REFERENTE TARIFA CONF. AVISO PAGAMENTO DE MAT´RICULAS ATUALIZADAS COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4286 REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE PGTO. MÊS DE MAIO/14 REFERENTE PGTO. MÊS DE MAIO/14 - PÓ MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 17 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo 5388 5389 5390 5391 5392 5393 5394 5395 5396 5397 5398 SUBTOTAL 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ 000.000.000/0001-91 111.311.668-41 031.920.478-28 274.013.488-61 043.248.020/0001-99 0 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 011.306.188/0001-17 Fornecedor 5245 5473 2505 9381 186 159 274 274 274 274 5769 - BANCO DO BRASIL S.A. - MARIO PEREIRA COSTA - ELIEZER NASCIMENTO DA SILVA - LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - FILIPE PEREIRA BODINI Descrição SERVIÇO FUNERAL REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS REFERENTE PGTO. MÊS DE MAIO/14 REFERENTE PGTO. MÊS DE MAIO/14 REFERENTE PGTO. MÊS DE MAIO/14 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PAGAMENTO MÊS MAIO/14 REFERENTE CONTRATO Nº 182247-96 REFERENTE CONTRATO Nº 182247-96 RREFERENTE CONTRATO Nº 60106-64 RREFERENTE CONTRATO Nº 60106-64 DEPESAS COM ABERTURAS E CÓPIAS DE MAT´RICULAS Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 724,00 378,26 344,59 887,20 731,15 16.333,84 15.367,41 58.969,00 3,77 1.149,23 343,20 ---------------------77.685,71 724,00 378,26 344,59 887,20 731,15 16.333,84 15.367,41 58.969,00 3,77 1.149,23 343,20 ---------------------193.495,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.333,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------4.524.959,79 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D /0 14/2009 22/2013 22/2013 23/2009 40/2009 23/2009 8/2010 40/2009 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.978,75 8.600,00 15.700,00 67.015,55 18.454,92 67.015,55 3.447,85 12.300,66 194,70 811,80 1.156,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 23/2013 47/2013 0,00 0,00 1.395,00 3.106,33 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 98/2013 PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.142,10 8.600,00 1.680,00 22.800,00 442,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 22/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 8.600,00 5.855,60 0,00 0,00 0,00 3.150,00 DISPENSA D 0,00 728,00 0,00 Movimentação do dia 08 de Maio de 2014 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 7 63 68 71 87 110 263 266 317 535 538 0/0 757/2009 28/2013 28/2013 1097/2009 1781/2009 1097/2009 31/2010 1781/2009 0/0 0/0 066.834.672/0001-00 004.046.244/0001-66 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 008.246.425/0001-97 001.827.489/0001-32 008.246.425/0001-97 011.390.171/0001-90 001.827.489/0001-32 000.662.315/0001-02 017.661.867/0001-90 5136 3560 2049 2049 5302 1149 5302 5788 1149 6338 8005 554 566 30/2013 65/2013 009.094.952/0001-96 006.925.206/0001-09 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) 584 843 868 895 971 1052 0/2014 0/2014 0/2014 28/2013 135/2013 28/2013 048.066.047/0001-84 006.289.929/0001-69 001.103.218/0001-34 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 11 3382 3329 2049 2049 2049 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 1053 1617 1634 28/2013 0/2014 75/2013 001.982.038/0001-70 011.876.972/0001-60 000.024.415/0001-03 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 2175 0/2014 008.580.443/0001-00 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA - LAVANDERIA LACQUA D´ORO LTDA - ME - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL EXAMES DE ANALISES CLINICAS CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS REFEIÇÃO DE PACIENTES PUBLICAÇÕES EM JORNAIS CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. REPARO PARA VALVULA DESCARGA DOCOL.REPARO PARA VALVULA DESCARGA HIDRA.REPARO PARA VALVULA DESCARGA LORENZETI.CAIXA DE DESCARGA AMANCO OU CIPLA.BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO.ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO.SIFÃO PARA PIA TIPO SANFONADO UNIVERSAL PLASTICO.ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO 40CM.VALVULA PAR A PIA INOX 2" - AMERICANAANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA.ACIONADOR DE VALVULA DESCARGA HIDRA.ASSENTO PARA VASO SANITARIO LAVAGEM DE VEICULOS LAVAGEM DE UNIFORMES CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO MONITORAMENTO DE ALARME. CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO BIODIESEL S10 FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei to de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 18 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2250 2266 0/0 206/2013 001.573.285/0003-84 004.705.038/0001-10 5534 - MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2663 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 237/2013 014.655.335/0001-52 014.856.849/0001-76 011.796.106/0001-60 001.550.192/0001-72 002.825.979/0001-62 054.692.710/0001-59 004.063.331/0001-21 7082 7083 6881 7672 7150 6903 35 2806 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 2811 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 2889 2991 3016 0/2014 0/2014 0/2014 010.415.855/0001-37 011.491.394/0001-44 048.791.685/0001-68 7271 - MORELATO COM. VIDROS E ESQUADRIAS 8870 - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE 3033 0/2014 005.301.648/0001-11 5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO - JOÃO ARMANDO CAETANO ME - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA Descrição CONFECÇÃO DE PANFLETOS EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 1.203,40 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.219,40 23.993,38 8.513,78 3.482,91 15.866,59 3.482,91 291,97 BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g PREGÃO 104/2013 0,00 201,00 0,00 MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leitoFILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé d e peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix TROCA DE VIDROS PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 3.748,32 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 1.194,83 0,00 0,00 0,00 200,00 29,62 DISPENSA D /0 0,00 152,00 0,00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.Ervilha Seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar in vertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bic arbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zeroBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR) REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. PRANCHA PAPA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE EM POLIETILENO DE ALTA RESSITÊNCIA A IMPACTOS possibilita o resgate na água e em alturas. Capacidade de carga 180 kg , Comprimento total 1830 mm .CINTO TIPO ARANHA PARA PRANCHA DE RESGATE INFANTILCINTO TIPO ARANHA PARA PRANCHA DE RESGATE ADULTO EXAMES BERA Gel hidratante e absorvente para feridas, não -estéril, composto de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica -tipo SAF-GEL - tubo 85gCompressa de gaze 7,5x7,5, com oito (08) dobras, 100% algodão, 13 fios, pacote com 500 unidades MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 19 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3147 3169 3198 3330 3332 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 312/2013 043.252.758/0001-20 014.273.433/0001-25 067.448.480/0001-29 004.933.239/0001-75 009.394.802/0001-06 6757 8152 416 7327 6219 3384 140/2013 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME 3385 3419 3512 3544 140/2013 0/2014 291/2013 104/2013 010.303.322/0001-63 054.102.785/0001-32 053.437.315/0001-67 004.063.331/0001-21 6415 45 17 35 3551 277/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 3562 277/2013 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P 3567 3571 3573 3643 3659 3663 4328 4354 0/2014 172/2013 172/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 001.072.992/0001-25 045.817.467/0001-67 001.719.204/0001-40 061.365.284/0119-04 015.550.918/0001-81 067.625.541/0001-86 007.461.540/0001-11 002.521.357/0001-40 8623 4778 2514 9279 8986 7156 9289 5576 4402 183/2013 055.368.534/0001-67 4403 4414 272/2013 104/2013 004.511.014/0001-20 004.063.331/0001-21 4460 206/2013 4498 262/2013 - IRMANDADE DE MISERICORDIA DE AMERI - Carrocerias Margutti Ltda ME - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- Inter Help Comércio e Serviços de Máquinas - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUT Descrição Mod. Lic. SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO - DIMEP CINTILOGRAFIA RENAL Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 1.190,62 878,40 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 2.120,00 1.800,00 0,00 0,00 LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6 MLOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 PREGÃO 16/2013 0,00 2.150,00 0,00 LOCAÇÃO DE GERADOR DE 270 KVA BOLETIM DE LICTAÇÕES E CONTRATOS (BLC) PREGÃO 16/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 67/2013 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.560,00 51.560,00 4.625,00 8.450,00 0,00 0,00 CARBAMAZEPINA 400MG CR - COMPRIMIDOSVALSARTANA 320MG + ANLODIPINO 10MG (DIOVAN ANLO 320/10)Oxcarbazepina solução oral 60mg/ml - TRILEPTAL - frasco com 60ml ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOINDAPAMIDA 1,5 MGINSULINA GLARGINA LANTUS REFIL PARA CANETA 03MLDIOSMINA + HESPERIDINA 450+50INSULINA APRIDA - CANETA APLICADORA 3mlZOLPIDEM 10 MG - COMPRIMIDOSGlicazida 60mg comprimido de liberação prolongadaVENLAFAXINA 150 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 306,00 PREGÃO 99/2013 0,00 21.388,98 0,00 Kit de Trocater descartável 10mmKIT DE TROCATER DESCARTÁVEL DE 5M M DISPENSA D /0 PREGÃO 13/2013 PREGÃO 13/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00 6.900,00 3.796,40 1.300,00 1.200,00 1.710,00 0,00 6.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.008,00 MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES ) PREGÃO 18/2013 0,00 3.623,00 0,00 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PREGÃO PREGÃO 24/2013 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 26,50 3.144,00 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólic o, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, estabilizante leci tina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulan te lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zero PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 509,60 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 0,00 2.586,24 0,00 - AGX LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAM - EDITORA N D J LTDA - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP - Saraiva e Saciliano S/A - VERONESE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA LTD - MARTINS-SILVA TAPEÇARIA LTDA ME - ARVEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU - BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA. 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME REFORMA DE CARROCERIA DE CAMINHÃO MAO DE OBRA EM VEICULO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.ESPESSANTE PARA ALIMENTOS EM PÓ, SEM ALTERAÇÃO DE SABOR OU COR DOS ALIMENTOS, PARA PACIENTES COM DIFICULDADES PARA DECLUTAÇÃO. LATA CONTENDO ATÉ 300 GR. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG. PULSEIRA DE SEGURANÇA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ADULTO,NA COR AZUL, CO M ADESIVO AUTOCOLANTEPULSEIRA DE SEGURANÇA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ADULTO,NA COR VERMELHA, COM ADESIVO AUTOCOLANTEPULSEIRA DE SEGURANÇA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ADULTO,NA COR AMARELO, COM ADESIVO AUTOCOLANTEPULSEIRA DE SEGURANÇA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ADULTO,NA COR VERDE, COM ADESIVO AUTOCOLANTE CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG). AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA LIVROS DIVERSOS ANÚNCIO EM TV REFORMA EM SOFA CORTINA DE AR MANTA P/ BEBÊ ANTIALÉRGICAS, NA COR AZULMANTA P/ BEBÊ ANTIALÉRGICA NA COR ROSA S, BALÃO DE REINALAÇÃO BARAKA 1 LTBALÃO DE REINALAÇÃO BARAKA 1/2 LTBALÃO DE REINALAÇÃO BARAKA 2 LTCOLAR CERVICAL PARA RESGATE COM REGULAGEM PINTRACA 07 FRENCH (DUPLO LUMEN) MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 20 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 4568 0/2014 003.650.075/0001-06 1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L Manutenção de rede de dados, cabeadas e sem fio (wireless) com ver ificação, conserto, substituição e implantação de infraestrutura e cabeamento, assim c omo troca de equipamentos (cabos, conectores, switchs, radios, etc.) incluindo material e serviços. DISPENSA D /0 0,00 7.789,00 0,00 4573 4603 4624 0/0 360/2014 206/2013 013.263.407/0001-53 005.005.873/0001-00 017.302.664/0001-08 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME 2148 - PORTAL LTDA. 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP CONSERTO EM AR CONDICIONADO - DISPENSA D /0 PREGÃO 135/2013 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 3.420,00 563,71 4.542,00 0,00 0,00 0,00 4632 4675 4699 4702 4704 0/2014 172/2013 0/2014 272/2013 0/0 017.943.017/0001-85 015.195.640/0001-71 011.583.361/0001-24 004.511.014/0001-20 004.852.519/0001-59 8199 7496 7765 5635 8919 TINTA PISO CONCRETO - 18 L DISPENSA D /0 PREGÃO 13/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 CONVITE 32/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.380,00 0,00 0,00 0,00 437,40 10.760,00 250,00 26,50 14.100,00 4709 4717 0/2014 0/2014 005.664.020/0001-80 013.787.699/0001-23 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME 7231 - CAMILA FAVERO PADOVANI ME Paliperidona 9mg (Invega 9mg®) - Comprimido revestido com liberação prolongada CAIXA DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS N° 03 MEDIDA: 48,5cm 51cm larg x 71cm compr DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 374,70 886,00 0,00 4744 4762 4790 4792 0/0 0/2014 0/2014 206/2013 054.375.647/0085-35 004.063.331/0001-21 007.367.989/0001-15 004.008.658/0001-09 5501 35 3777 3579 MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 331,51 159,52 0,00 1.357,20 0,00 0,00 3.950,00 0,00 4793 206/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LENTILHA SECA TIPO 1, EM EMBALAGEM COM 500 GRS. Lentilha seca, ti po 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. PREGÃO 54/2013 0,00 225,00 0,00 4794 206/2013 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A PREGÃO 54/2013 0,00 11.600,00 0,00 4809 4823 4846 4848 0/0 0/0 0/2014 104/2013 001.460.084/0001-09 033.050.196/0001-88 004.063.331/0001-21 048.791.685/0001-68 7285 34 35 73 LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g. INTERNAÇÃO DE MENOR DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,28 1.770,90 4.500,00 288,46 0,00 0,00 4875 0/2014 060.494.416/0005-69 DISPENSA D /0 0,00 59,76 0,00 4876 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE Creme vegetal isento de lactose Ingredientes: ÁGUA, ÓLEOS VEGETAI S LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, SAL, CLORETO DE POTÁSSIO, VITAMINAS (E, A, B6, ÁCIDO FÓLICO, D, E B12), ESTABILIZANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GR AXOS E ESTÉRES DE POLIGLICEROL COM ÁCIDO RICINOLEICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE (AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MARGARINA), ANTIOXIDANTE E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PTMC (PISO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE) - CONTA Nº 30.746-7 - PARCELA DE MARÇO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.915,00 4880 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PTMC (PISO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE) - CONTA Nº 30.746-7 - PARCELA DE MARÇO/2014 - CONTRAPARTIDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 783,00 4900 0/2014 102.846.958-66 DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON) DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 75/2013 0,00 1.025,00 0,00 PREGÃO 75/2013 0,00 2.186,20 0,00 4917 104/2013 004.063.331/0001-21 4918 104/2013 004.008.658/0001-09 - M & A FANTIN COMERCIO DE TINTAS LTDA - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA - F. A. M. SERRALHERIA LTDA - ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - Sigma Assessoria Administrativa Ltda - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 9344 - LOURIVAL MALAGUTTI 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU bromoprida 5 mg/ml/2mlMOXIFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDO Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014 TELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURA SERVIÇOS DIVERSOS DE SERRALHERIA BOTIJÃO DE GÁS 13 KG CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO. Ensino Fundamental Incompleto ou Completo - Ensino Médio/Técnico Completo - Ensino Superior Completo alt x BRAÇADEIRA ADULTO PARA INJEÇÃO SERVIÇO DE REFORMA GERAL Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada, sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos, atendendo as necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim entarius. Lata contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO 400 G. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESCADA C/ 02 DEGRAUS EM INOX E PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. TERMOMETRO PARA GELADEIRA MAXIMA E MINIMA ( -35 A +50)TERMÔMETRO DIGITAL - Eletrodo descartável para monitorização adulto, dorso de espuma fl exível, impermeável a líquidos, com adesivo acrílico diaforético que intensifica a adesã o do eletrodo em presença de suor, sistema pino contra pino de ação e recoberto com prata/cl oreto de prata, gel condutor sódio de cloreto de potássio, validade mínima de 24 meses da data de entregaGorro descartável cirúrgico com elástico, confeccionado em material de fibra sintética, hipoalérgico, formato anatômico que permita ventilação adequada, gramatura 40. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 21 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P Descrição KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico inabsorvível de poliamida preta monofilamentar, diâmetro 3 -0, 45 cm de comprimento, agulha com 2,5 cm, 3/8 de circulo triangular, estéril. Envelope individual, com dados de ide ntificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no minist ério da saúde. Caixa com 24 envelopesFio cirúrgico inabsorvível de poliamida preta monofila mentar, diâmetro 5 -0, 45 cm de comprimento, agulha com 2,0 cm, 3/8 de circulo triangular , estéril. Envelope individual com dados de identificação, data de fabricação, prazo d e validade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes Suplemento alimentar favorável à cicatrização de úlceras por press ão e afeccções teciduais-frasco200ml tipo CUBITAN 4922 233/2013 004.106.730/0001-22 5003 5014 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 139.484.198-17 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2445 - PAULA FACIULLI PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 5408 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 005.918.680/0001-40 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 0 000.360.305/0001-04 086.652.118-61 1443 34 34 183 274 9120 583 5256 LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 5409 0/0 5410 5411 5412 SUBTOTAL 0/0 0/0 0/0 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ -PASEP - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. PAGAMENTO EMERGENCIAL DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE NEBULIZAÇÃO SERVIÇOS DE MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA SERVIÇOS DE MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE PASEP REITO DO FPM REFERENTE TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PAGAMENTO MÊS ABRIL/14 REFERENTE PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO (JOSÉ ALÍRIO DE SOUZA) REFERENTE PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO (PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA) REFERENTE PAGAMENTO DE PORTE DE TELEFONE REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PREGÃO Valor Liquidado Valor Pago 73/2013 0,00 2.320,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 288,87 4.500,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 1.000,00 7.614,23 10.546,98 15.941,05 1,08 2.000,00 127,69 29,50 0,00 0,00 0,00 15.941,05 1,08 2.000,00 127,69 29,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 29,50 29,50 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 7.888,48 632,20 2.827,06 ---------------------48.637,77 7.888,48 632,20 2.827,06 ---------------------460.163,60 0,00 0,00 0,00 ---------------------162.414,74 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 15/2013 PREGÃO 34/2013 PREGÃO 130/2013 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.933,33 42.116,68 2.258,33 7.357,99 2.577,00 4.865,79 1.230,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.849,50 87/2013 0,00 0,00 7.997,67 Movimentação do dia 09 de Maio de 2014 2 6 8 35 82 558 736 0/0 0/0 0/0 0/0 44/2013 181/2013 115/2013 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 005.213.231/0001-05 053.437.315/0001-67 001.636.295/0001-50 067.729.178/0004-91 100 100 100 791 17 8907 5427 954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 1628 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO BOSQUE. CESTAS BÁSICAS PARA O SETOR SOCIAL BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGbutilbrometo de escopolamina 20 mg/ml/1mlCEFTRIAXONA IM/EV 1GClindamicina fosfato 600 mg/4mlDIAZEPAN 10MG COMPRIMIDO.DICLOFEN ACO SÓDICO 50MG COMPRIMIDOdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + prometaz ina 25 mg/2mlDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML.FENTANILA, CITRATO 0,05MG 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVELFOSFATO SÓDI CO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORALImunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.MIDAZOLAM 50MG/10MLSACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG/5MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOADENOSINA 6MGCAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 22 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi cas mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono ):7 segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po stScript 3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. Solução aquosa a base de quaternário de amônio 0,68% Desinfetante hospitalar para superfícies fixas (embalag. 1L)LUVA CIRURGICA ESTÉRIL, 6,5, LÁTEX NATURAL, FLEXÍVELLuva Cirúrgica Estéril, 7,5 , látex natural, flexível (PAR )Bobina de Papel Grau Cirúrgico (8cm x 50m) com 50 mts.Bobina de papel grau cirúrgica (1 0 cm x 100m) para Esterilização com 50 mJALECO DESCARTAVEL MANGA LONGA PP30ÁGUA DESTILADA GALÃO C/ 5 LITROSSugador Plástico Descartável CirurgicoC anetas de Alta RotaçãoPonta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Reservatório) G2Ponta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Rese rvatório) - G3Ponta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Reservatório) - G4Cariostático 12% embalagem com 10 mlResina composta Fotopolimerizável c/ nanopartíc ulas para dentina (embalagem 4gr) cor A3Resina composta fotopolimerizável c/ nanopar tículas para dentina (embal. 4gr) cor A 3,5Resina composta (Microhibrida), para dentina (embal. 4gr) cor A3.5Verniz com Flúor (embal. contendo um frasco de 10 ml e um fras co com 10 ml de solvente)Selante Fotopolimerizável (seringa com 2,5g)LIQUIDO DE DA KIN 0,5%FIXADOR DENTAL, 475 ML, PARA RX ODONTOLÓGICOREVELADOR DENTAL, 475ML, PARA RX ODONTOLÓGICOXCOLGADURAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBrocas diamantadas para acabamento Cód: 1190FBrocas diamantadas para acabamento Cód: 3168F Brocas diamantadas para acabamento Cód: 3195F - Brocas diamantadas para acabamento Cód: 2135FBrocas diamantadas para acabamento Cód: 3118FBrocas diamantad as Cód: 1013Brocas diamantadas Cód: 1014HLBrocas diamantadas Cód: 1032Brocas diamantadas Cód: 1012Brocas diamantadas Cód: 1032Brocas diamantadas Cód: 1035B rocas diamantadas Cód: 1011Brocas diamantadas Cód: 1014Brocas diamantada s Cód: 1016HLBrocas diamantadas Cód: 3018HL PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 2.663,09 PREGÃO 91/2013 0,00 0,00 1.593,41 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmet ro 0, 70 cm, agulha 4,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminiza do contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lo te e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorvível de pol iamida preta monofilamentar, diâmetro 8 -0, 13 cm de comprimento, agulha com 0,65 cm, 3/8 de circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual, com dados de identificaç ão, procedencia, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no minist ério da saúde. Caixa com 12 envelopes.Fio cirúrgico absorvível sintetico de poliglactina 91 0 violeta, com cobertura de poliglactina 370 e estearato de cálcio, revestido com irgacare (triclosan) para promover barreira bactericida, trançada, diâmetro 2 -0, 70 cm de comprimento, agulha com 2 cm, 1/2 círculo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado conte ndo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número d PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 2.158,00 001.838.723/0325-92 011.753.835/0001-39 010.524.689/0001-07 001.838.723/0325-92 8817 8961 5154 8817 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1319/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO. PREGÃO 104/2013 PREGÃO 112/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,40 990,00 380,00 1.146,00 206/2013 014.717.489/0001-21 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 13.348,00 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 2.618,52 1629 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 2216 125/2013 013.437.018/0001-05 8989 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP. 3027 104/2013 004.008.658/0001-09 3091 3161 3621 3628 287/2013 157/2013 0/2014 287/2013 3630 3716 - BRF S.A. - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE - BRF S.A. TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 500 g. EMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cer veja. Peso unitário do Produto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descrição): Saco de polietileno de baixa densid ade, transparente, atóxica, lacrado por termosoldagem, resistente ao transporte eEmpa nado de frango com legumes cozido e congelado peso unitário aproximadamente 25 gramas . Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobrecoxa d efrango, carne me canicamente separada, farinha de trogo fortificada com ferro e ácido fólico, amido de mi lho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja, cenoura, brócolis e milho, Embalag em primária: aproximadamente 2,5 kg, embalagem secuAquisição de Materiais/Servi ços - Conforme pedido de compra nº 1597/2014 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 23 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 4355 0/2014 050.115.435/0001-50 461 - NEW ESPORTES LTDA EPP 4456 206/2013 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 4492 4508 4512 0/2014 0/2014 0/2014 019.833.479/0001-75 013.453.756/0001-38 054.375.647/0085-35 9319 - G A CARACANHA PRODUÇÕES - ME 8990 - ESTOFADOS MONTE SIAO LTDA - ME 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 4675 4686 4687 4758 4785 172/2013 0/2014 0/2014 44/2013 229/2013 015.195.640/0001-71 008.580.443/0001-00 008.580.443/0001-00 053.437.315/0001-67 010.362.443/0001-86 7496 5296 5296 17 5206 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - CRISTIAN A. DA COSTA-ME Descrição GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL FEDERADA PELA FPF, LAMINADA, DE MICROFIBRA, 12 GOMOS, COM 410/440 g, 68/70 cm, 10/12 LIBRAS E COST URA A MÃO E MIOLO SUBSTITUIVEL. QUEIJO MUSSARELA FATIADOIogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fab ricação do iogurte pode ser em natureza, reconstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépticas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própriaPRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de Gordura.Consistência: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, li sas e que não aderem umas às outras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor : característicos.O produto deverá apresentar -se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15 (quinze) gramas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora, na Ficha Técnica EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE TELÕES PAIXÃO DE CRISTO CONSERTO EM ESTOFAMENTO DE CADEIRAS FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MGOPTIVE COLIRIO - FRASCO COM 15 MLDEXTRANO 70 0,001G E HIPROMELOSE 0,003G/ML - COLÍRIO (LÁCRIMA PLUS) FRASCOSLIPOSIC GEL - BISNAGA COM 10 GLEVOTIROXINA 150 mcgCLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG (CYMBALTA)CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MGLYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg)CONDROFLEX 500 + 400 MG (SULFATO DE GLICO SAMINA + SULFATO DECONDROITINA)Olmesartana 40mg - comprimidoÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% 10GR (REFRESH GEL) - TUBOS TELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURA CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS CESTAS BÁSICAS PARA O SETOR SOCIAL CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.MAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, fi rme e intacto. Isento de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões d e origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e co r da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA . NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujid ades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.De verá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresenta r grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOTOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 0,00 0,00 7.139,00 54/2013 0,00 0,00 7.560,00 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 480,00 2.248,71 PREGÃO 13/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 34/2013 PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.803,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.803,94 10.760,00 192,00 85,00 6.013,00 0,00 PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 4822 4900 0/0 0/2014 033.050.196/0001-88 102.846.958-66 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 9344 - LOURIVAL MALAGUTTI 4926 4935 0/2014 0/0 010.703.382/0001-73 333.949.547-53 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD 8466 - JOSÉ PATROCINIO DE ALENCAR GUIMAR 4936 0/0 569.108.867-04 7206 - ROSELAINE PROTA 4937 0/0 151.007.118-09 7293 - WALDO FRANCISCO ROMERO ARAUCO 4938 0/0 036.664.369-00 5447 - ITALO NASCIMENTO PINTO GARGANTINI 4939 0/0 344.806.528-50 4940 0/0 049.149.699-04 NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima quali dade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfu rações e cortes.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXI MO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, para sitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qua lquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeACELGA EXTRABETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de p rimeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade extern a anormal. Tamanho e coloração uniformes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidad es, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas co m aproxi madamente 20 Kg..LIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – fresco, de prim eira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMELANCIA REDONDAOVOS BRANCOS EXTRA A ENGRADADO OU CAIXA COM 30 DUZIAS.REPOLHO ROXO EXTRA (CAIX A C/ 12 UNIDADES)COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, CO M O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON) TAXA DE ORGANIZAÇÃO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 - (Página: 24 / 117) DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 -23.000,00 0,00 0,00 26,89 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 2.200,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00 8651 - GABRIELA NERO MITSUUSHI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.500,00 8771 - CARLOS HENRIQUE FRANCISCO ARGUEL PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 400,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.852,08 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00 4941 0/0 350.964.368-29 9214 - VIRGILIO RODRIGUES SILVA DE MORAES 4942 0/0 925.126.158-04 9315 - WALDEMIR MACIEL 4943 0/0 228.287.498-60 9165 - VALTER LUIZ SARTORARTO DIAS JUNIOR 4944 0/0 366.189.048-46 9210 - FELIPE DE SEIXAS QUEIROZ MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 25 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.012,55 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.852,08 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.400,00 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ REFERENTE CESTA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS MÊS DE MAIO/14 DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00 4945 0/0 219.697.168-51 7428 - EMERSON TEOFILA ALVES 4946 0/0 224.342.808-38 7859 - DURVAL KNOX DA VEIGA SOUZA NUNES 4947 0/0 754.753.169-53 9218 - DALVA MARIA BARROS 4948 0/0 925.479.408-25 3851 - CLÁUDIO FERRAZ CARLOMANHO 4949 0/0 065.735.601-83 4950 0/0 073.193.506-37 7098 - CECILIA MELETTI COMPRI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.400,00 4951 0/0 231.527.988-73 9155 - CAMILA DE CARVALHO ZANON PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.400,00 4952 0/0 036.401.678-72 8456 - ANTONIO DETONI DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.000,00 4953 0/0 264.690.868-70 7295 - ANDRE OLIVATTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00 4954 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00 4955 0/0 039.789.899-13 9314 - ANA LUIZA BECKER GERALDI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 REFERENTE CESTA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS MÊS DE MAIO/14 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00 4956 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO REFERENTE CESTA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS MÊS DE MAIO/14 DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00 4957 0/0 184.504.584-04 9294 - ADEMILZA SIQUEIRA ARAUJO DIAS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.800,00 4958 0/0 350.686.448-38 8897 - TATIANA BONVINO E SILVA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.500,00 4959 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00 4960 0/0 061.010.616-39 9295 - TASSIANI CARVALHO GOULART REFERENTE CESTA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS MÊS DE MAIO/14 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.700,00 4961 0/0 154.874.868-40 8388 - SUZELEI CRISTINA PELISSON JORGE DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.006,68 4962 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00 4963 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 REFERENTE CESTA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS MÊS DE MAIO/14 REFERENTE CESTA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS MÊS DE MAIO/14 DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00 9.900,00 4964 0/0 305.110.768-94 9018 - RENATO MENDES SIMÕES COELHO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4965 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ REFERENTE CESTA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS MÊS DE MAIO/14 DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00 4966 0/0 332.910.828-26 7052 - RAFAEL AZEVEDO MAYCHAK DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.247,50 4967 0/0 344.754.548-83 8627 - OSVALDO BERTOLINI CHAVES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.700,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00 4968 0/0 277.030.838-60 6405 - OCTAVIO POZZI LOVERSO 4969 0/0 072.008.476-82 8118 - MARIANA SOUZA MARCONDES 4970 0/0 351.808.318-06 9216 - MARCELO TORQUATO TONELINE 4971 0/0 219.942.538-00 9298 - MARCELA ENGRACIA GARCIA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 26 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.800,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.500,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00 8775 - LUCIANA MARINHO VICENTE PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.852,08 4972 0/0 121.849.932-04 5391 - MAGDA A.S.COMELATO 4973 0/0 337.364.578-63 8898 - LYGIA LUSSIM 4974 0/0 230.498.948-90 8629 - VICTOR POZZI LOVERSO 4975 0/0 007.090.809-56 5869 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI 4976 0/0 252.005.228-70 4977 0/0 372.646.718-10 8774 - LIVIA PAPACIDERO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00 4978 0/0 305.110.738-79 9062 - LIVIA MENDES SIMOES COELHO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00 4979 0/0 102.609.838-61 6555 - LINDOLFO DA SILVA RAMOS JUNIOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.897,00 4980 0/0 069.894.474-78 8625 - JOÃO VITOR FERNANDES FELIX DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00 4981 0/0 988.960.598-87 9153 - IVAN SERGIO DE CAMARGO BERTANHA DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.950,00 4982 0/0 358.396.898-07 9154 - FERNANDA ROCHA LOPASSO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.600,00 4997 5004 5005 5006 5008 5009 5010 5012 5013 5298 5299 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315 5316 5317 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 067.667.501-89 067.706.789-50 370.391.378-95 066.804.416-09 370.418.078-51 330.220.138-92 334.393.908-02 325.148.348-05 342.825.548-86 267.866.688-36 309.422.708-27 270.602.918-81 026.466.449-30 368.036.828-38 336.936.158-29 267.049.338-67 139.533.058-16 308.332.508-84 418.797.498-90 352.680.198-30 286.611.698-44 294.255.468-19 109.915.168-69 292.680.508-03 293.937.508-90 171.593.968-98 306.208.258-55 100.234.948-67 9351 9352 9353 9354 9355 9356 9357 9358 9359 9240 9239 5410 7604 8227 6307 8789 8479 5689 9302 9303 6673 9305 4522 9234 9241 9238 9236 4716 REFERENTE CESTA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO MÊS DE MAIO/14 REFERENTE RPA MÊS DE MAIO/14 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 2.200,00 3.300,00 3.300,00 4.900,00 2.200,00 1.100,00 3.300,00 4.900,00 804,00 1.186,30 479,60 640,40 1.072,00 750,40 536,00 419,65 602,30 599,50 643,20 1.009,25 643,20 1.018,40 536,00 870,48 1.768,80 1.286,40 696,80 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA - ANDRE FELIX PEDRI - GABRIELA MIYUKI TEODORO OGAW - LIVIA MIRANDA FERNANDES - LEANDRO DUIL KIM - VINICIUS STROHMEIER FERES - ALINE PATERNO MIAZAKI - JUMARA MARTINS - ARON AUGUSTO JORGE - EDINEIA ROSA BATARRA - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL - BIANCA MELO DOS SANTOS - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO - ANA LUIZA MOLINA TEMPORIM DA SILVA - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE - PAMELA CHEROTTI FERRARI - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI - MARCELA GUEDES - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO - FATIMA APARECIDA DA SILVA - VALQUIRIA AP.DO AMARAL ALMEIDA - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA - SIMONE LOPES DE MEDEIROS DOS SANT - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO REFERENTE RPA MÊS DE MAIO/14 REFERENTE RPA MÊS DE MAIO/14 REFERENTE RPA MÊS DE MAIO/14 REFERENTE RPA MÊS DE MAIO/14 REFERENTE RPA MÊS DE MAIO/14 REFERENTE RPA MÊS DE MAIO/14 REFERENTE RPA MÊS DE MAIO/14 REFERENTE RPA DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE RPA DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE RPA DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE RPA DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE RPA DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE RPA DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE RPA DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE RPA DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE RPA DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE RPA DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE RPA DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE RPA DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE RPA DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE RPA DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE RPA DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE RPA DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE RPA DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE RPA DO MÊS DE ABRIL/14 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 27 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5321 5322 5323 5336 5337 5365 5388 5404 5407 5413 5414 5415 5419 5420 5423 5424 5425 5426 5427 5428 5429 5430 5431 5432 5433 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 CPF/CNPJ 324.304.208-99 396.368.828-94 262.119.838-40 059.222.148-29 552.494.778-87 067.601.371-67 000.000.000/0001-91 0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 033.530.486/0001-29 000.000.000/0001-91 010.362.443/0001-86 012.003.993/0001-34 047.770.417/0001-05 014.370.525/0001-23 002.520.829/0001-40 044.734.671/0001-51 004.274.988/0002-19 067.729.178/0004-91 014.271.474/0001-82 014.609.453/0001-24 014.609.453/0001-24 Fornecedor 9361 9362 9363 4742 340 9368 5245 183 583 101 101 94 583 5245 5206 7917 462 9300 4435 4944 5289 5427 7391 9380 9380 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO - CAMILA FONTES DE OLIVEIRA - RENATA PEREIRA MARTINS MONTAGNINI - SHIROMA BENKERT - JOÃO CARLOS DE CAMARGO - ILEANA LEON PEREZ - BANCO DO BRASIL S.A. -PASEP - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. - BANCO DO BRASIL S.A. - CRISTIAN A. DA COSTA-ME - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - ENCADERNADORA BANDINI LTDA - ME - MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTI - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDR. E ELÉTR - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDR. E ELÉTR Descrição Mod. Lic. REFERENTE RPA DO MÊS DE ABRIL/14 PAGAMENTO DE RPA MÊS DE ABRIL/14 PAGAMENTO DE RPA MÊS ABRIL/14 PAGAMENTO DE RPA MÊS ABRIL/14 PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO - FUNCIONÁRIO ESTADO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO - FUNCIONÁRIO ESTADO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/14 REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS REFERENTE PASEP REITO DO FPM PAGAMENTO MÊS ABRIL/14 REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1955/14 PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS RESTAURAÇÃO DE LIVROS CONTRATAÇÃO DE SHOW REFERENTE PEDIDO Nº 1957/2014 REFERENTE PEDIDO Nº 1958/2014 REFERENTE PEDIDO Nº 1959/2014 REFERENTE PEDIDO Nº 1960/2014 REFERENTE PEDIDO Nº 1961/2014 BATERIA SELADA 55A X 12V PLACA DE SINALIZAÇÃO SAIDA DE EMERGENCIAEXTINTOR DE 04 KILOS TIPO QUIMICO COMPLETO(SINALIZAÇÃO E SUPORTE DE PAREDE)EXTINTOR AP 10 LITROS COMPLETO (SINALIZAÇÃO E SUPORTE DEPAREDE) PÓ Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -127,69 3.124,43 14.426,09 56,44 6,38 5,30 35.803,94 7.450,00 565,00 15.000,00 390,00 1.378,00 9.992,00 13.477,00 18.225,00 520,00 2.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -127,69 3.124,43 14.426,09 56,44 6,38 5,30 35.803,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.529,75 53,60 1.554,40 675,36 963,77 500,00 724,00 15.941,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------64.310,95 ---------------------17.490,95 ---------------------442.100,89 PREGÃO 123/2011 PREGÃO 119/2011 PREGÃO 124/2011 PREGÃO 18/2009 PREGÃO 18/2009 PREGÃO 22/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.299,90 4.384,89 47.861,36 2.400,00 30.362,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.023,38 14.054,55 23.200,92 54.135,49 0,00 0,00 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,75 326,00 0,00 177,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 69/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 SUBTOTAL Movimentação do dia 12 de Maio de 2014 60 62 64 66 67 70 286 3572/2011 3019/2011 3819/2011 1067/2009 1067/2009 28/2013 0/0 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 001.283.486/0002-66 060.722.758/0001-65 045.768.009/0001-85 002.080.179/0001-60 6841 6841 6841 1650 207 1915 3392 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAG - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT - VALQUIRIA BASTOS&RODRIGUES HOSP L 315 316 364 365 482 529 532 535 1265/2009 1265/2009 1266/2009 1266/2009 0/0 0/0 0/0 0/0 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 054.375.647/0085-35 047.770.417/0001-05 007.469.637/0001-70 000.662.315/0001-02 3684 3684 3684 3684 5501 462 2759 6338 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - ENCADERNADORA BANDINI LTDA - ME - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA EXAMES DE RAIO -X EXAMES DE ALTO COMPLEXIDADE - ELETRONEURONIOGRAFIA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE MATERAISL PARA SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE REEMPENHO 10870 MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA. MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA LIMPEZA HOSPITALAR LIMPEZA HOSPITALAR MEDICAMENTOS DIVERSOS ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DIVERSOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO - 31/2009 31/2009 20/2009 20/2009 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 28 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 553 584 641 642 30/2013 0/2014 0/2014 0/2014 001.768.087/0001-04 048.066.047/0001-84 041.988.508-01 122.033.788-91 47 11 8469 3331 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - Julien Jorge Rodrigues - QUIRINO PERISSINOTTO 644 645 744 776 844 954 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 035.237.418-74 408.663.518-68 004.027.894/0003-26 056.978.315/0001-62 010.205.198/0001-01 035.820.448/0085-44 6015 5265 5865 254 5883 1228 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA - JOÃO BATISTA PINTO - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. - IMOBILIARIA JEANETE LTDA - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 1641 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME 1642 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME 1925 2074 2786 2846 0/0 0/2014 0/0 327/2013 000.938.162/0001-75 015.666.493/0001-70 056.983.505/0001-78 055.309.074/0001-04 2183 7976 56 9111 2877 2945 3166 3306 3320 3338 3381 3390 113/2013 0/2014 0/2014 0/0 162/2013 300/0 262/2013 0/2014 009.422.727/0001-31 005.279.149/0001-75 006.925.206/0001-09 027.921.658-04 010.858.946/0001-47 072.983.331/0001-08 002.580.316/0001-25 004.063.331/0001-21 5816 9198 4275 8353 7386 9003 8097 35 3454 0/0 011.480.200/0001-05 5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP 3533 3655 3696 0/2014 0/2014 262/2013 054.375.647/0085-35 006.925.206/0001-09 002.580.316/0001-25 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 4395 4396 637/2014 637/2014 007.928.320/0001-55 056.978.521/0001-72 5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME 4397 4399 4407 4423 637/2014 637/2014 0/2014 0/2014 005.569.722/0001-85 018.373.806/0001-90 006.925.206/0001-09 056.642.960/0001-00 896 9256 4275 4473 4424 0/0 056.642.960/0001-00 4473 - LOJAS CEM SA Descrição PUBLICAÇÕES EM JORNAIS TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS) Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 23/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.359,60 0,00 0,00 0,00 0,00 995,65 2.500,00 404,44 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 34/2012 DISPENSA D DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.883,61 3.363,93 15.273,00 894,38 895,40 657,09 DISPENSA D /0 0,00 11.822,02 0,00 EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO PROJETO CAPOEIRA, COMUNIDADE & ESCOLA NAS EMEIS MUNICIPAIS DISPENSA D /0 0,00 4.150,00 0,00 - SALES COPIAS LTDA ME - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 447,70 0,00 0,00 0,00 0,00 19.021,12 3.035,00 610,87 - GALVANI ENGENHARIA LTDA - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - Concetto & Concetto Ltda ME - ATIVA LOCAÇÃO LTDA - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER BEC-BOLSA 1/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 12/2013 PREGÃO 107/2013 PREGÃO 89/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 -62,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,12 0,00 -62,68 0,00 3.294,00 0,00 0,00 26.557,57 0,00 235,86 -62,68 2.194,78 0,00 2.169,18 576,00 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME - GILVAN DE ANDRADE GAIA ME - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA - LOJAS CEM SA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOÃO PESSOA, 347 CENTRO - ECANO DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN. LEVOTIROXINA SODICA 25 MCGLEVOTIROXINA SODICA 50 MCG DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIIMENTO INTEGRAL DO PROJETO KARATÊ, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS 3ª E 4ª SÉRIES DAS EM EFS MUNICIPAIS. DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2014 CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,5% ALCOOLICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO)POLIVINIL PIRROLIDONA IODO AQUOSO (P.V.P.I.).( TOPICO )POLIVINIL PIRROLIDONA IODO DEGERMANTE (P.V.P.I.). IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES VENTILADOR 30CM 110V ADIANTAMENTO DE VIAGEM PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA FIAT PASTA CATALOGO DE INTERNAÇÃO LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO FRASCO PARA DIETA ENTERAL 250MLEQUIPO MACRO GOTAS COM ROLDANA FLASH BALLFIO DE KIRSCHNNER 2-0 PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014 EXELON PATCH 5 (4,6 MG) TELEFONE COMUM COM TECLA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AULAS DE NATAÇÃO AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO AULAS DE CAPOEIRA AULAS DE MUSCULAÇÃO VENTILADOR DE PAREDE 110 VOLTS 60CM DIAMETRO COLCHÃO MEDIDAS 138 X 188FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPORGELADEIRA 26 1 LITROS 110 VFOGÃO 4 BOCAS COR BRANCALIQUIDIFICADORTELEFONE SEM FIO MINIMO 02 GBRACK PARA TELEVISORSOFÁ 03 LUGARES. Composto por espu ma lamina d33, revestida com espuma soft. Com almofadas de assento so ltas para melhor limpeza. Estrutura externa cromada. Dimensões externas: 670mm alt ura x 1540mm largura x 700mm profundidade.CAMA DE CASALTELEVISOR LCD 32´TABUA D E PASSAR ROUPA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.761,66 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251,38 672,70 32,74 0,00 PREGÃO PREGÃO 1/2014 1/2014 0,00 0,00 7.838,00 7.201,99 0,00 0,00 PREGÃO 1/2014 PREGÃO 1/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 4.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,42 14.329,50 DISPENSA D 0,00 0,00 3.526,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 29 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 4445 4471 0/0 287/2013 000.772.149/0001-99 013.296.915/0001-38 5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP 4479 4498 0/2014 262/2013 049.228.695/0001-52 002.580.316/0001-25 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 4516 4574 0/0 0/2014 054.375.647/0085-35 122.033.788-91 4611 4619 0/2014 206/2013 4634 4689 4722 4732 4740 Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PREGÃO 18/2009 104/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.232,00 29.249,55 BUPROPRIONA 150MG - COMPRIMIDOS LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DISPENSA D /0 PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 267,84 2.586,24 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.226,40 1.649,08 013.810.978/0001-60 008.528.442/0001-17 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 m eses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 1.330,96 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 006.925.206/0001-09 053.380.473/0001-28 046.698.650/0001-53 054.375.647/0085-35 054.375.647/0085-35 4275 676 2169 5501 5501 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA - MANDURI-DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIME - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - DROGAL FARMACEUTICA LTDA COMPLEMENTO DO EMPENHO 3166, DEVIDO A ERRO DE DIGITAÇÃO DO PEDIDO COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA (CAIXA COM 1.000 UNIDADES) DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.089,50 72,60 879,00 276,30 4741 4744 4773 4774 4786 0/2014 0/0 0/0 0/0 177/2013 046.698.650/0001-53 054.375.647/0085-35 313.914.898-45 869.553.308-53 080.825.607/0001-40 2169 5501 7979 8438 7470 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE - CARLOS PEREIRA GOMES - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME VARFARINA SODICA 5MGCP MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 38/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 525,63 724,00 724,00 9.073,35 4814 4833 0/0 177/2013 010.282.219/0001-84 080.825.607/0001-40 7176 - GPREV COM. DE SISTEMAS DE SEGURAN 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME DISPENSA D /0 PREGÃO 38/2013 0,00 -14.311,50 960,00 -14.311,50 0,00 0,00 4865 4900 0/0 0/2014 160.752.658-13 102.846.958-66 4913 4916 4919 5300 5366 5377 5390 5392 5405 5420 5427 5434 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 353.198.328-85 190.305.868-69 043.248.020/0001-99 031.920.478-28 043.248.020/0001-99 000.360.305/0001-04 000.000.000/0001-91 002.520.829/0001-40 GUARDA ROUPA DE SOLTEIROCONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS EXAMES PATOLOGICOS Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo Quetiapina 25mg, fumarato (QUETROS® 25mg) CIANOCOBALAMINA 5.000mcg +PIRIDOXINA 100mg + TIAMINA 100mg/2ml SORBITOL+LAURILSULFATO DE SÓDIO,714 MG/G+7,7 MG/G (MINILAX) - BISNAGA 6,5 G. PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - ABRIL/2014 PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - ABRIL/2014 SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi MONITORAMENTO DE ALARME. SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi 7874 - ANDRE FERNANDO FAGANELLO 9344 - LOURIVAL MALAGUTTI ADIANTAMENTO DE VIAGEM - COMPLEMENTO DO EMPENHO 261/2014 DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON) 130 130 130 7774 7928 186 2505 186 274 5245 4435 602 PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR - GLAUCIA BLUMER PAULON - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - ELIEZER NASCIMENTO DA SILVA - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - BANCO DO BRASIL S.A. - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS - ESTAGIÁRIOS PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE RPA DO MÊS DE ABRIL/14 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE PGTO. MÊS DE MAIO/14 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS REFERENTE TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE PEDIDO Nº 1957/2014 - OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 15,70 3.833,25 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -390,00 2.727,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.727,07 12.619,91 9.664,87 35.035,00 375,20 200,00 416,39 344,59 731,15 1,08 5,30 0,00 0,00 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 30 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5435 5436 5437 5440 5442 5443 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5456 5457 5458 5459 5460 5461 5462 5463 5464 SUBTOTAL Processo CPF/CNPJ 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 137/2013 007.105.884/0001-98 003.181.485/0001-55 011.583.361/0001-24 061.418.042/0001-31 064.635.790/0001-64 007.097.898/0001-07 3491 3741 7765 5327 9367 4698 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT - PLUS INFORMÁTICA LTDA - EPP - F. A. M. SERRALHERIA LTDA - ME - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. - RM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EP - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 003.677.800/0001-30 007.367.989/0001-15 009.359.833/0001-18 096.373.766/0001-90 004.400.272/0001-30 009.359.833/0001-18 065.457.129/0001-79 000.855.128/0001-37 009.359.833/0001-18 080.825.607/0001-40 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 090.400.888/0001-42 8957 3777 4910 4485 306 4910 4366 8256 4910 7470 101 101 101 101 2233 602 602 9008 5456 - INSTITUTO PHALA - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS - MIPECA LTDA EPP - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - RODRIGO ALVES EMKE - M & M GRAPEIA PRODUCAO ARTISTICA LT REQUISIÇÃO Nº 2499/2014 7072 5287 425 3403 260 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - CLÁUDIO JOSÉ GIGO FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM 014.167.562/0001-39 010.935.809/0001-69 Fornecedor Descrição Mod. Lic. REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FAIXAS BORDADAS PULSEIRA DE SEGURANÇA COLORIDA SERVIÇOS DIVERSOS DE SERRALHERIA REFERENTE PEDIDO Nº 1988/2014 MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TESTES. RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA AVESTRUZRAÇÃO PARA EQUINOSRAÇÃO PARA FILHOTE DE ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA MACACO GRANDERAÇÃO PARA MACACO PEQUENORAÇÃO PARA TUCANOSAL MINERAL PARA AVESAAAALPISTEFENO------FARINHADA PARA PICHARRORAÇÃO NUTRIENGORDA PARA AVES AQUÁTICAS Construção de Calçada MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS Serviço de Colocação com cola do parabrisa da Pá Carregadeira Case W-20E. RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS REFERENTE PEDIDO Nº 1999 REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 2075/2014 REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 2028/2014 Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 14/2013 960,00 540,00 855,00 2.940,00 1.350,00 5.387,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 38/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 30.000,00 14.367,34 3.400,00 850,00 3.600,00 3.867,20 4.751,70 3.001,50 2.435,00 14.311,50 1.109,33 196,39 680,16 711,72 14.787,88 868,80 265,47 9.000,00 20.000,00 ---------------------128.199,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.311,50 1.109,33 196,39 680,16 711,72 14.787,88 868,80 265,47 0,00 0,00 ---------------------296.193,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------248.940,36 PREGÃO 77/2013 PREGÃO 18/2009 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.716,10 2.754,00 170,00 394,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 768,05 2.004,56 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,50 0,00 369,00 195,00 343,66 0,00 64,50 0,00 0,00 0,00 Movimentação do dia 13 de Maio de 2014 42 65 533 534 640 106/2013 1067/2009 0/0 0/0 0/2014 014.190.945/0001-28 000.772.149/0001-99 064.837.560/0001-88 006.245.053/0001-59 867.255.568-68 643 646 0/2014 0/2014 190.385.438-59 252.134.398-61 819 830 1042 1680 1684 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 060.494.416/0005-69 043.497.015/0001-10 055.764.260/0001-25 006.245.053/0001-59 060.494.416/0005-69 2565 - VERA LUCIA C. MORAES 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO 15 295 404 3403 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - ANATOMIA PATOLÓGICA VIDRO EM DIVERSAS MEDIDAS MATERIAIS DE ESCRITORIO DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 REFEITÓRIO MUNICIPAL GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO PAPEL VERGE 180G - CAIXA C/ 50 FOLHAS - PRÉDIO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 31 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1687 1808 1919 0/2014 0/2014 273/2013 006.245.053/0001-59 003.071.109/0001-08 005.238.727/0001-25 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME 8767 - EVANDRO TORRECILHA ME 2036 2040 2778 2877 3235 0/0 0/0 1494/2009 113/2013 140/2013 012.988.406/0001-03 043.257.658/0004-39 002.558.157/0001-62 009.422.727/0001-31 007.202.447/0001-92 6491 63 101 5816 4743 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - GALVANI ENGENHARIA LTDA - DENER JOSÉ TOESCA ME PASSE URBANO AMERICANA (VCA) - 3466 3504 3547 0/2014 0/2014 104/2013 013.642.949/0001-37 013.661.968/0001-00 021.551.379/0008-74 9266 - EROTIDES GOMES JUNIOR - ME 8324 - IMPACT BRASIL COM. SERV. PROD. DE I 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT TENDAS SANFONADAS 6.0 X 3.0 MTS 3573 3630 172/2013 206/2013 001.719.204/0001-40 014.717.489/0001-21 2514 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA 3722 4155 4445 4453 4485 4500 162/2013 0/2014 0/0 0/2014 174/2013 271/2013 002.253.071/0001-21 007.733.497/0001-04 000.772.149/0001-99 024.030.488-87 014.280.217/0001-07 000.868.882/0001-01 8281 3293 5287 2828 8306 8721 PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS MARCA CHEVROLET 4626 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - Fusion Comércio de Auto Peças Ltda ME - CASA DO CONSTRUTOR NOVA ODESSA - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ - PLINIO PIEROZZI - LAURA BOTTERI GARMS ME - RODRIGO TOLOSA RICO EPP Descrição GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PAPEL VERGE 180G - CAIXA C/ 50 FOLHAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Camiseta em tecido meia malha polyester/viscose, manga curta, gola careca, diversos tamanhos e cores, com estampa silk screen nas mangas e cotas ou frente PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTEILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE Fonte de Alimentação HP Compaq 240W PN: 611481-001 - Spare N: 613762-001. SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MMAGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PENETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL POLI -GRAU CIRÚRGICOAGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL POLI -GRAU CIRURGICO. ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO GAMMA COBALTO.Agulha descartável 25x7, silico nizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalagem individualmente e m papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, va lidade mínima de 60 meses da data da entregaAgulha descartável 30x7, siliconizada, bis el trifacetado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 mese s da data da entregaSERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 01 ML, COM AGULHA GRADUADA, BI CO RETO, COM ROSCA, EMBOLO COM BORRACHA, SILICONIZADA, ESTÉRIL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CIAXA COM 100 UNIDADES.SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 03ML, SEM AGULHA GRADUADA, BICOSeringa plástica descartável 05ml, sem agulha graduada, bico r eto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individualSeringa plástica descartável 10ml, sem agulha graduada, bico reto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individualAGULHA DESCARTAVEL 25X8, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADOEMBALADA INDIVIDUALMENTEAGULHA DESCARTAVEL 30 X 8, SILICONIZADA, ESTERIL, CAIXA COM 100 UNIDADES EMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cer veja. Peso unitário do Produto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descrição): Saco de polietileno de baixa densid ade, transparente, atóxica, lacrado por termosoldagem, resistente ao transporte eEmpa nado de frango com legumes cozido e congelado peso unitário aproximadamente 25 gramas . Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobrecoxa d efrango, carne me canicamente separada, farinha de trogo fortificada com ferro e ácido fólico, amido de mi lho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja, cenoura, brócolis e milho, Embalag em primária: aproximadamente 2,5 kg, embalagem secuAquisição de Materiais/Servi ços - Conforme pedido de compra nº 1597/2014 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAMES PATOLOGICOS MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1791/2014 MEDALHA DE BRONZE - 60MMMEDALHA DE OURO - 60MMMEDALHA DE PARTICIPAÇÃO - 35 MMMEDALHA DE PRATA - 60MMTROFEU 129CM/50,8 INTROFEU 121CM/47,6 INTROFEU 113CM/44,5 INTROFEU 179 CM/70,5 INTRO FEU 163 CM/64,2 INTROFEU 63 CM/24,8 INTROFEU 36 CM/14,2 IN AZUL E VERM (TRUCO,MALHA,BOCHA,XADREZ)TROFEU ARTILHEIRO MÉD 25 CM/9,8 INTROFEU MELHOR GOLEIRO MÉD 25 CM/9,8 IN Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 97/2013 0,00 0,00 0,00 175,50 0,00 462,00 0,00 2.434,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 29/2009 BEC-BOLSA 1/2013 PREGÃO 16/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,40 1.051,50 0,00 1.873,47 0,00 0,00 0,00 11.269,67 0,00 4.400,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 7.200,00 465,00 64,20 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 13/2013 54/2013 0,00 0,00 3.170,00 -6.674,00 0,00 0,00 PREGÃO DISPENSA D PREGÃO DISPENSA D PREGÃO PREGÃO 12/2013 /0 18/2009 /0 37/2013 96/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.986,73 0,00 1.101,00 318,44 1.260,00 864,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 7.197,12 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 32 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 4634 4644 4645 0/0 272/2013 120/2013 006.925.206/0001-09 004.511.014/0001-20 013.331.317/0001-52 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 8795 - ANA VALERIA TONELOTTO 4647 120/2013 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. 4777 4778 4784 272/2013 0/2014 229/2013 004.511.014/0001-20 050.115.435/0001-50 010.362.443/0001-86 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 461 - NEW ESPORTES LTDA EPP 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME 4802 0/2014 096.395.629/0001-57 9341 - ITA-SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA -M Descrição CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na COMPLEMENTO DO EMPENHO 3166, DEVIDO A ERRO DE DIGITAÇÃO DO PEDIDO BOTIJÃO DE GÁS 13 KG Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1885/2014SAPOLIO EM PÓ 300 GRAMASESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a. Fabricada em espuma de poliuretano amarela. b. Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c. A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim pezas mais difíceis. d. Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e. Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f. Na embalagem, deverão ser gravadas as informaçõesSabonete Hidratan te Líquido com a seguinte descrição:P/ a limpeza das mãos, c/ hidrata nte c/ duplo sistema de retenção na válvula dosadora composta de dietanolamida de ácido gr axo, aloe extract, lauril éter sulfato de sódio cocoamidopropil betaína, propilenogli col, diestearato de glicol hidantoína, lanolina etoxilada e água e ser biodegradável. Apresentar o nº do lote e data de fabricação, produziSABONETE LIQUIDO CREMOSO ERVA DOCE -FRASCO 800 MLSuave e perolizado, contendo emolientes composto de sodium laure sulfate, disodium EDTA, PEG -150 distearate, cocamide DEA, Sodium Chloride, perfume e água, sab onete viscoso, com densidade enre 1.000 e 1.100 g/cm3, fragrância erva-doce, na cor branca, Ph 6,5 a 7,5, embalado em galão de 5 l, contendo informações necessárias como composição, fabricante,SABONETE BACTERICIDA LIQUIDO DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóL IMPADOR MULTIUSOa. Com álcool;b. .Para limpeza e brilho, sem embaçar;c. Co mposto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, sequestrante, conservante, fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio;d. Embalado em fra sco plástico contendo 1000 ml, devidamente identificado;e. Registro e/ou notificação do produto na ANVISA, assim como autorização de funcionamento da empresa BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG Bola para Pilates com 55 cmFaixa elástica para exercícios de inten sidade media ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, c om tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ABOBOR A MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr ição pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 BEC-BOLSA 4/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 13.986,90 120,00 0,00 0,00 BEC-BOLSA 4/2013 0,00 0,00 545,97 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 1.736,00 0,00 1.923,00 0,00 3.555,36 DISPENSA D 0,00 4.785,00 0,00 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 33 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4835 Processo CPF/CNPJ 229/2013 010.362.443/0001-86 Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 45.595,99 SISTEMA DE CAMERA DE SEGURANÇA PARA O PREDIO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujid ades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.De verá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresenta r grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI TOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. PREGÃO 69/2013 0,00 4915 104/2013 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT 5367 5375 5391 5406 5423 5434 5460 5465 5466 5467 5468 5469 5470 5471 5472 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 965.354.668-68 011.306.188/0001-17 274.013.488-61 086.652.118-61 010.362.443/0001-86 232 5769 9381 9120 5206 602 2233 101 9389 34 34 34 34 34 34 090.400.888/0001-42 002.558.157/0001-62 405.763.978-06 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 - SHIRLEY BARBOSA - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C - LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO - CRISTIAN A. DA COSTA-ME - ESTAGIÁRIOS - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - CAMILA MORAES SOARES - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apr Aboca n.º 20, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transparente), c/filtro antibacteriano, estéri l, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAboca n .º 22, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, fle xível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c /câmara de refluxo de cristal (transparente), c/ filtro antibacteriano, estéril, emb. in dividual, cx. c/50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAboca n.º 24, caeter intravenoso curta, média duração, periférico de vialon ou teflon, flexível, siliconiz ado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, com câmara de refluxo de cristal (transparente), com filtro antibacteriano, estéril, embalagem indi vidual, caixa com 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAboca nº 1 8, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, fle xível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c /câmara de refluxo de cristal (transparente), c/filtro antibacteriano, estéril, embalage m individual, cx. c/50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAGULHA DES CARTÁVEL 20X5,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL POLI -GRAU CIRURGICO. ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO GAMMA COBALTO.Agulha descar tável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalag em individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entregaSERING A PLÁSTICA DESCARTÁVEL 03ML, SEM AGULHA GRADUADA, BICOSeringa plástica descar tável 20ml, sem agulha graduada, bico reto, sem rosca, embolo com borrac ha, siliconizada, estéril, acondicionada em embalagem individualAGULHA DESCARTAVEL 3 0 X 8, SILICONIZADA, ESTERIL, CAIXA COM 100 UNIDADESABOCA Nº 24, CAETER INTRAVENOSO.(Aboca nº 24, 24G X 0.56"(0,7 X 14mm - 25ml/min) caeter intravenoso curta, média duração, periférico de vialon ou teflon, flexível, s iliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, com câmara d e refluxo de cristal ( transparente), com filtro antibacteriano, estéril, embalagem indiv idual, validade mínima de 60meses da data de entrega. REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PAGAMENTO DE MAT´RICULAS ATUALIZADAS REFERENTE PGTO. MÊS DE MAIO/14 REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1955/14 REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE DIFERENÇA DE RESCIÇÃO REFERENTE PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA (Página: 34 / 117) PREGÃO 75/2013 0,00 24.687,20 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 69/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,83 434,40 2.422,46 6.328,13 1.141,03 4.490,67 2.573,19 12.661,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,83 434,40 2.422,46 6.328,13 1.141,03 4.490,67 2.573,19 12.661,55 300,00 171,86 887,20 2.000,00 35.803,94 2.727,07 14.787,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 35 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5473 5474 5475 5476 Processo 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 CPF/CNPJ 056.978.315/0001-62 009.422.727/0001-31 019.289.575/0001-02 102.846.958-66 5477 0/2014 966.461.608-72 5478 5480 5481 SUBTOTAL 0/2014 0/0 0/0 011.218.249/0001-94 014.717.489/0001-21 139.484.198-17 Fornecedor 254 5816 9382 9344 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA - GALVANI ENGENHARIA LTDA - ANGELINA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA - LOURIVAL MALAGUTTI Descrição Mod. Lic. REFERENTE PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DECORAÇÃO DE CENÁRIO DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON) - Licitação Valor Empenhado DISPENSA D /0 TOMADA DE 2/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 Valor Liquidado Valor Pago 8.637,75 250.795,00 7.800,00 20.700,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA DESPESA DE ALUGUEL - Rua rafael manzi piconi, n° 122 - Parque Residencial Klavin Nova Odessa - (Zoonose) DISPENSA D /0 22.500,00 0,00 0,00 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP 2445 - PAULA FACIULLI CURSO - OFICINA PADARIA ARTESANAL DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 7.550,08 6.674,00 500,00 ---------------------355.287,09 0,00 6.674,00 500,00 ---------------------110.879,56 0,00 0,00 0,00 ---------------------140.066,17 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 94/2013 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 42/2012 DISPENSA D /0 PREGÃO 103/2013 CONVITE 13/2013 PREGÃO 42/2012 TOMADA DE 05/2013 TOMADA DE 05/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 34/2012 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.575,00 58.500,00 1.049,80 235,30 434,40 1.674,25 2.570,20 0,00 56.100,00 6.475,00 5.185,65 30.594,41 6.021,99 64,56 152,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.437,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,20 940,34 2.609,90 4.550,00 0,00 1.047,05 DISPENSA D /0 0,00 239,00 0,00 PREGÃO 96/2010 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 91/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 11.916,10 600,00 0,00 2.566,50 0,00 0,00 725,00 0,00 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3630 ANTECIPAÇÃO PARA DESPESAS DE PEQUENA MONTA Movimentação do dia 14 de Maio de 2014 4 37 43 44 45 46 47 52 90 199 258 268 275 481 519 529 535 584 654 764 876 954 0/0 130/2013 312/2012 312/2012 312/2012 312/2012 312/2012 0/0 7745/2013 74/2013 312/2012 112/2013 112/2013 0/0 7735/2013 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/2014 006.164.247/0001-20 000.626.646/0001-89 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 062.577.929/0001-35 050.400.407/0001-84 017.612.051/0001-77 007.659.415/0001-10 016.713.243/0001-07 016.713.243/0001-07 054.375.647/0085-35 005.301.648/0001-11 047.770.417/0001-05 000.662.315/0001-02 048.066.047/0001-84 055.350.862/0001-36 004.274.988/0002-19 061.198.164/0001-60 035.820.448/0085-44 2071 8759 7379 7379 7379 7379 7379 2838 9089 8051 7379 8611 8611 5501 5787 462 6338 11 257 5289 3426 1228 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO - CECAM Consultoria Economica, Cont. e Admn - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S - PROVAC SERVIÇOS LTDA - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - E.MOTTA SISTEMAS - ME - ENCADERNADORA BANDINI LTDA - ME - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 1009 0/0 065.694.739/0001-96 2310 - AURUM SOFTWARE LTDA 1079 1625 1669 2216 3756/2010 0/0 0/2014 125/2013 001.768.087/0001-04 008.648.207/0001-89 014.383.980/0001-63 013.437.018/0001-05 47 8090 7303 8989 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - Marcelo Lopes Guaraldo ME - L F DA COSTA RIBEIRO OTICA ME - NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP. FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. FORNECIMENTO DE MARMITEX. - BOSQUE FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ARQUIVO - CEMITÉRIO FORNECIMENTO DE MARMITEX. - GARAGEM FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ESPORTE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO. LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA FORNECIMENTO DE MARMITEX. AMPLIAÇÃO DA UBS I AMPLIAÇÃO DA UBS I MEDICAMENTOS DIVERSOS Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico. ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PUBLICAÇÕES EM JORNAIS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS ESPIRONOLACTONA 25 MG SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA THEMIS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 72/2013. TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE REEMPENHO CONF. EMPENHO Nº 3463/13 OCULOS (ASSISTENCIA SOCIAL) Solução aquosa a base de quaternário de amônio 0,68% Desinfetante hospitalar para superfícies fixas (embalag. 1L)LUVA CIRURGICA ESTÉRIL, 6,5, LÁTEX NATURAL, FLEXÍVELLuva Cirúrgica Estéril, 7,5 , látex natural, flexível (PAR )Bobina de Papel Grau Cirúrgico (8cm x 50m) com 50 mts.Bobina de papel grau cirúrgica (1 0 cm x 100m) para Esterilização com 50 mJALECO DESCARTAVEL MANGA LONGA PP30ÁGUA DESTILADA GALÃO C/ 5 LITROSSugador Plástico Descartável CirurgicoC anetas de Alta RotaçãoPonta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Reservatório) G2Ponta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Rese rvatório) - G3Ponta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Reservatório) - G4Cariostático 12% embalagem com 10 mlResina composta Fotopolimerizável c/ nanopartíc ulas para dentina (embalagem 4gr) cor A3Resina composta fotopolimerizável c/ nanopar tículas para dentina (embal. 4gr) cor A 3,5Resina composta (Microhibrida), para dentina (embal. 4gr) cor A3.5Verniz com Flúor (embal. contendo um frasco de 10 ml e um fras co com 10 ml de solvente)Selante Fotopolimerizável (seringa com 2,5g)LIQUIDO DE DA KIN 0,5%FIXADOR DENTAL, 475 ML, PARA RX ODONTOLÓGICOREVELADOR DENTAL, 475ML, PARA RX ODONTOLÓGICOXCOLGADURAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBrocas diamantadas para acabamento Cód: 1190FBrocas diamantadas para acabamento Cód: 3168F Brocas diamantadas para acabamento Cód: 3195F - Brocas diamantadas para acabamento Cód: 2135FBrocas diamantadas para acabamento Cód: 3118FBrocas diamantad as Cód: 1013Brocas diamantadas Cód: 1014HLBrocas diamantadas Cód: 1032Brocas diamantadas Cód: 1012Brocas diamantadas Cód: 1032Brocas diamantadas Cód: 1035B diamantadas Cód: 1011Brocas diamantadas Cód: 1014Brocas diamantada 1016HLBrocas diamantadas Cód: 3018HL - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - GALVANI ENGENHARIA LTDA - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - CM HOSPITALAR LTDA - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- RÁPIDO SUMARÉ LTDA - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER 2856 2877 3044 3151 3198 3286 3315 112/2013 113/2013 124/2013 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 016.713.243/0001-07 009.422.727/0001-31 016.713.243/0001-07 012.420.164/0003-19 067.448.480/0001-29 068.260.371/0001-46 008.388.247/0001-39 8611 5816 8611 6759 416 5341 8436 3546 104/2013 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD 3560 3619 3621 3696 231/2013 0/2014 0/2014 262/2013 065.817.900/0001-71 051.308.849/0001-68 010.524.689/0001-07 002.580.316/0001-25 571 3854 5154 8097 4353 0/2014 002.698.336/0001-03 9046 - BRINK BRIL MAT. ESCOLARES LTDA EPP 4480 4499 0/2014 0/2014 011.491.394/0001-44 196.027.588-72 8870 - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L 9317 - MARIA ILZA GARDINI 4513 0/2014 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 4515 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME 4570 4618 4672 4676 4744 4772 4792 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 206/2013 043.256.429/0001-57 005.664.020/0001-80 096.370.754/0001-02 000.934.048/0001-77 054.375.647/0085-35 046.341.038/0001-29 004.008.658/0001-09 213 1385 1362 8284 5501 2421 3579 4812 4849 4899 0/0 0/2014 0/0 005.664.020/0001-80 011.560.763/0001-03 011.218.249/0001-94 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME 5767 - SAUL DE ALMEIDA PINHO 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME COMPLEMENTO DO EMPENHO 4618 CONCERTO DE PIANO 4901 0/2014 028.076.048-54 9342 - GLAURIA MARIA DE ARAUJO DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 RICA - CENTRO - NOVA ODESSA 4925 5002 0/2014 0/2014 017.438.291/0001-05 397.568.158-68 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND 8784 - MARIA INES FLORIPEDES MARQUES SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA. 5347 5348 5349 5350 0/0 0/0 0/0 0/0 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 1465 1465 1465 1465 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1839/2014 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE - ATIVA LOCAÇÃO LTDA - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME - RCS RETIFICA DE CABEÇOTES SUMARE EI - BOM PASTOR DE SUMARE ORGAZNIZAÇÃO - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. rocas s Cód: TOMADA DE 5/2013 BEC-BOLSA 1/2013 TOMADA DE 6/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 CONCORRÊNC7/2011 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 240,00 PREGÃO 71/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 1.251,38 Bolinhas para Piscina PCT. 500 unid.; Bolinhas para piscina confec cionadas em plástico colorido e resistente medindo 24cm de diâmetro cada bolinha. Pacote com 500 bolinhas. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.798,50 EXAMES BERAEXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL DESPESA DE ALUGUEL - Rua Professor Carlos Liepin, n° 312 - Casa Projeto Mais Médicos para o Brasil. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 150,00 2.000,00 0,00 0,00 AMIODARONA 100MGDOMPERIDONA 1 MG/ML ( FRASCO SUSPENSÃO 100 ML, MOTILIUM )Ácido acetilsalicílico 100mg com revestimento entérico - comprimido revestido VENLAFAXINA 150 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADASTELE® (estriol creme vaginal original Stele®) - tubosCINARIZINA 25 MG + PIRACETAM 400 MG COMPRIMIDOSALDACTONE 100 MG (ORIGINAL)LOSARTAN 25 MGVALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MGPANTOCAL 40 MG (ORIGINAL) ROSUVASTATINA 10 MG - COMPRIMIDOSFORMOTEROL 12 MCG + BUDESOMIDA 400 MCG - CAPSULAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 166,10 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.188,04 PUBLICAÇAO DE ANUNCIO DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.320,50 886,10 340,00 800,00 376,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,10 1.357,20 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 86/2012 0,00 0,00 0,00 49,90 1.000,00 0,00 0,00 0,00 2.588,40 - APTO 142 - COND. VILA DISPENSA D /0 0,00 2.100,00 0,00 - APTO 142 - COND. VILA DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 6.380,00 1.700,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569,95 2.048,00 1.184,90 1.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4mg - ampola 5ml (ZOMETA) MAO DE OBRA EM VEICULO CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO. DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA Scalp n.º 21, dispositivo intravenoso simples siliconizado de pare des finas c/ bisel trifacetado, asas flexíveis e alinhadas, c/ tubo de vinil transpar ente c/ conector rígido tipo luer, c/ tampa, estéril, embalagem individual em papel cirúrgico, caixa com 150 unidades, validade mínima de 36 meses da data da entregaScalp n.º 23, dispos itivo intravenoso simples siliconizado de paredes finas c/ bisel trifacetado, asas f lexíveis e alinhadas, com tubo de vinil transparente c/ conector rígido tipo luer, c/ tampa, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, cx. c/ 150 unidades, validade mínima de 36 meses da data da entregaURIPEN Nº 05URIPEN Nº 06URIPEN Nº 04 DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. Paliperidona 9mg (Invega 9mg®) - Comprimido revestido com liberação prolongada MAO DE OBRA EM VEICULO SERVIÇO FUNERAL MEDICAMENTOS DIVERSOS PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO R 43 0307898 - PLACA CPV1262 Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada, sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos, atendendo as necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim entarius. Lata contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO 400 G. Contratação de empresa especializada para ministrar diversos curso s para o CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) e Promoção Social. - referente ao Primeiro Termo de Aditamento (Prorrogação de Prazo) ao Contrato n° 314/2012. DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 RICA - CENTRO - NOVA ODESSA REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1840/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1841/2014 28.838,30 0,00 15.748,99 2.323,05(Página: 0,00 71.520,60 7.932,58 0,00 9.000,93 0,00 0,00 36 / 117) 1.800,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 37 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5351 5352 5353 5354 5355 5356 5357 5358 5359 5360 5370 5387 5389 5453 5482 5483 5484 5485 5486 5487 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 176/2013 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 001.768.087/0001-04 054.878.467/0001-68 111.311.668-41 080.825.607/0001-40 002.558.157/0001-62 033.050.196/0001-88 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 000.000.000/0001-91 139.484.198-17 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 47 1373 5473 7470 101 34 1465 1465 5245 2445 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - BOM PASTOR DE AMERICANA - ORGANIZA - MARIO PEREIRA COSTA - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - BANCO DO BRASIL S.A. - PAULA FACIULLI 5488 5489 5490 5491 5492 5493 5494 5495 5496 5497 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 009.422.727/0001-31 005.114.596/0001-74 005.114.596/0001-74 7379 7379 7379 7379 7379 7379 7379 5816 1807 1807 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - GALVANI ENGENHARIA LTDA - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME 5498 0/2014 000.620.709/0001-90 5499 5500 5501 5502 5503 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 005.114.596/0001-74 002.609.380/0001-91 064.845.662/0001-45 064.845.662/0001-45 064.845.662/0001-45 5504 0/2014 061.021.101/0001-33 5505 5506 SUBTOTAL 0/2014 0/2014 010.481.607/0001-94 010.427.554/0001-23 919 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME 1807 1465 541 541 541 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME 835 - MANCHETE ARTES GRÁFICAS LTDA ME 5482 - RYGRAFER GRÁFICA LTDA. ME 5068 - ESTRUTURA FESTA COMERCIO E LOCACA Descrição Mod. Lic. REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1838/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1837/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1836/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1835/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1834/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1833/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1832/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1831/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1830/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1839/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1828/2014 TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS) SERVIÇO FUNERAL REFERENTE PGTO. MÊS DE MAIO/14 REFERENTE PEDIDO Nº 1999 REFERENTE PGTO DE TELEFONE REFERENTE PGTO DE ENERGIA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 43 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5348 REFERENTE TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA CAMPANHA DE NEBULIZAÇÃO MARMITEX Nº 8 Licitação Valor Empenhado DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 23/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 38/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,03 346,22 18,10 34,40 15,90 4.500,00 1.276,70 1.355,50 1.144,30 3.620,10 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 3.120,00 5.872,90 900,00 0,00 0,00 155,03 346,22 18,10 34,40 15,90 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,26 14.311,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO TOMADA DE DISPENSA D DISPENSA D 42/2012 42/2012 42/2012 42/2012 42/2012 42/2012 42/2012 2/2014 /0 /0 1.629,00 1.248,90 78.517,80 4.841,75 14.995,85 724,00 15.991,35 40.193,00 975,00 1.063,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAMISETA PROERD - COR BRANCA Camiseta PROERD na cor branca, gola careca, manga curta, aproximadeamente 67% poliester e 33% viscose, Brasão da prefeitura na manga esquerda, logo da prefeitura na manga direita e brasão da Po licia Militar do lado direito do emblema padrão do PROERD na frente e atrás. DISPENSA D /0 7.800,00 0,00 0,00 TINTA LATEX BRANCA DE 18 LITROS REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5354 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 1.011,00 139,90 445,00 485,00 1.061,80 0,00 139,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 370,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 295,01 740,04 ---------------------177.597,75 0,00 0,00 ---------------------390.013,01 0,00 0,00 ---------------------52.044,84 22/2013 0,00 0,00 8.600,00 MARMITEX Nº 8 MARMITEX Nº 8 MARMITEX Nº 8 MARMITEX Nº 8 MARMITEX Nº 8 MARMITEX Nº 8 RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO INNER PARA ESMALTE SINTETICO (5 LITROS) COLORANTE VERDE - LATA 18 LITROSCOLORANTE CINZA ESCUROAGUA RAZ (5 LITROS)TINTA ESMALTE SINTETICO DE 1ª LINHA (LATA C/ 3,6 LITROS)RES INA ACRÍLICA ( 18 LITROS )FITA CREPE 50 X 50 IMPRESSOS DIVERSOS ZOONOZES IMPRESSOS DIVERSOS ZOONOZES IMPRESSO - Procedimento Especializado - sulfite 75 Envelope municipal médio, branco, timbrado (200x280) - 212x297 mm (bloco - 100x1) Ficha Psiquiatria (100x1 – Sulf 56 - 100x70)FICHA DERMATOLOGISTACONTROLE DE ANTIMICROBIANO RECEITUÁRIO AZUL - TALÃO C/50 FOLHAS-90X252MM (1X0)-75G LOCAÇÃO DE CADEIRAS SEM BRAÇO Movimentação do dia 15 de Maio de 2014 68 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 38 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 71 81 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE 28/2013 71/2013 001.982.038/0001-70 017.681.449/0001-65 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 8317 - Michelli de Carvalho Masson 101 312 538 1057/2009 73/2013 0/0 001.315.693/0001-74 010.396.946/0001-72 017.661.867/0001-90 1996 - PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA. 8316 - Equiele Roberta de Sousa ME 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - CARDIOLÓGICOS EXECUÇÃO DO PROGRAMA VIDA ATIVA 584 689 0/2014 0/2014 048.066.047/0001-84 066.558.040/0002-42 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP 876 895 906 950 971 1052 0/0 28/2013 0/2014 126/2013 135/2013 28/2013 061.198.164/0001-60 001.982.038/0001-70 066.558.040/0002-42 006.936.357/0001-62 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 3426 2049 8159 6983 2049 2049 1053 1101 1422 1643 2036 2040 2266 28/2013 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/0 206/2013 001.982.038/0001-70 024.030.488-87 096.605.845/0001-80 056.978.521/0001-72 012.988.406/0001-03 043.257.658/0004-39 004.705.038/0001-10 2872 3150 3196 3200 3221 3466 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 011.229.412/0001-14 001.860.942/0001-02 013.964.538/0001-68 013.964.538/0001-68 061.099.008/0027-80 013.642.949/0001-37 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Pago 22/2013 11/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 15.700,00 6.500,00 PREGÃO 25/2009 CONVITE 12/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 2.845,00 0,00 0,00 0,00 4.225,00 811,80 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CAPTOPRIL SOLUÇÃO ORAL 10 MG/MLCARMELOSE SÓDICA 10 MG, 50ML, SPRAY ORAL - FRASCOS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 3.761,35 63,44 608,45 0,00 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP - INTER TELECOM COM. E LOC. DE EQUIP. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO DISPENSA D PREGÃO DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO /0 22/2013 /0 92/2013 98/2013 22/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,90 0,00 0,00 0,00 56,31 8.600,00 0,00 36.336,67 1.680,00 22.800,00 2049 2828 496 987 6491 63 4780 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - PLINIO PIEROZZI - AMERIVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTD - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA PREGÃO 22/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,98 636,92 0,00 0,00 626,00 8.600,00 411,30 0,00 0,00 302,40 1.051,50 0,00 5828 402 7981 7981 2894 9266 - AGRITRACTOR COMERCIO DE PECAS PAR - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA - STEVAN THIAGO SAURA ME - STEVAN THIAGO SAURA ME - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE P - EROTIDES GOMES JUNIOR - ME DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.521,40 415,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,00 350,00 856,00 7.200,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVODADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. MEDICAMENTOS MANIPULADOS LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO MONITORAMENTO DE ALARME. CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO ACESSORIOS DIVERSOS AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.Ervilha Seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar in vertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bic arbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zeroBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR) PEÇAS PARA MOTOPODA, MOTOSERRA E ROÇADEIRA COSTAL MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO CARTAO PONTO PREGÃO CONVITE Valor Liquidado /0 /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 39 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3492 3562 193/2013 277/2013 061.721.320/0002-06 026.921.908/0001-21 5860 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P 3570 125/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 3571 3574 172/2013 172/2013 045.817.467/0001-67 015.195.640/0001-71 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 3654 0/2014 044.694.610/0001-08 3663 3716 4281 4293 4331 4416 0/2014 349/0 0/2014 0/2014 0/2014 327/2013 067.625.541/0001-86 001.636.295/0001-50 011.683.701/0001-99 012.140.444/0001-01 073.193.211/0001-61 021.561.931/0003-09 7156 8907 6284 6540 1864 62 4453 4460 0/2014 206/2013 024.030.488-87 004.705.038/0001-10 2828 - PLINIO PIEROZZI 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 4480 4568 0/2014 0/2014 011.491.394/0001-44 003.650.075/0001-06 8870 - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L 1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L 4573 4606 4607 4608 4624 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 206/2013 013.263.407/0001-53 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 017.302.664/0001-08 7595 47 47 47 8778 4626 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 4649 120/2013 013.331.317/0001-52 8795 - ANA VALERIA TONELOTTO 4694 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI - MARTINS-SILVA TAPEÇARIA LTDA ME - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AMANDA DA SILVA CORREA ME - CENTER VIDROS ALVORADA LTDA ME - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - Jaguara Alimentos Ltda EPP 81 - PLÍNIO PIEROZZI Descrição TENDAS SANFONADAS 6.0 X 3.0 MTS PNEU 1000 X 20 - LISO - RADIAL ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOINDAPAMIDA 1,5 MGINSULINA GLARGINA LANTUS REFIL PARA CANETA 03MLDIOSMINA + HESPERIDINA 450+50INSULINA APRIDA - CANETA APLICADORA 3mlZOLPIDEM 10 MG - COMPRIMIDOSGlicazida 60mg comprimido de liberação prolongadaVENLAFAXINA 150 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8 ´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4FERRO CHATO DE 1/2 X 1/8TUBO DE FERRO DE 3 ´ NA PAREDE 2,65.FERRO CHATO 3/8 X 1/8.TUBO DE FERRO 3/4 NA PAREDE 265C HAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20VERGALHÃO MECANICO 7/8CHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG). TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 BWGARAME GALVANIZADO Nº 14ARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS)TELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PREGÃO 31/2013 99/2013 0,00 0,00 17.946,00 0,00 0,00 3.396,46 PREGÃO 8/2013 0,00 3.323,20 0,00 PREGÃO PREGÃO 13/2013 13/2013 0,00 0,00 4.250,00 11.264,25 4.250,00 0,00 APARELHO TELEFONE SEM FIO 1. Ótima Qualidade. 2. Teclas Especiais (Mute, Pause, Flash, Mode, Redial). 3. Memória Mínima para 10 Números Telefônicos. 4. Chaves de Seleção Volume, Tom e Pulse. 5. Mínimo de 2,4 GHz Freqüência. 6. Bateria de Longa Duração. 7. Base com Carregador Bi Volts e Botão Localizador. 8. Cabos Extensivos com Pino Padrão RJ11. 9. Homologado pela ANATEL. 10.Garantia Mí DISPENSA D /0 0,00 0,00 91,20 REFORMA EM SOFA DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.597,97 0,00 270,00 600,00 0,00 1.200,00 0,00 890,00 0,00 0,00 9.156,00 MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólic o, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, estabilizante leci tina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulan te lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zero DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 503,80 318,44 0,00 EXAMES BERAEXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL Manutenção de rede de dados, cabeadas e sem fio (wireless) com ver ificação, conserto, substituição e implantação de infraestrutura e cabeamento, assim c omo troca de equipamentos (cabos, conectores, switchs, radios, etc.) incluindo material e serviços. CONSERTO EM AR CONDICIONADO - DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 7.789,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 520,00 1.380,00 4.542,00 3.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 7.197,12 0,00 4/2013 0,00 17.600,00 0,00 /0 0,00 0,00 524,16 GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO APARELHO HEADSET COM APLICADOR PEÇAS PARA VEÍCULO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO FISIOLÓG ICA 0,9% 250ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 250ML.SOLUÇÃO PARA CLISTER GLICERINADO 12% 500ML. LOCAÇÃO DE VEICULO LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES´ LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES´ Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014 CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLASTICAS 100% VIRGENS (PP), MATRIAL ATOXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA AGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 180ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNA.O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM BEC-BOLSA DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 40 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição 4698 4714 0/2014 312/2013 054.289.996/0030-60 009.373.214/0001-88 3828 - J MAHFUZ LTDA 9102 - Medix e Medic Com. de Prdo. Med. Hosp. Lt Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1924/2014 4719 4779 0/2014 278/2013 044.694.610/0001-08 011.059.759/0001-66 81 - PLÍNIO PIEROZZI 7820 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME CORDA DE SISAL 3/8´ 4782 4795 0/2014 206/2013 007.105.884/0001-98 004.705.038/0001-10 3491 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 4796 206/2013 053.437.315/0001-67 4800 4814 4819 4831 4850 4896 4902 0/2014 0/0 0/2014 272/2013 0/2014 0/2014 0/2014 007.367.989/0001-15 010.282.219/0001-84 001.768.087/0001-04 004.511.014/0001-20 011.560.763/0001-03 004.511.014/0001-20 008.935.426/0001-49 3777 7176 47 5635 5767 5635 4581 4918 104/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX - TG2825LBBTELEFONE COMUM COM TECLA SIEMENS 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - GPREV COM. DE SISTEMAS DE SEGURAN - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - SAUL DE ALMEIDA PINHO - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 0,00 5.436,60 109,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 95/2013 0,00 0,00 0,00 6.475,00 117,40 0,00 PERSIANA VERTICAL BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido co m ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, es tabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zero DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 2.388,00 588,00 0,00 0,00 ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgDOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no m ínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FARINHA DE M ILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM D E PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMASBISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIG O INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO. MANUTENÇÃO EM TELHADO E CALHAS PREGÃO 54/2013 0,00 7.201,60 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 620,00 2.322,00 500,00 7.800,00 314,44 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 0,00 0,00 1.818,20 SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA) SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRA S, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML CREME PROTETOR SOLAR, FATOR 58 - BISNAGA DE 120 GRAMAS NO MINIMO COM DOIS ANOS DE VALIDADE, A PARTIR DA DATA QUE EFETUAR A ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO. MONITORAMENTO DE ALARME. LOCAÇÃO DE VEICULO BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG CONCERTO - QUINTETO DE SOPROS COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P45 CABO FLEXIVEL 16mm² - PRETOCABO FLEXIVEL 16mm² - AZULTERMINAL ILHOS PARA CABO 16MM²TAMPA DO MEDIDOR PARA POSTE DE CONCRETO CONCREFER BISÁFICOSUPORTE PARA MEDIDOR DE ENERGIA DO POSTE DE CONCRETO CONGREFERTAMPA DO DISJUNTOR PARA POSTE DE CONCRETO CONCREFER BIFÁSICO 75/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 41 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo 4921 4998 4999 5000 5408 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 5409 0/0 CPF/CNPJ 048.832.398/0001-59 015.362.235/0001-09 001.004.931/0001-20 001.004.931/0001-20 Fornecedor 130 7916 857 857 5256 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO Descrição KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico inabsorvível de poliamida preta monofilamentar, diâmetro 3 -0, 45 cm de comprimento, agulha com 2,5 cm, 3/8 de circulo triangular, estéril. Envelope individual, com dados de ide ntificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no minist ério da saúde. Caixa com 24 envelopesFio cirúrgico inabsorvível de poliamida preta monofila mentar, diâmetro 5 -0, 45 cm de comprimento, agulha com 2,0 cm, 3/8 de circulo triangular , estéril. Envelope individual com dados de identificação, data de fabricação, prazo d e validade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO Pneu Radial 225/75/16 PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO REFERENTE PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO (JOSÉ ALÍRIO DE SOUZA) Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 89,70 83,00 0,00 32.316,24 0,00 0,00 0,00 29,50 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO (PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA) DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50 REFERENTE PAGAMENTO DE PORTE DE TELEFONE DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 104/2013 PREGÃO 38/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276,80 30.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.450,00 7.071,42 3.867,20 4.751,70 3.001,50 2.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.888,48 632,20 2.827,06 3.124,43 14.426,09 56,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.109,33 196,39 680,16 711,72 868,80 265,47 78,83 6.674,00 155,03 15,90 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 1.895,00 25.080,59 0,00 0,00 0,00 0,00 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5424 5445 5449 5450 5451 5452 5456 5457 5458 5459 5461 5462 5465 5480 5482 5486 5507 5508 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 287/2013 177/2013 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 033.530.486/0001-29 012.003.993/0001-34 007.367.989/0001-15 009.359.833/0001-18 065.457.129/0001-79 000.855.128/0001-37 009.359.833/0001-18 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 014.717.489/0001-21 002.558.157/0001-62 000.000.000/0001-91 001.838.723/0325-92 080.825.607/0001-40 101 101 101 101 101 94 7917 3777 4910 4366 8256 4910 101 101 101 101 602 602 101 8779 101 5245 8817 7470 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS - MIPECA LTDA EPP - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. - BRF S.A. - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME 5509 5510 272/2013 229/2013 004.511.014/0001-20 010.362.443/0001-86 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS Construção de Calçada PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PAGAMENTO DE TELEFONE EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3630 REFERENTE PGTO DE TELEFONE REFERENTE TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2063/2014 SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, 24/2013 69/2013 5511 TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujid ades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.De verá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresenta r grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA . NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem fís ica ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a parência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha br asileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de e 82/2013 011.886.898/0001-63 7114 - POLASTRE & PAULA LTDA ME (Página: 42 / 117) PREGÃO 57/2013 7.000,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 43 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5512 Processo 204/2013 CPF/CNPJ Fornecedor 065.664.492/0001-65 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 5514 0/0 0 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 107 - PESSOAL CIVIL Descrição Mod. Lic. Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que competem fora do municipio. 01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu ja e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado s individualmente. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 35/2013 220,80 0,00 0,00 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. PREGÃO 4/2014 261.585,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 294,39 294,39 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 56,08 56,08 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 507,49 507,49 0,00 5515 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5516 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5517 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 25,70 25,70 0,00 5518 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 339,99 339,99 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 143,73 143,73 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 68,03 68,03 0,00 /0 /0 97,48 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 67/2013 104/2013 130,20 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 24/2013 35/2013 79,50 1.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 69/2013 10.222,15 0,00 0,00 5519 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. 5520 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5521 5522 0/0 0/2014 061.177.861/0001-34 006.264.173/0001-01 5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS 7149 - PAPELARIA MAZIERO ARAUJO LTDA-ME EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS 5523 5524 291/2013 287/2013 096.587.837/0001-58 013.296.915/0001-38 4037 - PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP 5525 5526 272/2013 204/2013 004.511.014/0001-20 065.664.492/0001-65 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. BOTIJÃO DE GÁS 13 KG 5527 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE DISPENSA D DISPENSA D ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO ACRÍLICO CRISTAL - TAMANHO APROX. 330x115x290 SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG. Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. s LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVABANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes.ABACATE EXTRA. Caix a padronizada com 20 kgBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, para sitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qua lquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXTRABETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, fi rme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anorm al. Tamanho e coloração uniformes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidad es, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas co m aproxi madamente 20 Kg..LIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – fresco, de prim eira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgCOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUAL IDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA ) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.MANDIOCA ESPECIAL - CONGELADA Mandioca especial – de primeira qualidade, 5528 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME 5529 193/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME VAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuo s de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor d a espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coPIMENTÃO VERM/AMARELOTO MATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIM O EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.MELANCIA REDONDAOVOS BRANCOS EXTRA A ENGRADADO OU CAIXA COM 30 DUZIAS.REPOLHO ROXO EXTRA (CAIXA C/ 12 UNIDADES)TOMATE SALA DA CARMEN OU ITALIANO EXTRATANGERINA POKAN MADURAMANDIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE - CONGELADA Mandioquinha primeira qualidade, congelada, compacta e firme. isenta de enfermidades, descascada, cortada em r odelas ou em pedaços. Embalagem a vácuo, atóxica, com descrição pertinentes n a embalagem contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg. (Página: 44 / 117) PREGÃO 69/2013 18.063,91 0,00 0,00 PREGÃO 24/2013 1.081,50 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 45 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5530 5531 187/2013 187/2013 016.673.531/0001-85 016.673.531/0001-85 5532 5533 0/0 0/0 084.082.677-01 427.655.908-18 5534 5535 5536 5537 0/0 0/0 0/0 0/0 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 5538 5539 5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549 8290 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP 8290 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP Descrição Mod. Lic. BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG POSTE EM AÇO GALVANIZADO DE 2" COM 03 METROS. Licitação Valor Empenhado PREGÃO PREGÃO PLACA DE RUA 0,20 CM X 0,40 CM - (COM INSTALAÇÃO INCLUSA) MATERIAL: CHAPA GROSSA GALVANIZADA, FUNDO E LETRAS EM TINTA AUTOMOTIVA, FUNDO AZUL E LETRAS BRANCAS. Valor Liquidado Valor Pago 44/2013 44/2013 4.668,99 5.010,07 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 1.100,00 175,00 1.100,00 175,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 3.915,00 783,00 29,50 32.423,38 3.915,00 783,00 29,50 32.423,38 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 435,57 6.738,46 100,00 1.295,00 1.209,00 2.625,00 152,70 380,00 435,57 6.738,46 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 35/2013 3.937,50 124,00 1.232,00 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8515 - VANESSA MARTINHO DE SOUZA 9395 - THAINA LARISSA BOBADILHA ROCHA RPA DO MÊS DE MAIO/14 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - BANCO DO BRASIL S.A. REPASSE PARCELA DO MÊS DE ABRIL/14 000.000.000/0001-91 100 100 5256 5245 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 002.558.157/0001-62 004.088.208/0001-65 057.440.208-02 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 012.049.374/0001-80 060.494.416/0005-69 004.828.291/0001-61 101 2477 9394 1465 1465 7311 15 9393 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN - MARCELO DE ARRUDA LEME - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - RAMPOL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - MUNDIAL COMERCIO DE PECAS E SERVI SERIÇO DE TELEFONIA MAIO/14 PAGAMENTO DE SEM PARAR MÊS DE MAIO/14 0/2014 0/2014 0/2014 204/2013 000.013.399/0001-45 011.344.103/0001-95 012.842.557/0001-59 065.664.492/0001-65 2806 7666 7229 5600 - ANTONIO WALTER IMBRIANI - SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS L - GUIMEL RABBONE DA SILVA ME - TRIADE PANIFICADORA LTDA. PEÇAS PARA VEÍCULO BOCAL PARA APARELHO EXPIRÔMETRO 5550 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 89/2013 2.002,26 0,00 0,00 5551 5552 1840/2014 0/2014 009.422.727/0001-31 051.413.185/0001-05 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 206 - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER RAIO X - CONTRASTADO (EED)EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA (RX CONTRASTADO)EXAME DE URETROCISTOGRAFIA URETOCISTOGRAFA RETRÓGRADA MICCIONAL BEC-BOLSA 2/2014 DISPENSA D /0 199.500,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5553 0/2014 062.577.929/0001-35 2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (MULTAS) DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEM A COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO DISPENSA D /0 107.928,00 0,00 0,00 5554 5555 0/0 0/2014 053.437.315/0001-67 006.264.173/0001-01 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 7149 - PAPELARIA MAZIERO ARAUJO LTDA-ME CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO ACRÍLICO CRISTAL 330x115x290 PREGÃO 34/2013 DISPENSA D /0 24.266,75 106,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5556 5557 5558 5559 5560 5561 5562 5563 5564 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 003.952.213/0001-01 007.862.250/0001-80 011.491.394/0001-44 013.163.253/0001-28 1956 9116 8870 6661 5256 5256 8199 101 107 LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR LOCAÇÃO DE CARDIOTOCÓGRAFO 5565 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5566 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 017.943.017/0001-85 002.558.157/0001-62 0 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES L - EKOCEL COMERCIAL E IMPORTADORA LT - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - M & A FANTIN COMERCIO DE TINTAS LTDA - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - PESSOAL CIVIL REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE THAINA LARISSA BOBADILHO ROCHA DE FEVEREIRO E MARÇO/14 REPASSE PARCELA DO MÊS DE ABRIL/14 PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO (ADALBERTO JOSÉ MARQUES) REFERENTE RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 2849/2014 - ELZA ARAGÃO GUIMARÃES ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DIARIA EM HOTEL CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO REFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2 LITROS) REPARO EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. CONFECÇÃO DE OUTDOOR LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. - TAMANHO APROX. EXAMES BERA MAO DE OBRA EM VEICULO PEDIDO DE CERTIDÃO FORUM PEDIDO DE CERTIDÃO FORUM REFERENTE PEDIDO Nº 1985 PAGAMENTO DE TELEFONE MÊS DE MAIO/14 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. s PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 IS-C 1.170,00 300,00 400,00 260,00 17,50 17,50 24,50 323,43 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 17,50 24,50 323,43 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 100,00 100,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 250,00 250,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 46 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 800,00 800,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 1.200,00 1.200,00 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.050,00 1.050,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 1.150,00 1.150,00 0,00 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 2.350,00 2.350,00 0,00 OUTROS/NÃO 200,00 200,00 0,00 50,00 50,00 0,00 200,00 200,00 0,00 5567 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5568 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5569 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5570 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5571 0/0 0 5572 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. 5573 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO 5574 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 5575 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5576 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5577 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. 5578 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL IS-C OUTROS/NÃO IS-C 350,00 350,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 1.000,00 1.000,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 100,00 100,00 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 800,00 800,00 0,00 5579 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 750,00 750,00 0,00 5580 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 2.150,00 2.150,00 0,00 5581 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 500,00 500,00 0,00 5582 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 100,00 100,00 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 200,00 200,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 1.100,00 1.100,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 100,00 100,00 0,00 5583 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5584 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5585 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5586 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 150,00 150,00 0,00 5587 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 250,00 250,00 0,00 5588 0/2014 005.953.723/0001-29 SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS a. Para lavagem de roupas; b. Composto de tensoativo aniônico, tamponante, coadjuvante, sinergista, coran te, branqueador óptico, fragrância, água e carga, contém alquil benzeno sulfato de sódio; c. Embalado em pacotes plásticos contendo 1 Kg, deve ter gravado, no pacote, as informaçõ es sobre o produto e fabricante, além de instruções de uso e precauções; d. P DISPENSA D /0 2.134,20 0,00 0,00 5589 0/2014 056.637.804/0001-50 VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de madeira c/ rosca para fixação na base e revestimento em po lipropileno; com gancho de polipropilenoRODO 60CM, EM ALUMÍNIODETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO DISPENSA D /0 5.268,70 0,00 0,00 5590 204/2013 065.664.492/0001-65 35/2013 362,94 0,00 0,00 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 47 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ---------------------799.799,49 ---------------------225.720,18 ---------------------231.109,86 PREGÃO 40/2009 TOMADA DE 05/2013 PREGÃO 86/2012 PREGÃO 40/2009 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 61/2009 PREGÃO 61/2009 PREGÃO 138/2013 PREGÃO 61/2009 PREGÃO 116/2013 0,00 -846,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,40 0,00 194,70 0,00 0,00 0,00 147.965,26 2.249,48 24.920,00 86.200,71 2.440,00 18.454,92 0,00 0,00 12.300,66 88,50 165,94 1.142,10 121,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 61/2009 TOMADA DE 5/2013 DISPENSA D /0 0,00 -1.323,86 0,00 161.824,12 0,00 0,00 0,00 0,00 7.932,58 /0 0,00 0,00 55.000,00 PREGÃO 13/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 18/2013 0,00 0,00 -2.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 25,00 514,51 0,00 6.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.623,00 s SUBTOTAL Movimentação do dia 16 de Maio de 2014 110 275 313 317 535 584 868 876 1057 1058 1063 1078 1426 1781/2009 112/2013 415/2012 1781/2009 0/0 0/2014 0/2014 0/0 4134/2009 4134/2009 192/2013 4134/2009 163/2013 001.827.489/0001-32 016.713.243/0001-07 011.218.249/0001-94 001.827.489/0001-32 000.662.315/0001-02 048.066.047/0001-84 001.103.218/0001-34 061.198.164/0001-60 043.257.658/0004-39 043.257.658/0004-39 018.190.954/0001-70 043.257.658/0004-39 010.928.193/0001-07 1149 8611 7724 1149 6338 11 3329 3426 63 63 8552 63 6573 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - LAVANDERIA LACQUA D´ORO LTDA - ME - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - T B DALFRE - EPP 1668 2856 3315 4134/2009 112/2013 0/2014 001.768.087/0001-04 016.713.243/0001-07 008.388.247/0001-39 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI 3529 0/2014 015.521.973/0001-43 9232 - E D DE SOUZA FERNANDES PRODUTORA - 3573 3658 4282 4292 4394 4402 172/2013 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 183/2013 001.719.204/0001-40 013.263.407/0001-53 009.448.154/0001-15 012.140.444/0001-01 069.112.514/0001-35 055.368.534/0001-67 2514 7595 5833 6540 255 292 4499 0/2014 196.027.588-72 4506 104/2013 002.881.877/0001-64 1708 - POLAR FIX IND. E COM . DE PROD.HOSP.L 4627 137/2013 007.097.898/0001-07 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC 4682 0/2014 051.476.497/0001-50 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - TECNO PÃO COMERCIO DE MAQUINAS E S - CENTER VIDROS ALVORADA LTDA ME - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME 9317 - MARIA ILZA GARDINI 577 - ANTONIO CARLOS SCHIAVON - ME REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL AMPLIAÇÃO DA UBS I CURSOS PARA O SETOR SOCIAL REFEIÇÃO DE PACIENTES PUBLICAÇÕES EM JORNAIS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS LAVAGEM DE UNIFORMES SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS TRANSPORTE DE ALUNOS TRANSPORTE DE ALUNOS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES COM MATERIAL E MÃO DE OBRA. TRANSPORTE DE ALUNOS FOGÃO 4 BOCAS COR BRANCAFORNO MICROONDAS 32 LITROSGELADEIRA 280 LITROS COR BRANCA 110VCAFETEIRA ELÉTRICA 110 VOLTS - CAPACIDADE 14 XÍCARAS TRANSPORTE DE ALUNOS AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA SERVIÇO DE DIREÇÃO PARA PAIXÃO DE CRISTO - PROCESSO Nº 1481/2014 CONTRATO Nº 018/2014 AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO - - TABULEIRO EM MATERIAL SANITÁRIO PARA TRANSPORTE DE MASSA MAO DE OBRA EM VEICULO MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES ) DISPENSA D DESPESA DE ALUGUEL - Rua Professor Carlos Liepin, n° 312 - Casa Projeto Mais Médicos para o Brasil. ATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 10X2, NÃO ESTÉRILATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 12X2, NÃO ESTÉRILATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 15X2, NÃO ESTÉRILAtadura gessada 20 x 2, cx c/ 20 unidades (atadura gessada, aproximadamente 20x2, não estéril, cx c/ 20 uni dades)SALTO DE BORRACHA, ORTOPÉDICO, GRANDESALTO DE BORRACHA, ORTOPÉDICO, MÉDIOSALTO DE BORRACHA, ORTOPÉDICO, PEQUENO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.000,00 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.855,60 RAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA EQUINOSRAÇÃO PARA FILHOTE DE ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA MACACO GRANDERAÇÃO PARA MACACO PEQUENORAÇÃO PARA TUCANO0000000alpiste4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxfenoGIRASSOL MIÚDOxxxxxxxx xxxxx painçoSAL MINERAL PARA MAMÍFEROSFARINHADA PARA PICHARRORAÇÃO NUTRIENGORDA PARA AVES AQUÁTICASVITAMINA PARA PASSAROSRAÇÃO PARA FILHOTE DE LOBO PREGÃO 14/2013 0,00 0,00 6.057,60 /0 0,00 574,00 0,00 DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 48 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 17 8199 8199 6640 7724 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - M & A FANTIN COMERCIO DE TINTAS LTDA - M & A FANTIN COMERCIO DE TINTAS LTDA - CLAUDINEI MENDIZABAL - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME Descrição Mod. Lic. CONSERTO E MANUTENÇAO EM RELOGIO PONTO CESTAS BÁSICAS PARA O SETOR SOCIAL Licitação Valor Empenhado Valor Pago 0,00 -12,00 -12,50 0,00 0,00 8.590,00 0,00 0,00 120,00 1.317,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4758 4788 4789 4891 4899 44/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 053.437.315/0001-67 017.943.017/0001-85 017.943.017/0001-85 115.198.228-80 011.218.249/0001-94 4901 0/2014 028.076.048-54 9342 - GLAURIA MARIA DE ARAUJO DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 RICA - CENTRO - NOVA ODESSA - APTO 142 - COND. VILA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 5002 0/2014 397.568.158-68 8784 - MARIA INES FLORIPEDES MARQUES DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 RICA - CENTRO - NOVA ODESSA - APTO 142 - COND. VILA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.700,00 274 274 274 274 5769 1443 7765 4910 4485 306 107 REFERENTE CONTRATO Nº 182247-96 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 855,00 3.400,00 850,00 3.600,00 0,00 15.367,41 58.969,00 3,77 1.149,23 343,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,39 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - F. A. M. SERRALHERIA LTDA - ME - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE - PESSOAL CIVIL LIXA DE METAL Nº 100 MASSA CORRIDA (GALÃO) SERVIÇOS DE GUINCHO Contratação de empresa especializada para ministrar diversos curso s para o CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) e Promoção Social. - referente ao Primeiro Termo de Aditamento (Prorrogação de Prazo) ao Contrato n° 314/2012. PREGÃO 34/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 86/2012 Valor Liquidado 5394 5395 5396 5397 5398 5401 5437 5446 5447 5448 5514 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 011.306.188/0001-17 005.918.680/0001-40 011.583.361/0001-24 009.359.833/0001-18 096.373.766/0001-90 004.400.272/0001-30 0 5515 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 56,08 5516 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 507,49 5517 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 25,70 5518 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 339,99 5519 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 143,73 5520 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 68,03 5533 0/0 427.655.908-18 9395 - THAINA LARISSA BOBADILHA ROCHA REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE THAINA LARISSA BOBADILHO ROCHA DE FEVEREIRO E MARÇO/14 DISPENSA D 0,00 0,00 175,00 5560 5561 5588 0/0 0/0 0/2014 PEDIDO DE CERTIDÃO FORUM 005.953.723/0001-29 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 -2.134,20 0,00 0,00 0,00 17,50 17,50 0,00 5589 0/2014 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP DISPENSA D /0 -5.268,70 0,00 0,00 5591 5592 5598 0/0 0/0 0/0 009.448.154/0001-15 084.936.318-76 006.209.132/0001-04 DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 2.760,00 200,00 40.280,00 2.760,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5833 - TECNO PÃO COMERCIO DE MAQUINAS E S 7965 - JOACIR FLORENCIO 9312 - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SAMARITAN REFERENTE CONTRATO Nº 182247-96 RREFERENTE CONTRATO Nº 60106-64 RREFERENTE CONTRATO Nº 60106-64 DEPESAS COM ABERTURAS E CÓPIAS DE MAT´RICULAS LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 SERVIÇOS DIVERSOS DE SERRALHERIA MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS Serviço de Colocação com cola do parabrisa da Pá Carregadeira Case W-20E. RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. PEDIDO DE CERTIDÃO FORUM SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS a. Para lavagem de roupas; b. Composto de tensoativo aniônico, tamponante, coadjuvante, sinergista, coran te, branqueador óptico, fragrância, água e carga, contém alquil benzeno sulfato de sódio; c. Embalado em pacotes plásticos contendo 1 Kg, deve ter gravado, no pacote, as informaçõ es sobre o produto e fabricante, além de instruções de uso e precauções; d. P VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de madeira c/ rosca para fixação na base e revestimento em po lipropileno; com gancho de polipropilenoRODO 60CM, EM ALUMÍNIODETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO COTAÇÃO Nº 1947/2014 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 49 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5599 0/2014 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. 5600 5601 5602 0/2014 145/2013 0/2014 014.951.224/0001-93 050.400.407/0001-84 056.637.804/0001-50 9205 - FABIO OLITTA BELLUCO 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP 5603 0/2014 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. 5604 5605 0/2014 327/2013 006.538.800/0001-47 004.063.331/0001-21 2353 - XEKMAT PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 5606 327/2013 021.561.931/0003-09 5607 5608 5614 5615 5616 5617 5618 5619 5620 5621 5622 5623 5624 SUBTOTAL 327/2013 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 006.628.333/0001-46 007.469.637/0001-70 247.863.408-20 028.831.706-81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA 2953 2759 1397 9401 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - ROGER RICHARDS BIFFI DO PRADO - RICARDO MACIENTE COSTA - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição REFERENTE PEDIDO Nº 2221/2014 AGUA SANITARIA. a. Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Bran ca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosado r Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de l impeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeiras, lavagem de roupas e combat Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Pago /0 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 103/2013 DISPENSA D /0 3.000,00 56.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /0 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 123/2013 7.500,00 3.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO PARA CLISTER GLICERINADO 12% 500ML. PREGÃO 123/2013 3.808,80 0,00 0,00 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML.(SISTEMA FECHADO). SERVIÇOS DE CHAVEIRO PREGÃO 123/2013 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 3.960,00 2.000,00 1.125,00 2.405,03 2.779,26 4.735,98 1.380,14 2.823,03 5.032,56 6.802,91 4.754,74 1.369,20 2.308,37 ---------------------145.943,45 0,00 0,00 1.125,00 2.405,03 2.779,26 4.735,98 1.380,14 2.823,03 5.032,56 6.802,91 4.754,74 1.369,20 2.308,37 ---------------------486.368,66 0,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------197.595,22 0,00 45,25 0,00 RECITAL DE VIOLONCELO Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2306/2014 DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóV ASSOURA DE PALHA CAIPIRA Vassoura de palha – caipira – reforçada (amarração com ar ame galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na saia final da pal ha com 35cm – com cabo – 5 fios de amarração.BALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDAD E PARA 12 LITROS Balde p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 12 litros; com alça em aço revestida em plástico; preto.ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PE RFUMADO 1000ml. a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 graus inp m. c. Registro ou notificação do produto na ANVISA d. Fragrâncias diversas AGUA SANITARIA. a. Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Bran ca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosado r Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de l impeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeiras, lavagem de roupas e combatPEDRA SANITÁRIA C/ SUPORTESABAO EM POLIMPADOR MULTIUSODESINFETANTE LÍQUIDO, AROMATIZADO - LAVANDA E FLORAL APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO PARA ACELERAR A DEGRADAÇÃO E DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E PROPORCIONANDO A RÁPIDA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E VIDRARIAS, AGINDO POR CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFICAR NENHUM COMPONENTE DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS DISSOLVE E DIGERE, COM MAIOR EFICIÊNCIA,Hipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para uso hospitalar, de acordo com a portaria 15/88. ANTECIPAÇÃO PARA DESPESAS CAMPEONATO LHESP - BAURU PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE MAIO/14 PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA DISPENSA D Valor Liquidado DISPENSA D Movimentação do dia 19 de Maio de 2014 45 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 50 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 60 62 64 112 367 371 372 447 3572/2011 3019/2011 3819/2011 312/2012 0/2014 0/2014 0/2014 17/2013 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 007.659.415/0001-10 058.518.069/0002-72 012.988.406/0001-03 061.084.018/0001-03 043.249.366/0001-01 6841 6841 6841 7379 4794 6491 6367 31 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - VIAÇÃO COMETA S/A - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA 560 584 637 736 181/2013 0/2014 0/2014 115/2013 001.636.295/0001-50 048.066.047/0001-84 055.350.862/0001-36 067.729.178/0004-91 8907 11 257 5427 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 739 115/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 747 800 876 954 0/0 180/2013 0/0 0/2014 033.078.528/0001-32 059.216.564/0001-09 061.198.164/0001-60 035.820.448/0085-44 7870 104 3426 1228 1006 68/2013 017.894.330/0001-70 8376 - V. G. SIMÕES ME 1078 4134/2009 043.257.658/0004-39 - TORRENT DO BRASIL LTDA - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA Descrição Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,55 596,00 400,00 412,00 2.526,52 46.299,90 4.384,89 47.861,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355,38 0,00 0,00 180,00 0,00 1.161,59 3.418,09 0,00 bromoprida 5 mg/ml/2mlBUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLBupivacaina, cloridrato 0,25% com epinefrinas, frasco com 20ml solução injetável.Bupivacaina, cloridrato 0,25% sem vasoconstritor, frasco com 20 ml solução injetável.DIMENIDRATO 50mg + PIRIDOXINA 50MG - IMBupivacaina, cloridrato com epinefrina 0,5%, frasco com 20 ml solução injetável.METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Omeprazol 40 mg + DiluentePENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UIRETINOL(ACETATO) 1 MILHÃO UI% (AMINOACIDOS 2,5% + METO NINA 0,5% + CLORANFENICOL 0,5%)VANCOMICINA 500MG INJETÁVEL. BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 7.616,50 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. BEC-BOLSA 34/2012 PREGÃO 129/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.315,93 21.000,00 2.076,00 844,76 1.095,27 PREGÃO 50/2013 0,00 0,00 34.773,00 PREGÃO 61/2009 -36.200,71 -36.200,71 0,00 - CEMITÉRIO EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA EXAMES DE RAIO -X FORNECIMENTO DE MARMITEX - PADARIA PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGbutilbrometo de escopolamina 20 mg/ml/1mlCEFTRIAXONA IM/EV 1GClindamicina fosfato 600 mg/4mlDIAZEPAN 10MG COMPRIMIDO.DICLOFEN ACO SÓDICO 50MG COMPRIMIDOdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + prometaz ina 25 mg/2mlDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML.FENTANILA, CITRATO 0,05MG 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVELFOSFATO SÓDI CO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORALImunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.MIDAZOLAM 50MG/10MLSACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG/5MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOADENOSINA 6MGCAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ UNIFORME MASCULINO DE VOLEI PARA O JORI - CAMISETA E SHORTS - -20 PEÇAS DE CAMISETAS COM MANGA CURTA , 100% ALGODÃO, STAMPADA OU SILCADA, O NUMERO NA FRENTE E COSTAS E NOME DO MUNICIPIO. -20 PEÇAS DE SHORTS COM ELASTICO, TECIDO TACTEL.OBS: AS CORES DOS UNIFORMES E TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES.UNIFORME FEMININO DE VOLEI PARA O JORI - (REGATA E CORSÁRIO). -20 PEÇAS DE REGATA DE 100% ALGODÃO, ESTAMPADA OU SILCADA O NUMERO NA FRENTE E COSTAS E NOME DO MUNICIPIO. -20 PEÇAS DE CORSARIO DE SUPLEX.OBS:AS CORES E OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES.1005 PEÇAS DE CAMISETA PARA PROGRAMAS SOCIAIS.CONFECCIONADA EM 100% PS MULTIFILAMENTO, ACABAMENTO "DRY FIT".COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRES FIOS, INTERLOCK.PERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHEN.PERSONALIZAÇÃO FIGURAS EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.OBS: QTO AS CORES , MODELOS, DESCRIÇÕES E TAMANHOS FICA A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME COLHER INFORMAÇÕES NO SETOR SOLICITANTE. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL PREGÃO 123/2011 119/2011 124/2011 42/2012 /0 /0 /0 13/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 51 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1422 1617 1680 1687 1919 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 273/2013 096.605.845/0001-80 011.876.972/0001-60 006.245.053/0001-59 006.245.053/0001-59 005.238.727/0001-25 496 9121 3403 3403 8767 2216 125/2013 013.437.018/0001-05 8989 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP. 2266 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 2877 2945 2946 3027 113/2013 0/2014 0/2014 104/2013 009.422.727/0001-31 005.279.149/0001-75 060.494.416/0005-69 004.008.658/0001-09 5816 9198 15 3579 3085 278/2013 012.059.278/0001-13 8915 - Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt - AMERIVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTD - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EVANDRO TORRECILHA ME - GALVANI ENGENHARIA LTDA - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU Descrição TRANSPORTE DE ALUNOS ACESSORIOS DIVERSOS Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 97/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,10 5.232,43 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,60 195,00 175,50 462,00 PREGÃO 91/2013 0,00 58,40 0,00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.Ervilha Seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar in vertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bic arbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zeroBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR) PREGÃO 54/2013 0,00 4.100,00 0,00 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES BEC-BOLSA 1/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,69 2.000,00 2.935,30 380,12 0,00 0,00 PREGÃO 0,00 0,00 5.359,50 BIODIESEL S10 PAPEL VERGE 180G - CAIXA C/ 50 FOLHAS PAPEL VERGE 180G - CAIXA C/ 50 FOLHAS Camiseta em tecido meia malha polyester/viscose, manga curta, gola careca, diversos tamanhos e cores, com estampa silk screen nas mangas e cotas ou frente Solução aquosa a base de quaternário de amônio 0,68% Desinfetante hospitalar para superfícies fixas (embalag. 1L)LUVA CIRURGICA ESTÉRIL, 6,5, LÁTEX NATURAL, FLEXÍVELLuva Cirúrgica Estéril, 7,5 , látex natural, flexível (PAR )Bobina de Papel Grau Cirúrgico (8cm x 50m) com 50 mts.Bobina de papel grau cirúrgica (1 0 cm x 100m) para Esterilização com 50 mJALECO DESCARTAVEL MANGA LONGA PP30ÁGUA DESTILADA GALÃO C/ 5 LITROSSugador Plástico Descartável CirurgicoC anetas de Alta RotaçãoPonta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Reservatório) G2Ponta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Rese rvatório) - G3Ponta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Reservatório) - G4Cariostático 12% embalagem com 10 mlResina composta Fotopolimerizável c/ nanopartíc ulas para dentina (embalagem 4gr) cor A3Resina composta fotopolimerizável c/ nanopar tículas para dentina (embal. 4gr) cor A 3,5Resina composta (Microhibrida), para dentina (embal. 4gr) cor A3.5Verniz com Flúor (embal. contendo um frasco de 10 ml e um fras co com 10 ml de solvente)Selante Fotopolimerizável (seringa com 2,5g)LIQUIDO DE DA KIN 0,5%FIXADOR DENTAL, 475 ML, PARA RX ODONTOLÓGICOREVELADOR DENTAL, 475ML, PARA RX ODONTOLÓGICOXCOLGADURAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBrocas diamantadas para acabamento Cód: 1190FBrocas diamantadas para acabamento Cód: 3168F Brocas diamantadas para acabamento Cód: 3195F - Brocas diamantadas para acabamento Cód: 2135FBrocas diamantadas para acabamento Cód: 3118FBrocas diamantad as Cód: 1013Brocas diamantadas Cód: 1014HLBrocas diamantadas Cód: 1032Brocas diamantadas Cód: 1012Brocas diamantadas Cód: 1032Brocas diamantadas Cód: 1035B rocas diamantadas Cód: 1011Brocas diamantadas Cód: 1014Brocas diamantada s Cód: 1016HLBrocas diamantadas Cód: 3018HL GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmet ro 0, 70 cm, agulha 4,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminiza do contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lo te e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorvível de pol iamida preta monofilamentar, diâmetro 8 -0, 13 cm de comprimento, agulha com 0,65 cm, 3/8 de circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual, com dados de identificaç ão, procedencia, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no minist ério da saúde. Caixa com 12 envelopes.Fio cirúrgico absorvível sintetico de poliglactina 91 0 violeta, com cobertura de poliglactina 370 e estearato de cálcio, revestido com irgacare (triclosan) para promover barreira bactericida, trançada, diâmetro 2 -0, 70 cm de comprimento, agulha com 2 cm, 1/2 círculo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado conte ndo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número d 95/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 52 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3092 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PREGÃO 104/2013 Valor Liquidado Valor Pago 486,00 1.026,00 BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 38,PALMILHA ISSO TERMICA PARA AL TA TEMPERATURA,SOLADO EM BORRACHA NITRILICA SEM BICO DE ACOBBOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 43,PALMILHA ISSO TERMICA PARA ALTA TEMPERATURA,SOLADO EM BORRACHA NITRILICA SEM BICO DE ACOBOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BICO DE AÇO VAQUETAHIDROFUCADA RELAX SOLADO DE POLIURETANO PU PALMILHA FIBRACOURO BIDENSIDADE COM ELASTICO LATERAL Nº43BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, SEM BICO DE AÇO , N°45 VAQUETA HIDROFUGADA RELAX, SOLADO DE POLIURETANO PU, PALMILHA FIBRACOURO, BIDENSIDADE COM ELASTICO LATERAL.BOTINA DE SEGURANCA EM COURO,SEM BICO DE ACO,VAQUETAHIDROFUGADARELAX,SOLADO DE POLIURETANO PU, PALMILHA FIBRACOURO,BIDENSIDADE,COM ELASTICO LATERAL,Nº37Botina de Segurança em couro, sem bico de aço nº. 39 Botina de Segurança em couro, sem bico de aço, vaqueta hidrofugada relax, so lado poliuretano PU, palmilha fibracouro, bidensidade, com elástico lateral nº. 39.Boti na de Segurança em couro, sem bico de aço nº. 40 Botina de Segurança em couro, sem bico de aço, vaqueta hidrofugada relax, solado poliuretano PU, palmilha fibracouro, bid ensidade, com elástico lateral nº. 40.Botina de Segurança em couro, sem bico de aço nº. 41 Botina de Segurança em couro, sem bico de aço, vaqueta hidrofugada relax, solado poliu retano PU, palmilha fibracouro, bidensidade, com elástico lateral nº. 41.BOTINA DE SEG URANCA EM COURO,SEM BICO DE ACO,VAQUETA HIDROFUGADA RELAX,SOLADO POLIURETANO PU,PALMILHA FIBRACOURO,BIDENSIDADE,COM ELASTICO LATERAL,Nº42BOTINA DE SEGURANCA EM COURO,SEM BICO DE ACO,VAQUETA HIDROFUGADA RELAX,SOLADO DE POLIURETANO PU,PALMILHA FIBRACOURO,BIODENSIDADE,COM ELASTICO LATERAL,Nº44BOTINA DE SEGURANCA EM COURO.SEM BICO DE AÇO,VAQUETA HIDROFUGADA RELAX,SOLADO POLIURETANO PU,PALMILHA FIBRACOURO,BIDENSIDADE,COM ELESTICO LATERAL,Nº38BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 40,PALMILHA ISSO TERMICA PARA ALTA TEMPERATURA,SOLADO EM BORRACHA NITRILICA SEM BICO DE ACOBOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 41,PALMILHA ISSO TERMICA PARA ALTA TEMPERATURA,SOLADO EM BORRACHA NITRILICA,SEM BICO DE ACOBOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 42,PALMILHA ISSO TERMICA PARA ALTA TEMPERATURA,SOLADO EM BORRACHA NITRILICA,SEM BICO DE ACOBOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 39,PALMILHA ISSO TERMICA PALTA TEMPERATURA, SOLADO EM BORRACHA NITRILICA S/ BICO DE AÇTENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°35 Tenis de segurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofug ado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibraco uro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°36 Tenis de sgurança de amarrar, com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofugado relax fi no, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°37 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado,couro kaprabox hidrofugado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADA RÇO - PRETO N°38 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoa do, couro kaprabox hidrofugado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bide nsidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°39 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofug ado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibraco uro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°40 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofugado relax fi no, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°41 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofugado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADA RÇO - PRETO N°42 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoa do, couro kaprabox hidrofugado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bide nsidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°43 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofug ado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibraco uro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°44 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofugado relax fi no, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibracouro.Botin a de Segurança em couro, sem bico de aço nº. 36 Botina de Segurança em couro, sem bico de aço, vaqueta hidrofugada relax, solado poliuretano PU, palmilha fibracouro, bidensidade, com elástico lateral nº. 36. 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 53 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3177 3190 3553 0/2014 0/2014 277/2013 008.580.443/0001-00 002.335.856/0001-43 004.027.894/0003-26 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME 9251 - DIGITAL SOLUTION COMERCIO E DESENV 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 3562 277/2013 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P 3573 3672 172/2013 0/2014 001.719.204/0001-40 054.289.996/0030-60 3716 4398 349/0 637/2014 4410 Descrição FERMENTO EM PÓ EMBALAGEM DE 2KGEMULSIFICANTE/ESTABILIZANTE CARTÔES DE VISITA Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 398,40 0,00 7.969,00 0,00 ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOINDAPAMIDA 1,5 MGINSULINA GLARGINA LANTUS REFIL PARA CANETA 03MLDIOSMINA + HESPERIDINA 450+50INSULINA APRIDA - CANETA APLICADORA 3mlZOLPIDEM 10 MG - COMPRIMIDOSGlicazida 60mg comprimido de liberação prolongadaVENLAFAXINA 150 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA PREGÃO 99/2013 0,00 13,20 0,00 2514 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP 3828 - J MAHFUZ LTDA AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA REFRIGERADOR 321LTSFORNO MICROONDAS 23 LITROSFOGÃO 4 BOCAS COR BRANCA PREGÃO 13/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.600,00 1.907,00 0,00 0,00 001.636.295/0001-50 010.703.382/0001-73 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA MASCULINOAULAS DE KUNG FU PREGÃO PREGÃO 0,00 0,00 4.683,90 14.625,00 0,00 0,00 0/2014 005.114.596/0001-74 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME TINTA PARA PISO NA COR VERMELHO SEGURANÇA - LATA 18 LITROSTINTA PARA PISO NA COR CINZA CHUMBO - (LATA 18 LITROS)TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMPO - GALÃO 3,6 LITROSBIANCO - GALÃO 3,6 LITROSROLO DE LÃ PARA PINTURA 23CMCABO DE ROLO DE PRESSÃO PARA PINTURAPINCEL DE 2´ 1/2 DISPENSA D /0 0,00 1.192,90 0,00 4413 301/2013 002.704.712/0001-17 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP FITA CREPE ADESIVA 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM BOA ADERENCIA NA FACE INTERNA, E FACE EXTERNA SEM IMPERMEABILIDADE, FACILITANDO NA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PREGÃO 40/2013 0,00 0,00 717,50 4415 104/2013 002.223.342/0001-04 8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT LUVA CIRURGICA ESTÉRIL, 6,5, LÁTEX NATURAL, FLEXÍVELLuva Cirúrgic a Estéril, 7,5 , látex natural, flexível (PAR)LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO, PEQ UENA, NÃO ESTÉRILLUVA CIRURGICA 7, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL FLEXÍVELLuva cirúr gica 8,5 estéril, látex natural flexível de forma anatômica com punho longo e acabamento, medida impressa no punho longo resistente, porem finas para dar boa sensi bilidade táctil, embalada aos pares, mão direita e esquerda em papelLUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAM- M a. Tamanho “M”. b. Em Látex. c. Descartável. d. Produto de Excelente Qualidade. e. Não Estéril. f. Com Boa Sensibilidade Tátil. g. Com Textura Uniforme. h. Sem Falhas. i. Ambidestra. j. Boa Elasticidade. k. Resistente. l. Hipoalergênica. m. Isenta de Qualquer Lubrificação. n. Punho Alto / Longo com Bainha. o. Embalado em Material que PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 17.009,50 4470 301/2013 002.704.712/0001-17 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIOCANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA DESTACA TEXTO LARANJACANETA DESTACA TEXTO VERDECANETA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETACLIPS PARA PAPEL Nº 8, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0 EMBALAGEM COM 500GRSCLIPS PARA PAPEL Nº 3 EMBALAGEM COM 500GRSCLIPS PARA PAPEL Nº 6/0 EMBALAGEM COM 500GRSCOLCHETE Nº 12ESTILETE GRANDEFURADOR DE PAPEL GRANDEGRAMPEADOR GRANDE (26/6) PERCEVEJO CAIXA COM 100 UNIDADESCOLA BRANCA 40 GRSREGUA ACRILICA 3 0 CMFITA ADESIVA LARGA 48MMX45MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50MFITA CREPE ADESIVA 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO, EMBALAD A INDIVIDUALMENTE, COM BOA ADERENCIA NA FACE INTERNA, E FACE EXTERNA SEM IMPERMEABILIDADE, FACILITANDO NA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIALFITA DUPLA FACE FINAFITA DUPLA FACE LARGACOLA BRANCA - 1 LITROCAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)PASTA ´L´ CRISTAL TAMANHO OFICIOPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO LARGAPASTA CATALOGO PRETA COM 100 PLÁSTICOS DE 4 FUROSPASTA CATALOGO PRETA COM 50 PLÁSTICOS DE 4 FUROSPASTA COM PRESILHA DE PVCVISOR PARA PASTA SUSPENSATESOURA MÉDIA 8´ 1/2EXTRATOR DE GRAMPOFURADOR DE PAPEL MEDIOPRANCHETA ACRILICA 36 X 24GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -CAIXA C/ 5000 UNIDADES5PASTA DE PAPELAO COM ELÁSTICOCORRETIVO LÍQUIDO -18MLLIVRO ATA 100 FOLHASLÁPIS PRETO Nº 02PASTA SUSPENSA (CAIXA COM 50 UNIDAD ES) Reforçada Ótima Qualidade Com visorPASTA EM PVC COM ELÁSTICOLIVR O ATA 50FLSPAPEL CONTACT TRANSPARENTEPINCEL ATOMICO AZUL (PONTA GROSSA) 1.100PINCEL ATOMICO PRETO (PONTA GROSSA)1.100BORRACHA VERDEELASTICO PARA DINHEIRO PACOTE COM 1 KGCALCULADORA 12 DIGITOS PREGÃO 40/2013 0,00 0,00 5.815,11 4474 104/2013 047.869.078/0004-53 3182 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LT PREGÃO 75/2013 0,00 233,00 0,00 SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGDUTASTERIDA 0,5mg + TANSULOSINA 0,4mg comprimido (COMBODART 0,5 + 0,4) 130/2013 1/2014 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 54 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. FITA PARA AUTO CLAVE.LUBRIFICANTE MINERAL PARA INSTRUMENTAIS, GALÃ O 05 LITROSLIVRE DE ÓLEOS DE SILICONE, BASEADA EM ÓLEOS MINERAIS NEUTROIndicador biológico a vapor 1292 ( caixa com 50 unidades). I ndicador biologico auto-contido de terceira geração para esterilização a vapor. Leitura final em três horas para ciclos regulares MEDALHA DE BRONZE - 60MMMEDALHA DE OURO - 60MMMEDALHA DE PARTICIPAÇÃO - 35 MMMEDALHA DE PRATA - 60MMTROFEU 129CM/50,8 INTROFEU 121CM/47,6 INTROFEU 113CM/44,5 INTROFEU 179 CM/70,5 INTRO FEU 163 CM/64,2 INTROFEU 63 CM/24,8 INTROFEU 36 CM/14,2 IN AZUL E VERM (TRUCO,MALHA,BOCHA,XADREZ)TROFEU ARTILHEIRO MÉD 25 CM/9,8 INTROFEU MELHOR GOLEIRO MÉD 25 CM/9,8 IN PREGÃO 4500 271/2013 000.868.882/0001-01 8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP 4512 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MGOPTIVE COLIRIO - FRASCO COM 15 MLDEXTRANO 70 0,001G E HIPROMELOSE 0,003G/ML - COLÍRIO (LÁCRIMA PLUS) FRASCOSLIPOSIC GEL - BISNAGA COM 10 GLEVOTIROXINA 150 mcgCLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG (CYMBALTA)CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MGLYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg)CONDROFLEX 500 + 400 MG (SULFATO DE GLICO SAMINA + SULFATO DECONDROITINA)Olmesartana 40mg - comprimidoÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% 10GR (REFRESH GEL) - TUBOS 4514 0/2014 046.698.650/0001-53 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E 4531 4601 0/0 0/2014 033.050.196/0001-88 001.772.798/0002-33 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 7377 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4604 360/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 4606 4607 4608 4611 4616 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 360/2014 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 013.810.978/0001-60 006.628.333/0001-46 47 47 47 6841 2953 CLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA (Ritalina®LA 40mg)-CÁPSULASBECLOMETASONA 400 MCG PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CATETER - PARADIGM QUICK -SET 9MM CANULA/60CM TUBO, CÓD.MMT 397RESERVATÓRIO DE INSULINA 3 ML - PARADIGM 3,00 CÓD.MMT -332ASENSOR DE GLICOSE CÓDIGO MMT-7002 Complexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato det iamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg (B5).Ondansetrona 2 mg/ml/2ml LOCAÇÃO DE VEICULO 4624 206/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS 4626 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 4675 4711 172/2013 312/2013 015.195.640/0001-71 004.106.730/0001-22 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P 4744 4759 4765 0/0 0/0 301/2013 054.375.647/0085-35 043.238.674/0001-31 002.704.712/0001-17 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP 4819 4821 0/2014 0/0 001.768.087/0001-04 033.050.196/0001-88 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES´ LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES´ EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLDEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS, FRASCO COM 10 MLdipirona sódica 500 mg/ml/2ml Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014 CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na TELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURA FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA (MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA. MEDICAMENTOS DIVERSOS BOLO RECHEADOSALGADOS DIVERSOSCAROLINAS DE LIMÃO PILHA ALCALINA PALITO ´AAA´CANETA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETAFITA ADESIVA LARGA 48MMX45MCAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)PASTA SANFONADA PVCEXTRATOR DE GRAMPOPASTA DE PAPELAO COM ELÁSTICOCORRETIVO LÍQUIDO -18MLLIVRO ATA 100 FOLHASBORRACHA BRANCATINTA PARA CARIMBO BORRACHA PRETOBORRACHA VERDE LOCAÇÃO DE VEICULO Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 96/2013 0,00 8.300,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 439,94 0,00 DISPENSA D /0 0,00 813,60 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 31,67 2.455,00 135/2013 0,00 0,00 1.550,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 800,00 520,00 1.380,00 270,00 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 4.542,00 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 7.197,12 0,00 PREGÃO PREGÃO 13/2013 113/2013 0,00 0,00 0,00 1.440,00 5.380,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 40/2013 0,00 0,00 0,00 31,57 272,00 0,00 0,00 0,00 1.249,68 DISPENSA D DISPENSA D 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 1.235,78 PREGÃO /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 55 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor - BANCO ITAÚ S/A - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT - PLUS INFORMÁTICA LTDA - EPP - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - PAULA FACIULLI - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME Descrição PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO DE C/C, CONFORME AVISOS DE 03 E 04/04/2014 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Pago -7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,40 7.614,23 10.546,98 0,00 1.378,00 2.473,31 13.477,00 960,00 540,00 2.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,80 1.063,70 -7,40 0,00 0,00 6,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.422,46 1.141,03 4.490,67 2.573,19 12.661,55 500,00 346,22 0,00 0,00 4984 5402 5403 5419 5428 5429 5430 5435 5436 5440 5467 5469 5470 5471 5472 5481 5483 5488 5497 0/0 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 060.701.190/1348-01 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 044.734.671/0001-51 004.274.988/0002-19 067.729.178/0004-91 007.105.884/0001-98 003.181.485/0001-55 061.418.042/0001-31 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 139.484.198-17 033.050.196/0001-88 007.659.415/0001-10 005.114.596/0001-74 4818 34 34 583 4944 5289 5427 3491 3741 5327 34 34 34 34 34 2445 34 7379 1807 5507 5513 287/2013 1055/2014 001.838.723/0325-92 035.820.448/0085-44 8817 - BRF S.A. 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2063/2014 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL PREGÃO PREGÃO 104/2013 4/2014 0,00 0,00 1.276,80 5.547,54 0,00 0,00 5524 287/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo PREGÃO 104/2013 0,00 11.200,00 0,00 5525 5532 5536 5538 5544 5547 5625 5626 5627 5628 5629 5630 5631 5632 5633 272/2013 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 004.511.014/0001-20 084.082.677-01 BOTIJÃO DE GÁS 13 KG RPA DO MÊS DE MAIO/14 002.558.157/0001-62 060.494.416/0005-69 011.344.103/0001-95 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5635 8515 5256 101 15 7666 107 107 107 107 107 107 107 107 16 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 0,00 7.482,02 984,58 5.488,90 83.081,87 2.364,97 17.477,36 1.312,92 6.251,57 85,17 79,50 0,00 0,00 0,00 149,70 124,00 7.482,02 984,58 5.488,90 83.081,87 2.364,97 17.477,36 1.312,92 6.251,57 85,17 0,00 1.100,00 29,50 435,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5636 5637 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5,30 15,90 5,30 15,90 0,00 0,00 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - VANESSA MARTINHO DE SOUZA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS L - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S SERVIÇOS DE MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA SERVIÇOS DE MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE PEDIDO Nº 1958/2014 REFERENTE PEDIDO Nº 1959/2014 REFERENTE PEDIDO Nº 1960/2014 FAIXAS BORDADAS PULSEIRA DE SEGURANÇA COLORIDA REFERENTE PEDIDO Nº 1988/2014 REFERENTE PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA ANTECIPAÇÃO PARA DESPESAS DE PEQUENA MONTA REFERENTE PGTO DE ENERGIA MARMITEX Nº 8 COLORANTE VERDE - LATA 18 LITROSCOLORANTE CINZA ESCUROAGUA RAZ (5 LITROS)TINTA ESMALTE SINTETICO DE 1ª LINHA (LATA C/ 3,6 LITROS)RES INA ACRÍLICA ( 18 LITROS )FITA CREPE 50 X 50 PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO (ADALBERTO JOSÉ MARQUES) SERIÇO DE TELEFONIA MAIO/14 REFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2 LITROS) BOCAL PARA APARELHO EXPIRÔMETRO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIO/14 PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIO/14 PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIO/14 PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIO/14 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 6429, DE 20/03/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 16/05/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 42/2012 DISPENSA D /0 Valor Liquidado DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 56 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 5640 4134/2009 043.257.658/0004-39 5641 5642 5643 5644 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 056.642.960/0001-00 091.046.284/0014-27 057.698.706/0001-96 000.000.000/0001-91 5645 0/0 000.360.305/0001-04 5646 5647 5648 0/0 0/2014 0/2014 033.530.486/0001-29 004.274.988/0002-19 001.857.076/0001-09 5649 0/2014 5650 5651 5652 5653 5654 Fornecedor 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA Descrição Mod. Lic. TARIFAS SOBRE RECEBIEMTNO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 15/05/2014 TRANSPORTE DE ALUNOS - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1078 POR NÃO TER SALDO SUFICIENTE NA CONTA DO QSE. PREGÃO Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 61/2009 36.200,71 36.200,71 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 2.967,00 755,00 567,65 724,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0275200 -54/2009.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE IVONE ABDALLA FRANCISCO DE CARVALHO E OUTRA, PORTADORA DO CPF 018.004.548-21 DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00 94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL ENOXAPARINA SÓDICA 40MG KAREN C CARDOSO 30 + JOSÉ I ALMEIDA 15 + NIVALDO DATRINO 15 + GUILHERME S MARINHO 15 SER DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 1.285,24 4.500,00 1.667,60 1.285,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL ARIANE OLIVEIRA COSTA - 60 SER/MÊS DISPENSA D /0 3.000,00 0,00 0,00 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 014.365.009/0001-00 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 252.125.978-03 871.250.308-82 8911 34 34 6675 234 - Biosantec Comércio de Artigos Hospitalares L - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - GISELE CRISTINA ELIAS RIBEIRO - ROBERTO LOPES APARELHO ECA ELETROCARDIOGRAMA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 3.720,00 148,94 215,68 976,80 6.444,20 0,00 148,94 215,68 976,80 6.444,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5655 5656 5657 5658 5659 5660 5661 5662 5663 5664 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 000.000.000/0001-91 0 046.341.038/0001-29 043.052.497/0001-02 011.491.394/0001-44 047.678.388/0001-48 064.888.811/0001-53 5245 183 3621 3621 3621 2421 7670 8870 3304 979 - BANCO DO BRASIL S.A. -PASEP - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L - FEDERAÇÃO PAULISTA DE XADREZ - UNI-FORME IND.COM.DE CONF.ROUPAS L DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 5,30 1.676,18 68,10 68,10 68,10 68,10 68,11 150,00 1.000,00 7.498,00 5,30 1.676,18 68,10 68,10 68,10 68,10 68,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5665 5666 0/2014 0/0 013.912.620/0001-49 000.360.305/0001-04 7927 - VDL ELETRODIESEL COM. DE PEÇAS E SE 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 3.106,00 2.520,00 0,00 2.520,00 0,00 0,00 5667 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 7.300,00 0,00 0,00 4473 9396 1078 5245 - LOJAS CEM SA - PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREEND - CONFRATUR AG.DE VIAGENS E TURISMO - BANCO DO BRASIL S.A. 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A MAQUINA DE LAVAR ROUPADE 8KG - 110V DIARIA EM HOTEL PASSAGEM AÉREA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0001884 -84.2012.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE MARILENE FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 139.545.088-93 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5402 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5403 PAGAMENTO DE LICENCIATURA PELANA NÃO PAGAS ANTERIORMENTE, PENSÃO VITALÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0308300 15.2009.5.15.0099 RTORD, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2013 A ABRIL/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 20/05/2014 - PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 20/05/2014 REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4405962182 - PLACA CPV1380 REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº CR - A3-990825-8 - PLACA EHE6221 REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº CR-A3-993196-9 - PLACA EHE6214 REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº J430037233, PLACA CPV1262 REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1C659200-3 EXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS TONFA EM POLÍMERO -58CM, FABRICADO EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI 58 CM COMPRIMENTO E 3 CM DE DIÂMETRO, PESO APROXIMADO DE 0,600 KG, CABO DA HASTE TEM FORMATO ARREDONDADO, MEDINDO ENTRE 13 CM E 14 CM DE COMPRIMENTO, COM SULCOS EM TODA A SUA EXTENSÃO, POSSUI UM POMO NA EXTREMIDADE DO CABO LATERAL COM DIÂMETRO DE 4,5 CM E 1 CM COM A FINALIDADE DE EVITAR QUE A TONFA ESCAPE FACILMENTE DA MÃOCINTOS DE NYLON 100% COM FIVELA DE METAL COM TRAVA, SENDO O CINTO NA COR AZUL MARINHO COM PONTEIRA METÁLICA CROMADA.BORZEGUINS – (MODELO BPM) NA COR PRETOS, EM COURO BRILHANTE, (NÃO OPACO) SEM MANCHAS, FUROS OU DEFORMAÇÕES COM SOLADO DE BORRACHA, ALMOFADA NOS TORNOZELOS E FORRO ANTI MICROBIAL.COM AMARRILHOS DA MESMA CORBOTINA DE SAEGURANCA EM COURO,SEM BICO DE ACO,VAQUETA KAPRABOX RELAX,SOLADO LABRADORPRETO COM ISOLANTE TERMICO,COM ELASTICO LATERAL,Nº38Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2320/2014 REVISAO DE BOMBA E BICOS PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA COSNTANTE NOAS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0308000 -53/2009.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE MARCOS SADZEVICIUS RAMOS EIROA, PORTADOR DO CPF 608.412.147-00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 57 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição MANUTENÇÃO EM TELHADO E CALHAS REFERENTE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0003858 -51.2005.8.26.0394 - Nº ORDEM 1711/2005 REQUERENTE AILTON CASSIANO DE SOUZA REFERENTE INTERNET MÓVEL Mod. Lic. 5668 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5669 5670 0/0 353/2013 002.558.157/0001-62 002.794.555/0001-88 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 9067 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5671 353/2013 007.295.038/0001-88 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC Curativo de filme transparente em Rolo p /Prevenção medindo 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.C urativo de Carvão Ativado com Prata Recortável. Tamanho aproximadamente 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láu rico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A ), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevenção e tratame nto de feridas, registrado no Ministério da Saúde como “Produto para Saúde e Class Solução Aquosa Antiséptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobi ana, redutor de odor e potencializador da cicatrização em lesões agudas e crônicas. Em balado em frasco que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validade 75% do prazo total de validade do produto. PREGÃO 5672 353/2013 004.506.487/0001-30 2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP Tela Não Aderente - Compressa de Rayon impregnada com Ácidos Graxos Essenciais (AGE), não aderente, estéril com tamanho aproximadamente 7,6 cm x 20,3 cm c/ 1 unidade. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoBANDAGEM INELÁSTICA IMPREGNADA DE Ó XIDO DE ZINCO (PASTA DE UNNA) COM TAMANHO 10,2cm X 9,14mts. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prá ticas de FabricaçãoAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láu rico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A ), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevenção e tratame nto de feridas, registrado no Ministério da Saúde como “Produto para Saúde e Class GEL BARREIRA DE ADESÃO COM POLIHEXAMIDA de 0,1% até 0,2%, GEL INCOLOR, HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, VISCOSO E LEVEMENTE ADERENTE. O GEL PERMITE O DESBRIDAMENTO, FORMA UM FILME PROTETOR DA PELE, ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGANICA, RETIRA ODORES DA FERIDA, NAO APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA, ELIMINA BIOFILME. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta CertificaCurativo de Hi drogel com Alginato de Cálcio e Sódio não Estéril – Bisnaga 85 gramas. Registrado no Mini stério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação 5673 5674 164/2013 360/2014 001.854.654/0001-45 007.255.692/0002-49 7408 - Pontual Comercial Ltda. 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H TIRA PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA 5675 5676 5677 0/0 0/2014 0/2014 247.863.408-20 072.852.536/0001-46 060.494.416/0005-69 1397 - ROGER RICHARDS BIFFI DO PRADO 724 - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ADIANTAMENTO DE VIAGEM 5678 5679 0/2014 104/2013 061.418.042/0001-31 048.791.685/0001-68 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE 5680 5681 104/2013 104/2013 048.939.276/0001-66 002.223.342/0001-04 245 - MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRURG.E HO 8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT 5682 104/2013 055.309.074/0001-04 9111 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA Licitação Valor Empenhado Valor Pago /0 7.164,67 7.164,67 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 101/2013 109,80 309,00 109,80 0,00 0,00 0,00 101/2013 6.760,00 0,00 0,00 PREGÃO 101/2013 1.122,10 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 33/2013 135/2013 88.000,00 6.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /0 /0 /0 375,00 30,00 1.318,80 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM- G CAL SODADA, ABSORVENTE DE CO2, FRASCO COM 4,300 KG.TELA PROLENE 30 X 30 CM DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 268,20 403,55 0,00 0,00 0,00 0,00 LENÇOL PAPEL DESCARTPAVEL 70 X 50CM - BRANCO LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAM- G a. Tamanho “G”. b. Em Látex. c. Descartável. d. Produto de Excelente Qualidade. e. Não Estéril. f. Com Boa Sensibilidade Tátil. g. Com Textura Uniforme. h. Sem Falhas. i. Ambidestra. j. Boa Elasticidade. k. Resistente. l. Hipoalergênica. m. Isenta de Qualquer Lubrificação. n. Punho Alto / Longo com Bainha. o. Embalado em Material q PREGÃO PREGÃO 75/2013 75/2013 1.584,00 1.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 75/2013 1.435,78 0,00 0,00 - ESPUMA ABSORVENTE - CURATIVO EM PLACA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVELHIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LEITE EM PÓ INSTANTANEO EMBALAGEM (LATA OU PACOTE) COM 400GMUCILON ARROZ (LATA DE 400 GRAMAS),MUCILON MILHO (LATA DE 400 GRAMAS DISPENSA D Valor Liquidado OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 58 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5683 5684 0/2014 0/2014 012.420.164/0003-19 054.375.647/0085-35 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 5685 5686 238/2013 360/2014 012.420.164/0003-19 006.628.333/0001-46 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS Descrição SONDA DE BLACKMORE Nº 16SONDA DE BLACKMORE Nº 18BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 30 MM X 3 MCADARÇO Nº 10CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 3,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 4,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 5,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 6,0CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 6,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,0CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,0CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,5 FILGRASTIMA Solução injetável 300MCG - Frasco-ampola Escitalopram 20mg, oxalato de - comprimido revestido ROSANGELA TURCATTO MARQUES - Processo: 0001309 -53.2014.8.26.0394VALDOXAN® 25mg (Agomelatina 25mg) comprimido BERNADETE LIMA DA SILVA - Processo: 394.01.2009.001575 9ESCITALOPRAM 10 MG BERNADETE LIMA DA SILVA - Processo: 394.01.2009.0015759 METOPROLOL 1MG/ML 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VITAMINA C).BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5 MG/5MLDEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVELDIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS, FRASCO COM 10 MLGLICOSE 25% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELRANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL ampola 2mlAGUA DESTILADA 10ML TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TUBO 5ML, ESTÉRIL DE PLÁSTICO SEM ANTICOAGULANTE (TUBO SECO) LOSARTAN 100 MGCLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MGCITALOPRAM 20 MGNIMESULIDA GELBACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDOSGLIMEPIRIDA 4 MG COMPRIMIDOSDOXAZOZINA 4 MG - COMPRIMIDOSTERBINAFINA 250MG 5687 0/2014 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME 5688 277/2013 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES 5689 5690 5691 5692 235/2013 235/2013 235/2013 231/2013 071.912.315/0001-53 071.912.315/0001-53 004.063.331/0001-21 065.817.900/0001-71 5770 5770 35 571 5693 5694 5695 231/2013 231/2013 231/2013 043.295.831/0001-40 081.887.838/0001-40 012.420.164/0003-19 2144 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. 4942 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA 6759 - CM HOSPITALAR LTDA FRONTAL 2mg ORIGINAL ANASTROZOL 1 MG 5696 5698 277/2013 277/2013 011.260.846/0001-87 026.921.908/0001-21 8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P BECLOMETASONA 400 MCG 5699 5700 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 277/2013 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 065.817.900/0001-71 066.558.040/0002-42 016.620.963/0001-28 007.802.724/0001-06 007.802.724/0001-06 007.802.724/0001-06 007.584.297/0001-29 013.163.253/0001-28 007.584.297/0001-29 007.584.297/0001-29 006.289.929/0001-69 002.549.674/0001-75 002.549.674/0001-75 019.878.188/0001-01 571 8159 7695 8498 8498 8498 3653 6661 3653 3653 3382 9233 9233 9339 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM - LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA M - LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA M - LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA M - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA - AMERICAN-AR LTDA - ME - AMERICAN-AR LTDA - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME Mod. Lic. - VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGFUMARATO DE QUETIAPINA 200MGMETOPROLOL 50mgEXELON PATCH 10 - ADESIVOS ALPRAZOLAM 1 MGINSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ ENCHIDA 3MLINSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10MLCILOSTAZOL 100MGINSULINA APRIDA - CANETA APLICADORA 3mlGLICAZIDA MR 30MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA (DIAMICRON MR) - COMPRIMIDOSVENLAFAXINA 75 MG LIBERAÇÃO PROLONGADATELMISARTANA 40MG (MICARDIS® 40MG) CANDESARTANA CILEXETILA 16 mg MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO LAVAGEM DE VEICULOS MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO Valor Pago /0 /0 1.134,00 391,24 0,00 0,00 0,00 0,00 76/2013 135/2013 378,80 13.492,90 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG - LIBERAÇÃO PROLONGADADIVALPROATO DE SÓDIO 500MG - COMPRIMIDO SIMPLES MAO DE OBRA EM VEICULO Valor Liquidado - FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M MEDICAMENTOS MANIPULADOS MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO P FRASCO PARA DIETA ENTERAL, 300 ML MEDICAMENTOS MANIPULADOS Licitação Valor Empenhado /0 820,00 0,00 0,00 PREGÃO 99/2013 1.635,20 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 74/2013 74/2013 74/2013 71/2013 1.700,00 864,00 1.545,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 71/2013 71/2013 71/2013 274,50 6.000,00 4.997,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 99/2013 99/2013 376,70 21.718,61 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 99/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 144,00 800,00 800,00 60,00 80,00 80,00 1.224,00 60,00 1.393,00 926,00 400,00 120,00 120,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 59 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5713 5714 Processo 0/2014 0/2014 CPF/CNPJ 019.878.188/0001-01 060.494.416/0005-69 Fornecedor 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS Descrição Mod. Lic. MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO LEITE INTEGRAL (EMBALAGEM TETRA PACK COM 1 LITRO Marca exigida: NI NESTLE NHO - Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 600,00 418,80 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------358.192,07 ---------------------279.804,92 ---------------------259.622,79 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 42/2012 DISPENSA D /0 PREGÃO 115/2011 PREGÃO 115/2011 PREGÃO 14/2009 PREGÃO 88/2010 PREGÃO 23/2009 PREGÃO 86/2011 PREGÃO 40/2009 PREGÃO 117/2010 PREGÃO 43/2008 PREGÃO 43/2008 PREGÃO 43/2008 PREGÃO 43/2008 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 23/2009 PREGÃO 8/2010 PREGÃO 40/2009 INEXIGÍVEL /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 23/2013 PREGÃO 57/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.108,00 1.250,00 1.156,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.569,43 3.276,60 5.245,30 0,00 4.829,06 0,00 4.638,42 18.571,68 3.748,20 2.250,53 50.797,76 3.536,55 7.716,11 0,00 0,00 0,00 12.400,50 984,91 1.577,00 41,52 490,00 0,00 499,00 88,50 0,00 770,00 0,00 0,00 0,00 1.049,80 235,30 434,40 1.674,25 2.570,20 0,00 0,00 0,00 24.978,75 0,00 67.015,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.185,65 67.015,55 3.447,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601,00 0,00 0,00 1.395,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D 0,00 0,00 1.825,36 0,00 0,00 1.148,84 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 SUBTOTAL Movimentação do dia 20 de Maio de 2014 3 5 7 43 44 45 46 47 52 54 55 63 85 87 102 110 111 205 206 207 208 258 263 266 317 350 455 481 529 532 533 535 554 555 0/0 0/0 0/0 312/2012 312/2012 312/2012 312/2012 312/2012 0/0 3165/2011 3165/2011 757/2009 3631/2010 1097/2009 2211/2011 1781/2009 5079/2010 4099/2008 4099/2008 4099/2008 4099/2008 312/2012 1097/2009 31/2010 1781/2009 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 30/2013 82/2013 056.977.986/0001-09 051.322.295/0001-53 066.834.672/0001-00 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 062.577.929/0001-35 008.170.849/0001-15 008.170.849/0001-15 004.046.244/0001-66 005.982.200/0001-00 008.246.425/0001-97 065.982.282/0001-15 001.827.489/0001-32 008.170.849/0001-15 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 007.659.415/0001-10 008.246.425/0001-97 011.390.171/0001-90 001.827.489/0001-32 043.257.658/0004-39 007.676.048/0001-63 054.375.647/0085-35 047.770.417/0001-05 007.469.637/0001-70 064.837.560/0001-88 000.662.315/0001-02 009.094.952/0001-96 011.886.898/0001-63 584 639 0/2014 0/2014 048.066.047/0001-84 048.832.398/0001-59 286 215 5136 7379 7379 7379 7379 7379 2838 6349 6349 3560 5375 5302 198 1149 6349 1149 1149 1149 1149 7379 5302 5788 1149 63 3524 5501 462 2759 425 6338 4388 7114 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - ENCADERNADORA BANDINI LTDA - ME - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - POLASTRE & PAULA LTDA ME 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 FORNECIMENTO DE MARMITEX. - BOSQUE FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ARQUIVO - CEMITÉRIO FORNECIMENTO DE MARMITEX. - GARAGEM FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ESPORTE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO. SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET. SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET. EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE. EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE FORNECIMENTO DE MARMITEX. EXAMES DE ANALISES CLINICAS CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS REFEIÇÃO DE PACIENTES PASSE (FUNCIONÁRIOS) GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DIVERSOS ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DIVERSOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO VIDRO EM DIVERSAS MEDIDAS PUBLICAÇÕES EM JORNAIS TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 60 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL SERVIÇOS DE CHAVEIRO 829 876 1009 0/0 0/0 0/0 007.469.637/0001-70 061.198.164/0001-60 065.694.739/0001-96 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI 2310 - AURUM SOFTWARE LTDA 1042 1057 1058 1078 1625 1642 0/2014 4134/2009 4134/2009 4134/2009 0/0 0/0 055.764.260/0001-25 043.257.658/0004-39 043.257.658/0004-39 043.257.658/0004-39 008.648.207/0001-89 005.569.722/0001-85 404 63 63 63 8090 896 1668 1670 2728 4134/2009 141/2013 0/0 001.768.087/0001-04 009.422.727/0001-31 007.019.105/0001-31 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 4920 - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS TRANSPORTE DE ALUNOS DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RODOVIA RODOLFO KIVITZ 2877 2890 3022 113/2013 0/2014 120/2013 009.422.727/0001-31 010.415.855/0001-37 013.331.317/0001-52 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 7271 - MORELATO COM. VIDROS E ESQUADRIAS 8795 - ANA VALERIA TONELOTTO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PEÇAS 3067 3147 3183 3286 3305 3443 3454 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 156/2013 0/2014 0/0 006.245.053/0001-59 043.252.758/0001-20 043.256.429/0001-57 068.260.371/0001-46 045.768.009/0001-85 002.653.714/0001-24 011.480.200/0001-05 3403 6757 213 5341 1915 6737 5887 3544 104/2013 004.063.331/0001-21 3573 3611 172/2013 0/2014 001.719.204/0001-40 055.368.534/0001-67 2514 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME 3619 3712 4086 4331 4395 4397 4399 4467 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 637/2014 637/2014 637/2014 174/2013 051.308.849/0001-68 311.029.318-88 006.245.053/0001-59 073.193.211/0001-61 007.928.320/0001-55 005.569.722/0001-85 018.373.806/0001-90 003.482.370/0001-09 3854 9005 3403 1864 5185 896 9256 8305 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - Marcelo Lopes Guaraldo ME - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - IRMANDADE DE MISERICORDIA DE AMERI - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA - RÁPIDO SUMARÉ LTDA - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE - MARCOS R. TOMAIOLO - ME - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME - GILVAN DE ANDRADE GAIA ME - CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTANA EPP SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA THEMIS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 72/2013. FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO TRANSPORTE DE ALUNOS TRANSPORTE DE ALUNOS TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE REEMPENHO CONF. EMPENHO Nº 3463/13 EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO PROJETO CAPOEIRA, COMUNIDADE & ESCOLA NAS EMEIS MUNICIPAIS REPASSE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS. SABONETE LIQUIDO CREMOSO ERVA DOCE -FRASCO 800 MLSuave e perolizado, contendo emolientes composto de sodium laure sulfate, disodium EDT A, PEG -150 distearate, cocamide DEA, Sodium Chloride, perfume e água, sabonet e viscoso, com densidade enre 1.000 e 1.100 g/cm3, fragrância erva -doce, na cor branca, Ph 6,5 a 7,5, embalado em galão de 5 l, contendo informações necessárias como co mposição, fabricante, BOBINA DE SENHA COM 3 DIGITOS CINTILOGRAFIA RENAL ASSINATURA JORNAL O LIBERAL CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO. CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS METALICAS PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014 PULSEIRA DE SEGURANÇA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ADULTO,NA COR AZUL, CO M ADESIVO AUTOCOLANTEPULSEIRA DE SEGURANÇA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ADULTO,NA COR VERMELHA, COM ADESIVO AUTOCOLANTEPULSEIRA DE SEGURANÇA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ADULTO,NA COR AMARELO, COM ADESIVO AUTOCOLANTEPULSEIRA DE SEGURANÇA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ADULTO,NA COR VERDE, COM ADESIVO AUTOCOLANTE AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BORRACHARIA ( CONSERTO,TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS) TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM ADIANTAMENTO DE VIAGEM ACIONADOR DE SENHA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA AULAS DE NATAÇÃO AULAS DE CAPOEIRA AULAS DE MUSCULAÇÃO Mídia virgem CD -R 700MB 52X, com as seguintes características mínimas: Descrição: • Mídia gravável. • Capacidade de 700MB ou 80 min. • Velocidade de 52x. • Diâmetro do disco: 120mm. • Shrink com 100 mídias. Marca de Referencia: Multilaser – Modelo: CD100. http://www.multilaser.com.br/produtos.php?id=4002Mídia virgem DVD -R 4.7GB 8X, com as seguintes características mínimas: Descrição: • Mídia gravável. • Capacidade de 4.7GB. • Velocidade de 8x. • Diâmetro do disco: 120mm. • Shrink com 100 mídias. Marca de Referencia: Multilaser – Modelo: DV100. http://www.multilaser.com.br/produtos.php?id=4079F ita para Backup de Dados LTO-2 Ultrium 400 GB, com as seguintes características mínimas: Espec ificações: • Tecnologia: LTO-2 Ultrium. • Formato da Midia: Re -Writable. • Capacidade: 400 GB. • Compressed: 2:1. • Velocidade de Leitura: 60 MB/sec. • Comprimento da fita: 609 m. • Largura da Fita: 12.65 mm. • Espessura da fita: 8.9 um. • Base Film Type: Metal Particle. • Bit Density: 188 kbiAspirador e Jateador de Ar, 110V, com as seguintes características mínimas: Descrição: • Indicado para limpeza de computadores, teclados, impressoras, etc. • Com potência e bicos especialmente desenvolvidos para informática. Características: • Tensão de alimentação: 110V. • Consumo de corrente máxima: 1A. • Potência nominal: 100W. Marca de Referencia: Mastersux – Modelo: 110V. http://www. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 639,00 0,00 0,00 0,00 60,65 239,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 61/2009 PREGÃO 61/2009 PREGÃO 61/2009 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,00 147.965,26 2.249,48 50.000,00 600,00 4.150,00 PREGÃO 61/2009 CONCORRÊNC1/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 260.595,77 4.652,65 161.824,12 0,00 0,00 BEC-BOLSA 1/2013 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 4/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 455,70 3.868,20 1.873,47 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 CONCORRÊNC7/2011 PREGÃO 27/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 -194.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.350,00 1.761,66 149,50 160,00 314,00 71.520,60 0,00 0,00 0,00 75/2013 0,00 0,00 51.560,00 PREGÃO 13/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.775,00 343,76 0,00 0,00 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 1/2014 PREGÃO 1/2014 PREGÃO 1/2014 PREGÃO 37/2013 0,00 -17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 -17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,00 1.028,30 600,00 7.838,00 1.800,00 4.810,00 1.854,00 PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 61 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 4626 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 4663 4667 4668 4776 0/0 0/2014 0/2014 278/2013 0 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 005.244.792/0001-63 183 7955 7955 8916 4783 0/2014 009.511.438/0001-09 9285 - CLARET CONSTRUÇÕES LTDA - ME Serviços de roçagens, capinação, corte de grama, poda de cerca viv árvores,limpeza e remoção das sobras. 4787 0/0 011.869.352/0001-02 7425 - LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA 4791 266/2013 011.623.080/0001-58 8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus 4800 4836 0/2014 0/0 007.367.989/0001-15 008.170.849/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PROJETO DE AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIFICULDADE DE APRENDIZAGENS E LEITURA POR MEIO DE FERRAMENTAS COGNITIVAS E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP. MANUTENÇÃO EM TELHADO E CALHAS 4838 4841 4842 4843 4844 4845 4852 4879 4899 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 017.327.259/0001-44 017.327.259/0001-44 008.580.443/0001-00 072.456.809/0094-32 011.218.249/0001-94 9339 9339 9339 9339 8037 8037 5296 7498 7724 4917 104/2013 004.063.331/0001-21 4922 233/2013 004.106.730/0001-22 -PASEP - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - V. C. M. Theodoro EPP - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.L. DE ALVARENGA SISTEMAS DE SEGUR - F.L. DE ALVARENGA SISTEMAS DE SEGUR - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P Descrição Mod. Lic. CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE F.P.M., CONFORME AVISO DE 17/04/2014 PREGÃO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO CAPA DE CHUVA AMARELA, FORRADA, MANGA LONGA, TAMANHO GG - PVC COM CAPUZCapa de Segurança (Capa de Chuva), confeccionada em PVC de al ta qualidade, com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica, com mangas Longas, com capuz, fechamento frontal com 4 botões plásticos de pressão, na co r amarela, Tamanho G.Capa de Segurança (Capa de Chuva), confeccionada em PVC de alta qualidade, com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica, com mang as Longas, com capuz, fechamento frontal com 4 botões plásticos de pressão, na cor amarela, Tamanho GG.Capa de Segurança (Capa de Chuva), confeccionada em PVC de alta qualida de, com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica, com mangas Longas , com capuz, fechamento frontal com 4 botões plásticos de pressão, na cor amare la, Tamanho XG.Capa de Chuva, semi -descartável, 100% polietileno, com capuz, mangas longas, com elást ico no punho, transparente, com espessura de 12 micras, tamanho único, adulto.AVENTAL DE RASPALUVA DE MALHA C/ PIGMENTO DEP.V.C CANO CURTOLUVA DE LATEX FORRADA AMARELA - GRANDELUVA DE LÁTEX FORRADA AMARELA - MEDIOLUVA DE RASPA COM DORSO DE LONA CANO CURTOLUVA DE VAQUETA CANO CURTOPROTETOR AURICULAR DE SILICONEOCULOS DE SEGURANÇA, COM VISOR POLICARBONATO FUME - COM PROTEÇÃO LATERAL NA MESMA PEÇA, HASTES COM AJUSTES.OCULOS DE SEGURANÇA, COM VISOR POLICARBONATO INCOLOR- COM PROTEÇÃO LATERAL NA MESMA PEÇA, HASTE COM AJUSTE.LUVA NITRILICA FORRADA TAM - GRESPIRADOR COMPOSTO POR UMA PEÇA SEMI FACIAL MACIA, FABRICADA COM MATERIAL TERMOPLAASTICO ATOXICO.QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO COM TIRANTE ELÁSTICO. POSSUE UMA VALVULA DE INALAÇÃO.(CA 13906)FILTRO PE, CONTRA NÉVOA DE AGROTÓXICO. Fornecimento de meio físico (link com tecnologia de fibra óptica), configuração e instalação de serviço de acesso de internet, atrave conectividade IP, na velocidade de 8mb com roteador incluso. MAO DE OBRA EM VEICULO a, poda de porta de acesso, s do serviço de MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ALARME INSTALAÇÃO DE ALARME E AJUSTE DE SISTEMA CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX - TG2825LBB Contratação de empresa especializada para ministrar diversos curso s para o CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) e Promoção Social. - referente ao Primeiro Termo de Aditamento (Prorrogação de Prazo) ao Contrato n° 314/2012. Eletrodo descartável para monitorização adulto, dorso de espuma fl exível, impermeável a líquidos, com adesivo acrílico diaforético que intensifica a adesã o do eletrodo em presença de suor, sistema pino contra pino de ação e recoberto com prata/cl oreto de prata, gel condutor sódio de cloreto de potássio, validade mínima de 24 meses da data de entregaGorro descartável cirúrgico com elástico, confeccionado em material de fibra sintética, hipoalérgico, formato anatômico que permita ventilação adequada, gramatura 40. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 54/2013 -7.197,12 -7.197,12 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 95/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 0,00 0,00 5.492,10 -5,00 170,00 340,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 7.752,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 35.500,00 0,00 93/2013 0,00 5.950,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 31/2011 0,00 0,00 0,00 4.437,50 3.100,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 86/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.090,00 500,00 0,00 89,00 -248,36 1.200,00 850,00 670,00 350,00 0,00 0,00 384,00 0,00 0,00 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.025,00 PREGÃO 73/2013 0,00 0,00 2.320,00 PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 62 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Suplemento alimentar favorável à cicatrização de úlceras por press teciduais-frasco200ml tipo CUBITAN Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ão e afeccções EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 28.815,75 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.397,28 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.869,69 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.432,92 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.285,21 5216 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 5217 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 5218 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 5219 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 5220 0/0 16 5221 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 14.197,60 5222 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 25.213,50 5223 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 39.851,70 5224 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 8.877,28 5225 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 12.071,55 5226 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 22.135,54 5227 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.386,07 5228 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.617,00 5229 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.372,58 5230 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.081,88 5231 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.241,11 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.141,08 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 31.781,48 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.095,27 5232 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 5233 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 5234 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 5235 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.826,32 5236 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 11.373,48 5237 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S IS-C 0,00 0,00 4.699,00 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO 5238 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 677,42 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 19.351,42 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 45.211,59 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 78.303,82 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 110.964,95 5239 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 5240 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 5241 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 5242 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 63 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 34.908,78 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 324.122,12 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.779,08 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 19.312,13 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.309,46 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.649,18 REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1834/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 18.155,00 1.350,00 7.800,00 0,00 0,00 49.481,18 3.620,10 0,00 0,00 0,00 0,00 18,10 4.500,00 5243 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 5244 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 5245 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 5246 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 5286 0/0 16 5287 0/0 16 5338 5354 5426 5431 5442 5475 5484 5487 0/0 0/0 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/0 0/0 16 002.609.380/0001-91 014.370.525/0001-23 014.271.474/0001-82 064.635.790/0001-64 019.289.575/0001-02 002.609.380/0001-91 139.484.198-17 16 1465 9300 7391 9367 9382 1465 2445 5500 5504 0/0 0/2014 002.609.380/0001-91 061.021.101/0001-33 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. 835 - MANCHETE ARTES GRÁFICAS LTDA ME REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5354 Ficha Psiquiatria (100x1 – Sulf 56 - 100x70)FICHA DERMATOLOGISTACONTROLE DE ANTIMICROBIANO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 370,00 139,90 0,00 5509 5522 272/2013 0/2014 004.511.014/0001-20 006.264.173/0001-01 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 7149 - PAPELARIA MAZIERO ARAUJO LTDA-ME BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO ACRÍLICO CRISTAL 330x115x290 - TAMANHO APROX. PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.895,00 354,00 0,00 0,00 5539 5541 5542 5555 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 004.088.208/0001-65 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 006.264.173/0001-01 2477 1465 1465 7149 PAGAMENTO DE SEM PARAR MÊS DE MAIO/14 - TAMANHO APROX. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,60 478,00 106,20 6.738,46 0,00 0,00 0,00 5556 5564 0/2014 0/0 003.952.213/0001-01 0 1956 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES L 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 IS-C 0,00 0,00 1.170,00 0,00 0,00 150,00 5565 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5566 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5567 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTI - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME - RM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EP - ANGELINA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - PAULA FACIULLI - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - PAPELARIA MAZIERO ARAUJO LTDA-ME CONTRATAÇÃO DE SHOW REFERENTE PEDIDO Nº 1961/2014 MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TESTES. DECORAÇÃO DE CENÁRIO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 43 REFERENTE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA CAMPANHA DE NEBULIZAÇÃO DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DIARIA EM HOTEL ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO ACRÍLICO CRISTAL 330x115x290 LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 100,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 250,00 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 800,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.200,00 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.050,00 5568 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5569 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5570 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.150,00 5571 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.350,00 5572 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. 0,00 0,00 200,00 5573 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 50,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 64 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 200,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 350,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.000,00 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 100,00 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 800,00 5574 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5575 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5576 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5577 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5578 0/0 0 5579 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 750,00 5580 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.150,00 5581 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 500,00 5582 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 100,00 5583 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 200,00 5584 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.100,00 5585 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 100,00 150,00 5586 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5587 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 250,00 5616 5617 5618 5619 5620 5621 5622 5623 5624 5625 5626 5627 5628 5629 5630 5631 5632 5633 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 16 REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE MAIO/14 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.779,26 4.735,98 1.380,14 2.823,03 5.032,56 6.802,91 4.754,74 1.369,20 2.308,37 7.482,02 984,58 5.488,90 83.081,87 2.364,97 17.477,36 1.312,92 6.251,57 85,17 5636 5637 5640 0/0 0/0 4134/2009 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 043.257.658/0004-39 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 61/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30 15,90 36.200,71 5655 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D 0,00 0,00 5,30 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIO/14 PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIO/14 PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIO/14 PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIO/14 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 6429, DE 20/03/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 16/05/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIEMTNO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 15/05/2014 TRANSPORTE DE ALUNOS - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1078 POR NÃO TER SALDO SUFICIENTE NA CONTA DO QSE. /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 65 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5656 5663 5715 5716 5717 5718 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 332/2013 0 047.678.388/0001-48 008.702.249/0001-50 056.637.804/0001-50 013.240.592/0001-60 006.066.574/0001-49 183 3304 8486 24 6964 2568 -PASEP - FEDERAÇÃO PAULISTA DE XADREZ - HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP - HOSPITAL DE OLHOS DE AMERICANA LTD - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA 5721 5722 5723 5724 272/2013 272/2013 291/2013 206/2013 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 096.587.837/0001-58 046.055.497/0001-46 5635 5635 4037 1853 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 5725 206/2013 053.437.315/0001-67 5726 5727 5728 5729 5730 5731 5732 5733 5734 5735 5736 5737 5738 5739 5740 5741 5742 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 285/2013 206/2013 004.063.331/0001-21 061.418.042/0001-31 008.862.197/0001-80 008.862.197/0001-80 010.282.941/0001-19 059.216.564/0001-09 059.216.564/0001-09 054.666.854/0001-30 012.828.403/0001-02 013.163.253/0001-28 013.163.253/0001-28 003.330.690/0001-35 008.702.249/0001-50 005.830.188/0001-19 003.585.678/0001-71 018.190.954/0001-70 004.008.658/0001-09 35 5327 9200 9200 7191 104 104 6221 7955 6661 6661 613 8486 2207 6916 8552 3579 5743 5744 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 013.803.318/0001-52 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 8404 - SANTIAGO GESTAO PUBLICA E CONSULTO TARIFA DE MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CONFORME AVISO DE 16/05/2014 REFERENTE CURSO COMPLETO SOBRE CONVÊNIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS JOACIR FLORÊNCIO E CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIRA DISPENSA D DISPENSA D 5745 5746 5747 5750 0/0 0/0 0/0 0/0 5256 8332 284 215 PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO (RODRIGO LEME DINIZ) 123.488.328-79 715.904.558-00 051.322.295/0001-53 5751 0/0 051.413.631/0001-73 5752 0/0 006.164.247/0001-20 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. - ALCANTARA & BATISTELA COMERCIO, GR - ALCANTARA & BATISTELA COMERCIO, GR - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME - RADIODIAGNOSE S/C LTDA. - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME - HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO - JOSÉ AUGUSTO CARDOZO ME - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - VALTER INACIO - LUIZ ODAIR SANTORO - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO Descrição TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 20/05/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 20/05/2014 ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS CADEIRA DE RODAS COM ADAPTAÇÕES ESPECIFICAS GALÃO DE AGUA MINERAL DE 10LGALÃO DE AGUA MINERAL DE 20L APLICAÇÃO INTRA-VÍTREA DO MEDICAMENTO LUCENTIS TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO BOTIJÃO DE GÁS 13 KG Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 127/2013 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 2.204,00 420,00 1.050,00 16.936,86 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.676,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,50 106,00 1.302,00 5.213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 24/2013 24/2013 67/2013 54/2013 MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS). PREGÃO 54/2013 1.130,00 0,00 0,00 PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 102/2013 PREGÃO 54/2013 30.987,06 610,00 1.998,00 790,80 1.962,00 335,00 833,00 300,00 30,00 100,00 60,00 250,00 210,00 350,00 1.900,00 92.097,00 1.221,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /0 /0 75,00 2.764,00 75,00 2.764,00 0,00 0,00 DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 /0 /0 29,50 500,00 500,00 889,41 29,50 500,00 500,00 889,41 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 574,20 574,20 0,00 DISPENSA D /0 889,42 889,42 0,00 BOTIJÃO DE GÁS 13 KG SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG. Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, rec onstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria PEDIDO DE COMPRA Nº 2194/2014 PEDIDO DE COMPRA Nº 2196/2014 PEDIDO DE COMPRA Nº 2197/2014 PEDIDO DE COMPRA Nº 2195/2014 PEÇAS P/ REPARO/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PEÇAS P/ REPARO/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS VIDEODEGLUTOGRAMA MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO REPARO EM CADEIRA DE RODAS CONSERTO DE GELADEIRA SERVIÇO DE INTERNAÇÃO Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2276/2014 Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada, sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos, atendendo as necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim entarius. Lata contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO 400 G. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ADIANTAMENTO DE VIAGEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA N Nº 050.189-1 - PARCELA DE ABRIL/2014 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA N Nº 050.189-1 - PARCELA DE ABRIL/2014 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 66 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONTA Nº 050.188-3 - PARCELA DE ABRIL/2014 5753 0/0 056.977.986/0001-09 5754 0/0 051.413.631/0001-73 5755 5756 5757 5758 5759 5760 5762 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 156/2013 311.029.318-88 160.752.658-13 052.240.778-18 052.240.778-18 001.491.692/0001-80 054.289.996/0030-60 045.768.009/0001-85 9005 7874 8192 8192 7922 3828 1915 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR - ANDRE FERNANDO FAGANELLO - VANDERLEI CELSO MANOEL - VANDERLEI CELSO MANOEL - BIATUR TURISMO LTDA - ME - J MAHFUZ LTDA - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT 5763 5764 5765 5766 5767 5768 5769 5770 5771 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 32/2014 012.003.993/0001-34 001.978.011/0001-03 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 008.205.084/0001-01 096.206.123/0001-52 013.603.553/0001-80 5256 7917 9384 416 416 416 5034 8100 9212 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - M.N.MANZATTO & CIA.LTDA - ME - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PRADO & VELLOSO LTDA - ME. - AFONSO PNEUS LTDA EPP - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME 5772 5773 0/2014 178/2013 048.241.897/0001-71 012.214.754/0001-23 2200 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE 8382 - RC INSUMOS COM. E SERV. P/ RECARGA 5774 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 5775 309/2013 003.720.691/0001-96 5777 173/2013 003.619.767/0001-91 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD 3208 - TORINO INFORMATICA LTDA. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONTA Nº 050.188-3 - PARCELA DE ABRIL/2014 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONTA Nº 050.188-3 - PARCELA DE ABRIL/2014 DISPENSA D /0 1.506,29 1.506,29 0,00 DISPENSA D /0 889,42 889,42 0,00 ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 27/2013 500,00 1.000,00 8.192,00 5.000,00 1.810,12 900,00 194.184,00 500,00 1.000,00 0,00 5.000,00 1.810,12 0,00 86.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 5/2014 165,00 1.150,00 720,00 620,00 1.390,00 4.910,00 360,00 3.281,82 32.000,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 39/2013 1.105,00 3.120,00 1.105,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 54/2013 7.197,12 7.197,12 0,00 PREGÃO 88/2013 98.826,90 0,00 0,00 PREGÃO 36/2013 11.760,00 0,00 0,00 ADIANTAMENTO DE VIAGEM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PASSAGEM AÉREA PARA BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA E VANDERLEI COCA TO VENTILADOR DE MESA 40 CM DE DIAMEMETRO MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3305 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PAGAMENTO DE GUIAS DE DESPESA COMPLEMENTAR CONSERTO DE MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRA COSTAL MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULOS PESADOS SERVIÇO PRESTADO EM VEICULOS PESADOS MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS RECAUCHUTAGEM DE PNEUS SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS (KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE MACACOES ESPORTIVOS TAXA DE INSCRIÇÃO Etiqueta 105x36x1 coluna, para Impressora Argox OS -214_TT e OS -214 PLUS - (Rolos com aproximadamente 1000 etiquetas) AQUISIÇÃO DE CARNE - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4626 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2122/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2122/2014ALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado 70° INPM. b. Neutro. c. Composto por ál cool etílico, água, carbômero e neutralizante. d. Embalado em frasco plástico translú cido com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro. e. Produto válido por 2 4 meses. f. Selo do INMETRO ou INOR. g. Deverá conter, na embalagem, informações sobr e o produto e fabricante, tais como modo de usaLUSTRA MOVEIS PARA TODOS OS TIPOS DE MÓVEIS (METAL, MADEIRA, VIDRO E PLÁSTICO) - COM FRAGRÂNCIA. a. Com silicone. b. Fragrância Magnólia/Cerejeira. c. Composto de emuls ificante, antioxidante, coadjuvantes, conservantes, solventes de hidrocarboneto alifático, propelentes, fragrância e veiculo. d. Embalado em frasco contendo 300ml/265gr. e. Com ta mpa protetora, devidamente identificado com rótuAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2122/2014PASTA PARA LIMPEZAPAPEL TOALHA BRANCO GROFADO BRANCO - BOBINA 450CX a. Medindo 20 cm de largura x 200 m de comprimento; b. Na cor branca; c. Gofrado; d. Em bobinas com tu bete não inferior a 5cm; e. Produto com alta absorção; f. Fabricado com fibras celul ósicas 100% virgens com indicação na embalagem; g. Para dispenser de papel toalha sem i-automático contato direto com papel; h. Papel resistente, que não sePAPEL HIGIENICO BRANCO, ROLO COM 300 METROS (PCT C/8 ROLOS). conforme Norma ABNT 15464 -9 a. Papel higiênico branco de primeira qualidade. b. Gofrado. c. Em rolo m edindo 10 cm de largura x 300 m de comprimento. d. Absorvente. e. Fabricado com 100% cel ulose virgem (não reciclado). f. Com alvura superior a 85% conforme ABNT nbr nm -isso 2470, pintas inferior a 20mm2/m2 conforme nbr 8259:2002, fuSABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS a. Para higiene das mãos. b. Fragrância de erva -doce. c. A base de lauril sulfato de sódio, água, cacamida DEA. d. Perfume e demais substâncias permitidas. e. Embalado em galão plástico de 05 litros, devidamente identificado com marca e informações sobre o produto e fabricante. f. Registro ou notificação do produto na AN VISA, assim como autorização de funci MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 67 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5779 173/2013 003.619.767/0001-91 3208 - TORINO INFORMATICA LTDA. 5781 5782 339/2013 312/2013 005.005.873/0001-00 004.106.730/0001-22 2148 - PORTAL LTDA. 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P 5783 312/2013 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA 5784 312/2013 009.373.214/0001-88 9102 - Medix e Medic Com. de Prdo. Med. Hosp. Lt 5785 5786 5787 0/2014 146/2013 173/2013 008.702.249/0001-50 005.664.020/0001-80 003.619.767/0001-91 8486 - HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME 3208 - TORINO INFORMATICA LTDA. 5788 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição Microcomputador All in One (tudo em um). O equipamento cotado dev e ser novo, não submetido a uso anterior, nem recondicionamento. O modelo oferta do deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, até a data de ent rega da proposta. Especificações Técnicas Mínimas 5.1. Gabinete All in One (Tudo em um) - Não será aceito gabinete tipo minitorre e desktop e possuir monitor integ Microcomputador All in One (tudo em um). O equipamento cotado dev e ser novo, não submetido a uso anterior, nem recondicionamento. O modelo oferta do deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, até a data de ent rega da proposta. Especificações Técnicas Mínimas 5.1. Gabinete All in One (Tudo em um) - Não será aceito gabinete tipo minitorre e desktop e possuir monitor integ CREME DENTAL C/90 GR FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(1.3 A 1.5CAL/ML) COM VITAMINAS E MINERAIS DE ACORDO COM RDA, ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERRO FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA OU COM DIFERENTES DILUIÇÕES EM ATÉ 1.5CAL/ML, NORMOPROTEICA(14 A 16%) ISENTA DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, NORMOLIPIDICA, SEM FIBRAS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM D E 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA ) SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM CADEIRA DE RODA MEDICAMENTOS DIVERSOS Microcomputador All in One (tudo em um). O equipamento cotado dev e ser novo, não submetido a uso anterior, nem recondicionamento. O modelo oferta do deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, até a data de ent rega da proposta. Especificações Técnicas Mínimas 6.1. Gabinete All in One (Tudo em um) - Não será aceito gabinete tipo minitorre e desktop e possuir monitor in tegrSwitch 24 portas RJ 45 10/100 IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX e mais 2 portas 10/100/1000 IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T. O equipamento cotado deve ser novo, não submetido a uso anteri or, nem recondicionamento. O modelo ofertado deverá estar em linha de pr odução, sem previsão de encerramento, até a data de entrega da propostaSwitch 48 portas RJ -45 10/100 IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX mais 2 portas 10/100/1000 IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX, IEEE 802.3ab 1000BASE -T. O equipamento cotado deve ser novo, não submetido a uso anterior, ne m recondicionamento. O modelo ofertado deverá estar em linha de pr odução, sem previsão de encerramento, até a data de entrega da proposta.Switch 48 porta s RJ-45 10/100/1000 IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX, IEEE 802.3ab Tipo 1000BASE-T. O equipamento cotado deve ser novo, não submetido a uso anteri or, nem recondicionamento. O modelo ofertado deverá estar em linha de pr odução, sem previsão de encerramento, até a data de entrega da proposta. Características Gerais • Deve possuir no mínimo 48 portas RJ-45 10/1 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 36/2013 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 91/2013 113/2013 75,00 994,40 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 113/2013 3.096,00 0,00 0,00 PREGÃO 113/2013 7.285,80 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 20/2013 PREGÃO 36/2013 1.217,00 6.119,81 42.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30 5,30 0,00 DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 68 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 3.116,45 0,00 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO CONFORME AVISO DE 20/05/2014 PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 00048307920098260394 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 20/05/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 47,50 47,50 0,00 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO - JULHO/2014 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO - JULHO/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 3.035,00 3.035,00 3.035,00 2.600,00 1.920,00 ---------------------425.966,04 3.035,00 3.035,00 3.035,00 0,00 0,00 ---------------------651.874,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------1.884.424,44 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ - PROVAC SERVIÇOS LTDA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO - H. P. CALADO - ME EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - ANATOMIA PATOLÓGICA PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO CONVITE PREGÃO 18/2009 103/2013 130/2013 130/2013 13/2013 10/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.624,50 0,00 0,00 3.420,49 11.379,74 0,00 0,00 2.754,00 56.100,00 0,00 0,00 6.475,00 0,00 PREGÃO 5789 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5790 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 056.983.505/0001-78 056.983.505/0001-78 056.983.505/0001-78 009.359.833/0001-18 009.359.833/0001-18 56 56 56 4910 4910 5287 9089 8907 8907 8051 5868 5791 5792 5793 5794 5795 SUBTOTAL Descrição CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO - SETEMBRO/2014 RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EIXO. 3.116,45 Movimentação do dia 21 de Maio de 2014 65 90 161 164 199 431 1067/2009 7745/2013 181/2013 181/2013 74/2013 13/2013 000.772.149/0001-99 050.400.407/0001-84 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 017.612.051/0001-77 006.233.772/0001-50 447 17/2013 043.249.366/0001-01 533 534 535 553 555 0/0 0/0 0/0 30/2013 82/2013 064.837.560/0001-88 006.245.053/0001-59 000.662.315/0001-02 001.768.087/0001-04 011.886.898/0001-63 425 3403 6338 47 7114 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - POLASTRE & PAULA LTDA ME VIDRO EM DIVERSAS MEDIDAS MATERIAIS DE ESCRITORIO 556 557 558 641 644 1550 1641 135/2013 135/2013 181/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 001.636.295/0001-50 041.988.508-01 035.237.418-74 015.253.666/0001-29 056.978.521/0001-72 2049 2049 8907 8469 6015 7218 987 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - Julien Jorge Rodrigues - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA - EDSON CARVALHO SANTOS BALANC.E A - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME MONITORAMENTO DE ALARME. 1925 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 000.938.162/0001-75 057.494.130/0001-45 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 057.494.130/0001-45 058.518.069/0002-72 061.084.018/0001-03 2183 388 4794 63 6491 388 4794 6367 - SALES COPIAS LTDA ME - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - VIAÇÃO COMETA S/A 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO. AQUISIÇÃO DE COMBISTÍVEL - REEMPENHO 11557/2013. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - REEMPENHO 11607/2013 CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA SERVIÇO DE AJUSTAGEMSERVIÇO DE FRESASERVIÇO DE PLAINASERVIÇO DE TORNO PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX PUBLICAÇÕES EM JORNAIS TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS) Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5 MONITORAMENTO DE ALARME. BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOÃO PESSOA, 347 CENTRO - ECANO DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEÍCULOS EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIIMENTO INTEGRAL DO PROJETO KARATÊ, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS 3ª E 4ª SÉRIES DAS EM EFS MUNICIPAIS. SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) - 13/2013 0,00 604,97 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 23/2013 PREGÃO 57/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,20 0,00 4.648,00 330,00 394,70 0,00 1.359,60 0,00 PREGÃO 98/2013 PREGÃO 98/2013 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -750,00 0,00 1.560,00 1.440,00 7.236,94 2.500,00 31.883,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.822,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 1.800,00 1.243,69 432,00 123,00 600,00 412,00 447,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 69 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2175 2250 2877 3384 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/0 113/2013 140/2013 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 012.988.406/0001-03 058.518.069/0002-72 057.494.130/0001-45 043.257.658/0004-39 008.580.443/0001-00 001.573.285/0003-84 009.422.727/0001-31 005.918.680/0001-40 63 6491 6491 4794 388 63 5296 5534 5816 1443 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG - GALVANI ENGENHARIA LTDA - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME 3571 3573 3619 3659 4164 172/2013 172/2013 0/2014 0/2014 0/2014 045.817.467/0001-67 001.719.204/0001-40 051.308.849/0001-68 015.550.918/0001-81 012.517.189/0001-73 4778 2514 3854 8986 8565 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL - VERONESE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA LTD - MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR 4352 0/2014 072.737.703/0001-08 4396 637/2014 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME 4411 0/2014 012.517.189/0001-73 4445 4485 4512 0/0 174/2013 0/2014 4646 120/2013 Descrição PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) - Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 1/2013 PREGÃO 16/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.425,69 0,00 1.822,85 1.728,00 1.512,00 680,00 123,00 5.966,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728,00 200,00 0,00 2.150,00 PREGÃO 13/2013 PREGÃO 13/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00 3.105,00 4.170,00 0,00 4.198,00 0,00 3.450,00 0,00 1.300,00 0,00 CADEIRA PLASTICA, SEM BRAÇOS, NA COR BRANCA, PARA NO MINIMO 130 KGMESA PLASTICA BRANCA EMPILHAVEL MEDIDA 70 X 70 CM. AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.855,00 1/2014 0,00 0,00 7.201,99 8565 - MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR ESTAÇÃO DE TRABALHO 1600 X 1600 X 18MM COM CANTOS ARREDONDADOSGAVETEIRO VOLANTE 18MM COM 03 GAVETASPOLTRONA PRESIDENTE – Assento e encosto confeccionados em compensado multil aminado de espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espu ma injetada mínimo de 50mm. Com braços cromados. Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplos em poliuretano (para pisoPOLTRONA DIRETOR – Assento e encosto confeccionados em compensado multilami nado de espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espu ma injetada mínimo de 50mm. Com braços cromados. Regulagem de altura a gás co m curso de 125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplos em poliuretano (para piso fr DISPENSA D /0 0,00 2.496,00 0,00 000.772.149/0001-99 014.280.217/0001-07 054.375.647/0085-35 5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ 8306 - LAURA BOTTERI GARMS ME 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA EXAMES PATOLOGICOS Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1791/2014 PREGÃO 18/2009 PREGÃO 37/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.101,00 1.260,00 206,08 008.545.813/0001-79 6796 - C. G. CAMP - COMERCIO DE PRODUTOS BEC-BOLSA 0,00 0,00 88.200,00 431 - LIMEIRA PLÁSTICOS LTDA PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) CONFECÇÃO DE PANFLETOS EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6 MLOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG). AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM ANÚNCIO EM TV Estação de trabalho 1500mm x 1600mm largura x 600mm profundidade x 740mm altura. Em MDP com tampo em 18mm de espessura com acabamento em fita de bo rdo em três lados.Lado de trabalho com perfil ergosoft 180°. ampo unico em for mato de L com pés por baixo com duas colunas fixa com acabamento em melaminico entre as colunas.Gaveteiro Volante 3 gavetas - medida 400mm largura x 450mm profundidade x 650mm altura. sendo 02 gavetas comuns e uma para pasta suspensa, tampo em 18mm de espe ssura, acabamento em fita de 2mm, corpo e fundo em 18mm de esoessura. Gav etas com corrediças compostas por rolamento em resina de nylon que garantem um deslizamento suave permitem facil retirada e abertura da gaveta.Com chave front al.Com quPOLTRONA PRESIDENTE – Assento e encosto confeccionados em compensado multil aminado de espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espu ma injetada mínimo de 50mm. Com braços cromados. Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplos em poliuretano (para pisoArmário Alto medindo 900mm largura x 410mm profundidade x 1600mm altura. Tampo em 18 mm espessura, acabamento com perfil ergosoft 180°, corpo, prateleira e fundo em 18mm de espessura. prateleira com pino em aço com regulagem de altura. Pés com regulagem interna, para ajuste de irregularidade do piso. Com chave e puxadores. FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MGOPTIVE COLIRIO - FRASCO COM 15 MLDEXTRANO 70 0,001G E HIPROMELOSE 0,003G/ML - COLÍRIO (LÁCRIMA PLUS) FRASCOSLIPOSIC GEL - BISNAGA COM 10 GLEVOTIROXINA 150 mcgCLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG (CYMBALTA)CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MGLYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg)CONDROFLEX 500 + 400 MG (SULFATO DE GLICO SAMINA + SULFATO DECONDROITINA)Olmesartana 40mg - comprimidoÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% 10GR (REFRESH GEL) - TUBOS PREGÃO 4/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 70 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 -1.000,00 331,51 0,00 PAPEL TOALHA BRANCO BOBINA 0,20 X 200 MPAPEL HIGIENICO, ROLO C/ 30 0 MTS, COM ANALISE MICROBIOLOGICO+HIDROSSOLUBILIDADE E BIODEGRADABILIDADE . 4744 4768 0/0 0/0 054.375.647/0085-35 049.481.948-08 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 9340 - CLAUDEMIR BASSANI MEDICAMENTOS DIVERSOS ADIANTEMENTO DE VIAGEM PARA LEVAR ADOSLESCENTE À CIDADE DE ORIGEM (CASO JUDICIAL) DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 0,00 -1.000,00 4802 0/2014 096.395.629/0001-57 9341 - ITA-SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA -M DISPENSA D 4804 4813 4896 4902 278/2013 0/2014 0/2014 0/2014 005.244.792/0001-63 002.399.091/0001-05 004.511.014/0001-20 008.935.426/0001-49 8916 7848 5635 4581 SISTEMA DE CAMERA DE SEGURANÇA PARA O PREDIO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CHAPEU DE PALHA, ABA MÉDIA 4918 104/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU 4930 0/2014 060.043.262/0001-65 4996 5402 5403 5477 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 054.375.647/0085-35 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 966.461.608-72 5501 34 34 9388 5534 5535 5537 0/0 0/0 0/0 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 000.000.000/0001-91 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5551 5563 5591 5651 5652 5653 5743 5757 5763 5797 5799 5802 5804 5806 1840/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 009.422.727/0001-31 002.558.157/0001-62 009.448.154/0001-15 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 252.125.978-03 000.000.000/0001-91 052.240.778-18 5816 101 5833 34 34 6675 5245 8192 5256 5269 5350 5269 5350 624 006.927.919/0001-01 005.039.642/0001-18 006.927.919/0001-01 005.039.642/0001-18 005.331.626/0001-02 - V. C. M. Theodoro EPP - J.EIMORI & CIA.LTDA EPP - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 810 - W.W.COM DE FLORES E EMBALAGENS LTD - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA - GALVANI ENGENHARIA LTDA - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TECNO PÃO COMERCIO DE MAQUINAS E S - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - GISELE CRISTINA ELIAS RIBEIRO - BANCO DO BRASIL S.A. - VANDERLEI CELSO MANOEL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME /0 0,00 0,00 4.785,00 PREGÃO 95/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 7.800,00 314,44 KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico inabsorvível de poliamida preta monofilamentar, diâmetro 3 -0, 45 cm de comprimento, agulha com 2,5 cm, 3/8 de circulo triangular, estéril. Envelope individual, com dados de ide ntificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no minist ério da saúde. Caixa com 24 envelopesFio cirúrgico inabsorvível de poliamida preta monofila mentar, diâmetro 5 -0, 45 cm de comprimento, agulha com 2,0 cm, 3/8 de circulo triangular , estéril. Envelope individual com dados de identificação, data de fabricação, prazo d e validade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 368,00 ADUBO N P K 4.14.8 + MICRONUTRIENTESADUBO N.P.K 10.10.10 + MICRONUTRIENTESADUBO SULFATO DE AMONIAGRAMA ESMERALDA - COM NO MINIMO 2 CM DE TORRÃO, SEM PRAGAS E UNIFORMIDADE DAS PLACAS.SUBSTRATO PARA MUDAS ORNAMENTAISGRAMA AMENDOIM - CAIXA COM 64 MUDASMUDA OPHIOPOGON JABURAN - BARBA DE SERPENTEMUDA MINI EXÓRIA VERMELHACALCÁRIO DOLOMÍTICO ENSACADO - SACO C/ 20KGURÉIA FERTILIZANTE ENSACADA - SACO C/ 25KG DISPENSA D /0 0,00 7.978,00 0,00 Dietilestilbestrol 1mg - comprimido revestido DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 46,58 7.614,23 10.546,98 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.915,00 783,00 32.423,38 BEC-BOLSA 2/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 CONCORRÊNC 09/2012 CONCORRÊNC 09/2012 CONCORRÊNC 09/2012 CONCORRÊNC 09/2012 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.192,00 0,00 695.815,32 77.312,81 1.765.171,77 196.130,20 1.640,00 4.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,43 2.760,00 148,94 215,68 976,80 75,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MEDICAMENTOS MANIPULADOS COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P45 CABO FLEXIVEL 16mm² - PRETOCABO FLEXIVEL 16mm² - AZULTERMINAL ILHOS PARA CABO 16MM²TAMPA DO MEDIDOR PARA POSTE DE CONCRETO CONCREFER BISÁFICOSUPORTE PARA MEDIDOR DE ENERGIA DO POSTE DE CONCRETO CONGREFERTAMPA DO DISJUNTOR PARA POSTE DE CONCRETO CONCREFER BIFÁSICO SERVIÇOS DE MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA SERVIÇOS DE MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESPESA DE ALUGUEL - Rua rafael manzi piconi, n° 122 - Parque Residencial Klavin Nova Odessa - (Zoonose) REPASSE PARCELA DO MÊS DE ABRIL/14 REPASSE PARCELA DO MÊS DE ABRIL/14 REFERENTE RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 2849/2014 GUIMARÃES CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER - ELZA ARAGÃO PAGAMENTO DE TELEFONE MÊS DE MAIO/14 COTAÇÃO Nº 1947/2014 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5402 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5403 PAGAMENTO DE LICENCIATURA PELANA NÃO PAGAS ANTERIORMENTE, TARIFA DE MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CONFORME AVISO DE 16/05/2014 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PAGAMENTO DE GUIAS DE DESPESA COMPLEMENTAR COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 389 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 390 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 256 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 257 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 71 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Aquisição de DIVISÓRIAS MAO DE OBRA EM VEICULO 5807 5808 5809 5810 5811 5812 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 001.004.931/0001-20 074.268.541/0001-31 056.695.478-88 160.665.628-78 115.447.568-95 013.455.016/0001-30 857 181 4433 6438 5283 7078 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP - LUIS OSVALDO TEGON - CHARLES ERNEST VAUGHAN NETO - PAULO CESAR GUERRA - EPISEG COMERCIAL LTDA - ME 5813 5814 5816 5817 5818 5819 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/2014 064.635.790/0001-64 012.003.993/0001-34 001.982.038/0001-70 054.093.638-33 062.469.198-55 000.535.414/0001-15 9367 7917 2049 8254 2402 485 - RM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EP - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA - CRISTIANE APARECIDA MARESCHI BARBO - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA 5820 5821 5822 5823 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 504.767.003-10 001.004.931/0001-20 048.831.911/0001-97 003.859.505/0001-02 8799 857 820 2941 - MARIA DOS SANTOS SANTANA - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME 5824 5825 5826 5827 5828 5829 5830 5831 5832 5833 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 309/2013 006.936.357/0001-62 048.831.911/0001-97 001.004.931/0001-20 048.831.911/0001-97 012.828.403/0001-02 003.877.363/0001-06 064.845.662/0001-45 115.198.228-80 060.856.085/0001-36 007.141.122/0001-47 6983 820 857 820 7955 1155 541 6640 949 5910 - INTER TELECOM COM. E LOC. DE EQUIP. - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - AMERICA FER LTDA - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME - CLAUDINEI MENDIZABAL - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU 5834 5835 5836 0/2014 0/2014 0/2014 002.201.924/0001-81 024.030.488-87 017.661.867/0001-90 2554 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME 2828 - PLINIO PIEROZZI 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI PORTEIRO ELETRONICO COM FECHADURA ELETRICA 5837 5838 5839 5840 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 115.198.228-80 024.030.488-87 024.030.488-87 024.030.488-87 6640 2828 2828 2828 SERVIÇOS DE GUINCHO 5841 5842 0/2014 0/2014 005.368.871/0001-86 011.683.701/0001-99 - CLAUDINEI MENDIZABAL - PLINIO PIEROZZI - PLINIO PIEROZZI - PLINIO PIEROZZI 9390 - JUMAR JOSE TANNER - ME 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ EM ALARME CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO Rolo de Fita adesiva para sinalização na côr Amarela medindo 48 mm x 30 m.Rolo de Fita adesiva para sinalização na côr Zebrada medindo 48 mm x 30 m. CONFECÇÃO DE OUTDOOR PEÇAS PARA ROÇADEIRA CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM ADIANTAMENTO DE VIAGEM MANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KG ADIANTAMENTO DE VIAGEM PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO LIMPEZA DE PISCINA - Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da água. PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO SITEMA DE VIDEO MONITORAMENTO PEÇAS PARA VEÍCULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO TUBO DE FERRO DIAMETRO EXT. 1" X ESP. 1/16" X 6 M DE COMPRIMENTO IMPRESSOS DIVERSOS MODELOS DIVERSOS SERVIÇOS DE GUINCHO PEÇAS PARA VEÍCULO FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b. Na cor laranja. c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm. d. Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante. f. Produto de ótima qualidadeLUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural. b. Luva de higien e e proteção. c. Confeccionada em látex de borracha natural. d. Forrada com flocos de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cores: verde ou amarela. g. Comprim ento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm. i. Embalagem contendo um par. j. Devidamente identificada com informações sobre o produto e fa ACESSORIOS DIVERSOS CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. PILHA ALCALINA PALITO ´AAA´ RELE FOTOELETRICO 127V Filtro de Linha com 4 tomadas, na cor preta, com as seguintes cara cterísticas mínimas: • Supressor de transientes e picos de tensão. • Proteção contra curtos circuitos e sobrecargas. • Sistema de fixação. • LED indicador de funcionamento. Especificações: • Número de tomadas elétricas: 04 (NBR14136). • Chave ON/OFF. • Corrente máxima: 8A. • Tensão de operação: 127/220V~. • Fator de proteFILTRO DE LINHA 3 TOMADAS COLOCAÇÃO DE CALHAS Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 20,00 90,00 300,00 300,00 300,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 3.750,00 2.180,00 2.640,00 200,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 200,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 150,00 95,01 265,00 2.500,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 88/2013 4.690,00 500,00 20,00 100,00 90,00 750,00 1.373,35 100,00 934,00 1.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 680,00 228,98 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 120,00 13,92 102,50 97,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 6.850,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 72 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5843 5844 5845 5846 5847 5848 5849 5850 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 011.683.701/0001-99 001.148.298/0001-44 001.238.801/0001-52 003.252.356/0001-00 0 0 0 0 5851 0/0 0 6284 6255 6686 710 183 183 183 107 - AMANDA DA SILVA CORREA ME - ISMAEL ALVES VIEIRA HIDRAULICA ME - W & S SAURA LTDA - MODRALI EQUIP. HIDRÁULICOS E PNEUM. -PASEP -PASEP -PASEP - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL Descrição Mod. Lic. SERVIÇOS EM APARELHO DE PABX PEÇAS P/ MANUTENÇÃO EM PABX MAO DE OBRA EM VEICULO SERVIÇO EM MÁQUINA DE PINTURA RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 IS-C 1.050,00 750,00 150,00 1.460,00 52.044,77 17.063,86 16.210,67 2.734,98 0,00 0,00 0,00 0,00 52.044,77 17.063,86 16.210,67 2.734,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 3.561,17 3.561,17 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 5.128,09 5.128,09 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 507,57 507,57 0,00 5852 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5853 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 5854 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 144,80 144,80 0,00 5855 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 94,79 94,79 0,00 5856 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.051,18 1.051,18 0,00 5857 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 87,40 87,40 0,00 5858 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 33,17 33,17 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 12/2014 570,00 200,00 29.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.350,00 13,52 0,00 13,52 0,00 0,00 5859 5860 5861 0/2014 0/2014 0/2014 001.383.788/0001-25 001.539.677/0002-46 001.678.910/0001-90 536 - COMAP COM.MANUT.PURIFIC. DE ÁGUA L 818 - AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME 4367 - J.A.LOPES ACESSÓRIOS EPP PEÇAS PARA PURUFICADOR DE AGUA SERVIÇOS DE GUINCHO 5862 5863 0/2014 0/0 005.921.384/0001-07 033.050.196/0001-88 3131 - LIMA & OLIVEIRA CONSTRUTORA E CONS 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO 5864 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 5865 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI 5866 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI 5867 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI PERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 2,30 X 2,15 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 1,30 X 1,75 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO MEDIDA 2,10 X 2,55 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CL ARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 1,90 X 1,30 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 1,10 X 1,30 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 3,10 X 1,60 M DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 PAGAMENTO DE ÁGUA DE CASA DA VILA DA MELHOR IDADE - AUTORIZADO PELO PROCESSO 2483/2014 FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DISPENSA D /0 17,00 17,00 0,00 DISPENSA D /0 112.671,00 112.671,00 0,00 FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DISPENSA D /0 106.572,00 106.572,00 0,00 DISPENSA D /0 107.535,00 107.535,00 0,00 FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CASA DA VILA DA MELHOR IDADE AUTORIZADO PELO PROCESSO 2483/2014 - 5868 0/0 056.978.307/0001-16 DISPENSA D /0 130.326,00 130.326,00 0,00 5869 0/2014 072.456.809/0094-32 7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PANELA ELÉTRICACOPO DE VIDRO GRANDEPRATO DE VIDRO TEMPERADO FUNDO 22 CM DIAMETRO, AZUL ESCURO DISPENSA D /0 1.012,00 0,00 0,00 5870 5871 5872 0/2014 0/2014 0/2014 009.539.625/0001-09 005.301.648/0001-11 054.289.996/0030-60 5336 - EDUARDO GALAN LIMA - ME 5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME 3828 - J MAHFUZ LTDA MAO DE OBRA EM VEICULO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO - DIMEP DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 850,00 152,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 73 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo 5873 5874 5875 5876 5877 5878 5879 5880 5881 5882 5883 SUBTOTAL 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 CPF/CNPJ 072.852.536/0001-46 003.581.233/0001-13 046.043.980/0001-00 057.520.041/0001-26 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 003.071.109/0001-08 004.063.331/0001-21 Fornecedor 724 5630 7627 8205 9339 9339 9339 9339 9339 3200 35 - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO - CENTRO DE ESTUDOS DA SURDEZ LTDA. - MATERNIDADE DE CAMPINAS - SECAN SERVIÇO CAMPINENSE DE ANESTE - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - COMERCIAL VITALMED LTDA ME - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA Descrição CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EXAMES BERA SERVIÇO DE INTERNAÇÃO ANESTESIA EM PACIENTES MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO, NÚMERO 6, FIXA Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 570,00 250,00 950,00 200,00 600,00 160,00 600,00 1.350,00 500,00 960,00 392,00 ---------------------3.345.303,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------669.701,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------260.945,06 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 94/2013 18/2009 18/2009 22/2013 43/2008 43/2008 43/2008 43/2008 87/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.255,98 58.500,00 2.400,00 30.362,87 23.420,00 2.250,53 50.797,76 3.536,55 7.716,11 0,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL DISPENSA D PREGÃO 31/2009 31/2009 20/2009 20/2009 /0 /0 /0 /0 87/2013 0,00 0,00 -23.200,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.200,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.506,73 6.023,38 14.054,55 0,00 54.135,49 596,00 400,00 412,00 276,57 0,00 PREGÃO 87/2013 0,00 5.510,91 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 0,00 60,65 171,98 10.627,90 56,31 0,00 0,00 PREGÃO 0,00 4.290,55 0,00 Movimentação do dia 22 de Maio de 2014 37 66 67 70 205 206 207 208 215 130/2013 1067/2009 1067/2009 28/2013 4099/2008 4099/2008 4099/2008 4099/2008 119/2013 000.626.646/0001-89 001.283.486/0002-66 060.722.758/0001-65 045.768.009/0001-85 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 000.946.478/0001-09 8759 1650 207 1915 1149 1149 1149 1149 6512 - CECAM Consultoria Economica, Cont. e Admn - TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAG - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. 315 316 364 365 367 371 372 584 713 1265/2009 1265/2009 1266/2009 1266/2009 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 119/2013 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 058.518.069/0002-72 012.988.406/0001-03 061.084.018/0001-03 048.066.047/0001-84 000.946.478/0001-09 3684 3684 3684 3684 4794 6491 6367 11 6512 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - VIAÇÃO COMETA S/A - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA. MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA 715 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 876 1173 1628 0/0 0/2014 119/2013 061.198.164/0001-60 050.111.673/0001-97 000.946.478/0001-09 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI 9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 1629 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M EXAMES DE ALTO COMPLEXIDADE - ELETRONEURONIOGRAFIA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OUTSOURCING (CÓPIAS E IMPRESSÕES) LIMPEZA HOSPITALAR LIMPEZA HOSPITALAR PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco). SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS ACESSORIOS DIVERSOS Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi cas mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono ):7 segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po stScript 3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. 87/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 74 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2907 2946 3512 3551 0/2014 0/2014 291/2013 277/2013 003.039.768/0001-67 060.494.416/0005-69 053.437.315/0001-67 012.420.164/0003-19 920 15 17 6759 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - CM HOSPITALAR LTDA 3560 3630 231/2013 206/2013 065.817.900/0001-71 014.717.489/0001-21 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP 3643 3722 4469 0/2014 162/2013 309/2013 061.365.284/0119-04 002.253.071/0001-21 007.141.122/0001-47 9279 - Saraiva e Saciliano S/A 8281 - Fusion Comércio de Auto Peças Ltda ME 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU 4500 271/2013 000.868.882/0001-01 8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP 4602 4617 360/2014 360/2014 001.857.076/0001-09 044.734.671/0001-51 4624 206/2013 4778 4795 Descrição Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 67/2013 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 -7.560,00 0,00 0,00 22,63 -7.560,00 0,00 3.920,00 0,00 0,00 496,40 PREGÃO PREGÃO 71/2013 54/2013 0,00 -6.674,00 0,00 -6.674,00 1.500,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 12/2013 PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.796,40 5.986,73 1.480,00 MEDALHA DE BRONZE - 60MMMEDALHA DE OURO - 60MMMEDALHA DE PARTICIPAÇÃO - 35 MMMEDALHA DE PRATA - 60MMTROFEU 129CM/50,8 INTROFEU 121CM/47,6 INTROFEU 113CM/44,5 INTROFEU 179 CM/70,5 INTRO FEU 163 CM/64,2 INTROFEU 63 CM/24,8 INTROFEU 36 CM/14,2 IN AZUL E VERM (TRUCO,MALHA,BOCHA,XADREZ)TROFEU ARTILHEIRO MÉD 25 CM/9,8 INTROFEU MELHOR GOLEIRO MÉD 25 CM/9,8 IN PREGÃO 96/2013 0,00 0,00 864,00 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA METILDOPA 500MG COMPRIMIDO. PREGÃO PREGÃO 135/2013 135/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 14.908,00 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP PREGÃO 0/2014 206/2013 050.115.435/0001-50 004.705.038/0001-10 461 - NEW ESPORTES LTDA EPP 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014 Bola para Pilates com 55 cmFaixa elástica para exercícios de inten sidade media 4925 4927 4928 4929 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 017.438.291/0001-05 017.882.822/0001-46 017.882.822/0001-46 017.882.822/0001-46 8434 8208 8208 8208 5468 5499 5508 0/0 0/2014 177/2013 033.050.196/0001-88 005.114.596/0001-74 080.825.607/0001-40 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME 5527 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG. CARBAMAZEPINA 400MG CR - COMPRIMIDOSVALSARTANA 320MG + ANLODIPINO 10MG (DIOVAN ANLO 320/10)Oxcarbazepina solução oral 60mg/ml - TRILEPTAL - frasco com 60ml DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA EMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cer veja. Peso unitário do Produto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descrição): Saco de polietileno de baixa densid ade, transparente, atóxica, lacrado por termosoldagem, resistente ao transporte eEmpa nado de frango com legumes cozido e congelado peso unitário aproximadamente 25 gramas . Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobrecoxa d efrango, carne me canicamente separada, farinha de trogo fortificada com ferro e ácido fólico, amido de mi lho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja, cenoura, brócolis e milho, Embalag em primária: aproximadamente 2,5 kg, embalagem secuAquisição de Materiais/Servi ços - Conforme pedido de compra nº 1597/2014 LIVROS DIVERSOS PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS MARCA CHEVROLET PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão . b. Alvejado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fechado, tipo saco. e. Produto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fa bricante. f. Produto de ótima qualidade. CETOPROFENO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA.Flumazenil 0,1 mg/ml/5mlLidocaina, cloridrato 1% sem vasoconstritor solução i njetável 20ml.Omeprazol 40 mg + Diluente BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido co m ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, es tabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zero SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA. LIMPEZA DE CARBURADOR DE VEICULO SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES. (UNIDADE HORA) SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E SERVIÇO DE SOCORRO DENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA TINTA LATEX BRANCA DE 18 LITROS SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi 54/2013 0,00 0,00 4.542,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 1.736,00 588,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,00 1.196,00 1.442,00 6.380,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 38/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 1.011,00 30.738,00 6.328,13 0,00 0,00 PREGÃO 0,00 10.222,15 0,00 69/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 75 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVABANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes.ABACATE EXTRA. Caix a padronizada com 20 kgBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, para sitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qua lquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 5528 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME 5529 5541 5542 5543 5545 193/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 004.511.014/0001-20 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 012.049.374/0001-80 004.828.291/0001-61 5635 1465 1465 7311 9393 5592 5645 0/0 0/0 084.936.318-76 000.360.305/0001-04 7965 - JOACIR FLORENCIO 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 5666 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 5718 332/2013 006.066.574/0001-49 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA 5745 5762 0/0 156/2013 5788 0/0 5790 0/0 5809 5810 5811 0/2014 0/2014 0/2014 056.695.478-88 160.665.628-78 115.447.568-95 defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXTRABETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, fi rme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anorm al. Tamanho e coloração uniformes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidad es, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas co m aproxi madamente 20 Kg..LIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – fresco, de prim eira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgCOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUAL IDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA ) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.MANDIOCA ESPECIAL - CONGELADA Mandioca especial – de primeira qualidade, VAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuo s de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor d a espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coPIMENTÃO VERM/AMARELOTO MATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIM O EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.MELANCIA REDONDAOVOS BRANCOS EXTRA A ENGRADADO OU CAIXA COM 30 DUZIAS.REPOLHO ROXO EXTRA (CAIXA C/ 12 UNIDADES)TOMATE SALA DA CARMEN OU ITALIANO EXTRATANGERINA POKAN MADURAMANDIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE - CONGELADA Mandioquinha primeira qualidade, congelada, compacta e firme. isenta de enfermidades, descascada, cortada em r odelas ou em pedaços. Embalagem a vácuo, atóxica, com descrição pertinentes n a embalagem contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg. (Página: 76 / 117) 69/2013 0,00 18.063,91 0,00 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081,50 645,60 731,00 2.625,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 724,00 PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA COSNTANTE NOAS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0308000 -53/2009.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE MARCOS SADZEVICIUS RAMOS EIROA, PORTADOR DO CPF 608.412.147-00 TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.520,00 127/2013 0,00 16.936,86 0,00 045.768.009/0001-85 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO (RODRIGO LEME DINIZ) MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3305 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DISPENSA D /0 PREGÃO 27/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 29,50 86.570,00 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. /0 0,00 0,00 5,30 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO CONFORME AVISO DE 20/05/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 20/05/2014 DISPENSA D 000.000.000/0001-91 DISPENSA D /0 0,00 0,00 47,50 CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - RAMPOL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - MUNDIAL COMERCIO DE PECAS E SERVI 4433 - LUIS OSVALDO TEGON 6438 - CHARLES ERNEST VAUGHAN NETO 5283 - PAULO CESAR GUERRA BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DIARIA EM HOTEL CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO REPARO EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0275200 -54/2009.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE IVONE ABDALLA FRANCISCO DE CARVALHO E OUTRA, PORTADORA DO CPF 018.004.548-21 PREGÃO PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 77 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5817 5884 5885 0/0 0/0 262/2013 054.093.638-33 000.000.000/0001-91 002.580.316/0001-25 8254 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 5886 1266/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT 5887 206/2013 014.717.489/0001-21 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP 5888 126/2013 010.478.548/0001-03 5527 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIF. LTDA-ME 5889 126/2013 058.805.466/0001-44 731 - PEFIL COMERCIAL LTDA 5890 0/2014 013.677.085/0001-99 8468 - SERGIO MAXIMIANO - ME 5891 0/2014 007.422.643/0001-72 8846 - ALLOS COMERCIO LTDA EPP 5892 0/2014 015.781.435/0001-98 5893 0/2014 5894 5895 5896 5897 5898 291/2013 287/2013 309/2013 0/2014 0/0 Descrição CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO ADIANTAMENTO DE VIAGEM TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 21/05/2014 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 89/2013 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 10,60 5.422,86 0,00 10,60 0,00 200,00 0,00 0,00 LIMPEZA HOSPITALAR - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 364 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3630 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PREGÃO 20/2009 23.200,92 23.200,92 0,00 PREGÃO 54/2013 6.674,00 6.674,00 0,00 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68 Para serviço pe sado, tipo HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M -29505, CICINAI MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS) PREGÃO 9/2013 10.200,00 0,00 0,00 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CÂMBIO, 85W90 API GL -5 Que atenda á especificações Mercedes-Benz MB235.0, atendendo ás seguintes especificações: MB -Approval235.0, MAN 342 Typ M1, ZF TE-ML 05A/07A/16C/17B/19B. (tambor com 200litros) Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproximadamente 30 c m de altura e 5 cm de espessura. Base retangular de 20x10x5 cm. Com resina e arte per sonalizada do evento e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração.Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproxi madamente 20 cm de altura e 5 cm de espessura. Base retangular de 15x8x5 cm. Com resi na e arte personalizada do evento e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração.MEDALHA METÁLICA PERSONALIZADA 60 MM E 03 MM DE ESPESSURA, COM FITA E EMBALADA INDIVIDUALMENTEtrofeu com 18 cm de altura, base quadrada com 7,6 cm de largura, em polimero na cor preta. Taç a metalizada na cor metalizada dourada ou prateada, tipo aberta, com 8,2 cm de largura das alças, placa para gravação, com resina e arte personalizada do evento e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração. LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40 WATTSREATOR VAPOR METALICO 400 WLAMPADA VAPOR METALICO 400 W TUBOLAR OSRAM OU SIMILARSOQUETE DE PRESSÃO LAMPADA FLUORESCENTE SOQUETE USO EM CALHA COMERCIAL BRANCA PREGÃO 9/2013 6.930,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 2.671,50 0,00 0,00 DISPENSA D /0 1.471,53 0,00 0,00 8204 - Indaseg Confecções e Uniformes Eireli Calça confeccionada em tecido Terbrim, na cor a escolher, meia cin tura elástico e bolsos laterais com detalhes em amarelo ouro, com 2 bolsos facas na frent e e dois bolsos sem lapela nas costas, com reforço no culote e Fita Refletiva com 5 cm de largura – 100% poliéster metalizado micro prismático cor prata. na altura do joe lho.Camisa confeccionada em tecido Terbrim, na cor a escolher, manga curta, com 01 bolso s uperior sem lapela, com estampa do Brasão do Município, Fita Refletiva com 5 cm de lar gura – 100% poliéster metalizado micro prismático cor prata, nas costas escrito TRANSITO e com fechamento por botões .Boné confeccionada em tecido Terbrim, na cor a escolhe r, com regulagem de tamanho em plastico na parte traseira, e com o logotipo da Prefeit ura do Município de Nova Odessa. - Modelo FrancesBONÉ TIPO ÁRABE. - Boné confeccionado em tecido Terbrim, na cor a escolher com duas tiras fixadas a cada lado para serem amarradas embaixo do queixo, com aba traseira de 20 cm cobrindo o pescoço, c om o logotipo da Prefeitura do Município de Nova Odessa.Camiseta gola careca, conf eccionada em tecido PV, manga longa, com punho, com estampa na frente com o logotipo d a Prefeitura do Município de Nova Odessa e nas costas escrito TRANSITO, cor a esco lher.Camiseta gola Polo, confeccionada em tecido Pique, na cor a escolher, sem bolso, bordado o logotipo da Prefeitura do Município de Nova Odessa, do esquerdo e do lado d ireito "Diretoria de Segurança de Transito", com punho e gola.Coletes, Modelo Sanduíche , confeccionado em tecido 100% Poliéster ( Tecido modelo Tela), na cor a escolher, co m estampa frente e costa na cor a escolher, com , com elástico nas laterais de união, e com Faixas refletivas, na frente e nas costas DISPENSA D /0 2.232,00 0,00 0,00 001.238.801/0001-52 6686 - W & S SAURA LTDA /0 3.901,66 0,00 0,00 4037 4767 745 5068 17 REPARO DA BOMBAHASTE ( MÁQUINA DE PINTURA)CAMISA (MÁQUINA DE PINTURA)CABO DE AÇO DAS PISTOLAS SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG. DISPENSA D 096.587.837/0001-58 008.528.442/0001-17 003.720.691/0001-96 010.427.554/0001-23 053.437.315/0001-67 PREGÃO 67/2013 PREGÃO 104/2013 PREGÃO 88/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 67/2013 43,40 837,60 31.920,00 320,00 7.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD - ESTRUTURA FESTA COMERCIO E LOCACA - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA FERMENTO FRESCO Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2209/2014 LOCAÇÃO DE MESASLOCAÇÃO DE CADEIRAS COM BRAÇO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 78 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3512 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO 5899 0/2014 009.058.502/0001-48 7576 - FARMA VISION IMPORT. E EXPORT. DE Fórmula infatil para bebês com obstipação de 0 a 6 meses soro de l eite desmineralizado, maltodextrina, lactose, leite em pó desnatado, oleína de palma, ól eo de palma, óleo de canola, galacto -oligossacarídeo, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, sulfato ferros o, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodetoFormula Infantil de Seguiment o para bebês com obstipação com Ferro para Lactentes - com prebióticos e DHA para lactentes a partir do 6º mês composiçãoleite desnatado*, lactose, soro de leite*, maltodex trina, oleína de palma, galacto-oligossacarídeo, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, selenato de s DISPENSA D /0 692,00 0,00 0,00 5900 5903 5906 5909 5910 5911 5912 5913 5914 5915 5916 5917 5918 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 206/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 309/2013 272/2013 266/2013 005.582.404/0001-54 005.582.404/0001-54 001.860.942/0001-02 001.860.942/0001-02 004.705.038/0001-10 067.943.738/0001-63 054.953.369/0001-48 045.758.679/0001-10 060.856.085/0001-36 005.331.626/0001-02 009.422.727/0001-31 004.511.014/0001-20 011.623.080/0001-58 5507 5507 402 402 4780 435 9392 848 949 624 5816 5635 8760 TAXA DE INSCRIÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO /0 /0 /0 /0 54/2013 /0 /0 /0 /0 /0 61/2013 24/2013 93/2013 420,00 270,00 175,89 67,43 1.374,00 150,00 400,00 141,20 450,00 1.040,00 153.779,60 26,50 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5919 5920 SUBTOTAL 126/2013 0/2014 060.345.675/0002-85 001.657.288/0001-34 8104 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA 718 - FERPEREZ COMERCIO DE ALIMENTOS LT ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIREÇÃO HIDRAULICA - OH 50 TA PREGÃO 9/2013 DISPENSA D /0 8.010,00 174,60 ---------------------233.412,37 0,00 0,00 ---------------------116.926,95 0,00 0,00 ---------------------397.940,08 7072 7072 2049 6781 1149 1149 1149 1149 5269 5350 6781 7724 6158 5269 5350 31 FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM PREGÃO 77/2013 PREGÃO 77/2013 PREGÃO 22/2013 TOMADA DE 16/2011 PREGÃO 43/2008 PREGÃO 43/2008 PREGÃO 43/2008 PREGÃO 43/2008 CONCORRÊNC9/2012 CONCORRÊNC 09/2012 TOMADA DE 16/2011 PREGÃO 86/2012 PREGÃO 8/2011 CONCORRÊNC 06/2012 CONCORRÊNC9/2012 PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,30 0,00 15.700,00 6.692,92 2.307,35 52.079,99 3.625,82 7.910,88 604.481,17 67.656,88 16.059,16 0,00 5.593,67 100.073,54 10.626,98 1.210,66 0,00 1.716,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,40 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 77,00 - ASSOC.DAMISTAS REG.METROP.CAMPINA - ASSOC.DAMISTAS REG.METROP.CAMPINA - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME - UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA - GILMAR JOSÉ ANTONIO PICOLO ME - ELETRONICA AMERICANA LTDA - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME - GALVANI ENGENHARIA LTDA - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus PORTA DE FERRO 2,10 COMPR. X 75 CM LARGURA PORTA DE MADEIRA LISA - 80 cm GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. MAO DE OBRA EM VEICULO TELA MOEDA - MEDIDA 51 CM X 1,60 MT CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS MAO DE OBRA EM VEICULO CONJUNTO DE DIVISÓRIA COM PORTA RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO BOTIJÃO DE GÁS 13 KG CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP. FERMENTO FRESCO Movimentação do dia 23 de Maio de 2014 38 42 69 106 205 206 207 208 256 257 265 313 366 389 390 447 106/2013 106/2013 28/2013 2544/2011 4099/2008 4099/2008 4099/2008 4099/2008 436/2012 436/2012 2544/2011 415/2012 844/2011 436/2012 436/2012 17/2013 014.190.945/0001-28 014.190.945/0001-28 001.982.038/0001-70 074.434.911/0001-63 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 006.927.919/0001-01 005.039.642/0001-18 074.434.911/0001-63 011.218.249/0001-94 008.428.051/0001-20 006.927.919/0001-01 005.039.642/0001-18 043.249.366/0001-01 529 0/0 047.770.417/0001-05 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - ARCO - IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. - ARCO - IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME - STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA 462 - ENCADERNADORA BANDINI LTDA - ME VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA. REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE CONSTRUÇÃO DE REATOR ANAERÓBICO - 2ª FASE DA ETE CONSTRUÇÃO DE REATOR ANAERÓBICO - 2ª FASE DA ETE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA CURSOS PARA O SETOR SOCIAL ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS. CONTRUÇÃO DE REATOR ANAERÓBICO / AERÓBICO - 2ª FASE DA ETE. CONTRUÇÃO DE REATOR ANAERÓBICO / AERÓBICO - 2ª FASE DA ETE. PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 79 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 535 540 584 954 Processo CPF/CNPJ Fornecedor - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - AMANDA DA SILVA CORREA ME - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD Descrição ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PUBLICAÇÕES EM JORNAIS 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 000.662.315/0001-02 011.683.701/0001-99 048.066.047/0001-84 035.820.448/0085-44 6338 6284 11 1228 1079 1643 1644 3756/2010 0/0 0/2014 001.768.087/0001-04 056.978.521/0001-72 001.782.124/0001-39 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME 7989 - RECAM RC LTDA - EPP TRANSPORTE DE ALUNOS AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL) 1965 177/2013 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME 2247 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 2248 3065 3092 3177 3207 0/2014 0/0 287/2013 0/2014 0/2014 035.820.448/0159-15 014.163.998/0001-50 008.528.442/0001-17 008.580.443/0001-00 002.547.786/0001-97 1967 6783 4767 5296 7 3401 3557 0/2014 231/2013 059.231.555/0001-97 012.420.164/0003-19 1328 - COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 3573 3619 3621 4286 172/2013 0/2014 0/2014 0/2014 001.719.204/0001-40 051.308.849/0001-68 010.524.689/0001-07 004.905.896/0001-09 2514 3854 5154 7010 4398 637/2014 010.703.382/0001-73 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD 4449 4450 0/2014 0/2014 002.201.924/0001-81 002.201.924/0001-81 2554 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME 2554 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME 4570 4616 0/2014 360/2014 043.256.429/0001-57 006.628.333/0001-46 213 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS 4624 206/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - GRÁFICA CORADINE LTDA.EPP - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE - HYZAKK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT 4626 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 4644 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Pago /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 2.599,76 0,00 230,10 0,00 442,51 1.326,55 PREGÃO 96/2010 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 11.916,10 636,92 0,00 SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 3,5 M3OXIGENIO XXXXXXXXXXXXXXXX PREGÃO 38/2013 0,00 22.865,50 0,00 /0 0,00 0,00 2.056,80 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE) DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 104/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 2.577,85 0,00 486,00 510,00 4.800,00 SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALARLAVAGEM DIÁRIA GOSERELINA 3,6MG (ZOLADEX)VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGCARBONATO DE CALCIO 600 MG+ COLECALCIFEROL 400UI COMPRIMIDO MASTIGAVEL (CALDE) DISPENSA D /0 PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 17.000,00 18.281,80 0,00 0,00 AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM PREGÃO 13/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.790,00 0,00 0,00 3.450,00 290,00 270,00 440,59 PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 14.625,00 /0 /0 0,00 0,00 3.844,75 3.680,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 2.320,50 3.990,00 PREGÃO 54/2013 0,00 4.542,00 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 7.197,12 0,00 PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 53,00 ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte de Maquinas Pesadas (Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira s e Tratores Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a caçamba e levantar a rampa do Semi -Reboque/Prancha), combustível a diesel, capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO FERMENTO EM PÓ EMBALAGEM DE 2KGEMULSIFICANTE/ESTABILIZANTE CARTÔES DE VISITA Livros para o Varal de Poesia, com 120 páginas, 15 x 21, papel off impressão 1 cor, frente e verso, 1º página colorida, coladas, capa dobrada, papel coche 230 gramas, impressão frente, 4 x 0. set 75 gramas, 15 x 21, vincada, TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM CUBA RETANGULAR COM VALVULA 4.1/2 56 X 34 INOXCUBA RETANGULAR COM VALVULA 4.1/2 47 X 30 INOXSIFÃO AJUSTÁVEL 66CMMASSA PLASTICA COM 400G AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA MASCULINOAULAS DE KUNG FU INSTALAÇÃO DE AUTOMATIZADOR DE PORTÃO AUTOMATIZADOR DE PORTÃO + FECHADURA ELÉTRICA C/ CONTROLE DE ACESSO DE TECLADO + CONTROLE DE ACESSO C/ LEITOR BIOMÉTRICO PUBLICAÇAO DE ANUNCIO CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLDEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS, FRASCO COM 10 MLdipirona sódica 500 mg/ml/2ml Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014 CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 80 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 4672 4674 0/2014 301/2013 096.370.754/0001-02 051.920.700/0001-35 1362 - RCS RETIFICA DE CABEÇOTES SUMARE EI 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE 4712 312/2013 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA 4713 312/2013 009.394.802/0001-06 6219 - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUT 4721 4727 4744 4764 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 004.617.659/0001-42 010.481.607/0001-94 054.375.647/0085-35 004.106.730/0001-22 337 5482 5501 687 4783 0/2014 009.511.438/0001-09 9285 - CLARET CONSTRUÇÕES LTDA - ME 4796 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 4847 4897 4899 0/2014 0/2014 0/0 010.282.941/0001-19 001.539.677/0002-46 011.218.249/0001-94 4999 5000 5011 0/2014 0/2014 0/0 5017 5376 5432 5433 5445 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP - RYGRAFER GRÁFICA LTDA. ME - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P Descrição Mod. Lic. BOTIJÃO DE GÁS 13 KG MAO DE OBRA EM VEICULO Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 PREGÃO 40/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 8.780,00 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 3.096,00 SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML. PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 612,00 TELA DE PROJEÇÃO 1,80 X 1,80, COM TRIPÉ. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 130,59 2.500,00 859,80 0,00 256,60 0,00 PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORM ATO A4 210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI MA 87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI. CORTE ROTATIVO. ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. CONFECÇÃO DE CARTILHAS MEDICAMENTOS DIVERSOS FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO. Serviços de roçagens, capinação, corte de grama, poda de cerca viv a, poda de árvores,limpeza e remoção das sobras. /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 7.752,00 ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgDOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no m ínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FARINHA DE M ILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM D E PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMASBISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIG O INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO. PREGÃO 54/2013 -7.201,60 -7.201,60 0,00 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME 818 - AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME MACA TIPO DIVA CLINICO DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 86/2012 0,00 0,00 0,00 720,00 450,00 0,00 0,00 0,00 1.068,90 001.004.931/0001-20 001.004.931/0001-20 048.032.700/0001-94 857 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA 857 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA 2306 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - C E P PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO 0/0 0/0 0/2014 0/2014 352.220.288-01 004.905.896/0001-09 014.609.453/0001-24 014.609.453/0001-24 4950 7010 9380 9380 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES - HYZAKK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDR. E ELÉTR - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDR. E ELÉTR SERVIÇOS DE GUINCHO Contratação de empresa especializada para ministrar diversos curso s para o CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) e Promoção Social. - referente ao Primeiro Termo de Aditamento (Prorrogação de Prazo) ao Contrato n° 314/2012. REFERENTE CURSO RELATIVO AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO: LDO, PPA E LOA. ADIANTAMENTO DE VIAGEM - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4286 BATERIA SELADA 55A X 12V PLACA DE SINALIZAÇÃO SAIDA DE EMERGENCIAEXTINTOR DE 04 KILOS TIPO QUIMICO COMPLETO(SINALIZAÇÃO E SUPORTE DE PAREDE)EXTINTOR AP 10 LITROS COMPLETO (SINALIZAÇÃO E SUPORTE DEPAREDE) PÓ DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 -180,00 0,00 0,00 -180,00 89,70 83,00 -180,00 OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 -589,32 0,00 0,00 0,00 -589,32 0,00 520,00 2.823,00 -589,32 0,02 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.071,42 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 81 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5505 5510 Processo CPF/CNPJ 0/2014 229/2013 010.481.607/0001-94 010.362.443/0001-86 Fornecedor 5482 - RYGRAFER GRÁFICA LTDA. ME 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME Descrição Construção de Calçada RECEITUÁRIO AZUL - TALÃO C/50 FOLHAS-90X252MM (1X0)-75G ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujid ades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.De verá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresenta r grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA NANICA Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D /0 PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 Valor Liquidado Valor Pago 295,01 25.080,59 0,00 0,00 MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA . NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem fís ica ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a parência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha br asileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de e 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 5551 5557 5605 1840/2014 0/2014 327/2013 009.422.727/0001-31 007.862.250/0001-80 004.063.331/0001-21 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 9116 - EKOCEL COMERCIAL E IMPORTADORA LT 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 5614 5615 5654 0/0 0/0 0/0 247.863.408-20 028.831.706-81 871.250.308-82 5677 0/2014 060.494.416/0005-69 1397 - ROGER RICHARDS BIFFI DO PRADO 9401 - RICARDO MACIENTE COSTA 234 - ROBERTO LOPES 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 5683 5706 5710 5714 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 012.420.164/0003-19 013.163.253/0001-28 002.549.674/0001-75 060.494.416/0005-69 6759 6661 9233 15 - CM HOSPITALAR LTDA - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - AMERICAN-AR LTDA - ME - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 5717 5731 5732 5735 5736 5740 5741 5746 5747 5756 5764 5769 5774 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 285/2013 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 206/2013 013.240.592/0001-60 059.216.564/0001-09 059.216.564/0001-09 013.163.253/0001-28 013.163.253/0001-28 003.585.678/0001-71 018.190.954/0001-70 123.488.328-79 715.904.558-00 160.752.658-13 012.003.993/0001-34 008.205.084/0001-01 008.391.825/0001-96 6964 104 104 6661 6661 6916 8552 8332 284 7874 7917 5034 4852 - HOSPITAL DE OLHOS DE AMERICANA LTD - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - VALTER INACIO - LUIZ ODAIR SANTORO - ANDRE FERNANDO FAGANELLO - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - PRADO & VELLOSO LTDA - ME. - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 5783 312/2013 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA 5786 146/2013 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER LOCAÇÃO DE CARDIOTOCÓGRAFO DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO PARA ACELERAR A DEGRADAÇÃO E DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E PROPORCIONANDO A RÁPIDA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E VIDRARIAS, AGINDO POR CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFICAR NENHUM COMPONENTE DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS DISSOLVE E DIGERE, COM MAIOR EFICIÊNCIA,Hipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para uso hospitalar, de acordo com a portaria 15/88. ANTECIPAÇÃO PARA DESPESAS CAMPEONATO LHESP - BAURU PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO INCLUSA NA FOLHA PENSÃO VITALÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0308300 15.2009.5.15.0099 RTORD, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2013 A ABRIL/2014 LEITE EM PÓ INSTANTANEO EMBALAGEM (LATA OU PACOTE) COM 400GMUCILON ARROZ (LATA DE 400 GRAMAS),MUCILON MILHO (LATA DE 400 GRAMAS FILGRASTIMA Solução injetável 300MCG - Frasco-ampola MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO LEITE INTEGRAL (EMBALAGEM TETRA PACK COM 1 LITRO Marca exigida: NI NESTLE APLICAÇÃO INTRA-VÍTREA DO MEDICAMENTO LUCENTIS NHO - PEÇAS P/ REPARO/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PEÇAS P/ REPARO/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2276/2014 ADIANTAMENTO DE VIAGEM ADIANTAMENTO DE VIAGEM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONSERTO DE MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRA COSTAL MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS AQUISIÇÃO DE CARNE - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4626 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. (Página: 82 / 117) PREGÃO 4/2014 0,00 1.748,46 0,00 BEC-BOLSA 2/2014 DISPENSA D /0 PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 0,00 61.697,63 300,00 948,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 -428,60 0,00 0,00 -428,60 0,00 0,00 -428,60 2.405,03 6.444,20 DISPENSA D /0 0,00 1.318,80 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.134,00 60,00 120,00 418,80 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 102/2013 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 335,00 833,00 100,00 60,00 1.900,00 92.097,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 7.197,12 PREGÃO 113/2013 0,00 3.096,00 0,00 PREGÃO 20/2013 0,00 6.119,81 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 83 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5789 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5794 5795 5797 5799 5802 5804 5847 5848 5849 5850 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 009.359.833/0001-18 009.359.833/0001-18 006.927.919/0001-01 005.039.642/0001-18 006.927.919/0001-01 005.039.642/0001-18 0 0 0 0 4910 4910 5269 5350 5269 5350 183 183 183 107 5851 0/0 0 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. -PASEP -PASEP -PASEP - PESSOAL CIVIL Descrição MEDICAMENTOS DIVERSOS PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR 00048307920098260394 Mod. Lic. - PROCESSO RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EIXO. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 389 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 390 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 256 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 257 REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 0,00 0,00 3.116,45 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 CONCORRÊNC 09/2012 CONCORRÊNC 09/2012 CONCORRÊNC 09/2012 CONCORRÊNC 09/2012 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 1.920,00 261.304,90 19.427,70 625.270,72 79.080,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.044,77 17.063,86 16.210,67 2.734,98 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.561,17 5852 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.128,09 5853 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 507,57 5854 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 144,80 5855 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 94,79 5856 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.051,18 5857 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 87,40 5858 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C -33,17 -33,17 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 20/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 10,60 23.200,92 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 7.900,00 14.480,00 2.863,00 326,09 114,25 588,83 33,75 38.309,75 33,17 10,60 3.424,38 5.264,41 16.321,14 1.000,00 250,00 420,00 270,00 0,00 14.480,00 0,00 0,00 114,25 0,00 0,00 38.309,75 33,17 10,60 3.424,38 5.264,41 16.321,14 1.000,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,17 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54/2013 7.201,60 7.201,60 0,00 5884 5886 0/0 1266/2009 000.000.000/0001-91 071.832.828/0001-54 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 21/05/2014 LIMPEZA HOSPITALAR - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 364 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO 5900 5903 5921 5922 5923 5924 5925 5926 5927 5929 5931 5932 5933 5935 5940 5941 5943 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 005.582.404/0001-54 005.582.404/0001-54 007.367.989/0001-15 007.367.989/0001-15 008.998.928/0001-19 006.245.053/0001-59 16 011.381.622/0001-23 065.462.905/0001-29 5507 5507 3777 3777 7897 3403 16 9403 2 827 107 5245 34 34 34 8241 1634 TAXA DE INSCRIÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO 5944 206/2013 053.437.315/0001-67 0 000.000.000/0001-91 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 326.588.298-50 115.467.718-40 - ASSOC.DAMISTAS REG.METROP.CAMPINA - ASSOC.DAMISTAS REG.METROP.CAMPINA - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - NTC BRASIL COM.DE MAT. TECN.P/ CONST - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - ALVARO ROBERTO MURBACH - ME - DROGARIA VIVAMED LTDA EPP - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL - BANCO DO BRASIL S.A. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - DEMETRIUS AMOS LIMA STARNINO - MARCOS ROGÉRIO FARALHE 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA MANUTENÇÃO EM TELHADO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA. TUBO NTC TRENO 65 MM - (METRO LINEAR)MANTA NTC GEO PAPEL PRESENTELAÇO PRONTO REFERENTE RESCISÃO MÊS 05/2014 MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAMADEIRA 240 ML MAT.ATOXICO ESTERELIZAVEL,BICO SILICONE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 22/05/2014 REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ADIANTAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 84 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4796 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO 5947 0/2014 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP 5948 5949 5950 0/2014 0/2014 0/2014 015.322.071/0001-88 046.698.650/0001-53 046.698.650/0001-53 7924 - GAMA CAMP SERVICE-PRODS.HOSPITALAR 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E 5951 5952 0/2014 0/2014 010.626.493/0001-23 005.953.723/0001-29 9404 - BUENO & POLTRONIERI LTDA - ME 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. 5953 0/2014 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. 5954 0/2014 056.637.804/0001-50 5955 5956 5957 0/0 0/0 0/0 048.832.398/0001-59 046.410.866/0001-71 000.360.305/0001-04 5958 0/0 000.360.305/0001-04 5959 5960 5961 5962 0/2014 0/2014 333/2013 194/2013 054.375.647/0085-35 046.698.650/0001-53 044.734.671/0001-51 067.729.178/0004-91 5501 2169 4944 5427 5963 194/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 9412 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de madeira c/ rosca para fixação na base e revestimento em po lipropileno; com gancho de polipropilenoRODO 60CM, EM ALUMÍNIODETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO DISPENSA D /0 5.268,70 0,00 0,00 MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 760,00 764,10 1.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 6.000,00 2.134,20 0,00 0,00 0,00 0,00 AGUA SANITARIA. a. Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Bran ca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosado r Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de l impeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeiras, lavagem de roupas e combatPEDRA SANITÁRIA C/ SUPORTESABAO EM POLIMPADOR MULTIUSODESINFETANTE LÍQUIDO, AROMATIZADO - LAVANDA E FLORAL DISPENSA D /0 1.173,90 0,00 0,00 DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóV ASSOURA DE PALHA CAIPIRA Vassoura de palha – caipira – reforçada (amarração com ar ame galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na saia final da pal ha com 35cm – com cabo – 5 fios de amarração.BALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDAD E PARA 12 LITROS Balde p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 12 litros; com alça em aço revestida em plástico; preto.ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PE RFUMADO 1000ml. a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 graus inp m. c. Registro ou notificação do produto na ANVISA d. Fragrâncias diversas DISPENSA D /0 5.758,22 0,00 0,00 REPASSE FEDERAL PARA MELHORIA DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA. PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº R00 0008220, PLACA DVT8058 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 42.615,32 68,11 60,00 42.615,32 68,11 60,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 60,00 60,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 128/2013 PREGÃO 139/2013 31,65 41,70 1.845,00 4.801,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 2.063,85 0,00 0,00 Suplemento alimentar favorável à cicatrização de úlceras por press teciduais-frasco200ml tipo CUBITAN SERVIÇO DE BUFFET ão e afeccções SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS a. Para lavagem de roupas; b. Composto de tensoativo aniônico, tamponante, coadjuvante, sinergista, coran te, branqueador óptico, fragrância, água e carga, contém alquil benzeno sulfato de sódio; c. Embalado em pacotes plásticos contendo 1 Kg, deve ter gravado, no pacote, as informaçõ es sobre o produto e fabricante, além de instruções de uso e precauções; d. P PUBLICAÇÃO NA DIÁRIO OFICIAL PERTINENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO Nº 0218.563 -11/2007 - OBJETO: TRAVESSIA SIB A LINHA FÉRREA INTERCEPTOR RIBEIRÃO QUILOMBO - EMISSÁRIO FINAL PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL PERTINENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0350.844 -96/2011 - OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMADEIRA, 80 ML, ACRÍLICA, TRANSPARENTE, BICO DE SILICONE MAMADEIRA 120ML, ACRÍLICA, TRANSPARENTE, COM BICO DE SILICON SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML. BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOBROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 MLCINARIZI NA 75MG COMPRIMIDOCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML INJETÁVELCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELFENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASCO COM 20ML.NEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.OXACILIN A, SÓDICA 500MG.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.BUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05MLAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Ca prílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja , indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saú de como “Produto para Saúde e Class 139/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 85 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 194/2013 049.228.695/0001-52 5965 194/2013 005.005.873/0001-00 5966 0/2014 051.413.185/0001-05 5969 SUBTOTAL Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTAL INA) 5.000.000 UICLORANFENICOL 1G INJETÁVELDIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.ERITROMICINA 125 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL ( CAIXA C/ 50 ) FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLSAI S PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSALBUTAMOL, SULFATO XAROPE 4MG/10MLALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGVERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL PREGÃO 139/2013 2.567,40 0,00 0,00 INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICOINSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.PENTOXIFILINA 400MG COMPRIMIDO.TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.CLOPIDOGREL 75MGAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15MLCARVEDILOL 6,25mgCARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDOS RAIO X - CONTRASTADO (EED)EXAME DE URETROCISTOGRAFIAEXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA (RX CONTRASTADO) PREGÃO 139/2013 767,49 0,00 0,00 ALFENTANILA, CLORIDRATO 0,544 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELCLORIDRATO DIFENIDRAMINA 50MG/MLTENOXICAN 20MG.LIDOCAINA 5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLNITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA 5MLROCURONIO, BROMETO 10MG/ML, AMPOLA COM 5MLCLONIDINA, CLORIDRATO 150MCG/ML AMPOLA 01 ML - EMBALAGEM ESTÉRIL - INDIVIDUALESMOLOL, CLORIDRATO 10MG/MLNALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1ML 5964 5967 5968 Fornecedor 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 2148 - PORTAL LTDA. 206 - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA - DISPENSA D /0 840,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 280,00 7.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0/2014 0/2014 011.610.196/0001-52 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME 7951 - SILVANA MAISTRELO ME TROCA DE CARVÃO ATIVADO EM FILTROS 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 23/05/2014 DISPENSA D /0 21,20 ---------------------176.063,46 21,20 ---------------------2.308.608,20 0,00 ---------------------224.946,31 - CEMITÉRIO PREGÃO 42/2012 PREGÃO 115/2011 PREGÃO 40/2009 PREGÃO 42/2012 CONCORRÊNC9/2012 CONCORRÊNC 09/2012 TOMADA DE 05/2013 TOMADA DE 05/2013 PREGÃO 40/2009 CONCORRÊNC 06/2012 CONCORRÊNC9/2012 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 23/2013 PREGÃO 57/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,69 0,00 845,00 777,00 45,25 5.245,30 18.571,68 0,00 604.481,17 67.656,88 30.594,41 6.021,99 12.400,50 100.073,54 10.626,98 0,00 152,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 98/2013 98/2013 47/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 1.440,00 3.106,33 PREGÃO 63/2013 0,00 9.420,00 0,00 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃOSERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA POTÁVEL.SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO Movimentação do dia 26 de Maio de 2014 45 55 110 112 256 257 268 275 317 389 390 482 519 554 555 312/2012 3165/2011 1781/2009 312/2012 436/2012 436/2012 112/2013 112/2013 1781/2009 436/2012 436/2012 0/0 7735/2013 30/2013 82/2013 007.659.415/0001-10 008.170.849/0001-15 001.827.489/0001-32 007.659.415/0001-10 006.927.919/0001-01 005.039.642/0001-18 016.713.243/0001-07 016.713.243/0001-07 001.827.489/0001-32 006.927.919/0001-01 005.039.642/0001-18 054.375.647/0085-35 005.301.648/0001-11 009.094.952/0001-96 011.886.898/0001-63 7379 6349 1149 7379 5269 5350 8611 8611 1149 5269 5350 5501 5787 4388 7114 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - E.MOTTA SISTEMAS - ME - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - POLASTRE & PAULA LTDA ME 556 557 566 135/2013 135/2013 65/2013 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 006.925.206/0001-09 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA 577 90/2013 013.382.079/0001-04 8722 - MRP INÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET. REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL FORNECIMENTO DE MARMITEX - PADARIA CONSTRUÇÃO DE REATOR ANAERÓBICO - 2ª FASE DA ETE CONSTRUÇÃO DE REATOR ANAERÓBICO - 2ª FASE DA ETE AMPLIAÇÃO DA UBS I AMPLIAÇÃO DA UBS I REFEIÇÃO DE PACIENTES CONTRUÇÃO DE REATOR ANAERÓBICO / AERÓBICO - 2ª FASE DA ETE. CONTRUÇÃO DE REATOR ANAERÓBICO / AERÓBICO - 2ª FASE DA ETE. MEDICAMENTOS DIVERSOS Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico. TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5 MONITORAMENTO DE ALARME. MONITORAMENTO DE ALARME. REPARO PARA VALVULA DESCARGA DOCOL.REPARO PARA VALVULA DESCARGA HIDRA.REPARO PARA VALVULA DESCARGA LORENZETI.CAIXA DE DESCARGA AMANCO OU CIPLA.BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO.ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO.SIFÃO PARA PIA TIPO SANFONADO UNIVERSAL PLASTICO.ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO 40CM.VALVULA PAR A PIA INOX 2" - AMERICANAANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA.ACIONADOR DE VALVULA DESCARGA HIDRA.ASSENTO PARA VASO SANITARIO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 86 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 583 584 642 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 11.565,45 0,00 404,44 0,00 774,40 0,00 CAMISETA GOLA POLO - TAM P - (MODALIDADE XADREZ).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 150343CAMISETA GOLA POLO - TAM M - (MODALIDADE XADREZ).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTUR A OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 150343CAMISETA GOLA POLO - TAM GG - (MODALIDADE XADREZ).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 15034CAMISETA GOLA POLO - TAM M - (MODALIDADE DAMAS).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 1503433CAMISETA GOLA POLO - TAM G - (MODALIDADE DAMAS).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 1503433CAMISETA GOLA POLO - TAM GG - (MODALIDADE DAMAS).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 150343CAMISETA GOLA POLO - TAM M - (MODALIDADE TENIS DE MESA).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUORCAMISETA GOLA POLO - TAM G (MODALIDADE TENIS DE MESA).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUORCAMISETA GOLA POLO - TAM GG (MODALIDADE TENIS DE MESA).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOCAMIISETA GOLA POLO - COMISÃO TECNICA E APOIO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 1503433 T 0/2014 0/2014 0/2014 034.028.316/0001-03 048.066.047/0001-84 122.033.788-91 6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS INEXIGÍVEL DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 87 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição DESPESA DE ALUGUEL ESCOLAR 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO Mod. Lic. - PRÉDIO DO 0/2014 252.134.398-61 650 654 689 0/2014 0/2014 0/2014 056.978.315/0001-62 055.350.862/0001-36 066.558.040/0002-42 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP 876 906 935 954 0/0 0/2014 0/0 0/2014 061.198.164/0001-60 066.558.040/0002-42 066.558.040/0002-42 035.820.448/0085-44 3426 8159 8159 1228 1054 49/2013 003.619.767/0001-91 3208 - TORINO INFORMATICA LTDA. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014 PREGÃO 1440 1670 1810 0/0 141/2013 138/2013 007.322.744/0001-71 009.422.727/0001-31 026.921.908/0001-21 3673 - FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P INSUMOS VETERINARIOS DIVERSOS 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2074 2168 2233 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 237/2013 057.494.130/0001-45 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 057.494.130/0001-45 058.518.069/0002-72 061.084.018/0001-03 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 012.988.406/0001-03 058.518.069/0002-72 057.494.130/0001-45 043.257.658/0004-39 015.666.493/0001-70 006.925.206/0001-09 048.791.685/0001-68 388 4794 63 6491 388 4794 6367 63 6491 6491 4794 388 63 7976 4275 73 2247 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 2856 2889 2921 2943 2948 112/2013 0/2014 0/2014 0/2014 170/2013 016.713.243/0001-07 010.415.855/0001-37 003.732.020/0001-45 006.925.206/0001-09 065.457.129/0001-79 8611 7271 5861 4275 4366 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - VIAÇÃO COMETA S/A - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - MORELATO COM. VIDROS E ESQUADRIAS - LENNOX SYSTEMS LTDA - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS Valor Liquidado Valor Pago - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 REFEITÓRIO MUNICIPAL DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO 646 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD Licitação Valor Empenhado DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS CAPTOPRIL SOLUÇÃO ORAL 10 MG/MLCARMELOSE SÓDICA 10 MG, 50ML, SPRAY ORAL - FRASCOS SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS MEDICAMENTOS MANIPULADOS COMPLEMENTO DO EMPENHO 484 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RODOVIA RODOLFO KIVITZ INSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ -ENCHIDA 3MLINSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10MLACTONEL 35 MGALPRAZOLAM 1 MGBICALUTAMIDA 50 MGCLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA CHUVEIRO 220 V ATADURA DE RAYON 7.5 X 5.0CAL SODADA, ABSORVENTE DE CO2, FRASCO CO M 4,300 KG. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 3,5 M3OXIGENIO XXXXXXXXXXXXXXXX AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE TROCA DE VIDROS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRONOMETRAGEM CAIXA D´ÁGUA EM PVC COM CAPACIDADE PARA 1000 LITROS DISPENSA D /0 -0,21 2.004,56 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 2.513,70 2.609,90 0,00 0,00 0,00 63,44 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 606,50 0,00 0,00 0,00 0,00 71,90 0,60 1.729,89 36/2013 0,00 76.440,00 170.520,00 DISPENSA D /0 CONCORRÊNC1/2013 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.890,01 159.364,43 594,96 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.021,12 0,00 0,00 123,00 1.800,00 1.243,69 432,00 123,00 600,00 412,00 1.822,85 1.728,00 1.512,00 680,00 123,00 5.966,85 0,00 143,88 105,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 138,69 TOMADA DE 5/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 121/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 28.838,30 1.194,83 0,00 267,34 12.850,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 88 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e 3033 3044 3150 3327 3338 3547 0/2014 124/2013 0/0 0/2014 300/0 104/2013 005.301.648/0001-11 016.713.243/0001-07 001.860.942/0001-02 002.201.924/0001-81 072.983.331/0001-08 021.551.379/0008-74 5787 8611 402 2554 9003 6254 - E.MOTTA SISTEMAS - ME - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME - Concetto & Concetto Ltda ME - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT 3570 125/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 3573 3574 172/2013 172/2013 001.719.204/0001-40 015.195.640/0001-71 2514 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 3630 206/2013 014.717.489/0001-21 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP 3658 3716 4294 0/0 349/0 0/0 013.263.407/0001-53 001.636.295/0001-50 014.190.945/0001-28 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC 4411 0/2014 012.517.189/0001-73 8565 - MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO - DIMEP REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO PASTA CATALOGO DE INTERNAÇÃO SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MMAGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PENETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL POLI -GRAU CIRÚRGICOAGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL POLI -GRAU CIRURGICO. ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO GAMMA COBALTO.Agulha descartável 25x7, silico nizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalagem individualmente e m papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, va lidade mínima de 60 meses da data da entregaAgulha descartável 30x7, siliconizada, bis el trifacetado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 mese s da data da entregaSERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 01 ML, COM AGULHA GRADUADA, BI CO RETO, COM ROSCA, EMBOLO COM BORRACHA, SILICONIZADA, ESTÉRIL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CIAXA COM 100 UNIDADES.SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 03ML, SEM AGULHA GRADUADA, BICOSeringa plástica descartável 05ml, sem agulha graduada, bico r eto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individualSeringa plástica descartável 10ml, sem agulha graduada, bico reto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individualAGULHA DESCARTAVEL 25X8, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADOEMBALADA INDIVIDUALMENTEAGULHA DESCARTAVEL 30 X 8, SILICONIZADA, ESTERIL, CAIXA COM 100 UNIDADES FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8 ´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4FERRO CHATO DE 1/2 X 1/8TUBO DE FERRO DE 3 ´ NA PAREDE 2,65.FERRO CHATO 3/8 X 1/8.TUBO DE FERRO 3/4 NA PAREDE 265C HAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20VERGALHÃO MECANICO 7/8CHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 BWGARAME GALVANIZADO Nº 14ARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS)TELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA EMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cer veja. Peso unitário do Produto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descrição): Saco de polietileno de baixa densid ade, transparente, atóxica, lacrado por termosoldagem, resistente ao transporte eEmpa nado de frango com legumes cozido e congelado peso unitário aproximadamente 25 gramas . Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobrecoxa d efrango, carne me canicamente separada, farinha de trogo fortificada com ferro e ácido fólico, amido de mi lho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja, cenoura, brócolis e milho, Embalag em primária: aproximadamente 2,5 kg, embalagem secuAquisição de Materiais/Servi ços - Conforme pedido de compra nº 1597/2014 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO AÇÚCAR CRISTAL, EM SACOS TRANSPARENTES DE 5 KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 G DISPENSA D /0 TOMADA DE 6/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 107/2013 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 152,00 15.748,99 415,44 0,00 3.294,00 1.038,90 PREGÃO 8/2013 0,00 0,00 3.323,20 PREGÃO PREGÃO 13/2013 13/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.170,00 11.264,25 PREGÃO 54/2013 -6.674,00 -6.674,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 77/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 6.448,73 350,40 380,00 10.597,97 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 2.496,00 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 89 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ESTAÇÃO DE TRABALHO 1600 X 1600 X 18MM COM CANTOS ARREDONDADOSGAVETEIRO VOLANTE 18MM COM 03 GAVETASPOLTRONA PRESIDENTE – Assento e encosto confeccionados em compensado multil aminado de espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espu ma injetada mínimo de 50mm. Com braços cromados. Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplos em poliuretano (para pisoPOLTRONA DIRETOR – Assento e encosto confeccionados em compensado multilami nado de espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espu ma injetada mínimo de 50mm. Com braços cromados. Regulagem de altura a gás co m curso de 125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplos em poliuretano (para piso fr 4465 174/2013 004.543.615/0001-15 6576 - MKF INFO COMÉRCIO, SERVIÇOS E TREI Cabo USB para Impressora tipo A/B de 1,8m, com as seguintes caract erísticas mínimas: Especificações: • Interface: USB 2.0. • Comprimento: 1,80m. • Embalagem: Cartela. • Velocidade: 480mbps. Marca de Referencia Leadership – Modelo: 4071. http://www.leadership.com.b r/Cabo-USB-AMBM1,8M.html?codproduto=4071Unidade Flash USB 2.0 (“pen drive”) com c apacidade de 8 GB, com as seguintes características mínimas: Funcionalidades/Esp ecificações: • Design retrátil para proteger os dados sem a necessidade de uma ta mpa; • Capacidade: 8GB; • Velocidade: leitura - 5MB/S e gravação – 1,5MB/S; • Dimensões: 69,62mm x 22,44mm x 12,76mm; • Temperatura de Operação: 0°C a 60°C; • Temperatura de Armazenamento:Unidade Flash USB 2.0 (“pen drive”) com capacidade d e 16 GB, com as seguintes características mínimas: Funcionalidades/Especificações: • Design retrátil para proteger os dados sem a necessidade de uma tampa; • Capacidade: 16 GB; • Velocidade: leitura - 10MB/S e gravação – 5MB/S; • Dimensões: 69,62mm x 22,44mm x 12,76mm; • Temperatura de Operação: 0°C a 60°C; • Temperatura de ArmazenamentoCaixa de Som para microcomputador 2.0, na cor preta, com as seguintes características mínimas: Especificações: • Energia fornecida por porta USB; • Audio P2 de 3.5 mm; • Alto-falantes 50 x 90 mm; • Acabamento em preto; • Com Controle de Volume; • 1 Watts RMS; Marca de Referencia: Genius – Modelo: 31730981101 SP -U110. http://www.geniusnet.com/wSite/lp?ctNode=1151&CtUnit=130&BaseDSD=10&mp= 5Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1788/2014 PREGÃO 4480 4574 0/2014 0/2014 011.491.394/0001-44 122.033.788-91 8870 - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO EXAMES BERAEXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL DISPENSA D DISPENSA D 4618 4624 0/2014 206/2013 005.664.020/0001-80 017.302.664/0001-08 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP Paliperidona 9mg (Invega 9mg®) - Comprimido revestido com liberação prolongada 4676 4696 0/2014 0/2014 000.934.048/0001-77 060.494.416/0005-69 8284 - BOM PASTOR DE SUMARE ORGAZNIZAÇÃO 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS SERVIÇO FUNERAL 4697 0/2014 060.494.416/0005-69 4717 0/2014 013.787.699/0001-23 7231 - CAMILA FAVERO PADOVANI ME 4739 4744 4787 0/2014 0/0 0/0 049.228.695/0001-52 054.375.647/0085-35 011.869.352/0001-02 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 7425 - LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA 4796 206/2013 053.437.315/0001-67 4801 301/2013 051.920.700/0001-35 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE DESPESA DE ALUGUEL ESCOLAR - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014 GUARDANAPO DE PAPEL Guardanapo de papel; medindo no mínimo 30 x 3 0 cm; em folha simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, confo rme norma ISO; impureza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades. GARFO DESCARTAVEL - PACOTES COM 10 UNIDADESPRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15CM COM 10 UNS. CAIXA DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS N° 03 MEDIDA: 48,5cm 51cm larg x 71cm compr alt x PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI MEDICAMENTOS DIVERSOS PROJETO DE AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIFICULDADE DE APRENDIZAGENS E LEITURA POR MEIO DE FERRAMENTAS COGNITIVAS E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS. ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgDOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no m ínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FARINHA DE M ILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM D E PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMASBISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIG O INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO. 37/2013 0,00 0,00 1.036,10 /0 /0 0,00 0,00 0,00 1.649,08 150,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 -4.542,00 0,00 -4.542,00 886,10 0,00 800,00 23,90 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 61,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 374,70 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 146,85 0,00 798,40 0,00 35.500,00 PREGÃO 54/2013 0,00 1.807,68 0,00 PREGÃO 40/2013 0,00 0,00 4.390,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 90 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORM ATO A4 210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI MA 87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI. CORTE ROTATIVO. ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI 4812 4844 4845 5370 5387 5435 5447 5450 5451 5473 5488 5513 0/0 0/2014 0/2014 176/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 1055/2014 005.664.020/0001-80 017.327.259/0001-44 017.327.259/0001-44 001.768.087/0001-04 054.878.467/0001-68 007.105.884/0001-98 096.373.766/0001-90 065.457.129/0001-79 000.855.128/0001-37 056.978.315/0001-62 007.659.415/0001-10 035.820.448/0085-44 1385 8037 8037 47 1373 3491 4485 4366 8256 254 7379 1228 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME - F.L. DE ALVARENGA SISTEMAS DE SEGUR - F.L. DE ALVARENGA SISTEMAS DE SEGUR - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - BOM PASTOR DE AMERICANA - ORGANIZA - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS - MIPECA LTDA EPP - IMOBILIARIA JEANETE LTDA - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 5556 5559 5606 0/2014 0/2014 327/2013 003.952.213/0001-01 013.163.253/0001-28 021.561.931/0003-09 1956 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES L 6661 - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI 62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA 5641 5669 5671 0/2014 0/0 353/2013 056.642.960/0001-00 002.558.157/0001-62 007.295.038/0001-88 4473 - LOJAS CEM SA 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC 5672 353/2013 004.506.487/0001-30 2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 5679 104/2013 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE COMPLEMENTO DO EMPENHO 4618 MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ALARME INSTALAÇÃO DE ALARME E AJUSTE DE SISTEMA TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS) SERVIÇO FUNERAL FAIXAS BORDADAS Serviço de Colocação com cola do parabrisa da Pá Carregadeira Case W-20E. PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO MARMITEX Nº 8 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR MAO DE OBRA EM VEICULO SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO PARA CLISTER GLICERINADO 12% 500ML. MAQUINA DE LAVAR ROUPADE 8KG - 110V REFERENTE INTERNET MÓVEL Curativo de filme transparente em Rolo p /Prevenção medindo 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.C urativo de Carvão Ativado com Prata Recortável. Tamanho aproximadamente 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láu rico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A ), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevenção e tratame nto de feridas, registrado no Ministério da Saúde como “Produto para Saúde e Class Solução Aquosa Antiséptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobi ana, redutor de odor e potencializador da cicatrização em lesões agudas e crônicas. Em balado em frasco que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validade 75% do prazo total de validade do produto. Tela Não Aderente - Compressa de Rayon impregnada com Ácidos Graxos Essenciais (AGE), não aderente, estéril com tamanho aproximadamente 7,6 cm x 20,3 cm c/ 1 unidade. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoBANDAGEM INELÁSTICA IMPREGNADA DE Ó XIDO DE ZINCO (PASTA DE UNNA) COM TAMANHO 10,2cm X 9,14mts. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prá ticas de FabricaçãoAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láu rico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A ), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevenção e tratame nto de feridas, registrado no Ministério da Saúde como “Produto para Saúde e Class GEL BARREIRA DE ADESÃO COM POLIHEXAMIDA de 0,1% até 0,2%, GEL INCOLOR, HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, VISCOSO E LEVEMENTE ADERENTE. O GEL PERMITE O DESBRIDAMENTO, FORMA UM FILME PROTETOR DA PELE, ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGANICA, RETIRA ODORES DA FERIDA, NAO APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA, ELIMINA BIOFILME. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta CertificaCurativo de Hi drogel com Alginato de Cálcio e Sódio não Estéril – Bisnaga 85 gramas. Registrado no Mini stério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 23/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959,75 0,00 737,67 49,90 2.090,00 500,00 5.872,90 900,00 960,00 850,00 4.751,70 3.001,50 0,00 325,80 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 3.808,80 1.170,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 0,00 2.967,00 0,00 6.760,00 0,00 109,80 0,00 PREGÃO 101/2013 0,00 1.122,10 0,00 PREGÃO 75/2013 0,00 57,80 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 91 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. 5688 277/2013 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES 5692 231/2013 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 5699 5709 5725 277/2013 0/0 206/2013 065.817.900/0001-71 006.289.929/0001-69 053.437.315/0001-67 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 5726 5727 5742 0/0 0/0 206/2013 004.063.331/0001-21 061.418.042/0001-31 004.008.658/0001-09 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU 5758 5759 5760 5782 0/0 0/0 0/2014 312/2013 052.240.778-18 001.491.692/0001-80 054.289.996/0030-60 004.106.730/0001-22 8192 7922 3828 687 - VANDERLEI CELSO MANOEL - BIATUR TURISMO LTDA - ME - J MAHFUZ LTDA - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P 5797 5799 5802 5804 5807 5813 5821 5826 5832 5874 5875 5876 5883 5887 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 206/2013 006.927.919/0001-01 005.039.642/0001-18 006.927.919/0001-01 005.039.642/0001-18 001.004.931/0001-20 064.635.790/0001-64 001.004.931/0001-20 001.004.931/0001-20 060.856.085/0001-36 003.581.233/0001-13 046.043.980/0001-00 057.520.041/0001-26 004.063.331/0001-21 014.717.489/0001-21 5269 5350 5269 5350 857 9367 857 857 949 5630 7627 8205 35 8779 - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA - RM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EP - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E - CENTRO DE ESTUDOS DA SURDEZ LTDA. - MATERNIDADE DE CAMPINAS - SECAN SERVIÇO CAMPINENSE DE ANESTE - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP 5895 5898 287/2013 0/0 008.528.442/0001-17 053.437.315/0001-67 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA FERMENTO FRESCO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3512 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PREGÃO PREGÃO 5911 5955 5971 0/2014 0/0 206/2013 067.943.738/0001-63 048.832.398/0001-59 017.302.664/0001-08 435 - UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP MAO DE OBRA EM VEICULO REPASSE FEDERAL PARA MELHORIA DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA. 5972 206/2013 014.717.489/0001-21 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP 5979 0/0 Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CAL SODADA, ABSORVENTE DE CO2, FRASCO COM 4,300 KG.TELA PROLENE 30 X 30 CM 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO LOSARTAN 100 MGCLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MGCITALOPRAM 20 MGNIMESULIDA GELBACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDOSGLIMEPIRIDA 4 MG COMPRIMIDOSDOXAZOZINA 4 MG - COMPRIMIDOSTERBINAFINA 250MG PREGÃO 99/2013 0,00 770,00 0,00 DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG - LIBERAÇÃO PROLONGADADIVALPROATO DE SÓDIO 500MG - COMPRIMIDO SIMPLES PREGÃO 71/2013 0,00 900,00 0,00 CANDESARTANA CILEXETILA 16 mg LAVAGEM DE VEICULOS PREGÃO 99/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 144,00 400,00 1.130,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 14.821,64 610,00 1.221,48 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 994,40 5.000,00 1.810,12 0,00 0,00 CONCORRÊNC 09/2012 CONCORRÊNC 09/2012 CONCORRÊNC 09/2012 CONCORRÊNC 09/2012 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 95,01 20,00 934,00 250,00 950,00 200,00 196,00 0,00 261.304,90 19.427,70 625.270,72 79.080,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.674,00 104/2013 67/2013 0,00 0,00 418,80 0,00 0,00 7.560,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 4.542,00 150,00 0,00 4.542,00 0,00 42.615,32 0,00 PREGÃO 54/2013 6.674,00 6.674,00 0,00 /0 27,18 27,18 0,00 - MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS). PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014 PEDIDO DE COMPRA Nº 2194/2014 Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada, sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos, atendendo as necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim entarius. Lata contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO 400 G. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PASSAGEM AÉREA PARA BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA E VANDERLEI COCA TO VENTILADOR DE MESA 40 CM DE DIAMEMETRO FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(1.3 A 1.5CAL/ML) COM VITAMINAS E MINERAIS DE ACORDO COM RDA, ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERRO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 389 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 390 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 256 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 257 MAO DE OBRA EM VEICULO CONFECÇÃO DE OUTDOOR PEÇAS PARA VEÍCULO MAO DE OBRA EM VEICULO PEÇAS PARA VEÍCULO EXAMES BERA SERVIÇO DE INTERNAÇÃO ANESTESIA EM PACIENTES CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO, NÚMERO 6, FIXA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3630 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4624 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3630 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 92 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5980 5981 5982 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE DESPESAS DE CINDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA (MAURÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA) 0/0 0/2014 0/2014 011.106.157/0001-12 013.837.078/0001-07 7086 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 8248 - VGC CONSTRUTORA LTDA - EPP 8845 - AVISA COMERCIO LTDA 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO PAGAMENTO DE DARE - SP REFORMA GERAL LEITOR PARA CODIGO DE BARRA DE MÃO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÃOES: TECNOLOGIA CCD, INTERFACE TECLADO COM VELOCIDADE DE 100 SC ANS/SAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2436/2014 DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 - PRÉDIO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL 5983 0/2014 252.134.398-61 5984 173/2013 003.619.767/0001-91 3208 - TORINO INFORMATICA LTDA. 5985 5986 0/2014 0/2014 005.114.596/0001-74 060.494.416/0005-69 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 5987 5988 0/2014 206/2013 012.842.557/0001-59 053.437.315/0001-67 7229 - GUIMEL RABBONE DA SILVA ME 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA CONFECÇÃO DE OUTDOOR 5989 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g 5990 206/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU Microcomputador All in One (tudo em um). O equipamento cotado dev e ser novo, não submetido a uso anterior, nem recondicionamento. O modelo oferta do deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, até a data de ent rega da proposta. Especificações Técnicas Mínimas 5.1. Gabinete All in One (Tudo em um) - Não será aceito gabinete tipo minitorre e desktop e possuir monitor integ TINTA LATEX ACRÍLICO - LATA 18 LITROS ABACAXI HAVAIXXXXXXXXXXXXXXXMAMÃO FORMOSA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVLARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TE R ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVABANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA . NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20FRUTA UVA MADURA, DE 1ª QUALIDADE, NOVA E ÍNTEGR A, DOS TIPOS ITÁLIA E/OU RUBIFRUTA MORANGO SADIO, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, DE 1ª QUALIDADE, A FRUTA DEVE APRESENTAR -SE BASTANTE FIRME, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDO DE CÁ LICE E PEDÚNCULO VERDE E COM MATURAÇÃO CAPAZ DE SUPORTAR SATISFATÓRIAMENTE O TRANSPORTE.GROSELHA, COM 1 LITROLEITE CONDENSADO LATA 395 GR embalagem tipo tetra pak contendo aproxim adamente 395 gramasCREME DE LEITE 200 GR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES, CONSTAR M ARCA E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO.EMBBALAGEM TIPO TETRA PARK CONTENDO 200 GRAMAS.MAÇÃ GALA EXTRA ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Val idade de no mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.MA CARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS). DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 201,40 14.247,98 3.603,06 201,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /0 15.152,20 0,00 0,00 36/2013 8.820,00 0,00 0,00 /0 /0 2.586,00 111,65 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 3.750,00 6.437,88 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO 104/2013 268,00 0,00 0,00 PREGÃO 54/2013 1.357,20 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 93 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ---------------------52.812,34 ---------------------182.717,13 ---------------------2.422.316,10 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 4/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,43 60,65 423,40 0,00 1.577,00 64,56 499,00 0,00 0,00 0,00 3.868,20 DISPENSA D /0 PREGÃO 13/2013 0,00 -72.560,00 140,00 0,00 0,00 0,00 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 813,60 PREGÃO 54/2013 -4.542,00 -4.542,00 0,00 PREGÃO 54/2013 -7.197,12 -7.197,12 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 -11.600,00 770,00 0,00 0,00 -11.600,00 0,00 119,79 2.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 470,00 5.520,00 1.569,95 2.048,00 1.184,90 1.408,00 1.276,70 1.355,50 1.144,30 2.880,00 2.880,00 2.880,00 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTENDO 400 G. SUBTOTAL Movimentação do dia 27 de Maio de 2014 - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD - ANA VALERIA TONELOTTO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DIVERSOS - 455 481 533 560 876 1042 3022 0/2014 0/0 0/0 181/2013 0/0 0/2014 120/2013 007.676.048/0001-63 054.375.647/0085-35 064.837.560/0001-88 001.636.295/0001-50 061.198.164/0001-60 055.764.260/0001-25 013.331.317/0001-52 3524 5501 425 8907 3426 404 8795 3326 3575 0/2014 172/2013 002.201.924/0001-81 043.249.366/0001-01 2554 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA 4495 4514 0/2014 0/2014 008.396.979/0001-70 046.698.650/0001-53 8956 - PEDRO LUCAS BUOSI ME 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E 4624 206/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP 4626 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 4681 4744 4782 4794 0/2014 0/0 0/2014 206/2013 002.201.924/0001-81 054.375.647/0085-35 007.105.884/0001-98 065.979.973/0002-40 2554 5501 3491 1976 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A INSTALAÇÃO DE ALARME. MEDICAMENTOS DIVERSOS 4849 4877 4998 5347 5348 5349 5350 5351 5352 5353 5355 5356 5357 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 011.560.763/0001-03 006.994.237/0001-11 015.362.235/0001-09 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 5767 2604 7916 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 - SAUL DE ALMEIDA PINHO - COMERCIAL AMERIMAC UTENSILIOS E E - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. CONCERTO DE PIANO JARRA PLASTICA COM TAMPA - 04 LITROS VIDRO EM DIVERSAS MEDIDAS GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO SABONETE LIQUIDO CREMOSO ERVA DOCE -FRASCO 800 MLSuave e perolizado, contendo emolientes composto de sodium laure sulfate, disodium EDT A, PEG -150 distearate, cocamide DEA, Sodium Chloride, perfume e água, sabonet e viscoso, com densidade enre 1.000 e 1.100 g/cm3, fragrância erva -doce, na cor branca, Ph 6,5 a 7,5, embalado em galão de 5 l, contendo informações necessárias como co mposição, fabricante, REVISÃO E MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRONICO PEDRA Nº 1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBICA CORRIDAPEDRISCOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIP. DE INFORMÁTICA. CLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA (Ritalina®LA 40mg)-CÁPSULASBECLOMETASONA 400 MCG Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014 CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na PERSIANA VERTICAL LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g. Pneu Radial 225/75/16 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1839/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1840/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1841/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1838/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1837/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1836/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1835/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1833/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1832/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 94 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5358 5359 5360 5401 5485 5509 5551 5607 5705 5707 5708 5722 5750 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/0 272/2013 1840/2014 327/2013 0/2014 0/2014 0/2014 272/2013 0/0 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 005.918.680/0001-40 002.609.380/0001-91 004.511.014/0001-20 009.422.727/0001-31 006.628.333/0001-46 007.584.297/0001-29 007.584.297/0001-29 007.584.297/0001-29 004.511.014/0001-20 051.322.295/0001-53 5751 0/0 051.413.631/0001-73 5752 0/0 006.164.247/0001-20 5753 0/0 056.977.986/0001-09 5754 0/0 051.413.631/0001-73 5755 5814 5829 5833 0/0 0/2014 0/2014 309/2013 311.029.318-88 012.003.993/0001-34 003.877.363/0001-06 007.141.122/0001-47 5863 0/0 033.050.196/0001-88 5864 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 5870 5888 0/2014 126/2013 009.539.625/0001-09 010.478.548/0001-03 5336 - EDUARDO GALAN LIMA - ME 5527 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIF. LTDA-ME MAO DE OBRA EM VEICULO 5909 5923 5943 0/2014 0/2014 0/0 001.860.942/0001-02 008.998.928/0001-19 115.467.718-40 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA 7897 - NTC BRASIL COM.DE MAT. TECN.P/ CONST 1634 - MARCOS ROGÉRIO FARALHE PORTA DE MADEIRA LISA - 80 cm 5944 206/2013 053.437.315/0001-67 5969 5979 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 5991 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 5992 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 1465 1465 1465 1443 1465 5635 5816 2953 3653 3653 3653 5635 215 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - GALVANI ENGENHARIA LTDA - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED Descrição REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1831/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1830/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1839/2014 REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1828/2014 LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5348 BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML.(SISTEMA FECHADO). MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO BOTIJÃO DE GÁS 13 KG TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA N Nº 050.189-1 - PARCELA DE ABRIL/2014 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 BEC-BOLSA 2/2014 PREGÃO 123/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.481,28 0,00 1.224,00 1.393,00 926,00 106,00 0,00 2.880,00 2.880,00 3.120,00 1.000,00 34,40 1.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,41 574,20 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA N Nº 050.189-1 - PARCELA DE ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONTA Nº 050.188-3 - PARCELA DE ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 889,42 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONTA Nº 050.188-3 - PARCELA DE ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.506,29 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONTA Nº 050.188-3 - PARCELA DE ABRIL/2014 ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 889,42 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 0,00 -426,00 0,00 2.180,00 750,00 726,00 500,00 0,00 0,00 0,00 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO 9005 7917 1155 5910 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - AMERICA FER LTDA - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PEÇAS PARA ROÇADEIRA TUBO DE FERRO DIAMETRO EXT. 1" X ESP. 1/16" X 6 M DE COMPRIMENTO FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b. Na cor laranja. c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm. d. Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante. f. Produto de ótima qualidadeLUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural. b. Luva de higien e e proteção. c. Confeccionada em látex de borracha natural. d. Forrada com flocos de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cores: verde ou amarela. g. Comprim ento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm. i. Embalagem contendo um par. j. Devidamente identificada com informações sobre o produto e fa PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CASA DA VILA DA MELHOR IDADE AUTORIZADO PELO PROCESSO 2483/2014 PAGAMENTO DE ÁGUA DE CASA DA VILA DA MELHOR IDADE - AUTORIZADO PELO PROCESSO 2483/2014 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68 Para serviço pe sado, tipo HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M -29505, CICINAI MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS) TUBO NTC TRENO 65 MM - (METRO LINEAR)MANTA NTC GEO ADIANTAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 13,52 DISPENSA D /0 0,00 0,00 17,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 9/2013 0,00 0,00 850,00 10.200,00 0,00 0,00 /0 /0 /0 0,00 -1.763,00 0,00 67,43 1.100,00 0,00 0,00 0,00 250,00 54/2013 0,00 0,00 7.201,60 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 21,20 27,18 PREGÃO 54/2013 1.230,00 0,00 0,00 PREGÃO 54/2013 4.877,80 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4796 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PREGÃO TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 23/05/2014 DISPENSA D DISPENSA D PAGAMENTO DE DESPESAS DE CINDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA (MAURÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA) FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 95 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leitoAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2414/2014 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2415/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2415/2014 CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na PREGÃO 54/2013 9.084,00 0,00 0,00 PREGÃO 54/2013 13.708,80 0,00 0,00 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013 - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 5998 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013 - JUNHO/2014 PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013 - JUNHO/2014 PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013 - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 5999 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 6000 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013 - JUNHO/2014 PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013 - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 6001 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 6002 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 6003 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013 - JUNHO/2014 PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013 - JUNHO/2014 PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013 - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 6004 6005 0/0 104/2013 000.000.000/0001-91 061.418.042/0001-31 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 5,30 1.160,50 5,30 0,00 5,30 0,00 6006 104/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 26/05/2014 Sonda aspiração traqueal n.º 10, com aproximadamente 40 cm de comp rimento com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, sil iconizada, estéril, acondicionada em embalagem individual de papel grau cirúrgico + fi lme plásticoSonda uretral nº 10, tubo PVC, atóxico, siliconizado, uso único, conteúd o estéril e apirogenico com embalagem intactaSonda uretral nº 12, tubo PVC, atóxico, silic onizado, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embalagem intactaSONDA URETRAL Nº 8, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADO ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2 75/2013 76,00 0,00 0,00 6007 6008 0/2014 0/0 053.440.939/0005-67 356.925.128-40 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA 8225 - AMARILHO SOARES JUNIOR ENSURE PLUS TETRA PACK SOMENTE SABOR CHOCOLATE DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.544,40 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 6009 0/0 360.470.778-11 DISPENSA D /0 5.400,00 5.400,00 0,00 5993 206/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP 5994 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 5995 0/0 065.897.961-22 5996 0/0 5997 7364 - WILSON AUGUSTO ANDRADE BARBOSA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 96 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 3.600,00 3.600,00 0,00 DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00 DISPENSA D /0 1.100,00 1.100,00 0,00 9012 - FLÁVIA DAROS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 1.100,00 1.100,00 0,00 6010 0/0 331.482.438-62 7104 - RENAN CAPITANI CASAGRANDE 6011 0/0 311.248.538-63 6186 - MARIO JORGE DE CASTRO KODAMA 6012 0/0 368.906.458-98 9209 - RAQUEL PRADO THOMAZ 6013 0/0 319.443.918-94 9222 - TAMARA PINTO DE OLIVEIRA ARAUJO 6014 0/0 224.314.668-17 6015 0/0 332.910.828-26 7052 - RAFAEL AZEVEDO MAYCHAK PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 3.897,00 3.897,00 0,00 6016 0/0 151.007.118-09 7293 - WALDO FRANCISCO ROMERO ARAUCO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 3.300,00 3.300,00 0,00 6017 0/0 925.126.158-04 9315 - WALDEMIR MACIEL DISPENSA D /0 2.852,08 2.852,08 0,00 6018 0/0 330.220.138-92 9356 - VINICIUS STROHMEIER FERES DISPENSA D /0 1.100,00 1.100,00 0,00 6019 0/0 230.498.948-90 8629 - VICTOR POZZI LOVERSO DISPENSA D /0 3.300,00 3.300,00 0,00 6020 0/0 228.287.498-60 9165 - VALTER LUIZ SARTORARTO DIAS JUNIOR PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 6021 0/0 350.686.448-38 8897 - TATIANA BONVINO E SILVA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 4.800,00 4.800,00 0,00 6022 0/0 061.010.616-39 9295 - TASSIANI CARVALHO GOULART PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 6.300,00 6.300,00 0,00 6023 0/0 154.874.868-40 8388 - SUZELEI CRISTINA PELISSON JORGE PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 2.006,68 2.006,68 0,00 6024 0/0 569.108.867-04 7206 - ROSELAINE PROTA DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00 6025 0/0 305.110.768-94 9018 - RENATO MENDES SIMÕES COELHO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 DISPENSA D /0 6.050,00 6.050,00 0,00 DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 6026 0/0 344.754.548-83 8627 - OSVALDO BERTOLINI CHAVES 6027 0/0 072.008.476-82 8118 - MARIANA SOUZA MARCONDES 6028 0/0 351.808.318-06 9216 - MARCELO TORQUATO TONELINE 6029 0/0 219.942.538-00 9298 - MARCELA ENGRACIA GARCIA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 2.400,00 2.400,00 0,00 6030 0/0 121.849.932-04 5391 - MAGDA A.S.COMELATO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 8.800,00 8.800,00 0,00 6031 0/0 337.364.578-63 8898 - LYGIA LUSSIM DISPENSA D /0 4.250,00 4.250,00 0,00 6032 0/0 007.090.809-56 5869 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 2.852,08 2.852,08 0,00 DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00 DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 6033 0/0 252.005.228-70 8775 - LUCIANA MARINHO VICENTE 6034 0/0 372.646.718-10 8774 - LIVIA PAPACIDERO 6035 0/0 066.804.416-09 9354 - LIVIA MIRANDA FERNANDES 6036 0/0 305.110.738-79 9062 - LIVIA MENDES SIMOES COELHO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 97 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 3.300,00 3.300,00 0,00 DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 8.800,00 8.800,00 0,00 DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 9154 - FERNANDA ROCHA LOPASSO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 6.600,00 6.600,00 0,00 6037 0/0 325.148.348-05 9358 - JUMARA MARTINS 6038 0/0 069.894.474-78 8625 - JOÃO VITOR FERNANDES FELIX 6039 0/0 988.960.598-87 9153 - IVAN SERGIO DE CAMARGO BERTANHA 6040 0/0 036.664.369-00 5447 - ITALO NASCIMENTO PINTO GARGANTINI 6041 0/0 358.396.898-07 6042 0/0 219.697.168-51 7428 - EMERSON TEOFILA ALVES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 2.920,75 2.920,75 0,00 6043 0/0 224.342.808-38 7859 - DURVAL KNOX DA VEIGA SOUZA NUNES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 5.400,00 5.400,00 0,00 6044 0/0 754.753.169-53 9218 - DALVA MARIA BARROS DISPENSA D /0 2.852,08 2.852,08 0,00 6045 0/0 925.479.408-25 3851 - CLÁUDIO FERRAZ CARLOMANHO DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00 6046 0/0 073.193.506-37 7098 - CECILIA MELETTI COMPRI DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00 6048 285/2014 012.260.690/0001-05 10/2014 65.006,00 0,00 0,00 6049 0/0 342.825.548-86 9359 - ARON AUGUSTO JORGE PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 7.800,00 7.800,00 0,00 6050 0/0 036.401.678-72 8456 - ANTONIO DETONI DISPENSA D /0 3.000,00 3.000,00 0,00 6051 0/0 264.690.868-70 7295 - ANDRE OLIVATTO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO PREGÃO 6052 0/0 067.706.789-50 9352 - ANDRE FELIX PEDRI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 2.400,00 2.400,00 0,00 6053 0/0 184.504.584-04 9294 - ADEMILZA SIQUEIRA ARAUJO DIAS DISPENSA D /0 7.700,00 7.700,00 0,00 6054 0/0 315.663.718-13 9415 - RODRIGO LEPRI FRISANCO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 3.000,00 3.000,00 0,00 6055 0/0 353.498.788-83 9416 - BRUNA BIAGI LORENZATO DISPENSA D /0 3.300,00 3.300,00 0,00 6056 0/0 344.541.748-22 9417 - MONIQUE MION BURGER PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 3.300,00 3.300,00 0,00 6057 0/0 298.869.018-96 9418 - PEDRO MANOEL BERTOLINI CHAVES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014 DISPENSA D /0 3.300,00 3.300,00 0,00 6058 6059 0/0 0/0 001.460.084/0001-09 139.484.198-17 7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA 2445 - PAULA FACIULLI REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR DISPENSA D DISPENSA D /0 4.500,00 2.500,00 4.500,00 2.500,00 0,00 0,00 6060 6061 0/0 0/0 0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 9.812,34 1.605,00 9.812,34 1.605,00 0,00 0,00 6062 6063 0/0 206/2013 0 008.391.825/0001-96 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 1.549,48 7.197,12 1.549,48 7.197,12 0,00 0,00 PAGAMENTO EMERGENCIAL DE REURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE BOLOQUEIO DE NEBULIZAÇÃO - COMBATE A DENGUE. PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. MAIO/2014 PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES MAIO/2014 PAGAMENTO DE INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - REF. MAIO/2014 - REF. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 98 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 6064 206/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP 6065 206/2013 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A 6066 206/2013 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A 6076 6077 6078 6079 0/0 0/0 0/0 0/2014 012.601.990/0001-00 020.087.992/0001-43 049.228.695/0001-52 7896 5256 9414 60 6080 0/2014 046.698.650/0001-53 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E 6081 0/2014 046.698.650/0001-53 6082 0/2014 067.729.178/0004-91 6083 0/2014 004.027.894/0003-26 Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 4.542,00 0,00 EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4626 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4624 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4626 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PREGÃO 54/2013 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4794 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO MANTA NTC GEO PREGÃO 54/2013 11.600,00 11.600,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 1.763,00 13,59 600,00 4.065,00 1.763,00 13,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO COM 200 ML. a. Para uso infantil. b. Suave. c. Glicerinado. d. Testado dermatologicamente. e. Que não provoque reações alérgicas. f. Com PH neutro. g. Que não irrite os olhos h. Composto de Água, Disodium Laure Sulfosuccinate/ Sodium Laure Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodi um Chloride, Peg -80 Sorbitan Laurate, Glycol Distearate, Parfum, Nonoxynol -9 / Non DISPENSA D /0 115,90 0,00 0,00 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E MELOXICAM - ampola de 15 mg - solução injetável PREGÃO 135/13 DISPENSA D /0 2.205,00 0,00 0,00 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML ITEM FRACASSADO/DESERTO PREGÃO 135/13oxitocina 5UI/ml/1ml Observação: medicamento armazenável em temperatura ambiente ITEM FRACASSADO/DESERTO PREGÃO 13 5/13 DISPENSA D /0 1.733,40 0,00 0,00 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. Dimenidrinato 30 mg + Piridoxina 50 mg + Frutose 1 g + Glicose 1 g /10 mlENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL DISPENSA D /0 - NTC VALE DIST. DE MAT. TEC. P/CONST. C - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - FABIANA CASSIANO SCHATZ MARCONDES - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML - SERINGA ITEM FRACASSADO/DESERTO PREGÃO 139/13 ITEM FRACASSADO/DESERTO 4.542,00 21.726,25 0,00 0,00 ---------------------313.253,43 ---------------------289.482,57 ---------------------60.031,44 PREGÃO 88/2010 PREGÃO 42/2012 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,00 0,00 336,00 4.829,06 99,55 0,00 3.761,35 0,00 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 91/2013 -10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,54 1.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,99 SUBTOTAL Movimentação do dia 28 de Maio de 2014 85 112 535 584 736 3631/2010 312/2012 0/0 0/2014 115/2013 005.982.200/0001-00 007.659.415/0001-10 000.662.315/0001-02 048.066.047/0001-84 067.729.178/0004-91 5375 7379 6338 11 5427 - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 801 844 1043 2216 0/0 0/2014 0/2014 125/2013 001.995.128/0001-03 010.205.198/0001-01 067.030.718/0001-00 013.437.018/0001-05 289 5883 559 8989 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC - I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME - NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MARMITEX - PADARIA PUBLICAÇÕES EM JORNAIS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGbutilbrometo de escopolamina 20 mg/ml/1mlCEFTRIAXONA IM/EV 1GClindamicina fosfato 600 mg/4mlDIAZEPAN 10MG COMPRIMIDO.DICLOFEN ACO SÓDICO 50MG COMPRIMIDOdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + prometaz ina 25 mg/2mlDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML.FENTANILA, CITRATO 0,05MG 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVELFOSFATO SÓDI CO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORALImunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.MIDAZOLAM 50MG/10MLSACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG/5MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOADENOSINA 6MGCAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR Solução aquosa a base de quaternário de amônio 0,68% Desinfetante hospitalar para superfícies fixas (embalag. 1L)LUVA CIRURGICA ESTÉRIL, 6,5, LÁTEX NATURAL, FLEXÍVELLuva Cirúrgica Estéril, 7,5 , látex natural, flexível (PAR )Bobina de Papel Grau Cirúrgico (8cm x 50m) com 50 mts.Bobina de papel grau cirúrgica (1 0 cm x 100m) para Esterilização com 50 mJALECO DESCARTAVEL MANGA LONGA PP30ÁGUA DESTILADA GALÃO C/ 5 LITROSSugador Plástico Descartável CirurgicoC anetas de Alta RotaçãoPonta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Reservatório) G2Ponta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Rese rvatório) - G3Ponta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Reservatório) - G4Cariostático 12% embalagem com 10 mlResina composta Fotopolimerizável c/ nanopartíc ulas para dentina (embalagem 4gr) cor A3Resina composta fotopolimerizável c/ nanopar tículas para dentina (embal. 4gr) cor A 3,5Resina composta (Microhibrida), para dentina (embal. 4gr) cor A3.5Verniz com Flúor (embal. contendo um frasco de 10 ml e um fras co com 10 ml de solvente)Selante Fotopolimerizável (seringa com 2,5g)LIQUIDO DE DA KIN 0,5%FIXADOR DENTAL, 475 ML, PARA RX ODONTOLÓGICOREVELADOR DENTAL, 475ML, PARA RX ODONTOLÓGICOXCOLGADURAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBrocas diamantadas para acabamento Cód: 1190FBrocas diamantadas para acabamento Cód: 3168F Brocas diamantadas para acabamento Cód: 3195F - Brocas diamantadas para acabamento Cód: 2135FBrocas diamantadas para acabamento Cód: 3118FBrocas diamantad as Cód: 1013Brocas diamantadas Cód: 1014HLBrocas diamantadas Cód: 1032Brocas diamantadas Cód: 1012Brocas diamantadas Cód: 1032Brocas diamantadas Cód: 1035B rocas diamantadas Cód: 1011Brocas diamantadas Cód: 1014Brocas diamantada s Cód: 1016HLBrocas diamantadas Cód: 3018HL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 99 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 2806 287/2013 008.528.442/0001-17 2872 2948 0/2014 170/2013 3165 3169 3485 3493 Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g PREGÃO 104/2013 011.229.412/0001-14 065.457.129/0001-79 5828 - AGRITRACTOR COMERCIO DE PECAS PAR 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS PEÇAS PARA MOTOPODA, MOTOSERRA E ROÇADEIRA COSTAL LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e 0/2014 0/2014 1/2014 193/2013 008.825.833/0001-01 014.273.433/0001-25 052.226.073/0001-08 048.347.777/0001-53 5176 8152 2760 8235 Aquisição de CARROCERIA REFORMA DE CARROCERIA DE CAMINHÃO 3539 164/2013 059.309.302/0001-99 3545 104/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. 3547 104/2013 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT 3571 3621 4164 172/2013 0/2014 0/2014 045.817.467/0001-67 010.524.689/0001-07 012.517.189/0001-73 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE 8565 - MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR - CARROCERIAS AMERICANA LTDA ME - Carrocerias Margutti Ltda ME - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA 244 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA MOTONIVELADORA ZERO KM - POTENCIA LIQUIDA DE 140 HP PNEU 400 X 15 AGRICOLA DIANTEIRO 4 LONASPNEU 750 X 16 - AGRICOLA - 8 LONASCAMARA DE AR 1400 X 24CAMARA DE AR 17.5 X 25CAMARA DE AR 1000 X 20PROTETOR 750 X 16PROTETOR 1300X24CAMARA DE AR 19.5x24CAMARA DE A R 1000X16CAMARA DE AR 750X6 - BICO DE PLASTICOPNEU 17,5 X 25 PÁ CARREGADEIRA- 12 lonasPNEU 185/R14PROTETOR - 1000 X 16PROTETOR 17,5 X 25 -PÁ CARREGADEIRA W 20CAMARA DE AR 750 X 16 - BICO DE FERROCAMARA DE AR 149 X 13 X 28 - TRATORES AGRICOLASCAMARA DE AR - 184 X 30 - TRATORES AGRICOLASCAMARA DE AR 700 X 16PROTETOR 700 X 16 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 201,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 121/2013 0,00 0,00 0,00 12.850,00 2.521,40 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 1/2014 PREGÃO 31/2013 0,00 -2.120,00 0,00 0,00 0,00 -2.120,00 458.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 296,00 SERINGA DE INSULINA 50UI, C/ AGULHA 8MM, CALIBRE 30 G (0,3M M) ACO PLADA À SERINGA Sonda aspiração traqueal n.º 10, com aproximadamente 40 cm de comp rimento com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, sil iconizada, estéril, acondicionada em embalagem individual de papel grau cirúrgico + fi lme plásticoSonda Foley 2 vias nº 14 (5 cc), ponta com 2 orifícios laterais estéril, embalagem individual, descartáveSONDA GÁSTRICA OU LEVINE Nº 20, TRANSP, LONGA, SILICONIZADASONDA URETRAL Nº 6, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADOSON DA URETRAL Nº 8, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADO SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MMAGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PENETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL POLI -GRAU CIRÚRGICOAGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL POLI -GRAU CIRURGICO. ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO GAMMA COBALTO.Agulha descartável 25x7, silico nizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalagem individualmente e m papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, va lidade mínima de 60 meses da data da entregaAgulha descartável 30x7, siliconizada, bis el trifacetado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 mese s da data da entregaSERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 01 ML, COM AGULHA GRADUADA, BI CO RETO, COM ROSCA, EMBOLO COM BORRACHA, SILICONIZADA, ESTÉRIL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CIAXA COM 100 UNIDADES.SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 03ML, SEM AGULHA GRADUADA, BICOSeringa plástica descartável 05ml, sem agulha graduada, bico r eto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individualSeringa plástica descartável 10ml, sem agulha graduada, bico reto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individualAGULHA DESCARTAVEL 25X8, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADOEMBALADA INDIVIDUALMENTEAGULHA DESCARTAVEL 30 X 8, SILICONIZADA, ESTERIL, CAIXA COM 100 UNIDADES PREGÃO 33/2013 0,00 0,00 12.600,00 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 299,85 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 4.822,00 CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG). PREGÃO 13/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 4.250,00 320,00 0,00 0,00 160,00 4.198,00 TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM Estação de trabalho 1500mm x 1600mm largura x 600mm profundidade x 740mm altura. Em MDP com tampo em 18mm de espessura com acabamento em fita de bo rdo em três lados.Lado de trabalho com perfil ergosoft 180°. ampo unico em for mato de L com pés por baixo com duas colunas fixa com acabamento em melaminico entre as colunas.Gaveteiro Volante 3 gavetas - medida 400mm largura x 450mm profundidade x 650mm altura. sendo 02 gavetas comuns e uma para pasta suspensa, tampo em 18mm de espe ssura, acabamento em fita de 2mm, corpo e fundo em 18mm de esoessura. Gav etas com corrediças compostas por rolamento em resina de nylon que garantem um deslizamento suave permitem facil retirada e abertura da gaveta.Com chave front al.Com quPOLTRONA PRESIDENTE – Assento e encosto confeccionados em compensado multil aminado de espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espu ma injetada mínimo de 50mm. Com braços cromados. Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplos em poliuretano (para pisoArmário Alto medindo 900mm largura x 410mm profundidade x 1600mm altura. Tampo em 18 mm espessura, acabamento com perfil ergosoft 180°, corpo, prateleira e fundo em 18mm de espessura. prateleira com pino em aço com regulagem de altura. Pés com regulagem interna, para ajuste de irregularidade do piso. Com chave e puxadores. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 100 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4410 Processo 0/2014 CPF/CNPJ 005.114.596/0001-74 Fornecedor 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME 4499 0/2014 196.027.588-72 4507 104/2013 048.791.685/0001-68 9317 - MARIA ILZA GARDINI 4614 360/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 4615 360/2014 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H 4679 4718 0/2014 0/2014 012.378.165/0001-80 081.723.504/0001-31 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP 1985 - MARCO BEAT SCHWARZ- ME 4728 4729 4730 0/2014 0/2014 0/2014 000.268.211/0001-00 000.268.211/0001-00 000.268.211/0001-00 3668 - PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANÇA 3668 - PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANÇA 3668 - PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANÇA 4731 4738 0/2014 0/2014 000.268.211/0001-00 067.729.178/0004-91 3668 - PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANÇA 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 4742 0/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES 4743 4747 4781 4815 4850 4901 0/0 0/0 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 054.375.647/0085-35 109.953.118-70 013.332.516/0001-85 010.282.219/0001-84 011.560.763/0001-03 028.076.048-54 5501 1435 9313 7176 5767 9342 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - EDIVALDO DONIZETE MACÁRIO - MASTERLY RICHNESS WORKMAN SERVS. - GPREV COM. DE SISTEMAS DE SEGURAN - SAUL DE ALMEIDA PINHO - GLAURIA MARIA DE ARAUJO Descrição Mod. Lic. TINTA PARA PISO NA COR VERMELHO SEGURANÇA - LATA 18 LITROSTINTA PARA PISO NA COR CINZA CHUMBO - (LATA 18 LITROS)TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMPO - GALÃO 3,6 LITROSBIANCO - GALÃO 3,6 LITROSROLO DE LÃ PARA PINTURA 23CMCABO DE ROLO DE PRESSÃO PARA PINTURAPINCEL DE 2´ 1/2 DESPESA DE ALUGUEL - Rua Professor Carlos Liepin, n° 312 - Casa Projeto Mais Médicos para o Brasil. DISPENSA D ATADURA DE RAYON 7.5 X 5.0DRENO TORAX 32 X 2000 MLDRENO TORAX 34 X 2000 MLDRENO TORAX 36 X 2000 ML butilbrometo de escopolamina 20 mg/ml/1mlClindamicina fosfato 600 mg/4mlPROPOFOL 10 MG/ML/20ML - Medicamento armazenável em geladeiraCLOPIDOGREL 75 MGMIDAZOLAM 50MG/10ML PREGÃO PREGÃO CEFTRIAXONA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSACLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + p rometazina 25 mg/2mlMETOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Tramadol, cloridra to 50 mg/ml/1mlCEFAZOLINA SÓDICA 1G CONFECÇÃO DE PANFLETOS PREGÃO PUÇÁ FREEMANPUÇÁ 35CM CABO 70CMPUÇÁ 60CM, CABO 120CMPUÇA 50CM, CABO 100 CM FILTRO PARA MASCARA 3M - 6001 LUVA NITRILICA GRANDELUVA NITRILICA AZUL, FORRADA -TAMANHO GG PARES P/ MASCARA SEMI FACIAL SERIE 6000(C/ FILTRO COMBINADO MECÂNICO)FILTRO AIR SAFETY A2B2E2K1 P2 MACACAO TIPO APICULTOR -QUIMICO E NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1MLALFENTANILA, CLORIDRATO 0,544 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML - SERINGAENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL MEDICAMENTOS DIVERSOS /0 0,00 2.000,00 0,00 75/2013 0,00 0,00 239,73 135/2013 0,00 1.047,50 0,00 135/2013 0,00 0,00 3.463,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 1.420,00 0,00 0,00 2.660,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 216,00 1.954,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 500,40 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.364,40 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 -52,50 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 107,65 -52,50 1.800,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 -52,50 0,00 0,00 500,00 0,00 /0 /0 0,00 0,00 0,00 1.700,00 1.450,00 0,00 OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 4/2014 -34,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34,37 0,00 0,00 0,00 0,00 975,00 740,00 969,65 -34,37 3.400,00 3.600,00 3.867,20 2.435,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 35/2013 0,00 0,00 616,00 1.311,00 0,00 0,00 PREGÃO 89/2013 0,00 2.002,26 0,00 /0 0,00 0,00 24,50 - APTO 142 - COND. VILA DISPENSA D DISPENSA D 5001 5002 0/2014 0/2014 008.603.304/0001-55 397.568.158-68 5805 - ROVI PLAZA HOTEL LTDA - ME 8784 - MARIA INES FLORIPEDES MARQUES 5324 5446 5448 5449 5452 5496 5506 5513 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 1055/2014 109.953.118-70 009.359.833/0001-18 004.400.272/0001-30 009.359.833/0001-18 009.359.833/0001-18 005.114.596/0001-74 010.427.554/0001-23 035.820.448/0085-44 1435 4910 306 4910 4910 1807 5068 1228 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS 5548 5549 0/2014 204/2013 012.842.557/0001-59 065.664.492/0001-65 7229 - GUIMEL RABBONE DA SILVA ME 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. 5550 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 5562 0/0 017.943.017/0001-85 8199 - M & A FANTIN COMERCIO DE TINTAS LTDA RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS INNER PARA ESMALTE SINTETICO (5 LITROS) LOCAÇÃO DE CADEIRAS SEM BRAÇO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL CONFECÇÃO DE OUTDOOR LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. s 1.192,90 0,00 - APTO 142 - COND. VILA MONITORAMENTO DE ALARME. Valor Pago 0,00 CONCERTO - QUINTETO DE SOPROS DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 RICA - CENTRO - NOVA ODESSA ADIANTAMENTO DE VIAGEM SERVIÇO DE AFINAÇÃO DE PIANO Valor Liquidado /0 DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DIARIA EM HOTEL DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 RICA - CENTRO - NOVA ODESSA - EDIVALDO DONIZETE MACÁRIO - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME - ESTRUTURA FESTA COMERCIO E LOCACA - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD Licitação Valor Empenhado DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 101 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5605 327/2013 004.063.331/0001-21 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PREGÃO 123/2013 5674 360/2014 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVELHIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL. 5675 5678 5688 0/0 0/2014 277/2013 247.863.408-20 061.418.042/0001-31 001.857.076/0001-09 PREGÃO 1397 - ROGER RICHARDS BIFFI DO PRADO 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES ADIANTAMENTO DE VIAGEM FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM- G 5744 0/0 013.803.318/0001-52 8404 - SANTIAGO GESTAO PUBLICA E CONSULTO REFERENTE CURSO COMPLETO SOBRE CONVÊNIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS JOACIR FLORÊNCIO E CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIRA DISPENSA D SERVIÇO PRESTADO EM VEICULOS PESADOS SERVIÇO PRESTADO EM VEICULOS PESADOS 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - CRISTIANE APARECIDA MARESCHI BARBO - AMANDA DA SILVA CORREA ME - AMANDA DA SILVA CORREA ME - J MAHFUZ LTDA - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - ALVARO ROBERTO MURBACH - ME - DROGARIA VIVAMED LTDA EPP - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP Descrição REFERENTE PEDIDO Nº 1985 DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO PARA ACELERAR A DEGRADAÇÃO E DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E PROPORCIONANDO A RÁPIDA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E VIDRARIAS, AGINDO POR CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFICAR NENHUM COMPONENTE DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS DISSOLVE E DIGERE, COM MAIOR EFICIÊNCIA,Hipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para uso hospitalar, de acordo com a portaria 15/88. LOSARTAN 100 MGCLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MGCITALOPRAM 20 MGNIMESULIDA GELBACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDOSGLIMEPIRIDA 4 MG COMPRIMIDOSDOXAZOZINA 4 MG - COMPRIMIDOSTERBINAFINA 250MG - Valor Liquidado Valor Pago 0,00 996,00 0,00 135/2013 0,00 420,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 268,20 120,00 375,00 0,00 0,00 /0 0,00 0,00 2.764,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 1.390,00 4.910,00 0,00 2.640,00 0,00 260,00 1.050,00 540,00 1.040,00 26,50 588,83 33,75 2.219,40 0,00 0,00 0,00 1.105,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 764,10 6.000,00 2.134,20 0,00 0,00 0,00 5766 5767 5768 5772 5816 5818 5842 5843 5872 5915 5917 5926 5927 5947 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 272/2013 0/2014 0/2014 0/2014 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 048.241.897/0001-71 001.982.038/0001-70 062.469.198-55 011.683.701/0001-99 011.683.701/0001-99 054.289.996/0030-60 005.331.626/0001-02 004.511.014/0001-20 011.381.622/0001-23 065.462.905/0001-29 056.637.804/0001-50 416 416 416 2200 2049 2402 6284 6284 3828 624 5635 9403 2 24 5949 5951 5952 0/2014 0/2014 0/2014 046.698.650/0001-53 010.626.493/0001-23 005.953.723/0001-29 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E 9404 - BUENO & POLTRONIERI LTDA - ME 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOS SERVIÇO DE BUFFET 5953 0/2014 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. AGUA SANITARIA. a. Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Bran ca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosado r Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de l impeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeiras, lavagem de roupas e combatPEDRA SANITÁRIA C/ SUPORTESABAO EM POLIMPADOR MULTIUSODESINFETANTE LÍQUIDO, AROMATIZADO - LAVANDA E FLORAL DISPENSA D /0 -6,76 1.167,14 0,00 5954 0/2014 056.637.804/0001-50 DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóV ASSOURA DE PALHA CAIPIRA Vassoura de palha – caipira – reforçada (amarração com ar ame galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na saia final da pal ha com 35cm – com cabo – 5 fios de amarração.BALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDAD E PARA 12 LITROS Balde p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 12 litros; com alça em aço revestida em plástico; preto.ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PE RFUMADO 1000ml. a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 graus inp m. c. Registro ou notificação do produto na ANVISA d. Fragrâncias diversas DISPENSA D /0 0,00 2.657,76 0,00 5959 0/2014 054.375.647/0085-35 DISPENSA D /0 0,00 31,65 0,00 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO TAXA DE INSCRIÇÃO CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM SERVIÇOS EM APARELHO DE PABX PEÇAS P/ MANUTENÇÃO EM PABX CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS CONJUNTO DE DIVISÓRIA COM PORTA BOTIJÃO DE GÁS 13 KG MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAMADEIRA 240 ML MAT.ATOXICO ESTERELIZAVEL,BICO SILICONE VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de madeira c/ rosca para fixação na base e revestimento em po lipropileno; com gancho de polipropilenoRODO 60CM, EM ALUMÍNIODETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS a. Para lavagem de roupas; b. Composto de tensoativo aniônico, tamponante, coadjuvante, sinergista, coran te, branqueador óptico, fragrância, água e carga, contém alquil benzeno sulfato de sódio; c. Embalado em pacotes plásticos contendo 1 Kg, deve ter gravado, no pacote, as informaçõ es sobre o produto e fabricante, além de instruções de uso e precauções; d. P MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 102 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5960 5980 5987 6085 0/2014 0/0 0/2014 104/2013 046.698.650/0001-53 012.842.557/0001-59 002.223.342/0001-04 2169 7086 7229 8981 6086 104/2013 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD 6087 104/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. 6088 6090 6091 6092 104/2013 0/0 0/0 0/2014 048.791.685/0001-68 010.282.219/0001-84 000.000.000/0001-91 061.418.042/0001-31 73 7176 5245 5327 6093 0/2014 059.682.625/0001-23 7039 - Medicam - Medicamentos Campinas Ltda. 6094 6095 0/0 0/2014 000.000.000/0001-91 059.682.625/0001-23 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 7039 - Medicam - Medicamentos Campinas Ltda. 6096 0/2014 049.228.695/0001-52 6097 0/2014 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME 6098 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS - GUIMEL RABBONE DA SILVA ME - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE - GPREV COM. DE SISTEMAS DE SEGURAN - BANCO DO BRASIL S.A. - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT Descrição MAMADEIRA, 80 ML, ACRÍLICA, TRANSPARENTE, BICO DE SILICONE MAMADEIRA 120ML, ACRÍLICA, TRANSPARENTE, COM BICO DE SILICON Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 1.258,10 41,70 0,00 3.750,00 0,00 0,00 201,40 0,00 0,00 Coletor de urina infantil feminino, não estérilEsparadrapo 10x4,5 com adesividade por 24 horas e resistente a banho, validade mínima de 24 meses da data de entrega.Scalp n.º 23, dispositivo intravenoso simples siliconizado de paredes finas c/ b isel trifacetado, asas flexíveis e alinhadas, com tubo de vinil transparente c/ conector rígido tipo luer, c/ tampa, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, cx. c/ 150 unidades, validade mínima de 36 meses da data da entrega SONDA DUBOFF Nº 12SONDA DUBOFF Nº 8SONDA URETRAL Nº 16, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADOSonda uretral nº 4, tubo PVC, atóxico, silico nizado, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embalagem intacta. PREGÃO 75/2013 3.575,00 0,00 0,00 PREGÃO 75/2013 600,75 0,00 0,00 APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃOAPARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - PULSO MONITORAMENTO DE ALARME. PREGÃO 75/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 1.856,60 3.000,00 10,60 1.442,40 0,00 0,00 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO G Marcas exigidas: Plenitude , Bigfral plus ou Biofral confort plus APARECIDA BAULER Processo: 394.01.201 2.004549-0 / GERALDO MARCELINO JÚNIOR Processo: 3002880 -42.2013.8.26.0394 / EREZA MARIA BISSOCHI Processo: 0000389-79.2014.8.26.0394FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO 15 A 24 KG Marcas exigidas: POMPOM, CREMER ou NATURAL BABY - ANA CAROLINA LUIZA DOS SANTOS PROCESSO: 394.01.2012.003556-0 DISPENSA D /0 3.830,00 0,00 0,00 TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, AVISO DE 27/05/2014 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE Marcas exigidas: PAMPE RS SUPERSEC ou TURMA DA MÔNICA TRIPLA AÇÃO - Tamanho da criança 13kgs ISADORA BLANCO COSTA - Processo: 0000035 -88.2013.8.26.0394Compressa de gaze 7,5x7,5, com oito (08) dobras, 100% algodão, 13 fios, pacote com 5 00 unidades ISADORA BLANCO COSTA - Processo: 0000035-88.2013.8.26.0394 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 3,70 621,90 3,70 0,00 0,00 0,00 BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDO REGINA BARBAN ROSA P. 3002294 05.2013.8.26.0394Esomeprazol magnésio triidratado 20mg (NEXIUM® 20mg) TEREZINHA F. B. SOUZA P. 0000776.31.2013.8.26.0394METICORTEN 20 MG TEREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5PANTOPRAZOL 20 MG MARIA AP. F. COSTA P. 394.01.2012.002.247-0PANTOPRAZOL 40 MG LILIA SICHMANN P. 3002471 66.2013.8.26.0394 VITAMINA D3 -COLECLACIFEROL COM 200UI/GOTA (FRASCO 10 ML) - FRASCOS EREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5FORMOTEROL 12 MCG + BUDESOMIDA 400 MCG - CAPSULAS LAUDICÉIO TOBIAS P. 3003401 84.2013.8.26.0394Valsartana 320 + Anlodipino 10 + Hidroclorotiazid a 25 (Exforge®) comprimido ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS P. 3003169 72.2013.8.26.0394TELMISARTANA 40MG (MICARDIS® 40MG) VALDIRENE ARAÚ JO P. 0000522-58.2013.2013.8.26.0394HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO + DIMETICONA - MAALOX PLUS EREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 5LOSARTAN 25 MG Marca exigida: TORLÓS - LILIA SICHMANN P. 3002471 66.2013.8.26.0394Atenolol 25mg + Clortalidona 12,5mg comprimido EDNA R. B. ROSA P. 3002294 -05.2013.8.26.0394MANIDIPINO 10MG (MANIVASC 10MG) COMPRIMIDO SEBASTIANA MARIA JOSÉ CARDOSO P. 9171/2011 / REGINA AP. FERREIRA CAMILOTTI 394.01.2011.005106-6 DISPENSA D /0 543,48 0,00 0,00 DISPENSA D /0 2.247,44 0,00 0,00 13.400,59 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DARE - SP CONFECÇÃO DE OUTDOOR LÂMINA PARA TRICOTOMIA ( GILLETE)MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGOD ÃO 15 CMREANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO EM SILICONE C/RESERVATORIOREANIMADOR MANUAL (AMBU) INFANTIL EM SILICONE C/RESERVATORIOLâmina de bisturi n.º 11, em aço inoxidável descartá vel estéril, acondicionada em embalagem individual, caixa com 100 unidades, val idade mínima de 24 meses da data da entregaLÂMINA DE BISTURI N.º 12, EM AÇO INOXIDÁVE L DESCARTÁVELLÂMINA DE BISTURI N.º 15, EM AÇO INOXIDÁVEL DESCARTÁVELLÂMINA DE BISTURI N.º 23, EM AÇO INOXIDÁVEL DESCART COM CABO TAFIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 27/05/2014 URIPEN Nº 06 GERALDO MARCELINO JÚNIOR P. 3002880 -42.2013.8.26.0394Equipo para bomba de infusão, para nutrição enteral, com conector termina l tipo graduado, compatível com diversos tamanhos de sondas enterais e vesicais. Es terilizados em óxido de etileno, embalados individualmente JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P . 394.01.2011.005585-0Micropore 50 x 10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesi va, medindo aproximadamente 50 x 10 metros, acondicionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da entrega) GERALDO MARCELINO JÚNIOR P. 3002880-42.2013.8.26.0394COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES GERALDO MARCELINO JÚNIOR P. 3002880-42.2013.8.26.0394 DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 103 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 6099 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 VITALUX POLIVITAMÍNICO - COMPRIMIDO ALICE ANA S. AZEVEDO P. 394.01.2012.003034 / MARIA BENEDITA DE CAMARGO P. 0004766 64.2012.8.26.0394VITERGAN ZINCO PLUS® - COMPRIMIDOS RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4Trazodona 100mg comprimido revestido GUTIERRE H. MONTEIRO P. 3003082 -19.2013.8.26.0394EXELON PATCH 5 (4,6 MG) LAUDICÉIO TOBIAS P. 3003401 -84.2013.8.26.0394CLORETO DE POTASSIO DE LIBERACAO LENTA 600 MG (SLOW -K) EREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 5LAMITOR 100 mg - comprimido RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 4Aquisição de PANTOGAR RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4FOLIFER 30 - comprimidos RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 4LEVOMEPROMAZINA 25 MG LURDES DIAS DOS SANTOS HERRERA P. 394.01.2009.004513-8 / DOUGLAS D. SILVA P. 394.01.20012.002921 -8Quetiapina 25mg, fumarato (QUETROS® 25mg) ROSANGELA TURCATTO MARQUES Processo: 0001 30953.2014.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776 15.2013.8.26.0394CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDO Marca exigida: OLCADIL ROSANGELA TURCATTO MARQUES Processo: 0001309 -53.2014.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776 -15.2013.8.26.0394BENFOTIAMINA 150MG (MILGAMMA®) - Comprimido revestido PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA Processo: 0001217 -75.2014.8.26.0394Pantoprazol magnésico di-hidratado 40mg - TECTA - comprimido ROSIMARI OLIVEIRA MAZIA PAULINO Processo: 0000705 -92.2014.8.26.0394 / MARLENE MARTINS DE PONTES PROC: N° 0001460-53.2013.8.26.0394ATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOS JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA P. 394.01.2012.001637 -9CITIDINA 1MG + URIDINA 2,5MG + HIDROXICOBALAMINA 1,5 (ETNA) COMPRIMIDO DURLEIS PEREIRA DE GODOI P. 3003002 -55.2013.8.26.0394CRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA) TERESA B DE CAMRGO P. 7047/2010FLUNITRAZEPAM 1 MG MARIA AP. OLIVEIRA P. 394.01.2012.000633-6 / LURDES D. S. HERRERA P. 394.01.2009.004513 -8Formoterol + budesonida 6/200mcg - cápsulas para inalação com inalador NICOLAS E GABRIELA MOREIRA P. 3002990 -41.2013.8.26.0394Harpagophytum procumbens 400mg (Arpadol® 400mg) comprimido revestido LILIA SICHMANN P. 3002471 66.2013.8.26.0394HIDRALAZINA 50 MG MARIA P SOUZA P. 9153/2011Mesil ato de diidroergocristina 6mg cápsula de liberação prolongada MARIA JOANA S PEREIRA P. 3002429-17.2013.8.26.0394METICORTEN 5 MG TEREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048-5Aquisição de NATURETTI MOACIR DE LIMA SOUZA P. 394.01.2012.004558-0Óleo de peixe 1g (Votag cuore®) cápsula LILIA SICHMANN P. 3002471-66.2013.8.26.0394Olmesartana medoxomila + besilato de anlodipino 4 0 + 5 Benicar Anlo® - comprimidos HILÁRIO JOSÉ DA SILVA P. 3002954 96.8.26.0394OXIBUTININA 5MG (INCONTINOL) - COMPRIMIDO LEONTINA R. BARBAN P. 3002228-8.25.2013.8.26.0394PRESSAT 2,5 MG (BESILATO DE ANLODIPINO 2,5 MG) LUZIA F. TOMAS P . 394.01.2007.004435 -0Aquisição de RADIFREE ® VALTER B. SILVA P. 394.01.2011.002845 -3RIVOTRIL 2 MG RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863-4CLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA(Ritalina®LA 40mg) -CÁPSULAS GABRIEL WAGNER R. DOS SANTOS Processo: 0000194 -31.2013.8.26.0394 / WENDER DE OLIVEIRA SILVA Processo: 3003243.29.2013.8.26.0394CLORIDRATO DE PRASUGREL 10MG - EFFIENT 10MG COMPRIMIDO DELFINA DOMINGOS DA SILVA Processo: 3003033 75.2013.8.26.0394RIVOTRIL GOTAS (ORIGINAL) ELIENE SOUZA DOURADO Pr ocesso: 3002382-43.2013.8.26.0394CARBONATO DE LITIO 300MG Marca exigida: CARBOLITIUM (EUROFARMA) - ELIENE SOUZA DOURADO Processo: 3002382 43.2013.8.26.0394DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido E LZA DIAS DOS SANTOS SILVA Processo: 3001653 -17.2013ADEFORTE®, FRASCO 15 ML - FRASCO APARECIDA BAULER Processo: 394.01.2012.004549 -0Neovite Lutein® Suplemento vitamínico - comprimido revestido MARIA ROSA MEDEIROS Processo: 394.01.2012.002638-7OPTIVE COLIRIO - FRASCO COM 15 ML LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423 -0 / ALICE ANA DE SOUZA ASEVEDO PROCESSO: 394.01.2012.003034 -4SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG + SULFATO DE CONDROITINA 400MG - CÁPSULSA LILIA SICHMANN P .2º Processo: 3002471 66.2013.8.26.0394LEVOTIROXINA 150 mcg RACHIEL O. A. BRANCO Processo: 394.01.2011.000863-4 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME ROSUVASTATINA 5MG COMPRIMIDO MARIA AP. F. COSTA P. 394.01.2012.002 .2470VITAMINA D3 -COLECALCIFEROL COM APROX. 160 UI GOTA (FRASCO 15 ML) FRASCOS LILIA SICHMANN P. 3002471 -66.2013.8.26.0394 / MARIA ELISABETE H. PEREIRA P. 394.01.2012.003930 -4XARELTO® 20MG (RIVAROXABAN) COMPRIMIDOS APARECIDA F. PINTO P. 394.01.2010.000532-9 / JOSÉ R. RODRIGUES Processo:0001143-55.2013.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776-15.2013.8.26.0394 / LUCILA ZANINI URBANO Processo: 3001696 51.2013.8.26.0394 / MARIA DIAS DE OLIVEIRA Processo: 3002134 -77.2013.8.26.0394 / JOÃO INÁCIO GONÇALVES Processo: 3002963 -58.2013.8.26.0394 /JOSÉ ALÍRIO DE SOUESCITALOPRAM 10 MG LAUDICÉIO TOBIAS P. 3003401 84.2013.8.26.0394MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDO WENDER FÉLIX LUIZ AL VES P. 3003278-86.2013.8.26.0394HYABAK® 0,15% solução oftálmica (Hialuronato de s ódio) ROSELI AP. MORAES P. 3001221 -95.2013.8.26.0394 /CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA Processo: 0001217-75.2014.8.26.0394 / TANNIA RAMAD LOPES Processo: 0000711 02.2014.8.26.0394Olmesartana 40mg - comprimido TANNIA RAMAD LOPES Processo: 0000711-02.2014.8.26.0394VENLAFAXINA 150 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA GUTIERRE HELAN MONTEIRO Processo; 3003082 -19.2013.8.26.0394GALVUS MET 50/1000 (VILDAGLIPTINA+METFORMINA 50/1000) ARI SEVERINO DE ALVAREN GA Processo: 3003282 -26.2013.8.26.0394 /MARGARETE DE CÁSSIA SOUZA Processo: 3001697-36.2013.8.26.0394DILTIAZEM 60 MG DELFINA DOMINGOS P SILVA P. 3002650-97.2013.8.26.0394DOXAZOZINA 4 MG - COMPRIMIDOS FRANCISCO FRANCINE DOS SANTOS P. 3002650 -97.2013.8.26.0394LYRICA® 150mg (Pregabalina DISPENSA D 11.517,12 6100 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 6101 327/2013 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS 6102 0/2014 013.746.302/0001-55 6103 0/2014 000.766.685/0001-81 6104 6105 0/2014 0/2014 004.027.894/0003-26 049.228.695/0001-52 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 6106 0/2014 002.520.829/0001-40 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS 6107 0/2014 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6108 0/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 6113 6114 0/2014 0/2014 012.420.164/0003-19 005.953.723/0001-29 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. 6115 0/0 008.825.833/0001-01 5176 - CARROCERIAS AMERICANA LTDA ME 6119 6120 6121 6122 0/0 0/0 0/0 0/2014 869.553.308-53 313.914.898-45 004.617.659/0001-42 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME 5 - LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE L 8438 7979 827 337 - CARLOS PEREIRA GOMES - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP 150mg) BENÍCIO S MENEZES P. 3001359.62.2013.8.26.0394NIMODIPI NA 30MG COMPRIMIDO. DELFINA DOMINGOS DA SILVA P. 3002650.97.2013.8.26.0394RAMIPRIL 5MG COMPRIMIDO EDNA REGINA B. RO SA P. 3002294.05.2013.8.26.0394TOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDO DURLEIS P. GO DOI P. 3003002-55.2013.8.26.0394Dicloridrato de betaistina 24mg comprimido TERE SA BOSCHERO DE CAMARGO Processo: 7047/2010 / EDNA REGINA BARBAN ROSA Processo: 3002294 -05.2013.8.26.0394 / ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS Processo: 3003169-72.2013.8.26.0394CARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA Processo: 3001783 -07.2013.8.26.0394 / MARIA DIAS DE OLIVEIRA Processo: 3002134-77.2013.8.26.0394 / APARECIDA DO CARMO DE MOURA GONÇALVES Processo: 3002238 -69.2013.8.26.0394 / JOÃO INÁCIO GONÇALVES Processo: 3002963 -58.2013.8.26.0394 /Risperidona 2mg comprimido ADRIANE PAULINO SANTANA DA SILVA Processo: 3002288-95.2013.8.26.0394 Cinacalcete 30mg, cloridrato - comprimido revestido ELVERINA DE SOUZA PINTO CORREIA P. 3002960-0.2013.8.26.0394 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9 % 500 ML - PEDIDO 2087 - EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 5607 CANCELADO INDEVIDAMENTE TRAYENTA® 5MG (LINAGLIPTINA) COMPRIMIDOS ANNA MONTESANO Processo: 394.01.2012.004548-7 / JOSÉ LUIZ MONTEIRO Processo:3000957 -78.2013.8.26.0394 / ROSEMEIRE GONÇALVES FRAUCHES SANTOS Processo: 3002324 40.2013.8.26.0394JANUMET® 50/850 (Sitagliptina 50mg + Metformina 8 50mg) comprimidos JOSEFA FERNADES DA ROCHA Processo 394.01.212.000873 -6 / ALCIDES BASSO Processo: 0001488 -21.2013.8.26.0394 / CONCEIÇÃO APARECIDA ZANOLLI DOS SANTOS Processo: 3000115 -98.2013.8.26.0394OSTEONUTRI® COMPRIMIDOS MARIA ELIZABE TE HOPP PEREIRA PROCESSO: 394.01.2012.003930 4 / APARECIDA BAULER Processo: 394.01.2012.004549 -0 / APARECIDA DA COSTA SEVERO Processo: 0000011 -60.2013.8.26.0394ALDACTONE 100 MG (ORIGINAL) LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423-0 Sistema de bandagem compressiva Multicamadas composta por 2 até 4 bandagens. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de Fabricação ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULA (Página: 104 / 117) DISPENSA D PREGÃO /0 6.859,19 0,00 0,00 123/2013 3.960,00 3.960,00 0,00 DISPENSA D /0 3.156,96 0,00 0,00 DISPENSA D /0 3.080,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 2.835,00 1.022,20 0,00 0,00 0,00 0,00 CARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UIMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO AMOXICILINA 500MG CÁPSULACIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MGCOMPLEXO B - COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/ML ALOPURINOL 100 MGAMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOSINVASTATINA 20MG DISPENSA D /0 8.550,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 2.303,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 6.158,60 0,00 0,00 Abiraterona 250mg, acetato (Zytiga®) - comprimido DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 6.814,80 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 2.120,00 2.120,00 2.120,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 724,00 724,00 0,50 4.479,30 724,00 724,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 1.007,06 0,00 0,00 DISPENSA D /0 154,80 0,00 0,00 DISPENSA D /0 14.000,00 0,00 0,00 ---------------------99.043,46 ---------------------533.984,76 ---------------------75.045,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.276,60 2.845,00 3.748,20 SULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML.SULFAMETOXAZOL 400 +TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.CARBONATO DE LITIO 300MG AGUA SANITARIA. a. Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Bran ca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosado r Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de l impeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeiras, lavagem de roupas e combat REFORMA DE CARROCERIA DE CAMINHÃO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3169 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR PAGAMENTO PELOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A JARI PAGAMENTO PELOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A JARI AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES - COMPLEMENTO DO EMPENHO 5929. PACOTE DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ESCRITÓRIO HOME & BUSINESS 2013. 6124 0/2014 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME Paliperidona (palmitato) 75mg/0,75 ml ampola 6125 0/2014 046.698.650/0001-53 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG Marca exigida: ALOIS MAGALHÃES - Processo: 0001603-08.2014.8.26.0394 6126 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO - MS OFFICE - suspensão injetável de liberação prolongada - - SUELI RODRIGUES Repasse de subvenção, conforme lei 2831, de 22 de abril de 2014, q ue altera a lei 2797, de 11/12/2013. SUBTOTAL Movimentação do dia 29 de Maio de 2014 54 101 111 3165/2011 1057/2009 5079/2010 008.170.849/0001-15 001.315.693/0001-74 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT 1996 - PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA. 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET. EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - CARDIOLÓGICOS PREGÃO PREGÃO PREGÃO 115/2011 25/2009 117/2010 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 105 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 161 164 205 206 207 208 349 350 529 535 558 560 584 643 801 876 1670 2266 181/2013 181/2013 4099/2008 4099/2008 4099/2008 4099/2008 0/0 0/2014 0/0 0/0 181/2013 181/2013 0/2014 0/2014 0/0 0/0 141/2013 206/2013 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 046.341.038/0001-29 043.257.658/0004-39 047.770.417/0001-05 000.662.315/0001-02 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 048.066.047/0001-84 190.385.438-59 001.995.128/0001-03 061.198.164/0001-60 009.422.727/0001-31 004.705.038/0001-10 8907 8907 1149 1149 1149 1149 2421 63 462 6338 8907 8907 11 2565 289 3426 5816 4780 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ENCADERNADORA BANDINI LTDA - ME - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - VERA LUCIA C. MORAES - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - GALVANI ENGENHARIA LTDA - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 2890 3621 3712 3716 4460 0/2014 0/2014 0/0 349/0 206/2013 010.415.855/0001-37 010.524.689/0001-07 311.029.318-88 001.636.295/0001-50 004.705.038/0001-10 7271 5154 9005 8907 4780 - MORELATO COM. VIDROS E ESQUADRIAS - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 4468 4480 4512 174/2013 0/2014 0/2014 005.955.160/0001-08 011.491.394/0001-44 054.375.647/0085-35 8307 - RAFAEL JACON BOMBINI EPP 8870 - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 4626 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Descrição SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET AQUISIÇÃO DE COMBISTÍVEL - REEMPENHO 11557/2013. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - REEMPENHO 11607/2013 REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PUBLICAÇÕES EM JORNAIS BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RODOVIA RODOLFO KIVITZ FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.Ervilha Seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar in vertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bic arbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zeroBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR) MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PEÇAS TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM ADIANTAMENTO DE VIAGEM GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólic o, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, estabilizante leci tina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulan te lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zero Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1793/2014 EXAMES BERAEXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MGOPTIVE COLIRIO - FRASCO COM 15 MLDEXTRANO 70 0,001G E HIPROMELOSE 0,003G/ML - COLÍRIO (LÁCRIMA PLUS) FRASCOSLIPOSIC GEL - BISNAGA COM 10 GLEVOTIROXINA 150 mcgCLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG (CYMBALTA)CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MGLYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg)CONDROFLEX 500 + 400 MG (SULFATO DE GLICO SAMINA + SULFATO DECONDROITINA)Olmesartana 40mg - comprimidoÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% 10GR (REFRESH GEL) - TUBOS Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 130/2013 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 43/2008 PREGÃO 43/2008 PREGÃO 43/2008 PREGÃO 43/2008 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 CONCORRÊNC1/2013 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 1.536,10 17.218,57 0,00 0,00 3.282,00 3.420,49 11.379,74 2.307,35 52.079,99 3.625,82 7.910,88 0,00 984,91 450,00 0,00 7.236,94 1.355,38 276,57 0,00 0,00 116,86 101.231,34 4.726,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 110,00 -0,02 0,00 0,00 455,70 0,00 -0,02 4.683,90 503,80 PREGÃO 37/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 150,00 439,94 PREGÃO 0,00 6.797,28 0,00 54/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 106 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 4791 266/2013 011.623.080/0001-58 8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus 4831 4836 272/2013 0/0 004.511.014/0001-20 008.170.849/0001-15 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT 4874 0/2014 056.642.960/0087-80 4927 4928 4929 0/2014 0/2014 0/2014 017.882.822/0001-46 017.882.822/0001-46 017.882.822/0001-46 5333 5424 5426 5436 5437 5445 5506 5510 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 229/2013 007.161.956/0001-14 012.003.993/0001-34 014.370.525/0001-23 003.181.485/0001-55 011.583.361/0001-24 007.367.989/0001-15 010.427.554/0001-23 010.362.443/0001-86 Descrição CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 93/2013 0,00 0,00 5.950,00 BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG Fornecimento de meio físico (link com tecnologia de fibra óptica), porta de acesso, configuração e instalação de serviço de acesso de internet, atrave s do serviço de conectividade IP, na velocidade de 8mb com roteador incluso. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA - 10 KG 1. Ótima Qualidade. 2. Capacidade Mínima: 10 Kg. 3. Ciclo Contínuo sem o Reaproveitamento de Água. 4. Ciclo Completo, que Contenha: Bater, Molho, Enxaguar e Centrifugar . 5. Com Filtro para Partículas e Fiapos. 6. Dispositivo de Segurança contra Acidentes. 7. Dispersão Automática de Sabão em Pó e Amaciante Líquido ou Gel. 8. Painel de Comando Frontal, com Prog PREGÃO PREGÃO 24/2013 31/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 2.322,00 4.437,50 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.098,00 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME LIMPEZA DE CARBURADOR DE VEICULO SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES. (UNIDADE HORA) DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,00 1.196,00 1.442,00 4578 7917 9300 3741 7765 3777 5068 5206 PUBLICAÇAO DE ANUNCIO PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 69/2013 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -25.080,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.295,92 0,00 -25.080,59 0,00 7.450,00 15.000,00 540,00 855,00 0,00 0,00 0,00 37 - LOJAS CEM S/A - EDITORA PAGINA POPULAR LTDA ME - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTI - PLUS INFORMÁTICA LTDA - EPP - F. A. M. SERRALHERIA LTDA - ME - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - ESTRUTURA FESTA COMERCIO E LOCACA - CRISTIAN A. DA COSTA-ME SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E SERVIÇO DE SOCORRO DENTRO DO MUNICIPIO CONTRATAÇÃO DE SHOW PULSEIRA DE SEGURANÇA COLORIDA SERVIÇOS DIVERSOS DE SERRALHERIA Construção de Calçada LOCAÇÃO DE CADEIRAS SEM BRAÇO ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujid ades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.De verá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresenta r grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA . NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem fís ica ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a parência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha br asileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de e 5540 5548 5557 5643 5741 5797 5799 5820 5859 5890 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 285/2013 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 057.440.208-02 012.842.557/0001-59 007.862.250/0001-80 057.698.706/0001-96 018.190.954/0001-70 006.927.919/0001-01 005.039.642/0001-18 504.767.003-10 001.383.788/0001-25 013.677.085/0001-99 5896 309/2013 003.720.691/0001-96 9394 7229 9116 1078 8552 5269 5350 8799 536 8468 - MARCELO DE ARRUDA LEME - GUIMEL RABBONE DA SILVA ME - EKOCEL COMERCIAL E IMPORTADORA LT - CONFRATUR AG.DE VIAGENS E TURISMO - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. - MARIA DOS SANTOS SANTANA - COMAP COM.MANUT.PURIFIC. DE ÁGUA L - SERGIO MAXIMIANO - ME 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM CONFECÇÃO DE OUTDOOR LOCAÇÃO DE CARDIOTOCÓGRAFO PASSAGEM AÉREA Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2276/2014 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 389 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 390 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PEÇAS PARA PURUFICADOR DE AGUA Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproximadamente 30 c m de altura e 5 cm de espessura. Base retangular de 20x10x5 cm. Com resina e arte per sonalizada do evento e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração.Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproxi madamente 20 cm de altura e 5 cm de espessura. Base retangular de 15x8x5 cm. Com resi na e arte personalizada do evento e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração.MEDALHA METÁLICA PERSONALIZADA 60 MM E 03 MM DE ESPESSURA, COM FITA E EMBALADA INDIVIDUALMENTEtrofeu com 18 cm de altura, base quadrada com 7,6 cm de largura, em polimero na cor preta. Taç a metalizada na cor metalizada dourada ou prateada, tipo aberta, com 8,2 cm de largura das alças, placa para gravação, com resina e arte personalizada do evento e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração. (Página: 107 / 117) DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 102/2013 CONCORRÊNC 09/2012 CONCORRÊNC 09/2012 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 88/2013 0,00 -616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,65 0,00 220.210,42 24.467,83 0,00 570,00 2.671,50 100,00 0,00 300,00 0,00 92.097,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 3.404,80 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 108 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5910 5924 5957 206/2013 0/2014 0/0 004.705.038/0001-10 006.245.053/0001-59 000.360.305/0001-04 5958 0/0 000.360.305/0001-04 6063 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 6064 206/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A Descrição Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2209/2014 GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado 0,00 0,00 0,00 1.374,00 326,09 0,00 0,00 0,00 60,00 PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL PERTINENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0350.844 -96/2011 - OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,00 EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4626 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4624 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 7.197,12 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 4.542,00 EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4794 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PREGÃO PUBLICAÇÃO NA DIÁRIO OFICIAL PERTINENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO Nº 0218.563 -11/2007 - OBJETO: TRAVESSIA SIB A LINHA FÉRREA INTERCEPTOR RIBEIRÃO QUILOMBO - EMISSÁRIO FINAL 206/2013 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A 6077 6090 6091 6094 6114 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 010.282.219/0001-84 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 005.953.723/0001-29 5256 7176 5245 5245 6337 6128 0/0 001.995.128/0001-03 6131 6132 6135 6136 6137 6138 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 309/2013 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 011.106.157/0001-12 017.438.291/0001-05 007.367.989/0001-15 003.720.691/0001-96 6139 194/2013 065.817.900/0001-71 PREGÃO 6140 194/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. RETINOL(ACETATO) 1 MILHÃO UI% (AMINOACIDOS 2,5% + METONINA 0,5% + CLORANFENICOL 0,5%)CEFEPIME 1G IVImunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.POLICRESULENO SOLUÇÃO 360MG/MLSACARATO DE HIDROXIDO D E FERRO III 100MG/5MLImipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV PREGÃO 6141 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 5510 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO. MARIA DE LOURDES LIMA HONÓRIO Processo: 0001119-90.2014.8.26.0394TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG SEBASTIÃO BENEDITO - Processo: 001384 -92.2014.8.26.0394SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADA 50MG LIBERAÇÃO CONTROLADA SUELI RODRIGUES MAGALHÃES - Processo: 0001603-08.2014.8.26.0394 PREGÃO 6144 DISPENSA D 6145 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 6146 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE CARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO MARIA DE LOURDES LIMA HONÓRIO - Processo: 0001119-90.2014.8.26.0394 TRANSFERENCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189 -1) COMPLEMENATO DAS PARCELAS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014 DISPENSA D /0 6147 6148 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 829,51 278,58 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO 5245 5245 8248 8434 3777 745 - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. - VGC CONSTRUTORA LTDA - EPP - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES Valor Pago PREGÃO 54/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PAPEL PRESENTELAÇO PRONTO 6066 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - GPREV COM. DE SISTEMAS DE SEGURAN - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. - SENIR EMBALAGENS LTDA. Valor Liquidado 54/2013 0,00 0,00 11.600,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.300,00 13,59 0,00 10,60 3,70 0,00 Repasse de subvenção, conforme lei 2831, de 22 de abril de 2014, q ue altera a lei 2792, de 11 de dezembro de 2013. DISPENSA D /0 10.900,00 0,00 0,00 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, AVISO DE 28/05/20 14 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 88/2013 15,90 3,70 9.761,24 3.680,00 1.861,30 34.112,00 15,90 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139/2013 1.729,00 0,00 0,00 139/2013 7.673,40 0,00 0,00 69/2013 25.080,59 25.080,59 0,00 /0 596,48 0,00 0,00 93,60 0,00 0,00 3.317,60 3.317,60 0,00 829,51 278,58 0,00 0,00 MONITORAMENTO DE ALARME. TAFIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 27/05/2014 TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, AVISO DE 27/05/2014 AGUA SANITARIA. a. Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Bran ca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosado r Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de l impeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeiras, lavagem de roupas e combat TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, AVISO DE 28/05/201 4 CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA. SERVIÇOS DE PINTURA Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2462/2014SACO PLÁSTICO PARA LIXO – PRETO – 100 litros (pacote com 5kg) na seguin te medida: 0,94cm (boca) x 1m (fundo) x 0,12mm (espessura).Aquisição de Mater iais/Serviços Conforme pedido de compra nº 2462/2014 CIANOCOBALAMINA 5.000mcg +PIRIDOXINA 100mg + TIAMINA 100mg/2mlACID O VALPROICO 500 MG - COMPRIMIDOS MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 109 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 6862 6863 6864 6865 6866 6867 6868 6869 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.530.486/0001-29 054.375.647/0085-35 34 34 34 34 34 34 94 5501 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 6870 6871 6872 6873 263/2013 0/0 0/2014 0/0 003.720.691/0001-96 061.177.861/0001-34 013.810.978/0001-60 013.324.068/0001-78 745 5335 6841 8806 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MARCELO HENRIQUE MIRANDA ME 0/0 057.698.706/0001-96 1078 - CONFRATUR AG.DE VIAGENS E TURISMO 6875 SUBTOTAL Descrição PAGAMENTO DE IP MULTI SERVIÇO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja, enriquecida c om ferro para lactentes de 6 a 12 meses. Embalagem Lata com 400 gramas.Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja, enriquecida com ferro para lactentes de 0 a 6 mes es. Embalagem Lata com 400 gramas. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2448/2014 MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5333 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5643. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 983,70 582,57 1.977,67 6.214,90 7.619,59 20.863,82 32,67 6.526,20 983,70 582,57 1.977,67 6.214,90 7.619,59 20.863,82 32,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 90/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 8.280,00 72,24 2.700,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 77,95 ---------------------130.167,56 77,95 ---------------------340.800,30 0,00 ---------------------370.315,90 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO TOMADA DE TOMADA DE CONVITE DISPENSA D PREGÃO /0 /0 /0 22/2013 79/2013 16/2011 16/2011 12/2013 /0 13/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.934,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.933,33 42.116,68 2.258,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00 -1.500,00 635,18 0,00 0,00 0,00 15.700,00 0,00 6.692,92 16.059,16 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 57/2013 0,00 0,00 0,00 847,00 88,50 5.418,00 INEXIGÍVEL /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 98/2013 PREGÃO 92/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,90 86,50 242,60 1.200,00 36.336,67 0,00 11.565,45 387,20 0,00 606,50 0,00 0,00 639,45 PREGÃO 0,00 0,00 24.920,00 Movimentação do dia 30 de Maio de 2014 2 6 8 69 72 106 265 312 379 447 0/0 0/0 0/0 28/2013 109/2013 2544/2011 2544/2011 73/2013 0/0 17/2013 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 001.982.038/0001-70 018.190.954/0001-70 074.434.911/0001-63 074.434.911/0001-63 010.396.946/0001-72 097.520.875/0001-56 043.249.366/0001-01 100 100 100 2049 8552 6781 6781 8316 8959 31 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - ARCO - IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ARCO - IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - Equiele Roberta de Sousa ME - Clinica de Serviços Médicos MM Vida Ltda. - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA 535 555 0/0 82/2013 000.662.315/0001-02 011.886.898/0001-63 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE 7114 - POLASTRE & PAULA LTDA ME 583 584 830 876 903 950 954 0/2014 0/2014 0/0 0/0 135/2013 126/2013 0/2014 034.028.316/0001-03 048.066.047/0001-84 043.497.015/0001-10 061.198.164/0001-60 001.982.038/0001-70 006.936.357/0001-62 035.820.448/0085-44 6991 11 295 3426 2049 6983 1228 1063 192/2013 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - INTER TELECOM COM. E LOC. DE EQUIP. - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM FORNECIMENTO PARCELADO DE DETERGENTE E SECANTE PARA A EDUCAÇÃO. SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA. SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA EXECUÇÃO DO PROGRAMA VIDA ATIVA SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX PUBLICAÇÕES EM JORNAIS Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5 POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS MATERIAIS DE ESCRITORIO SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS MONITORAMENTO DE ALARME. LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ 138/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 110 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1101 1684 1965 0/0 0/2014 177/2013 024.030.488-87 060.494.416/0005-69 080.825.607/0001-40 2828 - PLINIO PIEROZZI 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME 2079 2728 0/2014 0/0 060.985.017/0001-77 007.019.105/0001-31 9190 - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A 4920 - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS 2946 3027 0/2014 104/2013 060.494.416/0005-69 004.008.658/0001-09 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU 3065 3161 3498 3514 3515 3547 0/0 157/2013 0/2014 0/2014 1/2014 104/2013 014.163.998/0001-50 011.753.835/0001-39 012.378.165/0001-80 045.236.791/0015-97 045.236.791/0015-97 021.551.379/0008-74 6783 8961 7977 9265 9265 6254 3553 277/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 3558 3571 3619 3716 4161 231/2013 172/2013 0/2014 349/0 0/2014 026.921.908/0001-21 045.817.467/0001-67 051.308.849/0001-68 001.636.295/0001-50 003.859.505/0001-02 5271 4778 3854 8907 2941 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME Descrição SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES COM MATERIAL E MÃO DE OBRA. MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi PAGAMENTO DA ART DO CREA REPASSE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS. GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmet ro 0, 70 cm, agulha 4,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminiza do contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lo te e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorvível de pol iamida preta monofilamentar, diâmetro 8 -0, 13 cm de comprimento, agulha com 0,65 cm, 3/8 de circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual, com dados de identificaç ão, procedencia, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no minist ério da saúde. Caixa com 12 envelopes.Fio cirúrgico absorvível sintetico de poliglactina 91 0 violeta, com cobertura de poliglactina 370 e estearato de cálcio, revestido com irgacare (triclosan) para promover barreira bactericida, trançada, diâmetro 2 -0, 70 cm de comprimento, agulha com 2 cm, 1/2 círculo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado conte ndo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número d SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO. CONFECÇÃO DE PANFLETOS Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1585/2014 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1586/2014 SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MMAGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PENETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL POLI -GRAU CIRÚRGICOAGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL POLI -GRAU CIRURGICO. ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO GAMMA COBALTO.Agulha descartável 25x7, silico nizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalagem individualmente e m papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, va lidade mínima de 60 meses da data da entregaAgulha descartável 30x7, siliconizada, bis el trifacetado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 mese s da data da entregaSERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 01 ML, COM AGULHA GRADUADA, BI CO RETO, COM ROSCA, EMBOLO COM BORRACHA, SILICONIZADA, ESTÉRIL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CIAXA COM 100 UNIDADES.SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 03ML, SEM AGULHA GRADUADA, BICOSeringa plástica descartável 05ml, sem agulha graduada, bico r eto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individualSeringa plástica descartável 10ml, sem agulha graduada, bico reto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individualAGULHA DESCARTAVEL 25X8, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADOEMBALADA INDIVIDUALMENTEAGULHA DESCARTAVEL 30 X 8, SILICONIZADA, ESTERIL, CAIXA COM 100 UNIDADES CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGDUTASTERIDA 0,5mg + TANSULOSINA 0,4mg comprimido (COMBODART 0,5 + 0,4) DETRUSITOL LA (TARTARATO DE TOLTERODINA) 4 MG CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG). TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 38/2013 0,00 0,00 0,00 300,08 784,19 0,00 0,00 0,00 22.865,50 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 127,28 0,00 0,00 4.652,65 DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 77,55 2.000,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 112/2013 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 1/2014 BEC-BOLSA 1/2014 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 97.500,00 17.200,00 0,00 600,00 0,00 1.420,00 0,00 0,00 176,55 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 321,60 PREGÃO 71/2013 PREGÃO 13/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.279,36 1.600,00 799,68 4.250,00 380,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 111 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 4331 4394 4398 0/2014 0/2014 637/2014 073.193.211/0001-61 069.112.514/0001-35 010.703.382/0001-73 1864 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE 255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD 4474 104/2013 047.869.078/0004-53 3182 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LT 4605 4744 4766 0/0 0/0 1570/2014 008.935.426/0001-49 054.375.647/0085-35 078.589.504/0001-86 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 8139 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO L 4875 0/2014 060.494.416/0005-69 4891 4893 4895 4897 4912 4914 4932 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 231/2013 134/2013 743/2014 115.198.228-80 056.642.960/0087-80 056.642.960/0087-80 001.539.677/0002-46 008.041.822/0001-22 011.260.846/0001-87 002.183.357/0001-88 6640 37 37 818 7077 8379 8818 5429 5497 0/0 0/2014 004.274.988/0002-19 005.114.596/0001-74 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME 5501 5502 5503 0/2014 0/2014 0/2014 064.845.662/0001-45 064.845.662/0001-45 064.845.662/0001-45 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 5551 5604 5646 5647 5649 1840/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 009.422.727/0001-31 006.538.800/0001-47 033.530.486/0001-29 004.274.988/0002-19 004.274.988/0002-19 5816 2353 94 5289 5289 5663 5667 5670 0/2014 0/2014 353/2013 047.678.388/0001-48 007.367.989/0001-15 002.794.555/0001-88 3304 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE XADREZ 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL 9067 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5673 164/2013 001.854.654/0001-45 7408 - Pontual Comercial Ltda. 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - CLAUDINEI MENDIZABAL - LOJAS CEM S/A - LOJAS CEM S/A - AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME - FG FARMA GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ME - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME - GALVANI ENGENHARIA LTDA - XEKMAT PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Descrição LIMPEZA DA PISCINA DE HIDROTERAPIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.625,00 600,00 514,51 0,00 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 8.295,15 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 7/2014 0,00 0,00 0,00 1.164,87 425,88 14.672,72 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 59,76 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 71/2013 BEC-BOLSA 6/2013 PREGÃO 11/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.774,40 0,00 1.288,50 120,00 186,00 392,00 450,00 0,00 18.908,00 0,00 REFERENTE PEDIDO Nº 1959/2014 COLORANTE VERDE - LATA 18 LITROSCOLORANTE CINZA ESCUROAGUA RAZ (5 LITROS)TINTA ESMALTE SINTETICO DE 1ª LINHA (LATA C/ 3,6 LITROS)RES INA ACRÍLICA ( 18 LITROS )FITA CREPE 50 X 50 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 7.470,00 0,00 0,00 1.063,70 IMPRESSOS DIVERSOS ZOONOZES IMPRESSOS DIVERSOS ZOONOZES DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 445,00 485,00 1.061,80 0,00 0,00 0,00 4/2014 0,00 1.461,69 0,00 BEC-BOLSA 2/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.931,64 7.500,00 0,00 4.500,00 3.000,00 0,00 0,00 1.285,24 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 309,00 1.000,00 0,00 0,00 PREGÃO 0,00 88.000,00 0,00 MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA MASCULINOAULAS DE KUNG FU FITA PARA AUTO CLAVE.LUBRIFICANTE MINERAL PARA INSTRUMENTAIS, GALÃ O 05 LITROSLIVRE DE ÓLEOS DE SILICONE, BASEADA EM ÓLEOS MINERAIS NEUTROIndicador biológico a vapor 1292 ( caixa com 50 unidades). I ndicador biologico auto-contido de terceira geração para esterilização a vapor. Leitura final em três horas para ciclos regulares MATERIAIS DE ELETRICA MEDICAMENTOS DIVERSOS CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS ,BOA CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO TÉRMICA PARA USO DIÁRIO Creme vegetal isento de lactose Ingredientes: ÁGUA, ÓLEOS VEGETAI S LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, SAL, CLORETO DE POTÁSSIO, VITAMINAS (E, A, B6, ÁCIDO FÓLICO, D, E B12), ESTABILIZANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GR AXOS E ESTÉRES DE POLIGLICEROL COM ÁCIDO RICINOLEICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE (AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MARGARINA), ANTIOXIDANTE E SERVIÇOS DE GUINCHO ASPIRADOR DE PÓ LAVADORA JACTO SERVIÇOS DE GUINCHO ETANERCEPT 25MG (ENBREL) BECLOMETASONA 250 MCG - INALATÓRIO USO ORAL CARNE EM CUBOS PADRONIZADOS DE SEGUNDA, TIPO ACEM + - 30 GRAMAS APROXIMADAMENTE, EM PACOTES TRANSPARENTES DE 01 KG.CARNE BOVINA ACEM MOIDAFIGADO EM BIFE FINO (PCT 1KG)CORAÇÃO BOVINOPESCOÇO DE FRANGOPE DE FRANGOACEM EM BIFELINGUA BOVINA IMPRESSO - Procedimento Especializado - sulfite 75 - 212x297 mm (bloco - 100x1) Envelope municipal médio, branco, timbrado (200x280) OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL ARIANE OLIVEIRA COSTA - 60 SER/MÊS ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS MANUTENÇÃO EM TELHADO E CALHAS ESPUMA ABSORVENTE - CURATIVO EM PLACA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação PREGÃO 33/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 112 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5676 5679 0/2014 104/2013 072.852.536/0001-46 048.791.685/0001-68 5711 5712 5713 5740 5765 5771 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 32/2014 002.549.674/0001-75 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 003.585.678/0001-71 001.978.011/0001-03 013.603.553/0001-80 9233 9339 9339 6916 9384 9212 5784 312/2013 009.373.214/0001-88 9102 - Medix e Medic Com. de Prdo. Med. Hosp. Lt 5787 173/2013 003.619.767/0001-91 3208 - TORINO INFORMATICA LTDA. 5809 5810 0/2014 0/2014 056.695.478-88 160.665.628-78 724 - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE - AMERICAN-AR LTDA - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO - M.N.MANZATTO & CIA.LTDA - ME - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME 4433 - LUIS OSVALDO TEGON 6438 - CHARLES ERNEST VAUGHAN NETO Descrição TIRA PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CAL SODADA, ABSORVENTE DE CO2, FRASCO COM 4,300 KG.TELA PROLENE 30 X 30 CM MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS (KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE MACACOES ESPORTIVOS SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA OU COM DIFERENTES DILUIÇÕES EM ATÉ 1.5CAL/ML, NORMOPROTEICA(14 A 16%) ISENTA DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, NORMOLIPIDICA, SEM FIBRAS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM D E 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA ) SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML Microcomputador All in One (tudo em um). O equipamento cotado dev e ser novo, não submetido a uso anterior, nem recondicionamento. O modelo oferta do deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, até a data de ent rega da proposta. Especificações Técnicas Mínimas 6.1. Gabinete All in One (Tudo em um) - Não será aceito gabinete tipo minitorre e desktop e possuir monitor in tegrSwitch 24 portas RJ 45 10/100 IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX e mais 2 portas 10/100/1000 IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T. O equipamento cotado deve ser novo, não submetido a uso anteri or, nem recondicionamento. O modelo ofertado deverá estar em linha de pr odução, sem previsão de encerramento, até a data de entrega da propostaSwitch 48 portas RJ -45 10/100 IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX mais 2 portas 10/100/1000 IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX, IEEE 802.3ab 1000BASE -T. O equipamento cotado deve ser novo, não submetido a uso anterior, ne m recondicionamento. O modelo ofertado deverá estar em linha de pr odução, sem previsão de encerramento, até a data de entrega da proposta.Switch 48 porta s RJ-45 10/100/1000 IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX, IEEE 802.3ab Tipo 1000BASE-T. O equipamento cotado deve ser novo, não submetido a uso anteri or, nem recondicionamento. O modelo ofertado deverá estar em linha de pr odução, sem previsão de encerramento, até a data de entrega da proposta. Características Gerais • Deve possuir no mínimo 48 portas RJ-45 10/1 CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 30,00 345,75 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 5/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 350,00 600,00 0,00 720,00 5.291,28 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 PREGÃO 113/2013 0,00 4.525,80 0,00 PREGÃO 36/2013 0,00 7.270,00 0,00 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 DISPENSA D DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 113 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5811 5823 0/2014 0/2014 115.447.568-95 003.859.505/0001-02 5283 - PAULO CESAR GUERRA 2941 - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME 5831 5837 5865 0/2014 0/2014 0/0 115.198.228-80 115.198.228-80 056.978.307/0001-16 6640 - CLAUDINEI MENDIZABAL 6640 - CLAUDINEI MENDIZABAL 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI 5866 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI 5867 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI 5868 0/0 056.978.307/0001-16 5869 0/2014 072.456.809/0094-32 7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 5870 5877 5878 5879 5880 5881 5900 5903 5921 5929 5933 5940 5947 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/2014 009.539.625/0001-09 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 005.582.404/0001-54 005.582.404/0001-54 007.367.989/0001-15 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 056.637.804/0001-50 5336 9339 9339 9339 9339 9339 5507 5507 3777 827 34 34 24 5961 5962 333/2013 194/2013 044.734.671/0001-51 067.729.178/0004-91 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 5963 194/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 5964 194/2013 049.228.695/0001-52 - EDUARDO GALAN LIMA - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - ASSOC.DAMISTAS REG.METROP.CAMPINA - ASSOC.DAMISTAS REG.METROP.CAMPINA - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT Descrição CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 2.500,00 300,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 100,00 120,00 0,00 0,00 0,00 112.671,00 FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 106.572,00 FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 107.535,00 FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PANELA ELÉTRICACOPO DE VIDRO GRANDEPRATO DE VIDRO TEMPERADO FUNDO 22 CM DIAMETRO, AZUL ESCURO DISPENSA D /0 0,00 0,00 130.326,00 DISPENSA D /0 0,00 1.012,00 0,00 MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 160,00 600,00 1.350,00 500,00 0,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 1.425,60 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 270,00 0,00 38.309,75 3.424,38 16.321,14 0,00 PREGÃO PREGÃO 128/2013 139/2013 0,00 0,00 1.845,00 3.914,04 0,00 0,00 PREGÃO 139/2013 0,00 2.063,85 0,00 PREGÃO 139/2013 0,00 364,40 0,00 LIMPEZA DE PISCINA - Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da água. SERVIÇOS DE GUINCHO SERVIÇOS DE GUINCHO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO TAXA DE INSCRIÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO MANUTENÇÃO EM TELHADO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA. VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de madeira c/ rosca para fixação na base e revestimento em po lipropileno; com gancho de polipropilenoRODO 60CM, EM ALUMÍNIODETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML. BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOBROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 MLCINARIZI NA 75MG COMPRIMIDOCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML INJETÁVELCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELFENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASCO COM 20ML.NEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.OXACILIN A, SÓDICA 500MG.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.BUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05MLAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Ca prílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja , indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saú de como “Produto para Saúde e Class ALFENTANILA, CLORIDRATO 0,544 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELCLORIDRATO DIFENIDRAMINA 50MG/MLTENOXICAN 20MG.LIDOCAINA 5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLNITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA 5MLROCURONIO, BROMETO 10MG/ML, AMPOLA COM 5MLCLONIDINA, CLORIDRATO 150MCG/ML AMPOLA 01 ML - EMBALAGEM ESTÉRIL - INDIVIDUALESMOLOL, CLORIDRATO 10MG/MLNALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1ML MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 114 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PREGÃO 139/2013 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4624 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3630 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO PREGÃO AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTAL INA) 5.000.000 UICLORANFENICOL 1G INJETÁVELDIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.ERITROMICINA 125 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL ( CAIXA C/ 50 ) FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLSAI S PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSALBUTAMOL, SULFATO XAROPE 4MG/10MLALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGVERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICOINSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.PENTOXIFILINA 400MG COMPRIMIDO.TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.CLOPIDOGREL 75MGAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15MLCARVEDILOL 6,25mgCARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDOS Valor Liquidado Valor Pago 0,00 484,01 0,00 54/2013 0,00 0,00 4.542,00 54/2013 0,00 0,00 6.674,00 75/2013 0,00 1.160,50 0,00 5965 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. 5971 206/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP 5972 206/2013 014.717.489/0001-21 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP 6005 104/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. Sonda aspiração traqueal n.º 10, com aproximadamente 40 cm de comp rimento com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, sil iconizada, estéril, acondicionada em embalagem individual de papel grau cirúrgico + fi lme plásticoSonda uretral nº 10, tubo PVC, atóxico, siliconizado, uso único, conteúd o estéril e apirogenico com embalagem intactaSonda uretral nº 12, tubo PVC, atóxico, silic onizado, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embalagem intactaSONDA URETRAL Nº 8, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADO PREGÃO 6007 6059 0/2014 0/0 053.440.939/0005-67 139.484.198-17 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA 2445 - PAULA FACIULLI ENSURE PLUS TETRA PACK SOMENTE SABOR CHOCOLATE DISPENSA D DISPENSA D /0 0,00 0,00 829,40 0,00 0,00 2.500,00 6060 6061 0/0 0/0 0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 9.812,34 1.605,00 6062 6083 0/0 0/2014 0 004.027.894/0003-26 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 21.726,25 1.549,48 0,00 6087 104/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. 75/2013 0,00 600,75 0,00 6088 6092 104/2013 0/2014 048.791.685/0001-68 061.418.042/0001-31 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃOAPARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - PULSO URIPEN Nº 06 GERALDO MARCELINO JÚNIOR P. 3002880 -42.2013.8.26.0394Equipo para bomba de infusão, para nutrição enteral, com conector termina l tipo graduado, compatível com diversos tamanhos de sondas enterais e vesicais. Es terilizados em óxido de etileno, embalados individualmente JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P . 394.01.2011.005585-0Micropore 50 x 10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesi va, medindo aproximadamente 50 x 10 metros, acondicionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da entrega) GERALDO MARCELINO JÚNIOR P. 3002880-42.2013.8.26.0394COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES GERALDO MARCELINO JÚNIOR P. 3002880-42.2013.8.26.0394 PREGÃO 75/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 712,60 1.442,40 0,00 0,00 6096 0/2014 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDO REGINA BARBAN ROSA P. 3002294 05.2013.8.26.0394Esomeprazol magnésio triidratado 20mg (NEXIUM® 20mg) TEREZINHA F. B. SOUZA P. 0000776.31.2013.8.26.0394METICORTEN 20 MG TEREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5PANTOPRAZOL 20 MG MARIA AP. F. COSTA P. 394.01.2012.002.247-0PANTOPRAZOL 40 MG LILIA SICHMANN P. 3002471 66.2013.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 522,48 0,00 6104 6105 0/2014 0/2014 004.027.894/0003-26 049.228.695/0001-52 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULA DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 2.835,00 1.022,20 0,00 0,00 6108 0/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L DISPENSA D /0 0,00 4.285,00 0,00 6113 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 6.814,80 0,00 PAGAMENTO EMERGENCIAL DE REURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE BOLOQUEIO DE NEBULIZAÇÃO - COMBATE A DENGUE. PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. MAIO/2014 PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES MAIO/2014 PAGAMENTO DE INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - REF. MAIO/2014 - REF. Dimenidrinato 30 mg + Piridoxina 50 mg + Frutose 1 g + Glicose 1 g /10 mlENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SONDA DUBOFF Nº 12SONDA DUBOFF Nº 8SONDA URETRAL Nº 16, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADOSonda uretral nº 4, tubo PVC, atóxico, silico nizado, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embalagem intacta. SULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML.SULFAMETOXAZOL 400 +TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.CARBONATO DE LITIO 300MG ALOPURINOL 100 MGAMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOSINVASTATINA 20MG PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 115 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP Descrição Abiraterona 250mg, acetato (Zytiga®) - comprimido AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES - COMPLEMENTO DO EMPENHO 5929. 6121 6122 0/0 0/2014 004.617.659/0001-42 6125 0/2014 046.698.650/0001-53 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E 6131 6132 6871 6876 0/0 0/0 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 061.177.861/0001-34 000.000.000/0001-91 5245 5245 5335 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS - BANCO DO BRASIL S.A. 6877 6878 6879 6880 6881 6882 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1848/2014 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 060.701.190/1348-01 0 0 007.118.264/0001-93 5245 5245 4818 183 183 3206 - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO ITAÚ S/A -PASEP -PASEP - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MED L 6883 6884 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 6886 6887 0/0 0/0 965.354.668-68 003.834.198-08 232 - SHIRLEY BARBOSA 1452 - JOSÉ FAGANELLO NETO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6888 6889 6890 6891 6892 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 282.110.708-04 043.497.015/0001-10 006.245.053/0001-59 5245 5245 7119 295 3403 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, AVISO DE 30/05/201 4 6893 6894 6895 0/2014 0/2014 1841/2014 006.245.053/0001-59 015.115.563/0001-00 046.055.497/0001-46 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 8369 - Tamoio papelaria e informatica 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. - LILIAN CRISTINA P. MARTINELLI - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA PACOTE DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ESCRITÓRIO - MS OFFICE HOME & BUSINESS 2013. CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG Marca exigida: ALOIS - SUELI RODRIGUES MAGALHÃES - Processo: 0001603-08.2014.8.26.0394 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, AVISO DE 28/05/20 14 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, AVISO DE 28/05/201 4 MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 29/05/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, AVISO DE 29/05/20 14 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, AVISO DE 29/05/201 4 TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO C/C, CONFORME AVISO DE 29/05/2014 PASEP RETISO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 30/05/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 30/05/2014 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GGFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M PAGAMENTO DE 4 TAXAS DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS SEGUINTES PROCESSOS: ROSANGELA TURCATTO MARQUES, AGUINALDO AMORIM DA SILVA, MARGARETE DE CÁSSIA SOUZA E Nº 0000849-66.2014.8.26.0394 REFERENTE MÉDIA DE FÉRIAS NÃO PAGAS EM ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE MAIO/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, AVISO DE 30/05/20 14 ADIANTAMENTO DE VIAGEM ESTILETE MEDIOFITA ADESIVA LARGA 48MMX45M CANETA RETROPROJETORCOLA EM BASTAO 40 GRS.PASTA DE PAPELAO COM PRISILHALIVRO ATA 200FLSCADERNO ESPIRAL 48 FLS. CAPA DURATINTA PAR A CARIMBO BORRACHA VERMELHABOBINA DE SENHA COM 3 DIGITOSPINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETOPINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL PILHA MEDIA 1,5VBATERIA DE 3,6V TESOURA MEDIA SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,50 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 4.479,30 DISPENSA D /0 0,00 154,80 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 5,30 0,00 0,00 72,24 5,30 15,90 3,70 0,00 5,30 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 26/2014 5,30 9,25 3,70 5.885,64 0,72 23.757,00 5,30 9,25 3,70 5.885,64 0,72 0,00 5,30 9,25 3,70 5.885,64 0,72 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 277,98 118,00 277,98 118,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 300,00 4.562,30 300,00 4.562,30 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 1,85 37,10 150,00 150,00 3.188,55 1,85 37,10 150,00 0,00 0,00 1,85 37,10 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 21/2014 527,50 172,50 123.779,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6896 6897 0/0 0/0 051.320.935/0001-96 011.060.797/0001-39 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L 5675 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME 6898 0/0 010.946.497/0001-99 5657 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DO CMEI SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. REFERENTE CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 0281779-31/2008 REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014 REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014 (Página: 116 / 117) TOMADA DE 09/2013 OUTROS/NÃO /0 10.450,00 1.854,04 0,00 1.854,04 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 3.317,75 3.317,75 0,00 REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014 REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014 OUTROS/NÃO /0 3.434,84 3.434,84 0,00 OUTROS/NÃO /0 2.907,91 2.907,91 0,00 6899 0/0 011.103.792/0001-46 5674 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES DO PROF. 6900 0/0 010.993.242/0001-87 5677 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME 6901 0/0 010.958.626/0001-69 5658 - APM DO CMEI JARDIM ALVORADA REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014 DISPENSA D /0 7.260,01 7.260,01 0,00 6902 0/0 010.720.231/0001-23 5659 - APM DO CMEI JOÃO DE BARRO OUTROS/NÃO /0 1.561,29 1.561,29 0,00 6903 0/0 011.103.774/0001-64 5673 - A.P.M. DO CMEI PE. VICTOR FACCHIN - REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014 REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014 OUTROS/NÃO /0 4.117,91 4.117,91 0,00 6904 0/0 011.115.781/0001-86 5672 - APM DO CMEI PROF. VANIA M. D. MAUER OUTROS/NÃO /0 2.185,81 2.185,81 0,00 6905 0/0 010.993.276/0001-71 5676 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CM REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014 REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014 DISPENSA D /0 4.254,52 4.254,52 0,00 REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014 REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014 OUTROS/NÃO /0 3.610,49 3.610,49 0,00 OUTROS/NÃO /0 6.889,21 6.889,21 0,00 6906 0/0 008.855.292/0001-56 6907 0/0 051.418.283/0001-27 4252 - APM DA EMEFEI PROF. THEREZINHA A. M 939 - A.P.M DA EMEF DANTE GAZETTA 6908 0/0 005.159.803/0001-07 941 - APM DA EMEF PROF HALDREY MICHELLE REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014 DISPENSA D /0 4.371,62 4.371,62 0,00 6909 0/0 002.710.778/0001-10 944 - A.P.M.EMEF PAULO AZENHA REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014 OUTROS/NÃO /0 3.610,49 3.610,49 0,00 6910 0/0 062.475.181/0001-60 940 - A.P.M DA EMEF PROF.ALMERINDA D.DEL REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014 DISPENSA D /0 5.035,17 5.035,17 0,00 6911 0/0 050.112.317/0001-98 947 - A.P.M.DA EMEF PROF.ALVINA MARIA ADA OUTROS/NÃO /0 7.689,37 7.689,37 0,00 6912 0/0 003.121.578/0001-94 946 - A.P.M.DA EMEF PROF.SALIME ABDO REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014 REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014 DISPENSA D /0 9.309,21 9.309,21 0,00 REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014 REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014 OUTROS/NÃO /0 8.411,47 8.411,47 0,00 OUTROS/NÃO /0 3.181,13 3.181,13 0,00 REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014 OUTROS/NÃO /0 5.269,36 5.269,36 0,00 6913 0/0 011.999.747/0001-11 6034 - A.P.M. DA EMEFEI PREFEITO SIMÃO WELS 6914 0/0 001.128.805/0001-88 943 - A.P.M.EMEF PROF.AUGUSTINA ADAMSON 6915 0/0 002.814.607/0001-30 945 - A.P.M. DA EMEFEI VER. OSVALDO L.DA SI 6917 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONTANTE NOS SUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0202700 -24/2008.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ROBSON DO PRADO, PORTADOR DO CPF Nº 190.283.628-60, SERVIDOR LOTADO NO EMPREGO PÚBLICO DE GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO OUTROS/NÃO /0 23.466,58 23.466,58 0,00 6918 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE PRACATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÕ Nº 0122700 -86/2007.5.15.0099 RTORD. QUR FIGURA COMO RECLAMANTE VERA LUCIA NOGUEIRRA DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF 612.490.689 -91, SERVIDORA LOTADA NO EMPREGO PÚBLICO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO À GARAGEM MUNICIPAL OUTROS/NÃO /0 22.716,31 22.716,31 0,00 ---------------------282.902,08 ---------------------7.282.651,24 ---------------------645.416,68 ---------------------8.223.816,86 ---------------------704.646,12 ---------------------12.878.315,29 SUBTOTAL TOTAL MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 02/06/2014 16:33:03 Sistema CECAM (Página: 117 / 117) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS NOVA ODESSA, 31 de Maio de 2014 JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRA CRC: 1SP193468/0-1 CONTADOR Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago