Prefeitura Municipal de Itanhandu
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Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 14-03-2016 à 14-03-2016 Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha 745 1 118 3.3.90.30.00 14-03-2016 A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA 159,50 FORNECIMENTO DE 01 BARRA DE TORSÃO LD PARA O VEÍCULO KOMBI DYH 5598 DE USO DO CRAS 1368 1 31 3.3.90.30.00 14-03-2016 ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME 49,30 FOR NECIMENTO DE 01 CADEADO 60 MM PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO 1942 1 118 3.3.90.30.00 14-03-2016 ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME 147,90 FORNECIMENTO DE 03 CADEADOS 60 MM PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS 320 3 296 3.3.90.39.00 14-03-2016 AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP 246,80 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, (EXCLUSIVAMENTE DOS GRUPOS A,B e E) COMO TAMBÉM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CORRETA SEGREGAÇAO NOS PARAMETROS QUE DETERMINA A RESOLUÇAO Nº 358 DE 29/04/2005 (CONAMA) E AS NORMAS ABNT (RECURSO: VIGILANCIA EM SAUDE) 1397 1 228 3.3.90.30.00 14-03-2016 ALESSANDRA BIGHI ME 903,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO PSF BUCAL (PMAQ - CONFORME PARTE I AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - GESTÃO PRIMÁRIA - RENASES) 2062 1 262 3.3.90.14.00 14-03-2016 ALUIZIO DE JESUS FARIA 32,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A BAEPENDI-MG PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO 858 1 381 3.3.90.30.00 14-03-2016 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 38,28 FORNECIMENTO DE 12 PCT (250G) DE FERMENTO EM PÓ QUIMICO PARA USO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA 1202 1 123 3.3.90.32.00 14-03-2016 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.268,00 FORNECIMENTO DE 20 CESTAS BASICAS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA ATENDIMENTO A MUNICIPES ASSISTIDOS PELA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL. 2229 1 273 3.3.90.39.00 14-03-2016 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 10.731,75 EXECUÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REABILITAÇAO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL (SERDI) DA REDE DE CUIDADO A PESSOA COM DEFICIENCIA DO SUS 1238 35 263 3.3.90.30.00 14-03-2016 AUTO POSTO LUANA LTDA 741,40 FORNECIMENTO DE 186,37 LT DE GASOLINA ADITIVADA BR PETROBRAS PARA O VEICULO HMH6699 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE (ESTA NE SUBSTITUI A DE Nº 339) 1238 34 263 3.3.90.30.00 14-03-2016 AUTO POSTO LUANA LTDA 66,78 FORNECIMENTO DE 16,786 LT DE GASOLINA ADITIVADA BR PETROBRAS PARA O VEICULO HMN2281 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE (ESTA NE SUBSTITUI A DE Nº 339) 2218 1 262 3.3.90.14.00 14-03-2016 CARLOS RAIMUNDO PENEDO 18,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A VARGINHA-MG PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM PASTOR , DEVIDO ATRASO NO ATENDIMENTO DE ANCOLOGIA( COMPLEMENTO 2060) 1651 1 262 3.3.90.14.00 14-03-2016 CARLOS RAIMUNDO PENEDO 24,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO-MG PARA CONDUZIR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE 2060 1 262 3.3.90.14.00 14-03-2016 CARLOS RAIMUNDO PENEDO 54,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A VARGINHA-MG PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM PASTOR 2046 1 262 3.3.90.14.00 14-03-2016 CARLOS RAIMUNDO PENEDO 24,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO-MG PARA CONDUZIR PACIENTE PARA HEMODIALISE 947 Exercício 1 381 3.3.90.30.00 14-03-2016 CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA República Federativa do Brasil 336,00 Página: 1 Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 14-03-2016 à 14-03-2016 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE 2107 1 169 3.3.90.14.00 14-03-2016 CESAR AUGUSTO COSMO 24,00 DIARIA DO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A PASSA QUATRO-MG PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS JOPAN NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO SUB 17. 2225 1 169 3.3.90.14.00 14-03-2016 CESAR AUGUSTO COSMO 12,00 DIARIA DO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A PASSA QUATRO-MG PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS JOPAN NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO SUB 17. ( COMPLEMENTO 2107) 2063 1 262 3.3.90.14.00 14-03-2016 CILAS FERNANDES 18,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO-MG PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE ORTOPEDIA 2050 1 262 3.3.90.14.00 14-03-2016 CILAS FERNANDES 12,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO-MG PARA CONDUZIR PACIENTE A CLINICA SÃO LOURENÇO PARA TRATAMENTO DE HEPATOLOGIA 2130 1 320 3.3.90.39.00 14-03-2016 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 223,11 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTES A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA DE ENGENHARIA COM O OBJETIVO DE FIRMAR CONTRATO DE REPASSE COM O MINISTERIO DAS CIDADES, DE ACORDO COM AS PROPOSTAS SICONV NºS 6422, 6423 E 6425/2016, PELA SEC. MUN. OBRAS 2058 1 265 3.3.90.33.00 14-03-2016 DELIO LEITE 100,00 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO-MG PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DA CIDADE 2059 1 262 3.3.90.14.00 14-03-2016 DELIO LEITE 32,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A ITAJUBA-MG PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL ESCOLA PARA EXAME PRE TRANSPLANTE RENAL 2057 1 262 3.3.90.14.00 14-03-2016 DELIO LEITE 81,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO-MG PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DA CIDADE 1313 1 170 3.3.90.30.00 14-03-2016 DIMIPEL LTDA 116,96 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN .DE ESPORTES 1369 1 31 3.3.90.30.00 14-03-2016 DIMIPEL LTDA 24,80 FORNECIMENTO DE 10 UN DE COADOR DE CAFÉ DE PANO - TAM MEDIO PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO 1118 1 31 3.3.90.30.00 14-03-2016 DIMIPEL LTDA 263,71 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO 1317 1 123 3.3.90.32.00 14-03-2016 DONIZETE COELHO LUCAS 305,00 AUXILIO PARA PAGAMENTO DE UMA URNA MORTUARIA PARA FRANCISCO GALVAO LUCAS, IRMAO DO MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELO SERVIÇO SOCIAL 1421 1 413 3.3.90.30.00 14-03-2016 FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP 116,80 FORNECIMENTO DE 20 UN (300 ML) DE INSETICIDA PARA A ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL 1415 1 413 3.3.90.30.00 14-03-2016 FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP 79,00 FORNECIMENTO DE 100 RL (30M x 10CM) DE PAPEL HIGIÊNICO PARA A ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE 1407 1 388 3.3.90.30.00 14-03-2016 FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP 657,98 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA 1420 1 388 3.3.90.30.00 14-03-2016 FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP 11,68 FORNECIMENTO DE 02 UN (300 ML) DE INSETICIDA PARA A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA 1411 1 388 3.3.90.30.00 14-03-2016 FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP 9,95 FORNECIMENTO DE 05 PCT (100 ML - C/ 100 UN) DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA 1153 1 31 3.3.90.30.00 14-03-2016 FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP 151,68 FORNECIMENTO DE 192 RL (30 M x 10 CM) DE PAPEL HIGIÊNICO PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO Exercício República Federativa do Brasil Página: 2 Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 14-03-2016 à 14-03-2016 738 1 207 3.3.90.30.00 14-03-2016 FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP 104,96 FORNECIMENTO DE 04 PR DE BOTAS DE BORRACHA DE CANO LONGO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PMAQ - CONFORME PARTE I AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - GESTÃO PRIMÁRIA - RENASES) 1291 1 413 3.3.90.30.00 14-03-2016 FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP 79,00 FORNECIMENTO DE 100 RL (30 M x 10 CM) DE PAPEL HIGIÊNICO PARA A ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL 737 1 207 3.3.90.30.00 14-03-2016 FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP 233,60 FORNECIMENTO DE 40 UN DE INSETICIDA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PMAQ - CONFORME PARTE I AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - GESTÃO PRIMÁRIA - RENASES) 1371 1 31 3.3.90.30.00 14-03-2016 FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA 79,40 FORNECIMENTO DE 02 TELHÕES DE AMIANTO ONDA LARGA 2,44x1,10 - 05 MM DE ESPESSURA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAÇO MUNICIPAL. 1621 1 138 3.3.90.32.00 14-03-2016 FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA 290,40 FORNECIMENTO DE 22 TELHAS DE AMIANTO 2,44x50 CM PARA ATENDIMENTO AO MUNICIPE CARENTE EUSTAQUIO MENDES RIBEIRO RESIDENTE A R OSCAR GUEDES, 38 CENTRO ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL. 1408 1 388 3.3.90.30.00 14-03-2016 GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP 865,84 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA 1447 1 388 3.3.90.30.00 14-03-2016 GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP 180,25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA 951 1 381 3.3.90.30.00 14-03-2016 GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP 18,00 FORNECIMENTO DE 20 PCT (20 G) DE CANELA EM PAU PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE 1419 1 413 3.3.90.30.00 14-03-2016 GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP 85,00 FORNECIMENTO DE 50 PCT (100 UN - 27x32 CM) DE GUARDANAPO PARA A ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL 1373 1 31 3.3.90.30.00 14-03-2016 GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP 245,88 FORNECIMENTO DE 36 PCT (500 G) DE PO DE CAFE PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO 2016 1 192 3.3.90.30.00 14-03-2016 GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME 1.515,00 FORNECIMENTO DE 750 PASSES PARA SERVIDORES DA SEC. MUN. SAUDE 2041 1 104 3.3.90.39.00 14-03-2016 INSTITUICAO BENEFICENTE LAR BOM SAMARITANO 2.310,00 CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITANHANDU E A INSTITUIÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO, VISANDO O ATENDIMENTO DA ADOLESCENTE A.A.J.. EM REGIME DE ABRIGO, MEDIANTE ENCAMINHAMENTO DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE ITANHANDU. 2221 1 458 3.1.90.13.00 14-03-2016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,38 Parcela 1 do Empenho 002221 943 1 388 3.3.90.30.00 14-03-2016 ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME 119,00 FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GAS P/13 PARA USO NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA 1486 1 317 3.3.90.30.00 14-03-2016 JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP 600,00 FORNECIMENTO DE 05 CAMARAS DE AR P/ PNEU DE CARRINHO DE MÃO 3,25x8 E 05 CARRINHOS DE MÃO C/ CAMARA CHAPA 22 PARA A SEC. MUN. DE OBRAS 473 1 463 3.3.90.39.00 14-03-2016 JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME 96,00 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01 ALINHAMENTO (POR EIXO) E 04 BALANCEAMENTOS (POR RODA) PARA O VEICULO DUCATO JFP 7985 DE USO DA SEC. MUN .DE SERV. GERAIS (VEICULOS DA CATEGORIA II) 521 1 399 3.3.90.39.00 14-03-2016 JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME 96,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTOS NO VEÍCULO JUMPER HLF 8567 (VEICULOS CATEGORIA II) DE USO DO TRANSP ESCOLAR DO ENS FUNDAMENTAL 522 1 399 3.3.90.39.00 14-03-2016 JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME 68,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTOS NO VEÍCULO KOMBI OPO 2728 (VEICULOS CATEGORIA I) DE USO DO TRANSP ESCOLAR DO ENS FUNDAMENTAL 2048 1 262 3.3.90.14.00 14-03-2016 LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA 72,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO PAULO/CAMPINAS-SP PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PARA INTERNAÇÃO NO HOSP BOLDRINI Exercício República Federativa do Brasil Página: 3 Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 14-03-2016 à 14-03-2016 2065 1 301 3.3.90.14.00 14-03-2016 LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA 54,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A VARGINHA-MG PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO SOBRE DENGUE 2049 1 265 3.3.90.33.00 14-03-2016 LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA 100,00 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO PAULO/CAMPINAS-SP PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PARA INTERNAÇÃO NO HOSP BOLDRINI 2217 1 262 3.3.90.14.00 14-03-2016 LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA 9,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO PAULO/CAMPINAS-SP PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PARA INTERNAÇÃO NO HOSP BOLDRINI. ( COMPLEMENTO NE 2048). 1657 1 317 3.3.90.30.00 14-03-2016 LUIS SERGIO LEITE - ME 1.602,00 FORNECIMENTO DE 24 M3 DE AREIA MEDIA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA PARA A SEC. MUN. OBRAS 1938 1 262 3.3.90.14.00 14-03-2016 MARCIO GUEDES 54,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A VARGINHA-MG PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM PASTOR 1609 1 262 3.3.90.14.00 14-03-2016 MARCIO GUEDES 12,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO-MG PARA CONDUZIR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE INSTILAÇÃO DE NITRATO DE PRATA COM DR FRANCISCO 1147 1 399 3.3.90.39.00 14-03-2016 MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 4.157,35 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO ITINERÁRIO - SERRA DOS NORONHAS/TENDA/CENTRO/VÁRZEA/VILA CARNEIRO/N.S. FÁTIMA (E VICE-VERSA) (1241 KM). 1146 1 399 3.3.90.39.00 14-03-2016 MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 5.770,65 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO ITINERÁRIO MATADOURO/COCHEIRA/MOINHO/GOIABAL/BOA VISTA/MOSQUITO/OLHO D'AGUA/VILA CARNEIRO/N.S. DE FÁTIMA/CENTRO/VÁRZEA (E VICE-VERSA) (1241 KM). 1148 1 399 3.3.90.39.00 14-03-2016 MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 3.400,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO ITINERÁRIO SANTANA/VÁRZEA/MATO DENTRO/TENDA/VILA CARNEIRO/CENTRO (E VICE-VERSA) (1360 KM). 1149 1 399 3.3.90.39.00 14-03-2016 MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 5.770,65 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO ITINERÁRIO - PONTE ALTA/NILO/VÁRZEA/MONJOLINHO/IPÊ/GRANJA NAJU/VILA MARIA/JARDIM COLINA/CENTRO/N.S. FÁTIMA (E VICE-VERSA) (1241 KM). 1145 1 399 3.3.90.39.00 14-03-2016 MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 6.561,15 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO ITINERÁRIO - BOCAÍNA/N.S. DE FÁTIMA/CAFUNDÃO/RESSACA/QUILOMBO/GOIABEIRAS/NILO/PONTE ALTA/VÁRZEA/CENTRO/CURRAL FALSO (E VICE-VERSA) (1411 KM). 1652 1 262 3.3.90.14.00 14-03-2016 MISAEL ARAUJO LEITE 18,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO-MG PARA CONDUZIR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE 1449 1 388 3.3.90.30.00 14-03-2016 MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP 37,80 FORNECIMENTO DE 02 GARRAFAS TERMICAS (1 L) PARA A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA 1427 1 157 3.3.90.39.00 14-03-2016 MONTFER TERRAPLENAGENS LTDA - ME 6.825,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 65 H DE TRATOR DE ESTEIRA AD 7B PARA MOVIMENTAÇÃO E TAMPONAMENTO DO LIXO NA USINA DE RECICLAGEM. 612 1 37 4.4.90.52.00 14-03-2016 OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 1.910,60 FORNECIMENTO DE 05 CADEIRAS GIRATÓRIAS C/ BRAÇOS ACHEI CA6048 E 4 MESAS DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS ACHEI EL001 ESPECIAL PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO (LOCAL 01 - SALA 14 (02 MESAS E 02 CADEIRAS); SALA 19 (01 MESA); SALA 12 (01 MESA E 01 CADEIRA); SALA 15 (01 CADEIRA) E SALA 16 (01 CADEIRA) ). 732 1 207 3.3.90.30.00 14-03-2016 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 592,30 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PMAQ - CONFORME PARTE I AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - GESTÃO PRIMÁRIA - RENASES) 1315 1 170 3.3.90.30.00 14-03-2016 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 172,62 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. DE ESPORTES Exercício República Federativa do Brasil Página: 4 Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 14-03-2016 à 14-03-2016 1119 1 31 3.3.90.30.00 14-03-2016 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 326,84 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO 281 2 391 3.3.90.39.00 14-03-2016 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP 1.609,68 ALUGUEL DE 01 MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 8.000 COPIAS/MES MAIS 2.828 COPIAS EXCEDENTES PARA AS ESCOLAS MUN. ANA CARLOS DA SILVA/DONA NENEM GARCIA E FELIPE DOS SANTOS. 279 2 267 3.3.90.39.00 14-03-2016 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP 480,00 ALUGUEL DE 01 MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 8.000 COPIAS PARA O CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL. 280 2 196 3.3.90.39.00 14-03-2016 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP 480,00 ALUGUEL DE 01 MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 8.000 COPIAS/MES PARA A SEC. MUN. SAUDE/ADMINISTRAÇAO 278 2 36 3.3.90.39.00 14-03-2016 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP 2.017,68 ALUGUEL DE 01 MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 8.000 COPIAS/MES MAIS 9.628 COPIAS EXCEDENTES PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO: COMPRAS/TESOURARIA E CONTABILIDADE. 2066 1 262 3.3.90.14.00 14-03-2016 RICARDO A. FONSECA DA SILVA 72,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL DO RIM PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO 2052 1 262 3.3.90.14.00 14-03-2016 RICARDO A. FONSECA DA SILVA 72,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP PARA CONDUZIR PACIENTE A SANTA CASA DA CIDADE NO SETOR DE BARIATRIA 2056 1 262 3.3.90.14.00 14-03-2016 SAMUEL GONCALVES 72,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E MOSTRAR EXAMES NO IEDE (INSTITUTO ESTADUAL DE DIABETES E ENDOCRINOLOGIA) 2047 1 262 3.3.90.14.00 14-03-2016 SAMUEL GONCALVES 18,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO-MG PARA CONDUZIR PACIENTE PARA APLICAÇÃO NA BEXIGA, EXAME E CONSULTA NA CLINICA SÃO LOURENÇO 2061 1 262 3.3.90.14.00 14-03-2016 SAMUEL GONCALVES 72,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO PAULOS-SP PARA CONDUZIR PACIENTES NO INSTITUTO DO CANCER PARA TOMOGRAFIA DE PESCOÇO/TORAX, PARA EXAME DE CINTILOGRAFIA NO AME BARRADAS E AO HOSPITAL IPIRANGA PARA MARCAR EXAMES. 273 2 212 3.3.90.39.00 14-03-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882 195,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - UBS's JAIME PASSOS/HEITOR PALOMBINI/DRªELAINE GOMES PEREIRA FLEMING/TEREZA LEVENHANGEM E POSTO DE SAUDE SANTA ODILA. 269 2 121 3.3.90.39.00 14-03-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882 39,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - CRAS 274 2 196 3.3.90.39.00 14-03-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882 39,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. SAUDE/ADMINISTRAÇAO. 276 2 267 3.3.90.39.00 14-03-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882 39,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL. 275 2 245 3.3.90.39.00 14-03-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882 39,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - CASA DIA ARTE E REABILITAÇAO. 268 2 104 3.3.90.39.00 14-03-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882 39,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DESENV. SOCIAL/CASI 277 2 283 3.3.90.39.00 14-03-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882 39,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - FARMACIA BASICA. Exercício República Federativa do Brasil Página: 5 Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 14-03-2016 à 14-03-2016 1220 1 381 3.3.90.30.00 14-03-2016 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 745,70 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL 850 1 381 3.3.90.30.00 14-03-2016 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 154,30 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA 1160 1 381 3.3.90.30.00 14-03-2016 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 426,40 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS 1159 1 381 3.3.90.30.00 14-03-2016 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 387,40 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL 1497 1 31 3.3.90.30.00 14-03-2016 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 225,50 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO EM TREINAMENTO DE SERVIDORES SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 1182 1 381 3.3.90.30.00 14-03-2016 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 60,50 FORNECIMENTO DE 22 KG DE BATATA INGLESA MONALIZA PARA USO NA MERENDA DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA 1316 1 123 3.3.90.32.00 14-03-2016 TEREZINHA DE FREITAS ARAUJO 305,00 AUXILIO PARA PAGAMENTO DE UMA URNA MORTUARIA PARA CARLOS JOSE DE ARAUJO, ESPOSO DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELO SERVIÇO SOCIAL. Totais Gerais Liquidados: 69.140,21 Totais Gerais Listados Neste Relatório: Exercício 69.140,21 República Federativa do Brasil Página: 6
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