Dezembro 2014 - Crea-RJ
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Dezembro 2014 - Crea-RJ
CREA/RJ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.260.596/0001-80 Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo 362 3740 1204 55 3186 2802 2802 2802 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 20147000764 11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA BOLETO 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 15430 01/12/2014 915,44 P NOVEMBRO 915,44 6 RICARDO IMOVEIS LTDA - ME BANCARIO Imóveis Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10046 do empenho 362, CLT 54, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA INSPETORIA DE PIRATININGA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116264. 11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA BOLETO 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 20,70 P NOVEMBRO 20,70 RICARDO IMOVEIS LTDA - ME BANCARIO Imóveis Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10053 do empenho 3740, CLT 54, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DA POSTO DE RELACIONAMENTO DE PIRATININGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116264. 15431 2008401540 01/12/2014 20147003395 11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA BOLETO 01/12/2014 125,97 P DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas 125,97 0 RICARDO IMOVEIS LTDA - ME BANCARIO Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10070 do empenho 1204, CLT 54, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO IPTU DA INSPETORIA DE PIRATININGA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116264. 15432 20137012491 11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA BOLETO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços 01/12/2014 4,90 P NOVEMBRO 4,90 1 RICARDO IMOVEIS LTDA - ME BANCARIO Bancários Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10075 do empenho 55, CLT 54, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS DO POSTO DE RELACIONAMENTO DE PIRATININGA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116264. 15433 11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA 558,97 P FATURA DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 558,97 RICARDO IMOVEIS LTDA - ME Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10250 do empenho 3186, CLT 54, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116264. 15434 2008401540 01/12/2014 13º AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas S Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695. 15471 2003400168 01/12/2014 999.999.999-99 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ 4.664,54 P 4.664,54 folha de pagamento 13º AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas S Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695. 15472 2003400168 01/12/2014 999.999.999-99 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ 2.256,56 P 2.256,56 folha de pagamento 15473 2003400168 01/12/2014 999.999.999-99 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ 3.158,92 P 3.158,92 folha de pagamento 13º AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas S Página:1/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695. 2802 2802 2802 2802 2802 2802 2802 2802 13º AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas S Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695. 15474 2003400168 01/12/2014 999.999.999-99 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ 1.875,44 P 1.875,44 folha de pagamento 13º AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas S Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695. 15475 2003400168 01/12/2014 999.999.999-99 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ 2.675,83 P 2.675,83 folha de pagamento 13º AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas S Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695. 15476 2003400168 01/12/2014 999.999.999-99 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ 2.832,24 P 2.832,24 folha de pagamento 13º AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas S Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695. 15477 2003400168 01/12/2014 999.999.999-99 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ 2.339,67 P 2.339,67 folha de pagamento 13º AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas S Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695. 15478 2003400168 01/12/2014 999.999.999-99 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ 4.097,18 P 4.097,18 folha de pagamento 13º AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas S Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695. 15479 2003400168 01/12/2014 999.999.999-99 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ 4.097,18 P 4.097,18 folha de pagamento 13º AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas S Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695. 15481 2003400168 01/12/2014 999.999.999-99 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ 2.360,90 P 2.360,90 folha de pagamento 13º AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas S Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695. 15482 2003400168 01/12/2014 999.999.999-99 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ 561,32 P 561,32 folha de pagamento Página:2/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 2802 3016 3016 2431 81 2862 2852 3311 3550 45 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 13º AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas S Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695. 15492 2003400168 01/12/2014 999.999.999-99 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ 571,35 P 571,35 folha de pagamento EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 01/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15491 01/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 275,60 P 275,60 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 01/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15486 01/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 42,00 P 42,00 20147006118 04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA 534104 - NFE 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de 01/12/2014 605,06 P FATURA 605,05 8 DE SOLUCOES E SERVIÇOS 838300 Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 9297 do empenho 2431, REM 8951, FATURA 534104 - NFE 838300 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470108936. 15458 36.567.204/0001-56 - CONDOMINIO DO BOLETO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 510,72 P NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 510,72 BANCARIO INDUSTRIAL DE CAMPOS Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ACIC, liquidação 9909 do empenho 81, CLT 52, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2014 DA INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,protocolo 201470116011. 15443 20147000105 2 01/12/2014 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e 2.737,53 P FATURA 157738 2.478,83 LTDA Conservação Bens Móveis Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 9378 do empenho 2862, REM 8951, FATURA 157738 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MESA PABX DO EDIFÍCIO SEDE, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470110749. 15461 2011401775 01/12/2014 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens 10.966,43 P NOTA FISCAL 23534 9.930,10 LTDA Móveis, Máquinas e Equipamentos Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 9305 do empenho 2852, REM 8951, NOTA FISCAL 23534 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MESA PABX DO EDIFÍCIO SEDE, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470109987. 15464 2013401775 01/12/2014 08.155.169/0001-22 - EBEC LOCACAO DE 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens 53.730,00 P FATURA 489 48.652,51 VEICULOS S/A Móveis, Máquinas e Equipamentos Pago a EBEC LOCACAO DE VEICULOS S/A, liquidação 9790 do empenho 3311, REM 8955, FATURA 489 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470099383. 15436 2012400135 01/12/2014 2014-405.762.185/0001-95 - EMBRAFLEX DE CAXIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e 01/12/2014 4.488,75 P DANFE 262 4.488,75 00729 COMERCIO E SERVICOS LTDA Conservação Bens Móveis Pago a EMBRAFLEX DE CAXIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 9577 do empenho 3550, REM 8951, DANFE 262 ref. a EMPENHO NOMINAL A EMPRESA EMBRAFLEX DE CAXIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA CONFEA/ CREA,protocolo 2014400729. 15465 15446 2011402190 01/12/2014 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA 4.772,14 P 4.321,19 DANFE 11921 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 9407 do empenho 45, CLT 51, DANFE 11921 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DOS SISTEMAS SISCONT.NET, SICCL, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, QUE SÃO ADEQUADOS AO ATENDIMENTO DA NOVA LEGISLAÇÃO,protocolo 2011402190. Página:3/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 90 3532 3716 3729 1931 1247 1298 1884 1968 3222 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 12.963.394/0001-62 - INVICTTA SERVIÇOS 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança 268,48 P NOTA FISCAL 2075 268,48 INTELIGENTES LTDA-ME Predial e Preventiva Pago a INVICTTA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA-ME, liquidação 9304 do empenho 90, CLT 51, NOTA FISCAL 2075 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA COM SENSORES DE PRESENÇA, CÂMARAS COM GRAVAÇÃO DE VÍDEO E CENTRAL DE ALARME NA COORD. REGIONAL SUL E INSP. DE VOLTA REDONDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470106201. 15445 2012400527 01/12/2014 2014-768.826.098/0001-74 - MACHADO E MATINS 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de 01/12/2014 361,20 P NOTA FISCAL 1493 361,20 0108903 SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA ME Documentos Pago a MACHADO E MATINS SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA ME, liquidação 9855 do empenho 3532, REM 8952, NOTA FISCAL 1493 ref. a EMPENHO NOMINAL A EMPRESA MACHADO E MARTINS SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA - ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA / CREA - 2014, CONFORME AD 10/10/2014. CERRJ,protocolo 201470108903. 15455 085.117.717-43 - MONIQUE DE CASTRO BERSOT 128,00 P CUPOM FISCAL 73472 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação 128,00 BARBOSA ARDUINO Pago a MONIQUE DE CASTRO BERSOT BARBOSA ARDUINO, liquidação 9839 do empenho 3716, REM 8956, CUPOM FISCAL 73472 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE OS TRABALHOS DA COMISSÃO ELEITORAL, CONFORME MEMORANDO Nº 109/2014-GPRE,protocolo 2014400744. 15451 2014400744 01/12/2014 20147011259 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA 01/12/2014 53,00 P CUPOM FISCAL DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 53,00 8 SILVA JR. Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação 9912 do empenho 3729, REM 8956, CUPOM FISCAL DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO MEMORANDO Nº 16/2014-CRLE,protocolo 201470112598. 15449 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL 5.223,52 P NOTA FISCAL 11346 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 4.729,90 SISTEMAS LTDA Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 9283 do empenho 1931, REM 8951, NOTA FISCAL 11346 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS ORACLE, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470108503. 15466 2014400468 01/12/2014 08.388.509/0001-65 - SIMCARD COMERCIO DE 21400000000 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de 693,00 P NOTA FISCAL 693,00 CARTOES DE IDENTIFICACAO LTDA 008 Expediente Pago a SIMCARD COMERCIO DE CARTOES DE IDENTIFICACAO LTDA, liquidação 9917 do empenho 1247, REM 8956, NOTA FISCAL 21400000000008 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 CARTÕES DE PROXIMIDADE PARA A CATRACA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO A AD Nº 24/FEV/2014 EM ANEXO,protocolo 2014400268. 15453 2014400268 01/12/2014 40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO-SINDICATO 854/2014 56,12 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 56,12 SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ CDEH Pago a SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ , liquidação 9298 do empenho 1298, CLT 51, MEMORANDO 854/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FAVORECIDO SINSAFISPRO RJ, EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES EM 2014,protocolo 2007400534. 15447 2007400534 01/12/2014 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 3.568,19 P FATURA NOVEMBRO 3.231,00 S/A Telecomunicações Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10364 do empenho 1884, DEBITO AUTOMATICO 01/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SEDE(MESA PABX) DURANTE O EXERCÍCIO 2014,protocolo 201470115925. 15437 01/12/2014 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 9374 do empenho 1968, REM 8951, NOTA FISCAL 245593 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA INFORMATIVO E INTEGRADO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, BEM COMO LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470111093. 15467 2013400748 01/12/2014 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A 22.215,79 P 22.215,58 NOTA FISCAL 245593 20147009548 01/12/2014 05.325.136/0001-95 - UB BRASIL EVENTOS LTDA 1.980,00 P NOTA FISCAL 1382 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação 1.980,00 0 Pago a UB BRASIL EVENTOS LTDA, liquidação 9405 do empenho 3222, REM 8951, NOTA FISCAL 1382 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA PLENÁRIA Nº 1.498, EVENTO DO PRÊMIO CREA-RJ DE MEIO AMBIENTE 2014 E PARA AS REUNIÕES DAS CÂMARAS CEEC, CEEM, CEAGRO, CEGM, CEAGRI, CEEE E CEEST, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2014 EM VIGOR,protocolo 201470110268. 15468 Página:4/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 2153 3666 3644 3643 3016 3734 3672 3751 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 03.044.876/0001-28 - VIGDATA SYSTEM 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança 350,00 P NOTA FISCAL 3300 350,00 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME Predial e Preventiva Pago a VIGDATA SYSTEM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação 9307 do empenho 2153, REM 8951, NOTA FISCAL 3300 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA INSP. DE PETRÓPOLIS E COORDENAÇÃO REGIONAL SERRANA, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 30/12/2014 CONFORME INFORMAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE NA FL. 74 DO PROCESSO,protocolo 201470109967. 15469 2014400373 01/12/2014 REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições RDN Pago a ALEXANDRE VENTURA MARTINS, liquidação 9675 do empenho 3666, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470104284. 15524 20147010428 4 02/12/2014 176.105.358-26 - ALEXANDRE VENTURA MARTINS 63,64 P 63,64 REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições RDN Pago a AT ELEVADORES LTDA, liquidação 9636 do empenho 3644, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470109660. 15525 20147010966 0 02/12/2014 02.405.459/0001-09 - AT ELEVADORES LTDA 167,68 P 167,68 REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições RDN Pago a AURELIO MARQUES VULCAO, liquidação 9635 do empenho 3643, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470101782. 15526 20147010178 2 02/12/2014 117.802.707-47 - AURELIO MARQUES VULCAO 64,28 P 64,28 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 02/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15540 02/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 43,52 P 43,52 99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA 282,40 P GRU JUDICIAL 6.2.2.1.1.01.04.05.01.003 - Despesas Judiciais 282,40 FEDERAL Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9924 do empenho 3734, CHEQUE 900788, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 2014400735. 15538 2014400735 02/12/2014 REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, 15528 02/12/2014 31,84 P 31,84 DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições RDN Pago a CARLOS OSDARLAN DA SILVA DE SOUZA, liquidação 9680 do empenho 3672, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470105718. 20147010571 8 15520 2014400746 110.384.487-35 - CARLOS OSDARLAN DA SILVA DE SOUZA 02/12/2014 792.644.171-68 - CECILIA VILANI 1.245,00 P 1.245,00 PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros Pago a CECILIA VILANI, liquidação 10145 do empenho 3751, REM 8961, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COORDENADORIAS DE CÂMARAS ESP. DE ENGENHARIA QUÍMICA, CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo 2014400746. Página:5/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3664 3670 3775 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, 15529 02/12/2014 383.910.407-63 - CIRO AMARAL CASSIANO 170,71 P 170,71 DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições RDN Pago a CIRO AMARAL CASSIANO, liquidação 9673 do empenho 3664, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470094286. 20147009428 6 REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, 15530 02/12/2014 149.793.477-03 - FELIPE DE ALENCAR NAZARETH 68,95 P 68,95 DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições RDN Pago a FELIPE DE ALENCAR NAZARETH, liquidação 9678 do empenho 3670, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470109776. 20147010977 6 15516 DIVERSOS 02/12/2014 823.403.157-00 - GEORGE MENDES MARINHO 282,00 P 282,00 PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários Pago a GEORGE MENDES MARINHO, liquidação 10323 do empenho 3775, REM 8967, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS COORDENADORES GEORGE MENDES MARINHO DA CRNO (PROT. 201470113200) E OCTAVIO JOSÉ CAETANO DA SILVA JR. DA CRLE (PROT. 201470111819) PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO COMPORTAMENTAL NA SEDE DO CREA-RJ,protocolo 201470113200. 3764 3778 3778 3590 3773 3775 20147011565 021.567.727-70 - GLAUBER MÁRCIO SUMAR 02/12/2014 1.743,00 P PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros 1.743,00 9 PINHEIRO Pago a GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, liquidação 10306 do empenho 3764, REM 8967, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DAS COORD. DE CÂMARAS DA ENGENHARIA FLORESTAL, CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo 201470115659. 15519 20147011600 BOLETO 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação 02/12/2014 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 303,70 P DIVERSOS 303,70 3 BANCARIO Institucional Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10324 do empenho 3778, CLT 55, BOLETO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO OS EXTRATOS DOS TERMOS ADITIVOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470116003. 15522 20147011600 BOLETO 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação 02/12/2014 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 2.429,60 P DIVERSOS 2.429,60 3 BANCARIO Institucional Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10324 do empenho 3778, CLT 55, BOLETO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO OS EXTRATOS DOS TERMOS ADITIVOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470116003. 15523 20147011367 548.387.547-87 - LEONARDO HEITOR RICHA 36/201402/12/2014 166,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 166,00 3 NOGUEIRA GACO Pago a LEONARDO HEITOR RICHA NOGUEIRA, liquidação 9502 do empenho 3590, REM 8961, MEMORANDO 36/2014-GACO ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA CEC E DO CONSEMAC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470113673. 15521 REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, 15517 02/12/2014 429.251.427-53 - NELSON RICARDO DA FONSECA 104,70 P 104,70 DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições RDN Pago a NELSON RICARDO DA FONSECA, liquidação 10322 do empenho 3773, REM 8967, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME RD EM ANEXO,protocolo 201270069493. 20127006949 3 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA 184,00 P PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 184,00 SILVA JR. Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação 10323 do empenho 3775, REM 8967, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS COORDENADORES GEORGE MENDES MARINHO DA CRNO (PROT. 201470113200) E OCTAVIO JOSÉ CAETANO DA SILVA JR. DA CRLE (PROT. 201470111819) PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO COMPORTAMENTAL NA SEDE DO CREARJ,protocolo 201470111819. 15518 DIVERSOS 02/12/2014 Página:6/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3665 3667 3669 3265 3762 535 535 3016 893 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, 15532 02/12/2014 63,64 P 63,64 DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições RDN Pago a SANETECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 9674 do empenho 3665, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470100547. 20147010054 7 00.804.904/0001-70 - SANETECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, 15534 02/12/2014 63,64 P 63,64 DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições RDN Pago a SANETECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 9676 do empenho 3667, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470100545. 20147010054 5 00.804.904/0001-70 - SANETECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA REQUERIMENTO 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, DE DEVOLUÇÃO 15536 02/12/2014 136,58 P 136,58 Restituições e Reposições DE NUMERÁRIO RDN Pago a SERINS SERVICOS REGIONAL DE INSPECOES LTDA, liquidação 9677 do empenho 3669, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470098406. 20147009840 6 05.950.930/0001-20 - SERINS SERVICOS REGIONAL DE INSPECOES LTDA EXTRATO DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança BANCARIO Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação do empenho 3265, DEBITO AUTOMATICO 02/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15539 02/12/2014 00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS 2.377,44 P 2.377,44 068.734.877-32 - ALEXANDRE VACCHIANO DE 110/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 ALMEIDA CEEE Pago a ALEXANDRE VACCHIANO DE ALMEIDA, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014. 15563 03/12/2014 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 14 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15507 03/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 14 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15535 03/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 03/11/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15569 03/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 32,00 P 32,00 012.589.237-34 - BENEDICTO HUMBERTO 78,00 P MEMORANDO 06/2014-CMA 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 78,00 RODRIGUES FRANCISCO Pago a BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO, liquidação 10271 do empenho 893, REM 8962, MEMORANDO 06/2014-CMA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CMA, NO DIA 26/11/2014. 15573 03/12/2014 Página:7/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3757 2884 3762 3311 3762 1265 3762 3762 1650 3762 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 012.589.237-34 - BENEDICTO HUMBERTO 5,00 P MEMORANDO 06/2014-CMA 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 5,00 RODRIGUES FRANCISCO Pago a BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO, liquidação 10272 do empenho 3757, REM 8962, MEMORANDO 06/2014-CMA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CMA, NO DIA 26/11/2014. 15574 03/12/2014 99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA 877/201476.843,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 76.843,67 FEDERAL CDEH Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9698 do empenho 2884, DEBITO AUTOMATICO 03/12/2014, MEMORANDO 877/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NUMERO 1812,protocolo 201470114999. 15575 2013400138 03/12/2014 629.698.707-20 - CLAUDIO LUIZ LOPES DO 110/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 NASCIMENTO CEEE Pago a CLAUDIO LUIZ LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014. 15555 03/12/2014 08.155.169/0001-22 - EBEC LOCACAO DE 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens 53.730,00 P NOTA FISCAL 499 48.652,52 VEICULOS S/A Móveis, Máquinas e Equipamentos Pago a EBEC LOCACAO DE VEICULOS S/A, liquidação 9332 do empenho 3311, REM 8960, NOTA FISCAL 499 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470111086. 15550 2012400135 03/12/2014 929.794.087-00 - ELIO RICARDO MORAES 110/2014119,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 119,00 PACHECO CEEE Pago a ELIO RICARDO MORAES PACHECO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014. 15558 03/12/2014 116.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços OUTUBRO Profissionais 2014 Pago a FABIANO MUNIZ LIMA, liquidação 9263 do empenho 1265, REM 8960, RPA 11- OUTUBRO 2014 ref. a EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA REGÊNCIA DO CORAL DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470109792. 15551 2013400666 03/12/2014 090.938.957-88 - FABIANO MUNIZ LIMA 1.231,00 P 1.095,59 RPA 483.530.007-68 - FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA 110/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 FILHO CEEE Pago a FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014. 15557 03/12/2014 550.476.537-49 - ITAMAR MARQUES DA SILVA 110/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 JUNIOR CEEE Pago a ITAMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014. 15567 03/12/2014 07.513.594/0001-83 - J.F.PEREIRA6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança 165,00 P NOTA FISCAL 7888 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA 165,00 Predial e Preventiva ME Pago a J.F.PEREIRA-EQUIPAMENTOX DE SEGURANÇA, liquidação 9306 do empenho 1650, REM 8960, NOTA FISCAL 7888 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA COORDENAÇÃO REGIONAL NORTE E INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,PROTOCOLO 201470109978. 15552 2011401728 03/12/2014 790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA 110/2014119,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 119,00 ROCHA CEEE Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014. 15556 03/12/2014 Página:8/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3762 2175 3762 893 2731 2890 3762 487 3762 2003 3056 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 110/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CEEE Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014. 15561 03/12/2014 047.770.347-04 - JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA 119,00 P 119,00 MEMORANDO 2014-4074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 03/12/2014 190,00 P 190,00 00078 TAVARES MANHAES Fundos do Mes 14 Imóveis Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 2175, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A JOSÉ AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHÃES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS, RELATIVO A ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO. 15422 110/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CEEE Pago a JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014. 15565 03/12/2014 667.876.457-91 - JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO 83,00 P 83,00 MEMORANDO 548.387.547-87 - LEONARDO HEITOR RICHA 119,00 P MEMORANDO 06/2014-CMA 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 119,00 NOGUEIRA Pago a LEONARDO HEITOR RICHA NOGUEIRA, liquidação 10271 do empenho 893, REM 8962, MEMORANDO 06/2014-CMA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CMA, NO DIA 26/11/2014. 15570 03/12/2014 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 14 Alimentação Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação 10499 do empenho 2731, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15541 2014400068 03/12/2014 043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO 45,12 P 45,12 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 14 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação 10521 do empenho 2890, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA SERENARIO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15576 2014400068 03/12/2014 043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO 96,06 P 96,06 110/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CEEE Pago a LIGIA PESSOA DE AZEVEDO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014. 15566 03/12/2014 811.559.057-68 - LIGIA PESSOA DE AZEVEDO 83,00 P 83,00 MEMORANDO Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento Fundos do Mes 14 Pago a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, liquidação do empenho 487, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15428 2014400029 03/12/2014 842.699.367-20 - MARCIO ORNELAS DA CUNHA 10,00 P 10,00 110/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CEEE Pago a MARCOS AURELIO BARCELOS, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014. 15560 03/12/2014 354.582.837-91 - MARCOS AURELIO BARCELOS 119,00 P 119,00 MEMORANDO 983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 113,41 P 113,41 ALMEIDA Fundos do Mes 14 Alimentação Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 10491 do empenho 2003, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15505 2014400065 03/12/2014 15499 2014400065 03/12/2014 983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA 181,80 P 181,80 Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 14 Higiene, Limpeza e Conservação Página:9/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 10488 do empenho 3056, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 3812 3770 3762 3762 893 3762 3762 3762 92 893 983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 16,25 P 16,25 ALMEIDA Fundos do Mes 14 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 10489 do empenho 3812, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a valor empenhado referente despesas com suprimento de fundo de Marilia Aparecida de S. Almeida Silva, NO EXERCÍCIO DE 2014. 15501 2014400065 03/12/2014 20147011664 718.957.527-87 - MARLISE DE MATOSINHOS 03/12/2014 1.743,00 P PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros 1.743,00 4 VASCONCELLOS Pago a MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS, liquidação 10312 do empenho 3770, REM 8966, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo 20147016644. 15549 110/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CEEE Pago a MATHUSALECIO PADILHA, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014. 15564 03/12/2014 008.622.400-00 - MATHUSALECIO PADILHA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 330.266.967-49 - PEDRO PAULO THOBIAS 110/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 FERREIRA DOS SANTOS CEEE Pago a PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA EM 24/11/2014. 15568 03/12/2014 330.266.967-49 - PEDRO PAULO THOBIAS 83,00 P MEMORANDO 06/2014-CMA 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 FERREIRA DOS SANTOS Pago a PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 10271 do empenho 893, REM 8962, MEMORANDO 06/2014-CMA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAR DAS REUNIÃO DA CMA, NO DIA 26/11/2014 15571 03/12/2014 110/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CEEE Pago a REINALDO CAMPOS DAMIANO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014. 15559 03/12/2014 472.493.587-15 - REINALDO CAMPOS DAMIANO 332,00 P 332,00 MEMORANDO 110/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CEEE Pago a ROMULO JUSTINO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014. 15562 03/12/2014 028.419.878-17 - ROMULO JUSTINO 83,00 P 83,00 MEMORANDO 110/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CEEE Pago a STEINEM CURY DE SOUZA, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014. 15554 03/12/2014 402.643.607-10 - STEINEM CURY DE SOUZA 167,00 P 167,00 MEMORANDO 28.708.477/0001-45 - TASK SISTEMAS DE 880,00 P NOTA FISCAL 64152 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 796,84 COMPUTAÇAO LTDA Pago a TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇAO LTDA, liquidação 9254 do empenho 92, REM 8960, NOTA FISCAL 64152 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FORPONTO DE APURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE PESSOAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,PROTOCOLO 201470109514. 15553 2009406270 03/12/2014 853.323.057-53 - THEREZINHA MARIA DENYS 83,00 P MEMORANDO 06/2014-CMA 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 MAIA DE MAGALHÃES Pago a THEREZINHA MARIA DENYS MAIA DE MAGALHÃES, liquidação 10271 do empenho 893, REM 8962, MEMORANDO 06/2014-CMA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CMA, NO DIA 26/11/2014. 15572 03/12/2014 Página:10/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 351 352 2474 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 20147000763 28.087.013/0001-69 - 3D ADMINISTRADORA 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 04/12/2014 1.162,37 P FATURA NOVEMBRO 1.162,37 8 LTDA Imóveis Pago a 3D ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 10356 do empenho 351, CLT 59, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA INSPETORIA DE TRÊS RIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,PROTOCOLO 201470116833. 15577 20147000763 28.087.013/0001-69 - 3D ADMINISTRADORA 04/12/2014 327,68 P FATURA NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 327,68 8 LTDA Pago a 3D ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 10357 do empenho 352, CLT 59, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE TRÊS RIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,PROTOCOLO 201470116833. 15578 15581 2012400297 04/12/2014 04.698.481/0001-01 - 3ELOS INFORMATICA LTDA 51.875,90 P 46.973,63 NOTA FISCAL 627 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática Pago a 3ELOS INFORMATICA LTDA, liquidação 9318 do empenho 2474, REM 8964, NOTA FISCAL 627 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,PROTOCOLO 201470111141. 2338 2611 535 535 535 3016 3016 2884 2014-4Suprimento de SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 04/12/2014 504.202.676-20 - ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR 105,60 P 105,60 00071 Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação do empenho 2338, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A ADAUTO LIMA RUBACK JR., PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. 15585 Suprimento de SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação do empenho 2611, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15586 2014400071 04/12/2014 504.202.676-20 - ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR 32,30 P 32,30 Suprimento de SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15587 04/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 14 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15544 04/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 7,50 P 7,50 Suprimento de SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15594 04/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 04/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15597 04/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P 12,00 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 04/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15596 15663 2013400138 04/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,00 P 2,00 04/12/2014 99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,56 P 6,56 MEMORANDO 877/2014CDEH 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Página:11/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9698 do empenho 2884, DEBITO AUTOMATICO 04/12/2014, MEMORANDO 877/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NUMERO 1812. PROTOCOLO 201470114999 68 68 3050 3784 39 39 149 154 3709 3815 00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços 6,56 E DIVERSOS 6,56 FEDERAL BANCARIO Bancários Estorno do pagamento 15598 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 68, DEBITO AUTOMATICO 04/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014. ESTORNADO POR LANÇAMENTO INDEVIDO NA CONTA TAXAS BANCÁRIA, QUANDO O CORRETO É EMPRESTIMOS CEF. 15598 04/12/2014 00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços 6,56 P DIVERSOS 6,56 FEDERAL BANCARIO Bancários Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 68, DEBITO AUTOMATICO 04/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470114999. 15598 04/12/2014 40.159.642/0001-52 - DMAP EMBALAGENS LTDA 3.816,00 P DANFE 1754 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 3.816,00 ME Pago a DMAP EMBALAGENS LTDA - ME, liquidação 9316 do empenho 3050, CLT 58, DANFE 1754 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO A AD Nº 02/09/2014-GT-WEB,PROTOCOLO 2014400608. 15580 2014400608 04/12/2014 33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES BOLETO 206,20 P 24803082 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 206,20 DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE BANCARIO JANEIRO Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10367 do empenho 3784, CLT 59, BOLETO BANCARIO 24803082 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS NOVOS ESTAGIÁRIOS MATHEUS GOMES REZENDE (CRME/S.ATD) E WELLINGTON RODRIGUES RIBEIRO (CRCA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,PROTOCOLO 201470117436. 15579 2014400285 04/12/2014 04.725.674/0001-04 - LABORINFO TECNOLOGIA 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e 1.500,00 P NOTA FISCAL 487 / 488 1.500,00 DA INFORMACAO LTDA-ME Conservação Bens Móveis Pago a LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, liquidação 9265 do empenho 39, CLT 57, NOTA FISCAL 487 / 488 ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS RELÓGIOS BIOMÉTRICOS DIGITAIS, CONFORME AD Nº 10/2013 EM ANEXO,PROTOCOLO 201470107658. 15583 2013400741 04/12/2014 04.725.674/0001-04 - LABORINFO TECNOLOGIA 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e 1.089,60 P NOTA FISCAL 487 / 488 1.089,60 DA INFORMACAO LTDA-ME Conservação Bens Móveis Pago a LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, liquidação 9265 do empenho 39, CLT 57, NOTA FISCAL 487 / 488 ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS RELÓGIOS BIOMÉTRICOS DIGITAIS, CONFORME AD Nº 10/2013 EM ANEXO,PROTOCOLO 201470107658. 15584 2013400741 04/12/2014 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários Fundos do Mes 14 Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação do empenho 149, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARISTELA DA SILVA TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014 15545 2014400095 04/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 106,60 P 106,60 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Fundos do Mes 14 Conservação Bens Móveis Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação do empenho 154, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARISTELA DA SILVA TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCICIO DE 2014. 15546 2014400095 04/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 173,80 P 173,80 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Fundos do Mes 14 Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10508 do empenho 3709, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARISTELA DA SILVA TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15547 2014400095 04/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 1.281,83 P 15548 2014400095 04/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 113,28 P 1.281,83 113,28 Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para 14 Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Página:12/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10509 do empenho 3815, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente Suprimento de Fundos de Maristela da Silva Tavares, NO EXERCÍCIO DE 2014. 859 860 862 875 2746 2748 2750 3473 3509 3821 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 50,00 P 50,00 SILVA JR. Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 859, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15589 2014400074 04/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de SETEMBRO/2 19,20 P 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 19,20 SILVA JR. Fundos do Mes 014 Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 860, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15595 2014400074 04/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de SETEMBRO/2 10,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 10,00 SILVA JR. Fundos do Mes 014 Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 862, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15593 2014400074 04/12/2014 15588 2014400074 04/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR. 88,40 P 88,40 Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 117,66 P 117,66 SILVA JR. Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2746, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15590 2014400074 04/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 92,88 P 92,88 SILVA JR. Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2748, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15591 2014400074 04/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e 747,68 P 747,68 SILVA JR. Fundos do Mes 014 Lubrificantes Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2750, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15592 2014400074 04/12/2014 2014-404/12/2014 05.325.136/0001-95 - UB BRASIL EVENTOS LTDA 2.060,25 P NOTA FISCAL 1384 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação 2.060,25 00620 Pago a UB BRASIL EVENTOS LTDA, liquidação 9696 do empenho 3473, REM 8964, NOTA FISCAL 1384 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SESSÃO PLENÁRIA DE 03/11/2014, CONFORME PROJETO EM VIGOR, MEMORANDO 032/2014 - GACO,PROTOCOLO 201470105498. 15582 2013-7BOLETO 05/12/2014 476.435.017-34 - ADEMAR GEORGES MAKHLOUT 450,00 P DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 450,00 0124078 BANCARIO Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 10365 do empenho 3509, CLT 62, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO EM COMPLEMENTAÇÃO AO DE NUMERO 57, NOMINAL A ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, PARA DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU, NO DECORRER DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470117600. 15603 20147011824 016/201405/12/2014 140.662.777-13 - ADEMIR CURTY DE SOUZA 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a ADEMIR CURTY DE SOUZA, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15641 Página:13/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3793 3793 112 3462 3574 3575 1930 3016 3821 3785 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta BOLETO DEZEMBRO/1 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios BANCARIO 4 Pago a ALUGUEL E CONDOMÍNIO, liquidação 10417 do empenho 3793, CLT 63, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO/14 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSP. DE CABO FRIO E CAMPO GRANDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116947. 15609 05/12/2014 34.260.596/0001-80 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO 394,00 P 394,00 BOLETO NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios BANCARIO Pago a ALUGUEL E CONDOMÍNIO, liquidação 10418 do empenho 3793, CLT 63, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSP. DE CABO FRIO E CAMPO GRANDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117970. 15613 05/12/2014 34.260.596/0001-80 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO 433,50 P 433,50 33.402.892/0002-97 - ASSOCIAÇAO BRASILEIRA 3.105,35 P NOTA FISCAL 36634 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas 3.105,35 DE NORMAS TECNICA -ABNT Pago a ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICA -ABNT, liquidação 9451 do empenho 112, REM 8968, NOTA FISCAL 36634 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISUALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS E MERCOSUL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470112601. 15617 2013400176 05/12/2014 28.014.900/0001-07 - ASSOCIAÇÃO DOS 872/201411.364,88 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 11.364,88 SERVIDORES DO CREA-RJ CDEH Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 9699 do empenho 3462, REM 8968, MEMORANDO 872/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESCONTOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO CORRENTE, EM RELAÇÃO A ASCREA-RJ,protocolo 201470115012. 15616 2003400328 05/12/2014 20147011190 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens 05/12/2014 01.874.301/0001-07 - AUGUSTU'S BUFFET LTDA 1.400,00 P NOTA FISCAL 336 1.400,00 2 Móveis, Máquinas e Equipamentos Pago a AUGUSTU'S BUFFET LTDA, liquidação 10371 do empenho 3574, REM 8969, NOTA FISCAL 336 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS TIPO PRANCHÃO PARA O PERÍODO DE 18/11 A 22/11/14, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS EM ANEXO,protocolo 201470111902. 15627 20147011190 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e 05/12/2014 01.874.301/0001-07 - AUGUSTU'S BUFFET LTDA 250,00 P NOTA FISCAL 336 250,00 2 Transportes de Encomendas Pago a AUGUSTU'S BUFFET LTDA, liquidação 10372 do empenho 3575, REM 8969, NOTA FISCAL 336 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM FRETE PARA A LOCAÇÃO DE MESAS TIPO PRANCHÃO PARA O PERÍODO DE 18/11 A 22/11/14, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS EM ANEXO,protocolo 201470111902. 15628 04.745.970/0001-77 - AZETTA COMERCIO DE 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de 10,00 P NOTA FISCAL 793 10,00 CARIMBOS LTDA Expediente Pago a AZETTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA, liquidação 9400 do empenho 1930, REM 8968, NOTA FISCAL 793 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470108405. 15618 2014400427 05/12/2014 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 05/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15682 05/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 79,60 P 79,60 20147011824 016/201405/12/2014 113.768.197-75 - BRUNA ANDRADE SANTOS D 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a BRUNA ANDRADE SANTOS D, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15675 FGTS NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 2014 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10373 do empenho 3785, CLT 60, GFIP FGTS NOVEMBRO 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A GUIA DO FGTS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470117653. 15608 2003400025 05/12/2014 99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 219.802,63 P 219.802,63 GFIP Página:14/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3805 348 349 60 3821 2431 360 3514 56 53 191 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações 7.486,00 P GRU JUDICIAL 7.486,00 FEDERAL Trabalhistas Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10431 do empenho 3805, CHEQUE 900790, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DO INDEFERIMENTO DE REVISTA DE RECURSO DO PROCESSO Nº 0002373-10.2011.5.01.0246 DE JORGE LUIZ ANDRADE DA SILVA X CREA-RJ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 2014400125. 15640 2014400125 05/12/2014 20147000695 BOLETO 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 05/12/2014 859.188.657-72 - CARLOS EVERTON DIAS REIS 708,14 P NOVEMBRO 708,14 0 BANCARIO Imóveis Pago a CARLOS EVERTON DIAS REIS, liquidação 10358 do empenho 348, CLT 61, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA INSPETORIA DE VALENÇA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116956. 15604 20147000695 BOLETO 05/12/2014 859.188.657-72 - CARLOS EVERTON DIAS REIS 212,00 P NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 212,00 0 BANCARIO Pago a CARLOS EVERTON DIAS REIS, liquidação 10359 do empenho 349, CLT 61, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE VALENÇA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 2014701168956. 15605 20137012504 33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e 05/12/2014 50,68 P FATURA DEZEMBRO 45,90 4 ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO Esgoto Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 10363 do empenho 60, CHEQUE 900789, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE MACAÉ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115919. 15615 20147011824 34.260.596/0001-80 - COLABORADORES DO 016/201405/12/2014 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CREA-RJ CACC/CER-RJ Pago a COLABORADORES DO CREA-RJ, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15642 20147006118 04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de 05/12/2014 2.000,20 P FATURA 526696 2.000,18 8 DE SOLUCOES E SERVIÇOS Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10416 do empenho 2431, REM 8970, FATURA 526696 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 2014400310. 15602 20147000715 03.496.829/0001-15 - CONDOMINIO CITTA BOLETO 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e 05/12/2014 5,02 P OUTUBRO 5,02 0 AMERICA BANCARIO Esgoto Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 10361 do empenho 360, CLT 61, BOLETO BANCARIO OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DA BARRA DA TIJUCA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117129. 15606 20137012495 03.496.829/0001-15 - CONDOMINIO CITTA BOLETO 05/12/2014 1.561,10 P DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 1.561,10 6 AMERICA BANCARIO Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 10362 do empenho 3514, CLT 61, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO RELATIVO A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DA BARRA DA TIJUCA NO DECORRER DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014protocolo 201470117129. 15607 20137012489 30.326.656/0001-60 - CONDOMINIO DO 05/12/2014 505,00 P RECIBO DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 505,00 4 EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS, liquidação 10360 do empenho 56, REM 8969, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE ANGRA DOS REIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117363 15630 20137012397 31.000.862/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO BOLETO 05/12/2014 76,00 P DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 76,00 2 VARANDAS DO FORTE BANCARIO Pago a CONDOMINIO EDIFICIO VARANDAS DO FORTE, liquidação 10419 do empenho 53, CLT 63, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE CABO FRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116947. 15610 15619 05/12/2014 02.850.075/0001-97 - COOPFISPRO 16.342,98 P 16.342,98 MEMORANDO 876/2014CDEH 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Página:15/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a COOPFISPRO, liquidação 9700 do empenho 191, REM 8968, MEMORANDO 876/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FAVORECIDO COOPFISPRO RJ, EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES EM 2014,protocolo 201470115078. 1925 3821 3821 3576 1196 3821 3794 3821 3821 1300 42.789.396/0001-48 - DECIO FREIRE E 23.547,76 P NOTA FISCAL 2014/524 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios 21.322,50 ADVOGADOS ASSOCIADOS Pago a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 9380 do empenho 1925, REM 8968, NOTA FISCAL 2014/524 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470106792. 15600 2010407392 05/12/2014 20147011824 016/201405/12/2014 028.768.857-78 - DEMARCIO VICENTE DE SA 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a DEMARCIO VICENTE DE SA, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15643 20147011824 016/201405/12/2014 154.523.507-48 - ELOYR MARQUES SANTANA 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a ELOYR MARQUES SANTANA, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15644 20147011190 05.762.185/0001-95 - EMBRAFLEX DE CAXIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens 05/12/2014 1.500,00 P NOTA FISCAL 250 1.500,00 2 COMERCIO E SERVICOS LTDA Móveis, Máquinas e Equipamentos Pago a EMBRAFLEX DE CAXIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 10370 do empenho 3576, REM 8969, NOTA FISCAL 250 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS METÁLICAS DOBRÁVEIS PELO PERÍODO DE 18/11 A 22/11/14, CONFORME MAPA DE COMPARATIVO DE PREÇOS EM ANEXO,protocolo 201470111902. 15629 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais Pago a EMILCE CRUZ VIEIRA, liquidação 10396 do empenho 1196, REM 8969, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA NA COORD. REGIONAL NORTE E INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117441. 15631 2012400255 05/12/2014 108.245.407-94 - EMILCE CRUZ VIEIRA 449,44 P 400,00 RPA NOVEMBRO 20147011824 016/201405/12/2014 099.234.427-13 - FABIO BERNARDES ANTUNE 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a FABIO BERNARDES ANTUNE, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15645 33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES BOLETO 15614 05/12/2014 242,60 P 24825037 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 242,60 DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE BANCARIO JANEIRO Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10420 do empenho 3794, CLT 63, BOLETO BANCARIO 24825037 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA NARA CLEO AGUIAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,protocolo 201470117778. 20147011777 8 20147011824 016/201405/12/2014 057.081.367-07 - FILLIPI MOREIRA SALLES 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a FILLIPI MOREIRA SALLES, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15646 20147011824 016/201405/12/2014 092.349.467-74 - FLAVIO FURTADO DA SILV 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a FLAVIO FURTADO DA SILV, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15676 15632 2014400285 05/12/2014 109.192.427-90 - GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA MARINHEIRO DA COSTA 1.400,00 P 1.246,00 RPA NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais Página:16/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA MARINHEIRO DA COSTA, liquidação 10411 do empenho 1300, REM 8969, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E APOIO AO ATENDIMENTO NA INSP. DE RIO DAS OSTRAS, CONFORME FL. Nº 28 EM ANEXO AO PROCESSO,protocolo 201470117514. 3821 3821 3510 3821 3821 3821 3821 2937 3821 2184 20147011824 016/201405/12/2014 304.441.287-00 - GERBER BRANDAO 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a GERBER BRANDAO, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15677 20147011824 016/201405/12/2014 005.681.357-09 - GILSIMAR SANTOS FERREI 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a GILSIMAR SANTOS FERREI, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15647 2014-702.768.278/0001-39 - GRANÁ 298 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 05/12/2014 1.765,00 P DANFE 24845 1.765,00 0106900 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Alimentação Pago a GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 9329 do empenho 3510, REM 8968, DANFE 24845 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 KILOS DE AÇUCAR REFINADO MARCA COMETA E 100 CAIXAS DE CAFÉ MARCA PELÉ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2014 EM VIGOR,protocolo 201470106900. 15620 20147011824 016/201405/12/2014 114.870.287-33 - GUILHERME VIEIRA DE ME 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a GUILHERME VIEIRA DE ME, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15649 20147011824 016/201405/12/2014 081.364.607-36 - GUSTAVO ALVES TANURE 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a GUSTAVO ALVES TANURE, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15651 20147011824 016/201405/12/2014 136.575.457-00 - GUSTAVO MELLO CONSENDE 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a GUSTAVO MELLO CONSENDE, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15652 20147011824 016/201405/12/2014 150.297.667-66 - HECTOR HUDSON DINIZ FE 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a HECTOR HUDSON DINIZ FE, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15653 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACAO 3.500,00 P NOTA FISCAL 9827/9861 3.169,25 Móveis, Máquinas e Equipamentos LTDA. Pago a INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA., liquidação 9611 do empenho 2937, REM 8968, NOTA FISCAL 9827/9861 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DE COPIADORAS DIGITAIS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470113172. 15601 2013400241 05/12/2014 20147011824 016/201405/12/2014 141.866.547-94 - ISAAC CLEMENTE NUNES 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a ISAAC CLEMENTE NUNES, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15656 15633 2014400296 05/12/2014 096.917.697-00 - ISLAND LEAL MAYNHONE 4.500,00 P 4.088,65 RECIBO NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis Página:17/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a ISLAND LEAL MAYNHONE, liquidação 10397 do empenho 2184, REM 8969, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ALOCAR AS NOVAS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE RIO DAS OSTRAS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470116949. 3789 3788 3787 3821 3821 3821 3821 1301 3821 3821 2014-7010.873.507-94 - JOAO DE ATAIDE GARCIA DEZEMBRO 05/12/2014 3.261,56 P folha de férias 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 2.889,97 0117712 PRECIOSO 2014 Pago a JOAO DE ATAIDE GARCIA PRECIOSO, liquidação 10408 do empenho 3789, REM 8969, folha de férias DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO NOMINATIVO A JOÃO DE ATAÍDE GARCIA PRECIOSO, RELATIVO AS FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME MEMORANDO 908/2014 - COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,protocolo 201470117712. 15634 2014-7010.873.507-94 - JOAO DE ATAIDE GARCIA DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de 05/12/2014 2.496,99 P folha de férias 2.496,99 0117712 PRECIOSO 2014F Férias Pago a JOAO DE ATAIDE GARCIA PRECIOSO, liquidação 10406 do empenho 3788, REM 8969, folha de férias DEZEMBRO 2014F ref. a EMPENHO NOMINATIVO AO FUNCIONÁRIO JOÃO DE ATAÍDE GARCIA PRECIOSO, RELATIVO A CONVERSÃO DE 1/3 EM ABONO PECUNIÁRIO POR OCASIÃO DAS FÉRIAS EM DEZEMBRO DE 2014, CONSOANTE MEMORANDO 908/2014 - COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,protocolo 201470117712. 15635 2014-7010.873.507-94 - JOAO DE ATAIDE GARCIA DEZEMBRO 05/12/2014 1.248,49 P folha de férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 1.248,49 0117712 PRECIOSO 2014 Pago a JOAO DE ATAIDE GARCIA PRECIOSO, liquidação 10404 do empenho 3787, REM 8969, folha de férias DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO NOMINATIVO AO FUNCIONÁRIO JOÃO DE ATAÍDE GARCIA PRECIOSO, RELATIVO A 1/3 SOBRE AS FÉRIAS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2014, CONFORME MEMORANDO 908/2014 - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,protocolo 201470117712. 15636 20147011824 016/201405/12/2014 122.087.807-36 - JULIANA DE SA BRITO MU 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a JULIANA DE SA BRITO MU, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15658 20147011824 016/201405/12/2014 129.151.797-94 - LAINNA CRISTINA DE FRE 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a LAINNA CRISTINA DE FRE, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15664 20147011824 016/201405/12/2014 095.591.637-28 - LEONARDO DE AZEVEDO 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a LEONARDO DE AZEVEDO, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15665 20147011824 016/201405/12/2014 109.382.457-32 - LUCAS FIUZA BALTHAZAR 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a LUCAS FIUZA BALTHAZAR, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15678 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais Pago a LUCIJANE SOUSA ARAUJO, liquidação 10649 do empenho 1301, REM 8969, RPA 37 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E APOIO AO ATENDIMENTO NA INSP. DE RIO DAS OSTRAS, CONFORME FL. Nº 28 EM ANEXO AO PROCESSO,PROTOCOLO 201470117510. 15691 2014400285 05/12/2014 120.477.267-35 - LUCIJANE SOUSA ARAUJO 1.400,00 P 1.246,00 RPA 37 20147011824 016/201405/12/2014 081.205.797-04 - LUIZ CARLOS DA SILVA 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a LUIZ CARLOS DA SILVA, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15666 15667 20147011824 3 05/12/2014 093.406.337-09 - LUIZ EDUARDO GONCALVES 101,00 P 101,00 MEMORANDO 016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores CACC/CER-RJ Página:18/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a LUIZ EDUARDO GONCALVES, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 3821 194 3687 3821 3786 1827 3821 3821 3821 3231 20147011824 016/201405/12/2014 111.852.167-66 - MAICON AZEVEDO DE SOUZ 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a MAICON AZEVEDO DE SOUZ, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15668 00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA 878/201414.120,78 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 14.120,78 AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA CDEH Pago a MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA, liquidação 9702 do empenho 194, REM 8968, MEMORANDO 878/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FAVORECIDO MUTUA, EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES EM 2014,protocolo 201470115055. 15621 05/12/2014 00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA 878/2014552,01 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 552,01 AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA CDEH Pago a MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA, liquidação 9704 do empenho 3687, REM 8968, MEMORANDO 878/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FAVORECIDO MUTUA, EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115055. 15622 2005405448 05/12/2014 20147011824 016/201405/12/2014 134.522.857-07 - NEIDSON DE CARVALHO MO 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a NEIDSON DE CARVALHO MO, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15669 20147011181 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA 05/12/2014 184,00 P PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 184,00 8 SILVA JR. Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação 10375 do empenho 3786, REM 8969, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TREINAMENTO COMPORTAMENTAL, CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo 201470111818. 15637 983.850.207-30 - OZANA BARBOSA PEREIRA 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços 294,28 P RPA NOVEMBRO 261,91 FONSECA Profissionais Pago a OZANA BARBOSA PEREIRA FONSECA, liquidação 10385 do empenho 1827, REM 8969, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA NA INSP. DE SÃO GONÇALO, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117492. 15638 2012400332 05/12/2014 20147011824 016/201405/12/2014 106.220.137-00 - PATRICK SOARES DE OLIV 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a PATRICK SOARES DE OLIV, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15670 20147011824 016/201405/12/2014 304.289.338-31 - PAULO ROBERTO BEDAQUE 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a PAULO ROBERTO BEDAQUE, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15671 20147011824 016/201405/12/2014 141.927.687-55 - PHABIANDRES VIEIRA PAC 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a PHABIANDRES VIEIRA PAC, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15679 BOLETO 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e DEZEMBRO BANCARIO Esgoto Pago a PREDIAL OPÇAO LTDA, liquidação 10413 do empenho 3231, CLT 63, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA INSP. DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470117970. 15611 05/12/2014 29.966.363/0001-68 - PREDIAL OPÇAO LTDA 333,52 P 333,52 Página:19/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 574 3018 2351 3688 193 1298 1828 576 3821 3821 3821 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 20147001023 BOLETO 05/12/2014 29.966.363/0001-68 - PREDIAL OPÇAO LTDA 98,08 P NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 98,08 0 BANCARIO Pago a PREDIAL OPÇAO LTDA, liquidação 10415 do empenho 574, CLT 63, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE CAMPO GRANDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117970. 15612 EXTRATO DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança BANCARIO Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação do empenho 3018, DEBITO AUTOMATICO 05/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15683 05/12/2014 00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS 1,56 P 1,56 32.499.881/0001-23 - SINDICATO DOS 873/2014332,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 332,00 ENGENHEIROS DE VOLTA REDONDA - SENGE CDEH Pago a SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE VOLTA REDONDA - SENGE, liquidação 9708 do empenho 2351, REM 8968, MEMORANDO 873/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMADO EM NOME DA SENGE/RJ EM RELAÇÃO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470115034. 15623 2010405905 05/12/2014 32.499.881/0001-23 - SINDICATO DOS 873/2014535,23 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 535,23 ENGENHEIROS DE VOLTA REDONDA - SENGE CDEH Pago a SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE VOLTA REDONDA - SENGE, liquidação 9709 do empenho 3688, REM 8968, MEMORANDO 873/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMADO EM NOME DA SENGE/RJ EM RELAÇÃO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470115034. 15624 2010405905 05/12/2014 31.935.851/0001-50 - SINDICATO DOS PROF. 874/2014102,54 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 102,54 TEC. IND. DE NIVEL MEDIO DO EST. DO RJ CDEH Pago a SINDICATO DOS PROF. TEC. IND. DE NIVEL MEDIO DO EST. DO RJ, liquidação 9710 do empenho 193, REM 8968, MEMORANDO 874/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FAVORECIDO SINTEC RJ, EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES EM 2014,protocolo 201470115041. 15626 05/12/2014 40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO-SINDICATO 875/201413.628,02 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 13.628,02 SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ CDEH Pago a SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ , liquidação 9707 do empenho 1298, REM 8968, MEMORANDO 875/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FAVORECIDO SINSAFISPRO RJ, EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES EM 2014,protocolo 201470115074. 15625 2007400534 05/12/2014 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais Pago a SORAIA SANTOS SILVA, liquidação 10399 do empenho 1828, REM 8969, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA NA INSP. DE ITABORAÍ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117433. 15639 2012400330 05/12/2014 106.489.277-92 - SORAIA SANTOS SILVA 254,64 P 226,63 RPA NOVEMBRO 20147001029 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 05/12/2014 189,15 P FATURA NOVEMBRO 171,28 3 S/A Telecomunicações Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10394 do empenho 576, CLT 60, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO POSTO DE RELACIONAMENTO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DURANTE O EXERCÍCIO 2014,protocolo 201470117667. 15599 20147011824 016/201405/12/2014 046.310.937-65 - THIAGO DA FRAGA DE FRE 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a THIAGO DA FRAGA DE FRE, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15672 20147011824 016/201405/12/2014 065.048.927-68 - VERA LUCIA BERBARDO FE 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a VERA LUCIA BERBARDO FE, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15680 15673 20147011824 3 05/12/2014 127.334.647-52 - VERONICA GONCALVES REI 101,00 P 101,00 MEMORANDO 016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores CACC/CER-RJ Página:20/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a VERONICA GONCALVES REI, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 3821 3821 3276 3168 3094 3821 67 535 535 535 20147011824 016/201405/12/2014 138.301.147-88 - VICTOR CASSIANO DE FRE 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a VICTOR CASSIANO DE FRE, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15674 20147011824 016/201405/12/2014 117.196.737-30 - VICTOR LUCIO DA SILVA 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a VICTOR LUCIO DA SILVA, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243. 15681 20147009808 08.769.656/0001-85 - A M CAMPANATI DE SOUZA 08/12/2014 800,00 P NOTA FISCAL 1364 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 800,00 0 - ME Pago a A.M. CAMPANATI DE SOUZA - ME, liquidação 9441 do empenho 3276, REM 8974, NOTA FISCAL 1364 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 CARTILHAS E 200 CARTAZES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2014 EM VIGOR.,protocolo 201470098080. 15714 20147009216 08.769.656/0001-85 - A M CAMPANATI DE SOUZA 08/12/2014 1.800,00 P NOTA FISCAL 1363 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 1.800,00 7 - ME Pago a A.M. CAMPANATI DE SOUZA - ME, liquidação 9452 do empenho 3168, REM 8974, NOTA FISCAL 1363 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE FOLDER E CARTAZ, CONFORME MAPA DE COMPARATIVO DE PREÇOS EM ANEXO,protocolo 2014400630. 15715 20147009216 08.769.656/0001-85 - A M CAMPANATI DE SOUZA 08/12/2014 9.600,00 P NOTA FISCAL 1363 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 9.600,00 7 - ME Pago a A.M. CAMPANATI DE SOUZA - ME, liquidação 9453 do empenho 3094, REM 8974, NOTA FISCAL 1363 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, FOLDER, CARTAZ, FILIPETA, CONVITE, LUVA DO CONVITE, EMBALAGENS CELOFANE, CAIXA PARA O TROFÉUS, BERÇO PARA TROFÉUS E EMBALAGENS PARA CAIXA DE TROFÉUS, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2014 NO MEMORANDO Nº 61/2014-ASMC,protocolo 2014400630. 15716 016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores CACC/CER-RJ Estorno do pagamento 15641 pago a ADEMIR CURTY DE SOUZA, empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO. PROTOCOLO 201470118243. DOC DEVOLVIDO POR MOTIVO DE AGÊNCIA/CONTA CORRENTE INVALIDA. 15641 08/12/2014 140.662.777-13 - ADEMIR CURTY DE SOUZA 101,00 E 101,00 MEMORANDO EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 67, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15724 08/12/2014 60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A 29,90 P 29,90 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 14 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15659 08/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 14 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15655 08/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 15704 08/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços 14 Bancários Página:21/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 535 535 535 535 3016 3018 544 2555 3499 3798 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 14 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15690 08/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15696 08/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 14 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15700 08/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 14 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15650 08/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16161 08/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 4,00 P 4,00 EXTRATO DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança BANCARIO Estorno do pagamento 15722 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 3018, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15722 08/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 4,00 E 4,00 778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO Suprimento de OUTUBRO/20 30,30 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 30,30 GOMES Fundos do Mes 14 Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 544, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Selecione... OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15657 2014400072 08/12/2014 778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 59,00 P 59,00 GOMES Fundos do Mes 14 Pronto Pagamento Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 2555, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15654 2014400072 08/12/2014 20147010216 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de 08/12/2014 03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA 4.799,20 P DANFE 13033 4.799,20 4 Expediente Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 9333 do empenho 3499, REM 8974, DANFE 13033 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ELEIÇÕES CONFEA / CREA / MUTUA,protocolo 201470102764. 15717 33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE TERMO DE 6.478,96 P 6.2.2.1.1.01.04.08.01.004 - Subvenções 6.478,96 ENGENHARIA E AGRONOMIA ADESÃO Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, liquidação 10425 do empenho 3798, REM 8973, TERMO DE ADESÃO ref. a EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO CONVÊNIO Nº 049/2014-GDI/CONFEA DO PROGRAMA DE APOIO ÀS ENTIDADES REGIONAIS REGISTRADAS NO CREAS Nº III - D - I AGROSUDESTE,protocolo 2014400294. 15719 2014400294 08/12/2014 Página:22/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 557 3821 104 1318 1053 1272 104 3821 637 638 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 14 Pronto Pagamento Pago a EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA, liquidação do empenho 557, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 15701 2014400076 08/12/2014 465.722.107-82 - EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA 55,90 P 55,90 016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores CACC/CER-RJ Estorno do pagamento 15644 pago a ELOYR MARQUES SANTANA, empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO. PROTOCOLO 201470118243. DOC DEVOLVIDO POR MOTIVO DE AGÊNCIA/CONTA CORRENTE INVALIDA. 15644 08/12/2014 154.523.507-48 - ELOYR MARQUES SANTANA 101,00 E 101,00 MEMORANDO 20147000301 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 08/12/2014 6,21 P FATURA NOVEMBRO 6,21 3 TELECOMUNICAÇAO Telecomunicações Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10458 do empenho 104, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSPETORIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117558. 15709 20147003966 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 08/12/2014 20,83 P FATURA NOVEMBRO 20,83 8 TELECOMUNICAÇAO Telecomunicações Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10459 do empenho 1318, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DA INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117558. 15710 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 59,36 P FATURA NOVEMBRO 46,86 TELECOMUNICAÇAO Telecomunicações Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10460 do empenho 1053, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DA INSPETORIA DE CANTAGALO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117558. 15711 20147021534 08/12/2014 20147003661 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 08/12/2014 45,87 P FATURA NOVEMBRO 45,87 0 TELECOMUNICAÇAO Telecomunicações Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10461 do empenho 1272, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DA INSPETORIA DE NOVA FRIBURGO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117558. 15712 20147000301 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 08/12/2014 10,61 P FATURA NOVEMBRO 9,61 3 TELECOMUNICAÇAO Telecomunicações Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10462 do empenho 104, CLT 64, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSPETORIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117560. 15713 016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores CACC/CER-RJ Estorno do pagamento 15645 pago a FABIO BERNARDES ANTUNE, empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO. PROTOCOLO 201470118243. DOC DEVOLVIDO POR MOTIVO DE AGÊNCIA/CONTA CORRENTE INVALIDA. 15645 08/12/2014 099.234.427-13 - FABIO BERNARDES ANTUNE 101,00 E 101,00 MEMORANDO Suprimento de SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 637, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a GILVAN FRANCISCO MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 15693 2014400062 08/12/2014 082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO 2,39 P 2,39 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 14 Alimentação Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 638, DEBITO AUTOMATICO OUTUBRO/2014, Selecione... OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a GILVAN FRANCISCO MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 15697 2014400062 08/12/2014 082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO 4,67 P 4,67 Página:23/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 638 2713 2713 2714 3799 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Suprimento de SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação 10653 do empenho 638, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a GILVAN FRANCISCO MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 15694 2014400062 08/12/2014 082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO 19,83 P 19,83 Suprimento de SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação 10654 do empenho 2713, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15695 2014400062 08/12/2014 082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO 32,89 P 32,89 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 14 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 2713, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15699 2014400062 08/12/2014 082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO 29,39 P 29,39 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 14 Alimentação Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 2714, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15698 2014400062 08/12/2014 082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO 11,33 P 11,33 15718 2014400751 08/12/2014 240.259.337-72 - JAIR JOSE DA SILVA 50,00 P 50,00 RECIBO 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 10427 do empenho 3799, REM 8974, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.=,protocolo 2014400751. 642 2215 3620 491 493 2418 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Fundos do Mes 14 Conservação Bens Móveis Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 642, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15662 2014400019 08/12/2014 506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS 32,00 P 32,00 2014-4Suprimento de OUTUBRO/20 08/12/2014 506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS 439,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 439,00 00019 Fundos do Mes 14 Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 2215, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A JUSSARA FREITAS LEMOS, PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO TOCANTE A ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO EXERCICIO DE 2014. 15660 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios Fundos do Mes 14 Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 3620, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15661 2014400019 08/12/2014 506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS 106,40 P 106,40 490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO Suprimento de OUTUBRO/20 9,40 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 9,40 BARRETO Fundos do Mes 14 Pago a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, liquidação do empenho 491, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014. 15705 2014400023 08/12/2014 490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 3,00 P 3,00 BARRETO Fundos do Mes 14 Pronto Pagamento Pago a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, liquidação do empenho 493, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014. 15703 20144000023 08/12/2014 15702 2014400023 08/12/2014 490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO 140,00 P 140,00 Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 14 Imóveis Página:24/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, liquidação do empenho 2418, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS. 860 862 875 2746 2748 2750 3838 3821 2343 3018 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de OUTUBRO/20 19,20 P 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 19,20 SILVA JR. Fundos do Mes 14 Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 860, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15692 2014400074 08/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de OUTUBRO/20 80,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 80,00 SILVA JR. Fundos do Mes 14 Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 862, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15689 2014400074 08/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de OUTUBRO/20 19,40 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 19,40 SILVA JR. Fundos do Mes 14 Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 875, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15684 2014400074 08/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 105,93 P 105,93 SILVA JR. Fundos do Mes 14 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2746, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15686 2014400074 08/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 91,43 P 91,43 SILVA JR. Fundos do Mes 14 Alimentação Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2748, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15687 2014400074 08/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e 162,71 P 162,71 SILVA JR. Fundos do Mes 14 Lubrificantes Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2750, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15688 2014400074 08/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de OUTUBRO/20 28,20 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 28,20 SILVA JR. Fundos do Mes 14 Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 3838, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado referentye suprimento de fundo de OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., NO EXERCICIO DE 2014. 15685 2014400074 08/12/2014 016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores CACC/CER-RJ Estorno do pagamento 15670 pago a PATRICK SOARES DE OLIV, empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO. PROTOCOLO 201470118243. DOC DEVOLVIDO POR MOTIVO DE AGÊNCIA/CONTA CORRENTE INVALIDA. 15670 08/12/2014 106.220.137-00 - PATRICK SOARES DE OLIV 101,00 E 101,00 MEMORANDO 2014-4Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 08/12/2014 102.463.711-53 - RODNEY BENTHER NARCISO 280,00 P 280,00 00017 Fundos do Mes 14 Imóveis Pago a RODNEY BENTHER NARCISO, liquidação do empenho 2343, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FISCAL RODNEY BENTHER NARCISO, RELATIVO A DESPESAS C/SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15648 15722 08/12/2014 00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS 4,00 P 4,00 EXTRATO BANCARIO DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança Página:25/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação do empenho 3018, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 3265 110 3821 3821 3821 333 333 3804 535 535 EXTRATO DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança BANCARIO Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação do empenho 3265, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15726 08/12/2014 00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS 1.912,56 P 1.912,56 20147000258 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 08/12/2014 294,28 P FATURA NOVEMBRO 266,47 5 S/A Telecomunicações Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10478 do empenho 110, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS IMÓVEIS DA RIO BRANCO DURANTE O EXERCÍCIO 2014,protocolo 201470113979. 15706 016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores CACC/CER-RJ Estorno do pagamento 15673 pago a VERONICA GONCALVES REI, empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO. PROTOCOLO 201470118243. DOC DEVOLVIDO POR MOTIVO DE AGÊNCIA/CONTA CORRENTE INVALIDA. 15673 08/12/2014 127.334.647-52 - VERONICA GONCALVES REI 101,00 E 101,00 MEMORANDO 016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores CACC/CER-RJ Estorno do pagamento 15674 pago a VICTOR CASSIANO DE FRE, empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO. PROTOCOLO 201470118243. DOC DEVOLVIDO POR MOTIVO DE AGÊNCIA/CONTA CORRENTE INVALIDA. 15674 08/12/2014 138.301.147-88 - VICTOR CASSIANO DE FRE 101,00 E 101,00 MEMORANDO 016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores CACC/CER-RJ Estorno do pagamento 15681 pago a VICTOR LUCIO DA SILVA, empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO. PROTOCOLO 201470118243. DOC DEVOLVIDO POR MOTIVO DE AGÊNCIA/CONTA CORRENTE INVALIDA. 15681 08/12/2014 117.196.737-30 - VICTOR LUCIO DA SILVA 101,00 E 101,00 MEMORANDO 20147000714 08/12/2014 02.449.992/0181-01 - VIVO S/A 259,11 P FATURA NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 234,63 2 Pago a VIVO S/A, liquidação 10469 do empenho 333, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL DA PRESIDÊNCIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116000. 15707 20147000714 08/12/2014 02.449.992/0181-01 - VIVO S/A 84,90 P FATURA NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 76,88 2 Pago a VIVO S/A, liquidação 10467 do empenho 333, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL DA PRESIDÊNCIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115999. 15708 20147011808 09/12/2014 219.548.287-72 - AGOSTINHO GUERREIRO 996,00 P PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros 996,00 4 Pago a AGOSTINHO GUERREIRO, liquidação 10430 do empenho 3804, REM 8980, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SR. PRESIDENTE PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo 201470118084. 15739 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15721 09/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 15732 09/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços 2014 Bancários Página:26/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10691 do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 535 3016 2999 3807 3808 3800 905 905 463 846 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15730 09/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 09/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15751 09/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P 12,00 03/2014CACC/CEAGR 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros I Pago a BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO, liquidação 10513 do empenho 2999, REM 8981, MEMORANDO 03/2014-CACC/CEAGRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEAGRI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, reuniao em 02/12/2014. 15745 09/12/2014 012.589.237-34 - BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO 83,00 P 83,00 MEMORANDO 27/20146.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação CDAT Pago a Damião Pereira dos Santos, liquidação 10465 do empenho 3807, REM 8976, MEMORANDO 27/2014-CDAT ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 27/2014-CDAT EM ANEXO,protocolo 2014400750. 15741 2014400750 09/12/2014 - Damião Pereira dos Santos 38,00 P 38,00 MEMORANDO 27/20146.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários CDAT Pago a Damião Pereira dos Santos, liquidação 10466 do empenho 3808, REM 8976, MEMORANDO 27/2014-CDAT ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME MEMORANDO Nº 27/2014-CDAT EM ANEXO,protocolo 2014400750. 15742 2014400750 09/12/2014 - Damião Pereira dos Santos 122,74 P 122,74 MEMORANDO 20147011807 160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI 09/12/2014 1.743,00 P PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros 1.743,00 8 SABATINO GUIMARÂES Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 10428 do empenho 3800, REM 8980, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORD. DE CÂMARAS ESP. DE ENG. ELÉTRICA, CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo 201470118078. 15740 09/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CACC/CEGM Pago a EUZÉBIO JOSÉ GIL, liquidação 10512 do empenho 905, REM 8981, MEMORANDO 09/2014-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEGM, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,reuniao em 24/11/2014. 15752 09/12/2014 203.160.037-00 - EUZÉBIO JOSÉ GIL 167,00 P 167,00 MEMORANDO 09/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CACC/CEGM Pago a JAIR JOSÉ DA SILVA, liquidação 10512 do empenho 905, REM 8981, MEMORANDO 09/2014-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEGM, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,reuniao em 24/11/2014. 15753 09/12/2014 240.259.337-72 - JAIR JOSÉ DA SILVA 83,00 P 83,00 MEMORANDO Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 463, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15734 2014400101 09/12/2014 090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA 4,89 P 4,89 15735 2014400101 09/12/2014 090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA 23,07 P 23,07 Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Página:27/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação 10695 do empenho 846, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 2786 2787 3797 3801 2187 2723 3849 2728 2729 3850 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação 10697 do empenho 2786, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15736 2014400101 09/12/2014 090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA 27,42 P 27,42 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação 10699 do empenho 2787, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15737 2014400101 09/12/2014 090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA 34,25 P 34,25 549.719.347-15 - JOANA ANGELICA PALMEIRA 910/20146.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações 5.301,69 P MEMORANDO 5.301,69 LIMA CDEH Trabalhistas Pago a JOANA ANGELICA PALMEIRA LIMA, liquidação 10424 do empenho 3797, CHEQUE 850166, MEMORANDO 910/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS VESBAS RESCISÓRIAS DA EX FUNCIONÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 910/2014-CDEH,protocolo 2014400754. 15750 2014400754 09/12/2014 20147011808 09/12/2014 047.770.347-04 - JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA 1.743,00 P PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros 1.743,00 3 Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 10429 do empenho 3801, REM 8976, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA ESP. DE ENG. ELÉTRICA, CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo 201470118083. 15743 2014-4Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 09/12/2014 074.251.777-22 - KARINA ALMEIDA PETRILLO 46,45 P 46,45 00049 Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a KARINA ALMEIDA PETRILLO, liquidação 10683 do empenho 2187, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a KARINA ALMEIDA PETRILLO, pela aquisição ou serviços prestados, despesas com Materiais de Higiene, Inspetoria de Valença, conforme Suprimento de Fundos de Junho a Dezembro de 2014. 15727 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a KARINA ALMEIDA PETRILLO, liquidação 10684 do empenho 2723, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15728 2014400049 09/12/2014 074.251.777-22 - KARINA ALMEIDA PETRILLO 10,20 P 10,20 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a KARINA ALMEIDA PETRILLO, liquidação 10685 do empenho 3849, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente despesas com suprimentos de fundos de Karina Almeida Petrillo, NO EXERCICICIO DE 2014. 15729 2014400049 09/12/2014 074.251.777-22 - KARINA ALMEIDA PETRILLO 26,81 P 26,81 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação 10676 do empenho 2728, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15720 2014400100 09/12/2014 571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS 96,96 P 96,96 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação 10677 do empenho 2729, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15723 2014400100 09/12/2014 571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS 47,32 P 47,32 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação 10678 do empenho 3850, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente despesas com suprimentos de fundos de Leandra Vasconcelos, NO EXERCÍCIO DE 2014. 15725 2014400098 09/12/2014 571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS 4,03 P 4,03 Página:28/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3412 2364 2365 2999 3825 1050 2999 3825 3485 2854 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 20147010439 548.387.547-87 - LEONARDO HEITOR RICHA 38/201409/12/2014 83,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 4 NOGUEIRA GACO Pago a LEONARDO HEITOR RICHA NOGUEIRA, liquidação 10441 do empenho 3412, REM 8976, MEMORANDO 38/2014-GACO ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS AO CONSELHEIRO LEONARDO HEITOR RICHA NOGUEIRA, PELA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DO CREA-RJ, NAS REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL E CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO 031/2014 - GACO,protocolo 201470117574. 15744 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a LUIZ GOSARES DE SOUZA, liquidação 10689 do empenho 2364, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LUIZ GOSARES DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, Despesas com Suprimentos de Fundos no Exercicio de 2014. 15733 2014400098 09/12/2014 623.512.307-87 - LUIZ GOSARES DE SOUZA 79,23 P 79,23 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a LUIZ GOSARES DE SOUZA, liquidação 10687 do empenho 2365, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LUIZ GOSARES DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, Despesas com Suprimentos de Fundos no Exercicio de 2014. 15731 2014400098 09/12/2014 623.512.307-87 - LUIZ GOSARES DE SOUZA 148,18 P 148,18 03/2014CACC/CEAGR 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros I Pago a RAFAEL SILVA DE BARROS, liquidação 10513 do empenho 2999, REM 8981, MEMORANDO 03/2014-CACC/CEAGRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEAGRI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 02/12/2014. 15747 09/12/2014 013.003.067-85 - RAFAEL SILVA DE BARROS 62,00 P 62,00 MEMORANDO 03/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CACC/Ceagri Pago a RAFAEL SILVA DE BARROS, liquidação 10514 do empenho 3825, REM 8981, MEMORANDO 03/2014-CACC/Ceagri ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 02/12/2014. 15748 09/12/2014 013.003.067-85 - RAFAEL SILVA DE BARROS 21,00 P 21,00 MEMORANDO 20147002127 32.504.706/0001-87 - SAAE - VR SERVIÇOS 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e 09/12/2014 48,30 P FATURA OUTUBRO 48,30 0 AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Esgoto Pago a SAAE - VR SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 10517 do empenho 1050, DEBITO AUTOMATICO 09/12/2014, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE VOLTA REDONDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117553. 15738 03/2014CACC/CEAGR 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros I Pago a SERGIO DA COSTA VELHO, liquidação 10513 do empenho 2999, REM 8981, MEMORANDO 03/2014-CACC/CEAGRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEAGRI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 02/12/2014. 15746 09/12/2014 390.433.807-25 - SERGIO DA COSTA VELHO 119,00 P 119,00 MEMORANDO 03/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CACC/Ceagri Pago a UIARA MARTINS DE CARVALHO, liquidação 10514 do empenho 3825, REM 8981, MEMORANDO 03/2014-CACC/Ceagri ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 02/12/2014. 15749 09/12/2014 894.064.277-53 - UIARA MARTINS DE CARVALHO 83,00 P 83,00 MEMORANDO 00.877.469/0001-03 - 3 N METALURGICA LTDA 12.390,00 P DANFE 694 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios 12.390,00 ME Pago a 3 N METALURGICA LTDA ME, liquidação 10374 do empenho 3485, REM 8977, DANFE 694 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 ESTANTES DE AÇO PARA A COORDENAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA AD Nº 011/2014-CDOC EM ANEXO,protocolo 2014400491. 15799 2014400491 10/12/2014 20147008297 08.769.656/0001-85 - A M CAMPANATI DE SOUZA 10/12/2014 2.800,00 P NOTA FISCAL 1365 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 2.800,00 6 - ME Pago a A.M. CAMPANATI DE SOUZA - ME, liquidação 9791 do empenho 2854, REM 8977, NOTA FISCAL 1365 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PLANOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2014 EM VIGOR,protocolo 201470082976. 15800 Página:29/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 585 2614 1373 911 911 3529 3856 673 2701 2702 3862 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 20147001063 BOLETO 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 10/12/2014 476.435.017-34 - ADEMAR GEORGES MAKHLOUT 1.151,07 P NOVEMBRO 1.151,07 3 BANCARIO Imóveis Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 10543 do empenho 585, CLT 03, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117872. 15772 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a ALBINO FERNANDES DAMASO, liquidação do empenho 2614, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15761 2014400046 10/12/2014 092.511.777-32 - ALBINO FERNANDES DAMASO 170,00 P 170,00 20147004057 04.032.065/0020-32 - ALVIM PADILHA BOLETO 10/12/2014 143,38 P DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 143,38 5 COMERCIAL BANCARIO Pago a ALVIM PADILHA - COMERCIAL, liquidação 10537 do empenho 1373, CLT 03, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470119141. 15766 20147001812 33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia 10/12/2014 3.977,66 P FATURA OUTUBRO 3.653,06 6 SERVIÇOS S.A. Elétrica Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 10707 do empenho 911, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSPETORIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470114458. 15784 20147001812 33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia 10/12/2014 223,13 P FATURA OUTUBRO 223,13 6 SERVIÇOS S.A. Elétrica Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 10708 do empenho 911, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSPETORIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470114458. 15783 20147001812 33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia 10/12/2014 805,29 P FATURA OUTUBRO 805,29 6 SERVIÇOS S.A. Elétrica Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 10709 do empenho 3529, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela aquisição ou serviços prestados, RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ATÉ O TÉRMINO DO EXERCICIO DE 2014, DE ITAOCARA, ITAPERUNA E CANTAGALO,protocolo 201470114458. 15785 20147011445 33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia 10/12/2014 542,65 P FATURA OUTUBRO 542,65 8 SERVIÇOS S.A. Elétrica Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 10710 do empenho 3856, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470114458. 15786 069.309.717-58 - ANDRE LUIZ DA SILVA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 1,05 P 1,05 OLIVEIRA Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 673, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15809 2014400016 10/12/2014 069.309.717-58 - ANDRE LUIZ DA SILVA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 8,46 P 8,46 OLIVEIRA Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 2701, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15812 2014400016 10/12/2014 069.309.717-58 - ANDRE LUIZ DA SILVA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 11,16 P 11,16 OLIVEIRA Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 2702, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15810 2014400016 10/12/2014 15811 2014400016 10/12/2014 069.309.717-58 - ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA 72,39 P 72,39 Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 2014 Alimentação Página:30/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 3862, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente suprimentos de fundos de Andre Luiz da Silva Oliveira, NO EXERCÍCIO DE 2014. 3864 2551 2644 2780 37 535 535 535 535 535 069.309.717-58 - ANDRE LUIZ DA SILVA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 107,59 P 107,59 OLIVEIRA Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 3864, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente suprimentos de fundos de Andre Luiz da Silva Oliveira, NO EXERCICIO DE 2014. 15813 2014400016 10/12/2014 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 2551, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15806 2014400036 10/12/2014 016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO 17,08 P 17,08 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento Fundos do Mes 2014 Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 2644, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15805 2014400036 10/12/2014 016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO 98,50 P 98,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 2780, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A SUPRIDA ANDREA RABELLO JERONYMO, PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2014. 15804 2014400036 10/12/2014 016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO 200,00 P 200,00 28.014.900/0001-07 - ASSOCIAÇÃO DOS TERMO DE DEZEMBRO/1 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações 435.000,00 P 435.000,00 SERVIDORES DO CREA-RJ ADESÃO 4 Trabalhistas Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 9434 do empenho 37, REM 8977, TERMO DE ADESÃO DEZEMBRO/14 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DO PLANO BRESSER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201370118604. 15801 2012400218 10/12/2014 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15765 10/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15793 10/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15808 10/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15770 10/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15807 10/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Página:31/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 535 535 535 535 70 3016 3018 3265 78 78 2171 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15819 10/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15763 10/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15779 10/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15756 10/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 EXTRATO DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança BANCARIO Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 70, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15828 10/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 798,06 P 798,06 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15825 10/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 19,83 P 19,83 EXTRATO DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança BANCARIO Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3018, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15829 10/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 154,48 P 154,48 EXTRATO DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança BANCARIO Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3265, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15830 10/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 3.760,44 P 3.760,44 99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA 883/20146.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações 29.141,94 P MEMORANDO 29.141,94 FEDERAL CDEH Trabalhistas Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9722 do empenho 78, CLT 66, MEMORANDO 883/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DO PLANO BRESSER, CONFORME PROCESSO Nº 0064100-59-1990.5.01.0034 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115350. 15802 2012400218 10/12/2014 99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA 883/20146.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações 3.094,09 P MEMORANDO 3.094,09 FEDERAL CDEH Trabalhistas Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9722 do empenho 78, REM 8978, MEMORANDO 883/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DO PLANO BRESSER, CONFORME PROCESSO Nº 0064100-59-1990.5.01.0034 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115350. 15803 2012400218 10/12/2014 15762 2014-400037 10/12/2014 818.652.797-49 - CARLOS FRANKLIN DIAS MOREIRA 180,00 P 180,00 Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 2014 Imóveis Página:32/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a CARLOS FRANKLIN DIAS MOREIRA, liquidação do empenho 2171, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A CARLOS FRANKLIN DIS MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS, RELATIVO A ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO. 396 2705 2706 68 3277 768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 12,84 P 12,84 NASCIMENTO Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 396, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15791 20144000046 10/12/2014 768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 70,42 P 70,42 NASCIMENTO Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação 10738 do empenho 2705, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15790 2014400046 10/12/2014 768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 64,57 P 64,57 NASCIMENTO Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação 10737 do empenho 2706, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15788 2014400046 10/12/2014 00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços 21,50 P DIVERSOS 21,50 FEDERAL BANCARIO Bancários Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 68, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15831 15789 10/12/2014 2014400624 10/12/2014 40.432.544/0001-47 - CLARO S/A 1.957,90 P 1.772,87 FATURA NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet Pago a CLARO S/A, liquidação 10522 do empenho 3277, CLT 04, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 3G, A DIFERENÇA SER Á DISPONIBILIZADA NO PROXIMO EXERCICIO,protocolo 201470119008. 3796 670 75 3238 3238 13.744.379/0001-96 - CLEO TUR AGENCIA DE 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens 2.400,00 P FATURA 15/2014 2.400,00 TURISMO LTDA - ME Móveis, Máquinas e Equipamentos Pago a CLEO TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, liquidação 10511 do empenho 3796, REM 8982, FATURA 15/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAN PARA OS FUNCIONÁRIOS ACOMPANHAR O SEPULTAMENTO DA EX FUNCIONÁRIA JOANA ANGÉLICA, COFORME AD Nº 67/2014-GPRE,protocolo 2014400753. 15787 2014400753 10/12/2014 20147001218 05.444.158/0001-74 - CONDOMINIO DO 10/12/2014 266,92 P RECIBO NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 266,92 4 EDIFICIO LABOR Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO LABOR, liquidação 10526 do empenho 670, REM 8984, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE MACAÉ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470119096. 15794 20147000021 40.450.413/0001-92 - CONDOMINIO DO BOLETO 10/12/2014 4.175,53 P DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 4.175,53 7 EDIFICIO RIO BRANCO 133 BANCARIO Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO BRANCO 133, liquidação 10590 do empenho 75, CLT 07, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2014 COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO BRANCO 133,protocolo 201470117606. 15781 99.999.999/9999-62 - CONDOMINIO DO BOLETO 161,47 P DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 161,47 EDIFICIO UNIAO BANCARIO Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO UNIAO, liquidação 10545 do empenho 3238, CLT 03, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDONÍNIO DA INSP. DE NOVA FRIBURGO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117375. 15768 2003400043 10/12/2014 99.999.999/9999-62 - CONDOMINIO DO BOLETO 146,41 P DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 146,41 EDIFICIO UNIAO BANCARIO Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO UNIAO, liquidação 10549 do empenho 3238, CLT 03, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDONÍNIO DA INSP. DE NOVA FRIBURGO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117382. 15769 2003400043 10/12/2014 Página:33/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 61 3832 658 3533 3533 2190 2346 2587 2619 2632 77 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 20137012320 00.207.301/0001-90 - CONDOMINIO EDIFICIO BOLETO 10/12/2014 103,03 P DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 103,03 0 CENTRO C PERSON BANCARIO Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO C PERSON, liquidação 10601 do empenho 61, CLT 07, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE TERESÓPOLIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118397. 15777 20147011839 00.207.301/0001-90 - CONDOMINIO EDIFICIO BOLETO 10/12/2014 168,79 P DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 168,79 7 CENTRO C PERSON BANCARIO Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO C PERSON, liquidação 10605 do empenho 3832, CLT 07, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA INSPETORIA DE TERESOPOLIS,protocolo 201470118397. 15778 20147001165 00.207.301/0001-90 - CONDOMINIO EDIFICIO BOLETO 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e 10/12/2014 78,33 P NOVEMBRO 78,33 1 CENTRO C PERSON BANCARIO Esgoto Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO C PERSON, liquidação 10609 do empenho 658, CLT 07, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE TERESÓPOLIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118397. 15780 2014-714.629.982/0001-90 - CONDOMINIO BOLETO 10/12/2014 457,30 P DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 457,30 0000432 EMPRESARIAL NAVEGA BANCARIO Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL NAVEGA, liquidação 10550 do empenho 3533, CLT 03, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO RELATIVO A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, NA INSPETORIA DE ARARUAMA,protocolo 201470119160. 15771 2014-714.629.982/0001-90 - CONDOMINIO BOLETO 10/12/2014 122,91 P DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 122,91 0000432 EMPRESARIAL NAVEGA BANCARIO Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL NAVEGA, liquidação 10551 do empenho 3533, CLT 03, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO RELATIVO A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, NA INSPETORIA DE ARARUAMA,protocolo 201470119166. 15774 2014-4Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 10/12/2014 568.860.717-34 - DULCENEA CHAVES RIBEIRO 280,00 P 280,00 00008 Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a DULCENEA CHAVES RIBEIRO, liquidação do empenho 2190, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A DULCENEA CHAVES RIBEIRO, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DO VEÍCULO GOL PLACA LQH-9782, INSPETORIA EM PARATI, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014. 15764 735.241.907-15 - GISELE MARIA PENTAGNA M. F. Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 165,00 P 165,00 DE SOUZA Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a GISELE MARIA PENTAGNA M. F. DE SOUZA, liquidação do empenho 2346, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FISCAL GISELE MARIA PENTAGNA, RELATIVO A DESPESAS C/SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014, no tocante a Estacionamento Mensal do Veiculo placa LQH - 8333. 15767 2014400010 10/12/2014 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a GLAUCO LOPES TOSTES, liquidação do empenho 2587, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15775 2014400040 10/12/2014 003.812.897-70 - GLAUCO LOPES TOSTES 41,00 P 41,00 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a GLAUCO LOPES TOSTES, liquidação do empenho 2619, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15773 2014400040 10/12/2014 003.812.897-70 - GLAUCO LOPES TOSTES 160,00 P 160,00 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento Fundos do Mes 2014 Pago a GLAUCO LOPES TOSTES, liquidação do empenho 2632, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15776 2014400040 10/12/2014 003.812.897-70 - GLAUCO LOPES TOSTES 15798 2012400218 10/12/2014 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 65,00 P 50.952,38 P 65,00 50.952,38 MEMORANDO 882/2014CDEH 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas Página:34/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9721 do empenho 77, CLT 65, MEMORANDO 882/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PLANO BRESSER, CONFORME PROCESSO Nº 0064100-59-1990.5.01.0034 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115358. 3830 2324 2324 2324 436 1232 859 860 862 2746 20147011444 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de 10/12/2014 506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS 13,90 P NOTA FISCAL 1281 13,90 6 Expediente Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação 10547 do empenho 3830, REM 8984, NOTA FISCAL 1281 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE 01 RESMA DE PAPEL A4 EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA A INSP. DE TERESÓPOLIS, CONFORME MEMORANDO Nº 39/2014-CRME EM ANEXO,protocolo 2014400019. 15792 66.079.609/0001-06 - LOG & PRINT GRAFICA E 135565/1346 113.347,50 P 6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Confecção de Revistas 102.636,16 DANFE LOGISTICA S.A 34/134636 Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A, liquidação 10519 do empenho 2324, REM 8984, DANFE 135565/134634/134636 ref. a EMPENHO REFERENTE A IMPRESSÃO E EMBALAGEM DAS EDIÇÕES Nº 97 E 98 DA REVISTA CREA-RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2014,protocolo 201470118826. 15795 2014400513 10/12/2014 66.079.609/0001-06 - LOG & PRINT GRAFICA E 135565/1346 3.255,50 P DANFE 6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Confecção de Revistas 2.947,86 LOGISTICA S.A 34/134636 Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A, liquidação 10519 do empenho 2324, REM 8984, DANFE 135565/134634/134636 ref. a EMPENHO REFERENTE A IMPRESSÃO E EMBALAGEM DAS EDIÇÕES Nº 97 E 98 DA REVISTA CREA-RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2014,protocolo 201470118824. 15796 2014400513 10/12/2014 66.079.609/0001-06 - LOG & PRINT GRAFICA E 135565/1346 2.397,00 P DANFE 6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Confecção de Revistas 2.170,48 LOGISTICA S.A 34/134636 Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A, liquidação 10519 do empenho 2324, REM 8984, DANFE 135565/134634/134636 ref. a EMPENHO REFERENTE A IMPRESSÃO E EMBALAGEM DAS EDIÇÕES Nº 97 E 98 DA REVISTA CREA-RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2014,protocolo 201470118815. 15797 2014400513 10/12/2014 096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 44,13 P 44,13 CARVALHO SANTOS Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação 10714 do empenho 436, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15754 2014400069 10/12/2014 096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 46,29 P 46,29 CARVALHO SANTOS Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação 10716 do empenho 1232, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15755 2014400069 10/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 18,93 P 18,93 SILVA JR. Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 859, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15821 2014400074 10/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de NOVEMBRO/ 19,20 P 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 19,20 SILVA JR. Fundos do Mes 2014 Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 860, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15820 2014400074 10/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de NOVEMBRO/ 38,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 38,00 SILVA JR. Fundos do Mes 2014 Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 862, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15818 2014400074 10/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 112,78 P 112,78 SILVA JR. Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2746, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15815 2014400074 10/12/2014 Página:35/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 2747 3838 3865 2748 2973 446 885 2368 2759 3018 3265 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 31,07 P 31,07 SILVA JR. Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2747, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15822 2014400074 10/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de NOVEMBRO/ 95,40 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 95,40 SILVA JR. Fundos do Mes 2014 Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 3838, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referentye suprimento de fundo de OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., NO EXERCICIO DE 2014. 15814 2014400074 10/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 67,11 P 67,11 SILVA JR. Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação 10766 do empenho 3865, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a valor empenhado referente suprimentos de fundos de Octavio Jose Caetano da Silva JR., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15817 2014400074 10/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 32,41 P 32,41 SILVA JR. Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação 10765 do empenho 2748, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15816 2014400074 10/12/2014 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 10669 do empenho 2973, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DA SEDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470114615. 15782 2014400089 10/12/2014 05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A. 16.696,15 P 15.118,63 FATURA NOVEMBRO Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios Fundos do Mes 2014 Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 446, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a RAMIRES SOARES AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15760 20144400097 10/12/2014 074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM 29,00 P 29,00 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários Fundos do Mes 2014 Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 885, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a RAMIRES SOARES AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15759 2014400097 10/12/2014 074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM 80,00 P 80,00 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação 10718 do empenho 2368, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO AO SUPRIDO RAMIRES SOARES AMORIM, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS. 15757 2014400097 10/12/2014 074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM 249,75 P 249,75 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Fundos do Mes 2014 Conservação Bens Móveis Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 2759, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15758 2014400097 10/12/2014 074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM 30,00 P 30,00 EXTRATO DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança BANCARIO Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação do empenho 3018, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15823 10/12/2014 00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS 407,15 P 15824 10/12/2014 00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS 12.873,35 P 407,15 12.873,35 EXTRATO BANCARIO DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança Página:36/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação do empenho 3265, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 3265 3265 598 2538 3267 3857 366 1402 2192 3884 EXTRATO DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança BANCARIO Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação do empenho 3265, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15826 10/12/2014 00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS 27.841,58 P 27.841,58 EXTRATO DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança BANCARIO Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação do empenho 3265, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15827 10/12/2014 00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS 12,48 P 12,48 20147001044 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 10/12/2014 15.148,82 P FATURA NOVEMBRO 13.268,06 9 S/A Telecomunicações Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10712 do empenho 598, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118976. 15832 20147001044 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 10/12/2014 234,82 P FATURA NOVEMBRO 234,82 9 S/A Telecomunicações Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10713 do empenho 2538, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118976. 15833 20147001044 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 10/12/2014 2.906,76 P FATURA NOVEMBRO 2.906,76 9 S/A Telecomunicações Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10715 do empenho 3267, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118976. 15834 20147011897 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 10/12/2014 1.611,85 P FATURA NOVEMBRO 1.611,85 6 S/A Telecomunicações Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10723 do empenho 3857, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470118976. 15835 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a ALEX JOSE FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 366, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ALEX JOSE FERREIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014. 15867 2014400035 11/12/2014 892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS 50,00 P 50,00 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários Fundos do Mes 2014 Pago a ALEX JOSE FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 1402, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ALEX JOSE FERREIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15868 2014400035 11/12/2014 892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS 5,00 P 5,00 2014-4Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 11/12/2014 892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS 180,00 P 180,00 00035 Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a ALEX JOSE FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 2192, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A ALEX JOSÉ FERREIRA SANTOS, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DO VEÍCULO, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014. 15866 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários Fundos do Mes 2014 Pago a ALEX JOSE FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 3884, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente Suprimento de Fundo de Alex José Ferreira Santos, NO EXERCÍCIO DE 2014. 15869 2014400035 11/12/2014 892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS 15,00 P 15,00 Página:37/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 3016 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15864 11/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15851 11/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15859 11/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15873 11/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15846 11/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15844 11/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15865 11/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15842 11/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15855 11/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15849 11/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 15884 11/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,00 P 2,00 EXTRATO BANCARIO DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Página:38/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 11/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 925 2616 1629 127 127 2937 2677 2687 789 1941 085.586.597-02 - BRUNO LEONARDO ALVES Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 27,75 P 27,75 STEIN LOPES Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a BRUNO LEONARDO ALVES STEIN LOPES, liquidação do empenho 925, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BRUNO LEONARDO ALVES STEIN LOPES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15840 2014400051 11/12/2014 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação do empenho 2616, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15841 2014400054 11/12/2014 038.102.687-63 - EDUARDO MATEUS FRANCISCO 170,00 P 170,00 34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de 4.577,71 P FATURA 177741 4.145,12 CORREIOS E TELEGRAFOS Correspondência Institucional Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10421 do empenho 1629, CLT 02, FATURA 177741 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MALOTE DO PERÍODO DE 31/07 A 31/12/14, O SALDO RESTANTE DE R$ 29.166,67 SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,PROTOCOLO 201470117650. 15837 2013400481 11/12/2014 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9715 do empenho 127, CLT 02, FATURA 45075/21350 ref. a EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 2014400107. 15838 2014400107 11/12/2014 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 759,25 P 759,25 FATURA 45075/21350 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9715 do empenho 127, CLT 02, FATURA 45075/21350 ref. a EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 2014400107. 15839 2014400107 11/12/2014 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 485,92 P 485,92 FATURA 45075/21350 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACAO 3.500,00 P NOTA FISCAL 9827/9861 3.169,25 Móveis, Máquinas e Equipamentos LTDA. Pago a INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA., liquidação 9611 do empenho 2937, REM 8963, NOTA FISCAL 9827/9861 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DE COPIADORAS DIGITAIS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,PROTOCOLO 201470113177. 15836 2013400241 11/12/2014 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2677, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15848 2014400057 11/12/2014 805.782.257-00 - JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS 1,30 P 1,30 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários Fundos do Mes 2014 Pago a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2687, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15847 2014400057 11/12/2014 805.782.257-00 - JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS 95,00 P 95,00 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários Fundos do Mes 2014 Pago a JOSE CARLOS PINGITORE PAPA, liquidação do empenho 789, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PINGITORE PAPA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15843 2014 11/12/2014 601.528.347-53 - JOSE CARLOS PINGITORE PAPA 39,00 P 39,00 15845 2014400433 11/12/2014 093.049.637-02 - LEONARDO HENRIQUE BRIDE ALVES 12,10 P 12,10 Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 2014 Pronto Pagamento Página:39/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a LEONARDO HENRIQUE BRIDE ALVES, liquidação do empenho 1941, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO HENRIQUE BRIDE ALVES, pela aquisição ou serviços prestados. 2172 2594 801 2584 1368 2753 2754 573 2166 2600 2014-4Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 11/12/2014 033.198.087-88 - LUCIANO SANTOS DA SILVA 200,00 P 200,00 00041 Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 2172, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A LUCIANO SANTOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS, RELATIVO A ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO. 15850 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 2594, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15852 2014400041 11/12/2014 033.198.087-88 - LUCIANO SANTOS DA SILVA 46,79 P 46,79 899.231.897-91 - NEIDE APARECIDA DOS Suprimento de NOVEMBRO/ 43,60 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 43,60 SANTOS Fundos do Mes 2014 Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação do empenho 801, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15854 201440007 11/12/2014 899.231.897-91 - NEIDE APARECIDA DOS Suprimento de NOVEMBRO/ 56,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 56,00 SANTOS Fundos do Mes 2014 Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2584, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15853 2014400007 11/12/2014 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 1368, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15870 2014400013 11/12/2014 938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS 15,95 P 15,95 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 2753, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15872 2014400013 11/12/2014 938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS 96,67 P 96,67 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 2754, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15871 2014400013 11/12/2014 938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS 52,21 P 52,21 092.817.027-62 - PABLO NAZARETH PEREIRA Suprimento de NOVEMBRO/ 6,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 6,00 ALVES Fundos do Mes 2014 Pago a PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, liquidação do empenho 573, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15858 2014400042 11/12/2014 2014-4092.817.027-62 - PABLO NAZARETH PEREIRA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 11/12/2014 180,00 P 180,00 00042 ALVES Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, liquidação do empenho 2166, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, pela aquisição ou serviços prestados, para o Exercicio de 2014, relativo a Suprimentos de Fundos para despesas com estacionamento mensal de veículos. 15856 092.817.027-62 - PABLO NAZARETH PEREIRA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 15,98 P 15,98 ALVES Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, liquidação do empenho 2600, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15857 2014400042 11/12/2014 Página:40/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 594 1961 2462 2602 2611 1249 3821 1442 1442 3821 3674 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE Suprimento de NOVEMBRO/ 8,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 8,00 ARAUJO Fundos do Mes 2014 Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 594, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15863 2014400045 11/12/2014 011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE Suprimento de NOVEMBRO/ 10,90 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 10,90 ARAUJO Fundos do Mes 2014 Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1961, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15862 2014400045 11/12/2014 011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 150,00 P 150,00 ARAUJO Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 2462, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO AO SUPRIDO ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO NO EXERCICIO DE 2014.. 15860 2014400045 11/12/2014 011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 26,96 P 26,96 ARAUJO Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 2602, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15861 2014400045 11/12/2014 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 14 Pronto Pagamento Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação do empenho 2611, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15891 2014400071 12/12/2014 504.202.676-20 - ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR 68,20 P 68,20 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais Pago a ADELCY BERSOT LOPES, liquidação 10379 do empenho 1249, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DA INSP. DE MACAÉ E DA COORDENAÇÃO REGIONAL LESTE, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117518. 15921 2011400552 12/12/2014 423.604.477-34 - ADELCY BERSOT LOPES 474,46 P 422,27 RPA NOVEMBRO 20147011824 016/201412/12/2014 140.662.777-13 - ADEMIR CURTY DE SOUZA 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a ADEMIR CURTY DE SOUZA, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014. 15961 112.378.787-56 - ADRIANA PINHEIRO FONSECA 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços 203,72 P RPA NOVEMBRO 181,31 BARROS GRANJA Profissionais Pago a ADRIANA PINHEIRO FONSECA BARROS, liquidação 10389 do empenho 1442, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA NAS INSP. DE ITAOCARA E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117482. 15922 2010402598 12/12/2014 112.378.787-56 - ADRIANA PINHEIRO FONSECA 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços 203,72 P RPA NOVEMBRO 181,31 BARROS GRANJA Profissionais Pago a ADRIANA PINHEIRO FONSECA BARROS, liquidação 10398 do empenho 1442, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA NAS INSP. DE ITAOCARA E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117386. 15923 2010402598 12/12/2014 20147011824 016/201412/12/2014 144.581.147-27 - adriano adauto de lima 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a adriano adauto de lima, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014. 15968 15956 12/12/2014 093.317.517-53 - ALBINO MATOS DO CARMO 83,00 P 83,00 MEMORANDO 14/2014-CEP 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Página:41/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a ALBINO MATOS DO CARMO, liquidação 10321 do empenho 3674, REM 8989, MEMORANDO 14/2014-CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DO CEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 26/11/2014. 1197 1297 3821 2353 2352 2200 1335 3821 3821 1930 088.813.147-03 - ALCIONE ALVES PEREIRA 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços 274,20 P RPA NOVEMBRO 244,04 MUNIZ Profissionais Pago a ALCIONE ALVES PEREIRA MUNIZ, liquidação 10403 do empenho 1197, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA NA INSPETORIA DE ITAPERUNA, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117398. 15924 2011400625 12/12/2014 104.203.317-00 - ALESSANDRA FERREIRA DA 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços 160,00 P RPA NOVEMBRO 142,40 SILVA Profissionais Pago a ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA, liquidação 10393 do empenho 1297, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA NA INSP. DE TRÊS RIOS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117481. 15925 2014400290 12/12/2014 20147011824 016/201412/12/2014 960.207.257-15 - alfredo gomes moraes 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a alfredo gomes moraes, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014. 15969 20147007143 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços 12/12/2014 148.299.307-48 - AMANDA FREITAS DE LANA 1.400,00 P RPA NOVEMBRO 1.246,00 5 Profissionais Pago a AMANDA FREITAS DE LANA, liquidação 10410 do empenho 2353, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO ATENDIMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117494. 15926 20147008804 142.848.007-28 - AMANDA NASCIMENTO 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços 12/12/2014 1.400,00 P RPA NOVEMBRO 1.246,00 5 ANASTACIO Profissionais Pago a AMANDA NASCIMENTO ANASTACIO, liquidação 10409 do empenho 2352, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO ATENDIMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117374. 15927 013.161.697-82 - ANA MARIA DE AZEVEDO 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços 145,26 P RPA NOVEMBRO 129,28 GONÇALVES Profissionais Pago a ANA MARIA DE AZEVEDO GONÇALVES, liquidação 10376 do empenho 2200, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA NO POSTO DE RELACIONAMENTO DE ITAGUAÍ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117416. 15928 2010404368 12/12/2014 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais Pago a ANA MARIA DE LIMA CALDAS, liquidação 10381 do empenho 1335, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA DA INSPETORIA DE TERESÓPOLIS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117506. 15929 2010402959 12/12/2014 041.463.507-86 - ANA MARIA DE LIMA CALDAS 380,25 P 338,42 RPA NOVEMBRO 20147011824 016/201412/12/2014 077.074.217-36 - anderson luiz barbosa 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a anderson luiz barbosa, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014. 15970 20147011824 016/201412/12/2014 126.632.587-50 - andre huascar branco 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a andre huascar branco, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014. 16018 04.745.970/0001-77 - AZETTA COMERCIO DE 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de 10,00 P NOTA FISCAL 798 10,00 CARIMBOS LTDA Expediente Pago a AZETTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA, liquidação 9578 do empenho 1930, REM 8986, NOTA FISCAL 798 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470112891. 15895 2014400427 12/12/2014 Página:42/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 1930 535 535 535 535 535 535 3016 2634 2666 3821 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 04.745.970/0001-77 - AZETTA COMERCIO DE 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de 10,00 P NOTA FISCAL 796 10,00 CARIMBOS LTDA Expediente Pago a AZETTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA, liquidação 9447 do empenho 1930, REM 8986, NOTA FISCAL 796 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470111492. 15896 2014400427 12/12/2014 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15890 12/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15880 12/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos , Suprimento de Fundos do Mes ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15894 12/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15883 12/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15877 12/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 14 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15892 12/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 12/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 15976 12/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 127,60 P 127,60 037.232.527-02 - CELSO CESAR DOS SANTOS Suprimento de NOVEMBRO/ 133,90 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 133,90 SILVA Fundos do Mes 2014 Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 2634, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15879 2014400032 12/12/2014 037.232.527-02 - CELSO CESAR DOS SANTOS Suprimento de NOVEMBRO/ 100,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 100,00 SILVA Fundos do Mes 2014 Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 2666, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15878 2014400032 12/12/2014 15971 20147011824 3 12/12/2014 136.638.987-50 - daniella tartari leao 101,00 P 101,00 MEMORANDO 016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores CACC/CER-RJ Página:43/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a daniella tartari leao, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014. 3639 1426 1448 1326 3259 3259 3821 1401 3821 3821 folha de MES DE 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de pagamento DEZEMBRO Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10775 do empenho 3639, REM 8998, folha de pagamento MES DE DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120691. 15905 2008406007 12/12/2014 057.907.547-83 - DENISE OLIVEIRA DE JESUS 168,52 P 168,52 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais Pago a DIRCE DO CARMO ROSA, liquidação 10386 do empenho 1426, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA INSP. DE ARARUAMA, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117488. 15930 2010402588 12/12/2014 010.693.807-09 - DIRCE DO CARMO ROSA 477,44 P 424,92 RPA NOVEMBRO 089.408.657-07 - EDILEIA MAGALHAES DE MELO 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços 558,71 P RPA NOVEMBRO 497,25 SOARES Profissionais Pago a EDILEIA MAGALHAES DE MELO SOARES, liquidação 10395 do empenho 1448, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA COORD. REGIONAL LESTE METROPOLITANA E NA INSP. DE NITERÓI, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117450. 15931 2010402594 12/12/2014 20147003473 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços 12/12/2014 599.129.797-53 - EDNA ALMEIDA DA SILVA 316,90 P RPA NOVEMBRO 282,04 3 Profissionais Pago a EDNA ALMEIDA DA SILVA, liquidação 10392 do empenho 1326, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FAXINA DA INSPETORIA DA ILHA DO GOVERNADOR, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117465. 15932 160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI 47,00 P MEMORANDO 20/2014-CRI 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 47,00 SABATINO GUIMARÂES Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 10273 do empenho 3259, REM 8989, MEMORANDO 20/2014-CRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CRI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 17/11/2014. 15953 12/12/2014 020/2014CACC(REVISA 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros DO) Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 10629 do empenho 3259, REM 8989, MEMORANDO 020/2014-CACC(REVISADO) ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CRI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 17/11/2014. 15954 12/12/2014 160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES 36,00 P 36,00 MEMORANDO 20147011824 016/201412/12/2014 154.523.507-48 - ELOYR MARQUES SANTANA 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a ELOYR MARQUES SANTANA, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014. 15962 030.087.257-75 - ERICA ESTRELAS RAMOS 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços 703,15 P RPA NOVEMBRO 625,80 FERREIRA Profissionais Pago a ERICA ESTRELAS RAMOS FERREIRA, liquidação 10384 do empenho 1401, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA NA INSP. DE PETRÓPOLIS E NA COORD. REG. SERRANA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117498. 15933 2010402959 12/12/2014 20147011824 016/201412/12/2014 099.234.427-13 - FABIO BERNARDES ANTUNE 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a FABIO BERNARDES ANTUNE, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014. 15963 15972 20147011824 3 12/12/2014 097.537.277-71 - fabio fonseca sampaio 101,00 P 101,00 MEMORANDO 016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores CACC/CER-RJ Página:44/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a fabio fonseca sampaio, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014. 3873 3873 3821 3852 3843 3843 3259 3821 3674 33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR BOLETO FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES 15907 12/12/2014 21,00 P 3350211 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 21,00 BANCARIO DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10771 do empenho 3873, CLT 10, BOLETO BANCARIO 3350211 ref. a EMPENHO REFERENTE A 2A. VIA DO CARTAO DO RIO CARD DAS FUNCIONARIAS ALINE CARVALHO FERREIRA (CRLM-INSNI) E DA FUNCIONARIA LETICIA TEIXIEIRA MOLINARI GENTIL (CATE) POR MOTIVO DE QUEBRA E AVARIA,protocolo 201470120750. 20147012075 0 33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES BOLETO 15908 12/12/2014 21,00 P 3348240 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 21,00 DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE BANCARIO JANEIRO Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10770 do empenho 3873, CLT 10, BOLETO BANCARIO 3348240 ref. a EMPENHO REFERENTE A 2A. VIA DO CARTAO DO RIO CARD DAS FUNCIONARIAS ALINE CARVALHO FERREIRA (CRLM-INSNI) E DA FUNCIONARIA LETICIA TEIXIEIRA MOLINARI GENTIL (CATE) POR MOTIVO DE QUEBRA E AVARIA,protocolo 201470120750. 20147012075 0 20147011824 016/201412/12/2014 125.918.147-24 - flavio vieira correa 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a flavio vieira correa, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014. 15973 20147011852 20147011852 12/12/2014 823.403.157-00 - GEORGE MENDES MARINHO 282,00 P PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 282,00 1 1 Pago a GEORGE MENDES MARINHO, liquidação 10700 do empenho 3852, REM 8990, PDAC 201470118521 ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA O FUNCIONARIO GEORGE MENDES MARINHO PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DA GERE PARA O DIA 11/12/2014,protocolo 201470118521. 15900 20147011766 BOLETO 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação 12/12/2014 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 546,66 P 3295330 546,66 1 BANCARIO Institucional Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10663 do empenho 3843, CLT 008, BOLETO BANCARIO 3295330 ref. a EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO CONTRATO Nº 1.030/14, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA O JORNAL PRANCHA E O ESPAÇO PARA A COMEMORAÇÃO DOS 80 ANOS DO CREA-RJ,protocolo 201470117661. 15887 20147011766 BOLETO 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação 12/12/2014 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 334,07 P 3296355 334,07 1 BANCARIO Institucional Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10664 do empenho 3843, CLT 008, BOLETO BANCARIO 3296355 ref. a EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO CONTRATO Nº 1.030/14, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA O JORNAL PRANCHA E O ESPAÇO PARA A COMEMORAÇÃO DOS 80 ANOS DO CREA-RJ,protocolo 201470117661. 15888 550.476.537-49 - ITAMAR MARQUES DA SILVA 83,00 P MEMORANDO 20/2014-CRI 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 JUNIOR Pago a ITAMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR, liquidação 10273 do empenho 3259, REM 8989, MEMORANDO 20/2014-CRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CRI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 17/11/2014. 15950 12/12/2014 20147011824 016/201412/12/2014 033.039.037-60 - jaceir finamour laus 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a jaceir finamour laus, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014. 15974 15955 12/12/2014 240.259.337-72 - JAIR JOSÉ DA SILVA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 14/2014-CEP 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Página:45/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a JAIR JOSÉ DA SILVA, liquidação 10321 do empenho 3674, REM 8989, MEMORANDO 14/2014-CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DO CEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 26/11/2014. 160 3866 3259 3821 3821 2325 1175 3853 3821 1292 358.635.527-00 - JOCELI FRIAS DE CARVALHO Suprimento de NOVEMBRO/ 496,20 P 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 496,20 RODRIGUES Fundos do Mes 2014 Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação do empenho 160, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 15893 2014400094 12/12/2014 358.635.527-00 - JOCELI FRIAS DE CARVALHO 085/20141.376,30 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 1.376,30 RODRIGUES ASMC Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação 10751 do empenho 3866, REM 8995, MEMORANDO 085/2014-ASMC ref. a EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE TAXI PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO IV PRÊMIO OSCAR NIEMEYER DE TRABALHOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS,protocolo 2005403624. 15920 2005403624 12/12/2014 790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA 119,00 P MEMORANDO 20/2014-CRI 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 119,00 ROCHA Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 10273 do empenho 3259, REM 8989, MEMORANDO 20/2014-CRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CRI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 17/11/2014. 15951 12/12/2014 20147011824 016/201412/12/2014 283.612.456-34 - jose geraldo dos santos 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a jose geraldo dos santos, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014. 16021 20147011824 016/201412/12/2014 124.067.137-76 - josteli fernandes avel 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a josteli fernandes avel, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014. 16017 NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços 2014 Profissionais Pago a JULIETE DA PENHA SANTOS, liquidação 10651 do empenho 2325, REM 8988, RPA NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA 02 VEZES POR SEMANA NA INSP. DE RIO DAS OSTRAS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470119736. 15885 2013400144 12/12/2014 134.124.917-48 - JULIETE DA PENHA SANTOS 600,00 P 534,00 RPA 751.580.437-87 - LEONARDO DE OLIVEIRA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 15,60 P 15,60 FRIEDL Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, liquidação do empenho 1175, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15889 2014400030 12/12/2014 751.580.437-87 - LEONARDO DE OLIVEIRA REEMBOLSO DE 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 6,00 P 2014400725 6,00 FRIEDL DESPESAS - RD Pronto Pagamento Pago a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, liquidação 10701 do empenho 3853, REM 8990, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD 2014400725 ref. a EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO VW GOL - PLACA LQI-7036 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,protocolo 2014400725. 15901 2014400725 12/12/2014 20147011824 016/201412/12/2014 145.636.127-90 - lis de almeida correa 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a lis de almeida correa, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014. 15975 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais Pago a LUANA DOS SANTOS LUCIANO, liquidação 10405 do empenho 1292, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA INSP. DE MARICÁ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117392. 15934 2013400145 12/12/2014 102.283.247-69 - LUANA DOS SANTOS LUCIANO 297,32 P 264,61 RPA NOVEMBRO Página:46/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3855 3674 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 001.036.687-30 - LUIS EDUARDO DE ATAYDE 222,03 P PDAC 2014400756 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários 222,03 VIEIRA Pago a LUIS EDUARDO DE ATAYDE VIEIRA, liquidação 10703 do empenho 3855, REM 8990, PDAC 2014400756 ref. a EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO LUIS EDUARDO DE ATAYDE VIEIRA REALIZAR A DEVOLUÇÃO/CARGA DE PROCESSOS JUDICIAIS FISICOS NA 1A. VARA CIVEL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS,protocolo 2014400756. 15902 2014400756 15957 12/12/2014 12/12/2014 009.710.227-04 - LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 14/2014-CEP 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Pago a LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 10321 do empenho 3674, REM 8989, MEMORANDO 14/2014-CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DO CEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao 26/11/2014. 3821 3821 2382 2382 2383 2662 2662 1446 1444 20147011824 016/201412/12/2014 149.236.987-05 - magno nogueira pinheiro 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a magno nogueira pinheiro, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014. 16009 20147011824 016/201412/12/2014 079.267.927-05 - marcos alberto cardoso 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a marcos alberto cardoso, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014. 16010 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2382, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO AO SUPRIDO MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL NO EXERCICIO DE 2014. 15881 2014400027 12/12/2014 802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE 180,00 P 180,00 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2382, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO AO SUPRIDO MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL NO EXERCICIO DE 2014. 15874 2014400027 12/12/2014 802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE 200,00 P 200,00 Suprimento de 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios Fundos do Mes Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2383, Suprimento de Fundos , Suprimento de Fundos do Mes ref. a EMPENHO ESTIMADO AO SUPRIDO MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS MENSAIS NO EXERCICIO DE 2014. 15875 2014400027 12/12/2014 802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE 5,20 P 5,20 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2662, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15882 2014400027 12/12/2014 802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE 22,50 P 22,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2662, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15876 2014400027 12/12/2014 802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE 52,72 P 52,72 584.643.607-20 - MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços 305,56 P RPA NOVEMBRO 271,94 DIAS Profissionais Pago a MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA DIAS, liquidação 10387 do empenho 1446, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA NA POSTO DE RELAC. DE SÃO PEDRO D' ALDEIA, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117486. 15935 2010402587 12/12/2014 15936 2010402586 12/12/2014 006.533.027-70 - MARIA LUCIA DE SOUZA SILVEIRA 241,84 P 215,24 RPA NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais Página:47/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a MARIA LUCIA DE SOUZA SILVEIRA, liquidação 10401 do empenho 1444, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA NA INSP. DE BÚZIOS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117426. 1832 1337 3861 3860 3861 3861 3861 3858 3858 058.850.117-45 - MARIA NAZARE DO 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços 666,24 P RPA NOVEMBRO 592,95 NASCIMENTO LUIS Profissionais Pago a MARIA NAZARE DO NASCIMENTO LUIS, liquidação 10390 do empenho 1832, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA NA INSP. DE ANGRA DOS REIS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117470. 15937 2011400640 12/12/2014 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais Pago a MARILEA DOS SANTOS SOUZA, liquidação 10377 do empenho 1337, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA DA INSPETORIA DE CANTAGALO, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117523. 15949 2010402959 12/12/2014 008.514.637-46 - MARILEA DOS SANTOS SOUZA 253,64 P 225,74 RPA NOVEMBRO MEMO 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para 47/2014 Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões CSEG Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10706 do empenho 3861, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO PARA REEMBOLSO A MARISTELA DA SILVA TAVARES, REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS AO MEMO 47/2014 - CSEG,protocolo 2012400263. 16022 2012-400263 12/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 33,30 P 33,30 REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 47/2014 Pronto Pagamento CSEG Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10705 do empenho 3860, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO DE REEMBOLSO A SER FEITO A MARISTELA DA SILVA TAVARES, DE DESPESAS MIUDAS CONFORME NOTA CARIOCA 3394 DA EMPRESA FCIVIL EXPRESS COPIADORA LTDA, ANEXA AO MEMO 47/2014 - CSEG,protocolo 2012400263. 15910 2012-400263 12/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 116,00 P 116,00 REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para 47/2014 Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões CSEG Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10706 do empenho 3861, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO PARA REEMBOLSO A MARISTELA DA SILVA TAVARES, REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS AO MEMO 47/2014 - CSEG,protocolo 2012400263. 15911 2012-400263 12/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 52,72 P 52,72 REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para 47/2014 Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões CSEG Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10706 do empenho 3861, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO PARA REEMBOLSO A MARISTELA DA SILVA TAVARES, REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS AO MEMO 47/2014 - CSEG,protocolo 2012400263. 15912 2012-400263 12/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 93,48 P 93,48 REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para 47/2014 Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões CSEG Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10706 do empenho 3861, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO PARA REEMBOLSO A MARISTELA DA SILVA TAVARES, REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS AO MEMO 47/2014 - CSEG,protocolo 21012400263. 15913 2012-400263 12/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 198,50 P 198,50 REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação CSEG Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10704 do empenho 3858, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO EFETUADO PARA REEMBOLSO A MARISTELA DA SILVA TAVARES, DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCRUTINAÇÃO DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONSOANTE MEMORANDO 47/2014 - CSEG,protocolo 2012400263. 15914 2012-400263 12/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 330,65 P 330,65 REEMBOLSO DE DESPESAS - RD 15915 2012-400263 12/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 15,50 P 15,50 REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 CSEG 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação Página:48/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10704 do empenho 3858, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO EFETUADO PARA REEMBOLSO A MARISTELA DA SILVA TAVARES, DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCRUTINAÇÃO DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONSOANTE MEMORANDO 47/2014 - CSEG,protocolo 2012400263. 3858 3858 3858 3858 1336 2808 1195 3821 3854 MEMO 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação 47/2014 CSEG Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10704 do empenho 3858, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO EFETUADO PARA REEMBOLSO A MARISTELA DA SILVA TAVARES, DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCRUTINAÇÃO DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONSOANTE MEMORANDO 47/2014 - CSEG,protocolo 2012400263. 15916 2012-400263 12/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 562,00 P 562,00 REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação CSEG Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10704 do empenho 3858, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO EFETUADO PARA REEMBOLSO A MARISTELA DA SILVA TAVARES, DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCRUTINAÇÃO DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONSOANTE MEMORANDO 47/2014 - CSEG,protocolo 2012400263. 15917 2012-400263 12/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 667,30 P 667,30 REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação CSEG Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10704 do empenho 3858, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO EFETUADO PARA REEMBOLSO A MARISTELA DA SILVA TAVARES, DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCRUTINAÇÃO DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONSOANTE MEMORANDO 47/2014 - CSEG,protocolo 2012400263. 15918 2012-400263 12/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 379,00 P 379,00 REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação CSEG Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10704 do empenho 3858, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO EFETUADO PARA REEMBOLSO A MARISTELA DA SILVA TAVARES, DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCRUTINAÇÃO DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONSOANTE MEMORANDO 47/2014 - CSEG,protocolo 2012400263. 15919 2012-400263 12/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 119,70 P 119,70 REEMBOLSO DE DESPESAS - RD 912.499.967-91 - MARLENE SCHUENCK 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços 304,20 P RPA NOVEMBRO 270,74 CORDEIRO Profissionais Pago a MARLENE SCHUENCK CORDEIRO, liquidação 10382 do empenho 1336, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA DA INSPETORIA DE NOVA FRIBURGO, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117502. 15938 2010402959 12/12/2014 069.270.387-01 - MARLI VASCONCELOS DO 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços 474,56 P RPA NOVEMBRO 422,36 CARMO Profissionais Pago a MARLI VASCONCELOS DO CARMO, liquidação 10380 do empenho 2808, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA INSP. DE CABO FRIO, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117509. 15939 2012400549 12/12/2014 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais Pago a MARLY JACI SILVA, liquidação 10383 do empenho 1195, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA NA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117500. 15940 2011400609 12/12/2014 094.429.258-57 - MARLY JACI SILVA 339,75 P 302,38 RPA NOVEMBRO 20147011824 016/201412/12/2014 126.082.867-04 - matheus galhardo da si 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a matheus galhardo da si, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014. 16011 20147011822 899.231.897-91 - NEIDE APARECIDA DOS 12/12/2014 56,00 P NOTA FISCAL 64339 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 56,00 3 SANTOS Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação 10702 do empenho 3854, REM 8990, NOTA FISCAL 64339 ref. a EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM O ESTACIONAMENTO ROTATIVO DO VEICULO LQH-8241 CONFORME NOTA FISCAL 64339,protocolo 2013400436. 15903 Página:49/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3821 3821 3821 3821 3821 1527 3821 1441 2198 3639 3259 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 20147011824 016/201412/12/2014 106.220.137-00 - PATRICK SOARES DE OLIV 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a PATRICK SOARES DE OLIV, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014. 15964 20147011824 016/201412/12/2014 098.570.577-99 - raimundo nonato xerez 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a raimundo nonato xerez, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014. 16012 20147011824 016/201412/12/2014 037.415.187-35 - renata gomes de sousa 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a renata gomes de sousa, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014. 16019 20147011824 016/201412/12/2014 033.646.097-05 - rhoselmir sousa de oli 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a rhoselmir sousa de oli, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014. 16013 20147011824 016/201412/12/2014 840.284.917-20 - ricardo rodrigues gouv 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a ricardo rodrigues gouv, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014. 16014 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais Pago a ROBERTA MISSÃO DE OLIVEIRA, liquidação 10400 do empenho 1527, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA/FAXINA NA INSPETORIA DE BARRA DO PIRAÍ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117429. 15941 2010403127 12/12/2014 075.088.467-37 - ROBERTA MISSÃO DE OLIVEIRA 114,56 P 101,96 RPA NOVEMBRO 20147011824 016/201412/12/2014 994.720.660-20 - rodrigo cabreira salles 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a rodrigo cabreira salles, liquidação 10510 do empenho 3821, CHEQUE 850170, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014. 16023 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais Pago a ROSANE FRANÇA DE SOUZA, liquidação 10388 do empenho 1441, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA COORDENAÇÃO REGIONAL LESTE E NA INSPETORIA DE MACAÉ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117483. 15942 2010402584 12/12/2014 623.989.207-63 - ROSANE FRANÇA DE SOUZA 592,92 P 527,70 RPA NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais Pago a ROSEMAR SANT ANNA, liquidação 10402 do empenho 2198, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA NA INSP. DE CAMPO GRANDE, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117407. 15943 2010404369 12/12/2014 084.075.167-24 - ROSEMAR SANT ANNA 363,15 P 323,20 RPA NOVEMBRO 147.361.187-33 - SAMUEL MATHEUS DA folha de MES DE 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de 168,52 P 168,52 SILVEIRA pagamento DEZEMBRO Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10775 do empenho 3639, REM 8998, folha de pagamento MES DE DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120691. 15906 15952 2008406007 12/12/2014 12/12/2014 390.433.807-25 - SERGIO DA COSTA VELHO 119,00 P 119,00 MEMORANDO 20/2014-CRI 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Página:50/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a SERGIO DA COSTA VELHO, liquidação 10273 do empenho 3259, REM 8989, MEMORANDO 20/2014-CRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CRI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao 17/11/2014. 3810 1445 3333 1194 3874 3674 3772 3837 3410 3821 20147011791 972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS 12/12/2014 56,00 P NOTA FISCAL 64417 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 56,00 8 SANTOS MACHADO RODRIGUES Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação 10479 do empenho 3810, REM 8990, NOTA FISCAL 64417 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470117918. 15904 NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços 2014 Profissionais Pago a SORAIA DA SILVA ALEXANDRE, liquidação 10623 do empenho 1445, REM 8988, RPA NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA NA INSP. DE VALENÇA, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo201470119370. 15886 2010402611 12/12/2014 107.790.237-90 - SORAIA DA SILVA ALEXANDRE 127,24 P 113,25 RPA 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais Pago a TAMIRES AZEVEDO DOMINGOS, liquidação 10422 do empenho 3333, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO O ATENDIMENTO NA CRLM POR UM PERÍODO DE 01 MÊS, CONFORME MEMO Nº 48/2014-GERE,protocolo 201470117455. 15944 2014400285 12/12/2014 135.941.877-64 - TAMIRES AZEVEDO DOMINGOS 1.400,00 P 1.246,00 RPA NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais Pago a TANIA MARIA LEMOS, liquidação 10407 do empenho 1194, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA NA COORD. REGIONAL SUL E INSPETORIA DE VOLTA REDONDA, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117380. 15945 2011400630 12/12/2014 084.826.357-00 - TANIA MARIA LEMOS 499,45 P 444,51 RPA NOVEMBRO 20147012075 000.683.637-29 - TANIA MARIA CASTRO DE 12/12/2014 286,00 P MEMORANDO 926/CDEH 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 286,00 0 NORONHA Pago a TANIA MARIA CASTRO DE NORONHA, liquidação 10769 do empenho 3874, REM 89999, MEMORANDO 926/CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE 11 (ONZE) DIAS DO VALE TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO/2014 DA FUNCIONARIA TANIA MARIA CASTRO DE NORONHA,protocolo 201470120750. 15909 104.007.707-25 - TENEUZA MARIA CAVALCANTI 19,00 P MEMORANDO 14/2014-CEP 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 19,00 FERREIRA Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 10321 do empenho 3674, REM 8989, MEMORANDO 14/2014-CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DO CEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 26/11/2014. 15958 12/12/2014 104.007.707-25 - TENEUZA MARIA CAVALCANTI 94,00 P MEMORANDO 14/2014-CEP 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 94,00 FERREIRA Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 10320 do empenho 3772, REM 8989, MEMORANDO 14/2014-CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DO CEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,reuniao em 26/11/2014. 15959 12/12/2014 104.007.707-25 - TENEUZA MARIA CAVALCANTI 014/20146,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 6,00 FERREIRA CACC-CEP Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 10628 do empenho 3837, REM 8989, MEMORANDO 014/2014-CACC-CEP ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTOS DA REUNIAO REALIZADA EM 26/11/2014, CONFORME MEMO Nº 014/2014-CACC/CEP,reuniao em 26/11/2014. 15960 12/12/2014 20147010363 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de 12/12/2014 1.142,50 P DANFE 7782 1.142,50 8 ATACADISTA LTDA Expediente Pago a TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA, liquidação 9301 do empenho 3410, REM 8966, DANFE 7782 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2014-3 EM VIGOR,protocolo 201470103638. 15897 20147011824 016/201412/12/2014 099.538.237-90 - vagner da silva guilherme 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a vagner da silva guilherme, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014. 16020 Página:51/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 1338 3821 3821 3821 3511 3326 3821 3821 3872 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 033.569.547-76 - VALERIA CRISTINA 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços 190,08 P RPA NOVEMBRO 169,17 FRANCELINO SILVA Profissionais Pago a VALERIA CRISTINA FRANCELINO SILVA, liquidação 10378 do empenho 1338, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA DA INSPETORIA DE MIGUEL PEREIRA, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117520. 15946 2010402959 12/12/2014 20147011824 016/201412/12/2014 127.334.647-52 - VERONICA GONCALVES REI 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a VERONICA GONCALVES REI, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014. 15965 20147011824 016/201412/12/2014 117.196.737-30 - VICTOR LUCIO DA SILVA 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a VICTOR LUCIO DA SILVA, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014. 15966 20147011824 016/201412/12/2014 097.880.657-32 - weslei gomes da silva 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a weslei gomes da silva, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014. 16015 2014-708.772.301/0001-45 - WZ UNIAO MONTAGEM E 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e 12/12/2014 139,98 P DANFE 1208 139,98 0106902 INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA de Telefonia Pago a WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA, liquidação 10309 do empenho 3511, REM 8986, DANFE 1208 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TAIS COMO 2 (DOIS) ROLOS C/100 METROS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2014 EM VIGOR,protocolo 201470106902. 15898 20147010063 08.772.301/0001-45 - WZ UNIAO MONTAGEM E 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e 12/12/2014 680,07 P DANFE 1209 680,07 4 INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA de Telefonia Pago a WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA, liquidação 10432 do empenho 3326, REM 8986, DANFE 1209 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TAIS COMO CABINHOS DE SEÇÃO NOMINAL 4mm E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T SISTEMA NOMINAL 20A - TENSÃO NOMINAL 250V, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2014 EM VIGOR,protocolo 201470100634. 15899 20147011824 016/201412/12/2014 120.944.167-55 - yure cordeiro azevedo 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a yure cordeiro azevedo, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014. 16016 016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores CACC/CER-RJ Estorno do pagamento 15968 pago a adriano adauto de lima, empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,estorno por motivo de conta corrente / agencia invalidas 15968 16062 2014400733 15/12/2014 144.581.147-27 - adriano adauto de lima 101,00 E 101,00 MEMORANDO 15/12/2014 219.548.287-72 - AGOSTINHO GUERREIRO 126,66 P 126,66 PDAC 2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Pago a AGOSTINHO GUERREIRO, liquidação 10768 do empenho 3872, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733. 3871 3871 2014-415/12/2014 026.806.827-50 - alexandre alvarenga palmeira 167,00 P PDAC 2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 167,00 00733 Pago a edson silveira silva, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 900, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733. 16057 16058 2014-400733 15/12/2014 664.584.207-49 - alexandre fernandes habibe 119,00 P 119,00 PDAC 2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Página:52/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a alexandre fernandes habibe, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733. 3821 3839 389 392 2699 2968 535 535 535 535 016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores CACC/CER-RJ Estorno do pagamento 15969 pago a alfredo gomes moraes, empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,estorno por motivo de conta corrente / agencia invalidas 15969 15/12/2014 960.207.257-15 - alfredo gomes moraes 101,00 E 101,00 MEMORANDO 20147011945 20147011945 15/12/2014 369.314.467-20 - ALFREDO SILVEIRA DA SILVA 1.743,00 P PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros 1.743,00 1 1 Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 10656 do empenho 3839, REM 9003, PDAC 201470119451 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIARIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COORDENADORIA DE CAMARAS ESPECIALIZADAS DE AGRONOMIA NO PERIODO DE 10 A 12/12/2014 - BRASILIA - DF,protocolo 201470119451. 16038 REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 15996 2014400067 15/12/2014 15,06 P 15,06 Higiene, Limpeza e Conservação DE NUMERÁRIO - 2014 RDN Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação 10933 do empenho 389, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA 079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 58,46 P 58,46 FERREIRA Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação 10936 do empenho 392, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15999 2014400067 15/12/2014 079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 55,00 P 55,00 FERREIRA Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 2699, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15997 2014400067 15/12/2014 20147004156 01.229.958/0001-11 - ATAC- FIRE EXTINTORES 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e 15/12/2014 4.126,30 P NOTA FISCAL 13398 3.282,47 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP Conservação Dos Bens Imóveis Pago a ATAC- FIRE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP, liquidação 10190 do empenho 2968, REM 8987, NOTA FISCAL 13398 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, POR UM PERÍODO DE 120 DIAS,protocolo 201470114204. 16043 Suprimento de SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15992 15/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15981 15/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15983 15/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 15998 15/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços 2014 Bancários Página:53/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 535 3016 3016 3016 3871 3871 3923 140 3871 3871 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15988 15/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 15/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16063 15/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 42,00 P 42,00 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 15/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16064 15/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,00 P 2,00 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 15/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16065 15/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 1,00 P 1,00 2014-415/12/2014 145.654.877-80 - bruno de oliveira teixeira 119,00 P PDAC 2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 119,00 00733 Pago a bruno de oliveira teixeira, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733. 16053 2014-415/12/2014 130.666.677-58 - caio cesar pereira pinella 167,00 P PDAC 2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 167,00 00733 Pago a caio cesar pereira pinella, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733. 16054 33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e 6.285,74 P FATURA DEZEMBRO 6.285,74 ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO Esgoto Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 10938 do empenho 3923, DEBITO AUTOMATICO 15/12/2014, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 16066 15/12/2014 33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e 4.431,77 P FATURA DEZEMBRO 3.418,97 ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO Esgoto Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 10934 do empenho 140, DEBITO AUTOMATICO 15/12/2014, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 16067 2013400023 15/12/2014 2014-415/12/2014 779.315.727-34 - cesar provazi 119,00 P PDAC 2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 119,00 00733 Pago a cesar provazi, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733. 16052 2014-415/12/2014 025.244.607-03 - claudinei dos santos 119,00 P PDAC 2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 119,00 00733 Pago a claudinei dos santos, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733. 16055 Página:54/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 554 3930 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 99.999.999/9999-62 - CLEVERSON CARVALHO DE Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 60,00 P 60,00 SOUZA Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a CLEVERSON CARVALHO DE SOUZA, liquidação do empenho 554, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a CLEVERSON CARVALHO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 15977 2014400039 16006 15/12/2014 15/12/2014 33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 56,74 P 56,74 EXTRATO BANCARIO 6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE CONFEA 15/12/2014 33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 113,38 P 113,38 EXTRATO BANCARIO 6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE CONFEA 15/12/2014 33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 11,51 P 11,51 EXTRATO BANCARIO 6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE CONFEA 15/12/2014 33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 105,28 P 105,28 EXTRATO BANCARIO 6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE CONFEA 15/12/2014 33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 318,83 P 318,83 EXTRATO BANCARIO 6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE CONFEA COTA PARTE CONFEA 3930 16004 COTA PARTE CONFEA 3930 16007 COTA PARTE CONFEA 3930 16002 COTA PARTE CONFEA 3930 16000 COTA PARTE CONFEA 3826 3871 3871 3821 404 20147011879 42.789.396/0001-48 - DECIO FREIRE E 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 15/12/2014 450,77 P FATURA 16/2014 450,77 3 ADVOGADOS ASSOCIADOS Pronto Pagamento Pago a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 10524 do empenho 3826, REM 8987, FATURA 16/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470118793. 16042 2014-415/12/2014 723.381.567-49 - EDILSON CARLOS CATETE 119,00 P PDAC 2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 119,00 00733 Pago a EDILSON CARLOS CATETE, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733. 16048 2014-415/12/2014 735.012.127-04 - edson silveira silva 119,00 P PDAC 2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 119,00 00733 Pago a edson silveira silva, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733. 16056 20147011824 016/201415/12/2014 042.642.427-11 - egberto de souza pacheco 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a egberto de souza pacheco, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 9001, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014. 16068 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação 10886 do empenho 404, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15978 2014400047 15/12/2014 077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA 21,86 P 21,86 Página:55/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 418 3821 104 1318 1316 3871 3871 131 3914 138 3534 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação 10888 do empenho 418, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 15979 20144400047 15/12/2014 077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA 33,52 P 33,52 016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores CACC/CER-RJ Estorno do pagamento 15962 pago a ELOYR MARQUES SANTANA, empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,estorno por motivo de conta corrente / agencia invalidas 15962 15/12/2014 154.523.507-48 - ELOYR MARQUES SANTANA 101,00 E 101,00 MEMORANDO 20147000301 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 15/12/2014 70,44 P FATURA DEZEMBRO 61,11 3 TELECOMUNICAÇAO Telecomunicações Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10760 do empenho 104, CLT 12, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSPETORIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120820. 16034 20147003966 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 15/12/2014 10,92 P FATURA DEZEMBRO 10,92 8 TELECOMUNICAÇAO Telecomunicações Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10761 do empenho 1318, CLT 12, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DA INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo201470120820. 16035 20147003966 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 15/12/2014 17,37 P FATURA DEZEMBRO 17,37 8 TELECOMUNICAÇAO Telecomunicações Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10762 do empenho 1316, CLT 12, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DA SEDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120820. 16036 2014-415/12/2014 618.485.067-91 - FABIO NORONHA DE SALLES 119,00 P PDAC 2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 119,00 00733 Pago a FABIO NORONHA DE SALLES, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733. 16046 2014-4124.183.997-29 - FELIPPE KETZER PEREIRA 15/12/2014 119,00 P PDAC 2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 119,00 00733 FONTES Pago a FELIPPE KETZER PEREIRA FONTES, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733. 16045 Outubro/201 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de 4 Férias Estorno do pagamento 11942 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 131, LIQUIDAÇÃO 7565 , folha de férias Outubro/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a valor lançado indevidamente na conta de Abono Pecuniário que nesta data regularizamos. 11942 15/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.309,27 E 3.309,27 folha de férias 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário ACERTO DE LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7565, PAGAMENTO 11942, EMPENHO 131, RELATIVO AO VALOR LANÇADO NA CONTA DE ABONO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, QUE NESTA DATA REGULARIZAMOS. 15967 15/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.309,27 P 3.309,27 folha de férias 33.663.519/0001-09 - FUNDACAO MOVIMENTO BOLETO 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de 619,71 P 120240 619,71 UNIV. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL - MUDES BANCARIO Intermediação de Estagios Pago a FUNDACAO MOVIMENTO UNIV. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL - MUDES, liquidação 9911 do empenho 138, CLT 06, BOLETO BANCARIO 120240 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS NO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115509. 16037 2013400531 15/12/2014 16044 20147010927 2 15/12/2014 08.684.154/0001-51 - G7 SIGNS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME 98,00 P 98,00 NOTA FISCAL 2154 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional Página:56/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a G7 SIGNS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 10318 do empenho 3534, REM 8987, NOTA FISCAL 2154 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA O PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER 2014, CONFORME PROJETO EM ANEXO,protocolo 201470109272. 3876 3871 3871 3878 2401 3909 3871 3871 3841 106 20147011613 20147011613 15/12/2014 042.786.787-89 - GLAUCIA YUNES GOMES 332,00 P PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários 332,00 8 8 Pago a GLAUCIA YUNES GOMES, liquidação 10779 do empenho 3876, REM 9003, PDAC 201470116138 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR 3736 REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA A ADVOGADA E SECRETARIA EXECUTIVA DO GPRE PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DENOMINADO RESCISAO DO CONTRATO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES, CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo 201470116138. 16041 2014-4072.411.907-85 - HORACIO GUIMARAES 15/12/2014 167,00 P PDAC 2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 167,00 00733 DELGADO JUNIOR Pago a HORACIO GUIMARAES DELGADO JUNIOR, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733. 16050 2014-415/12/2014 614.769.947-49 - IVERALDO DE OLIVEIRA 83,00 P PDAC 2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 00733 Pago a IVERALDO DE OLIVEIRA, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733. 16049 20147012012 20147012012 15/12/2014 413.088.677-00 - JAIRO MOREIRA DE BARROS 87,33 P PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários 87,33 1 1 Pago a JAIRO MOREIRA DE BARROS, liquidação 10781 do empenho 3878, REM 9002, PDAC 201470120121 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA LEVAR JOÃO VICENTE E O ASSESSOR ADACTO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA INSTITUCIONAL EM CABO FRIO NO DIA 03/12/2014,protocolo 201470120121. 16032 2014-4358.635.527-00 - JOCELI FRIAS DE CARVALHO Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de 15/12/2014 55,53 P 55,53 00094 RODRIGUES Fundos do Mes 2014 Expediente Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação 10868 do empenho 2401, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a VALOR ESTIMADO A JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, PARA DESPESAS COM ARTIGOS DE EXPEDIENTE CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2014. 15947 358.635.527-00 - JOCELI FRIAS DE CARVALHO Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de 88,18 P 88,18 RODRIGUES Fundos do Mes 2014 Expediente Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação 10869 do empenho 3909, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente despesas com suprimentos de fundos de JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, NO EXERCÍCIO DE 2014. 15948 2014400094 15/12/2014 2014-415/12/2014 071.978.217-11 - JONAS DOS SANTOS PACHECO 167,00 P PDAC 2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 167,00 00733 Pago a JONAS DOS SANTOS PACHECO, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733. 16051 2014-415/12/2014 074.129.287-40 - JOSE CARLOS RAMOS GAMA 119,00 P PDAC 2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 119,00 00733 Pago a jose carlos ramos gama, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733. 16059 2014-720147011938 15/12/2014 002.091.477-68 - JOSÉ SCHIPPER 1.245,00 P PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros 1.245,00 01198387 7 Pago a JOSÉ SCHIPPER, liquidação 10662 do empenho 3841, REM 9003, PDAC 201470119387 ref. a EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COORDENADORIA DE CAMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. CIVIL NO PERIODO DE 15 A 16/12/2014 - BRASILIA - DF,protocolo 201470119387. 16039 20147000163 33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A BOLETO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços 15/12/2014 4,04 P DEZEMBRO 4,04 8 ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES BANCARIO Bancários Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10745 do empenho 106, CLT 11, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO BOLETO DE CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120245. 16031 Página:57/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 107 106 107 106 107 107 106 3879 3871 3821 3883 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 20147000163 33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A BOLETO 15/12/2014 375,00 P DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 375,00 8 ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES BANCARIO Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10733 do empenho 107, CLT 11, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 20147012037. 16024 20147000163 33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A BOLETO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços 15/12/2014 4,04 P DEZEMBRO 4,04 8 ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES BANCARIO Bancários Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10735 do empenho 106, CLT 11, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO BOLETO DE CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120237 16025 20147000163 33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A BOLETO 15/12/2014 375,00 P DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 375,00 8 ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES BANCARIO Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10736 do empenho 107, CLT 11, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 20147012040. 16026 20147000163 33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A BOLETO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços 15/12/2014 4,04 P DEZEMBRO 4,04 8 ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES BANCARIO Bancários Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10739 do empenho 106, CLT 11, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO BOLETO DE CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120240. 16027 20147000163 33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A BOLETO 15/12/2014 375,00 P DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 375,00 8 ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES BANCARIO Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10744 do empenho 107, CLT 11, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120245. 16028 20147000163 33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A BOLETO 15/12/2014 375,00 P DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 375,00 8 ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES BANCARIO Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10742 do empenho 107, CLT 11, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120242. 16029 20147000163 33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A BOLETO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços 15/12/2014 4,04 P DEZEMBRO 4,04 8 ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES BANCARIO Bancários Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10743 do empenho 106, CLT 11, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO BOLETO DE CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120242. 16030 20147011807 20147011807 15/12/2014 013.859.967-06 - MARCELO FERREIRA PINTO 87,33 P PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários 87,33 4 4 Pago a MARCELO FERREIRA PINTO, liquidação 10782 do empenho 3879, REM 9002, PDAC 201470118074 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA LEVAR O ASSESSOR ADACTO PARA COMITÊ DE GUANDU E EM SEROPÉDICA NO DIA 02/12/2014,protocolo 201470118074. 16033 2014-415/12/2014 618.600.007-97 - MARCELO THOMAZ DE FARIA 167,00 P PDAC 2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 167,00 00733 Pago a MARCELO THOMAZ DE FARIA, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733. 16047 016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores CACC/CER-RJ Estorno do pagamento 16010 pago a marcos alberto cardoso, empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,estorno por motivo de conta corrente / agencia invalidas 16010 16040 2014400764 15/12/2014 079.267.927-05 - marcos alberto cardoso 15/12/2014 938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS 101,00 E 101,00 MEMORANDO 13,50 P 13,50 MEMORANDO 074/2014GERE 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente Página:58/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação 10791 do empenho 3883, REM 9003, MEMORANDO 074/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 01 RESMA DE PAPEL PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU - MEMORANDO Nº 74/2014 - GERE,protocolo 2014400764. 3821 2119 3872 016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores CACC/CER-RJ Estorno do pagamento 15964 pago a PATRICK SOARES DE OLIV, empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,estorno por motivo de conta corrente / agencia invalidas 15964 15/12/2014 106.220.137-00 - PATRICK SOARES DE OLIV 101,00 E 101,00 MEMORANDO 002.600.017-24 - PEDRO PAULO GUIMARAES Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 220,00 P 220,00 GHENOV Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a PEDRO PAULO GUIMARAES GHENOV, liquidação do empenho 2119, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a PEDRO PAULO GUIMARAES GHENOV, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCÍCIO DE 2014. 15980 2014400044 15/12/2014 16060 2014400733 15/12/2014 054.941.287-50 - RAFAEL OLIVEIRA DA MOTA 126,66 P 126,66 PDAC 2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Pago a RAFAEL OLIVEIRA DA MOTA, liquidação 10768 do empenho 3872, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733. 3821 3872 016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores CACC/CER-RJ Estorno do pagamento 16013 pago a rhoselmir sousa de oli, empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,estorno por motivo de conta corrente / agencia invalidas 16013 16061 2014400733 15/12/2014 033.646.097-05 - rhoselmir sousa de oli 101,00 E 101,00 MEMORANDO 15/12/2014 009.635.417-81 - ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA 126,66 P 126,66 PDAC 2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Pago a ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA, liquidação 10768 do empenho 3872, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733. 595 974 2603 3777 661 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios Fundos do Mes 2014 Pago a ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 595, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15989 20144400012 15/12/2014 032.913.427-20 - ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA 9,00 P 9,00 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 974, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15986 2014400012 15/12/2014 032.913.427-20 - ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA 19,66 P 19,66 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2603, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 15987 2014400012 15/12/2014 032.913.427-20 - ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA 0,23 P 0,23 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 3777, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15982 2014400024 15/12/2014 033.945.127-00 - SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS 140,00 P 140,00 Suprimento de SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação 10910 do empenho 661, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a THIAGO VALENTE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15990 2014400059 15/12/2014 111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA 17,85 P 17,85 Página:59/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 661 2765 2766 2766 3924 663 130 3821 3871 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação 10898 do empenho 661, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a THIAGO VALENTE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 15984 2014400059 15/12/2014 111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA 64,71 P 64,71 Suprimento de SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 2765, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15991 2014400059 15/12/2014 111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA 22,65 P 22,65 Suprimento de SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação 10924 do empenho 2766, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15993 2014400059 15/12/2014 111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA 10,13 P 10,13 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação 10900 do empenho 2766, Prestação de Contas do NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 15985 2014400059 15/12/2014 111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA 28,50 P 28,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação 10927 do empenho 3924, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente suprimento de fundo de Thiago Valente Lima, no mes de SETEMBRO/2014 (COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO). 15994 2014400059 15/12/2014 111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA 25,47 P 25,47 Suprimento de SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 663, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a THIAGO VALENTE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCÍCIO DE 2014. 15995 2014400059 15/12/2014 111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA 10,00 P 10,00 20147000211 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 15/12/2014 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S/A 302,29 P FATURA DEZEMBRO 273,73 6 Telecomunicações Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 11068 do empenho 130, DEBITO AUTOMATICO 15/12/2014, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122304. 16381 016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores CACC/CER-RJ Estorno do pagamento 16015 pago a weslei gomes da silva, empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,estorno por motivo de conta corrente / agencia invalidas 16015 15/12/2014 097.880.657-32 - weslei gomes da silva 101,00 E 101,00 MEMORANDO 16059 16/12/2014 074.129.287-40 - JOSE CARLOS RAMOS GAMA 119,00 E 119,00 PDAC 2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Estorno do pagamento 16059 pago a jose carlos ramos gama, empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733. DOC DEVOLVIDO POR MOTIVO DE AG/C.CORRENTE/DV INVÁLIDOS. 2938 850 20147008584 08.769.656/0001-85 - A M CAMPANATI DE SOUZA 17/12/2014 6.000,00 P NOTA FISCAL 1370 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 6.000,00 6 - ME Pago a A.M. CAMPANATI DE SOUZA - ME, liquidação 9803 do empenho 2938, REM 8991, NOTA FISCAL 1370 ref. a EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARTAZ, CONVITE, FILIPETA, PASTA INSTITUCIONAL, CARTÃO DE VISITA E EMBALAGENS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2014,protocolo 201470114072. 16070 16069 20147001551 5 17/12/2014 02.150.336/0001-66 - AGUAS DE NITEROI S/A 164,81 P 149,24 FATURA NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto Página:60/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a AGUAS DE NITEROI S/A, liquidação 10872 do empenho 850, DEBITO AUTOMATICO 17/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE NITERÓI DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120818. 3875 3875 3875 3875 3875 3682 3875 3875 3875 3016 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a ALBINO MATOS DO CARMO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16074 17/12/2014 093.317.517-53 - ALBINO MATOS DO CARMO 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a ALEXANDRE SHEREMETIEFF, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16075 17/12/2014 446.511.477-04 - ALEXANDRE SHEREMETIEFF 167,00 P 167,00 MEMORANDO 068.734.877-32 - ALEXANDRE VACCHIANO DE 057/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 ALMEIDA CAPL Pago a ALEXANDRE VACCHIANO DE ALMEIDA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16076 17/12/2014 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16077 17/12/2014 369.314.467-20 - ALFREDO SILVEIRA DA SILVA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 937.979.407-00 - ANDRE GRANATO DA SILVA 057/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 CASTRO CAPL Pago a ANDRE GRANATO DA SILVA CASTRO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16078 17/12/2014 20147011454 02.988.060/0001-90 - ANLEAL PRODUCOES 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 17/12/2014 3.932,50 P NOTA FISCAL 24030 3.932,50 5 ARTISTICAS LTDA -EPP Imóveis Pago a ANLEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA -EPP, liquidação 10919 do empenho 3682, REM 9014, NOTA FISCAL 24030 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A COMEMORAÇÃO DOS 80 ANOS DO CREA-RJ, CONFORME PROJETO EM VIGOR,protocolo 201470114545. 16073 130.290.537-68 - ANTONIO EULALIO PEDROSA 057/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 ARAUJO CAPL Pago a ANTONIO EULALIO PEDROSA ARAUJO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16079 17/12/2014 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a ANTONIO OTAVIO ESPINDOLA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16080 17/12/2014 703.657.257-49 - ANTONIO OTAVIO ESPINDOLA 190,00 P 190,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a AUREO SALLES DE BARROS, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16081 17/12/2014 028.661.537-15 - AUREO SALLES DE BARROS 83,00 P 83,00 MEMORANDO EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 17/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16141 17/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 98,00 P 98,00 Página:61/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3875 3875 3875 3875 3875 2801 3875 3875 2240 3875 3875 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 012.589.237-34 - BENEDICTO HUMBERTO 057/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 RODRIGUES FRANCISCO CAPL Pago a BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16082 17/12/2014 230.166.127-04 - CARLOS EDUARDO PERDIGÃO 057/2014226,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 226,00 SCHUCH CAPL Pago a CARLOS EDUARDO PERDIGÃO SCHUCH, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16083 17/12/2014 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a CECILIA VILANI, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16084 17/12/2014 792.644.171-68 - CECILIA VILANI 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a CELSO NARCIZO VOLOTAO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16085 17/12/2014 507.000.067-53 - CELSO NARCIZO VOLOTAO 83,00 P 83,00 MEMORANDO 629.698.707-20 - CLAUDIO LUIZ LOPES DO 057/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 NASCIMENTO CAPL Pago a CLAUDIO LUIZ LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16086 17/12/2014 FÉRIAS DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 2014 CONFEDERAÇÃO DAS UNIMED DO NORTE/NORDESTE, liquidação 10981 do empenho 2801, DESCONTO EM FOLHA FÉRIAS - DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO 2014. 16008 2014400036 17/12/2014 09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES 8.162,61 P 8.162,61 DESCONTO EM FOLHA 254.589.737-04 - EDUARDO JOSE COSTA KONIG 057/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 DA SILVA CAPL Pago a EDUARDO JOSE COSTA KONIG DA SILVA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16087 17/12/2014 160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI 057/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 SABATINO GUIMARÂES CAPL Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16088 17/12/2014 06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do 4.324,42 P NOTA FISCAL 592 3.915,76 SERVICOS LTDA Trabalho Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA, liquidação 9711 do empenho 2240, REM 8991, NOTA FISCAL 592 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470114486. 16071 2011402152 17/12/2014 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a EUZEBIO JOSE GIL, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16089 17/12/2014 203.160.037-00 - EUZEBIO JOSE GIL 16090 17/12/2014 483.530.007-68 - FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO 167,00 P 167,00 MEMORANDO 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/2014CAPL 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Página:62/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 3875 3875 3875 3875 3350 3875 3875 3875 3875 3875 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a fernando leite siqueira, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16114 17/12/2014 076.899.187-00 - FERNANDO LEITE SIQUEIRA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a FLAVIO RIBEIRO RAMOS, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16091 17/12/2014 425.224.477-34 - FLAVIO RIBEIRO RAMOS 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a GILBERTO ADIB COURI, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16092 17/12/2014 237.715.697-53 - GILBERTO ADIB COURI 83,00 P 83,00 MEMORANDO 021.567.727-70 - GLAUBER MÁRCIO SUMAR 057/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 PINHEIRO CAPL Pago a GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16093 17/12/2014 30.828.420/0001-21 - GRAFITTO GRAFICA E 7.420,00 P NOTA FISCAL 4128 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 6.718,81 EDITORA LTDA Pago a GRAFITTO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 10308 do empenho 3350, REM 8991, NOTA FISCAL 4128 ref. a EMPENHO NOMINAL A EMPRESA GRAFITTO GRAFICA E EDITORA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 25.000 (VINTE E CINCO MIL) CÉDULAS AZUIS, 25.000 (VINTE E CINCO MIL) CÉDULAS LARANJAS E 5.000 (CINCO MIL) CÉDULAS BRANCAS, VISANDO A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREAS, NO DIA 19 DE NOVEMBRO VINDOURO, CONSOANTE AD 08/10/2014 DA COMISSÃO ELEITORAL,protocolo 201470102561. 16072 2014400555 17/12/2014 550.476.537-49 - ITAMAR MARQUES DA SILVA 057/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 JUNIOR CAPL Pago a ITAMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16094 17/12/2014 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16095 17/12/2014 240.259.337-72 - JAIR JOSE DA SILVA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16096 17/12/2014 159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE 83,00 P 83,00 MEMORANDO 790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA 057/2014119,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 119,00 ROCHA CAPL Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16097 17/12/2014 16098 17/12/2014 745.912.237-87 - JORGE LUIZ MUNIZ DE MATTOS 226,00 P 226,00 MEMORANDO 057/2014CAPL 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Página:63/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a JORGE LUIZ MUNIZ DE MATTOS, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 618.531.357-04 - JORGE MENDES VIEIRA DE 057/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 CARVALHO CAPL Pago a JORGE MENDES VIEIRA DE CARVALHO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16099 17/12/2014 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a JORGE NISENBAUM, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16115 17/12/2014 206.664.627-04 - JORGE NISENBAUM 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a JORGE SARAIVA DA ROCHA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16100 17/12/2014 330.042.937-49 - JORGE SARAIVA DA ROCHA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16101 17/12/2014 047.770.347-04 - JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA 119,00 P 119,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a JOSÉ CHACON DE ASSIS, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16102 17/12/2014 209.787.157-72 - JOSÉ CHACON DE ASSIS 119,00 P 119,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16103 17/12/2014 667.876.457-91 - JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO 83,00 P 83,00 MEMORANDO 248.170.907-15 - JOSÉ LUIZ DOS SANTOS 057/2014167,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 167,00 PEIXOTO CAPL Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS PEIXOTO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16104 17/12/2014 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a JOSÉ SCHIPPER, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16105 17/12/2014 002.091.477-68 - JOSÉ SCHIPPER 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a LEINER PIMENTEL DE REZENDE, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16106 17/12/2014 300.466.457-72 - LEINER PIMENTEL DE REZENDE 190,00 P 190,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a LIGIA PESSOA DE AZEVEDO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16107 17/12/2014 811.559.057-68 - LIGIA PESSOA DE AZEVEDO 83,00 P 83,00 MEMORANDO Página:64/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 371.456.497-72 - LIVIO MARCO ASSIS DE 057/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 ALMEIDA CAPL Pago a LIVIO MARCO ASSIS DE ALMEIDA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16108 17/12/2014 533.517.977-53 - LUIS MAURO SAMPAIO 057/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 MAGALHÃES CAPL Pago a LUIS MAURO SAMPAIO MAGALHÃES, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16109 17/12/2014 002.677.337-63 - LUIZ ANTONIO FONSECA P. 057/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 BARATTA CAPL Pago a LUIZ ANTONIO FONSECA P. BARATTA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16110 17/12/2014 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 90006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16111 17/12/2014 009.710.227-04 - LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a LUIZ FELIPE PUPE DE MIRANDA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16112 17/12/2014 011.945.347-91 - LUIZ FELIPE PUPE DE MIRANDA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a MANOEL LAPA E SILVA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16113 17/12/2014 300.083.367-68 - MANOEL LAPA E SILVA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 883.087.587-20 - MARCOS ANTONIO DE 057/2014119,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 119,00 CARVALHO ROCHA CAPL Pago a MARCOS ANTONIO DE CARVALHO ROCHA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16116 17/12/2014 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a MARCOS AURELIO BARCELOS, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16117 17/12/2014 354.582.837-91 - MARCOS AURELIO BARCELOS 119,00 P 119,00 MEMORANDO 634.940.787-34 - MARIO LUCIO MACHADO MELO 057/2014226,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 226,00 JUNIOR CAPL Pago a MARIO LUCIO MACHADO MELO JUNIOR, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16118 17/12/2014 718.957.527-87 - MARLISE DE MATOSINHOS 057/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 VASCONCELLOS CAPL Pago a MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16119 17/12/2014 16120 17/12/2014 008.622.400-00 - MATHUSALECIO PADILHA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/2014CAPL 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Página:65/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a MATHUSALECIO PADILHA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a NEI RODRIGUES BESERRA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16121 17/12/2014 716.770.977-87 - NEI RODRIGUES BESERRA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a NILO OUVIDIO LIMA PASSOS, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16122 17/12/2014 314.774.107-91 - NILO OUVIDIO LIMA PASSOS 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16123 17/12/2014 040.330.358-34 - ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a OTTILIO GUERNELLI JUNIOR, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16124 17/12/2014 307.679.897-91 - OTTILIO GUERNELLI JUNIOR 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a PAULO DE OLIVEIRA LIMA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16125 17/12/2014 116.981.287-20 - PAULO DE OLIVEIRA LIMA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a PAULO MURAT DE SOUSA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16126 17/12/2014 192.598.327-72 - PAULO MURAT DE SOUSA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a PEDRO PASCOAL SAVA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16127 17/12/2014 098.140.787-00 - PEDRO PASCOAL SAVA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 330.266.967-49 - PEDRO PAULO THOBIAS 057/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 FERREIRA DOS SANTOS CAPL Pago a PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16128 17/12/2014 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a RAFAEL SILVA DE BARROS, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16129 17/12/2014 013.003.067-85 - RAFAEL SILVA DE BARROS 83,00 P 83,00 MEMORANDO 103.063.076-34 - RAUL ANTONIO ALBERTO LORA 057/2014226,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 226,00 LAZCANO CAPL Pago a RAUL ANTONIO ALBERTO LORA LAZCANO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16130 17/12/2014 Página:66/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 67 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16131 17/12/2014 009.635.417-81 - ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a ROGERIO SALOMAO MUSSE, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16132 17/12/2014 113.791.976-00 - ROGERIO SALOMAO MUSSE 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a ROMULO JUSTINO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16133 17/12/2014 028.419.878-17 - ROMULO JUSTINO 83,00 P 83,00 MEMORANDO 233.362.777-87 - RUBENILDO PITHON DE 057/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 BARROS CAPL Pago a RUBENILDO PITHON DE BARROS, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16134 17/12/2014 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a SERGIO DA COSTA VELHO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16135 17/12/2014 390.433.807-25 - SERGIO DA COSTA VELHO 119,00 P 119,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a SERGIO NISKIER, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16136 17/12/2014 268.803.857-53 - SERGIO NISKIER 83,00 P 83,00 MEMORANDO 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a STEINEM CURY DE SOUZA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16137 17/12/2014 402.643.607-10 - STEINEM CURY DE SOUZA 167,00 P 167,00 MEMORANDO 104.007.707-25 - TENEUZA MARIA CAVALCANTI 057/2014119,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 119,00 FERREIRA CAPL Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16138 17/12/2014 853.323.057-53 - THEREZINHA MARIA DENYS 057/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 MAIA DE MAGALHÃES CAPL Pago a THEREZINHA MARIA DENYS MAIA DE MAGALHÃES, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16139 17/12/2014 057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPL Pago a UIARA MARTINS DE CARVALHO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014. 16140 17/12/2014 894.064.277-53 - UIARA MARTINS DE CARVALHO 16292 18/12/2014 60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A 83,00 P 83,00 MEMORANDO 497,85 P 497,85 EXTRATO BANCARIO DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Página:67/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 67, DEBITO AUTOMATICO 18/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 3017 535 535 535 535 535 3016 115 241 2959 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 3017, DEBITO AUTOMATICO 18/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16293 18/12/2014 60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A 10,90 P 10,90 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16147 18/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 5,00 P 5,00 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16159 18/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16152 18/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16150 18/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16156 18/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 18/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16291 18/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 4,00 P 4,00 10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio 5.255,32 P NOTA FISCAL 5058 4.180,60 SERVIÇOS LTDA Administrativo e Operacional Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 10284 do empenho 115, REM 8992, NOTA FISCAL 5058 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA NO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115300. 16164 2009406058 18/12/2014 10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e 8.825,91 P NOTA FISCAL 5057 7.021,01 SERVIÇOS LTDA Cozinha Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 10211 do empenho 241, REM 8992, NOTA FISCAL 5057 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇON E COPEIRA DO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115305. 16165 2010407357 18/12/2014 10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, 29.501,58 P NOTA FISCAL 5055 23.468,50 SERVIÇOS LTDA Conservação e Jardinagem Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 10307 do empenho 2959, REM 8992, NOTA FISCAL 5055 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA POR UM PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO PROTOCOLO 2014-7-0084325,protocolo 201470115309. 16163 2009404126 18/12/2014 Página:68/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 2183 2188 3887 271 3814 3592 3814 271 3814 3592 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2014.4.0007 078.895.647-75 - CHRISTIAM LUCIO SILVA DE Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 18/12/2014 90,00 P 90,00 5 CARVALHO Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 2183, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO E 2014. 16158 2014-4078.895.647-75 - CHRISTIAM LUCIO SILVA DE Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 18/12/2014 200,00 P 200,00 00075 CARVALHO Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 2188, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DO VEÍCULO PLACA LQH-8255, INSPETORIA EM BUZIUS NOI PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014. 16157 13.744.379/0001-96 - CLEO TUR AGENCIA DE 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens 5.800,00 P FATURA 38/14 5.800,00 TURISMO LTDA - ME Móveis, Máquinas e Equipamentos Pago a CLEO TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, liquidação 10972 do empenho 3887, REM 9015, FATURA 38/14 ref. a EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS E 01 VAN PARA O DIA 13/12/2014 COM DESTINO A SEROPEDICA NO HORÁRIO DE 07:30 AS 18 HS. PARA PARTICIPAÇÃO NA 55º REUNIAO NACIONAL DE AGRONOMIA - ADENA,protocolo 2014400765. 16162 2014400765 18/12/2014 MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16166 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.541,95 P 2.541,95 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16167 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 14.524,83 P 14.524,83 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16168 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 6.606,35 P 6.606,35 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16169 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.587,77 P 3.587,77 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16170 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 8.823,00 P 8.823,00 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16172 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.000,00 P 2.000,00 folha de pagamento 16173 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 20.475,38 P 20.475,38 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 Página:69/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 3814 2160 296 3814 2274 3814 271 3591 271 MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16174 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 11.227,34 P 11.227,34 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16175 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 4.400,20 P 4.400,20 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16176 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.892,52 P 2.892,52 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16177 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 5.023,42 P 5.023,42 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16178 2014-70070829 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.445,72 P 1.445,72 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16179 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.579,68 P 3.579,68 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16180 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.913,60 P 2.913,60 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16181 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.720,81 P 1.720,81 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16182 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.176,20 P 2.176,20 folha de pagamento Página:70/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3814 3594 3814 271 3595 3814 3595 3814 271 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16183 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 9.917,65 P 9.917,65 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16184 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 9.248,03 P 9.248,03 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16185 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.558,07 P 1.558,07 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16186 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 7.674,66 P 7.674,66 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16187 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 7.698,23 P 7.698,23 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16188 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 10.419,02 P 10.419,02 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16189 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 10.816,10 P 10.816,10 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16190 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 6.058,09 P 6.058,09 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16191 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.958,65 P 1.958,65 folha de pagamento Página:71/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3814 3596 3814 969 3814 271 3833 271 3814 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16192 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 5.396,99 P 5.396,99 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16193 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 10.419,09 P 10.419,09 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16195 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 5.266,14 P 5.266,14 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16196 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.870,59 P 1.870,59 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16197 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.274,81 P 3.274,81 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16198 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 11.784,27 P 11.784,27 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16199 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 6.740,04 P 6.740,04 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16200 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 12.632,83 P 12.632,83 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16201 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.437,33 P 3.437,33 folha de pagamento Página:72/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 271 3814 271 3814 3597 3814 282 3814 3598 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16202 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 5.049,12 P 5.049,12 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16203 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.768,01 P 1.768,01 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.15 16204 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.356,75 P 2.356,75 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16205 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 12.159,06 P 12.159,06 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16206 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 15.376,57 P 15.376,57 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16207 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.528,28 P 3.528,28 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16208 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.010,01 P 1.010,01 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16209 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 7.321,68 P 7.321,68 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16210 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 8.154,80 P 8.154,80 folha de pagamento Página:73/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3814 2021 3814 3592 3814 1220 3814 3599 3814 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16211 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 747,75 P 747,75 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.. 16212 20147006139 7 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.747,80 P 3.747,80 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16213 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.092,90 P 2.092,90 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16214 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 12.026,32 P 12.026,32 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16215 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.520,58 P 1.520,58 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16216 20147003398 3 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 7.985,62 P 7.985,62 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16217 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 4.036,27 P 4.036,27 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16218 6 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 10.100,04 P 10.100,04 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16219 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 7.198,27 P 7.198,27 folha de pagamento Página:74/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3592 3814 3816 271 3831 3817 1045 3814 3600 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16220 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 10.000,00 P 10.000,00 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16221 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 165,00 P 165,00 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16222 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 98,30 P 98,30 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16223 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 11.042,30 P 11.042,30 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16224 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 0,20 P 0,20 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16225 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.183,05 P 3.183,05 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16226 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.370,59 P 3.370,59 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16227 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 25.584,36 P 25.584,36 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16228 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 10.581,68 P 10.581,68 folha de pagamento Página:75/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3814 3600 3814 2021 3814 2021 3601 3814 3592 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16230 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 8.271,79 P 8.271,79 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16231 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 9.974,72 P 9.974,72 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16232 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 16.900,86 P 16.900,86 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16233 20147006139 7 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.242,85 P 3.242,85 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16234 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 10.276,45 P 10.276,45 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16235 20147006139 7 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.050,84 P 3.050,84 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16236 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 33.611,55 P 33.611,55 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16237 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 18.340,05 P 18.340,05 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16238 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.271,05 P 2.271,05 folha de pagamento Página:76/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3592 3592 282 3820 2846 2236 271 3814 282 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16239 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.953,72 P 2.953,72 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16240 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.771,63 P 1.771,63 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16241 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.005,39 P 1.005,39 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16242 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 4.799,90 P 4.799,90 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16243 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.693,15 P 1.693,15 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16244 2014-70070560 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.911,77 P 1.911,77 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16245 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 14.668,34 P 14.668,34 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16246 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 516,15 P 516,15 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16247 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 912,01 P 912,01 folha de pagamento Página:77/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 271 3592 271 3592 3592 3592 271 3592 3592 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16248 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 913,36 P 913,36 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16249 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 4.171,57 P 4.171,57 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16250 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.092,72 P 1.092,72 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16251 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 5.768,61 P 5.768,61 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16252 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.041,38 P 2.041,38 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16253 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 836,41 P 836,41 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16254 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.904,78 P 2.904,78 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16255 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.253,78 P 3.253,78 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16256 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.120,64 P 1.120,64 folha de pagamento Página:78/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3592 3602 3814 3592 271 282 3814 1430 3592 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16257 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 929,49 P 929,49 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16258 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 9.064,38 P 9.064,38 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16259 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.240,57 P 1.240,57 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16260 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.458,40 P 3.458,40 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16261 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 875,73 P 875,73 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16262 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.521,09 P 1.521,09 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16263 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 341,78 P 341,78 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16264 20147004332 9 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 912,33 P 912,33 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16265 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 4.165,69 P 4.165,69 folha de pagamento Página:79/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3822 3592 271 282 3814 3823 3592 3814 3592 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16266 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.533,19 P 2.533,19 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16267 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 915,96 P 915,96 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 19/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536 16268 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 836,33 P 836,33 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16269 2014-7006145 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.010,39 P 2.010,39 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16270 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 400,00 P 400,00 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16271 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 27,53 P 27,53 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16272 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.172,55 P 1.172,55 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16273 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 166,86 P 166,86 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16274 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 836,33 P 836,33 folha de pagamento Página:80/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3592 3592 3592 3592 3592 3592 3592 3593 1747 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16275 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 836,33 P 836,33 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16276 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 7.427,47 P 7.427,47 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16277 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.752,29 P 1.752,29 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16278 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 961,67 P 961,67 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16279 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.032,76 P 1.032,76 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16280 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 929,44 P 929,44 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16281 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.819,18 P 2.819,18 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16282 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 836,33 P 836,33 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16283 2014-70053337 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 4.991,49 P 4.991,49 folha de pagamento Página:81/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3603 3814 3824 1479 3814 3821 823 2206 2588 491 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16284 20147011137 05 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 12.907,45 P 12.907,45 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16285 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 7.000,00 P 7.000,00 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16286 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 9.524,79 P 9.524,79 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16287 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 12.865,45 P 12.865,45 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16288 2014-70118536 18/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 11.225,78 P 11.225,78 folha de pagamento 20147011824 016/201418/12/2014 133.924.797-64 - IVAN CARLOS GUIMARAES 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a IVAN CARLOS GUIMARAES, liquidação 10510 do empenho 3821, CHEQUE 850168, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,REUNIAO EM 19/11/2014. 16290 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação do empenho 823, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM REIS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 16155 2014400077 18/12/2014 178.794.187-68 - JOAQUIM REIS RAMOS 2,20 P 2,20 2014-4Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 18/12/2014 178.794.187-68 - JOAQUIM REIS RAMOS 220,00 P 220,00 00077 Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação do empenho 2206, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO A JOAQUIM REIS RAMOS, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL PARA O VEICULO QUE SERVE A INSPETORIA EM CABO FRIO, CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014.. 16154 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação 11051 do empenho 2588, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 16160 2014400077 18/12/2014 178.794.187-68 - JOAQUIM REIS RAMOS 7,80 P 7,80 490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO Suprimento de NOVEMBRO/ 13,50 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 13,50 BARRETO Fundos do Mes 2014 Pago a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, liquidação do empenho 491, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014. 16153 2014400023 18/12/2014 Página:82/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 2418 2343 3821 3018 3265 529 532 534 2349 2775 3906 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 140,00 P 140,00 BARRETO Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, liquidação do empenho 2418, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS. 16151 2014400023 18/12/2014 2014-4Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 18/12/2014 102.463.711-53 - RODNEY BENTHER NARCISO 280,00 P 280,00 00017 Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a RODNEY BENTHER NARCISO, liquidação do empenho 2343, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FISCAL RODNEY BENTHER NARCISO, RELATIVO A DESPESAS C/SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16149 20147011824 016/201418/12/2014 074.673.277-57 - ROGERIO JOSE BASILIO 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 101,00 3 CACC/CER-RJ Pago a COLABORADORES DO CREA-RJ, liquidação 10510 do empenho 3821, CHEQUE 850169, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,REUNIAO EM 19/11/2014. 16289 EXTRATO DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança BANCARIO Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação 10680 do empenho 3018, DEBITO AUTOMATICO 18/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16298 18/12/2014 00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS 2,66 P 2,66 EXTRATO DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança BANCARIO Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação do empenho 3265, DEBITO AUTOMATICO 18/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16297 18/12/2014 00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS 136,96 P 136,96 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 529, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 16148 2014400043 18/12/2014 099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM 4,00 P 4,00 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento Fundos do Mes 2014 Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 532, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 16146 2014400043 18/12/2014 099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM 48,00 P 48,00 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios Fundos do Mes 2014 Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 534, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 16144 2014400043 18/12/2014 099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM 21,80 P 21,80 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 2349, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO EM NOME DE TIAGO DUARTE AMORIM, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014.. 16145 2014400043 18/12/2014 099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM 70,85 P 70,85 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários Fundos do Mes 2014 Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 2775, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16143 16345 2014400043 18/12/2014 099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM 19/12/2014 068.734.877-32 - ALEXANDRE VACCHIANO DE ALMEIDA 202,32 P 202,32 83,00 P 83,00 MEMORANDO 12/2014CACC/CEEE 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Página:83/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a ALEXANDRE VACCHIANO DE ALMEIDA, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014. 3173 3813 1701 3017 3016 68 68 2075 3940 3941 20147009325 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços 19/12/2014 098.824.687-21 - ALINE MARTINS FARIA FERRAZ 5.460,00 P RPA 4.434,54 8 Profissionais Pago a ALINE MARTINS FARIA FERRAZ, liquidação 10412 do empenho 3173, REM 8993, RPA ref. a EMPENHO REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO DO CATÁLOGO DOS TRABALHOS PREMIADOS DO IV PRÊMIO CREARJ OSCAR NIEMEYER DE TRABALHOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, CONFORME PROJETO Nº 03/2014-ASMC EM ANEXO,protocolo 201470093258. 16301 PENSIONIST 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal AS 13º Salário NOV/2014 Pago a ANA FRANCIS SANCHEZ MAS SAINT MARTIN, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455. 16318 2014-70118455 19/12/2014 704.413.837-34 - ANA FRANCIS SANCHEZ MAS SAINT MARTIN 975,61 P 975,61 MEMORANDO 11.642.223/0001-79 - ANDRE CYRIACO 20140000000 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e 330,00 P NOTA FISCAL 330,00 MONTEIRO DE CARVALHO 95259406753 0077 Vídeos Pago a °°°°ANDRE CYRIACO MONTEIRO DE CARVALHO 95259406753, liquidação 10974 do empenho 1701, REM 9018, NOTA FISCAL 201400000000077 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRÁFICOS PARA AS EDIÇÕES DA REVISTA DO CREA-RJ 97, 98, 99, 100, 101 E EDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS,protocolo 201470117080. 16309 2014400123 19/12/2014 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 3017, DEBITO AUTOMATICO 19/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16958 19/12/2014 60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A 126,60 P 126,60 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 19/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16371 19/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 82,00 P 82,00 00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços 12,85 P DIVERSOS 12,85 FEDERAL BANCARIO Bancários Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 68, DEBITO AUTOMATICO 17/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16142 19/12/2014 00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços 12,85 P DIVERSOS 12,85 FEDERAL BANCARIO Bancários Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 68, DEBITO AUTOMATICO 19/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16372 19/12/2014 04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de 413,87 P FATURA 543413 412,88 DE SOLUCOES E SERVIÇOS Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10979 do empenho 2075, REM 9017, FATURA 543413 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO. PROTOCOLO 201470120236. 16300 2010405743 19/12/2014 04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA 543409/5544 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de 44.604,34 P FATURA 44.602,92 DE SOLUCOES E SERVIÇOS 26 Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10977 do empenho 3940, REM 9017, FATURA 543409/554426 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,PROTOCOLO 201470120236. 16294 2010405743 19/12/2014 16964 2010405743 19/12/2014 04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS 103.394,80 P 103.394,80 FATURA 543413 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Página:84/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10982 do empenho 3941, REM 9017, FATURA 543413 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PROTOCOLO 201470120236. 2431 2431 3813 3813 2802 271 3906 3906 2802 20147006118 04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de 19/12/2014 105.753,19 P 543409 105.753,19 FATURA 8 DE SOLUCOES E SERVIÇOS Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10978 do empenho 2431, REM 9017, FATURA 543409 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,PROTOCOLO 201470120236. 16295 20147006118 04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de 19/12/2014 890,00 P FATURA 543413 890,00 8 DE SOLUCOES E SERVIÇOS Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10980 do empenho 2431, REM 9017, FATURA 543413 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,PROTOCOLO 201470120236. 16296 PENSIONIST 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal AS 13º Salário NOV/2014 Pago a DEBORA BARBOSA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455. 16319 2014-70118455 19/12/2014 006.643.887-01 - DEBORA BARBOSA DE CARVALHO ROCHA 205,44 P 205,44 MEMORANDO PENSIONIST 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal AS 13º Salário NOV/2014 Pago a DORIS DA SILVA MACHADO, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455. 16314 2014-70118455 19/12/2014 815.045.437-34 - DORIS DA SILVA MACHADO 341,45 P 341,45 MEMORANDO 2ª PARCELA GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 2014 Pago a EDIR FERREIRA, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713. 16322 2003400168 19/12/2014 699.855.707-82 - EDIR FERREIRA 4.664,54 P 3.416,83 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16171 2014-7006145 19/12/2014 031.456.037-87 - EDSON MONTEIRO 4.147,51 P 4.147,51 folha de pagamento 160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI 12/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 SABATINO GUIMARÂES CACC/CEEE Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014. 16337 19/12/2014 929.794.087-00 - ELIO RICARDO MORAES 12/2014119,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 119,00 PACHECO CACC/CEEE Pago a ELIO RICARDO MORAES PACHECO, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014. 16340 19/12/2014 2ª PARCELA GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 2014 Pago a ELIZALDE GASPAR DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713. 16323 2003400168 19/12/2014 256.753.117-34 - ELIZALDE GASPAR DE OLIVEIRA SILVA 2.256,55 P 2.182,78 folha de pagamento Página:85/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3906 3128 3128 3441 3639 3918 3918 3639 3639 3639 3131 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 550.357.287-49 - ELOILTON SOARES PEREIRA DE 12/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 SOUZA CACC/CEEE Pago a ELOILTON SOARES PEREIRA DE SOUZA, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014. 16346 19/12/2014 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10893 do empenho 3128, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16360 2008406007 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 1.389,01 P 1.389,01 MEMORANDO 938/CDEH 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10893 do empenho 3128, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16356 2008406007 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 1.053,28 P 1.053,28 MEMORANDO 938/CDEH 20147010441 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 408,96 P MEMORANDO 938/CDEH 408,96 8 Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10894 do empenho 3441, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16358 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10877 do empenho 3639, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16351 2008406007 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 1.053,28 P 1.053,28 MEMORANDO 938/CDEH 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10897 do empenho 3918, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16353 2008406007 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 20,80 P 20,80 MEMORANDO 938/CDEH 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10897 do empenho 3918, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16349 2008406007 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 5.444,76 P 5.444,76 MEMORANDO 938/CDEH 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10884 do empenho 3639, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16350 2008406007 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 1.015,98 P 1.015,98 MEMORANDO 938/CDEH 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10877 do empenho 3639, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16352 2008406007 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 4.192,32 P 4.192,32 MEMORANDO 938/CDEH 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10884 do empenho 3639, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16354 2008406007 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 621,01 P 621,01 MEMORANDO 938/CDEH 16355 2008406007 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 625,64 P 625,64 MEMORANDO 938/CDEH 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Página:86/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10887 do empenho 3131, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 3639 3918 3639 3918 3128 3441 3639 928 3639 3918 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10884 do empenho 3639, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16357 2008406007 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 1.215,00 P 1.215,00 MEMORANDO 938/CDEH 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10897 do empenho 3918, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16359 2008406007 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 26,27 P 26,27 MEMORANDO 938/CDEH 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10884 do empenho 3639, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16361 2008406007 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 4.184,33 P 4.184,33 MEMORANDO 938/CDEH 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10897 do empenho 3918, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16362 2008406007 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 204,10 P 204,10 MEMORANDO 938/CDEH 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10893 do empenho 3128, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16363 2008406007 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 1.602,37 P 1.602,37 MEMORANDO 938/CDEH 20147010441 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 1.051,35 P MEMORANDO 938/CDEH 1.051,35 8 Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10894 do empenho 3441, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16364 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10884 do empenho 3639, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16365 2008406007 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 2.738,52 P 2.738,52 MEMORANDO 938/CDEH 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10896 do empenho 928, Selecione... D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16366 2008406007 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 631,96 P 631,96 MEMORANDO 938/CDEH 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10884 do empenho 3639, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16367 2008406007 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 983,06 P 983,06 MEMORANDO 938/CDEH 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10897 do empenho 3918, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16368 2008406007 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 70,22 P 70,22 MEMORANDO 938/CDEH Página:87/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 225 3918 3906 3814 3814 3955 3954 3813 3758 2527 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10879 do empenho 225, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16369 2013400531 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 677,18 P 677,18 MEMORANDO 938/CDEH 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10897 do empenho 3918, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562. 16370 2008406007 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 507,11 P 507,11 MEMORANDO 938/CDEH 483.530.007-68 - FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA 12/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 FILHO CACC/CEEE Pago a FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014. 16339 19/12/2014 MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16229 2014-70118536 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 656,82 P 656,82 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal DEZEMBRO/2 13º Salário 014 MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536. 16194 2014-70118536 19/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.647,34 P 1.647,34 folha de pagamento 2003-4942/201419/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 10.616,39 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 10.616,39 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11094 do empenho 3955, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854. 16399 2003-4942/201419/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 18.692,96 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 18.692,96 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11096 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854. 16400 PENSIONIST 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal AS 13º Salário NOV/2014 Pago a HEVELLYN CAMILO DOS SANTOS PINHO, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455. 16317 2014-70118455 19/12/2014 135.509.657-02 - HEVELLYN CAMILO DOS SANTOS PINHO 312,56 P 312,56 MEMORANDO INSS NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 2014 Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10463 do empenho 3758, CLT 001, GUIA INSS - NOVEMBRO 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014,protocolo 201470118900. 16388 2014-4-0096 19/12/2014 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102.000,00 P 102.000,00 GUIA 16389 2014-400096 19/12/2014 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 55.466,19 P 55.466,19 GUIA INSS NOVEMBRO 2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Página:88/202 CREA/RJ INSS NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Emp. N. Baixa Data Pgto Valor Valor Liq. Documento 2014 Número Conta Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10464 do empenho 2527, CLT 001, GUIA INSS - NOVEMBRO 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO INSS, RELATIVO A INSS RETIDO DOS FUNCIONÁRIOS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470118900. 2527 N. 1449 3174 3334 1304 611 2528 3760 3827 16389 2014-400096 Processo 19/12/2014 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Favorecido 55.466,19 P 55.466,19 GUIA INSS NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros 2014 Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10473 do empenho 1449, CLT 001, GUIA INSS - NOVEMBRO 2014 ref. a EMPENHO REFERENTE AOS 20% DO INSS DA PRESTADORA EDILEIA MAGALHÃES DE MELO SOARES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118900. 16390 19/12/2014 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 111,74 P 111,74 GUIA INSS NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros 2014 Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10474 do empenho 3174, CLT 001, GUIA INSS - NOVEMBRO 2014 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM OS 20% DO RECOLHIMENTO DO INSS DA PRESTADORA ALINE MARTINS FARIA FERRAZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470118900. 16391 20147009325 8 19/12/2014 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.092,00 P 1.092,00 GUIA INSS NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros 2014 Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10475 do empenho 3334, CLT 001, GUIA INSS - NOVEMBRO 2014 ref. a EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS 20% DO INSS PATRONAL EM FUNÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE TAMIRES AZEVEDO DOMINGOS , CONFORME MEMO 48/2014-GERE,protocolo 201470118900. 16392 20147000714 2 19/12/2014 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 280,00 P 280,00 GUIA INSS NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros 2014 Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10476 do empenho 1304, CLT 001, GUIA INSS - NOVEMBRO 2014 ref. a EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS 20% DO INSS DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS KALIANDRA TEMOTIO SOARES, GABRIELA RIBEIRO SOUZA MARINHEIRO DA COSTA, LUCIJANE SOUSA ARAÚJO E ASLAN JONES SILVA SANTOS QUE IRÃO PRESTAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E APOIO AO ATENDIMENTO NAS INSP. DE MACAÉ E RIO DAS OSTRAS, CONFORME FL. Nº 28 EM ANEXO AO PROCESSO,protocolo 201470118900. 16393 2014400285 19/12/2014 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 560,00 P 560,00 GUIA INSS NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros 2014 Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10477 do empenho 611, CLT 001, GUIA INSS - NOVEMBRO 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RELATIVO A TERCEIRIZADOS NO EXERCICIO DE 2014, NO TOCANTE A INSS,protocolo 201470118900. 16394 19/12/2014 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.828,29 P 2.828,29 GUIA INSS NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 2014 Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10480 do empenho 2528, CLT 001, GUIA INSS - NOVEMBRO 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO INSS, RELATIVO A INSS PATRONAL DO CREA-RJ PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470118900. 16395 19/12/2014 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 536.889,41 P 536.889,41 GUIA INSS PATRONAL 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 50% GRAT Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10528 do empenho 3760, CLT 001, GUIA INSS PATRONAL 50% GRAT ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118900. 16396 19/12/2014 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 438.936,34 P 438.936,34 GUIA 2003-400.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO 50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 19/12/2014 143.933,31 P 143.933,31 GUIA 00183 SEGURO SOCIAL - INSS NATAL 2014 13º Salário Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10525 do empenho 3827, CLT 001, GUIA 50% GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RELATIVO A RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO DE 2014, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS DO CDEH,protocolo 201470118900. 16397 Página:89/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3896 3760 3906 3813 3813 3129 3906 3906 3906 3885 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta INSS FUNCIONÁRI 16304 19/12/2014 128,86 P GUIA 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 128,86 OS 13º SALÁRI Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10833 do empenho 3896, CLT 13, GUIA INSS - FUNCIONÁRIOS 13º SALÁRI ref. a EMPENHO RELATIVO AO INSS RETIDO DA FUNCIONÁRIA KAMILA GOMES CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME MEMORANDO 935/2014 - CDEH,protocolo 201470121228. 2014-70121228 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS PATRONAL 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 50% GRAT Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10834 do empenho 3760, CLT 13, GPS INSS PATRONAL 50% GRAT ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121228. 16305 19/12/2014 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 320,71 P 320,71 GPS 550.476.537-49 - ITAMAR MARQUES DA SILVA 12/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 JUNIOR CACC/CEEE Pago a ITAMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 8906, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014. 16348 19/12/2014 PENSIONIST 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal AS 13º Salário NOV/2014 Pago a IVONE LUCIA PACHECO RAMALHO, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455. 16310 2014-70118455 19/12/2014 511.878.767-04 - IVONE LUCIA PACHECO RAMALHO 1.097,88 P 1.097,88 MEMORANDO PENSIONIST 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal AS 13º Salário NOV/2014 Pago a JAQUELINE DA SILVA CASTELLAR, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,prototocolo 201470118455. 16313 2014-70118455 19/12/2014 809.144.207-63 - JAQUELINE DA SILVA CASTELLAR 987,84 P 987,84 MEMORANDO 12/2014 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPA Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10859 do empenho 3129, REM 9013, MEMORANDO 12/2014 - CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CAPA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 10/12/2014. 16333 19/12/2014 159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE 83,00 P 83,00 MEMORANDO 790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA 12/2014119,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 119,00 ROCHA CACC/CEEE Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014. 16338 19/12/2014 12/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CACC/CEEE Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014. 16343 19/12/2014 047.770.347-04 - JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA 119,00 P 119,00 MEMORANDO 12/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CACC/CEEE Pago a JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014. 16347 16306 2014-70121042 19/12/2014 667.876.457-91 - JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO 19/12/2014 134.107.217-70 - KAMILA GOMES 83,00 P 2.785,28 P 83,00 MEMORANDO 2.785,28 MEMORANDO 934/2014 CDEH 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Página:90/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a KAMILA GOMES, liquidação 10796 do empenho 3885, REM 9004, MEMORANDO 934/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A SALÁRIO DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2014, DA FUNCIONÁRIA KAMILA GOMES, PELO MOTIVO DE REINTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 934/2014 - CDEH,protocolo 201470121042. 3886 3129 3813 3906 2802 2802 2802 2802 3813 2014-7934/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 19/12/2014 134.107.217-70 - KAMILA GOMES 1.303,00 P MEMORANDO 1.303,00 0121042 CDEH 13º Salário Pago a KAMILA GOMES, liquidação 10798 do empenho 3886, REM 9004, MEMORANDO 934/2014 - CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONÁRIA KAMILA GOMES, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA TOTAL, PELO MOTIVO DE REINTEGRAÇÃO DA MESMA, CONFORME MEMORANDO 934/2014 - CDEH,protocolo 201470121042. 16307 12/2014 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CAPA Pago a LIGIA PESSOA DE AZEVEDO, liquidação 10859 do empenho 3129, REM 9013, MEMORANDO 12/2014 - CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CAPA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 10/12/2014. 16334 19/12/2014 811.559.057-68 - LIGIA PESSOA DE AZEVEDO 83,00 P 83,00 MEMORANDO PENSIONIST 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal AS 13º Salário NOV/2014 Pago a MARCELLA SERTA SANNA, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455. 16312 2014-70118455 19/12/2014 051.722.477-18 - MARCELLA SERTA SANNA 952,31 P 952,31 MEMORANDO 12/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CACC/CEEE Pago a MARCOS AURELIO BARCELOS, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014. 16342 19/12/2014 354.582.837-91 - MARCOS AURELIO BARCELOS 119,00 P 119,00 MEMORANDO 2ª PARCELA GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 2014 Pago a MARIA DE LOURDES DE MOURA PEREIRA, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713. 16324 2003400168 19/12/2014 354.828.347-00 - MARIA DE LOURDES DE MOURA PEREIRA 4.464,55 P 3.685,88 folha de pagamento 091.489.067-00 - MARIA JUDITH ARAGON folha de 50% GRAT. 571,36 P 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 571,36 GONCALVES pagamento NATAL 2014 Pago a MARIA JUDITH ARAGON GONCALVES, liquidação 10750 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 50% GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470120713. 16969 2003400168 19/12/2014 2ª PARCELA GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 2014 Pago a MARIA REGINA BARROS RIBEIRO, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713. 16325 2003400168 19/12/2014 191.315.937-04 - MARIA REGINA BARROS RIBEIRO 2.675,82 P 2.476,27 folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 2014 Pago a MARILETE BASTOS ALVES DA SILVA, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713. 16326 2003400168 19/12/2014 734.554.747-72 - MARILETE BASTOS ALVES DA SILVA 3.134,13 P 2.985,89 folha de pagamento PENSIONIST 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal AS 13º Salário NOV/2014 Pago a MARTA CAMILO DOS SANTOS PINHO, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455. 16316 2014-70118455 19/12/2014 845.583.697-00 - MARTA CAMILO DOS SANTOS PINHO 375,08 P 375,08 MEMORANDO Página:91/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3813 2802 2802 2802 3129 3512 122 206 3906 3906 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta PENSIONIST 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal AS 13º Salário NOV/2014 Pago a MICHELLE HOLANDA DE SOUZA, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455. 16311 2014-70118455 19/12/2014 000.000.000-00 - MICHELLE HOLANDA DE SOUZA 823,41 P 823,41 MEMORANDO 2ª PARCELA GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 2014 Pago a NELLY GOULART DA SILVEIRA, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713. 16327 2003400168 19/12/2014 029.661.157-34 - NELLY GOULART DA SILVEIRA 2.832,23 P 2.562,93 folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 2014 Pago a NORMA VENEZA GONÇALVES, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713. 16328 2003400168 19/12/2014 187.082.007-00 - NORMA VENEZA GONÇALVES 3.933,67 P 3.526,29 folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 2014 Pago a PEDRO PAULO DE CASTRO PINHEIRO, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713. 16329 2003400168 19/12/2014 012.268.197-53 - PEDRO PAULO DE CASTRO PINHEIRO 4.097,18 P 3.161,52 folha de pagamento 330.266.967-49 - PEDRO PAULO THOBIAS 12/2014 83,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 FERREIRA DOS SANTOS CAPA Pago a PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 10859 do empenho 3129, REM 9013, MEMORANDO 12/2014 - CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CAPA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 10/12/2014. 16335 19/12/2014 2014-708.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA DE 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de 19/12/2014 6.451,50 P DANFE 121323 6.074,09 0106906 INFORMATICA E PAPELARIA LTDA Informática Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 10104 do empenho 3512, REM 8993, DANFE 121323 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE TONER DE IMPRESSORA HP LASERJET 1300N, P2015, 5550N E 2605N, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2014-B EM VIGOR. PROTOCOLO 201470106906. 16299 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Pago a RADIONET LTDA., liquidação 3435 do empenho 122, REM 8993, NOTA FISCAL ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR DE 02 VEÍCULOS DA FROTA DESTE CONSELHO SENDO, 01 PICK UP PLACA KPL 5422 E O VEÍCULO LOGAN PLACA LQY 2755, CONFORME AD EM ANEXO AO PROTOCOLO 201370118762,protocolo 201470088780. 16302 2011401754 19/12/2014 03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA. 618,46 P 618,46 NOTA FISCAL 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Pago a RADIONET LTDA., liquidação 10319 do empenho 206, REM 8993, NOTA FISCAL 4431 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470088780. 16303 2011401754 19/12/2014 03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA. 2.614,70 P 2.614,70 NOTA FISCAL 4431 12/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CACC/CEEE Pago a REINALDO CAMPOS DAMIANO, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014. 16341 19/12/2014 472.493.587-15 - REINALDO CAMPOS DAMIANO 16344 19/12/2014 028.419.878-17 - ROMULO JUSTINO 332,00 P 332,00 MEMORANDO 83,00 P 83,00 MEMORANDO 12/2014CACC/CEEE 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Página:92/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a ROMULO JUSTINO, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014. 3903 3638 3714 3714 3813 3906 3813 2802 3813 2014-4936/2014 19/12/2014 - Rosiane da Silva Moulin Curti 803,08 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 803,08 00769 CDEH Pago a Rosiane da Silva Moulin Curti, liquidação 10845 do empenho 3903, REM 9008, MEMORANDO 936/2014 - CDEH ref. a EMPENHO NOMINATIVO A COORDENADORA DA CATE, ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI, RELATIVO A 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, TENDO EM VISTA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM AUXÍLIO DOENÇA, CONFORME MEMORANDO 936/2014,protocolo 2014400769. 16308 20147001044 00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA DESCONTO EM NOV/2014 19/12/2014 197.000,00 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 197.000,00 9 FEDERAL FOLHA IRRF Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 9945 do empenho 3638, CLT 017, DESCONTO EM FOLHA NOV/2014 - IRRF ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA RECOLHIMENTO NO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470121286. 17003 2014-400.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA DESCONTO EM NOV/2014 19/12/2014 68.417,84 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 68.417,84 00096 FEDERAL FOLHA IRRF Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 9956 do empenho 3714, CLT 017, DESCONTO EM FOLHA NOV/2014 - IRRF ref. a EMPENHO NOMINATIVO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. PROTOCOLO 201470121286. 17004 2014-400.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA DESCONTO EM NOV/2014 19/12/2014 17.228,76 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 17.228,76 00096 FEDERAL FOLHA IRRF Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 9959 do empenho 3714, CLT 017, DESCONTO EM FOLHA NOV/2014 - IRRF ref. a EMPENHO NOMINATIVO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. PROTOCOLO 201470121286. 17005 PENSIONIST 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal AS 13º Salário NOV/2014 Pago a SHIRLEY DE BARROS E SILVA, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455. 16315 2014-70118455 19/12/2014 635.652.267-49 - SHIRLEY DE BARROS E SILVA 389,46 P 389,46 MEMORANDO 12/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CACC/CEEE Pago a STEINEM CURY DE SOUZA, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014. 16336 19/12/2014 402.643.607-10 - STEINEM CURY DE SOUZA 167,00 P 167,00 MEMORANDO PENSIONIST 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal AS 13º Salário NOV/2014 Pago a SUELI CONCEIÇÃO DA SILVA TOSTES, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455. 16321 2014-70118455 19/12/2014 905.380.057-34 - SUELI CONCEIÇÃO DA SILVA TOSTES 217,46 P 217,46 MEMORANDO 2ª PARCELA GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 2014 Pago a SYLVIO CASTRO CONTINENTINO, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713. 16330 2003400168 19/12/2014 010.682.537-20 - SYLVIO CASTRO CONTINENTINO 4.097,18 P 3.161,52 folha de pagamento PENSIONIST 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal AS 13º Salário NOV/2014 Pago a VALDEA DA SILVA SANTOS, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455. 16320 2014-70118455 19/12/2014 107.351.377-73 - VALDEA DA SILVA SANTOS 148,88 P 148,88 MEMORANDO Página:93/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 2802 2802 3016 3785 3498 3859 3417 3417 3779 3263 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2ª PARCELA GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 2014 Pago a VANIA MARIA SEABRA DE ANDRADE, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713. 16331 2003400168 19/12/2014 185.323.657-87 - VANIA MARIA SEABRA DE ANDRADE 3.823,51 P 3.437,23 folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 2014 Pago a VERIANA MACHADO DE MATTOS, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713. 16332 2003400168 19/12/2014 257.291.527-87 - VERIANA MACHADO DE MATTOS 561,33 P 561,33 folha de pagamento EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 22/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16873 22/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 66,00 P 66,00 FGTS MEMO 16398 2003400025 22/12/2014 2.372,62 P GUIA 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 2.372,62 941/2014 CDEH Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10992 do empenho 3785, CLT 022, GUIA FGTS - MEMO 941/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A GUIA DO FGTS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122516. 99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2014-435.868.330/0001-88 - CASTELO DO FRIO PECAS 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e 22/12/2014 1.775,00 P DANFE 18889 1.775,00 00680 DE REFRIGERACAO LTDA Equipamentos Pago a CASTELO DO FRIO PECAS DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 10920 do empenho 3498, REM 9021, DANFE 18889 ref. a EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 COMPRESSOR PARA O APARELHO DE AR CONDICIONADO DO 10º PAVIMENTO DO CREA-RJ, CONFORME AD 078/2014,protocolo 2014400680. 16849 13.744.379/0001-96 - CLEO TUR AGENCIA DE 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens 900,00 P FATURA 29/14 900,00 TURISMO LTDA - ME Móveis, Máquinas e Equipamentos Pago a CLEO TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, liquidação 10988 do empenho 3859, REM 9021, FATURA 29/14 ref. a EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VAN COM 12 LUGARES PARA O DIA 10/12/2014 VIABILIZAR A LOCOMOÇÃO DE 9 CONSELHEIROS DO CREA-RJ PARA VISITA TÉCNICA NA CENTRAL DE TREINAMENTO DE RESÍDUOS - SEROPÉDICA,protocolo 2014400761. 16850 2014400761 22/12/2014 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 10917 do empenho 3417, REM 9021, DANFE 13155/13236 ref. a EMPENHO REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PERIODO DE 3 MESES ATENDENDO DEMANDA DAS INSPETORIAS,protocolo 2014400687. 16851 2014400687 22/12/2014 03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA 2.009,67 P 2.009,67 DANFE 13155/13236 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 10917 do empenho 3417, REM 9021, DANFE 13155/13236 ref. a EMPENHO REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PERIODO DE 3 MESES ATENDENDO DEMANDA DAS INSPETORIAS,protocolo 2014400687. 16852 2014400687 22/12/2014 03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA 1.354,92 P 1.354,92 DANFE 13155/13236 09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS 126.775,56 P FATURA 33543 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 91.363,27 UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES Pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, liquidação 10968 do empenho 3779, REM 9021, FATURA 33543 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO EM VIGOR,protocolo 201470114289. 16853 2009403405 22/12/2014 16872 20147009846 6 22/12/2014 09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES 247.957,68 P 247.957,68 FATURA 33543 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde Página:94/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, liquidação 10969 do empenho 3263, REM 9021, FATURA 33543 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA POR UM PERÍODO DE 02 MESES,protocolo 201470114289. 3930 16380 22/12/2014 33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 72,86 P 72,86 EXTRATO BANCARIO 6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE CONFEA 22/12/2014 33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 21,42 P 21,42 EXTRATO BANCARIO 6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE CONFEA COTA PARTE CONFEA 3930 16377 COTA PARTE CONFEA 3943 2197 2197 3867 3413 3867 3918 2014946/2014 22/12/2014 815.045.437-34 - DORIS DA SILVA MACHADO 314,07 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 314,07 70122754 CDEH Pago a DORIS DA SILVA MACHADO, liquidação 10993 do empenho 3943, REM 9020, MEMORANDO 946/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO 946/2014 - CDEH,protocolo 201470122754. 16837 2098(DUELO) 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação E 021 Institucional (SENTINELA) Pago a DUELO COMUNICACAO TOTAL LTDA, liquidação 10941 do empenho 2197, REM 9021, NOTA FISCAL 2098(DUELO) E 021 (SENTINELA) ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROTOCOLO 201470066569 E O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470102453. 16854 2012400584 22/12/2014 02.942.624/0001-53 - DUELO COMUNICACAO TOTAL LTDA 1.400,00 P 1.197,70 NOTA FISCAL 2098(DUELO) 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação E 021 Institucional (SENTINELA) Pago a DUELO COMUNICACAO TOTAL LTDA, liquidação 10941 do empenho 2197, REM 9021, NOTA FISCAL 2098(DUELO) E 021 (SENTINELA) ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROTOCOLO 201470066569 E O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470102453. 16855 2012400584 22/12/2014 02.942.624/0001-53 - DUELO COMUNICACAO TOTAL LTDA 5.600,00 P 5.600,00 NOTA FISCAL 2014-7folha de DEZEMBRO 22/12/2014 699.855.707-82 - EDIR FERREIRA 9.329,08 P 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 8.081,37 0120721 pagamento 2014 Pago a EDIR FERREIRA, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721. 16838 2014-7942/201422/12/2014 031.456.037-87 - EDSON MONTEIRO 5.676,36 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 5.676,36 0104401 CDEH Pago a EDSON MONTEIRO, liquidação 11119 do empenho 3413, CHEQUE 850173, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 16887 2014-7256.753.117-34 - ELIZALDE GASPAR DE folha de DEZEMBRO 22/12/2014 3.595,26 P 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 3.521,49 0120721 OLIVEIRA SILVA pagamento 2014 Pago a ELIZALDE GASPAR DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721. 16839 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10897 do empenho 3918, REM 9011, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121962. 16878 2008406007 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ 171,30 P 171,30 MEMORANDO 938/CDEH Página:95/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 1251 225 2526 3621 3958 3610 3963 3961 3663 3974 3971 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas Pago a EX LIBRIS LTDA , liquidação 10414 do empenho 1251, REM 9010, NOTA FISCAL 6623 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117000. 16848 2012400399 22/12/2014 02.575.714/0001-53 - EX LIBRIS LTDA 12.580,00 P 11.391,19 NOTA FISCAL 6623 146.281.487-59 - FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de 406,78 P MEMORANDO 937/CDEH 406,78 MIRANDA Estagiários Pago a FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA MIRANDA, liquidação 10880 do empenho 225, REM 9011, MEMORANDO 937/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121962. 16877 2013400531 22/12/2014 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11184 do empenho 2526, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO a FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16484 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 22.361,63 P 22.361,63 MEMORANDO 942/20146.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11185 do empenho 3621, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, EM RELAÇÃO A TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16485 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 250,00 P 250,00 MEMORANDO 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 176,80 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 176,80 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11187 do empenho 3958, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16486 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11188 do empenho 3610, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, GRAT. TEMPO DE SERVIÇO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16487 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 5.190,05 P 5.190,05 MEMORANDO 2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 957,09 P MEMORANDO 957,09 00183 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11190 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16488 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.010,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche 1.010,00 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11193 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16489 20147011146 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.342,37 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função 1.342,37 12 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11194 do empenho 3663, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16490 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 135,75 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 135,75 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11195 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16491 16492 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.348,38 P 2.348,38 MEMORANDO 942/2014CDEH 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações Página:96/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11197 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 3451 3975 3971 474 3185 3978 273 3954 3723 3668 20147010440 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 805,95 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 805,95 1 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11199 do empenho 3451, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16493 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 14,61 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 14,61 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11202 do empenho 3975, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A HORAS EXTRAS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16494 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.275,74 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 1.275,74 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11203 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16495 2014-7942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 917,64 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 917,64 006145 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11204 do empenho 474, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, EM RELAÇÃO A TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16496 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11205 do empenho 3185, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TRIÊNIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16497 2003400293 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.057,41 P 1.057,41 MEMORANDO 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.334,46 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 2.334,46 00293 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11206 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16498 2014-7942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 5.000,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 5.000,00 006145 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11207 do empenho 273, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16499 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 17.343,84 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 17.343,84 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11208 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16500 2014-7942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 764,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 764,00 0114604 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11209 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16501 20147011146 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 373,38 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 373,38 12 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11210 do empenho 3668, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16502 Página:97/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3971 3649 3963 3978 3961 3958 2510 3974 3996 2503 3997 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 485,74 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 485,74 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11211 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16503 2014-7942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2,61 P MEMORANDO 2,61 0114612 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11212 do empenho 3649, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16504 2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 8.132,93 P MEMORANDO 8.132,93 00183 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11213 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16505 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 616,84 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 616,84 00293 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11215 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16506 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 730,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche 730,00 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11216 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16507 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 154,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 154,00 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11219 do empenho 3958, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16514 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11220 do empenho 2510, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16515 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 449,59 P 449,59 MEMORANDO 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 67,26 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 67,26 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11222 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16516 folha de DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações pagamento 2014 Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11225 do empenho 3996, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS CREA - RJ, RELATIVO A 1/3 S/FÉRIAS 2014 pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16518 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.353,37 P 1.353,37 942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11224 do empenho 2503, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PARA DESPESAS COM AUXILIO CRECHE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16519 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 730,00 P 16521 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.505,76 P 730,00 2.505,76 MEMORANDO folha de pagamento DEZEMBRO 2014 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função Página:98/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11227 do empenho 3997, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS CREA - RJ, RELATIVO A FUNÇÃO pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 3962 2503 3971 2057 3963 3655 3649 3968 3668 3971 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11226 do empenho 3962, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16522 2003400293 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.342,37 P 1.342,37 MEMORANDO 942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11229 do empenho 2503, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PARA DESPESAS COM AUXILIO CRECHE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16523 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 915,00 P 915,00 MEMORANDO 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.216,34 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 2.216,34 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11231 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16524 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11232 do empenho 2057, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, EM RELAÇÃO A TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16525 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 536,58 P 536,58 MEMORANDO 2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 6.425,19 P MEMORANDO 6.425,19 00183 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11233 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16526 2014-7942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 20.031,54 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 20.031,54 0114612 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11234 do empenho 3655, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16527 2014-7942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 63,07 P MEMORANDO 63,07 0114612 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11235 do empenho 3649, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16528 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11236 do empenho 3968, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PELA FOLHA DO MES DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16529 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 4.250,19 P 4.250,19 MEMORANDO 20147011146 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 47,08 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 47,08 12 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11237 do empenho 3668, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16531 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.306,29 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 1.306,29 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11238 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16532 Página:99/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3661 3961 3723 3958 3962 3607 4002 3961 3978 3612 3445 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 20147011146 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 66,10 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche 66,10 12 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11239 do empenho 3661, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16533 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.292,01 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche 2.292,01 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11240 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16534 2014-7942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 107,51 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 107,51 0114604 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11241 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16535 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 236,49 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 236,49 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11242 do empenho 3958, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16536 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.342,37 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função 1.342,37 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11243 do empenho 3962, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16537 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11246 do empenho 3607, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2014,protocolo 201470122854. 16538 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 9.792,96 P 9.792,96 MEMORANDO folha de DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche pagamento 2014 Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11250 do empenho 4002, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16539 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 318,00 P 318,00 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 412,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche 412,00 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11247 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16540 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 37,42 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 37,42 00293 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11249 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16541 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11251 do empenho 3612, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16542 16543 20147010440 1 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.887,95 P 1.887,95 MEMORANDO 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 18.635,46 P 18.635,46 MEMORANDO 942/2014CDEH 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Página:100/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11254 do empenho 3445, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 2546 3968 3978 2504 3723 3962 3147 2834 3968 3724 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11255 do empenho 2546, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16545 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 4.737,64 P 4.737,64 MEMORANDO 2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.617,73 P MEMORANDO 1.617,73 00183 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11256 do empenho 3968, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PELA FOLHA DO MES DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16546 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.357,81 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 1.357,81 00293 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11257 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16547 942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11258 do empenho 2504, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PARA DESPESAS COM AUXILIO CRECHE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16548 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 530,00 P 530,00 MEMORANDO 2014-7942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 210,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 210,00 0114604 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11259 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16550 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.342,37 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função 1.342,37 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11260 do empenho 3962, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16551 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11261 do empenho 3147, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16552 2003400293 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 34.245,26 P 34.245,26 MEMORANDO 20147008250 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.863,84 P MEMORANDO 1.863,84 1 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11262 do empenho 2834, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16553 2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.174,31 P MEMORANDO 3.174,31 00183 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11263 do empenho 3968, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PELA FOLHA DO MES DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16555 2014-7942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 797,50 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 797,50 0114604 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11264 do empenho 3724, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16556 Página:101/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3961 2498 3971 3624 3649 2498 3971 474 3958 3961 3962 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.619,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche 2.619,00 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11265 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16557 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11266 do empenho 2498, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16558 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 60,71 P 60,71 MEMORANDO 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 846,74 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 846,74 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11267 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16560 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 3624, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16561 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 506,63 P 506,63 MEMORANDO 2014-7942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 523,75 P MEMORANDO 523,75 0114612 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11270 do empenho 3649, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16562 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11271 do empenho 2498, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16563 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 242,84 P 242,84 MEMORANDO 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 589,80 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 589,80 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11272 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16564 2014-7942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 763,57 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 763,57 006145 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11274 do empenho 474, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, EM RELAÇÃO A TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16565 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.560,80 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 1.560,80 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11275 do empenho 3958, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16566 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.044,42 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche 1.044,42 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11276 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16567 16568 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.342,37 P 1.342,37 MEMORANDO 942/2014CDEH 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função Página:102/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11277 do empenho 3962, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 132 2891 3432 3962 3933 3963 132 3954 3978 3613 20137012530 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 11.902,12 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 11.902,12 2 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11278 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16569 942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11279 do empenho 2891, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PELOS PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16570 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 730,00 P 730,00 MEMORANDO 20147010440 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.862,67 P MEMORANDO 1.862,67 1 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11280 do empenho 3432, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16571 20147010440 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.342,37 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função 1.342,37 1 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11283 do empenho 3962, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16572 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11285 do empenho 3933, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO EFETUADO NA CONTA DE SALÁRIOS PARA PROVENTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16573 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 12.997,06 P 12.997,06 MEMORANDO 2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 604,06 P MEMORANDO 604,06 00183 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11291 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16574 20137012530 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 9.462,70 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 9.462,70 2 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11297 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16575 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 14.705,14 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 14.705,14 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11301 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16576 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 136,50 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 136,50 00293 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11304 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16577 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11307 do empenho 3613, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16578 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.978,96 P 2.978,96 MEMORANDO Página:103/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 2892 3741 1071 3160 3434 3963 3146 3690 3147 2504 3961 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11309 do empenho 2892, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PELOS PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16579 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 365,00 P 365,00 MEMORANDO 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11312 do empenho 3741, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16580 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 19.646,71 P 19.646,71 MEMORANDO 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11314 do empenho 1071, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16581 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 801,20 P 801,20 MEMORANDO 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11317 do empenho 3160, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,protocolo 201470122854. 16582 2003400293 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 85,78 P 85,78 MEMORANDO 20147010440 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.014,71 P MEMORANDO 1.014,71 1 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11319 do empenho 3434, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16583 2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 4.311,62 P MEMORANDO 4.311,62 00183 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11320 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16584 942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11324 do empenho 3146, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AUXÍLIO CRECHE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16585 2003400293 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 270,00 P 270,00 MEMORANDO 20147011460 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 7.169,45 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 7.169,45 4 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11327 do empenho 3690, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16586 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11329 do empenho 3147, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16587 2003400293 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 25.711,53 P 25.711,53 MEMORANDO 942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11331 do empenho 2504, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PARA DESPESAS COM AUXILIO CRECHE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16588 16589 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 90,20 P 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.013,40 P 90,20 MEMORANDO 3.013,40 MEMORANDO 942/2014CDEH 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche Página:104/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11334 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 1057 2267 3971 3723 3954 3963 2550 2842 3954 3723 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11337 do empenho 1057, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16590 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 195,13 P 195,13 MEMORANDO 2014-7942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 569,11 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 569,11 0070829 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11342 do empenho 2267, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16591 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 811,94 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 811,94 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11345 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16592 2014-7942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 182,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 182,00 0114604 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11346 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16593 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 8.178,71 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 8.178,71 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11349 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16594 2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 614,09 P MEMORANDO 614,09 00183 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11354 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16595 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11355 do empenho 2550, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16596 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.815,72 P 3.815,72 MEMORANDO 20147008224 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.926,97 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 3.926,97 6 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11364 do empenho 2842, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PELOS PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16597 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 14.086,97 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 14.086,97 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11365 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16598 2014-7942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 407,79 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 407,79 0114604 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11366 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16599 Página:105/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3958 3961 3675 3624 3147 3954 3978 3614 3963 3971 3668 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 409,21 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 409,21 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11367 do empenho 3958, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16600 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 730,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche 730,00 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11431 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16601 20147011146 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 117,43 P MEMORANDO 117,43 12 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11432 do empenho 3675, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PROVENTOS CRECHE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16602 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11434 do empenho 3624, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16603 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.215,05 P 1.215,05 MEMORANDO 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11435 do empenho 3147, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16604 2003400293 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 24.512,54 P 24.512,54 MEMORANDO 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 17.939,81 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 17.939,81 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11437 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16605 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 631,93 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 631,93 00293 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11441 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16606 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11442 do empenho 3614, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16607 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.724,43 P 1.724,43 MEMORANDO 2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 9.357,71 P MEMORANDO 9.357,71 00183 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11443 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16608 20147000875 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.709,47 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 2.709,47 2 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11448 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16609 16610 20147011146 12 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 87,13 P 87,13 MEMORANDO 942/2014CDEH 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações Página:106/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11453 do empenho 3668, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 3691 3621 3963 3614 3692 3978 3723 3649 MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 942/2014 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11459 do empenho 3691, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16611 2014-70114604 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 22.733,20 P 22.733,20 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11464 do empenho 3621, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16612 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 176,80 P 176,80 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11465 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16613 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 12.234,56 P 12.234,56 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11467 do empenho 3614, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16614 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 575,13 P 575,13 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11468 do empenho 3692, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16615 2014-70114604 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 32.829,43 P 32.829,43 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11470 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16616 2003-400293 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 168,40 P 168,40 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11471 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16617 2014-70114604 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.026,00 P 1.026,00 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11472 do empenho 3649, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16618 2014-70114612 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 83,69 P 83,69 folha de pagamento Página:107/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3963 3609 3974 3660 269 132 3954 3615 3963 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11473 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16619 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 9.201,36 P 9.201,36 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11474 do empenho 3609, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16620 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.122,00 P 1.122,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11476 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16621 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 5.360,25 P 5.360,25 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11477 do empenho 3660, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16622 20147011146 12 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 638,29 P 638,29 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11478 do empenho 269, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16623 2014-7006145 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 353,96 P 353,96 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11480 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16624 20137012530 2 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.975,20 P 2.975,20 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11481 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16625 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 10.968,36 P 10.968,36 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11483 do empenho 3615, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16626 16627 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.565,14 P 3.565,14 folha de pagamento 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.691,24 P 2.691,24 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Página:108/202 CREA/RJ MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 Serviço Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Número de Conta CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11484 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 3963 N. 3976 2856 3961 3962 132 3980 3693 3978 16627 2003-400183 Processo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.691,24 P 2.691,24 folha de pagamento Documento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 942/2014 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11485 do empenho 3976, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a IMPORTÃNCIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16628 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 119,41 P 119,41 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11487 do empenho 2856, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16629 20147008250 1 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 808,00 P 808,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11488 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16630 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.007,00 P 1.007,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11490 do empenho 3962, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16631 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.490,15 P 3.490,15 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11480 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16632 20137012530 2 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.828,91 P 3.828,91 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11491 do empenho 3980, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16633 2003-400293 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.550,50 P 2.550,50 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11494 do empenho 3693, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16634 2014-70114604 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 60.403,16 P 60.403,16 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11495 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16635 2003-400293 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 82,96 P 82,96 folha de pagamento Página:109/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3723 3958 3963 3668 3971 3750 3745 183 132 3978 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11496 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16636 2014-70114604 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 52,29 P 52,29 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11498 do empenho 3958, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16637 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 4.053,11 P 4.053,11 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11499 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16638 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 16.238,29 P 16.238,29 folha de pagamento 20147011146 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 85,64 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 85,64 12 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11455 do empenho 3668, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16639 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 7.444,22 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 7.444,22 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11456 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16640 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11460 do empenho 3750, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, EM RELAÇÃO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16641 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.422,65 P 3.422,65 MEMORANDO 942/20146.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11463 do empenho 3745, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados, Pecunia Vale Transporte, no decorrer do Segundo Semestre do Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16642 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 498,00 P 498,00 MEMORANDO 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11466 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16643 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 19,80 P 19,80 MEMORANDO 20137012530 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.699,18 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 3.699,18 2 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11475 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16644 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 75,74 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 75,74 00293 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11479 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16645 Página:110/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3958 3723 3619 3954 3963 3649 132 183 3696 2518 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 206,99 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 206,99 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11482 do empenho 3958, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16646 2014-7942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 336,01 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 336,01 0114604 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11486 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16647 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11489 do empenho 3619, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16648 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 584,30 P 584,30 MEMORANDO 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.345,05 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 2.345,05 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11493 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16649 2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.274,49 P MEMORANDO 1.274,49 00183 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11497 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16650 2014-7942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 7,76 P MEMORANDO 7,76 0114612 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11501 do empenho 3649, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16651 20137012530 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.808,09 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 1.808,09 2 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11502 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16652 MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11531 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16653 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 281,81 P 281,81 folha de pagamento 2014-7942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 5.133,08 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 5.133,08 0114604 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11505 do empenho 3696, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16654 942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11506 do empenho 2518, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, EM RELAÇÃO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16655 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 160,00 P 160,00 MEMORANDO Página:111/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3619 1981 3954 275 3723 3146 3748 132 3954 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11508 do empenho 3619, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16656 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.079,39 P 2.079,39 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11509 do empenho 1981, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16657 20147006139 9 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.400,22 P 2.400,22 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11510 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16658 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 758,36 P 758,36 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11511 do empenho 275, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16659 2014-7006145 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 118,82 P 118,82 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11512 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16660 2014-70114604 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 252,00 P 252,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11513 do empenho 3146, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AUXÍLIO CRECHE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16661 2003400293 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 180,00 P 180,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11528 do empenho 3748, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16662 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 990,21 P 990,21 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11514 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16663 20137012530 2 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.559,82 P 1.559,82 folha de pagamento 16664 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.067,80 P 1.067,80 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Página:112/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11515 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 2270 3147 3954 3723 3649 3963 2830 2020 MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11516 do empenho 2270, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16665 2014-70070829 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 835,77 P 835,77 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11529 do empenho 3147, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16666 2003400293 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 14.422,13 P 14.422,13 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11517 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16667 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 7.562,61 P 7.562,61 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11518 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16668 2014-70114604 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 210,00 P 210,00 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11519 do empenho 3649, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16669 2014-70114612 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 17,95 P 17,95 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11520 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16670 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 7.953,21 P 7.953,21 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11521 do empenho 2830, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16671 20147008250 1 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 641,00 P 641,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11522 do empenho 2020, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16672 20147006139 7 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.620,44 P 1.620,44 folha de pagamento Página:113/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3723 183 2520 3421 183 3954 3723 3146 3961 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11523 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16673 2014-70114604 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 114,00 P 114,00 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11524 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16674 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 59,41 P 59,41 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11525 do empenho 2520, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16675 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 251,41 P 251,41 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11526 do empenho 3421, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16676 20147010440 1 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.132,80 P 1.132,80 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11527 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16677 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 59,41 P 59,41 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11281 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16678 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 6.687,45 P 6.687,45 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11282 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16679 2014-70114604 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 120,00 P 120,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11284 do empenho 3146, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AUXÍLIO CRECHE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16680 2003400293 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 370,00 P 370,00 folha de pagamento 2003-4folha de DEZEMBRO 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 330,00 P 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche 330,00 00183 pagamento 2014 Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11449 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16681 Página:114/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 183 269 132 3723 2896 3961 183 3697 3723 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11286 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16682 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 229,78 P 229,78 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11287 do empenho 269, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16683 2014-7006145 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 353,96 P 353,96 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11288 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16684 20137012530 2 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.015,19 P 1.015,19 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11289 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16685 2014-70114604 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 105,00 P 105,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11290 do empenho 2896, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16686 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 586,00 P 586,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11381 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16687 20147011885 4 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 52,00 P 52,00 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11292 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16688 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 74,57 P 74,57 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11293 do empenho 3697, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16689 2014-70114604 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.419,93 P 16690 2014-70114604 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 285,85 P 3.419,93 folha de pagamento 285,85 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Página:115/202 CREA/RJ MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Número Conta CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11295 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 3723 N. 3958 3974 184 2504 2523 2896 3616 132 16690 2014-70114604 Processo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 285,85 P 285,85 folha de pagamento Documento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 942/2014 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11296 do empenho 3958, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16691 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 294,15 P 294,15 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11298 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16692 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.337,92 P 1.337,92 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11299 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16693 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 140,90 P 140,90 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11300 do empenho 2504, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, PARA DESPESAS COM AUXILIO CRECHE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16694 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 730,00 P 730,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11382 do empenho 2523, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A SALÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16695 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.490,89 P 3.490,89 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11302 do empenho 2896, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16696 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 197,00 P 197,00 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11303 do empenho 3616, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16697 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 749,86 P 749,86 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11305 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16698 20137012530 2 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.614,26 P 1.614,26 folha de pagamento Página:116/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 184 2830 132 3954 2898 184 2830 3792 3660 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11306 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16699 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 59,41 P 59,41 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11308 do empenho 2830, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16700 20147008250 1 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 467,00 P 467,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11310 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16701 20137012530 2 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.175,05 P 2.175,05 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11311 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16702 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.429,57 P 2.429,57 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11315 do empenho 2898, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16703 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 160,00 P 160,00 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11316 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16704 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 809,87 P 809,87 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11318 do empenho 2830, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16705 20147008250 1 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 365,00 P 365,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11321 do empenho 3792, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONÁRIOS DO CREARJ, PARA DESPESAS COM SALÁRIOS EM DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16706 2014-70117712 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 5.655,86 P 16707 20147011146 12 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 23,41 P 5.655,86 folha de pagamento 23,41 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras CDEH Página:117/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11322 do empenho 3660, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 3974 3661 3962 184 132 2898 2830 3954 MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 942/2014 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11323 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16708 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 790,17 P 790,17 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11325 do empenho 3661, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16709 20147011146 12 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 458,00 P 458,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11326 do empenho 3962, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16710 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.550,50 P 2.550,50 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11316 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16711 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 260,92 P 260,92 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11310 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16712 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.917,12 P 1.917,12 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11315 do empenho 2898, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16713 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 104,00 P 104,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11318 do empenho 2830, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16714 20147008250 1 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 730,00 P 730,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11311 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16715 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 16.182,97 P 16.182,97 folha de pagamento Página:118/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3971 3663 474 3723 2830 2834 3158 3954 2509 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11330 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16716 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 7.900,65 P 7.900,65 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11332 do empenho 3663, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16717 20147011146 12 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 260,43 P 260,43 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11333 do empenho 474, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16718 2014-7006145 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.290,07 P 2.290,07 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11335 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16719 2014-70114604 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 281,60 P 281,60 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11336 do empenho 2830, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16720 20147008250 1 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 361,41 P 361,41 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11338 do empenho 2834, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16721 20147008250 1 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 803,34 P 803,34 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11340 do empenho 3158, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,protocolo 201470122854. 16722 2003400293 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 6.533,83 P 6.533,83 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11341 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16723 16724 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 501,13 P 501,13 folha de pagamento 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 147,20 P 147,20 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Página:119/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11343 do empenho 2509, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados, Pecunia Vale Transporte, no decorrer do Segundo Semestre do Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 3968 184 3627 3974 3968 184 132 2898 MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11344 do empenho 3968, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PELA FOLHA DO MES DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16725 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.726,13 P 1.726,13 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11347 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16726 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 118,22 P 118,22 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11348 do empenho 3627, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16727 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.115,29 P 2.115,29 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11350 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16728 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 678,87 P 678,87 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11352 do empenho 3968, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PELA FOLHA DO MES DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16729 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 290,48 P 290,48 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11353 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16730 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 196,73 P 196,73 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11368 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16731 20137012530 2 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.688,89 P 1.688,89 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11369 do empenho 2898, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16732 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 183,00 P 183,00 folha de pagamento Página:120/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3662 184 3780 2830 3619 3628 184 132 2898 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11370 do empenho 3662, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16733 20147011 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 550,00 P 550,00 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11371 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16734 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 59,41 P 59,41 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11372 do empenho 3780, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A SALÁRIOS PARA O MES DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16735 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.295,07 P 2.295,07 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11373 do empenho 2830, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16736 20147008250 1 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 172,00 P 172,00 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11374 do empenho 3619, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16737 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.341,66 P 2.341,66 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11375 do empenho 3628, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16738 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.030,45 P 2.030,45 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11376 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16739 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 70,45 P 70,45 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11377 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16740 16741 20137012530 2 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.576,58 P 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 35,40 P 1.576,58 folha de pagamento 35,40 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Página:121/202 CREA/RJ MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Número Conta CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11378 do empenho 2898, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 2898 N. 184 3781 3963 184 3655 3963 2894 132 16741 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 35,40 P 35,40 folha de pagamento Documento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11380 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16742 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 118,82 P 118,82 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11384 do empenho 3781, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SALÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16743 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.660,81 P 2.660,81 folha de pagamento MÊS DE 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo OUTUBRO/20 de Serviço 14 Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11385 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MÊS DE OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16744 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 941,03 P 941,03 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11386 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16745 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 68,16 P 68,16 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11387 do empenho 3655, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16746 2014-70114612 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.125,16 P 2.125,16 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11388 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16747 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 43,00 P 43,00 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11389 do empenho 2894, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16748 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 752,82 P 752,82 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11390 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16749 20137012530 2 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.229,97 P 1.229,97 folha de pagamento Página:122/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 2504 3954 2830 3154 3954 2831 3663 3958 3962 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11391 do empenho 2504, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, PARA DESPESAS COM AUXILIO CRECHE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16750 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 132,00 P 132,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11392 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16751 20137012530 2 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 214,01 P 214,01 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11393 do empenho 2830, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16752 20147008250 1 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 730,00 P 730,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11394 do empenho 3154, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16753 2003400293 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 6.422,74 P 6.422,74 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11392 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16754 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 6.060,80 P 6.060,80 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11395 do empenho 2831, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16755 20147008250 1 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 186,00 P 186,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11396 do empenho 3663, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16756 20147011146 12 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 49,50 P 49,50 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11462 do empenho 3958, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM DEZEMBRO 2014. PROTOCOLO 201470122854 16888 2003400293 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 108,91 P 16757 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.501,00 P 108,91 folha de pagamento 2.501,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função CDEH Página:123/202 CREA/RJ MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Número Conta CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11397 do empenho 3962, Selecione... D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 3962 N. 3968 2830 3791 183 3954 184 3790 474 16757 2003-400183 Processo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.501,00 P 2.501,00 folha de pagamento Documento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11398 do empenho 3968, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PELA FOLHA DO MES DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16758 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.033,59 P 1.033,59 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11393 do empenho 2830, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16759 20147008250 1 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 730,00 P 730,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11399 do empenho 3791, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS EM DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16760 2014-70117712 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.000,00 P 3.000,00 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11492 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854 16889 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 207,31 P 207,31 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11392 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16761 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 362,30 P 362,30 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11400 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16762 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 129,86 P 129,86 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11401 do empenho 3790, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONÁRIOS DO CREARJ, PARA DESPESAS COM SALÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16763 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.767,66 P 1.767,66 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11402 do empenho 474, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16764 2014-7006145 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.242,82 P 1.242,82 folha de pagamento Página:124/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 2898 184 132 184 2498 132 3625 2896 3954 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11403 do empenho 2898, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16765 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 108,00 P 108,00 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11404 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16766 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 74,57 P 74,57 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11405 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16767 20137012530 2 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.427,17 P 1.427,17 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11406 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16768 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 70,45 P 70,45 folha de pagamento 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11104 do empenho 2498, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854. 16401 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 237,08 P 237,08 MEMORANDO MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11407 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16769 20137012530 2 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.067,41 P 2.067,41 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11408 do empenho 3625, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16770 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.434,41 P 3.434,41 folha de pagamento 942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11107 do empenho 2896, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, EM RELAÇÃO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854. 16402 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 365,00 P 365,00 MEMORANDO MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11392 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16771 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.768,48 P 2.768,48 folha de pagamento Página:125/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 183 3991 3723 3421 184 3966 3780 3617 3954 3701 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11108 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854. 16403 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.508,09 P 1.508,09 MEMORANDO folha de DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função pagamento 2014 Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11186 do empenho 3991, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,PROTOCOLO 201470122854. 16404 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.712,29 P 1.712,29 MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11409 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16772 2014-70114604 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 835,20 P 835,20 folha de pagamento 20147010440 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 12.250,10 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 12.250,10 1 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11109 do empenho 3421, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854. 16405 MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11410 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16773 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 19,80 P 19,80 folha de pagamento 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.401,30 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 3.401,30 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11110 do empenho 3966, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854. 16406 MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11411 do empenho 3780, Selecione... D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A SALÁRIOS PARA O MES DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16774 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 9.125,67 P 9.125,67 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11451 do empenho 3617, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16775 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.624,39 P 3.624,39 folha de pagamento 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 4.073,19 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 4.073,19 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11111 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854. 16407 16776 2014-70114604 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 37.987,05 P 37.987,05 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Página:126/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11412 do empenho 3701, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 3723 3649 3609 3964 3961 3971 3624 2504 3965 MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 942/2014 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11413 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16777 2014-70114604 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 832,00 P 832,00 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11414 do empenho 3649, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16778 2014-70114612 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 391,12 P 391,12 folha de pagamento 942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11112 do empenho 3609, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,PROTOCOLO 201470122854. 16408 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 670,00 P 670,00 MEMORANDO MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11415 do empenho 3964, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16779 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 4.877,09 P 4.877,09 folha de pagamento 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 60,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche 60,00 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11113 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854. 16409 MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11416 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16780 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 874,07 P 874,07 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11417 do empenho 3624, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16781 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.860,00 P 1.860,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11418 do empenho 2504, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, PARA DESPESAS COM AUXILIO CRECHE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16782 16410 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.454,00 P 1.454,00 folha de pagamento 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.401,30 P 3.401,30 MEMORANDO 942/2014CDEH 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço Página:127/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11115 do empenho 3965, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2014,PROTOCOLO 201470122854. 1814 3743 3655 3946 3978 2895 3660 3617 3974 MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 942/2014 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11419 do empenho 1814, Selecione... D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO NOMINAL A FUNCIONÁRIOS, RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO TOCANTE A SALÁRIOS, AO DECORRER DO Exercicio de 2014,protocolo 201470122854. 16783 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 5.666,37 P 5.666,37 folha de pagamento 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11116 do empenho 3743, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A PROVENTOS DO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854. 16411 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.200,46 P 2.200,46 MEMORANDO MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11420 do empenho 3655, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16784 2014-70114612 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 23.540,33 P 23.540,33 folha de pagamento 2013-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 16.277,81 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 16.277,81 00293 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11117 do empenho 3946, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854. 16412 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 609,05 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 609,05 00293 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11120 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16413 MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11421 do empenho 2895, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16785 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 859,12 P 859,12 folha de pagamento 20147011146 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 6,62 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 6,62 12 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11121 do empenho 3660, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,PROTOCOLO 201470122854 16414 MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11422 do empenho 3617, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854. 16786 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.023,55 P 2.023,55 folha de pagamento 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 31,29 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 31,29 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11122 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16415 Página:128/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3963 3963 3964 3649 2830 3744 3954 2293 2896 3660 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11423 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854. 16787 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.346,96 P 2.346,96 folha de pagamento 2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.952,96 P MEMORANDO 3.952,96 00183 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11123 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16416 MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11424 do empenho 3964, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854. 16788 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 6.394,64 P 6.394,64 folha de pagamento 2014-7942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 374,18 P MEMORANDO 374,18 0114612 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11124 do empenho 3649, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,PROTOCOLO 201470122854 16417 MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche 942/2014 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11426 do empenho 2830, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854. 16789 20147010374 0 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 94,00 P 94,00 folha de pagamento 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11125 do empenho 3744, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A PROVENTOS DO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 16418 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 47.500,00 P 47.500,00 MEMORANDO 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.948,73 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 1.948,73 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11126 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16419 2014-7942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 49,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 49,00 0070829 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11127 do empenho 2293, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,PROTOCOLO 201470122854 16420 942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11128 do empenho 2896, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, EM RELAÇÃO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 16421 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 365,00 P 365,00 MEMORANDO 20147011146 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1,77 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 1,77 12 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11129 do empenho 3660, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,PROTOCOLO 201470122854 16422 Página:129/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3974 3978 3971 3967 183 3421 3963 3147 3963 3421 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.765,61 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 2.765,61 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11130 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16423 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 631,34 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 631,34 00293 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11131 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16424 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.215,05 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 1.215,05 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11133 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16425 2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 923,51 P MEMORANDO 923,51 00183 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11134 do empenho 3967, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2014,PROTOCOLO 201470122854 16426 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11135 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 16427 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 8.948,63 P 8.948,63 MEMORANDO 20147010440 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 12.301,29 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 12.301,29 1 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11136 do empenho 3421, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 16428 2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.386,13 P MEMORANDO 3.386,13 00183 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11137 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16429 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11138 do empenho 3147, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 16430 2003400293 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 13.264,65 P 13.264,65 MEMORANDO 2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.817,93 P MEMORANDO 2.817,93 00183 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11139 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16431 20147010440 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 5.480,76 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 5.480,76 1 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11140 do empenho 3421, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 16432 Página:130/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3961 3974 132 3963 3962 3971 474 132 3660 3993 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11454 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 PROTOCOLO 201470122854 16892 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 648,00 P 648,00 folha de pagamento 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 586,37 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 586,37 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11142 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16433 MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11444 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014. PROTOCOLO 201470122854 16893 20137012530 2 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.581,52 P 1.581,52 folha de pagamento 2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.331,42 P MEMORANDO 3.331,42 00183 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11143 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16434 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.342,37 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função 1.342,37 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11145 do empenho 3962, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 16435 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 949,14 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 949,14 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11146 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16436 2014-7942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.223,86 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 2.223,86 006145 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11147 do empenho 474, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, EM RELAÇÃO A TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 16437 20137012530 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 4.103,55 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 4.103,55 2 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11148 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,PROTOCOLO 201470122854 16438 20147011146 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 0,38 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 0,38 12 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11149 do empenho 3660, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,PROTOCOLO 201470122854 16439 folha de DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 pagamento 2014 Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11198 do empenho 3993, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS CREA - RJ, RELATIVO A 1/3 S/FÉRIAS 2014 pela aquisição ou serviços prestados. PROTOCOLO 201470122854 16895 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 262,50 P 262,50 Página:131/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3974 183 3999 132 3971 183 3931 3978 3610 3962 3663 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 207,02 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 207,02 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11150 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16440 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11151 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 16441 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 161,08 P 161,08 MEMORANDO folha de DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários pagamento 2014 Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11230 do empenho 3999, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854 16896 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 25.445,67 P 25.445,67 20137012530 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.623,19 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 3.623,19 2 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11152 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,PROTOCOLO 201470122854 16442 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.684,74 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 2.684,74 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11153 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16443 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11154 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 16444 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 161,08 P 161,08 MEMORANDO 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11156 do empenho 3931, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A DESPESAS COM SALÁRIOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16445 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 16.208,89 P 16.208,89 MEMORANDO 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.354,87 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 1.354,87 00293 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11158 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16446 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11159 do empenho 3610, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, GRAT. TEMPO DE SERVIÇO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 16447 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 3.166,18 P 3.166,18 MEMORANDO 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 5.041,65 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função 5.041,65 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11161 do empenho 3962, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 16448 16449 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 59,35 P 59,35 MEMORANDO 942/2014CDEH 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função Página:132/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11163 do empenho 3663, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 132 132 2830 3660 3974 3968 3610 3655 3430 2526 20137012530 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 8.089,59 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 8.089,59 2 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11217 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014. PROTOCOLO 201470122854 16899 20137012530 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 15.104,12 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 15.104,12 2 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11164 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014,PROTOCOLO 201470122854 16453 20147008250 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 355,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche 355,00 1 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11165 do empenho 2830, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,PROTOCOLO 201470122854 16454 20147011146 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 0,32 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 0,32 12 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11166 do empenho 3660, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,PROTOCOLO 201470122854 16455 20147011146 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2,58 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 2,58 12 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11167 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16456 2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 4.129,48 P MEMORANDO 4.129,48 00183 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11168 do empenho 3968, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PELA FOLHA DO MES DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16457 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11169 do empenho 3610, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, GRAT. TEMPO DE SERVIÇO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 16458 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.935,26 P 2.935,26 MEMORANDO 2014-7942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 7.626,34 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 7.626,34 0114612 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11170 do empenho 3655, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,PROTOCOLO 201470122854 16459 20147010440 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.380,35 P MEMORANDO 2.380,35 1 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11171 do empenho 3430, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 16460 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11172 do empenho 2526, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO a FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 16461 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 22.242,87 P 22.242,87 MEMORANDO Página:133/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3954 3954 2543 3974 1691 3968 3961 3663 3992 3624 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 16.038,46 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 16.038,46 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11173 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16462 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 8.245,36 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 8.245,36 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11269 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014 PROTOCOLO 201470122854 16904 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11174 do empenho 2543, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a VALOR ESTIMADO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PARA DESPEAS COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS, POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 16463 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 157,89 P 157,89 MEMORANDO 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 27,34 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 27,34 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11175 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16465 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11177 do empenho 1691, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PELOS PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 16466 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 413,81 P 413,81 MEMORANDO 2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.648,71 P MEMORANDO 2.648,71 00183 CDEH de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11178 do empenho 3968, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PELA FOLHA DO MES DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854 16467 2003-4942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 365,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche 365,00 00183 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11179 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 16469 20147011146 942/201422/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.342,37 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função 1.342,37 12 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11181 do empenho 3663, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 16470 folha de DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações pagamento 2014 Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11189 do empenho 3992, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A BONIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,PROTOCOLO 201470122854 16471 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 5.050,44 P 5.050,44 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11182 do empenho 3624, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854 16472 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.860,00 P 1.860,00 MEMORANDO Página:134/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3961 184 3963 96 96 225 3943 3943 3943 3867 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11425 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 PROTOCOLO 201470122854 16937 2003-400183 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.366,00 P 1.366,00 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11316 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854 16950 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 70,45 P 70,45 folha de pagamento 2003-46.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 6.827,08 P MEMORANDO 6.827,08 00183 de Serviço Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11433 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014 PROTOCOLO 201470122854 16957 00.788.235/0001-90 - I-NET CONSULTORIA E 580,00 P NOTA FISCAL 35326/35327 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 525,19 INFORMATICA S/C LTDA Pago a I-NET CONSULTORIA E INFORMATICA S/C LTDA, liquidação 10983 do empenho 96, REM 9021, NOTA FISCAL 35326/35327 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STREAMING, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121852. 16857 2013400363 22/12/2014 00.788.235/0001-90 - I-NET CONSULTORIA E 250,00 P NOTA FISCAL 35326/35327 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 226,38 INFORMATICA S/C LTDA Pago a I-NET CONSULTORIA E INFORMATICA S/C LTDA, liquidação 10983 do empenho 96, REM 9021, NOTA FISCAL 35326/35327 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STREAMING, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121854. 16856 2013400363 22/12/2014 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários Pago a INGRID TORRES VIDAL, liquidação 10878 do empenho 225, REM 9011, MEMORANDO 937/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121962. 16881 2013400531 22/12/2014 170.959.877-85 - INGRID TORRES VIDAL 631,96 P 631,96 MEMORANDO 937/CDEH 2014511.878.767-04 - IVONE LUCIA PACHECO 946/2014 22/12/2014 4.060,27 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 4.060,27 70122754 RAMALHO CDEH Pago a IVONE LUCIA PACHECO RAMALHO, liquidação 10993 do empenho 3943, REM 9020, MEMORANDO 946/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO 946/2014 - CDEH,protocolo 201470122754. 16829 2014809.144.207-63 - JAQUELINE DA SILVA 946/2014 22/12/2014 4.730,47 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 4.730,47 70122754 CASTELLAR CDEH Pago a JAQUELINE DA SILVA CASTELLAR, liquidação 10993 do empenho 3943, REM 9020, MEMORANDO 946/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO 946/2014 - CDEH,protocolo 201470122754. 16835 2014946/2014 22/12/2014 051.722.477-18 - MARCELLA SERTA SANNA 2.232,72 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 2.232,72 70122754 CDEH Pago a MARCELLA SERTA SANNA, liquidação 10993 do empenho 3943, REM 9020, MEMORANDO 946/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO 946/2014 - CDEH,protocolo 201470122754. 16834 2014-7354.828.347-00 - MARIA DE LOURDES DE MOURA folha de DEZEMBRO 22/12/2014 5.399,99 P 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 4.983,68 0120721 PEREIRA pagamento 2014 Pago a MARIA DE LOURDES DE MOURA PEREIRA, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721. 16840 Página:135/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3867 3867 3867 3451 99 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2014-7091.489.067-00 - MARIA JUDITH ARAGON folha de DEZEMBRO 22/12/2014 1.142,71 P 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 1.142,71 0120721 GONCALVES pagamento 2014 Pago a MARIA JUDITH ARAGON GONCALVES, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721. 16891 2014-7191.315.937-04 - MARIA REGINA BARROS folha de DEZEMBRO 22/12/2014 2.854,31 P 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 2.654,76 0120721 RIBEIRO pagamento 2014 Pago a MARIA REGINA BARROS RIBEIRO, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721. 16897 2014-7734.554.747-72 - MARILETE BASTOS ALVES DA folha de DEZEMBRO 22/12/2014 2.502,19 P 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 2.489,04 0120721 SILVA pagamento 2014 Pago a MARIA REGINA BARROS RIBEIRO, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721. 16841 20147010440 942/201422/12/2014 462.841.177-87 - MARIO CESAR NEVES 2.661,58 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 2.661,58 1 CDEH Pago a MARIO CESAR NEVES, liquidação 11200 do empenho 3451, REM 9019, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. 16886 16378 22/12/2014 00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA 10,71 P 10,71 EXTRATO BANCARIO 6.2.2.1.1.01.04.05.02.001 - COTA PARTE MUTUA - SEDE 00.509.026/0029-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA CAIXA/CREA-RJ 24,99 P 24,99 EXTRATO BANCARIO 6.2.2.1.1.01.04.05.02.003 - COTA PARTE MUTUA - RJ COTA PARTE MUTUA - SEDE 101 16379 22/12/2014 COTA PARTE MUTUA - RJ 3691 3867 3867 145 MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 942/2014 CDEH Pago a NARA LIMA DOS SANTOS, liquidação 11459 do empenho 3691, REM 9019, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 16885 2014-70114604 22/12/2014 054.778.317-58 - NARA LIMA DOS SANTOS 6.455,18 P 6.455,18 folha de pagamento 2014-7folha de DEZEMBRO 22/12/2014 029.661.157-34 - NELLY GOULART DA SILVEIRA 4.746,62 P 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 4.477,32 0120721 pagamento 2014 Pago a MARILETE BASTOS ALVES DA SILVA, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721. 16842 2014-7folha de DEZEMBRO 22/12/2014 187.082.007-00 - NORMA VENEZA GONÇALVES 3.430,67 P 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 3.331,96 0120721 pagamento 2014 Pago a NELLY GOULART DA SILVEIRA, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721. 16843 29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e 47.428,37 P NOTA FISCAL 50165 35.556,73 GERAIS LTDA Conservação Dos Bens Imóveis Pago a NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação 8895 do empenho 145, REM 9021, NOTA FISCAL 50165 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE OBRAS E MANUTENÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470102905. 16859 2012400266 22/12/2014 Página:136/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3081 3081 2947 3081 3867 3943 3867 3955 1870 3867 3867 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 20147007859 29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e 22/12/2014 58.052,02 P NOTA FISCAL 51646/51647 46.180,38 1 GERAIS LTDA Conservação Dos Bens Imóveis Pago a NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação 10967 do empenho 3081, REM 9021, NOTA FISCAL 51646/51647 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo201470102905. 16858 20147007859 29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e 22/12/2014 5.608,19 P NOTA FISCAL 50165 5.608,19 1 GERAIS LTDA Conservação Dos Bens Imóveis Pago a NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação 8897 do empenho 3081, REM 9021, NOTA FISCAL 50165 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470102905. 16860 29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e 4.707,60 P NOTA FISCAL 50165 4.707,60 GERAIS LTDA Conservação Dos Bens Imóveis Pago a NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação 8896 do empenho 2947, REM 9021, NOTA FISCAL 50165 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REAJUSTE PARA EFETUAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO CREA-RJ, CONFORME FL. DE DESPACHO DO DIA 05/08/14 DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS,protocolo 201470102905. 16861 2012400266 22/12/2014 20147007859 29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e 22/12/2014 307,86 P NOTA FISCAL 51646/51647 307,86 1 GERAIS LTDA Conservação Dos Bens Imóveis Pago a NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação 10967 do empenho 3081, REM 9021, NOTA FISCAL 51646/51647 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470102905. 16862 2014-7012.268.197-53 - PEDRO PAULO DE CASTRO folha de DEZEMBRO 22/12/2014 5.697,02 P 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 4.761,36 0120721 PINHEIRO pagamento 2014 Pago a NORMA VENEZA GONÇALVES, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721. 16844 2014946/2014 22/12/2014 34.260.596/0001-80 - PENSIONISTA DO CREA-RJ 3.045,20 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 3.045,20 70122754 CDEH Pago a PENSIONISTA DO CREA-RJ, liquidação 10993 do empenho 3943, REM 9020, MEMORANDO 946/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO 946/2014 - CDEH,protocolo 201470122754 16833 2014-7010.682.537-20 - SYLVIO CASTRO folha de DEZEMBRO 22/12/2014 8.194,36 P 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 7.258,70 0120721 CONTINENTINO pagamento 2014 Pago a PEDRO PAULO DE CASTRO PINHEIRO, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721. 16845 2003-4731.496.247-20 - TEREZA CRISTINA GOMES DOS 942/201422/12/2014 1.628,82 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 1.628,82 00183 SANTOS CDEH Pago a TEREZA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, liquidação 11095 do empenho 3955, REM 9019, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 16884 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha Pago a TOALHEIROS REAL LTDA, liquidação 10970 do empenho 1870, REM 9021, NOTA FISCAL 5307 ref. a EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470119518. 16864 2012400266 22/12/2014 42.272.856/0001-66 - TOALHEIROS REAL LTDA 430,00 P 430,00 NOTA FISCAL 5307 2014-7185.323.657-87 - VANIA MARIA SEABRA DE folha de DEZEMBRO 22/12/2014 3.473,11 P 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 3.368,04 0120721 ANDRADE pagamento 2014 Pago a SYLVIO CASTRO CONTINENTINO, liquidação 10753 do empenho 3867, OFICIO 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721. 16846 16847 2014-70120721 22/12/2014 257.291.527-87 - VERIANA MACHADO DE MATTOS 1.122,65 P 1.122,65 folha de pagamento DEZEMBRO 2014 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas Página:137/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a VERIANA MACHADO DE MATTOS, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721. 3486 3818 3819 632 3683 3682 3016 3500 3500 81 2014-708.769.656/0001-85 - A M CAMPANATI DE SOUZA 23/12/2014 2.330,00 P NOTA FISCAL 1376 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 2.330,00 0106876 - ME Pago a A.M. CAMPANATI DE SOUZA - ME, liquidação 10630 do empenho 3486, REM 9012, NOTA FISCAL 1376 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CERTIFICADOS, 350 MENÇÃO HONROSA, 1000 LIVRETOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2014, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2014, MATERIAL GRÁFICO PRÊMIO CREA-RJ OSCAR NIEMEYER DE TRABALHOS CIENTÍFICOS, 2ª DEMANDA, MEMORANDO Nº 70/2014-ASMC. PROTOCOLO 201470106876 16955 42.564.153/0001-01 - A ROSEIRAL DECORACOES 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação 600,00 P DANFE 4025 600,00 LTDA Institucional Pago a A ROSEIRAL DECORACOES LTDA, liquidação 11005 do empenho 3818, REM 9023, DANFE 4025 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRO SOLENE DE MESA, CONFORME AD EM ANEXO. PROTOCOLO 2014400752 16998 2014400752 23/12/2014 42.564.153/0001-01 - A ROSEIRAL DECORACOES 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação 600,00 P DANFE 4035 600,00 LTDA Institucional Pago a A ROSEIRAL DECORACOES LTDA, liquidação 11006 do empenho 3819, REM 9023, DANFE 4035 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRO SOLENE DE MESA, CONFORME AD Nº 66/2014GPRE EM ANEXO. PROTOCOLO 2014400755 16999 2014400755 23/12/2014 20147012204 02.150.327/0001-75 - AGUAS DO IMPERADOR 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e 23/12/2014 66,29 P FATURA NOVEMBRO 60,03 1 S/A Esgoto Pago a AGUAS DO IMPERADOR S/A, liquidação 10873 do empenho 632, CLT 19, FATURA NOVEMBRO/2014 - NOTA FISCAL 8975030 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE PETRÓPOLIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122041 16905 20147012204 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e 23/12/2014 01.280.003/0001-99 - AGUAS DO PARAIBA S/A 169,24 P FATURA NOVEMBRO 153,25 8 Esgoto Pago a AGUAS DO PARAIBA S/A, liquidação 10874 do empenho 3683, CLT 19, FATURA NOVEMBRO/2014 NOTA FISCAL 13633082 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. PROTOCOLO 2014701122048 16909 20147012429 02.988.060/0001-90 - ANLEAL PRODUCOES 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 23/12/2014 3.932,50 P NOTA FISCAL 24209 3.932,50 3 ARTISTICAS LTDA -EPP Imóveis Pago a ANLEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA -EPP, liquidação 11218 do empenho 3682, CHEQUE 850177, NOTA FISCAL 24209 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A COMEMORAÇÃO DOS 80 ANOS DO CREA-RJ, CONFORME PROJETO EM VIGOR. PROTOCOLO 201470124293. 16903 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 23/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16875 23/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 51,46 P 51,46 2014-46.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de 23/12/2014 03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA 680,20 P DANFE 13032/13226 680,20 00712 Expediente Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 10921 do empenho 3500, REM 9023, DANFE 13032/13226 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE. PROTOCOLO 2014400712 17000 2014-46.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de 23/12/2014 03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA 1.359,50 P DANFE 13032/13226 1.359,50 00712 Expediente Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 10921 do empenho 3500, REM 9023, DANFE 13226 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE. PROTOCOLO 2014400712 17001 16912 20147012130 5 23/12/2014 36.567.204/0001-56 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS 459,65 P 459,65 BOLETO BANCARIO DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Página:138/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ACIC, liquidação 10875 do empenho 81, CLT 20, BOLETO BANCARIO 109/00041837-5 DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2014 DA INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. PROTOCOLO 201470121305 3930 16373 23/12/2014 33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 219,60 P 219,60 EXTRATO BANCARIO 6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE CONFEA COTA PARTE CONFEA 1448 3344 3266 118 3953 4007 4017 4003 4019 20147011745 089.408.657-07 - EDILEIA MAGALHAES DE MELO 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços 23/12/2014 0,01 P RPA NOVEMBRO 0,01 0 SOARES Profissionais Pago a EDILEIA MAGALHAES DE MELO SOARES, liquidação 10395 do empenho 1448, REM 9024, RPA NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA COORD. REGIONAL LESTE METROPOLITANA E NA INSP. DE NITERÓI. PROTOCOLO 201470117450 16938 160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI 83,00 P MEMORANDO 11/2014-CED 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 SABATINO GUIMARÂES Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 10996 do empenho 3344, REM 9022, MEMORANDO 11/2014-CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. REALIZADA EM 09/12/2014 16945 23/12/2014 20147012076 34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE 181431r&000 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de 23/12/2014 319.757,24 P 287.556,46 FATURA 4 CORREIOS E TELEGRAFOS 50001 Correspondência Institucional Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10922 do empenho 3266, CLT 023, FATURA 181431r&00050001 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS OFERECIDOS PELA EBCT, A DIFERENÇA DE R$1.718.033,39 SERÁ DISPONIBILIZADA NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO 201470120764 16917 20147012076 34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE 181431r&000 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de 23/12/2014 20.991,73 P FATURA 20.991,73 4 CORREIOS E TELEGRAFOS 50001 Correspondência Institucional Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10923 do empenho 118, CLT 023, FATURA 181431r&00050001 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS ATRAVÉS DO CONTRATO MÚLTIPLO EM VIGOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.PROTOCOLO 201470120764 16919 483.530.007-68 - FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA 09/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 FILHO COTC Pago a FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO, liquidação 11013 do empenho 3953, REM 9025, MEMORANDO 09/2014-COTC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA COTC. REALIZADA EM 11/12/2014 16952 23/12/2014 MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11427 do empenho 4007, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A SALÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854 16890 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 261,86 P 261,86 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11445 do empenho 4017, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de 2014. PROTOCOLO 201470122854 16894 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 0,30 P 0,30 folha de pagamento folha de DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários pagamento 2014 Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11273 do empenho 4003, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A SALÁRIOS PELA FOLHA DE DEZEMBRO 2014. PROTOCOLO 201470122854 16902 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.183,83 P 16910 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 349,13 P 2.183,83 349,13 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras CDEH Página:139/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11457 do empenho 4019, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados. PROTOCOLO 201470122854 4020 4027 4021 4022 4028 3961 4009 4008 4007 MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função 942/2014 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11458 do empenho 4020, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados. PROTOCOLO 201470122854 16911 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.550,50 P 2.550,50 folha de pagamento 942/20146.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11532 do empenho 4027, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM DEZEMBRO 2014 PROTOCOLO 201470122854 16914 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 135,20 P 135,20 MEMORANDO folha de DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche pagamento 2014 Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11461 do empenho 4021, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PARA DESPESAS COM AUXILIO CRECHE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854 16915 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.225,60 P 2.225,60 folha de DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função pagamento 2014 Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11469 do empenho 4022, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PARA DESPESAS COM AUXILIO CRECHE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854 16916 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.684,74 P 2.684,74 MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11530 do empenho 4028, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854 16918 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 196,21 P 196,21 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11383 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854 16920 20147010374 0 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 318,00 P 318,00 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11428 do empenho 4009, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854 16923 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 990,21 P 990,21 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche 942/2014 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11429 do empenho 4008, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 PROTOCOLO 201470122854 16925 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 222,00 P 222,00 folha de pagamento 16926 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 782,99 P 782,99 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Página:140/202 CREA/RJ MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Número Conta CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11430 do empenho 4007, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A SALÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854 4007 N. 4010 4011 4012 4013 4016 4014 3790 4018 16926 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 782,99 P 782,99 folha de pagamento Documento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 942/2014 CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11436 do empenho 4010, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SALÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2014. PROTOCOLO 201470122854 16927 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 1.791,08 P 1.791,08 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11438 do empenho 4011, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SALÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2014. PROTOCOLO 201470122854 16928 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 10.854,29 P 10.854,29 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11439 do empenho 4012, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados. PROTOCOLO 201470122854 16929 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 598,00 P 598,00 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11440 do empenho 4013, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados. PROTOCOLO 201470122854 16930 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 59,41 P 59,41 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11446 do empenho 4016, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854 16931 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 59,41 P 59,41 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11447 do empenho 4014, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854 16932 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 70,45 P 70,45 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11401 do empenho 3790, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONÁRIOS DO CREARJ, PARA DESPESAS COM SALÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO 2014. PROTOCOLO 201470122854 16933 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 549,08 P 549,08 folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11452 do empenho 4018, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados. PROTOCOLO 201470122854 16935 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 307,50 P 307,50 folha de pagamento Página:141/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 4015 3881 3881 3947 3344 3953 3882 3882 3882 3571 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo 942/2014 de Serviço CDEH Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11450 do empenho 4015, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854 16956 23/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 140,61 P 140,61 folha de pagamento 015/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CACC/CEP Pago a JAIR JOSÉ DA SILVA, liquidação 10786 do empenho 3881, REM 9022, MEMORANDO 015/2014-CACC/CEP ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL NO DIA 04/12/2014 16949 23/12/2014 240.259.337-72 - JAIR JOSÉ DA SILVA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 015/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CACC/CEP Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10786 do empenho 3881, REM 9022, MEMORANDO 015/2014-CACC/CEP ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL NO DIA 04/12/2014 16948 23/12/2014 159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE 83,00 P 83,00 MEMORANDO 802.162.937-15 - JOAO VICENTE LOUREIRO 60,00 P RECIBO 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 60,00 BASTOS Pago a JOAO VICENTE LOUREIRO BASTOS, liquidação 11008 do empenho 3947, REM 9023, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI, CONFORME MEMORANDO Nº 118/2014-GPRE EM ANEXO. PROTOCOLO 2014400772 17002 2014400772 23/12/2014 790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA 119,00 P MEMORANDO 11/2014-CED 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 119,00 ROCHA Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 10996 do empenho 3344, REM 9022, MEMORANDO 11/2014-CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. REALIZADA EM 09/12/2014 16946 23/12/2014 09/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros COTC Pago a JORGE SARAIVA DA ROCHA, liquidação 11013 do empenho 3953, REM 9025, MEMORANDO 09/2014-COTC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA COTC. REALIZADA EM 11/12/2014 16953 23/12/2014 330.042.937-49 - JORGE SARAIVA DA ROCHA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 002/2014CACC/ENGEN 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros HAO Pago a JOSÉ SCHIPPER, liquidação 10790 do empenho 3882, REM 9022, MEMORANDO 002/2014-CACC/ENGENHAO ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA COMISSAO DO ESTADIO OLIMPIO JOÃO HAVELANGE - ENGENHAO NO DIA 04/12/2014 16941 23/12/2014 002.091.477-68 - JOSÉ SCHIPPER 83,00 P 83,00 MEMORANDO 002/2014CACC/ENGEN 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros HAO Pago a LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 10790 do empenho 3882, REM 9024, MEMORANDO 002/2014-CACC/ENGENHAO ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA COMISSAO DO ESTADIO OLIMPIO JOÃO HAVELANGE - ENGENHAO NO DIA 04/12/2014 16939 23/12/2014 009.710.227-04 - LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 002/2014CACC/ENGEN 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros HAO Pago a MANOEL LAPA E SILVA, liquidação 10790 do empenho 3882, REM 9022, MEMORANDO 002/2014-CACC/ENGENHAO ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA COMISSAO DO ESTADIO OLIMPIO JOÃO HAVELANGE - ENGENHAO NO DIA 04/12/2014 16943 17007 2014400706 23/12/2014 300.083.367-68 - MANOEL LAPA E SILVA 23/12/2014 05.396.069/0001-08 - NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA 83,00 P 2.520,00 P 83,00 2.520,00 MEMORANDO DANFE 1298 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados Página:142/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA, liquidação 10914 do empenho 3571, REM 9023, DANFE 1298 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 DUAS IMPRESSORAS DE ETIQUETAS TÉRMICAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS IMPRESSORAS COM NÚMERO DE PATRIMÔNIO 16856 E 16286 QUE ESTÃO COM DEFEITO. PROTOCOLO 2014400706 3881 3953 3344 015/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CACC/CEP Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 10786 do empenho 3881, REM 9022, MEMORANDO 015/2014-CACC/CEP ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL NO DIA 04/12/2014 16951 23/12/2014 040.330.358-34 - ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD 83,00 P 83,00 MEMORANDO 09/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros COTC Pago a RIVAMAR DA COSTA MUNIZ, liquidação 11013 do empenho 3953, REM 9025, MEMORANDO 09/2014-COTC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA COTC. REALIZADA EM 11/12/2014 16954 23/12/2014 639.535.607-00 - RIVAMAR DA COSTA MUNIZ 16947 23/12/2014 009.635.417-81 - ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA 119,00 P 119,00 MEMORANDO 83,00 P 83,00 MEMORANDO 11/2014-CED 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Pago a ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA, liquidação 10996 do empenho 3344, REM 9022, MEMORANDO 11/2014-CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. REALIZADA EM 09/12/2014 3882 3415 3891 3636 3572 3567 664 002/2014CACC/ENGEN 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros HAO Pago a ROGERIO SALOMAO MUSSE, liquidação 10790 do empenho 3882, REM 9022, MEMORANDO 002/2014-CACC/ENGENHAO ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA COMISSAO DO ESTADIO OLIMPIO JOÃO HAVELANGE - ENGENHAO NO DIA 04/12/2014 16942 23/12/2014 113.791.976-00 - ROGERIO SALOMAO MUSSE 83,00 P 83,00 MEMORANDO 20147006741 09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO 23/12/2014 7.616,06 P FATURA 6636 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores 7.069,24 5 EIRELI EPP Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10966 do empenho 3415, REM 9023, FATURA 6636 ref. a EMPENHO REFRENTE AQUISIÇÃO DE 7 PASSAGENS AEREAS PARA O XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, NO PERIODO DE 02 A 07/10/2014 EM RECIFE-PE. PROTOCOLO 201470067415 17008 20147012128 00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha 23/12/2014 23,62 P GUIA 1% PIS 23,62 6 FEDERAL de Pagamento Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10823 do empenho 3891, CLT 18, GUIA 1% PIS ref. a EMPENHO RELATIVO A 1% PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, ACRESCIDO DE MULTA / JUROS DE MORA, DA FUNCIONÁRIA KAMILA GOMES, QUE FOI REINTEGRADA AO CONSELHO. PROTOCOLO 201470121286 16934 20147012128 00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha 23/12/2014 28.774,27 P PDAC 1 28.774,27 6 FEDERAL de Pagamento Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 9972 do empenho 3636, CLT 18, PDAC 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO A 1% PIS S/FOLHAS DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2014. PROTOCOLO 201470121286 16936 10.909.671/0001-23 - SOLUCOES TELECOM COM. 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de 2.968,00 P DANFE 1960 2.968,00 E SERV. DE ELETRONICOS LTDA Processamento de Dados Pago a SOLUCOES TELECOM COM. E SERV. DE ELETRONICOS LTDA, liquidação 10913 do empenho 3572, REM 9023, DANFE 1960 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 DUAS IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS IMPRESSORAS COM NÚMERO DE PATRIMÔNIO 23658, 22632, 21489 E 16280 QUE ESTÃO COM DEFEITO. PROTOCOLO 2014400706 17006 2014400706 23/12/2014 20147001042 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia 24/12/2014 79,98 P FATURA NOVEMBRO 79,98 0 ELETRICIDADE S/A Elétrica Pago a LIGHT S/A, liquidação 10918 do empenho 3567, DEBITO AUTOMATICO MES 11/14, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DA LIGHT S/A, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COM A INSPETORIA DE VOLTA REDONDA, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. 16898 20147001042 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia 24/12/2014 1.936,67 P FATURA NOVEMBRO 1.797,53 0 ELETRICIDADE S/A Elétrica Pago a LIGHT S/A, liquidação 11157 do empenho 664, DEBITO AUTOMATICO MES 11/14, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS INSPETORIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 16900 Página:143/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3916 2178 3915 69 68 535 535 535 3016 3986 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 20147011760 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia 24/12/2014 407,07 P FATURA NOVEMBRO 407,07 7 ELETRICIDADE S/A Elétrica Pago a LIGHT S/A, liquidação 11162 do empenho 3916, DEBITO AUTOMATICO MES 11/14, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2014 DAS INSPETORIAS DUQE DE CAXIAS, CAMPO GRANDE E VALENÇA 16901 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia 1.666,01 P FATURA NOVEMBRO 1.666,01 ELETRICIDADE S/A Elétrica Pago a LIGHT S/A, liquidação do empenho 2178, DEBITO AUTOMATICO MES 11/14, FATURA 100008550532 ref. a EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 16913 2014400090 24/12/2014 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia 48.297,07 P FATURA NOVEMBRO 45.403,00 ELETRICIDADE S/A Elétrica Pago a LIGHT S/A, liquidação 10909 do empenho 3915, DEBITO AUTOMATICO MES 11/14, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE DURANTE O EXERCICIO DE 2014 16940 2014400090 24/12/2014 00.360.305/0625-68 - CAIXA ECONOMICA EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços 20,30 P DIVERSOS 20,30 FEDERAL - JF BANCARIO Bancários Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JF, liquidação do empenho 69, DEBITO AUTOMATICO 26/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16879 26/12/2014 00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços 20,30 P DIVERSOS 20,30 FEDERAL BANCARIO Bancários Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 68, DEBITO AUTOMATICO 26/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16876 26/12/2014 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16478 29/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16483 29/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16475 29/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 29/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16880 29/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 28,00 P 28,00 2014-799.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA DESCONTO EM 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações 29/12/2014 20.066,16 P RESCISÕES 20.066,16 0123918 FEDERAL FOLHA Trabalhistas Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 11118 do empenho 3986, DEBITO AUTOMATICO 29/12/2014, DESCONTO EM FOLHA RESCISÕES ref. a Valor empenhado a [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL], pela aquisição ou serviços prestados. MEMORANDO 958/2014 - CDEH, RELATIVO A EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS NAS RESCISÕES DE RENATO LUIZ CSAZAR, EDSON MONTEIRO E MARIA ANGÉLICA TORRES FREITAS,protocolo 201470123918. 16996 Página:144/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3982 2431 4037 2801 3930 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta DEZ/2014 CAIXA 16997 29/12/2014 76.377,08 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 76.377,08 ECONOMICA FED Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 11089 do empenho 3982, DEBITO AUTOMATICO 29/12/2014, DESCONTO EM FOLHA DEZ/2014 - CAIXA ECONOMICA FED ref. a EMPENHO RELATIVO A DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NO TOCANTE A EMPRÉSTIMOS A FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME TOTALIZAÇÃO,protocolo 201470123563. 2014-70123563 99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTO EM FOLHA 20147006118 04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de 29/12/2014 200,20 P FATURA 546914 200,18 8 DE SOLUCOES E SERVIÇOS Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10490 do empenho 2431, REM 9026, FATURA 546914 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118529. 16972 04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DESCONTO EM DEZEMBRO 1.619,00 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 1.619,00 DE SOLUCOES E SERVIÇOS FOLHA 2014 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 11544 do empenho 4037, DESCONTO EM FOLHA DEZEMBRO 2014 ref. a FÉRIAS / RESCISÕES DOS FUNCIONÁRIOS EM DEZEMBRO DE 2014, CORESPONDENTE AO TICKET REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO. 16386 29/12/2014 09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS DESCONTO EM DEZEMBRO 138,03 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 138,03 UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES FOLHA 2014 Pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, liquidação 11536 do empenho 2801, DEBITO AUTOMATICO , DESCONTO EM FOLHA DEZEMBRO 2014 16383 2014400036 16821 29/12/2014 29/12/2014 33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 20,12 P 20,12 EXTRATO BANCARIO 6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE CONFEA COTA PARTE CONFEA 557 299 72 72 2668 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA, liquidação do empenho 557, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 16480 2014400076 29/12/2014 465.722.107-82 - EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA 17,02 P 17,02 20147000713 33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia 29/12/2014 105,65 P FATURA DEZEMBRO 99,50 7 FRIBRUGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Elétrica Pago a ENERGISA NOVA FRIBRUGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 10930 do empenho 299, DEBITO AUTOMATICO 29/12/2014, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE NOVA FRIBURGO NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122153. 16965 73.305.484/0001-50 - ENERGYWORK COMÉRCIO 3802/3692/3 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e 600,00 P NOTA FISCAL 600,00 E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA 801 Conservação Bens Móveis Pago a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA, liquidação 11014 do empenho 72, REM 9029, NOTA FISCAL 3802/3692/3801 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO NOBREAK LACERDA - SAI DE 20 Kva, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470114153. 16974 2013400563 29/12/2014 73.305.484/0001-50 - ENERGYWORK COMÉRCIO 3802/3692/3 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e 120,00 P NOTA FISCAL 120,00 E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA 801 Conservação Bens Móveis Pago a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA, liquidação 11014 do empenho 72, REM 9029, NOTA FISCAL 3802/3692/3801 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO NOBREAK LACERDA - SAI DE 20 Kva, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470114153. 16975 2013400563 29/12/2014 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários Fundos do Mes 2014 Pago a FERNANDO MENDES NETO, liquidação do empenho 2668, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 16474 2014400055 29/12/2014 297.236.127-04 - FERNANDO MENDES NETO 231,00 P 231,00 Página:145/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 4038 3836 3835 3835 3834 2640 4041 4034 4035 3003 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DESCONTO EM VALE 16387 29/12/2014 33.813,96 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 33.813,96 DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE FOLHA TRANSPORTE JANEIRO Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 11545 do empenho 4038, DESCONTO EM FOLHA VALE TRANSPORTE DEZ/2014. 2012-4100.322.237-49 - FRANCISCO MARTINS PINTO 29/12/2014 40,00 P RECIBO 147140 6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas 40,00 00610 JUNIOR Pago a FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, liquidação 10624 do empenho 3836, REM 9029, RECIBO 147140 ref. a EMPENHO DE REEMBOLSO AO ASSESSOR CHEFE FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, DE TAXA PARA OBTENÇÃO DO NUMERO DO ISBN E CÓDIGO DE BARRAS PARA OS ANAIS DE TRABALHOS PREMIADOS RELATIVOS AO IV PREMIO CREA-RJ OSCAR NIEMEYER DE TRABALHOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS 2014, CONFORME RECIBO NUMERO 147140 ANEXO,protocolo 2012400610. 16976 2012-4100.322.237-49 - FRANCISCO MARTINS PINTO REEMBOLSO DE 29/12/2014 75,00 P TAXI 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 75,00 00610 JUNIOR DESPESAS - RD Pago a FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, liquidação 10625 do empenho 3835, REM 9029, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD TAXI ref. a EMPENHO RELATIVO AO REEMBOLSO AO ASSESSOR CHEFE FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, PELAS DESPESAS COM TRANSPORTES COM AS FUNCIONÁRIAS JOCELI FRIAS E VERA LUCIA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS,protocolo 2012400610. 16977 2012-4100.322.237-49 - FRANCISCO MARTINS PINTO REEMBOLSO DE 29/12/2014 25,00 P TAXI 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 25,00 00610 JUNIOR DESPESAS - RD Pago a FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, liquidação 10626 do empenho 3835, REM 9029, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD TAXI ref. a EMPENHO RELATIVO AO REEMBOLSO AO ASSESSOR CHEFE FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, PELAS DESPESAS COM TRANSPORTES COM AS FUNCIONÁRIAS JOCELI FRIAS E VERA LUCIA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS,protocolo 2012400610. 16978 100.322.237-49 - FRANCISCO MARTINS PINTO REEMBOLSO DE 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas 200,00 P DANFE 395 200,00 JUNIOR DESPESAS - RD e Placas Pago a FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, liquidação 10627 do empenho 3834, REM 9029, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD DANFE 395 ref. a PRÉ-EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DE SUPORTE (MOLDURA) PARA RESTAURAÇÃO DA GALERIA HISTÓRICA DE EX-PRESIDENTES, CONFORME PROJETO Nº 01/2014, GERADO NESTA DATA EM EMPENHO PARA REEMBOLSO AO ASSESSOR CHEFE FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, CONFORME DANFE 395 DA EMPRESA PSH COMÉRCIO DE MOLDURAS E TELAS LTDA,protocolo 2012400610. 16979 2014400316 29/12/2014 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a GINO BORGES DE CARVALHO, liquidação do empenho 2640, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 16481 2014400056 29/12/2014 789.156.437-04 - GINO BORGES DE CARVALHO 75,20 P 75,20 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a GINO BORGES DE CARVALHO, liquidação do empenho 4041, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a GINO BORGES DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCÍCIO DE 2014. 16482 2014400097 29/12/2014 789.156.437-04 - GINO BORGES DE CARVALHO 4,60 P 4,60 01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS ESTORNO DE APOSENTAD 11.494,24 P 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 11.494,24 ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA PAGAMENTO OS MES 12 Pago a GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, liquidação 11541 do empenho 4034, ESTORNO DE PAGAMENTO APOSENTADOS MES 12 ref. a DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS EM DEZEMBRO DE 2014, CONCERNENTE AO CONVENIO MÉDICO PLANO GOLDEM CROSS.. 16384 29/12/2014 01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS DESCONTO EM DEZEMBRO 88.178,92 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 88.178,92 ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA FOLHA 2014 Pago a GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, liquidação 11542 do empenho 4035, DESCONTO EM FOLHA DEZEMBRO 2014 ref. a CONVENIO MÉDICO PLANO GOLDEM CROSS.. 16385 16968 29/12/2014 2011401687 29/12/2014 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA 32.979,81 P 31.050,49 NOTA FISCAL 3925 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base Página:146/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA, liquidação 10446 do empenho 3003, REM 9026, NOTA FISCAL 3925 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 02 LICENÇAS PARA O SISTEMA ARCGISSIG DO CREA-RJ, CONFORME AD Nº 010/2014-GFIS E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO,protocolo 2011401684. 1969 3760 3925 3760 4030 3851 3851 3929 3929 10.243.445/0001-56 - INFRA EXPERTS 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços 1.920,00 P NOTA FISCAL 2014/173 1.738,56 TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - EPP Profissionais Pago a INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 10987 do empenho 1969, REM 9029, NOTA FISCAL 2014/173 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS PRESENCIAIS, ELABORAÇÃO DE ATAS E NOTAS TAQUIGRÁFICAS, PARA AS SESSÕES PLENÁRIAS, REUNIÕES DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS E COMISSÕES DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117002. 16980 2014400144 29/12/2014 IRRF 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal JANEIRO A JULHO 2014 Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10926 do empenho 3760, CHEQUE 850176, GUIA IRRF - JANEIRO A JULHO 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122254. 16992 29/12/2014 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 7.963,38 P 7.963,38 GUIA INSS JANEIRO A 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários JULHO 2014 Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10925 do empenho 3925, CHEQUE 850176, DESCONTO EM FOLHA INSS - JANEIRO A JULHO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO AO INSS RETIDO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2014, DA FUNCIONÁRIA ISIS MARINHO, CONFORME MEMORANDO 939/2014 - CDEH,protocolo 201470122254. 16993 2014-70122254 29/12/2014 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.697,53 P 2.697,53 DESCONTO EM FOLHA 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO inss 78,81 P GUIA 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 78,81 SEGURO SOCIAL - INSS Agosto/2014 Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10984 do empenho 3760, CHEQUE 850176, GUIA inss - Agosto/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122254. 16994 29/12/2014 71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA DESCONTO EM DEZEMBRO 6.227,93 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.227,93 DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT FOLHA 2014 Pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, liquidação 11535 do empenho 4030, DEBITO AUTOMATICO , DESCONTO EM FOLHA DEZEMBRO 2014 16382 29/12/2014 20147011932 2014-729/12/2014 240.259.337-72 - JAIR JOSÉ DA SILVA 83,00 P PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 9 0119336 Pago a JAIR JOSÉ DA SILVA, liquidação 10696 do empenho 3851, REM 9029, PDAC 2014-7-0119336 ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DE DIREOTIRA NO DIA 27/11/2014 PARA OS DIRETORES MANOEL LAPA E SILVA - PROTOCOLO 2014-7-0119329, MARLISE DE MATOSINHOS VANSCONCELLOS - PROTOCOLO 2014-7-0119325, REGINA DE JESUS RAMOS ANDRADE PROTOCOLO 2014-7-0119331, JORGE NISENBAUM - PROTOCOLO 2014-7-0119333, JAIR JOSE DA SILVA - PROTOCOLO 2014-7-0119336 E ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD - PROTOCOLO 2014-70119335,protocolo 201470119336. 16981 20147011932 20147011933 29/12/2014 206.664.627-04 - JORGE NISENBAUM 83,00 P PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 9 3 Pago a JORGE NISENBAUM, liquidação 10694 do empenho 3851, REM 9029, PDAC 201470119333 ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DE DIREOTIRA NO DIA 27/11/2014 PARA OS DIRETORES MANOEL LAPA E SILVA - PROTOCOLO 2014-7-0119329, MARLISE DE MATOSINHOS VANSCONCELLOS - PROTOCOLO 2014-7-0119325, REGINA DE JESUS RAMOS ANDRADE PROTOCOLO 2014-7-0119331, JORGE NISENBAUM - PROTOCOLO 2014-7-0119333, JAIR JOSE DA SILVA - PROTOCOLO 2014-7-0119336 E ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD - PROTOCOLO 201470119333. 17013 20147011759 71/201429/12/2014 757.405.597-15 - JOSE PINTO BARRADAS 152,95 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários 152,95 1 GERE Pago a JOSE PINTO BARRADAS, liquidação 10939 do empenho 3929, REM 9032, MEMORANDO 71/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO2014, CONFORME MEMORANDO Nº 71/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117591. 16960 16961 20147011759 1 29/12/2014 506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS 241,33 P 241,33 MEMORANDO 71/2014GERE 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários Página:147/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação 10939 do empenho 3929, REM 9032, MEMORANDO 71/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO2014, CONFORME MEMORANDO Nº 71/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117591. 2636 3851 497 2661 648 648 1699 1699 2741 2742 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios Fundos do Mes 2014 Pago a LEONARDO CANARIO CARLOS, liquidação do empenho 2636, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 16479 2014400015 29/12/2014 072.421.717-76 - LEONARDO CANARIO CARLOS 18,00 P 18,00 20147011932 2014-729/12/2014 300.083.367-68 - MANOEL LAPA E SILVA 83,00 P PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 9 0119329 Pago a MANOEL LAPA E SILVA, liquidação 10688 do empenho 3851, REM 9029, PDAC 2014-7-0119329 ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DE DIREOTIRA NO DIA 27/11/2014 PARA OS DIRETORES MANOEL LAPA E SILVA - PROTOCOLO 2014-7-0119329, MARLISE DE MATOSINHOS VANSCONCELLOS - PROTOCOLO 2014-7-0119325, REGINA DE JESUS RAMOS ANDRADE - PROTOCOLO 2014-7-0119331, JORGE NISENBAUM - PROTOCOLO 2014-7-0119333, JAIR JOSE DA SILVA - PROTOCOLO 2014-7-0119336 E ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD - PROTOCOLO 2014-70119335,protocolo 201470119329. 16982 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios Fundos do Mes 2014 Pago a MARCOS LIMA DE SA, liquidação do empenho 497, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS LIMA DE SA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014 16476 2014400084 29/12/2014 014.192.167-67 - MARCOS LIMA DE SA 29,00 P 29,00 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a MARCOS LIMA DE SA, liquidação do empenho 2661, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 16477 2014400084 29/12/2014 014.192.167-67 - MARCOS LIMA DE SA 16,20 P 16,20 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação 11569 do empenho 648, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 16473 2014400018 29/12/2014 580.282.777-72 - MARIA CRISTINA DE LIMA 31,70 P 31,70 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 14 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação 11560 do empenho 648, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 16451 2014400018 29/12/2014 580.282.777-72 - MARIA CRISTINA DE LIMA 48,99 P 48,99 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação 11564 do empenho 1699, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014. 16464 2014400018 29/12/2014 580.282.777-72 - MARIA CRISTINA DE LIMA 22,50 P 22,50 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 14 Alimentação Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação 11559 do empenho 1699, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014. 16450 2014400018 29/12/2014 580.282.777-72 - MARIA CRISTINA DE LIMA 52,50 P 52,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação 11565 do empenho 2741, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16468 2014400018 29/12/2014 580.282.777-72 - MARIA CRISTINA DE LIMA 42,50 P 42,50 16452 2014400018 29/12/2014 580.282.777-72 - MARIA CRISTINA DE LIMA 4,70 P 4,70 Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 14 Pronto Pagamento Página:148/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação do empenho 2742, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 3929 99 20147011759 71/201429/12/2014 602.999.327-53 - MARLY INACIO ROCHA 201,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários 201,67 1 GERE Pago a MARLY INACIO ROCHA, liquidação 10939 do empenho 3929, REM 9032, MEMORANDO 71/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO2014, CONFORME MEMORANDO Nº 71/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117591. 16962 16822 29/12/2014 00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA 10,06 P 10,06 EXTRATO BANCARIO 6.2.2.1.1.01.04.05.02.001 - COTA PARTE MUTUA - SEDE 00.509.026/0029-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA CAIXA/CREA-RJ 23,48 P 23,48 EXTRATO BANCARIO 6.2.2.1.1.01.04.05.02.003 - COTA PARTE MUTUA - RJ COTA PARTE MUTUA - SEDE 101 16823 29/12/2014 COTA PARTE MUTUA - RJ 3851 3851 3929 95 95 3927 20147011932 20147011933 29/12/2014 040.330.358-34 - ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD 83,00 P PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 9 5 Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 10698 do empenho 3851, REM 9029, PDAC 201470119335 ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DE DIREOTIRA NO DIA 27/11/2014 PARA OS DIRETORES MANOEL LAPA E SILVA - PROTOCOLO 2014-7-0119329, MARLISE DE MATOSINHOS VANSCONCELLOS - PROTOCOLO 2014-7-0119325, REGINA DE JESUS RAMOS ANDRADE - PROTOCOLO 2014-7-0119331, JORGE NISENBAUM - PROTOCOLO 2014-7-0119333, JAIR JOSE DA SILVA - PROTOCOLO 2014-7-0119336 E ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD - PROTOCOLO 201470119335. 16983 20147011932 280.268.297-00 - REGINA DE JESUS RAMOS 20147011933 29/12/2014 83,00 P PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 9 ANDRADE 1 Pago a REGINA DE JESUS RAMOS ANDRADE, liquidação 10692 do empenho 3851, REM 9029, PDAC 201470119331 ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DE DIREOTIRA NO DIA 27/11/2014 PARA OS DIRETORES MANOEL LAPA E SILVA - PROTOCOLO 2014-7-0119329, MARLISE DE MATOSINHOS VANSCONCELLOS - PROTOCOLO 2014-7-0119325, REGINA DE JESUS RAMOS ANDRADE - PROTOCOLO 2014-7-0119331, JORGE NISENBAUM - PROTOCOLO 2014-7-0119333, JAIR JOSE DA SILVA - PROTOCOLO 2014-7-0119336 E ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD - PROTOCOLO 201470119331. 16984 20147011759 075.561.167-51 - REINALDO VASCONCELOS DO 71/201429/12/2014 201,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários 201,67 1 NASCIMENTO GERE Pago a REINALDO VASCONCELOS DO NASCIMENTO, liquidação 10939 do empenho 3929, REM 9032, MEMORANDO 71/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO2014, CONFORME MEMORANDO Nº 71/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117591. 16963 00.731.434/0001-61 - RIGICAR TRANSPORTES E 828,72 P NOTA FISCAL 673 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista 710,42 LOCACAO DE VEICULOS LTDA Pago a RIGICAR TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, liquidação 10503 do empenho 95, REM 9026, NOTA FISCAL 673 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA O NOVO VEÍCULO DO CREA-RJ UTILIZADO NA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,protocolo 201470117040. 16967 2013400479 29/12/2014 00.731.434/0001-61 - RIGICAR TRANSPORTES E 315,57 P NOTA FISCAL 674 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista 251,04 LOCACAO DE VEICULOS LTDA Pago a RIGICAR TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, liquidação 10504 do empenho 95, REM 9026, NOTA FISCAL 674 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA O NOVO VEÍCULO DO CREA-RJ UTILIZADO NA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,protocolo 201470117040. 16966 2013400479 29/12/2014 PARCELAMEN TO 6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas 30/12/2014 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10931 do empenho 3927, CHEQUE 850175, DARF PARCELAMENTO - 30/12/2014 ref. a EMPENHO RELATIVO AO PARCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES 70-512-008118-62, 70-5-11-005737-14, 70-5-11-006136-00, INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA, CONFORME DARFS ANEXOS,protocolo 201370040626. 16995 2005-401983 29/12/2014 00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5.325,80 P 5.325,80 DARF Página:149/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3891 3636 3880 3877 3848 3848 3848 3848 3848 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2014-400.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha 29/12/2014 40,25 P GUIA 1% PIS 40,25 00096 FEDERAL de Pagamento Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10823 do empenho 3891, CHEQUE 850171, GUIA 1% PIS ref. a EMPENHO RELATIVO A 1% PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, ACRESCIDO DE MULTA / JUROS DE MORA, DA FUNCIONÁRIA KAMILA GOMES, QUE FOI REINTEGRADA AO CONSELHO,protocolo 201470121286. 17009 2014-400.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha 29/12/2014 258,46 P DARF 1% PIS 258,46 00096 FEDERAL de Pagamento Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10518 do empenho 3636, CHEQUE 850171, DARF 1% PIS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO A 1% PIS S/FOLHAS DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121286. 17010 2014-400.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA JUROS/ 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha 29/12/2014 68,39 P GUIA 68,39 00096 FEDERAL MULTA de Pagamento Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10783 do empenho 3880, CHEQUE 850171, GUIA JUROS/ MULTA ref. a EMPENHO RELATIVO A MULTA / JUROS DE MORA PELO PAGAMENTO FORA DO PRAZO DE 1% PIS SOBRE TOTALIZAÇÕES DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2014, DA FUNCIONÁRIA ISIS MARINHO ROSSI OFREDI BRAGA,protocolo 201470121286. 17011 IRRF 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários JANEIRO A JULHO 2014 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10780 do empenho 3877, CHEQUE 850172, GUIA IRRF - JANEIRO A JULHO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A JUROS DE MORA / MULTA PELO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2014, DA FUNCIONÁRIA ISIS MARINHO ROSSI OFREDI BRAGA, DO SETOR DÍVIDA ATIVA DO CREARJ,protocolo 201470121286. 17012 2014-400096 29/12/2014 00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 378,26 P 378,26 GUIA 20147011935 972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS REEMBOLSO DE 20147011943 29/12/2014 48,10 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 48,10 5 SANTOS MACHADO RODRIGUES DESPESAS - RD 6 Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação 10675 do empenho 3848, REM 9029, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD 201470119436 ref. a EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE PEDAGIOS PARA DIVERSOS VEICULOS DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROTOCOLOS 2014-7-0119355, 2014-7-0119433, 2014-7-0119428, 2014-7-0119436 E 2014-7-0119437 PARA ATENDER DEMANDA DA COMISSÃO ELEITORAL DO SISTEMA CONFEA/CREA,protocolo 201470119436. 16985 20147011935 972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS REEMBOLSO DE 20147011935 29/12/2014 23,20 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 23,20 5 SANTOS MACHADO RODRIGUES DESPESAS - RD 5 Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação 10671 do empenho 3848, REM 9029, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD 201470119355 ref. a EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE PEDAGIOS PARA DIVERSOS VEICULOS DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROTOCOLOS 2014-7-0119355, 2014-7-0119433, 2014-7-0119428, 2014-7-0119436 E 2014-7-0119437 PARA ATENDER DEMANDA DA COMISSÃO ELEITORAL DO SISTEMA CONFEA/CREA,protocolo 201470119355. 16986 20147011935 972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS REEMBOLSO DE 2014-729/12/2014 48,80 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 48,80 5 SANTOS MACHADO RODRIGUES DESPESAS - RD 0119428 Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação 10673 do empenho 3848, REM 9029, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD 2014-7-0119428 ref. a EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE PEDAGIOS PARA DIVERSOS VEICULOS DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROTOCOLOS 2014-7-0119355, 2014-7-0119433, 2014-7-0119428, 2014-7-0119436 E 2014-7-0119437 PARA ATENDER DEMANDA DA COMISSÃO ELEITORAL DO SISTEMA CONFEA/CREA,protocolo 201470119428. 16987 20147011935 972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS REEMBOLSO DE 20147011943 29/12/2014 43,60 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 43,60 5 SANTOS MACHADO RODRIGUES DESPESAS - RD 3 Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação 10672 do empenho 3848, REM 9029, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD 201470119433 ref. a EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE PEDAGIOS PARA DIVERSOS VEICULOS DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROTOCOLOS 2014-7-0119355, 2014-7-0119433, 2014-7-0119428, 2014-7-0119436 E 2014-7-0119437 PARA ATENDER DEMANDA DA COMISSÃO ELEITORAL DO SISTEMA CONFEA/CREA,protocolo 201470119433. 16988 20147011935 972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS REEMBOLSO DE 20147011943 29/12/2014 36,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 36,00 5 SANTOS MACHADO RODRIGUES DESPESAS - RD 7 Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação 10674 do empenho 3848, REM 9029, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD 201470119437 ref. a EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE PEDAGIOS PARA DIVERSOS VEICULOS DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROTOCOLOS 2014-7-0119355, 2014-7-0119433, 2014-7-0119428, 2014-7-0119436 E 2014-7-0119437 PARA ATENDER DEMANDA DA COMISSÃO ELEITORAL DO SISTEMA CONFEA/CREA,protocolo 201470119437. 16989 Página:150/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3535 3535 2545 2612 1790 904 4048 883 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 02.672.091/0001-37 - TRIA-TEL FERRAMENTAS E 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e 5.126,75 P DANFE 1244/1250 5.126,75 EQUIPAMENTOS LTDA ME de Telefonia Pago a TRIA-TEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação 10994 do empenho 3535, REM 9029, DANFE 1244/1250 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UM PERÍODO DE 5 MESES,protocolo 2014400719. 16990 2014400719 29/12/2014 02.672.091/0001-37 - TRIA-TEL FERRAMENTAS E 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e 1.815,25 P DANFE 1244/1250 1.815,25 EQUIPAMENTOS LTDA ME de Telefonia Pago a TRIA-TEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação 10994 do empenho 3535, REM 9029, DANFE 1244/1250 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UM PERÍODO DE 5 MESES,protocolo 2014400719. 16991 2014400719 29/12/2014 333.083.817-53 - ADILSON RODRIGUES DOS Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 28,10 P 28,10 SANTOS Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação do empenho 2545, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 16796 2014400050 30/12/2014 333.083.817-53 - ADILSON RODRIGUES DOS Suprimento de NOVEMBRO/ 2,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 2,00 SANTOS Fundos do Mes 2014 Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação do empenho 2612, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 16798 2014400050 30/12/2014 20147005130 07.018.110/0001-20 - ADVANCIS MAX 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e 30/12/2014 1.632,18 P NOTA FISCAL 551 1.477,94 1 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP Conservação Bens Móveis Pago a ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, liquidação 10433 do empenho 1790, REM 9028, NOTA FISCAL 551 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CATRACAS DE ACESSO DO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117203. 17042 20147001843 09.195.493/0001-37 - AGUAS DAS AGULHAS 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e 30/12/2014 18,90 P FATURA NOVEMBRO 18,90 6 NEGRAS S/A Esgoto Pago a AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS, liquidação 11610 do empenho 904, DEBITO AUTOMATICO MES 11/14, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE RESENDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONTA DEBITADA EM 26/12/14. 16874 20147001843 09.195.493/0001-37 - AGUAS DAS AGULHAS 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e 30/12/2014 29,21 P FATURA NOVEMBRO 24,67 6 NEGRAS S/A Esgoto Pago a AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS, liquidação 11611 do empenho 4048, DEBITO AUTOMATICO MES 11/14, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14, CONTA DEBITADA EM 26/12/14. 16944 17044 30/12/2014 369.314.467-20 - ALFREDO SILVEIRA DA SILVA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 12/2014 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 11069 do empenho 883, REM 9031, MEMORANDO 12/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEAGRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 15/12/2014. 124 114 3928 278.782.957-00 - ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA 505,00 P RECIBO DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 505,00 CORREA Pago a ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA CORREA, liquidação 10959 do empenho 124, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 20147012978. 17058 2010402598 30/12/2014 278.782.957-00 - ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 736,68 P RECIBO DEZEMBRO 736,68 CORREA Imóveis Pago a ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA CORREA, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121978. 17059 2010404523 30/12/2014 17121 20147011758 7 30/12/2014 079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA 122,67 P 122,67 MEMORANDO 70/2014GERE 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários Página:151/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 3862 3864 3928 3928 618 621 1998 2703 2704 4053 069.309.717-58 - ANDRE LUIZ DA SILVA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 84,75 P 84,75 OLIVEIRA Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 3862, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente suprimentos de fundos de Andre Luiz da Silva Oliveira, NO EXERCÍCIO DE 2014. 17170 2014400016 30/12/2014 069.309.717-58 - ANDRE LUIZ DA SILVA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 110,81 P 110,81 OLIVEIRA Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 3864, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente suprimentos de fundos de Andre Luiz da Silva Oliveira, NO EXERCICIO DE 2014. 17171 2014400016 30/12/2014 20147011758 012.117.237-63 - ANDREI VINÍCIUS SANTOS 70/201430/12/2014 77,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 77,67 7 ALMEIDA GERE Pago a ANDREI VINÍCIUS SANTOS ALMEIDA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17105 20147011758 012.117.237-63 - ANDREI VINÍCIUS SANTOS 70/201430/12/2014 39,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 39,67 7 ALMEIDA GERE Pago a ANDREI VINÍCIUS SANTOS ALMEIDA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17122 012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 41,69 P 41,69 SILVA Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 618, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 16807 2014400058 30/12/2014 012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 10,34 P 10,34 SILVA Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 621, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 16813 2014400058 30/12/2014 012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 69,56 P 69,56 SILVA Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação 11643 do empenho 1998, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCÍCIO DE 2014. 16810 2014400058 30/12/2014 012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 11,58 P 11,58 SILVA Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 2703, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 16808 2014400058 30/12/2014 012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 20,79 P 20,79 SILVA Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação 11644 do empenho 2704, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 16811 2014400058 30/12/2014 012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 11,52 P 11,52 SILVA Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 4053, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 16809 2014400058 30/12/2014 Página:152/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 4055 114 3934 124 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 4,66 P 4,66 SILVA Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 4055, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 16814 2014400058 30/12/2014 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis Pago a ANTONIO CARLOS VILELA, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 201,protocolo 201470119039. 17060 2010404523 30/12/2014 107.197.257-04 - ANTONIO CARLOS VILELA 530,19 P 530,19 RECIBO DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis Pago a ANTONIO CARLOS VILELA, liquidação 10957 do empenho 3934, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS E POSTOS DE RELACIONAMENTOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO,protocolo 201470119039. 17061 2010404523 30/12/2014 107.197.257-04 - ANTONIO CARLOS VILELA 360,12 P 360,12 RECIBO DEZEMBRO 17062 2010404523 30/12/2014 107.197.257-04 - ANTONIO CARLOS VILELA 198,85 P 198,85 RECIBO DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Pago a ANTONIO CARLOS VILELA, liquidação 10959 do empenho 124, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470119039. 3935 17063 2010404523 30/12/2014 107.197.257-04 - ANTONIO CARLOS VILELA 55,80 P 55,80 RECIBO DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Pago a ANTONIO CARLOS VILELA, liquidação 10960 do empenho 3935, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS E POSTO DE RELACIONAMENTO DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO,protocolo 201470119039. 114 3934 3727 3732 3936 3928 673.638.577-68 - ANTONIO JOSE DE MIRANDA 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 64,51 P RECIBO DEZEMBRO 64,51 PINTO Imóveis Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122130. 17064 2010404523 30/12/2014 673.638.577-68 - ANTONIO JOSE DE MIRANDA 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 873,16 P RECIBO DEZEMBRO 873,16 PINTO Imóveis Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10957 do empenho 3934, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS E POSTOS DE RELACIONAMENTOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO,protocolo 201470122130. 17065 2010404523 30/12/2014 673.638.577-68 - ANTONIO JOSE DE MIRANDA 412,00 P RECIBO DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 412,00 PINTO Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10962 do empenho 3727, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122130. 17066 2010404523 30/12/2014 673.638.577-68 - ANTONIO JOSE DE MIRANDA 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e 128,00 P RECIBO DEZEMBRO 128,00 PINTO Esgoto Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10944 do empenho 3732, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUAS E ESGOTO DA INSPETORIA DA ILHA DO GOVERNADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122130. 17067 2003401966 30/12/2014 673.638.577-68 - ANTONIO JOSE DE MIRANDA 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e 65,00 P RECIBO DEZEMBRO 65,00 PINTO Esgoto Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10945 do empenho 3936, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA DA INSPETORIA DA ILHA DO GOVERNADOR, DURANTE O EXERCÍCIO,protocolo 201470122130. 17068 2003401966 30/12/2014 17123 20147011758 7 30/12/2014 - Arlan de Jesus Valim Pereira 102,67 P 102,67 MEMORANDO 70/2014GERE 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários Página:153/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a Arlan de Jesus Valim Pereira, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 3911 3806 3912 535 535 535 535 535 535 27.759.273/0001-70 - ASSOCIACAO DOS TERMO DE 6.2.2.1.1.01.04.08.01.003 - Convênios, Acordos 924,91 P 2012400503 ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA REGIAO DOS 924,91 ADESÃO e Ajuda a Entidades - RES. 1032 LAGOS Pago a ASSOCIACAO DOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA REGIAO DOS LAGOS, liquidação 10870 do empenho 3911, REM 9028, TERMO DE ADESÃO 2012400503 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO DAS ATIVIDADES E DO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIOANIS DA ENGENHARIA E AGRONOMINA CONFORME RESOLUÇÃO 1053/2011 DO CONFEA,protocolo 2012400503. 17041 2012400503 30/12/2014 28.711.489/0001-29 - ASSOCIAÇAO DOS TERMO DE 6.2.2.1.1.01.04.08.01.003 - Convênios, Acordos 732,40 P 2.003/14 732,40 ENGENHEIROS AGRONOMOS - RJ ADESÃO e Ajuda a Entidades - RES. 1032 Pago a ASSOCIAÇAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS - RJ, liquidação 10438 do empenho 3806, REM 9028, TERMO DE ADESÃO 2.003/14 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA A VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES E DO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA NO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME BASE LEGAL RESOLUÇÃO Nº 1.032/2011 DO CONFEA,protocolo 2012400593. 17040 2012400593 30/12/2014 28.711.489/0001-29 - ASSOCIAÇAO DOS TERMO DE 6.2.2.1.1.01.04.08.01.003 - Convênios, Acordos 2.124,74 P 2012400593 2.124,74 ENGENHEIROS AGRONOMOS - RJ ADESÃO e Ajuda a Entidades - RES. 1032 Pago a ASSOCIAÇAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS - RJ, liquidação 10871 do empenho 3912, REM 9028, TERMO DE ADESÃO 2012400593 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇAO DO EXERCICIO DAS ATIVIDADES E DO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA CONFORME RESOLUÇÃO 1032/2011 - CONFEA,protocolo 2012400593. 17043 2012400593 30/12/2014 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16512 30/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 14 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16559 30/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16520 30/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17157 30/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17177 30/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17158 30/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Página:154/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16801 30/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16812 30/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16791 30/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16832 30/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17169 30/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17167 30/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11805 do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17162 30/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16795 30/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16826 30/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16836 30/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Página:155/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 535 535 535 3016 3825 905 3928 3928 3785 3928 3928 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16797 30/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17153 30/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16802 30/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 30/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16882 30/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 136,80 P 136,80 012.589.237-34 - BENEDICTO HUMBERTO 04/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 RODRIGUES FRANCISCO CEAGRI Pago a BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO, liquidação 11071 do empenho 3825, REM 9031, MEMORANDO 04/2014-CEAGRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 15/12/2014. 17050 30/12/2014 012.589.237-34 - BENEDICTO HUMBERTO 83,00 P MEMORANDO 10/2014 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 RODRIGUES FRANCISCO Pago a BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO, liquidação 11070 do empenho 905, REM 9031, MEMORANDO 10/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEGM, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,reuniao em 12/12/2014. 17054 30/12/2014 20147011758 112.002.467-64 - Bruno Leonardo Alves Stein 70/201430/12/2014 27,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 27,67 7 Lopes GERE Pago a Bruno Leonardo Alves Stein Lopes, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17106 20147011758 085.586.597-02 - BRUNO LEONARDO ALVES 70/201430/12/2014 55,33 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 55,33 7 STEIN LOPES GERE Pago a BRUNO LEONARDO ALVES STEIN LOPES, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17124 99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA 958/201495.070,70 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 95.070,70 FEDERAL CDEH Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 11088 do empenho 3785, CLT 27, MEMORANDO 958/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A GUIA DO FGTS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470124037. 17027 2003400025 30/12/2014 20147011758 70/201430/12/2014 - Carla Malena 27,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 27,67 7 GERE Pago a Carla Malena, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17107 17125 20147011758 7 30/12/2014 - Carla Malena 27,67 P 27,67 MEMORANDO 70/2014GERE 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários Página:156/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a Carla Malena, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 3928 947 2205 3917 113 3377 4069 2431 3308 3544 20147011758 768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO 70/201430/12/2014 102,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 102,67 7 NASCIMENTO GERE Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17126 034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 16,00 P 16,00 CRUZ Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 947, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 16800 2014400021 30/12/2014 2014-4034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 30/12/2014 140,00 P 140,00 00021 CRUZ Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 2205, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO A CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL PARA O VEICULO QUE SERVE A INSPETORIA EM PETRÓPOLIS, CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014.. 16799 20147012086 33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e 30/12/2014 143,13 P FATURA DEZEMBRO 129,61 9 ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO Esgoto Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 10964 do empenho 3917, DEBITO AUTOMATICO 30/12/2014, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE RIO DAS OSTRAS NO MES DE DEZEMBRO/2014,protocolo 201470120869. 17015 10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança 9.945,49 P NOTA FISCAL 5056 7.911,65 SERVIÇOS LTDA Predial e Preventiva Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 10292 do empenho 113, REM 9037, NOTA FISCAL 5056 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115298. 17019 2012400485 30/12/2014 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 10971 do empenho 3377, REM 9030, DANFE 13266 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DAS INSPETORIAS DO CONSELHO,protocolo 2014400688. 17029 2014400688 30/12/2014 03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA 465,00 P 465,00 DANFE 13266 04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de 1.800,00 P FATURA 546914 1.800,00 DE SOLUCOES E SERVIÇOS Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 11729 do empenho 4069, REM 9026, FATURA 546914 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118529. 16973 2014400310 30/12/2014 04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de 1.619,00 E FATURA 543409 1.619,00 DE SOLUCOES E SERVIÇOS Alimentação ao Trabalhador - Pat Estorno do pagamento 16295 pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, empenho 2431, REM , FATURA 543409 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 16295 30/12/2014 08.418.102/0001-33 - CONCEITUAL EVENTOS 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 197.455,00 P 20 197.455,00 NOTA FISCAL LTDA Imóveis Pago a CONCEITUAL EVENTOS LTDA, liquidação 10998 do empenho 3308, REM 9033, NOTA FISCAL 20 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO IV PRÊMIO CREA-RJ OSCAR NIEMEYER DE TRABALHOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS 2014,protocolo 201470120571. 17022 2014400552 30/12/2014 17023 2014400723 30/12/2014 08.418.102/0001-33 - CONCEITUAL EVENTOS LTDA 44.016,25 P 44.016,25 NOTA FISCAL 21 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis Página:157/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a CONCEITUAL EVENTOS LTDA, liquidação 10997 do empenho 3544, REM 9033, NOTA FISCAL 21 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 1.028/14-01 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO IV PREMIO OSCAR NIEMEYER DE TRABALHOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS 2014,protocolo 201470120565. 3263 3779 3273 3930 09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS 113.419,26 E 33543 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 113.419,26 FATURA UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES Estorno do pagamento 16872 pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, empenho 3263, FATURA 33543 referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DEZEMBRO DE 2014, pela Empresa GOLDEN CROSS. 16872 30/12/2014 09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS 7.889,84 E FATURA 33543 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 7.889,84 UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES Estorno do pagamento 16853 pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, empenho 3779, REM , FATURA 33543 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. 16853 30/12/2014 33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE TERMO DE 20.063,68 P NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.08.01.001 - Prodesu 20.063,68 ENGENHARIA E AGRONOMIA ADESÃO Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, liquidação 10520 do empenho 3273, REM 9028, TERMO DE ADESÃO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO DO CREARJ AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA - PRODESU, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 1030/2010 (CF. Nº 616/2011) ASSINADO EM 01/03/2011,protocolo 2011400546. 17039 2011400546 16924 30/12/2014 30/12/2014 33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2,67 P 2,67 EXTRATO BANCARIO 6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE CONFEA 30/12/2014 33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 133,72 P 133,72 EXTRATO BANCARIO 6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE CONFEA 30/12/2014 33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 192,75 P 192,75 EXTRATO BANCARIO 6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE CONFEA COTA PARTE CONFEA 3930 16908 COTA PARTE CONFEA 3930 16922 COTA PARTE CONFEA 398 399 3928 3928 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a DAIANA DOS SANTOS, liquidação do empenho 398, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a DAIANA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERC´CIO DE 2014. 17184 2014400070 30/12/2014 090.777.027-41 - DAIANA DOS SANTOS 99,97 P 99,97 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a DAIANA DOS SANTOS, liquidação do empenho 399, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a DAÍANA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17181 2014400070 30/12/2014 090.777.027-41 - DAIANA DOS SANTOS 99,75 P 99,75 20147011758 70/201430/12/2014 127.152.597-60 - DAIANY ALVES AFFONSO 155,33 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 155,33 7 GERE Pago a DAIANY ALVES AFFONSO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9028, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17127 17108 20147011758 7 30/12/2014 127.152.597-60 - DAIANY ALVES AFFONSO 155,33 P 155,33 MEMORANDO 70/2014GERE 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários Página:158/202 CREA/RJ 20147011758 70/2014- Funcionários Número 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 Conta GERE Pago a DAIANY ALVES AFFONSO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. N.3928 Emp. N.17108 Baixa 7Processo 2708 4061 4062 2852 2862 3721 3928 2190 3311 3972 30/12/2014 Data Pgto 127.152.597-60 Favorecido - DAIANY ALVES AFFONSO 155,33 P Valor 155,33Liq. MEMORANDO Valor Documento Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação 11680 do empenho 2708, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 16869 2014400060 30/12/2014 100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA 41,16 P 41,16 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação 11679 do empenho 4061, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a DEBORA BARCELOS GAVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 16868 2014400060 30/12/2014 100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA 21,77 P 21,77 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação 11681 do empenho 4062, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a DEBORA BARCELOS GAVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 16870 2014400060 30/12/2014 100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA 13,52 P 13,52 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens 10.966,43 P FATURA 24110 9.930,10 LTDA Móveis, Máquinas e Equipamentos Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 10975 do empenho 2852, REM 9030, FATURA 24110 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MESA PABX DO EDIFÍCIO SEDE, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470118427. 17031 2013401775 30/12/2014 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e 2.737,53 P NOTA FISCAL 158664 2.478,83 LTDA Conservação Bens Móveis Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 10973 do empenho 2862, REM 9030, NOTA FISCAL 158664 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MESA PABX DO EDIFÍCIO SEDE, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470120304. 17030 2011401775 30/12/2014 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis Pago a DILEIA GONÇALVES AMARAL, liquidação 10952 do empenho 3721, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS INSPETORIAS DO CREARJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 17069 2010404523 30/12/2014 733.254.497-00 - DILEIA GONÇALVES AMARAL 800,00 P 800,00 RECIBO DEZEMBRO 20147011758 70/201430/12/2014 815.045.437-34 - DORIS DA SILVA MACHADO 27,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 27,67 7 GERE Pago a DORIS DA SILVA MACHADO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17128 2014-4Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 30/12/2014 568.860.717-34 - DULCENEA CHAVES RIBEIRO 280,00 P 280,00 00008 Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a DULCENEA CHAVES RIBEIRO, liquidação do empenho 2190, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A DULCENEA CHAVES RIBEIRO, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DO VEÍCULO GOL PLACA LQH-9782, INSPETORIA EM PARATI, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014. 17168 08.155.169/0001-22 - EBEC LOCACAO DE 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens 53.730,00 P FATURA 508 48.652,52 VEICULOS S/A Móveis, Máquinas e Equipamentos Pago a EBEC LOCACAO DE VEICULOS S/A, liquidação 11114 do empenho 3311, REM 9033, FATURA 508 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470121137. 17024 2012400135 30/12/2014 955/20146.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações CDEH Trabalhistas Pago a EDSON MONTEIRO, liquidação 11075 do empenho 3972, CHEQUE 851079, MEMORANDO 955/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DO EX FUNCIONÁRIO EDSON MONTEIRO, CONFORME MEMORANDO Nº 955/2014-CDEH,protocolo 2014400775. 17182 2014400775 30/12/2014 031.456.037-87 - EDSON MONTEIRO 31.007,11 P 31.007,11 MEMORANDO Página:159/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3969 404 418 420 2710 72 2240 3928 905 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI 12/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 SABATINO GUIMARÂES CEAGRO Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 11072 do empenho 3969, REM 9031, MEMORANDO 12/2014-CEAGRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARA REUNIÃO DA CEAGRO,reuniao em 15/12/2014. 17049 30/12/2014 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação 11836 do empenho 404, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17185 2014400047 30/12/2014 077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA 2,28 P 2,28 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação 11838 do empenho 418, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 17187 20144400047 30/12/2014 077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA 8,91 P 8,91 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação 11837 do empenho 420, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 17186 2014400047 30/12/2014 077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA 21,09 P 21,09 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação 11840 do empenho 2710, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17188 2014400047 30/12/2014 077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA 39,22 P 39,22 73.305.484/0001-50 - ENERGYWORK COMÉRCIO 3802/3692/3 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e 600,00 P NOTA FISCAL 600,00 E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA 801 Conservação Bens Móveis Pago a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA, liquidação 11014 do empenho 72, REM 9030, NOTA FISCAL 3802/3692/3801 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO NOBREAK LACERDA - SAI DE 20 Kva, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122228. 17032 2013400563 30/12/2014 06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do 4.324,42 P NOTA FISCAL 619 3.915,76 SERVICOS LTDA Trabalho Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA, liquidação 11078 do empenho 2240, REM 9030, NOTA FISCAL 619 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470119773. 17033 2011402152 30/12/2014 20147011758 70/201430/12/2014 117.254.827-70 - estela capoli dos santos 155,33 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 155,33 7 GERE Pago a estela capoli dos santos, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17159 17055 30/12/2014 203.160.037-00 - EUZEBIO JOSE GIL 167,00 P 167,00 MEMORANDO 10/2014 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Pago a EUZEBIO JOSE GIL, liquidação 11070 do empenho 905, REM 9031, MEMORANDO 10/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEGM, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,reuniao em 12/12/2014. 3928 20147011758 70/201430/12/2014 - Fernanda Maria Borges de Paula 27,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 27,67 7 GERE Pago a Fernanda Maria Borges de Paula, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17130 Página:160/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3070 3070 3928 3928 628 2712 4063 124 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES 14659 30/12/2014 19.621,65 E MEMORANDO cdeh 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 19.621,65 DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Estorno do pagamento 14659 pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, empenho 3070, CLT , MEMORANDO cdeh ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES BOLETO 11765 30/12/2014 14.192,31 E 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 14.192,31 DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE BANCARIO JANEIRO Estorno do pagamento 11765 pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, empenho 3070, CLT , BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 20147011758 013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA 70/201430/12/2014 39,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 39,67 7 ROCHA GERE Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17109 20147011758 013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA 70/201430/12/2014 79,33 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 79,33 7 ROCHA GERE Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17131 013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 17,99 P 17,99 ROCHA Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação do empenho 628, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a DEBORA BARCELOS GAVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 16831 2014400020 30/12/2014 013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 59,04 P 59,04 ROCHA Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação 11670 do empenho 2712, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 16830 2014400020 30/12/2014 013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 78,94 P 78,94 ROCHA Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação 11682 do empenho 4063, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 16871 2014400020 30/12/2014 17071 2010404523 30/12/2014 015.786.342-53 - FRANCISCO JOSÉ TOMAZ 180,09 P 180,09 RECIBO DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Pago a FRANCISCO JOSÉ TOMAZ, liquidação 10959 do empenho 124, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2014. 114 4075 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis Pago a FRANCISCO JOSÉ TOMAZ, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2014. 17070 2010404523 30/12/2014 015.786.342-53 - FRANCISCO JOSÉ TOMAZ 17014 20147012285 4 30/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 640,16 P 0,01 P 640,16 0,01 RECIBO folha de pagamento DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço Página:161/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação do empenho 4075, OFICIO , ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONÁRIOS CREA - RJ, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2014, FEITO A MENOR NO CENTRO DE CUSTO 17.01.02. 3928 3928 3928 3928 3928 3928 2619 3721 45 20147011758 70/201430/12/2014 823.403.157-00 - GEORGE MENDES MARINHO 188,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 188,00 7 GERE Pago a GEORGE MENDES MARINHO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17110 20147011758 70/201430/12/2014 823.403.157-00 - GEORGE MENDES MARINHO 188,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 188,00 7 GERE Pago a GEORGE MENDES MARINHO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17133 20147011758 70/201430/12/2014 120.217.027-74 - GIOVANA DOS SANTOS PELUSO 43,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 43,67 7 GERE Pago a GIOVANA DOS SANTOS PELUSO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17111 20147011758 70/201430/12/2014 120.217.027-74 - GIOVANA DOS SANTOS PELUSO 87,33 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 87,33 7 GERE Pago a GIOVANA DOS SANTOS PELUSO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17134 20147011758 70/201430/12/2014 097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS 77,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 77,67 7 GERE Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17112 20147011758 70/201430/12/2014 097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS 155,33 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 155,33 7 GERE Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17137 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a GLAUCO LOPES TOSTES, liquidação do empenho 2619, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17176 2014400040 30/12/2014 003.812.897-70 - GLAUCO LOPES TOSTES 160,00 P 160,00 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis Pago a HELDER VIEIRA LOPES, liquidação 10952 do empenho 3721, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122138. 17072 2010404523 30/12/2014 225.636.109-82 - HELDER VIEIRA LOPES 17016 2011402190 30/12/2014 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA 983,17 P 4.772,14 P 983,17 RECIBO DEZEMBRO 4.321,19 DANFE 12516 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 10515 do empenho 45, CLT 25, DANFE 12516 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DOS SISTEMAS SISCONT.NET, SICCL, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, QUE SÃO ADEQUADOS AO ATENDIMENTO DA NOVA LEGISLAÇÃO,protocolo 2011402190. 3990 20147012241 BOLETO 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação 30/12/2014 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 1.123,69 P DIVERSOS 1.123,69 7 BANCARIO Institucional Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 11176 do empenho 3990, CLT 30, BOLETO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO OS EXTRATOS DAS CARTAS CONTRATOS, TERMO ADITIVOS E CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470122417. 17020 Página:162/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 4026 3760 4025 148 148 148 148 148 148 148 148 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO 173,06 P GUIA 13º 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 173,06 SEGURO SOCIAL - INSS Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 11504 do empenho 4026, CHEQUE 850182, GUIA 13º ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470125122. 17178 30/12/2014 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO 352,41 P GPS 13º 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 352,41 SEGURO SOCIAL - INSS Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 11500 do empenho 3760, CHEQUE 850182, GPS 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470125122. 17179 30/12/2014 2014-700.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - JUROS,MORA POR 30/12/2014 29,54 P GUIA 13º 29,54 0125122 SEGURO SOCIAL - INSS PAGAMENTO EM ATRASO Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 11503 do empenho 4025, CHEQUE 850182, GUIA 13º ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470125122. 17180 71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA 143,96 E NOTA FISCAL 10247 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 143,96 DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT Estorno do pagamento 7130 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 148, CLT , NOTA FISCAL 10247 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO DENTÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 7130 30/12/2014 71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA 15,79 E NOTA FISCAL JANEIRO 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 15,79 DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT Estorno do pagamento 1497 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 148, CLT , NOTA FISCAL JANEIRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO DENTÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 1497 30/12/2014 71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA 248,90 E NOTA FISCAL 9747 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 248,90 DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT Estorno do pagamento 2883 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 148, CLT , NOTA FISCAL 9747 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO DENTÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2883 30/12/2014 71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA 209,33 E NOTA FISCAL 9935 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 209,33 DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT Estorno do pagamento 4385 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 148, CLT , NOTA FISCAL 9935 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO DENTÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 4385 30/12/2014 71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA 172,75 E NOTA FISCAL 10118 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 172,75 DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT Estorno do pagamento 5596 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 148, CLT , NOTA FISCAL 10118 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO DENTÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 5596 30/12/2014 71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA 124,61 E NOTA FISCAL 10118 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 124,61 DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT Estorno do pagamento 5596 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 148, CLT , NOTA FISCAL 10118 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO DENTÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 5596 30/12/2014 71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA 199,56 E NOTA FISCAL 10247 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 199,56 DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT Estorno do pagamento 7130 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 148, CLT , NOTA FISCAL 10247 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO DENTÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, para zerar o saldo no Balancete. 7130 30/12/2014 8492 30/12/2014 71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT 75,39 E 75,39 NOTA FISCAL 10373 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde Página:163/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Estorno do pagamento 8492 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 148, CLT , NOTA FISCAL 10373 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO DENTÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 148 3928 905 71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA 214,46 E NOTA FISCAL 10565 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 214,46 DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT Estorno do pagamento 10002 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 148, CLT , NOTA FISCAL 10565 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO DENTÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 10002 30/12/2014 20147011758 70/201430/12/2014 057.928.307-03 - JACQUELINE DA SILVA CHAGAS 27,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 27,67 7 GERE Pago a JACQUELINE DA SILVA CHAGAS, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17113 17057 30/12/2014 240.259.337-72 - JAIR JOSE DA SILVA 83,00 P 83,00 MEMORANDO 10/2014 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 11070 do empenho 905, REM 9031, MEMORANDO 10/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEGM, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,12/12/2014. 2786 2787 114 3983 3983 3721 1440 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2786, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17172 2014400101 30/12/2014 090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA 37,64 P 37,64 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2787, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17173 2014400101 30/12/2014 090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA 50,00 P 50,00 000.564.644-87 - JOAO BAPTISTA DE PAIVA 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 2.846,46 P RECIBO DEZEMBRO 2.754,52 RAMALHO Imóveis Pago a JOAO BAPTISTA DE PAIVA RAMALHO, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121972. 17073 2010404523 30/12/2014 802.162.937-15 - JOAO VICENTE LOUREIRO 131,00 P PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários 131,00 BASTOS Pago a JOAO VICENTE LOUREIRO BASTOS, liquidação 11092 do empenho 3983, REM 9033, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DA SEMANA DAS ENGENHARIAS E AMOSTRA DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL (PROT. 2014-7-0119109), CONFORME PDAC'S EM ANEXO,protocolo 201470119109. 17025 2014400758 30/12/2014 802.162.937-15 - JOAO VICENTE LOUREIRO 87,33 P PDAC 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários 87,33 BASTOS Pago a JOAO VICENTE LOUREIRO BASTOS, liquidação 11092 do empenho 3983, REM 9033, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DA SEMANA DAS ENGENHARIAS E AMOSTRA DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL (PROT. 2014-7-0119109), CONFORME PDAC'S EM ANEXO,protocolo 2014400758. 17026 2014400758 30/12/2014 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis Pago a JOEL BATISTA GARCIA, liquidação 10952 do empenho 3721, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470119928. 17074 2010404523 30/12/2014 055.047.087-53 - JOEL BATISTA GARCIA 4.393,07 P 17075 2010404523 30/12/2014 055.047.087-53 - JOEL BATISTA GARCIA 178,59 P 4.007,59 RECIBO DEZEMBRO 178,59 RECIBO DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas Pago a JOEL BATISTA GARCIA, liquidação 10946 do empenho 1440, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO IPTU DA INSPETORIA DE MACAÉ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470119928. Página:164/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3727 17077 2010404523 Data Pgto 30/12/2014 Favorecido 28.120.962/0001-01 - JOMASA IMOVEIS LTDA Valor 605,95 P Valor Liq. Documento 605,95 RECIBO Número Conta DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Pago a JOMASA IMOVEIS LTDA, liquidação 10962 do empenho 3727, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS DO CREARJ, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122146. 114 3928 2175 3505 2203 2590 905 114 3934 3721 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis Pago a JOMASA IMOVEIS LTDA, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122146. 17076 2010404523 30/12/2014 28.120.962/0001-01 - JOMASA IMOVEIS LTDA 1.481,27 P 1.481,27 RECIBO DEZEMBRO 20147011758 70/201430/12/2014 104.776.277-30 - jorge alberto da cunha sergio 87,33 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 87,33 7 GERE Pago a jorge alberto da cunha sergio, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17160 2014-4074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 30/12/2014 190,00 P 190,00 00078 TAVARES MANHAES Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 2175, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A JOSÉ AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHÃES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS, RELATIVO A ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO. 17135 074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS Suprimento de NOVEMBRO/ 33,60 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 33,60 TAVARES MANHAES Fundos do Mes 2014 Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 3505, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 17136 2014400078 30/12/2014 2014-4Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 30/12/2014 007.519.257-80 - JOSE CARLOS ARAUJO BRITO 100,00 P 100,00 00022 Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 2203, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO A JOSÉ CARLOS ARAUJO BRITO, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL PARA O VEICULO QUE SERVE A INSPETORIA EM TRES RIOS, CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014.. 16517 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 2590, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 16513 2014400022 30/12/2014 007.519.257-80 - JOSE CARLOS ARAUJO BRITO 7,45 P 7,45 434.351.657-15 - JOSÉ DE RIBAMAR LOPES 83,00 P MEMORANDO 10/2014 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 BEZERRA Pago a JOSÉ DE RIBAMAR LOPES BEZERRA, liquidação 11070 do empenho 905, REM 9031, MEMORANDO 10/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEGM, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,reuniao em 12/12/2014. 17056 30/12/2014 09.280.442/0001-03 - JUNTA COMERCIAL DO 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 2.700,00 P RECIBO DEZEMBRO 2.700,00 ESTADO DO RIO DE JANEIRO Imóveis Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121214. 17078 2010404523 30/12/2014 09.280.442/0001-03 - JUNTA COMERCIAL DO 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 1.230,00 P RECIBO DEZEMBRO 1.230,00 ESTADO DO RIO DE JANEIRO Imóveis Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10957 do empenho 3934, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS E POSTOS DE RELACIONAMENTOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO,protocolo 201470121214. 17079 2010404523 30/12/2014 17080 2010404523 30/12/2014 026.809.036-09 - KAMILA DRUMOND MARTINS DE OLIVEIRA PINTO 3.500,00 P 3.310,03 RECIBO DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis Página:165/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a KAMILA DRUMOND MARTINS DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 10952 do empenho 3721, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 3928 3738 3515 646 1617 2329 2726 476 477 1175 20147011758 70/201430/12/2014 088.606.217-98 - KEVEN MOURA FIGUEIRA 155,33 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 155,33 7 GERE Pago a KEVEN MOURA FIGUEIRA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17138 20147011573 04.725.674/0001-04 - LABORINFO TECNOLOGIA 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e 30/12/2014 1.053,60 P NOTA FISCAL 523 1.053,60 0 DA INFORMACAO LTDA-ME Conservação Bens Móveis Pago a LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, liquidação 10487 do empenho 3738, CLT 25, NOTA FISCAL 523 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE E DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE 628 KM, CONFORME AD Nº 137/NOV/2014,protocolo 201470115730. 17017 04.725.674/0001-04 - LABORINFO TECNOLOGIA 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e 1.500,00 P NOTA FISCAL 522 1.500,00 DA INFORMACAO LTDA-ME Conservação Bens Móveis Pago a LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, liquidação 10486 do empenho 3515, CLT 25, NOTA FISCAL 522 ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS RELÓGIOS BIOMÉTRICOS DIGITAIS, CONFORME AD Nº 10/2013 EM ANEXO,protocolo 20147015730. 17018 2013400741 30/12/2014 069.657.757-77 - LACIMAR MARQUES DA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 20,98 P 20,98 CONCEICAO Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, liquidação do empenho 646, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LACIMAR MARQUES DA CONCEIÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 16806 2014400014 30/12/2014 069.657.757-77 - LACIMAR MARQUES DA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 23,60 P 23,60 CONCEICAO Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, liquidação 11629 do empenho 1617, Prestação de Contas do NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LACIMAR MARQUES DA CONCEIÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 16803 2014400014 30/12/2014 069.657.757-77 - LACIMAR MARQUES DA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 120,84 P 120,84 CONCEICAO Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, liquidação do empenho 2329, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, pela aquisição ou serviços prestados. 16805 2014400014 30/12/2014 069.657.757-77 - LACIMAR MARQUES DA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 51,91 P 51,91 CONCEICAO Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, liquidação do empenho 2726, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16804 2014400014 30/12/2014 751.580.437-87 - LEONARDO DE OLIVEIRA Suprimento de DEZEMBRO/2 10,40 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 10,40 FRIEDL Fundos do Mes 014 Pago a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, liquidação do empenho 476, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17165 2014400030 30/12/2014 751.580.437-87 - LEONARDO DE OLIVEIRA Suprimento de DEZEMBRO/2 20,50 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 20,50 FRIEDL Fundos do Mes 014 Pago a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, liquidação do empenho 477, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17166 2014400030 30/12/2014 751.580.437-87 - LEONARDO DE OLIVEIRA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 31,20 P 31,20 FRIEDL Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, liquidação do empenho 1175, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17164 2014400030 30/12/2014 Página:166/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3412 480 2340 2341 3928 3928 3928 1198 2348 2735 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 20147010439 548.387.547-87 - LEONARDO HEITOR RICHA 42/201430/12/2014 166,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 166,00 4 NOGUEIRA GACO Pago a LEONARDO HEITOR RICHA NOGUEIRA, liquidação 11073 do empenho 3412, REM 9030, MEMORANDO 42/2014-GACO ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS AO CONSELHEIRO LEONARDO HEITOR RICHA NOGUEIRA, PELA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DO CREA-RJ, NAS REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL E CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO 031/2014 - GACO,reuniao em 15/12. 17034 101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI Suprimento de NOVEMBRO/ 20,40 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 20,40 RUIZ Fundos do Mes 2014 Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 480, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.,NO EXERCÍCIO DE 2014. 16794 2014400083 30/12/2014 2014-4101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 30/12/2014 60,00 P 60,00 00083 RUIZ Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 2340, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, RELATIO A DESPESAS MIUDAS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16793 2014-4101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 30/12/2014 200,00 P 200,00 00083 RUIZ Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 2341, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, RELATIVO A DESPESAS C/SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16792 20147011758 077.528.087-92 - LUCIA VALERIA ALBANO DO 70/201430/12/2014 87,33 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 87,33 7 NASCIMENTO GERE Pago a LUCIA VALERIA ALBANO DO NASCIMENTO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17139 20147011758 70/201430/12/2014 834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA 33,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 33,67 7 GERE Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17114 20147011758 70/201430/12/2014 834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA 101,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 101,00 7 GERE Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17140 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios Fundos do Mes 2014 Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação do empenho 1198, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 17132 2014400004 30/12/2014 834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA 10,40 P 10,40 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Fundos do Mes 2014 Lubrificantes Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação do empenho 2348, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO EM NOME DE LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO EXERCICIO DE 2014.. 17104 2014400004 30/12/2014 834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA 150,00 P 150,00 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento Fundos do Mes 2014 Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação do empenho 2735, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17129 2014400004 30/12/2014 834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA 38,00 P 38,00 Página:167/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 883 114 124 3969 2207 2382 2383 2583 2662 3977 3928 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 533.517.977-53 - LUIS MAURO SAMPAIO 83,00 P MEMORANDO 12/2014 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 MAGALHÃES Pago a LUIS MAURO SAMPAIO MAGALHÃES, liquidação 11069 do empenho 883, REM 9031, MEMORANDO 12/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEAGRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 15/12/2014. 17045 30/12/2014 444.935.417-68 - LUIZ AUGUSTO DA SILVA 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 806,64 P RECIBO DEZEMBRO 806,64 NASCIMENTO Imóveis Pago a LUIZ AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2014. 17081 2010404523 30/12/2014 444.935.417-68 - LUIZ AUGUSTO DA SILVA 155,00 P RECIBO DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 155,00 NASCIMENTO Pago a LUIZ AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 10959 do empenho 124, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17082 2010404523 30/12/2014 373.184.117-72 - LUIZ FRANCISCO P. 12/201483,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 83,00 GUIMARAES MAIA CEAGRO Pago a LUIZ FRANCISCO P. GUIMARAES MAIA, liquidação 11072 do empenho 3969, REM 9031, MEMORANDO 12/2014-CEAGRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARA REUNIÃO DA CEAGRO,reuniao em 15/12/2014. 17048 30/12/2014 2014-4080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 30/12/2014 220,00 P 220,00 00073 OLIVEIRA Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2207, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 16790 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Fundos do Mes 14 Imóveis Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2382, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO AO SUPRIDO MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL NO EXERCICIO DE 2014. 16530 2014400027 30/12/2014 802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE 200,00 P 200,00 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios Fundos do Mes 14 Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2383, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO AO SUPRIDO MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS MENSAIS NO EXERCICIO DE 2014. 16544 2014400027 30/12/2014 802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE 36,60 P 36,60 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento Fundos do Mes 14 Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2583, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 16549 201440007 30/12/2014 802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE 14,00 P 14,00 Suprimento de OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 14 Pronto Pagamento Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2662, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 16554 2014400027 30/12/2014 802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE 68,32 P 68,32 592.571.307-97 - MARIA ANGÉLICA TORRES 956/20146.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações 2.150,78 P MEMORANDO 2.150,78 FREITAS CDEH Trabalhistas Pago a MARIA ANGÉLICA TORRES FREITAS, liquidação 11083 do empenho 3977, CHEQUE 850180, MEMORANDO 956/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DA EX FUNCIONÁRIA MARIA ANGÉLICA TORRES FREITAS, CONFORME MEMORANDO Nº 956/2014-CDEH,protocolo 2014400776. 17183 2014400776 30/12/2014 17141 20147011758 7 30/12/2014 580.282.777-72 - MARIA CRISTINA DE LIMA 55,33 P 55,33 MEMORANDO 70/2014GERE 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários Página:168/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 3721 114 3934 124 3935 114 3727 119.809.401-00 - MARIA CRISTINA SOARES 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 2.600,00 P RECIBO DEZEMBRO 2.539,08 WHATELY Imóveis Pago a MARIA CRISTINA SOARES WHATELY, liquidação 10952 do empenho 3721, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 17083 2010404523 30/12/2014 447.853.137-49 - MARIA ELISABETH C. DE 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 265,60 P RECIBO DEZEMBRO 265,60 ALMEIDA FREITAS Imóveis Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA -RJ NO EXERCÍCIO DE 2014. 17084 2010404523 30/12/2014 447.853.137-49 - MARIA ELISABETH C. DE 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 164,80 P RECIBO DEZEMBRO 164,80 ALMEIDA FREITAS Imóveis Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 10957 do empenho 3934, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS E POSTOS DE RELACIONAMENTOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO. 17085 2010404523 30/12/2014 447.853.137-49 - MARIA ELISABETH C. DE 243,77 P RECIBO DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 243,77 ALMEIDA FREITAS Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 10959 do empenho 124, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17086 2010404523 30/12/2014 447.853.137-49 - MARIA ELISABETH C. DE 503,43 P RECIBO DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 503,43 ALMEIDA FREITAS Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 10960 do empenho 3935, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS E POSTO DE RELACIONAMENTO DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO. 17087 2010404523 30/12/2014 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis Pago a MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2014. 17088 2010404523 30/12/2014 899.160.777-20 - MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA 350,00 P 350,00 RECIBO DEZEMBRO 17089 2010404523 30/12/2014 899.160.777-20 - MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA 189,75 P 189,75 RECIBO DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Pago a MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA, liquidação 10962 do empenho 3727, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 114 2003 2744 673.702.257-04 - MARIA JOSE FIGUEIRA DA 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 1.483,84 P RECIBO DEZEMBRO 1.483,84 SILVA Imóveis Pago a MARIA JOSE FIGUEIRA DA SILVA, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2014. 17090 2010404523 30/12/2014 983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 17,57 P 17,57 ALMEIDA Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 11593 do empenho 2003, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 16509 2014400065 30/12/2014 983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 95,37 P 95,37 ALMEIDA Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 11594 do empenho 2744, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16510 2014400066 30/12/2014 Página:169/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3812 4045 883 3969 3928 3928 3928 114 124 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 189,40 P 189,40 ALMEIDA Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 11592 do empenho 3812, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a valor empenhado referente despesas com suprimento de fundo de Marilia Aparecida de S. Almeida Silva, NO EXERCÍCIO DE 2014. 16508 2014400065 30/12/2014 983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 26,95 P 26,95 ALMEIDA Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 11595 do empenho 4045, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 16511 2014400065 30/12/2014 634.940.787-34 - MARIO LUCIO MACHADO MELO 80,00 P MEMORANDO 12/2014 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 80,00 JUNIOR Pago a MARIO LUCIO MACHADO MELO JUNIOR, liquidação 11069 do empenho 883, REM 9031, MEMORANDO 12/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEAGRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 15/12/2014. 17046 30/12/2014 634.940.787-34 - MARIO LUCIO MACHADO MELO 12/2014146,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 146,00 JUNIOR CEAGRO Pago a MARIO LUCIO MACHADO MELO JUNIOR, liquidação 11072 do empenho 3969, REM 9031, MEMORANDO 12/2014-CEAGRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARA REUNIÃO DA CEAGRO,reuniao em 15/12/2014. 17047 30/12/2014 20147011758 70/201430/12/2014 004.316.547-86 - MARLON GOMES SARDINHA 51,33 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 51,33 7 GERE Pago a MARLON GOMES SARDINHA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17115 20147011758 70/201430/12/2014 004.316.547-86 - MARLON GOMES SARDINHA 102,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 102,67 7 GERE Pago a MARLON GOMES SARDINHA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17142 20147011758 70/201430/12/2014 043.977.847-60 - MICHELLE SIMÕES LOPES 102,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 102,67 7 GERE Pago a MICHELLE SIMÕES LOPES, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17143 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2014. 17091 2010404523 30/12/2014 102.871.597-87 - MIGUEL GUERREIRO MARTINS 1.245,79 P 17092 2010404523 30/12/2014 102.871.597-87 - MIGUEL GUERREIRO MARTINS 338,00 P 1.245,79 RECIBO DEZEMBRO 338,00 RECIBO DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 10959 do empenho 124, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2014. 125 656 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 10943 do empenho 125, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17093 2003401966 30/12/2014 102.871.597-87 - MIGUEL GUERREIRO MARTINS 50,00 P 50,00 RECIBO DEZEMBRO 16828 2014400064 30/12/2014 917.210.597-68 - MONICA DA SILVA KINUPP 12,39 P 12,39 Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 2014 Alimentação Página:170/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a MONICA DA SILVA KINUPP, liquidação do empenho 656, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MONICA DA SILVA KINUPP, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 2745 3721 3928 3928 3928 2753 2754 2428 2641 1787 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a MONICA DA SILVA KINUPP, liquidação do empenho 2745, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16827 2014400064 30/12/2014 917.210.597-68 - MONICA DA SILVA KINUPP 49,33 P 49,33 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis Pago a NEWTON DE MOURA GOMES, liquidação 10952 do empenho 3721, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS INSPETORIAS DO CREARJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 17094 2010404523 30/12/2014 924.508.147-87 - NEWTON DE MOURA GOMES 4.191,73 P 3.851,55 RECIBO DEZEMBRO 20147011758 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA 70/201430/12/2014 61,33 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 61,33 7 SILVA JR. GERE Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17116 20147011758 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA 70/201430/12/2014 122,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 122,67 7 SILVA JR. GERE Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17144 20147011758 70/201430/12/2014 938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS 55,33 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 55,33 7 GERE Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17145 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação 11829 do empenho 2753, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17175 2014400013 30/12/2014 938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS 65,32 P 65,32 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação 11828 do empenho 2754, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17174 2014400013 30/12/2014 938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS 72,00 P 72,00 091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 85,00 P 85,00 PANETTO Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 2428, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS MIUDAS NO EXERCICIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS DO FISCAL OTTASSANO DE SOUZA PANNETTO. 16825 30/12/2014 091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA Suprimento de NOVEMBRO/ 76,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 76,00 PANETTO Fundos do Mes 2014 Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 2641, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 16824 2014400081 30/12/2014 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis Pago a PEDRO PAULO FRANÇA MARINS, liquidação 10958 do empenho 1787, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DA INSPETORIA DE MARICA NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470121983. 17095 30/12/2014 131.065.247-31 - PEDRO PAULO FRANÇA MARINS 700,00 P 700,00 RECIBO DEZEMBRO Página:171/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 1186 3825 3928 2774 2792 2794 3588 4060 4068 114 3928 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 20147003359 30/12/2014 131.065.247-31 - PEDRO PAULO FRANÇA MARINS 200,20 P RECIBO DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 200,20 7 Pago a PEDRO PAULO FRANÇA MARINS, liquidação 10961 do empenho 1186, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA INSTALAR A INSPETORIA DE MARICÁ PERTENCENTE A COORDENAÇÃO REGIONAL LESTE METROPOLITANA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121983. 17096 04/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CEAGRI Pago a RAFAEL SILVA DE BARROS, liquidação 11071 do empenho 3825, REM 9031, MEMORANDO 04/2014-CEAGRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 15/12/2014. 17051 30/12/2014 013.003.067-85 - RAFAEL SILVA DE BARROS 83,00 P 83,00 MEMORANDO 20147011758 70/201430/12/2014 074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM 155,33 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 155,33 7 GERE Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17146 090.725.907-32 - RAQUEL NEUMANN VIEIRA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 109,75 P 109,75 ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, liquidação do empenho 2774, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16863 2014400103 30/12/2014 090.725.907-32 - RAQUEL NEUMANN VIEIRA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 16,97 P 16,97 ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, liquidação 11728 do empenho 2792, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16970 2014400103 30/12/2014 090.725.907-32 - RAQUEL NEUMANN VIEIRA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para 49,36 P 49,36 ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO Fundos do Mes 2014 Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Pago a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, liquidação 11677 do empenho 2794, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 16867 2014400103 30/12/2014 090.725.907-32 - RAQUEL NEUMANN VIEIRA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 45,95 P 45,95 ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, liquidação 11675 do empenho 3588, Prestação de Contas do NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, pela aquisição ou serviços prestados., no exercício de 2014. 16865 2014400103 30/12/2014 090.725.907-32 - RAQUEL NEUMANN VIEIRA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 32,25 P 32,25 ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, liquidação 11676 do empenho 4060, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, pela aquisição ou serviços prestados., NO ECERCÍCIO DE 2014. 16866 2014400097 30/12/2014 090.725.907-32 - RAQUEL NEUMANN VIEIRA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 60,87 P 60,87 ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, liquidação 11730 do empenho 4068, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 16971 2014400097 30/12/2014 07.725.489/0001-08 - RMV INCORPORACOES E 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 2.095,80 P RECIBO DEZEMBRO 2.095,80 CONSTRUCOES LTDA Imóveis Pago a RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2014. 17097 2010404523 30/12/2014 17117 20147011758 7 30/12/2014 130.669.377-20 - RODOLFO LAUREANO MACHADO 51,33 P 51,33 MEMORANDO 70/2014GERE 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários Página:172/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a RODOLFO LAUREANO MACHADO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 3928 3984 3825 3928 3721 124 20147011758 130.669.377-20 - RODOLFO LAUREANO 70/201430/12/2014 102,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 102,67 7 MACHADO GERE Pago a RODOLFO LAUREANO MACHADO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17147 00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DO SUPERIOR 139,20 P GRU JUDICIAL 6.2.2.1.1.01.04.06.01 - Sentenças Judiciais 139,20 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 11105 do empenho 3984, CLT 29, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAS DO MANDADO DE SEGURANÇA DE Nº 0004246-50.2012.4.02.5101 AJUIZADO POR ISMAEL COSTA MARQUES MORAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 2014400126. 17036 2014400126 30/12/2014 04/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros CEAGRI Pago a SERGIO DA COSTA VELHO, liquidação 11071 do empenho 3825, REM 9031, MEMORANDO 04/2014-CEAGRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 15/12/2014. 17052 30/12/2014 390.433.807-25 - SERGIO DA COSTA VELHO 119,00 P 119,00 MEMORANDO 20147011758 941.393.777-04 - SHEILA CRISTINA MOURA DOS 70/201430/12/2014 87,33 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 87,33 7 SANTOS GERE Pago a SHEILA CRISTINA MOURA DOS SANTOS, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17148 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis Pago a SIDNEY MONTEIRO GUEDES, liquidação 10952 do empenho 3721, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS INSPETORIAS DO CREARJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122005. 17098 2010404523 30/12/2014 197.635.737-34 - SIDNEY MONTEIRO GUEDES 759,72 P 759,72 RECIBO DEZEMBRO 17099 2010404523 30/12/2014 197.635.737-34 - SIDNEY MONTEIRO GUEDES 740,00 P 740,00 RECIBO DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Pago a SIDNEY MONTEIRO GUEDES, liquidação 10959 do empenho 124, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122005. 3721 3928 3928 3928 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis Pago a SIDNEY MONTEIRO GUEDES, liquidação 10963 do empenho 3721, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS INSPETORIAS DO CREARJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122005. 17100 2010404523 30/12/2014 197.635.737-34 - SIDNEY MONTEIRO GUEDES 200,00 P 200,00 RECIBO DEZEMBRO 20147011758 777.321.467-00 - SILVANE ANDRADE GALHANO 70/201430/12/2014 43,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 43,67 7 GOMES GERE Pago a SILVANE ANDRADE GALHANO GOMES, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17118 20147011758 777.321.467-00 - SILVANE ANDRADE GALHANO 70/201430/12/2014 87,33 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 87,33 7 GOMES GERE Pago a SILVANE ANDRADE GALHANO GOMES, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17149 20147011758 053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA 70/201430/12/2014 55,33 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 55,33 7 DINIZ GERE Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17150 Página:173/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3985 92 3928 3928 663 3928 3928 3928 2969 3747 3825 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.000.000/0000-00 - SUPREMO TRIBUNAL 153,86 P GRU JUDICIAL 6.2.2.1.1.01.04.06.01 - Sentenças Judiciais 153,86 FEDERAL Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 11106 do empenho 3985, CLT 29, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAS DO MANDADO DE SEGURANÇA DE Nº 000424650.2012.4.02.5101 AJUIZADO POR ISMAEL COSTA MARQUES MORAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 2014700126. 17037 2014400126 30/12/2014 28.708.477/0001-45 - TASK SISTEMAS DE 880,00 P NOTA FISCAL 65498 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 796,84 COMPUTAÇAO LTDA Pago a TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇAO LTDA, liquidação 10434 do empenho 92, REM 9028, NOTA FISCAL 65498 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FORPONTO DE APURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE PESSOAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117843. 17038 2009406270 30/12/2014 20147011758 70/201430/12/2014 111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA 43,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 43,67 7 GERE Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17119 20147011758 70/201430/12/2014 111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA 87,33 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 87,33 7 GERE Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17151 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 663, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a THIAGO VALENTE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCÍCIO DE 2014. 17163 2014400059 30/12/2014 111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA 12,65 P 12,65 20147011758 70/201430/12/2014 - Thobias Henrique Pereira 155,33 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 155,33 7 GERE Pago a Thobias Henrique Pereira, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17152 20147011758 70/201430/12/2014 099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM 51,33 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 51,33 7 GERE Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17120 20147011758 70/201430/12/2014 099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM 102,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 102,67 7 GERE Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17154 33.164.021/0001-00 - TOKIO MARINE 2.859,50 P FATURA 160753 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens 2.657,91 SEGURADORA S.A Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação 11339 do empenho 2969, CLT 32, FATURA 160753 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470124867. 17021 2010407133 30/12/2014 02.672.091/0001-37 - TRIA-TEL FERRAMENTAS E 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para 1.407,00 P DANFE 1253 1.407,00 EQUIPAMENTOS LTDA ME Manutenção de Bens Móveis Pago a TRIA-TEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação 11079 do empenho 3747, REM 9030, DANFE 1253 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 MOLAS HIDRÁULICAS PARA AS INSPETORIAS DE VALENÇA, ITABORAÍ E ELETRONUCLEAR, CONFORME AD Nº 90/2014-CSEG/OBRAS,protocolo 2014400741. 17035 17053 2014400741 30/12/2014 30/12/2014 894.064.277-53 - UIARA MARTINS DE CARVALHO 83,00 P 83,00 MEMORANDO 04/2014CEAGRI 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Página:174/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a UIARA MARTINS DE CARVALHO, liquidação 11071 do empenho 3825, REM 9031, MEMORANDO 04/2014-CEAGRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 15/12/2014. 114 124 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis Pago a VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2014. 17101 2010402598 30/12/2014 514.128.027-68 - VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO 1.023,25 P 17102 2010404523 30/12/2014 514.128.027-68 - VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO 145,50 P 1.023,25 RECIBO DEZEMBRO 145,50 RECIBO DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Pago a VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO, liquidação 10959 do empenho 124, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2014. 3935 17103 2010404523 30/12/2014 514.128.027-68 - VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO 85,50 P 85,50 RECIBO DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Pago a VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO, liquidação 10960 do empenho 3935, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS E POSTO DE RELACIONAMENTO DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO. 3928 3928 3928 3739 2611 364 2614 20147011758 082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA 70/201430/12/2014 55,33 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 55,33 7 LUSTOSA GERE Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17155 20147011758 70/201430/12/2014 056.668.237-01 - WALDNEY FAUSTINO DE MELO 27,67 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 27,67 7 GERE Pago a WALDNEY FAUSTINO DE MELO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17156 20147011758 70/201430/12/2014 678.180.307-78 - wallace da silva lima 27,66 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 27,66 7 GERE Pago a wallace da silva lima, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587. 17161 20147011613 86.781.069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, 30/12/2014 2.992,50 P NOTA FISCAL 11753 2.709,71 8 CONSULTORIA S/A Treinamento e Orientação Profis. Pago a ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, liquidação 11090 do empenho 3739, REM 9036, NOTA FISCAL 11753 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO PARA A ADVOGADA E SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GPRE GLÁUCIA YUNES GOMES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DENOMINADO "RESCISÃO DO CONTRATO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES", CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo 201470116138. 17028 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação do empenho 2611, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17414 2014400071 31/12/2014 504.202.676-20 - ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR 85,20 P 85,20 333.083.817-53 - ADILSON RODRIGUES DOS Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 8,10 P 8,10 SANTOS Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação do empenho 364, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17381 2014400050 31/12/2014 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a ALBINO FERNANDES DAMASO, liquidação do empenho 2614, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17214 2014400052 31/12/2014 092.511.777-32 - ALBINO FERNANDES DAMASO 170,00 P 170,00 Página:175/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 366 2615 3754 3884 2699 2700 367 367 2665 2665 2551 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a ALEX JOSE FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 366, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ALEX JOSE FERREIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014. 17371 2014400035 31/12/2014 892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS 30,00 P 30,00 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a ALEX JOSE FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 2615, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17369 2014400035 31/12/2014 892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS 222,00 P 222,00 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a ALEX JOSE FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 3754, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ALEX JOSE FERREIRA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17370 2014400035 31/12/2014 892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS 318,00 P 318,00 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários Fundos do Mes 014 Pago a ALEX JOSE FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 3884, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente Suprimento de Fundo de Alex José Ferreira Santos, NO EXERCÍCIO DE 2014. 17372 2014400035 31/12/2014 892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS 20,00 P 20,00 079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 95,80 P 95,80 FERREIRA Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 2699, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17331 2014400067 31/12/2014 079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 40,00 P 40,00 FERREIRA Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 2700, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17332 2014400067 31/12/2014 008.953.137-07 - ANA CRISTINA TEIXEIRA DE Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 19,18 P 19,18 LYRA Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a ANA CRISTINA TEIXEIRA DE LYRA, liquidação do empenho 367, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA TEIXEIRA DE LYRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17298 2014400053 31/12/2014 008.953.137-07 - ANA CRISTINA TEIXEIRA DE Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 34,09 P 34,09 LYRA Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a ANA CRISTINA TEIXEIRA DE LYRA, liquidação do empenho 367, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA TEIXEIRA DE LYRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17425 2014400053 31/12/2014 008.953.137-07 - ANA CRISTINA TEIXEIRA DE Suprimento de NOVEMBRO/ 42,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 42,00 LYRA Fundos do Mes 2014 Pago a ANA CRISTINA TEIXEIRA DE LYRA, liquidação do empenho 2665, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17299 2014400053 31/12/2014 008.953.137-07 - ANA CRISTINA TEIXEIRA DE Suprimento de DEZEMBRO/2 33,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 33,00 LYRA Fundos do Mes 014 Pago a ANA CRISTINA TEIXEIRA DE LYRA, liquidação do empenho 2665, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17426 2014400053 31/12/2014 17421 2014400036 31/12/2014 016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO 45,06 P 45,06 Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 014 Pronto Pagamento Página:176/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 2551, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 2644 2780 2704 4055 4131 4133 4065 535 535 535 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento Fundos do Mes 014 Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 2644, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17420 2014400036 31/12/2014 016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO 70,00 P 70,00 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 2780, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A SUPRIDA ANDREA RABELLO JERONYMO, PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2014. 17419 2014400036 31/12/2014 016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO 200,00 P 200,00 012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 63,26 P 63,26 SILVA Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação 12157 do empenho 2704, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17428 2014400058 31/12/2014 012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 22,65 P 22,65 SILVA Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 4055, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17399 2014400058 31/12/2014 012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 47,06 P 47,06 SILVA Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação 12136 do empenho 4131, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014 17408 2014400058 31/12/2014 012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 30,97 P 30,97 SILVA Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação 12158 do empenho 4133, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17429 2014400058 31/12/2014 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 4065, DEBITO AUTOMATICO 19/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16959 31/12/2014 60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A 554,65 P 554,65 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17216 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17194 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 5,00 P 5,00 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17219 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Página:177/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17209 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17316 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17362 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17302 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17387 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17360 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17356 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17191 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17401 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 5,00 P 5,00 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17291 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 17424 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços 014 Bancários Página:178/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17416 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17284 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17422 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17427 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17300 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17382 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços D Fundos do Mes Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17348 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17308 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17415 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17446 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Página:179/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17324 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17384 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17320 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17441 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 10,00 P 10,00 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17199 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17228 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17232 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17279 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17333 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17237 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 17346 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 5,00 P 5,00 Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços 014 Bancários Página:180/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17255 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17350 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17297 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Estorno do pagamento 17297 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17297 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 E 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17296 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17245 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 10,00 P 10,00 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17212 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17327 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17202 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 17205 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços 014 Bancários Página:181/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17215 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17240 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17241 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17437 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17411 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17400 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17379 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 5,00 P 5,00 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17264 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17282 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17290 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Página:182/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17406 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17451 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 7,50 P 7,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17366 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17376 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17394 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17368 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17410 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17311 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17196 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17260 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 17354 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços 014 Bancários Página:183/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 535 535 535 535 3016 926 2705 2706 4107 4128 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17275 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 2014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17249 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17306 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Fundos do Mes 014 Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17338 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 5,00 P 5,00 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços DIVERSOS BANCARIO Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 31/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 16883 31/12/2014 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A 34,10 P 34,10 085.586.597-02 - BRUNO LEONARDO ALVES Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 39,75 P 39,75 STEIN LOPES Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a BRUNO LEONARDO ALVES STEIN LOPES, liquidação do empenho 926, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BRUNO LEONARDO ALVES STEIN LOPES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17398 2014400051 31/12/2014 768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 29,17 P 29,17 NASCIMENTO Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação 11966 do empenho 2705, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17276 2014400046 31/12/2014 768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 0,84 P 0,84 NASCIMENTO Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação 11976 do empenho 2706, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17277 2014400046 31/12/2014 768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 38,11 P 38,11 NASCIMENTO Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação 11977 do empenho 4107, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17278 2014400046 31/12/2014 768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 1,05 P 1,05 NASCIMENTO Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 4128, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014. 17390 2014400046 31/12/2014 Página:184/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 947 2205 2205 2655 2634 2666 2183 2188 3779 3779 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 6,50 P 6,50 CRUZ Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 947, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17207 2014400021 31/12/2014 2014-4034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 31/12/2014 140,00 P 140,00 00021 CRUZ Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 2205, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Selecione... DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO A CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL PARA O VEICULO QUE SERVE A INSPETORIA EM PETRÓPOLIS, CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014.. 17206 2014-4034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 31/12/2014 140,00 P 140,00 00021 CRUZ Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 2205, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO A CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL PARA O VEICULO QUE SERVE A INSPETORIA EM PETRÓPOLIS, CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014.. 17238 034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 12,50 P 12,50 CRUZ Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 2655, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17239 2014400021 31/12/2014 037.232.527-02 - CELSO CESAR DOS SANTOS Suprimento de DEZEMBRO/2 96,30 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 96,30 SILVA Fundos do Mes 014 Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 2634, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17190 2014400032 31/12/2014 037.232.527-02 - CELSO CESAR DOS SANTOS Suprimento de DEZEMBRO/2 100,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 100,00 SILVA Fundos do Mes 014 Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 2666, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17189 2014400032 31/12/2014 2014.4.0007 078.895.647-75 - CHRISTIAM LUCIO SILVA DE Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 31/12/2014 90,00 P 90,00 5 CARVALHO Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 2183, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO E 2014. 17315 2014-4078.895.647-75 - CHRISTIAM LUCIO SILVA DE Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 31/12/2014 200,00 P 200,00 00075 CARVALHO Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 2188, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DO VEÍCULO PLACA LQH-8255, INSPETORIA EM BUZIUS NOI PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014. 17314 09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS 41,41 E FATURA 33543 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 41,41 UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES Estorno do pagamento 16853 pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, empenho 3779, REM , FATURA 33543 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE. 16853 31/12/2014 09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS 16,60 E FATURA 33543 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 16,60 UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES Estorno do pagamento 16853 pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, empenho 3779, REM , FATURA 33543 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 16853 31/12/2014 Página:185/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 3779 4061 4062 4093 557 1085 2616 2647 3266 4139 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS 19.493,38 E FATURA 33543 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 19.493,38 UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES Estorno do pagamento 16853 pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, empenho 3779, REM , FATURA 33543 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. 16853 31/12/2014 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação do empenho 4061, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a DEBORA BARCELOS GAVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17220 2014400060 31/12/2014 100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA 26,06 P 26,06 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação 11910 do empenho 4062, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a DEBORA BARCELOS GAVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17221 2014400060 31/12/2014 100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA 50,00 P 50,00 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação 11911 do empenho 4093, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a DEBORA BARCELOS GAVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17222 2014400060 31/12/2014 100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA 8,01 P 8,01 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA, liquidação do empenho 557, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 17303 2014400076 31/12/2014 465.722.107-82 - EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA 8,06 P 8,06 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação do empenho 1085, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17380 2014400054 31/12/2014 038.102.687-63 - EDUARDO MATEUS FRANCISCO 9,20 P 9,20 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação do empenho 2616, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17377 2014400054 31/12/2014 038.102.687-63 - EDUARDO MATEUS FRANCISCO 170,00 P 170,00 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento Fundos do Mes 014 Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação do empenho 2647, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17378 2014400054 31/12/2014 038.102.687-63 - EDUARDO MATEUS FRANCISCO 37,00 P 37,00 34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE 181431r&000 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de 170.842,10 E 170.842,10 FATURA CORREIOS E TELEGRAFOS 50001 Correspondência Institucional Estorno do pagamento 16917 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 3266, CLT , FATURA 181431r&00050001 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS OFERECIDOS PELA EBCT, VALOR ESTE QUE SE TRATA DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MUTUA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO PROTOCOLO 2014-7-0120764. 16917 31/12/2014 2014-734.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE 181431R&00 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de 31/12/2014 170.842,10 P 170.842,10 FATURA 0120764 CORREIOS E TELEGRAFOS 050001 Correspondência Institucional Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 12189 do empenho 4139, CLT 23, FATURA 181431R&00050001 ref. a EMPENHO NOMINAL A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, RELATIVO A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PELAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA;CREA;MÚTUA, FATURA NUMERO 181431R&00060001, TRANSFERIDO DO CENTRO DE CUSTO DO CDOC PARA O CENTRO DE CUSTO DA COMISSÃO ELEITORAL. 17455 Página:186/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 2668 4109 628 2712 4063 4111 3607 3701 1814 2713 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários Fundos do Mes 014 Pago a FERNANDO MENDES NETO, liquidação do empenho 2668, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17423 2014400055 31/12/2014 297.236.127-04 - FERNANDO MENDES NETO 153,00 P 153,00 013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 56,85 P 56,85 ROCHA Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação 11960 do empenho 4109, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17262 2014400020 31/12/2014 013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 18,78 P 18,78 ROCHA Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação do empenho 628, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a DEBORA BARCELOS GAVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 17269 2014400020 31/12/2014 013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 26,14 P 26,14 ROCHA Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação 11959 do empenho 2712, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17261 2014400020 31/12/2014 013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 46,47 P 46,47 ROCHA Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação 11967 do empenho 4063, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17267 2014400020 31/12/2014 013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 37,19 P 37,19 ROCHA Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação 11968 do empenho 4111, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCICIO DE 2014. 17268 2014400020 31/12/2014 942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Estorno do pagamento 16538 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 3607, OFICIO , MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2014.. 16538 31/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 9.139,96 E 9.139,96 MEMORANDO MEMORANDO 942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CDEH Estorno do pagamento 16776 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 3701, OFICIO , folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços prestados. 16776 31/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 37.987,05 E 37.987,05 folha de pagamento MEMORANDO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 942/2014 CDEH Estorno do pagamento 16783 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 1814, OFICIO , folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO NOMINAL A FUNCIONÁRIOS, RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO TOCANTE A SALÁRIOS, AO DECORRER DO Exercicio de 2014. 16783 31/12/2014 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 2.663,90 E 2.663,90 folha de pagamento Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 2713, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17301 2014400062 31/12/2014 082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO 21,28 P 21,28 Página:187/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 784 4041 2346 4130 2716 2717 4108 2331 2331 2333 2334 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento Fundos do Mes 014 Pago a GINO BORGES DE CARVALHO, liquidação do empenho 784, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a GINO BORGES DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17374 2014400056 31/12/2014 789.156.437-04 - GINO BORGES DE CARVALHO 7,00 P 7,00 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a GINO BORGES DE CARVALHO, liquidação do empenho 4041, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a GINO BORGES DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCÍCIO DE 2014. 17375 2014400056 31/12/2014 789.156.437-04 - GINO BORGES DE CARVALHO 63,35 P 63,35 735.241.907-15 - GISELE MARIA PENTAGNA M. F. Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 165,00 P 165,00 DE SOUZA Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a GISELE MARIA PENTAGNA M. F. DE SOUZA, liquidação do empenho 2346, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FISCAL GISELE MARIA PENTAGNA, RELATIVO A DESPESAS C/SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014, no tocante a Estacionamento Mensal do Veiculo placa LQH - 8333. 17201 2014400010 31/12/2014 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a , liquidação 12120 do empenho 4130, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17392 2014400099 31/12/2014 097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS 9,49 P 9,49 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação 11962 do empenho 2716, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17265 2014400099 31/12/2014 097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS 14,31 P 14,31 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação do empenho 2717, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17263 2014400099 31/12/2014 097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS 58,44 P 58,44 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação 11963 do empenho 4108, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. NO EXERCÍCIO DE 2014. 17266 2014400099 31/12/2014 097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS 34,58 P 34,58 2014-4Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 31/12/2014 057.928.307-03 - JACQUELINE DA SILVA CHAGAS 184,55 P 184,55 00473 Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a JACQUELINE DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 2331, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A JACQUELINE DA SILVA CHAGAS, PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. 17210 2014-4Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 31/12/2014 057.928.307-03 - JACQUELINE DA SILVA CHAGAS 203,69 P 203,69 00473 Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a JACQUELINE DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 2331, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A JACQUELINE DA SILVA CHAGAS, PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. 17294 2014-4Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 31/12/2014 057.928.307-03 - JACQUELINE DA SILVA CHAGAS 95,22 P 95,22 00473 Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a JACQUELINE DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 2333, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A JACQUELINE DA SILVA CHAGAS, PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. 17213 17295 2014-400473 31/12/2014 057.928.307-03 - JACQUELINE DA SILVA CHAGAS 100,09 P 100,09 Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 2014 Alimentação Página:188/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a JACQUELINE DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 2334, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A JACQUELINE DA SILVA CHAGAS, PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. 2334 2206 160 3909 2687 831 2175 3505 938 2203 2014-4Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 31/12/2014 057.928.307-03 - JACQUELINE DA SILVA CHAGAS 81,95 P 81,95 00473 Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a JACQUELINE DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 2334, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A JACQUELINE DA SILVA CHAGAS, PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. 17211 2014-4Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 31/12/2014 178.794.187-68 - JOAQUIM REIS RAMOS 220,00 P 220,00 00077 Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação do empenho 2206, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO A JOAQUIM REIS RAMOS, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL PARA O VEICULO QUE SERVE A INSPETORIA EM CABO FRIO, CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014.. 17307 358.635.527-00 - JOCELI FRIAS DE CARVALHO Suprimento de DEZEMBRO/2 455,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 455,00 RODRIGUES Fundos do Mes 014 Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação do empenho 160, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 17386 2014400094 31/12/2014 358.635.527-00 - JOCELI FRIAS DE CARVALHO Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de 149,20 P 149,20 RODRIGUES Fundos do Mes 014 Expediente Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação do empenho 3909, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente despesas com suprimentos de fundos de JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, NO EXERCÍCIO DE 2014. 17385 2014400094 31/12/2014 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários Fundos do Mes 014 Pago a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2687, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17409 2014400057 31/12/2014 805.782.257-00 - JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS 55,50 P 55,50 074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 18,00 P 18,00 TAVARES MANHAES Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 831, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17365 2014400078 31/12/2014 2014-4074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 31/12/2014 190,00 P 190,00 00078 TAVARES MANHAES Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 2175, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A JOSÉ AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHÃES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS, RELATIVO A ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO. 17364 074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS Suprimento de DEZEMBRO/2 80,30 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 80,30 TAVARES MANHAES Fundos do Mes 014 Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 3505, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 17367 2014400078 31/12/2014 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios Fundos do Mes 014 Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 938, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17204 2014400022 31/12/2014 007.519.257-80 - JOSE CARLOS ARAUJO BRITO 18,00 P 18,00 2014-4Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 31/12/2014 007.519.257-80 - JOSE CARLOS ARAUJO BRITO 100,00 P 100,00 00022 Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 2203, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO A JOSÉ CARLOS ARAUJO BRITO, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL PARA O VEICULO QUE SERVE A INSPETORIA EM TRES RIOS, CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014.. 17203 Página:189/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 789 2679 2058 2215 2215 3620 3620 4135 157 157 158 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários Fundos do Mes 014 Pago a JOSE CARLOS PINGITORE PAPA, liquidação do empenho 789, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PINGITORE PAPA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17388 2014 31/12/2014 601.528.347-53 - JOSE CARLOS PINGITORE PAPA 9,00 P 9,00 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a JOSE CARLOS PINGITORE PAPA, liquidação do empenho 2679, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17389 2014400065 31/12/2014 601.528.347-53 - JOSE CARLOS PINGITORE PAPA 85,18 P 85,18 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Fundos do Mes 014 Conservação Bens Móveis Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 2058, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXEERCÍCIO DE 2014. 17403 2014400019 31/12/2014 506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS 32,00 P 32,00 2014-4Suprimento de DEZEMBRO/2 31/12/2014 506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS 338,50 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 338,50 00019 Fundos do Mes 014 Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 2215, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A JUSSARA FREITAS LEMOS, PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO TOCANTE A ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO EXERCICIO DE 2014. 17407 2014-4Suprimento de NOVEMBRO/ 31/12/2014 506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS 376,50 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 376,50 00019 Fundos do Mes 2014 Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 2215, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A JUSSARA FREITAS LEMOS, PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO TOCANTE A ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO EXERCICIO DE 2014. 17292 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios Fundos do Mes 014 Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 3620, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17402 2014400019 31/12/2014 506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS 122,40 P 122,40 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios Fundos do Mes 2014 Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 3620, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17293 2014400019 31/12/2014 506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS 78,40 P 78,40 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento Fundos do Mes 014 Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 4135, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCÍCIO DE 2014. 17430 2014400019 31/12/2014 506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS 35,50 P 35,50 483.091.767-91 - JUSSARA MENDONCA DE Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 345,80 P 345,80 OLIVEIRA Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 157, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 17243 2014400102 31/12/2014 483.091.767-91 - JUSSARA MENDONCA DE Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 231,00 P 231,00 OLIVEIRA Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 157, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 17344 2014400102 31/12/2014 17345 2014400102 31/12/2014 483.091.767-91 - JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA 309,20 P 309,20 Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação 014 Página:190/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 158, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 158 2187 3849 4095 2728 3850 4106 4129 2636 4132 483.091.767-91 - JUSSARA MENDONCA DE Suprimento de NOVEMBRO/ 856,99 P 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação 856,99 OLIVEIRA Fundos do Mes 2014 Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 158, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 17244 2014400102 31/12/2014 2014-4Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 31/12/2014 074.251.777-22 - KARINA ALMEIDA PETRILLO 30,13 P 30,13 00049 Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a KARINA ALMEIDA PETRILLO, liquidação 11918 do empenho 2187, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a KARINA ALMEIDA PETRILLO, pela aquisição ou serviços prestados, despesas com Materiais de Higiene, Inspetoria de Valença, conforme Suprimento de Fundos de Junho a Dezembro de 2014. 17229 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a KARINA ALMEIDA PETRILLO, liquidação do empenho 3849, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente despesas com suprimentos de fundos de Karina Almeida Petrillo, NO EXERCICICIO DE 2014. 17231 2014400049 31/12/2014 074.251.777-22 - KARINA ALMEIDA PETRILLO 45,29 P 45,29 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a KARINA ALMEIDA PETRILLO, liquidação 11919 do empenho 4095, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a KARINA ALMEIDA PETRILLO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17230 2014400049 31/12/2014 074.251.777-22 - KARINA ALMEIDA PETRILLO 13,01 P 13,01 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação 11979 do empenho 2728, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17280 2014400100 31/12/2014 571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS 3,56 P 3,56 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação 11983 do empenho 3850, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente despesas com suprimentos de fundos de Leandra Vasconcelos, NO EXERCÍCIO DE 2014. 17283 2014400098 31/12/2014 571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS 28,97 P 28,97 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação 11981 do empenho 4106, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEANDRA VASCONCELLOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17281 2014400098 31/12/2014 571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS 81,57 P 81,57 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação 12119 do empenho 4129, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEANDRA VASCONCELLOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17391 2014400098 31/12/2014 571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS 5,24 P 5,24 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios Fundos do Mes 014 Pago a LEONARDO CANARIO CARLOS, liquidação do empenho 2636, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17412 2014400015 31/12/2014 072.421.717-76 - LEONARDO CANARIO CARLOS 17,00 P 17,00 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios Fundos do Mes 014 Pago a LEONARDO CANARIO CARLOS, liquidação do empenho 4132, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO CANARIO CARLOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17413 2014400015 31/12/2014 072.421.717-76 - LEONARDO CANARIO CARLOS 77,20 P 77,20 Página:191/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 1941 2340 2341 2637 430 2731 2731 2890 2890 4134 2172 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 093.049.637-02 - LEONARDO HENRIQUE BRIDE Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 5,80 P 5,80 ALVES Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a LEONARDO HENRIQUE BRIDE ALVES, liquidação do empenho 1941, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO HENRIQUE BRIDE ALVES, pela aquisição ou serviços prestados. 17383 2014400433 31/12/2014 2014-4101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 31/12/2014 64,00 P 64,00 00083 RUIZ Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 2340, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, RELATIO A DESPESAS MIUDAS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17318 2014-4101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 31/12/2014 200,00 P 200,00 00083 RUIZ Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 2341, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, RELATIVO A DESPESAS C/SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17317 101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI Suprimento de DEZEMBRO/2 20,40 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 20,40 RUIZ Fundos do Mes 014 Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 2637, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17319 2014400083 31/12/2014 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 430, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA SERENARIO, pela aquisição ou serviços prestados., no exercicio de 2014. 17289 2014400068 31/12/2014 043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO 11,97 P 11,97 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 2731, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17287 2014400068 31/12/2014 043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO 43,92 P 43,92 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação 12132 do empenho 2731, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17404 2014400068 31/12/2014 043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO 13,83 P 13,83 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 2890, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA SERENARIO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17288 2014400068 31/12/2014 043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO 86,90 P 86,90 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação 12133 do empenho 2890, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA SERENARIO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17405 2014400068 31/12/2014 043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO 109,65 P 109,65 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação 12160 do empenho 4134, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA SERENARIO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17431 2014400068 31/12/2014 043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO 41,58 P 41,58 17361 2014-400041 31/12/2014 033.198.087-88 - LUCIANO SANTOS DA SILVA 200,00 P 200,00 Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 014 Imóveis Página:192/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 2172, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A LUCIANO SANTOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS, RELATIVO A ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO. 2594 1198 2735 2364 2365 436 1232 2739 483 2207 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 2594, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17363 2014400041 31/12/2014 033.198.087-88 - LUCIANO SANTOS DA SILVA 13,00 P 13,00 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios Fundos do Mes 014 Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação do empenho 1198, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 17218 2014400004 31/12/2014 834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA 15,60 P 15,60 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento Fundos do Mes 014 Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação do empenho 2735, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17217 2014400004 31/12/2014 834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA 26,00 P 26,00 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a LUIZ GOSARES DE SOUZA, liquidação do empenho 2364, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LUIZ GOSARES DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, Despesas com Suprimentos de Fundos no Exercicio de 2014. 17197 2014400098 31/12/2014 623.512.307-87 - LUIZ GOSARES DE SOUZA 79,57 P 79,57 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a LUIZ GOSARES DE SOUZA, liquidação do empenho 2365, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LUIZ GOSARES DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, Despesas com Suprimentos de Fundos no Exercicio de 2014. 17195 2014400098 31/12/2014 623.512.307-87 - LUIZ GOSARES DE SOUZA 149,11 P 149,11 096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 26,11 P 26,11 CARVALHO SANTOS Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 436, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17328 2014400069 31/12/2014 096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 42,83 P 42,83 CARVALHO SANTOS Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação 12045 do empenho 1232, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17329 2014400069 31/12/2014 096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 34,57 P 34,57 CARVALHO SANTOS Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação 12046 do empenho 2739, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17330 2014400069 31/12/2014 080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 10,00 P 10,00 OLIVEIRA Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 483, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17326 20144000073 31/12/2014 2014-4080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 31/12/2014 10,00 P 10,00 00073 OLIVEIRA Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2207, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17325 Página:193/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 4116 484 2189 2573 2418 2382 2383 2583 2662 4094 3812 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 210,00 P 210,00 OLIVEIRA Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4116, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17438 2014400073 31/12/2014 073.906.017-10 - MARCIO MAXIMIANO SILVA DE Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 8,00 P 8,00 OLIVEIRA Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a MARCIO MAXIMIANO SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 484, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCIO MAXIMIANO SILVA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17393 20144000080 31/12/2014 2014-4Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 31/12/2014 842.699.367-20 - MARCIO ORNELAS DA CUNHA 180,00 P 180,00 00029 Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, liquidação do empenho 2189, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A MARCIO ORNELLAS DA CUNHA, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DO VEÍCULO GOL PLACA LQH-8328, INSPETORIA EM SÃO GONÇALO NOI PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014. 17192 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios Fundos do Mes 014 Pago a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, liquidação do empenho 2573, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17193 2014400029 31/12/2014 842.699.367-20 - MARCIO ORNELAS DA CUNHA 12,80 P 12,80 490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 140,00 P 140,00 BARRETO Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, liquidação do empenho 2418, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS. 17208 2014400023 31/12/2014 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2382, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO AO SUPRIDO MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL NO EXERCICIO DE 2014. 17223 2014400027 31/12/2014 802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE 20,00 P 20,00 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios Fundos do Mes 014 Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2383, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO AO SUPRIDO MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS MENSAIS NO EXERCICIO DE 2014. 17225 2014400027 31/12/2014 802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE 3,40 P 3,40 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento Fundos do Mes 014 Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2583, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17226 201440007 31/12/2014 802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE 12,00 P 12,00 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2662, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17227 2014400027 31/12/2014 802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE 18,36 P 18,36 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 4094, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 17224 2014400027 31/12/2014 802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE 180,00 P 180,00 17304 2014400065 31/12/2014 983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA 198,20 P 198,20 Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 014 Higiene, Limpeza e Conservação Página:194/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação do empenho 3812, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a valor empenhado referente despesas com suprimento de fundo de Marilia Aparecida de S. Almeida Silva, NO EXERCÍCIO DE 2014. 4045 3720 3720 3815 149 150 150 154 155 3815 983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 135,92 P 135,92 ALMEIDA Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação do empenho 4045, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 17305 2014400065 31/12/2014 849.154.807-63 - MARIO ROBERTO SOUZA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 225,00 P 225,00 GOMES Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a MARIO ROBERTO SOUZA GOMES, liquidação do empenho 3720, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARIO ROBERTO SOUZA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados., no exercício de 2014. 17373 2014400063 31/12/2014 849.154.807-63 - MARIO ROBERTO SOUZA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 225,00 P 225,00 GOMES Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a MARIO ROBERTO SOUZA GOMES, liquidação do empenho 3720, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARIO ROBERTO SOUZA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados., no exercício de 2014. 17242 2014400063 31/12/2014 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Fundos do Mes 014 Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação do empenho 3815, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente Suprimento de Fundos de Maristela da Silva Tavares, NO EXERCÍCIO DE 2014. 17448 2014400095 31/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 200,53 P 200,53 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários Fundos do Mes 2014 Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação do empenho 149, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARISTELA DA SILVA TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014 17443 2014400095 31/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 58,00 P 58,00 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação do empenho 150, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARISTELA DA SILVA TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014 17442 2014400095 31/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 2,50 P 2,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação do empenho 150, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARISTELA DA SILVA TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014 17447 2014400095 31/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 25,00 P 25,00 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Fundos do Mes 2014 Conservação Bens Móveis Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação do empenho 154, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARISTELA DA SILVA TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCICIO DE 2014. 17444 2014400095 31/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 60,00 P 60,00 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Fundos do Mes 014 Expediente Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação do empenho 155, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARISTELA DA SILVA TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCICIO DE 2014. 17449 2014400095 31/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 28,50 P 28,50 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Fundos do Mes 2014 Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação do empenho 3815, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente Suprimento de Fundos de Maristela da Silva Tavares, NO EXERCÍCIO DE 2014. 17445 2014400095 31/12/2014 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES 954,28 P 954,28 Página:195/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 804 1737 2584 2639 2746 2747 3865 508 2599 4115 4115 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 899.231.897-91 - NEIDE APARECIDA DOS Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 53,90 P 53,90 SANTOS Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação do empenho 804, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17312 201400081 31/12/2014 899.231.897-91 - NEIDE APARECIDA DOS Suprimento de DEZEMBRO/2 17,30 P 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 17,30 SANTOS Fundos do Mes 014 Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1737, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17313 2014400007 31/12/2014 899.231.897-91 - NEIDE APARECIDA DOS Suprimento de DEZEMBRO/2 48,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 48,00 SANTOS Fundos do Mes 014 Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2584, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17309 2014400007 31/12/2014 899.231.897-91 - NEIDE APARECIDA DOS Suprimento de DEZEMBRO/2 57,80 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 57,80 SANTOS Fundos do Mes 014 Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2639, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17310 2014400007 31/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 115,38 P 115,38 SILVA JR. Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2746, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17395 2014400074 31/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 50,00 P 50,00 SILVA JR. Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2747, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17397 2014400074 31/12/2014 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 92,46 P 92,46 SILVA JR. Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 3865, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a valor empenhado referente suprimentos de fundos de Octavio Jose Caetano da Silva JR., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17396 2014400074 31/12/2014 091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA Suprimento de DEZEMBRO/2 83,60 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 83,60 PANETTO Fundos do Mes 014 Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 508, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17321 2014400081 31/12/2014 091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 90,50 P 90,50 PANETTO Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 2599, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17323 2014400081 31/12/2014 091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA Suprimento de DEZEMBRO/2 15,90 E 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 15,90 PANETTO Fundos do Mes 014 Estorno do pagamento 17322 pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, empenho 4115, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17322 17322 31/12/2014 2014400081 31/12/2014 091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA PANETTO 15,90 P 15,90 Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 014 Página:196/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 4115, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 4119 1288 1698 4105 2798 3759 4121 4120 4068 2774 091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA Suprimento de DEZEMBRO/2 15,90 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 15,90 PANETTO Fundos do Mes 014 Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 4119, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17343 2014400081 31/12/2014 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a PATRICIA FONTES PEREIRA, liquidação 11953 do empenho 1288, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a PATRICIA FONTES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCÍCIO DE 2014. 17257 2014400002 31/12/2014 000.553.117-92 - PATRICIA FONTES PEREIRA 55,66 P 55,66 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a PATRICIA FONTES PEREIRA, liquidação 11954 do empenho 1698, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a PATRICIA FONTES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014. 17258 2014400002 31/12/2014 000.553.117-92 - PATRICIA FONTES PEREIRA 79,04 P 79,04 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a PATRICIA FONTES PEREIRA, liquidação 11955 do empenho 4105, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a PATRICIA FONTES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014. 17259 2014400002 31/12/2014 000.553.117-92 - PATRICIA FONTES PEREIRA 85,20 P 85,20 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a PATRICIA FONTES PEREIRA, liquidação 12069 do empenho 2798, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17352 2014400002 31/12/2014 000.553.117-92 - PATRICIA FONTES PEREIRA 125,82 P 125,82 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a PATRICIA FONTES PEREIRA, liquidação 12068 do empenho 3759, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a PATRICIA FONTES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17351 2014400002 31/12/2014 000.553.117-92 - PATRICIA FONTES PEREIRA 124,93 P 124,93 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a PATRICIA FONTES PEREIRA, liquidação 12070 do empenho 4121, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a PATRICIA FONTES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17353 2014400002 31/12/2014 000.553.117-92 - PATRICIA FONTES PEREIRA 44,13 P 44,13 002.600.017-24 - PEDRO PAULO GUIMARAES Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 220,00 P 220,00 GHENOV Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a PEDRO PAULO GUIMARAES GHENOV, liquidação do empenho 4120, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a PEDRO PAULO GUIMARAES GHENOV, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17355 2014400044 31/12/2014 090.725.907-32 - RAQUEL NEUMANN VIEIRA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 68,47 P 68,47 ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, liquidação 12059 do empenho 4068, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17342 2014400097 31/12/2014 090.725.907-32 - RAQUEL NEUMANN VIEIRA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 110,00 P 110,00 ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, liquidação do empenho 2774, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17340 2014400103 31/12/2014 Página:197/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 4117 594 2462 2602 2343 2575 2603 3777 2191 2191 2604 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 090.725.907-32 - RAQUEL NEUMANN VIEIRA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 83,87 P 83,87 ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, liquidação 12058 do empenho 4117, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17341 2014400097 31/12/2014 011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE Suprimento de DEZEMBRO/2 20,50 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 20,50 ARAUJO Fundos do Mes 014 Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 594, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17359 2014400045 31/12/2014 011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 150,00 P 150,00 ARAUJO Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 2462, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO AO SUPRIDO ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO NO EXERCICIO DE 2014.. 17357 2014400045 31/12/2014 011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 25,36 P 25,36 ARAUJO Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 2602, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17358 2014400045 31/12/2014 2014-4Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 31/12/2014 102.463.711-53 - RODNEY BENTHER NARCISO 280,00 P 280,00 00017 Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a RODNEY BENTHER NARCISO, liquidação do empenho 2343, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FISCAL RODNEY BENTHER NARCISO, RELATIVO A DESPESAS C/SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17349 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios Fundos do Mes 014 Pago a ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2575, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17200 2014400012 31/12/2014 032.913.427-20 - ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA 4,50 P 4,50 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2603, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17198 2014400012 31/12/2014 032.913.427-20 - ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA 4,17 P 4,17 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 3777, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17347 2014400024 31/12/2014 033.945.127-00 - SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS 140,00 P 140,00 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Fundos do Mes 014 Imóveis Pago a SILVIA BARBOSA SAMPAIO, liquidação do empenho 2191, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A SILVIA BARBOSA SAMPAIO, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DO VEÍCULO , INSPETORIA EM ARARUAMA, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014. 17417 2014400085 31/12/2014 018.935.077-69 - SILVIA BARBOSA SAMPAIO 190,00 P 190,00 Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Fundos do Mes 2014 Imóveis Pago a SILVIA BARBOSA SAMPAIO, liquidação do empenho 2191, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A SILVIA BARBOSA SAMPAIO, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DO VEÍCULO , INSPETORIA EM ARARUAMA, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014. 17285 2014400085 31/12/2014 018.935.077-69 - SILVIA BARBOSA SAMPAIO 190,00 P 190,00 17286 2014400085 31/12/2014 018.935.077-69 - SILVIA BARBOSA SAMPAIO 33,60 P 33,60 Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 2014 Pronto Pagamento Página:198/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a SILVIA BARBOSA SAMPAIO, liquidação do empenho 2604, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 2604 4112 4137 1697 1697 2760 2761 2762 4100 4110 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a SILVIA BARBOSA SAMPAIO, liquidação do empenho 2604, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014. 17418 2014400085 31/12/2014 018.935.077-69 - SILVIA BARBOSA SAMPAIO 15,50 P 15,50 053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 0,10 E 0,10 DINIZ Fundos do Mes 014 Alimentação Estorno do pagamento 17274 pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, empenho 4112, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17274 31/12/2014 053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 24,47 P 24,47 DINIZ Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, liquidação 12171 do empenho 4137, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17440 2014400005 31/12/2014 053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 32,18 P 32,18 DINIZ Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, liquidação 11944 do empenho 1697, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DIN, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17248 2014400005 31/12/2014 053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 17,58 P 17,58 DINIZ Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, liquidação 11972 do empenho 1697, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DIN, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17272 2014400005 31/12/2014 053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 24,47 P 24,47 DINIZ Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, liquidação 11940 do empenho 2760, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17246 2014400005 31/12/2014 053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 8,80 P 8,80 DINIZ Fundos do Mes 2014 Pronto Pagamento Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, liquidação do empenho 2761, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17250 2014400005 31/12/2014 053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 7,44 P 7,44 DINIZ Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, liquidação 11973 do empenho 2762, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17273 2014400005 31/12/2014 053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 42,40 P 42,40 DINIZ Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, liquidação 11941 do empenho 4100, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17247 2014400005 31/12/2014 053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 75,86 P 75,86 DINIZ Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, liquidação 11970 do empenho 4110, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCÍCIO DE 2014. 17270 2014400005 31/12/2014 Página:199/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 4112 3556 3559 3560 3678 3681 359 361 3569 4138 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 13,44 P 13,44 DINIZ Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, liquidação 11974 do empenho 4112, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17274 2014400005 31/12/2014 2014-4972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS Suprimento de NOVEMBRO/ 31/12/2014 63,40 P 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 63,40 00730 SANTOS MACHADO RODRIGUES Fundos do Mes 2014 Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação do empenho 3556, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO NOMINAL A SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, PARA TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS, PELA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DOS PRESIDENTES DAS MESAS RECEPTORAS E NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/ CREA, CONFORME MEMORANDO 015/2014 - GFIS. 17436 2014-4972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS Suprimento de NOVEMBRO/ 31/12/2014 247,10 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 247,10 00730 SANTOS MACHADO RODRIGUES Fundos do Mes 2014 Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação do empenho 3559, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS P/REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DOS PRESIDENTES DAS MESAS RECEPTORAS E NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO 015/2014 - GFIS. 17432 2014-4972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS Suprimento de NOVEMBRO/ 31/12/2014 2.500,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 2.500,00 00730 SANTOS MACHADO RODRIGUES Fundos do Mes 2014 Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação do empenho 3560, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DOS PRESIDENTES DAS MESAS RECEPTORAS E NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO 015/2014 - GFIS.. 17434 972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS Suprimento de NOVEMBRO/ 186,00 P 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação 186,00 SANTOS MACHADO RODRIGUES Fundos do Mes 2014 Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação do empenho 3678, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DOS TRABALHOS NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM 21/11/2014 ATRAVÉS DE E-MAIL. 17433 2014400730 31/12/2014 2014-4972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS Suprimento de NOVEMBRO/ 31/12/2014 117,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 117,00 00730 SANTOS MACHADO RODRIGUES Fundos do Mes 2014 Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação do empenho 3681, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, PARA AS DESPESAS COMPLEMENTARES COM ESTACIONAMENTO ROTATIVO PARA A ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM 21/11/2014 ATRAVÉS DE E-MAIL. 17435 731.496.247-20 - TEREZA CRISTINA GOMES DOS Suprimento de DEZEMBRO/2 8,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 8,00 SANTOS Fundos do Mes 014 Pago a TEREZA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 359, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a TEREZA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17450 2014400109 31/12/2014 731.496.247-20 - TEREZA CRISTINA GOMES DOS Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e 10,00 P 10,00 SANTOS Fundos do Mes 014 Conservação Bens Móveis Pago a TEREZA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 361, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a TEREZA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17452 2014400109 31/12/2014 731.496.247-20 - TEREZA CRISTINA GOMES DOS Suprimento de DEZEMBRO/2 1.000,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 1.000,00 SANTOS Fundos do Mes 014 Pago a TEREZA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 3569, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA ELEIÇÃO DO CREA-RJ DE 2014, CONFORME MEMORANDO Nº 106/2014-GPRE. 17453 2014400109 31/12/2014 17454 20144000109 31/12/2014 731.496.247-20 - TEREZA CRISTINA GOMES DOS SANTOS 114,30 P 114,30 Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 014 Página:200/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a TEREZA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 4138, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a TEREZA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 532 533 534 2349 2775 457 2783 2783 2784 2785 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento Fundos do Mes 014 Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 532, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17337 2014400043 31/12/2014 099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM 122,84 P 122,84 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Fundos do Mes 014 Conservação Bens Móveis Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 533, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17339 2014400043 31/12/2014 099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM 83,98 P 83,98 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios Fundos do Mes 014 Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 534, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17335 2014400043 31/12/2014 099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM 21,80 P 21,80 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação 12050 do empenho 2349, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO EM NOME DE TIAGO DUARTE AMORIM, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014.. 17336 2014400043 31/12/2014 099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM 79,00 P 79,00 Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários Fundos do Mes 014 Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 2775, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17334 2014400043 31/12/2014 099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM 86,01 P 86,01 082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 33,57 P 33,57 LUSTOSA Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 11948 do empenho 457, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17252 2014400006 31/12/2014 082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 16,07 P 16,07 LUSTOSA Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 11949 do empenho 2783, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17253 2014400006 31/12/2014 082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 102,26 P 102,26 LUSTOSA Fundos do Mes 014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 11925 do empenho 2783, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17236 2014400006 31/12/2014 082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 53,00 P 53,00 LUSTOSA Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 11923 do empenho 2784, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17234 2014400006 31/12/2014 082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA Suprimento de NOVEMBRO/ 42,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 42,00 LUSTOSA Fundos do Mes 2014 Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação do empenho 2785, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 17254 2014400006 31/12/2014 Página:201/202 CREA/RJ N. Emp. N. Baixa Processo 4096 4097 4103 4104 4136 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de 12,00 P 12,00 LUSTOSA Fundos do Mes 014 Pronto Pagamento Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação do empenho 4096, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 17233 2014400006 31/12/2014 082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 28,26 P 28,26 LUSTOSA Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 11924 do empenho 4097, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014. 17235 2014400006 31/12/2014 082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 95,16 P 95,16 LUSTOSA Fundos do Mes 2014 Alimentação Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 11947 do empenho 4103, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17251 2014400006 31/12/2014 082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA Suprimento de NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de 14,34 P 14,34 LUSTOSA Fundos do Mes 2014 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 11952 do empenho 4104, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014. 17256 2014400006 31/12/2014 082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA Suprimento de DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 1,67 P 1,67 LUSTOSA Fundos do Mes 014 Alimentação Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 12169 do empenho 4136, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, pela aquisição ou serviços prestados..NO EXERCÍCIO DE 2014. 17439 2014400006 Total de pagamentos: 1961 Total de estornos: 42 31/12/2014 7.645.729,58 403.202,54 7.473.747,98 403.202,54 Página:202/202