11/07/2011 - Prefeitura de Arujá
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11/07/2011 - Prefeitura de Arujá
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 14/07/2011 11:36:31 Sistema CECAM (Página: 1 / 23) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCOPARAFUSO LATÃO 10MMVÁLVULA PARA LAVATÓRIO 7/8APARELHO TELEFÔNICO COM CHAVE DE BLOQUEIO IS-C 0/2011 63,79 0,00 0,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGINA, PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS IS-C 0/0 0,00 1.788,40 0,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 12 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 IS-C 0/0 0,00 11.988,00 0,00 IS-C 0/0 0,00 999,00 0,00 PR-G 32/2009 3.000,00 0,00 0,00 IS-C 0/2011 88,70 0,00 0,00 Movimentação do dia 11 de Julho de 2011 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO 6433 043/2011 065.563.629/0001-95 4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36.01 - TESOURO 679 166560/2010 139.210.728-83 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO 4701 158941/2009 066.970.229/0001-67 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 5005 158941/2009 066.970.229/0001-67 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 6402 187022/2011 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT 02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52.01 - TESOURO 6430 050/2011 065.563.629/0001-95 4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 14/07/2011 11:36:31 Sistema CECAM (Página: 2 / 23) Descrição APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 2,4GHz, NA COR PRETA BIVOLT Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago - 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.000 - Assistência Social 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO 4702 158941/2009 066.970.229/0001-67 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES IS-C 0/0 0,00 999,00 0,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 03 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 IS-C 0/0 0,00 3.996,00 0,00 32/2009 750,00 0,00 0,00 0/0 12,12 0,00 0,00 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO 4703 158941/2009 066.970.229/0001-67 6403 187022/2011 044.295.962/0001-90 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PR-G 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO 6400 179857/2011 000.000.000/2725-15 252 - BANCO DO BRASIL SA IS-C PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 14/07/2011 11:36:31 Sistema CECAM (Página: 3 / 23) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA CITA ÇÃO DA PARTE - AÇÃO DEMOLITÓRIA - MUNICÍPIO DE ARUJA X CICERO APARECIDO BEZERRA NUNES 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30.01 - TESOURO 5293 158941/2009 066.970.229/0001-67 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA AQUISIÇÃO DE CHIP NEXTEL IS-C 0/0 0,00 79,98 0,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 192 - PLACAS BNZ-9284 MEMORANDO Nº. 025/DMT/11 IS-C 0/0 0,00 4.995,00 0,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 63 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 PR-G REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA IS-C 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO 4704 6360 6404 158941/2009 066.970.229/0001-67 0/0 090.400.888/0086-31 187022/2011 044.295.962/0001-90 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT IS-C 0/0 0,00 105,28 0,00 32/2009 15.750,00 0,00 0,00 0/0 0,00 2.069,08 0,00 36/2010 992,26 0,00 0,00 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO 386 168537/2010 034.028.316/0001-03 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO 6387 171794/2010 001.664.908/0001-62 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA PR-E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 6388 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 14/07/2011 11:36:31 Sistema CECAM (Página: 4 / 23) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 1000 ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO -ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE,ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUÇA S, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LÍQUIDO DE 60G NO MÍNIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTESLAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 3CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS. FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10CM COMPRIMENTO X 9CM DE LARGURA, COM SUPORTE PLÁSTICO MEDINDO 10CM ALTURA X 9CM DE COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCALUSTRA MÓVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, NA COR BRANCO LEITOSO COM TAMPA FLIP TOP. SUA FORMULAÇÃO DEVERÁ SER RICA EM SILICONE E CARNAÚBA QUE JUNTAMENTE COM AÇÃO ANTI -ESTÁTICA GARANTEM BRILHO E PROTEÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO: ELETRODOMÉSTICOS, VIDROS, AZULEJOS, ESMALTADOS, FOGÕES, GELADEIRAS, MÁQUINAS DE LAVA R, ARMÁRIOS DE FÓRMICA, MÓVEIS DE MADEIRA, ENVPALHA DE AÇO Nº 1, PESANDO 25 GRAMAS, ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PESO, E VALIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 30 UNIDADESPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO COM BAINHA. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADESSABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS DE 1000GRS COM AMACIANTE, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNDIADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS,VASSOURA NOVIÇA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA MEDINDO 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTÉTICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLASTIFICADO MEDINDO 1,20 M E 22 MM DE DIÂMETRO FIXO. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA 171794/2010 000.192.399/0001-50 10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLU INDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INORESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 14,5CM DE COMPRIMENTO X 6CM DE LARGURA X 8,2CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA AFIXADA, CONSTANDO DADOS DO PRODUTO, DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MARCAFLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 38 X 58 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADESLIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA , NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, CPÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÕES: LARG URA 24CM X COMPRIMENTO 22CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA PINNUS MEDINDO 1MT. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAPAPEL TOALHA BOBINA BRANCO MEDINDO 20CM X 100M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, BRANCO POLAR ACONDICIONADO EM FARDO PLÁSTICO LEITOSO CONTENDO 08 UNIDADES. GRAMATURA MÍNIMO 30G/M², ALVURA DIFUSA COM U V PR-E 36/2010 7.687,20 CALIBRADO SUPERIOR A 75%, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A SECO DIREÇÃO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 95N/M, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A SECO DIREÇÃO TRANSVERSAL SUPERIOR A 45N/M, CAPACIDADE DE ABSORÇÃORODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIND O FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 M X 22 M M DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE ESACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CM X 70 CM, NA COR BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO ELETRÔNICAMENTE CONTENDO 25 UNIDADESSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, MED INDO 90 X 105 CM X 0,18 MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRET A, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR 6389 171794/2010 000.192.399/0001-50 10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP 6390 171794/2010 010.743.450/0001-28 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME 6434 171794/2010 080.047.087/0001-91 10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 6435 171794/2010 004.398.164/0001-70 10835 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA 6436 171794/2010 003.650.889/0001-40 5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA (Página: 5 / 23) COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFIC LUVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO GRANDE, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, SELO DO ISO 9001, MEDIDOR DE TLUVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO MÉDIO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, SELO DO ISO 9001, MEDIDOR DE TA CERA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO INCOLOR AUTOBRILHANTE, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO LEITOSO DE 5LT, COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL DEVIDAMENTE LACRADA. SUA FORMULAÇÃO COM A ADIÇÃO DE DISPERSÃO ACRÍLICA METALIZADA, PROPORCIONA AO PISO UM ASPECTO DE BRILHO MOLHADO E UMA PELÍCULA TRANSPARENTE QUE PROTEGE O PISO CONTRA MARCAS E ARRANHÕES SENDO TAMBÉM RESISTENTE A ÁGUA. COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUM A DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTELIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML, CONSTANDO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES NO RÓTULO: INSTRUÇÃO DE USO, PRECAUÇÕES E CUIDADOS E O NÚMERO DO TELEFONE DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEÍCULOREMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ REMOVER COM FACILIDADE E RAPIDEZ CAMADAS DE CERAS, ACABAMENTOS E SELADORES SEM ESFORÇO, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO NA LIMPEZA PESADA DE SUJIDADES OU NA PREPARAÇÃO DE PISOS LAVÁVEIS OU POROSOS PARA UM NOVO TRATAMENTO, DEVERÁ SER NA COR INCOLOR, COM BAIXO ODOR. COMPOSIÇÃO: SOLVESABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1 º QUALIDADE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 PEDRAS. COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, Á GUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTESSAPONACEO CREMOSO; PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO BIODEGRADAVEL; COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS ANIONICO E NAO IONICO,ESPESSANTE, ALCALINIZANTES; COMPOSICAO BASICA PRESERVANTES,FRAGRANCIA,PIGMENTOS(EXCETO P/ VERSAOORIGINAL) E VEICULOS; PIGEMENTOS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA LIMAO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,PESANDO 300ML PR-E 36/2010 1.237,50 0,00 0,00 PR-E 36/2010 96,40 0,00 0,00 PR-E 36/2010 1.510,15 0,00 0,00 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PICOTADO DE ALTA QUALIDADE ROLO COM 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 10CM DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS VIRGENS. DEVERÁ CONTER O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM E VIR ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADO EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. GRAMATURA MÍNIMA DE 32,0G/M²; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR À 9,0 EM G/G; ALVURA DIFUSA PR-E 36/2010 2.380,80 0,00 0,00 PR-E 36/2010 3.997,50 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 6437 Processo CPF/CNPJ 171794/2010 007.698.044/0001-86 Fornecedor 10832 - SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAV Data: 14/07/2011 11:36:31 Sistema CECAM (Página: 6 / 23) Descrição PAPEL HIGIÊNICO - ROLO DE 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARDO COM 8 ROLOS, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM SABONETE LIQUIDO, BIODEGRADÁVEL CREMOSO; PERFUME ERVA DOCE, COR VERDE, PH 8.9 A 9.5; PARA HIGIENE DAS MAOS; GALAO C/5 LITROS Mod. Lic. PR-E Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 36/2010 220,00 0,00 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO 385 5418 168537/2010 034.028.316/0001-03 59541/1997 048.066.047/0001-84 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO IS-C 0/0 0,00 4.015,29 0,00 IS-C 0/0 0,00 0,00 442,51 REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES IS-C 0/0 0,00 39,34 0,00 IS-C 0/0 0,00 15.984,00 0,00 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 183 - PLACAS BNZ-9274 MEMORANDO Nº. 025/DMT/11 IS-C 0/0 0,00 100,78 0,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 29 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 PR-G 32/2009 7.250,00 0,00 0,00 PR-G 52/2010 0,00 0,00 15.015,00 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO 384 168537/2010 034.028.316/0001-03 4705 158941/2009 066.970.229/0001-67 6361 6405 0/0 090.400.888/0086-31 187022/2011 044.295.962/0001-90 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO 3902 172768/2010 004.963.126/0001-12 11057 - NUMERO UM COMERCIO E IND DE ALIMEN PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 14/07/2011 11:36:31 Sistema CECAM (Página: 7 / 23) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago BEBIDA LÁCTEA SABOR NAPOLITANO COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, ÓLEO VEGETAL REFINADO, CACAU EM PÓ, MORANGO DESIDRATADO EM FLOCOS E AROMATIZANTES, CONTENDO NO MÍNIMO 08G DE PROTEÍNA E 420KCAL EM 100 GRAMAS DE PRODUTO, RENDIMENTO DE 48 PORÇÕES DE 200ML CADA 2 QUILOS DE PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTE DE POLIETILENO COM 2 KG, REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 6 PACOTES, TOTAPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA COM ACEROLA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ACIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL DE ACEROLA, AROMA NATURAL DE LARANJA, CORANTE NATURAL CARMIN (INS 120) E CORAN TE NATURAL CÚRCUMA (INS 100I), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOS O CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, AROMA NATURAL DE UVA, ACIDO CÍTRICO E CORANTE NATURAL ANTOCIANINA (INS 163I), EMBALADO E M SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALAD O EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG. 4949 173349/2010 053.437.315/0001-67 10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 5318 176421/2000 008.705.954/0001-01 8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA 5319 176421/2000 069.314.870/0001-31 9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO, GRÃOS INTEIROS, COLORAÇÃO BRANCO NATURAL DO PRODUTO, RENDIMENTO PRECONIZADO NA EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, LACRADO COM 05 QUILOS LÍQÜIDOS DO PRODUTO E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 06 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS LÍQÜIDOS - FARDO DE 06 X 05KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAM AS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS. PR-G 51/2010 0,00 0,00 3.975,50 ABÓBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABANANA PRATA MG, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQÜIDOS, DE 08 A 10 DUZIAS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPEC IAL PARA FRITURA E MASSA , DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, T IPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACOBATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA, EXTRA AA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOBETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA LIMA, CLASSE A, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, ENTRE 10 E 13 DÚZIAS POR CAIXAMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOSMANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO , CONTENDO 25 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXAOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DÚZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 30 DÚZIAS COM APROXIMADAMENTE 20 QUILOSTANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP A , SELECIONADA, SEM MOFOS, AVARIAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, ENTRE 08 A 10 DÚZIAS CADA CAIXA ACELGA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 12KGAGRIÃO TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 12KGALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGALMEIRÃO TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇOS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, COM APROXIMADAMENTE 6 KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA D E MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAESPINAFRE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA PR-E 60/2010 0,00 0,00 40.593,12 PR-E 60/2010 0,00 0,00 5.581,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 14/07/2011 11:36:31 Sistema CECAM (Página: 8 / 23) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CAIXA PARA TRANSPORTE DE CARNE - CAIXA EMPILHÁVEL COM ENCAIXO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO SOBRE REFRIGERAÇÃO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE A IMPACTO E A TEMPERATURA DE ESTERELIZAÇÃO, COR BRANCO, CAPACIDADE 130 LITROS, MEDINDAS EXTERNA S: 41,0 X 56,0 X 78,0 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) MD: 1010 MARFINITE.CAIXA PARA TRANSPORTE DIVERSOS - CAIXA EMPILHÁVEL COM ENCAIXE, PARA TRANSPORTE, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE A IMPACTO E A TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO, COR AZUL, CAPACIDADE 70 LITROS, MEDIDAS EXTERNAS: 35,0 X 35,5 X 72,0 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) MD:1020 MARFINITE PR-E 11/2011 1.869,80 0,00 0,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 165 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 PR-G 32/2009 41.250,00 0,00 0,00 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO 6386 180317/2011 004.540.624/0001-52 8312 - CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA EPP 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 6406 187022/2011 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT 02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 6392 171794/2010 000.192.399/0001-50 10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLU INDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INORLIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, C PR-E 36/2010 2.215,00 0,00 0,00 6394 171794/2010 080.047.087/0001-91 10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA SAPONÁCEO EM PÓ, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS, TAMPA ABRE FECHA. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, CORANTE E ESSÊNCIA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL PR-E 36/2010 210,00 0,00 0,00 6396 171794/2010 004.398.164/0001-70 10835 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA PR-E 36/2010 3.895,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 6398 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 14/07/2011 11:36:31 Sistema CECAM (Página: 9 / 23) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, NA COR BRANCA, FABRICADO COM 100 % DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADO EM FARDO CONTENDO 1000 FOLHAS, DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM, TODAS INFORMAÇÕES DO PRODUTO INCLUSIVE SUA COMPOSIÇÃO. GRAMATURA MÍNIMA 35 G/M2, ALVURA SUPERIO R A 100 UV CALIBRADO E 85 UV EXCLUÍDO, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO A SECO SUPERIOR A 760 N/M (DIREÇÃO DE FABRICAÇÃO) E 460 N/M (DIREÇÃO TRANSVERSAL) 171794/2010 003.650.889/0001-40 5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 GRAMAS, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL PLASTIFICADO PR-E 36/2010 138,00 0,00 0,00 TELEVISOR COLORIDO 21" POLEGADAS TELA PLANA, SISTEMAS DE COR PAL -M / PAL-N / NTSC, SOM ESTÉREO, CONTROLE REMOTO, ENTRADA VÍDEO COMPONENTE - BIVOLTAPARELHO DE DVD PORTÁTIL COM CONTROLE REMOTO, COMPATIVEL COM DVD, DVD -R/RW, DVD+R/RW, CD -R/RW, CD DE MÚSICA, SVCD, MP3 e JPEG - BIVOLTRÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER, SINTONIZADOR AM/FM, CD PLAYER PROGRAMÁVEL DE FAIXAS, COMPATIVEL COM CD CD -R CD-RW e CD MP3 - BIVOLTSUPORTE DE PAREDE PARA TV DE 21" TELA PLANA FILTRO CENTRAL PARA AGUA, PARA SER INSTALADO APOS HIDROMETRO, CONSTRUIDO EM AÇO INOX, COM SISTEMA FILTRANTE DE 7 CAMADAS EM QUARTZO EM DIFERENTES GRANULOMETRIAS e 1 CAMADA DE CARVÃO ATIVADO, COM SISTEMA DE RETROLAVAGEM e CAPACIDAE DE FILTRAGEM DE 1500L/H IS-C 0/2011 2.474,10 0,00 0,00 IS-C 0/2011 1.290,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO CO-C 18/2011 0,00 0,00 384,62 SALÁRIO ESTAGIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 IS-C 0/0 0,00 1.090,00 1.090,00 IS-C 0/0 0,00 1.052,00 0,00 02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 6420 400/2011 010.517.958/0001-08 10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP 6425 138/2011 006.150.272/0001-54 5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO 4496 183379/2011 003.237.583/0039-30 630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOURO 6331 187281/2011 302.492.728-06 11213 - PRISCILA OLIVEIRA FIUZA DA SILVA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO 332 154892/2009 051.368.660/0001-60 10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 6407 187022/2011 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT 6441 181456/2011 012.218.134/0001-62 10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL Data: 14/07/2011 11:36:31 Sistema CECAM (Página: 10 / 23) Descrição PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 347 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PR-G 32/2009 86.750,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA GE - EM SIDONIA NASSER DO PRADO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA ERGO - EM PROF HERMINIA ARAKI - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012 CO-C 37/2011 9.132,00 0,00 0,00 PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MINIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/ -1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS) PR-E 28/2010 8.100,00 0,00 0,00 PASTA SUSPENSA CARTÃO TRIPEX 350G MARMORIZADA COMPLETA, COM HASTES PLASTICAS, VISOR e ETIQUETAS BRANCAS - CAIXA COM 50 UNIDADES ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLU INDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INORLIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, C PR-E 2/2011 985,60 0,00 0,00 PR-E 36/2010 2.801,20 0,00 0,00 02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 6382 171184/2010 011.409.329/0001-27 10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES 6383 177209/2011 003.563.498/0001-99 6391 171794/2010 000.192.399/0001-50 10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP 6393 171794/2010 080.047.087/0001-91 10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA SAPONÁCEO EM PÓ, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS, TAMPA ABRE FECHA. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, CORANTE E ESSÊNCIA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL PR-E 36/2010 420,00 0,00 0,00 6395 171794/2010 004.398.164/0001-70 10835 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA PAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, NA COR BRANCA, FABRICADO COM 100 % DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADO EM FARDO CONTENDO 1000 FOLHAS, DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM, TODAS INFORMAÇÕES DO PRODUTO INCLUSIVE SUA COMPOSIÇÃO. GRAMATURA MÍNIMA 35 G/M2, ALVURA SUPERIO R A 100 UV CALIBRADO E 85 UV EXCLUÍDO, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO A SECO SUPERIOR A 760 N/M (DIREÇÃO DE FABRICAÇÃO) E 460 N/M (DIREÇÃO TRANSVERSAL) PR-E 36/2010 3.895,00 0,00 0,00 6397 171794/2010 003.650.889/0001-40 PR-E 36/2010 552,00 0,00 0,00 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA 5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 14/07/2011 11:36:31 Sistema CECAM (Página: 11 / 23) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 GRAMAS, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL PLASTIFICADO 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 6381 177253/2010 003.563.498/0001-99 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA KIT ESCOLAR Nº 01, PARA ATENDIMENTO 1ª A 3ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMBALADO EM SACOLAS DE PLÁSTICO REFORÇADA COM TIMBRE DA PREFEITURA DE ARUJÁSACOLA DE ALÇA VAZADA, FEITA COM POLIETILENO COM DENSIDADE OU PESO POR METRO QUADRADO 145GR/M2, SENDO 39,9 KG/ O MILHEIRO, COM 40,5 CM POR 47 CM DE DIMENSÕES, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,014 MICRAS, COM IMPRESSÃO EM QUATRO CORES DA LOGOMARCA DA PREFEITU PR-E 64/2010 17.970,00 0,00 0,00 QUADRO ESCOLAR CONFECCIONADO EM MDF 9MM, SOBREPOSTO EM LAMINADO VERDE TEXTURIZADO QUADRICULADO (PADRÃO 5X5CM), MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS e PROTEGIDAS EM PVC, COM PORTA GIZ EM TODA EXTENSÃO DO QUADRO, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISIVEL, ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO, MEDINDO 3,00 X 1,20M FILTRO CENTRAL PARA AGUA, PARA SER INSTALADO APOS HIDROMETRO, CONSTRUIDO EM AÇO INOX, COM SISTEMA FILTRANTE DE 7 CAMADAS EM QUARTZO EM DIFERENTES GRANULOMETRIAS e 1 CAMADA DE CARVÃO ATIVADO, COM SISTEMA DE RETROLAVAGEM e CAPACIDAE DE FILTRAGEM DE 1500L/H IS-C 0/2011 2.839,55 0,00 0,00 IS-C 0/2011 1.290,00 0,00 0,00 CORTINA EM TECIDO POLIESTER TIPO VERONA NA COR AZUL, BARRADO ESTAMPADO NA COR AZUL MARINHO COM ILHOS, VARÃO NA COR BRANCA e SUPORTE PARA FIXAÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 6,80M X 1,85M, COM INSTALAÇÃO INLCUSA IS-C 0/2011 7.800,00 0,00 0,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO IS-C 0/0 0,00 4.883,68 4.883,68 IS-C 0/0 0,00 1.052,00 0,00 02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 6421 402/2011 007.606.265/0001-87 10657 - ASR - MONTAGENS DE MOVEIS ESCOLAR 6424 137/2011 006.150.272/0001-54 5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME 6429 358/2011 012.218.134/0001-62 10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL 02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 4970 95842/2004 043.776.517/0001-80 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO 333 154892/2009 051.368.660/0001-60 10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 4706 158941/2009 066.970.229/0001-67 6408 187022/2011 044.295.962/0001-90 Fornecedor 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT Data: 14/07/2011 11:36:31 Sistema CECAM (Página: 12 / 23) Descrição PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES Mod. Lic. IS-C Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0/0 0,00 1.998,00 0,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 08 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 PR-G 32/2009 2.000,00 0,00 0,00 ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO E M CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA , DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACOBETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA , CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO D E POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACHUCHU ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO 20 QUILOSOVOS DE GALINHA, CLASSIFICAÇÃO JUMBO BRANCO, TAMANHO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJAS APROPRIADAS, CONTENDO 2 1/2 E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 30 DÚZIASPIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA , ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXAPIMENTÃO AMARELO COMUM EXTRA AA , ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXAPIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA , ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXATOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SE M MANCHA, DANOS MECÂNICOS, PINTADOS OU COM RACHADURAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXAALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 10KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 3KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 3KG, ACONDICIONADA EM PLASTICAMANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO 25 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXA IS-C 0/2011 0,00 0,00 907,29 IS-C 0/0 0,00 8.991,00 0,00 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES 02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES 02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30.01 - TESOURO 5043 073/2011 069.314.870/0001-31 9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO 4707 158941/2009 066.970.229/0001-67 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5376 6362 6409 Processo 95842/2004 0/0 CPF/CNPJ 043.776.517/0001-80 090.400.888/0086-31 187022/2011 044.295.962/0001-90 Fornecedor 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT Data: 14/07/2011 11:36:31 Sistema CECAM (Página: 13 / 23) Descrição PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 201 - PLACAS BNZ-9294 MEMORANDO Nº. 025/DMT/11 Mod. Lic. IS-C IS-C Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0/0 0/0 0,00 0,00 0,00 105,28 227,84 0,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 66 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 PR-G 32/2009 16.500,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 02 MÓDULOS SANITÁRIOS, SENDO 01 PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E 01 SANITÁRIO MASCULINO, COM 06M² CADA, CONSTRUÍDOS EM ALVENARIA E COM REVESTIMENTO CERÂMICO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E BARRAS DE APOIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE ARQUITETURA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MATERNIDADE IS-C 0/2011 0,00 14.495,00 0,00 CO-C 36/2011 42.700,00 0,00 0,00 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO IS-C 0/0 0,00 1.000,00 0,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA IS-C IS-C IS-C IS-C 0/0 0/0 0/0 0/0 0,00 0,00 0,00 20.000,00 198,20 358,92 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IS-C 0/2011 7.360,00 0,00 0,00 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.1015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 5755 6440 191/2011 005.782.841/0001-11 185884/2011 007.715.813/0001-07 10123 - DONIZETH SOUZA PEREIRA - EPP 9774 - L+M GETS ARQUITETURA E CONSTRUCAO 02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 6372 0/0 050.849.308-07 9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 760 5847 6371 6443 95842/2004 95842/2004 0/0 95842/2004 002.328.280/0001-97 043.776.517/0001-80 050.849.308-07 002.328.280/0001-97 4109 455 9614 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 6422 257/2011 009.096.225/0001-68 11479 - L. F. DA SILVA REDES DE PROTECAO - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 14/07/2011 11:36:32 Sistema CECAM (Página: 14 / 23) Descrição SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO ALAMBRADO GALVANIZADO DE 2 1/2 FIO 12, MEDINDO 4,80 X 2,00MSERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTÃO 02 FOLHAS TELADO EM ALAMBRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" FIO 12, MEDINDO 5,00 X 2,00M Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago " 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO 382 168537/2010 034.028.316/0001-03 4708 158941/2009 066.970.229/0001-67 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 5006 158941/2009 066.970.229/0001-67 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 6363 0/0 090.400.888/0086-31 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES IS-C 0/0 0,00 297,19 0,00 IS-C 0/0 0,00 12.987,00 0,00 IS-C 0/0 0,00 999,00 0,00 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 222 - PLACAS DBS-4014 MEMORANDO Nº. 025/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 277 - PLACAS DBS-4094 - MEMORANDO Nº. 025/DMT/11 IS-C 0/0 0,00 201,56 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA PREDIAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO PARQUE RODRIGO BARRETO CO-O 35/2011 119.352,50 0,00 0,00 0/0 0,00 0,00 1.262,00 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.1022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ASSIST. SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.02.08.244.0059.1022.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 6439 185961/2011 009.531.904/0001-18 10446 - SOS GUARAREMA MANUT COMERCIAIS E R 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 395 154543/2009 111.074.538-95 9701 - CHRISTIAN CESAR GONCALVES CIMINO IS-C PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 14/07/2011 11:36:32 Sistema CECAM (Página: 15 / 23) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CONTRATO N. 1.941/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRAZ MAIOLINO, 150 - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS 396 153858/2009 034.118.008-44 5105 - MANUEL JORGE BUCO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CONTRATO N. 1.954/2009 IS-C 0/0 0,00 800,00 0,00 5592 153858/2009 034.118.008-44 5105 - MANUEL JORGE BUCO REAJUSTE DO CONTRATO 1.954/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS IS-C 0/0 0,00 52,08 0,00 6401 172275/2010 084.018.688-66 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012 IS-C 0/0 3.300,00 0,00 0,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 24 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 IS-C PR-G 0/0 32/2009 0,00 6.000,00 0,00 0,00 150,34 0,00 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KG IS-C 0/2011 130,00 0,00 0,00 PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JULHO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO IS-C 0/0 3.184,00 0,00 0,00 CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL EM 05 CORESL e BRASÃO NA LATERAL, TAMANHO 04CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL EM 05 CORES e BRASÃO NA LATERAL, TAMANHO 06CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL EM 05 CORES e BRASÃO NA LATERAL, TAMANHO 08CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL EM 05 CORES e BRASÃO NA LATERAL, TAMANHO 10CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL EM 05 CORES e BRASÃO NA LATERAL, TAMANHO 12CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL EM 05 CORES e BRASÃO NA LATERAL, TAMANHO 14CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL EM 05 CORES e BRASÃO NA LATERAL, TAMANHO 16CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL EM 05 CORES e BRASÃO NA LATERAL, TAMANHO PCAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL EM 05 CORES e BRASÃO NA LATERAL, TAMANHO MCAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL EM 05 CORES e BRASÃO NA LATERAL, TAMANHO GCAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA IS-C 0/2011 1.590,00 0,00 0,00 10859 - SHIGEO YONEMARU 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 5848 6410 95842/2004 043.776.517/0001-80 187022/2011 044.295.962/0001-90 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT 02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 6431 316/2011 054.372.222/0001-64 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND 02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 6442 187466/2011 000.360.305/1187-09 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 6426 307/2011 010.779.307/0001-96 10422 - LARISSA AIRA RAFAEL MENDES - ME 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL EM 05 CORES e BRASÃO NA LATERAL, TAMANHO GG 02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 6423 313/2011 010.517.958/0001-08 10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP (Página: 16 / 23) TRAVESSA RFRATARIA RETANGULAR EM VIDRO TEMPERADO TAMANHO GRANDETRAVESSA RFRATARIA RETANGULAR EM VIDRO TEMPERADO TAMANHO PEQUENOPLACA PARA CORTE DE CARNES e LEGUMES, MATERIAL POLIETILENO ATÓXICO, NÃO POROSO, SUPER RESISTENTE, DIMENSÃO: 50X30X1,5CM, NA C OR BRANCAPOTE PARA MANTIMENTOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, REDONDO COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 4,2 LITROSPOTE PARA MANTIMENTOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, REDONDO COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 3,2 LITROSPOTE PARA MANTIMENTOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, REDONDO COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 2,4 LITROSCAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 16,7 LITROSESPATULA PARA COZINHA EM SILICONEBACIA PLÁSTICA REFORÇADA, LISA, CAPACIDADE PARA 27,5 LITROSBACIA PLÁSTICA REFORÇA DA, LISA, CAPACIDADE PARA 14 LITROSBACIA PLÁSTICA REFORÇADA, LISA, CAPACIDADE PARA 8,65 LITROSFORMA PARA BOLO EM ALUMINIO COM 22CMCOLHER DE MESA, TAMANHO MÉDIO, PARA SOPA, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVELGARFO DE MESA, TAMANHO MÉDIO, PARA REFEIÇÃO, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVELPRATO GRANDE E FUNDO DE VIDRO LISO, TEMPERADO, TRANSPARENTE E INCOLOR IS-C 0/2011 1.230,55 0,00 0,00 BRINQUEDO PEDAGOGICO LOUSA MÁGICA PARA DESENHOS COM CANETABRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO QUEBRA CABEÇA, MONTA MONTA COM 33 PEÇAS DE ENCAIXEBRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO QUEBRA CABEÇA, CUBOS COM 50 PEÇASCARRINHO EM PLÁSTICO PEQUENO DESMONTAVELBRINQUEDO EDUCATIVO "CACHORRO PULA PULGA"BRINQUEDO EDUCATIVO FORTE PARA MONTAR COM 34 PEÇAS "BATALHA JUNIOR"CARRINHO EM PLÁSTICO GRANDE, DESMONTAVEL, COM PRANCHAS e IMÃSBRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO QUEBRA CABEÇA, EM MADEIRA - "CADE O MEU PAR? "BRINQUEDO PEDAGOGICO EM MADEIRA JOGO DA MEMORIA "FRUTAS"BRINQUEDO EDUCATIVO "TROCA ROUPA DA FAMILIA URSO" COM 75 PEÇASBRINQUEDO EDUCATIVO "BINGO DOS BICHOS ", CONTENDO 61 PEÇAS e 04 TABULEIROSBRINQUEDO PEDAGOGICO COM PEÇAS DE ENCAIXE "CASA MOINHO DE ATIVIDADES"BRINQUEDO PEDAGOGICA "QUEBRA GELO" COM 37 PEÇAS DE ENCAIXEBONECA PLASTICA COM ROUPAS "BARBIE" IS-C 0/2011 939,50 0,00 0,00 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO IS-C 0/0 0,00 1.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE VAN COM 16 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO HOSPITA L CÂNDIDO FONTOURA, NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 08:00 HO RAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 17:00 HORAS LOCAÇÃO DE VAN COM 16 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICIP IO DE MOGI DAS CRUZES, COM SAÍDA ÀS 08:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PA RA ÀS 17:00 HORAS IS-C 0/2011 0,00 0,00 980,00 IS-C 0/2011 0,00 0,00 220,00 02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 6427 301/2011 005.765.116/0001-35 9737 - BELLA BAMBOLA COM DE ROUPAS INFANT 02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM 02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 6377 0/0 017.772.698-90 4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 6323 309/2011 170.068.108-76 11477 - JOAO CARDOSO 6324 311/2011 170.068.108-76 11477 - JOAO CARDOSO 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 381 168537/2010 034.028.316/0001-03 6411 187022/2011 044.295.962/0001-90 6438 181331/2011 006.991.572/0001-66 Fornecedor Data: 14/07/2011 11:36:32 Sistema CECAM (Página: 17 / 23) Descrição Mod. Lic. REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA IS-C 0/0 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 36 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 PR-G 32/2009 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE AGRIMENSURA PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CO-C 14/2011 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DUTRA, 530, NO JARDIM LEIKA, PARA INSTALAÇÃO DE SEDE REGIONAL IS-C 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT 6268 - J. JULIO TOPOGRAFIA GEODESIA LTDA Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 318,51 0,00 9.000,00 0,00 0,00 149.107,50 0,00 0,00 0/0 0,00 1.300,00 0,00 IS-C 0/0 0,00 14.985,00 0,00 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 138 - PLACAS BNZ-9254 MEMORANDO Nº. 025/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 274 - PLACAS DBS-4084 - MEMORANDO Nº. 025/DMT/11 IS-C 0/0 0,00 206,06 0,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 110 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 PR-G 32/2009 27.500,00 0,00 0,00 0/0 0,00 4.995,00 0,00 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO 3343 180935/2011 013.120.228-68 11277 - SEIJI SHIGUEMATSU 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO 4709 6364 6412 158941/2009 066.970.229/0001-67 0/0 090.400.888/0086-31 187022/2011 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT 02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.000 - Segurança Pública 02.09.02.06.181 - Policiamento 02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO 4711 158941/2009 066.970.229/0001-67 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA IS-C PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 6365 6413 Processo 0/0 CPF/CNPJ 090.400.888/0086-31 187022/2011 044.295.962/0001-90 Fornecedor 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT Data: 14/07/2011 11:36:32 Sistema CECAM (Página: 18 / 23) Descrição PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 245 - PLACAS DBS-4024 MEMORANDO Nº. 025/DMT/11 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 36 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 Mod. Lic. IS-C Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0/0 0,00 100,78 0,00 PR-G 32/2009 9.000,00 0,00 0,00 ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 - TAMBOR COM 200 LITROS IS-C 0/2011 2.440,00 0,00 0,00 GASOLINA COMUM PR-G 30/2010 46.296,00 0,00 0,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES IS-C 0/0 0,00 7.992,00 0,00 02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.000 - Administração 02.09.03.04.122 - Administração Geral 02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO 6428 669/2011 058.805.466/0001-44 4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA 02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.000 - Urbanismo 02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO 6380 171860/2010 034.274.233/0001-02 1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO 4710 158941/2009 066.970.229/0001-67 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOURO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 6414 Processo CPF/CNPJ 187022/2011 044.295.962/0001-90 Fornecedor 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT Data: 14/07/2011 11:36:32 Sistema CECAM (Página: 19 / 23) Descrição Mod. Lic. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 06 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 PR-G PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.467/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 32/2009 1.500,00 0,00 0,00 IS-C 0/0 0,00 3.500,00 0,00 MULTA E JUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 02/2011 - REF. AVENIDA LEOCADIO MENDONÇA, 420 - ARUJAMERICA - EM AMADEU DE ANGELIS IS-C 0/0 24,28 0,00 0,00 DECISÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO AMIGÁVEL REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM QUANTIDADE SUPERIORES AO CONTRATO 1.443/2006 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RX, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO - 12 PARCELAS - EMPENHAR 02 PARCELAS EM 2012 IS-C 0/2011 0,00 0,00 6.258,20 IS-C 0/0 0,00 35,85 0,00 02.10.01.06.000 - Segurança Pública 02.10.01.06.181 - Policiamento 02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO 391 125699/2006 067.742.510/0001-05 4907 - NOVA TIJOTELHAS MATERIAIS PARA CO 02.10.02 - ENCARGOS 02.10.02.04.000 - Administração 02.10.02.04.123 - Administração Financeira 02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO 6399 0/0 002.328.280/0001-97 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO 3962 166578/2010 001.419.207/0001-68 4660 - H. M. DIAG. POR IMAGEM E SERV. MED. S/ 02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOURO 378 168537/2010 034.028.316/0001-03 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 6415 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 14/07/2011 11:36:32 Sistema CECAM (Página: 20 / 23) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA 187022/2011 044.295.962/0001-90 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 03 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 PR-G PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 11 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 IS-C TELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MMCAIXA D ÁGUA E M POLIETILENO, COM CAPACIDADE 500 LITROSTELHA DE FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 1,5MMMADEIRA TIPO COMPENSADO 10MM, MEDINDO 2,20 X 1,10MLONA PLÁSTICA PRETA, COM 4,00 METROS DE LARGURATELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44M X 0,92M X 5MM 32/2009 750,00 0,00 0,00 0/0 0,00 4.995,00 0,00 PR-G 32/2009 2.750,00 0,00 0,00 IS-C 0/2011 5.444,00 0,00 0,00 IS-C 0/0 0,00 1.052,00 0,00 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO 4712 158941/2009 066.970.229/0001-67 6416 187022/2011 044.295.962/0001-90 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO 6432 158/2011 007.944.073/0001-80 7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO 334 154892/2009 051.368.660/0001-60 10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 14/07/2011 11:36:32 Sistema CECAM (Página: 21 / 23) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO 4713 158941/2009 066.970.229/0001-67 6417 187022/2011 044.295.962/0001-90 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 04 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 IS-C 0/0 0,00 999,00 0,00 PR-G 32/2009 1.000,00 0,00 0,00 PASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM PR-E 2/2011 40,00 0,00 0,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES IS-C 0/0 0,00 999,00 0,00 32/2009 750,00 0,00 0,00 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30.01 - TESOURO 6384 177209/2011 002.912.094/0001-09 11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO 4714 158941/2009 066.970.229/0001-67 6418 187022/2011 044.295.962/0001-90 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT PR-G PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 14/07/2011 11:36:32 Sistema CECAM (Página: 22 / 23) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 03 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 02.14.01.04.122.0123.1061.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.14.01.04.122.0123.1061.4.4.90.52.01 - TESOURO 6385 177209/2011 002.912.094/0001-09 11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,20 X 0,90M, COM MOLDURA EM ALUMINIOQUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDURA EM ALUMINIO PR-E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 01 SERVIDOR - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 IS-C 2/2011 88,70 0,00 0,00 0/0 0,00 999,00 0,00 32/2009 250,00 0,00 0,00 ---------------------721.140,70 ---------------------721.140,70 ---------------------141.697,26 ---------------------141.697,26 ---------------------81.971,70 ---------------------81.971,70 02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39.01 - TESOURO 4715 158941/2009 066.970.229/0001-67 6419 187022/2011 044.295.962/0001-90 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT SUBTOTAL TOTAL MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS PR-G PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 14/07/2011 11:36:32 Sistema CECAM (Página: 23 / 23) Descrição ARUJA, 11 de Julho de 2011 ______________________________ MÁRCIO FODRA 255.163 CONTADOR Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago