11/07/2011 - Prefeitura de Arujá

Transcrição

11/07/2011 - Prefeitura de Arujá
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 14/07/2011 11:36:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 23)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
SIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCOPARAFUSO LATÃO 10MMVÁLVULA PARA
LAVATÓRIO 7/8APARELHO TELEFÔNICO COM CHAVE DE BLOQUEIO
IS-C
0/2011
63,79
0,00
0,00
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA
RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGINA, PARA INSTALAÇÃO DE
REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS
IS-C
0/0
0,00
1.788,40
0,00
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009
- CONTRATAÇÃO DE SME
SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO
INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00
EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S
LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO
POR 12 MESES
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009
- CONTRATAÇÃO DE SME
SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO
INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00
EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S
LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO
POR 12 MESES
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009
-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST
MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO
HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA,
EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO
FAMILIAR AOS SERVIDORES - 12 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08
MESES EM 2012
IS-C
0/0
0,00
11.988,00
0,00
IS-C
0/0
0,00
999,00
0,00
PR-G
32/2009
3.000,00
0,00
0,00
IS-C
0/2011
88,70
0,00
0,00
Movimentação do dia 11 de Julho de 2011
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO
6433
043/2011
065.563.629/0001-95
4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36.01 - TESOURO
679
166560/2010
139.210.728-83
6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
4701
158941/2009 066.970.229/0001-67
8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
5005
158941/2009 066.970.229/0001-67
8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
6402
187022/2011 044.295.962/0001-90
10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT
02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52.01 - TESOURO
6430
050/2011
065.563.629/0001-95
4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 14/07/2011 11:36:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 23)
Descrição
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 2,4GHz, NA COR PRETA
BIVOLT
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
-
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.000 - Assistência Social
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO
4702
158941/2009 066.970.229/0001-67
8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009
- CONTRATAÇÃO DE SME
SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO
INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00
EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S
LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO
POR 12 MESES
IS-C
0/0
0,00
999,00
0,00
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009
- CONTRATAÇÃO DE SME
SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO
INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00
EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S
LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO
POR 12 MESES
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009
-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST
MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO
HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA,
EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO
FAMILIAR AOS SERVIDORES - 03 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08
MESES EM 2012
IS-C
0/0
0,00
3.996,00
0,00
32/2009
750,00
0,00
0,00
0/0
12,12
0,00
0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO
4703
158941/2009 066.970.229/0001-67
6403
187022/2011 044.295.962/0001-90
8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT
PR-G
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.000 - Administração
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO
6400
179857/2011 000.000.000/2725-15
252 - BANCO DO BRASIL SA
IS-C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 14/07/2011 11:36:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 23)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA CITA ÇÃO
DA PARTE - AÇÃO DEMOLITÓRIA - MUNICÍPIO DE ARUJA X CICERO APARECIDO
BEZERRA NUNES
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.000 - Administração
02.03.01.04.122 - Administração Geral
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30.01 - TESOURO
5293
158941/2009 066.970.229/0001-67
8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
AQUISIÇÃO DE CHIP NEXTEL
IS-C
0/0
0,00
79,98
0,00
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009
- CONTRATAÇÃO DE SME
SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO
INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00
EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S
LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO
POR 12 MESES
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 192 - PLACAS BNZ-9284 MEMORANDO Nº. 025/DMT/11
IS-C
0/0
0,00
4.995,00
0,00
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009
-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST
MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO
HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA,
EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO
FAMILIAR AOS SERVIDORES - 63 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08
MESES EM 2012
PR-G
REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA
IS-C
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO
4704
6360
6404
158941/2009 066.970.229/0001-67
0/0
090.400.888/0086-31
187022/2011 044.295.962/0001-90
8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT
IS-C
0/0
0,00
105,28
0,00
32/2009
15.750,00
0,00
0,00
0/0
0,00
2.069,08
0,00
36/2010
992,26
0,00
0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.000 - Administração
02.03.02.04.123 - Administração Financeira
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO
386
168537/2010 034.028.316/0001-03
11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.000 - Administração
02.03.03.04.122 - Administração Geral
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO
6387
171794/2010 001.664.908/0001-62
5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
PR-E
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6388
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 14/07/2011 11:36:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 23)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO
1000 ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO
EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS
STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO:
TENSOATIVOS NÃO -ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA.
COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA
LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS
ANIÔNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE
ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE
ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO
BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS.
DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE,ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUÇA S,
VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA
QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM
PESO LÍQUIDO DE 60G NO MÍNIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS
COM 14 PACOTESLAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM DE
COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 3CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS.
FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10CM COMPRIMENTO X 9CM DE
LARGURA, COM SUPORTE PLÁSTICO MEDINDO 10CM ALTURA X 9CM DE
COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCALUSTRA MÓVEIS ACONDICIONADO EM
FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, NA COR
BRANCO LEITOSO COM TAMPA FLIP TOP. SUA FORMULAÇÃO DEVERÁ SER RICA
EM SILICONE E CARNAÚBA QUE JUNTAMENTE COM AÇÃO ANTI
-ESTÁTICA
GARANTEM BRILHO E PROTEÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO: ELETRODOMÉSTICOS,
VIDROS, AZULEJOS, ESMALTADOS, FOGÕES, GELADEIRAS, MÁQUINAS DE LAVA R,
ARMÁRIOS DE FÓRMICA, MÓVEIS DE MADEIRA, ENVPALHA DE AÇO Nº 1,
PESANDO 25 GRAMAS, ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO
TRANSPARENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PESO,
E VALIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTE
PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 30 UNIDADESPANO DE PRATO, BRANCO
SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO
COM BAINHA. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM:
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA. EMBALADO
EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADESSABÃO EM PÓ LAVA
ROUPAS DE 1000GRS COM AMACIANTE, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO
ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO,
CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE
GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E
REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNDIADES. COMPOSIÇÃO:
TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES
ÓPTICOS,VASSOURA NOVIÇA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA
MEDINDO 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA,
CERDAS DE NYLON SINTÉTICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE
MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLASTIFICADO MEDINDO 1,20 M E 22
MM DE DIÂMETRO FIXO. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA
171794/2010 000.192.399/0001-50
10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP
ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO
ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO
LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO,
COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO. DEVERÁ
CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE
USO PARA LIMPEZÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E
ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLU INDO
DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO
RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INORESCOVA
DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO
POLIPROPILENO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM FORMATO ANATÔMICO OVAL,
COM ALÇAS E BASE RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 14,5CM DE
COMPRIMENTO X 6CM DE LARGURA X 8,2CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER NO
PRODUTO ETIQUETA AFIXADA, CONSTANDO DADOS DO PRODUTO, DO
FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MARCAFLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA,
MEDINDO 38 X 58 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12
UNIDADESLIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE
500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA ,
NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ
CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO,
MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL
TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO
LOTE E VALIDADE, CPÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÕES: LARG URA
24CM X COMPRIMENTO 22CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA PINNUS
MEDINDO 1MT. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAPAPEL TOALHA BOBINA BRANCO
MEDINDO 20CM X 100M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS
VIRGENS, BRANCO POLAR ACONDICIONADO EM FARDO PLÁSTICO LEITOSO
CONTENDO 08 UNIDADES. GRAMATURA MÍNIMO 30G/M², ALVURA DIFUSA COM U V
PR-E
36/2010
7.687,20
CALIBRADO SUPERIOR A 75%, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A SECO DIREÇÃO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 95N/M, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A SECO DIREÇÃO
TRANSVERSAL SUPERIOR A 45N/M, CAPACIDADE DE ABSORÇÃORODO DE 40 CM
DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 40 CM X
5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIND O
FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES
PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 M X 22 M M
DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE. DEVERÁ CONTER NO
PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE ESACO
ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CM X 70 CM, NA
COR BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ
VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO
ELETRÔNICAMENTE CONTENDO 25 UNIDADESSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE
LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, MED INDO 90 X 105 CM X 0,18 MM DE
ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRET A,
ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR
EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO
CONSUMIDOR
6389
171794/2010 000.192.399/0001-50
10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP
6390
171794/2010 010.743.450/0001-28
10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME
6434
171794/2010 080.047.087/0001-91
10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
6435
171794/2010 004.398.164/0001-70
10835 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA
6436
171794/2010 003.650.889/0001-40
5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA
(Página: 5 / 23)
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML, CONFECCIONADO COM
RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER
HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS,
FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO
APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER
GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A
MARCA OU IDENTIFIC
LUVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE,
TAMANHO GRANDE, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O
PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM
FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL,
DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO.
CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, SELO
DO ISO 9001, MEDIDOR DE TLUVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX
NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO MÉDIO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO
CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA
INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE
BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO
E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA,
VALIDADE, SELO DO ISO 9001, MEDIDOR DE TA
CERA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO INCOLOR AUTOBRILHANTE,
ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO LEITOSO DE 5LT, COM ALÇA E TAMPA
ROSQUEÁVEL DEVIDAMENTE LACRADA. SUA FORMULAÇÃO COM A ADIÇÃO DE
DISPERSÃO ACRÍLICA METALIZADA, PROPORCIONA AO PISO UM ASPECTO DE
BRILHO MOLHADO E UMA PELÍCULA TRANSPARENTE QUE PROTEGE O PISO
CONTRA MARCAS E ARRANHÕES SENDO TAMBÉM RESISTENTE A ÁGUA.
COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUM A
DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04
UNIDADES. MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS
DO FABRICANTELIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300
ML, CONSTANDO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES NO RÓTULO: INSTRUÇÃO DE
USO, PRECAUÇÕES E CUIDADOS E O NÚMERO DO TELEFONE DO CENTRO DE
ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: DODECIL BENZENO
SULFONATO DE SÓDIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE,
BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEÍCULOREMOVEDOR DE CERAS
CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA
E TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ REMOVER COM FACILIDADE E
RAPIDEZ CAMADAS DE CERAS, ACABAMENTOS E SELADORES SEM ESFORÇO,
PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO NA LIMPEZA PESADA DE SUJIDADES OU NA
PREPARAÇÃO DE PISOS LAVÁVEIS OU POROSOS PARA UM NOVO TRATAMENTO,
DEVERÁ SER NA COR INCOLOR, COM BAIXO ODOR. COMPOSIÇÃO: SOLVESABÃO
EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1 º
QUALIDADE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 PEDRAS. COMPOSIÇÃO: SEBO
BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, Á
GUA,
CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTESSAPONACEO CREMOSO; PRINCIPIO
ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO BIODEGRADAVEL;
COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS ANIONICO E NAO IONICO,ESPESSANTE,
ALCALINIZANTES; COMPOSICAO BASICA
PRESERVANTES,FRAGRANCIA,PIGMENTOS(EXCETO P/ VERSAOORIGINAL) E
VEICULOS; PIGEMENTOS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS;
COMPOSICAO AROMATICA LIMAO; ACONDICIONADO EM FRASCO
PLASTICO,PESANDO 300ML
PR-E
36/2010
1.237,50
0,00
0,00
PR-E
36/2010
96,40
0,00
0,00
PR-E
36/2010
1.510,15
0,00
0,00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PICOTADO DE ALTA QUALIDADE ROLO COM 30
METROS DE COMPRIMENTO POR 10CM DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% DE
FIBRAS VIRGENS. DEVERÁ CONTER O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM E VIR
ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADO EM FARDOS
TOTALIZANDO 64 ROLOS. GRAMATURA MÍNIMA DE 32,0G/M²; CAPACIDADE DE
ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR À 9,0 EM G/G; ALVURA
DIFUSA
PR-E
36/2010
2.380,80
0,00
0,00
PR-E
36/2010
3.997,50
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6437
Processo
CPF/CNPJ
171794/2010 007.698.044/0001-86
Fornecedor
10832 - SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAV
Data: 14/07/2011 11:36:31
Sistema CECAM
(Página: 6 / 23)
Descrição
PAPEL HIGIÊNICO - ROLO DE 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS
CELULOSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE
- FARDO COM 8 ROLOS, CONTENDO
PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM
SABONETE LIQUIDO, BIODEGRADÁVEL CREMOSO; PERFUME ERVA DOCE, COR
VERDE, PH 8.9 A 9.5; PARA HIGIENE DAS MAOS; GALAO C/5 LITROS
Mod. Lic.
PR-E
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
36/2010
220,00
0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO
385
5418
168537/2010 034.028.316/0001-03
59541/1997
048.066.047/0001-84
11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA
APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE
INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO
IS-C
0/0
0,00
4.015,29
0,00
IS-C
0/0
0,00
0,00
442,51
REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009
- CONTRATAÇÃO DE SME
SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO
INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00
EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S
LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO
POR 12 MESES
IS-C
0/0
0,00
39,34
0,00
IS-C
0/0
0,00
15.984,00
0,00
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 183 - PLACAS BNZ-9274 MEMORANDO Nº. 025/DMT/11
IS-C
0/0
0,00
100,78
0,00
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009
-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST
MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO
HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA,
EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO
FAMILIAR AOS SERVIDORES - 29 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08
MESES EM 2012
PR-G
32/2009
7.250,00
0,00
0,00
PR-G
52/2010
0,00
0,00
15.015,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.000 - Administração
02.04.01.04.122 - Administração Geral
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO
384
168537/2010 034.028.316/0001-03
4705
158941/2009 066.970.229/0001-67
6361
6405
0/0
090.400.888/0086-31
187022/2011 044.295.962/0001-90
11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.000 - Administração
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO
3902
172768/2010 004.963.126/0001-12
11057 - NUMERO UM COMERCIO E IND DE ALIMEN
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 14/07/2011 11:36:31
Sistema CECAM
(Página: 7 / 23)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
BEBIDA LÁCTEA SABOR NAPOLITANO COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ,
ÓLEO VEGETAL REFINADO, CACAU EM PÓ, MORANGO DESIDRATADO EM FLOCOS
E AROMATIZANTES, CONTENDO NO MÍNIMO 08G DE PROTEÍNA E 420KCAL EM 100
GRAMAS DE PRODUTO, RENDIMENTO DE 48 PORÇÕES DE 200ML CADA 2 QUILOS
DE PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTE DE POLIETILENO COM 2 KG,
REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 6 PACOTES,
TOTAPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA COM ACEROLA,
INGREDIENTES: AÇÚCAR, ACIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL DE ACEROLA,
AROMA NATURAL DE LARANJA, CORANTE NATURAL CARMIN (INS 120) E CORAN TE
NATURAL CÚRCUMA (INS 100I), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOS O
CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO
REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.PÓ PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, AROMA NATURAL DE UVA,
ACIDO CÍTRICO E CORANTE NATURAL ANTOCIANINA (INS 163I), EMBALADO E
M
SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALAD O
EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.
4949
173349/2010 053.437.315/0001-67
10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
5318
176421/2000 008.705.954/0001-01
8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA
5319
176421/2000 069.314.870/0001-31
9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.000 - Educação
02.04.04.12.365 - Educação Infantil
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO, GRÃOS INTEIROS, COLORAÇÃO BRANCO
NATURAL DO PRODUTO, RENDIMENTO PRECONIZADO NA EMBALAGEM DE SACO
PLÁSTICO TRANSPARENTE, LACRADO COM 05 QUILOS LÍQÜIDOS DO PRODUTO E
REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 06 PACOTES, PERFAZENDO 30
QUILOS LÍQÜIDOS - FARDO DE 06 X 05KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM
À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM
FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE
10 X 500GRS.ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAM AS
LÍQÜIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO
CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.
PR-G
51/2010
0,00
0,00
3.975,50
ABÓBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADA EM CAIXA
PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA
CAIXA.ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE,
ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10
QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABANANA PRATA MG, GRAÚDA, SEMI MADURA,
ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19
QUILOS LÍQÜIDOS, DE 08 A 10 DUZIAS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPEC IAL
PARA FRITURA E MASSA , DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, T IPO
EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS
LÍQUIDOS EM CADA SACOBATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA, EXTRA AA,
ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22
QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOBETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME,
GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE
20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU
POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO
PRODUTOCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E
FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO
APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA LIMA, CLASSE
A, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO
PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQÜIDOS DO PRODUTO,
ENTRE 10 E 13 DÚZIAS POR CAIXAMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM
CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM
CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOSMANDIOQUINHA, EXTRA AAA,
SELECIONADA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ,
CONTENDO 25 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXAOVOS DE GALINHA, BRANCO,
GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DÚZIAS E
MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 30 DÚZIAS COM
APROXIMADAMENTE 20 QUILOSTANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP A ,
SELECIONADA, SEM MOFOS, AVARIAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA,
CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, ENTRE 08 A
10 DÚZIAS CADA CAIXA
ACELGA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM
APROXIMADAMENTE 12KGAGRIÃO TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM
CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 12KGALFACE LISA TIPO EXTRA,
ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE
8KGALMEIRÃO TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇOS, ACONDICIONADO EM CAIXA
PLASTICA, COM APROXIMADAMENTE 6 KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA D E
MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA
PLASTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE
6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAESPINAFRE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE
MAÇO COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADO EM CAIXA
PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG,
ACONDICIONADA EM PLASTICA
PR-E
60/2010
0,00
0,00
40.593,12
PR-E
60/2010
0,00
0,00
5.581,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 14/07/2011 11:36:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 23)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CAIXA PARA TRANSPORTE DE CARNE - CAIXA EMPILHÁVEL COM ENCAIXO PARA
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO SOBRE REFRIGERAÇÃO, CONFECCIONADA EM
POLIPROPILENO RESISTENTE A IMPACTO E A TEMPERATURA DE
ESTERELIZAÇÃO, COR BRANCO, CAPACIDADE 130 LITROS, MEDINDAS EXTERNA S:
41,0 X 56,0 X 78,0 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) MD: 1010
MARFINITE.CAIXA PARA TRANSPORTE DIVERSOS
- CAIXA EMPILHÁVEL COM
ENCAIXE, PARA TRANSPORTE, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO
RESISTENTE A IMPACTO E A TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO, COR AZUL,
CAPACIDADE 70 LITROS, MEDIDAS EXTERNAS: 35,0 X 35,5 X 72,0 CM (ALTURA
X
LARGURA X COMPRIMENTO) MD:1020 MARFINITE
PR-E
11/2011
1.869,80
0,00
0,00
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009
-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST
MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO
HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA,
EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO
FAMILIAR AOS SERVIDORES - 165 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08
MESES EM 2012
PR-G
32/2009
41.250,00
0,00
0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO
6386
180317/2011 004.540.624/0001-52
8312 - CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA EPP
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO
6406
187022/2011 044.295.962/0001-90
10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
6392
171794/2010 000.192.399/0001-50
10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP
ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO
ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO
LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO,
COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO. DEVERÁ
CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE
USO PARA LIMPEZÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E
ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLU INDO
DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO
RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INORLIMPADOR
MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO
DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS
FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR
NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE
USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO,
COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E
VALIDADE, C
PR-E
36/2010
2.215,00
0,00
0,00
6394
171794/2010 080.047.087/0001-91
10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
SAPONÁCEO EM PÓ, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS, TAMPA ABRE
FECHA. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE
ABRASIVO, CORANTE E ESSÊNCIA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR
ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER
TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL
PR-E
36/2010
210,00
0,00
0,00
6396
171794/2010 004.398.164/0001-70
10835 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA
PR-E
36/2010
3.895,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6398
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 14/07/2011 11:36:31
Sistema CECAM
(Página: 9 / 23)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, NA COR BRANCA, FABRICADO COM 100 %
DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADO EM FARDO CONTENDO 1000 FOLHAS, DEVERÁ
ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM, TODAS INFORMAÇÕES DO PRODUTO
INCLUSIVE SUA COMPOSIÇÃO. GRAMATURA MÍNIMA 35 G/M2, ALVURA SUPERIO R
A 100 UV CALIBRADO E 85 UV EXCLUÍDO, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO A SECO
SUPERIOR A 760 N/M (DIREÇÃO DE FABRICAÇÃO) E 460 N/M (DIREÇÃO
TRANSVERSAL)
171794/2010 003.650.889/0001-40
5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA
SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 GRAMAS, TIPO COM PERFUME,
FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME
HIDRATANTE E GLICERINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL
PLASTIFICADO
PR-E
36/2010
138,00
0,00
0,00
TELEVISOR COLORIDO 21" POLEGADAS TELA PLANA, SISTEMAS DE COR PAL -M /
PAL-N / NTSC, SOM ESTÉREO, CONTROLE REMOTO, ENTRADA VÍDEO
COMPONENTE - BIVOLTAPARELHO DE DVD PORTÁTIL COM CONTROLE REMOTO,
COMPATIVEL COM DVD, DVD -R/RW, DVD+R/RW, CD -R/RW, CD DE MÚSICA, SVCD,
MP3 e JPEG - BIVOLTRÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER, SINTONIZADOR AM/FM,
CD PLAYER PROGRAMÁVEL DE FAIXAS, COMPATIVEL COM CD CD -R CD-RW e CD
MP3 - BIVOLTSUPORTE DE PAREDE PARA TV DE 21" TELA PLANA
FILTRO CENTRAL PARA AGUA, PARA SER INSTALADO APOS HIDROMETRO,
CONSTRUIDO EM AÇO INOX, COM SISTEMA FILTRANTE DE 7 CAMADAS EM
QUARTZO EM DIFERENTES GRANULOMETRIAS e 1 CAMADA DE CARVÃO ATIVADO,
COM SISTEMA DE RETROLAVAGEM e CAPACIDAE DE FILTRAGEM DE 1500L/H
IS-C
0/2011
2.474,10
0,00
0,00
IS-C
0/2011
1.290,00
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM
UNIDADES DE ENSINO
CO-C
18/2011
0,00
0,00
384,62
SALÁRIO ESTAGIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011
IS-C
0/0
0,00
1.090,00
1.090,00
IS-C
0/0
0,00
1.052,00
0,00
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
6420
400/2011
010.517.958/0001-08
10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP
6425
138/2011
006.150.272/0001-54
5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO
4496
183379/2011 003.237.583/0039-30
630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOURO
6331
187281/2011
302.492.728-06
11213 - PRISCILA OLIVEIRA FIUZA DA SILVA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO
332
154892/2009 051.368.660/0001-60
10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
6407
187022/2011 044.295.962/0001-90
10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT
6441
181456/2011 012.218.134/0001-62
10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL
Data: 14/07/2011 11:36:31
Sistema CECAM
(Página: 10 / 23)
Descrição
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO
CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009
-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST
MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO
HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA,
EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO
FAMILIAR AOS SERVIDORES - 347 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08
MESES EM 2012
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PR-G
32/2009
86.750,00
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA GE - EM SIDONIA NASSER DO
PRADO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA ERGO - EM PROF HERMINIA ARAKI - TOTAL 12
MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012
CO-C
37/2011
9.132,00
0,00
0,00
PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA
COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MINIMA DE 87%
;
UMIDADE ENTRE 3,5%(+/ -1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH
ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE
500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)
PR-E
28/2010
8.100,00
0,00
0,00
PASTA SUSPENSA CARTÃO TRIPEX 350G MARMORIZADA COMPLETA, COM
HASTES PLASTICAS, VISOR e ETIQUETAS BRANCAS - CAIXA COM 50 UNIDADES
ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO
ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO
LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO,
COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO. DEVERÁ
CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE
USO PARA LIMPEZÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E
ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLU INDO
DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO
RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INORLIMPADOR
MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO
DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS
FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR
NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE
USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO,
COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E
VALIDADE, C
PR-E
2/2011
985,60
0,00
0,00
PR-E
36/2010
2.801,20
0,00
0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
6382
171184/2010 011.409.329/0001-27
10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES
6383
177209/2011 003.563.498/0001-99
6391
171794/2010 000.192.399/0001-50
10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP
6393
171794/2010 080.047.087/0001-91
10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
SAPONÁCEO EM PÓ, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS, TAMPA ABRE
FECHA. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE
ABRASIVO, CORANTE E ESSÊNCIA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR
ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER
TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL
PR-E
36/2010
420,00
0,00
0,00
6395
171794/2010 004.398.164/0001-70
10835 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA
PAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, NA COR BRANCA, FABRICADO COM 100 %
DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADO EM FARDO CONTENDO 1000 FOLHAS, DEVERÁ
ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM, TODAS INFORMAÇÕES DO PRODUTO
INCLUSIVE SUA COMPOSIÇÃO. GRAMATURA MÍNIMA 35 G/M2, ALVURA SUPERIO R
A 100 UV CALIBRADO E 85 UV EXCLUÍDO, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO A SECO
SUPERIOR A 760 N/M (DIREÇÃO DE FABRICAÇÃO) E 460 N/M (DIREÇÃO
TRANSVERSAL)
PR-E
36/2010
3.895,00
0,00
0,00
6397
171794/2010 003.650.889/0001-40
PR-E
36/2010
552,00
0,00
0,00
6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA
5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 14/07/2011 11:36:31
Sistema CECAM
(Página: 11 / 23)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 GRAMAS, TIPO COM PERFUME,
FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME
HIDRATANTE E GLICERINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL
PLASTIFICADO
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
6381
177253/2010 003.563.498/0001-99
6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA
KIT ESCOLAR Nº 01, PARA ATENDIMENTO 1ª A 3ª SÉRIE DO ENSINO
FUNDAMENTAL, EMBALADO EM SACOLAS DE PLÁSTICO REFORÇADA COM
TIMBRE DA PREFEITURA DE ARUJÁSACOLA DE ALÇA VAZADA, FEITA COM
POLIETILENO COM DENSIDADE OU PESO POR METRO QUADRADO 145GR/M2,
SENDO 39,9 KG/ O MILHEIRO, COM 40,5 CM POR 47 CM DE DIMENSÕES, COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 0,014 MICRAS, COM IMPRESSÃO EM QUATRO CORES DA
LOGOMARCA DA PREFEITU
PR-E
64/2010
17.970,00
0,00
0,00
QUADRO ESCOLAR CONFECCIONADO EM MDF 9MM, SOBREPOSTO EM LAMINADO
VERDE TEXTURIZADO QUADRICULADO (PADRÃO 5X5CM), MOLDURA EM ALUMINIO
ANODIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS e PROTEGIDAS EM PVC, COM PORTA
GIZ EM TODA EXTENSÃO DO QUADRO, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISIVEL,
ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO, MEDINDO 3,00 X 1,20M
FILTRO CENTRAL PARA AGUA, PARA SER INSTALADO APOS HIDROMETRO,
CONSTRUIDO EM AÇO INOX, COM SISTEMA FILTRANTE DE 7 CAMADAS EM
QUARTZO EM DIFERENTES GRANULOMETRIAS e 1 CAMADA DE CARVÃO ATIVADO,
COM SISTEMA DE RETROLAVAGEM e CAPACIDAE DE FILTRAGEM DE 1500L/H
IS-C
0/2011
2.839,55
0,00
0,00
IS-C
0/2011
1.290,00
0,00
0,00
CORTINA EM TECIDO POLIESTER TIPO VERONA NA COR AZUL, BARRADO
ESTAMPADO NA COR AZUL MARINHO COM ILHOS, VARÃO NA COR BRANCA e
SUPORTE PARA FIXAÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 6,80M X 1,85M, COM
INSTALAÇÃO INLCUSA
IS-C
0/2011
7.800,00
0,00
0,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO
IS-C
0/0
0,00
4.883,68
4.883,68
IS-C
0/0
0,00
1.052,00
0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
6421
402/2011
007.606.265/0001-87
10657 - ASR - MONTAGENS DE MOVEIS ESCOLAR
6424
137/2011
006.150.272/0001-54
5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME
6429
358/2011
012.218.134/0001-62
10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL
02.04.07 - FUNDEB
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
4970
95842/2004
043.776.517/0001-80
455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.000 - Administração
02.05.01.04.122 - Administração Geral
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO
333
154892/2009 051.368.660/0001-60
10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
4706
158941/2009 066.970.229/0001-67
6408
187022/2011 044.295.962/0001-90
Fornecedor
8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT
Data: 14/07/2011 11:36:31
Sistema CECAM
(Página: 12 / 23)
Descrição
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO
CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009
- CONTRATAÇÃO DE SME
SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO
INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00
EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S
LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO
POR 12 MESES
Mod. Lic.
IS-C
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0,00
1.998,00
0,00
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009
-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST
MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO
HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA,
EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO
FAMILIAR AOS SERVIDORES - 08 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08
MESES EM 2012
PR-G
32/2009
2.000,00
0,00
0,00
ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO E M
CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM
CADA CAIXABATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA , DE PRIMEIRA
QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO
DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACOBETERRABA SEM
FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA
,
CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACEBOLA SC
GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO D E
POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS
LÍQUIDOS DO PRODUTOCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES,
LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO
APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACHUCHU
ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO 20 QUILOSOVOS DE GALINHA,
CLASSIFICAÇÃO JUMBO BRANCO, TAMANHO GRANDE, ACONDICIONADO EM
BANDEJAS APROPRIADAS, CONTENDO 2 1/2 E REEMBALADA EM CAIXA DE
PAPELÃO CONTENDO 30 DÚZIASPIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA ,
ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02
QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXAPIMENTÃO AMARELO COMUM EXTRA AA ,
ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02
QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXAPIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA ,
ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02
QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXATOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SE
M
MANCHA, DANOS MECÂNICOS, PINTADOS OU COM RACHADURAS,
ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20
QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXAALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM
CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 10KGCEBOLINHA TIPO EXTRA,
EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 3KG, ACONDICIONADA EM CAIXA
PLASTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE
2KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM
APROXIMADAMENTE 3KG, ACONDICIONADA EM PLASTICAMANDIOQUINHA, EXTRA
AAA, SELECIONADA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE
PAPELÃO, CONTENDO 25 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXA
IS-C
0/2011
0,00
0,00
907,29
IS-C
0/0
0,00
8.991,00
0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.000 - Cultura
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30.01 - TESOURO
5043
073/2011
069.314.870/0001-31
9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE
02.06.01.04.000 - Administração
02.06.01.04.122 - Administração Geral
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO
4707
158941/2009 066.970.229/0001-67
8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
5376
6362
6409
Processo
95842/2004
0/0
CPF/CNPJ
043.776.517/0001-80
090.400.888/0086-31
187022/2011 044.295.962/0001-90
Fornecedor
455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT
Data: 14/07/2011 11:36:31
Sistema CECAM
(Página: 13 / 23)
Descrição
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009
- CONTRATAÇÃO DE SME
SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO
INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00
EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S
LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO
POR 12 MESES
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 201 - PLACAS BNZ-9294 MEMORANDO Nº. 025/DMT/11
Mod. Lic.
IS-C
IS-C
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0/0
0,00
0,00
0,00
105,28
227,84
0,00
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009
-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST
MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO
HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA,
EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO
FAMILIAR AOS SERVIDORES - 66 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08
MESES EM 2012
PR-G
32/2009
16.500,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 02 MÓDULOS SANITÁRIOS,
SENDO 01 PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E 01 SANITÁRIO
MASCULINO, COM 06M² CADA, CONSTRUÍDOS EM ALVENARIA E COM
REVESTIMENTO CERÂMICO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, METAIS
SANITÁRIOS E BARRAS DE APOIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE
ANTEPROJETO DE ARQUITETURA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO
CIRÚRGICO NO HOSPITAL MATERNIDADE
IS-C
0/2011
0,00
14.495,00
0,00
CO-C
36/2011
42.700,00
0,00
0,00
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO
IS-C
0/0
0,00
1.000,00
0,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0,00
0,00
0,00
20.000,00
198,20
358,92
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IS-C
0/2011
7.360,00
0,00
0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.000 - Saúde
02.06.02.10.301 - Atenção Básica
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0045.1015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
5755
6440
191/2011
005.782.841/0001-11
185884/2011 007.715.813/0001-07
10123 - DONIZETH SOUZA PEREIRA - EPP
9774 - L+M GETS ARQUITETURA E CONSTRUCAO
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
6372
0/0
050.849.308-07
9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
760
5847
6371
6443
95842/2004
95842/2004
0/0
95842/2004
002.328.280/0001-97
043.776.517/0001-80
050.849.308-07
002.328.280/0001-97
4109
455
9614
4109
- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
- VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO
- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária
02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA
02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
6422
257/2011
009.096.225/0001-68
11479 - L. F. DA SILVA REDES DE PROTECAO - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 14/07/2011 11:36:32
Sistema CECAM
(Página: 14 / 23)
Descrição
SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO ALAMBRADO GALVANIZADO DE 2 1/2
FIO 12, MEDINDO 4,80 X 2,00MSERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE
PORTÃO 02 FOLHAS TELADO EM ALAMBRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" FIO 12,
MEDINDO 5,00 X 2,00M
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
"
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.000 - Administração
02.07.01.04.122 - Administração Geral
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO
382
168537/2010 034.028.316/0001-03
4708
158941/2009 066.970.229/0001-67
8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
5006
158941/2009 066.970.229/0001-67
8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
6363
0/0
090.400.888/0086-31
11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009
- CONTRATAÇÃO DE SME
SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO
INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00
EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S
LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO
POR 12 MESES
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009
- CONTRATAÇÃO DE SME
SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO
INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00
EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S
LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO
POR 12 MESES
IS-C
0/0
0,00
297,19
0,00
IS-C
0/0
0,00
12.987,00
0,00
IS-C
0/0
0,00
999,00
0,00
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 222 - PLACAS DBS-4014 MEMORANDO Nº. 025/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO
VEÍCULO ST 277 - PLACAS DBS-4094 - MEMORANDO Nº. 025/DMT/11
IS-C
0/0
0,00
201,56
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA PREDIAL DO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO PARQUE RODRIGO
BARRETO
CO-O
35/2011
119.352,50
0,00
0,00
0/0
0,00
0,00
1.262,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.000 - Assistência Social
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.1022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ASSIST. SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.07.02.08.244.0059.1022.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
6439
185961/2011 009.531.904/0001-18
10446 - SOS GUARAREMA MANUT COMERCIAIS E R
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
395
154543/2009
111.074.538-95
9701 - CHRISTIAN CESAR GONCALVES CIMINO
IS-C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 14/07/2011 11:36:32
Sistema CECAM
(Página: 15 / 23)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTRATO N. 1.941/2009
- LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRAZ
MAIOLINO, 150 - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS
396
153858/2009
034.118.008-44
5105 - MANUEL JORGE BUCO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM
RENATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CONTRATO N. 1.954/2009
IS-C
0/0
0,00
800,00
0,00
5592
153858/2009
034.118.008-44
5105 - MANUEL JORGE BUCO
REAJUSTE DO CONTRATO 1.954/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO
CREAS
IS-C
0/0
0,00
52,08
0,00
6401
172275/2010
084.018.688-66
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA
AV. ADÍLIA BARBOSA NEVES, 1103
- JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA
INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL
- 12 MESES - EMPENHAR 06
MESES EM 2012
IS-C
0/0
3.300,00
0,00
0,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009
-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST
MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO
HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA,
EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO
FAMILIAR AOS SERVIDORES - 24 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08
MESES EM 2012
IS-C
PR-G
0/0
32/2009
0,00
6.000,00
0,00
0,00
150,34
0,00
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KG
IS-C
0/2011
130,00
0,00
0,00
PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JULHO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO
IS-C
0/0
3.184,00
0,00
0,00
CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR
BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL EM 05 CORESL e BRASÃO NA
LATERAL, TAMANHO 04CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA
100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL EM 05
CORES e BRASÃO NA LATERAL, TAMANHO 06CAMISETA MANGA CURTA
CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA,
COM ESTAMPA FRONTAL EM 05 CORES e BRASÃO NA LATERAL, TAMANHO
08CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA
COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL EM 05 CORES e BRASÃO
NA LATERAL, TAMANHO 10CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA
100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL EM 05
CORES e BRASÃO NA LATERAL, TAMANHO 12CAMISETA MANGA CURTA
CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA,
COM ESTAMPA FRONTAL EM 05 CORES e BRASÃO NA LATERAL, TAMANHO
14CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA
COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL EM 05 CORES e BRASÃO
NA LATERAL, TAMANHO 16CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA
100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL EM 05
CORES e BRASÃO NA LATERAL, TAMANHO PCAMISETA MANGA CURTA
CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA,
COM ESTAMPA FRONTAL EM 05 CORES e BRASÃO NA LATERAL, TAMANHO
MCAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR
BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL EM 05 CORES e BRASÃO NA
LATERAL, TAMANHO GCAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA
IS-C
0/2011
1.590,00
0,00
0,00
10859 - SHIGEO YONEMARU
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
5848
6410
95842/2004 043.776.517/0001-80
187022/2011 044.295.962/0001-90
455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
6431
316/2011
054.372.222/0001-64
9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
6442
187466/2011 000.360.305/1187-09
8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
6426
307/2011
010.779.307/0001-96
10422 - LARISSA AIRA RAFAEL MENDES - ME
100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL EM 05
CORES e BRASÃO NA LATERAL, TAMANHO GG
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
6423
313/2011
010.517.958/0001-08
10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP
(Página: 16 / 23)
TRAVESSA RFRATARIA RETANGULAR EM VIDRO TEMPERADO TAMANHO
GRANDETRAVESSA RFRATARIA RETANGULAR EM VIDRO TEMPERADO TAMANHO
PEQUENOPLACA PARA CORTE DE CARNES e LEGUMES, MATERIAL POLIETILENO
ATÓXICO, NÃO POROSO, SUPER RESISTENTE, DIMENSÃO: 50X30X1,5CM, NA C OR
BRANCAPOTE PARA MANTIMENTOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, REDONDO
COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 4,2 LITROSPOTE PARA MANTIMENTOS EM
PLÁSTICO TRANSPARENTE, REDONDO COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 3,2
LITROSPOTE PARA MANTIMENTOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, REDONDO
COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 2,4 LITROSCAIXA ORGANIZADORA EM
PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA
16,7 LITROSESPATULA PARA COZINHA EM SILICONEBACIA PLÁSTICA
REFORÇADA, LISA, CAPACIDADE PARA 27,5 LITROSBACIA PLÁSTICA REFORÇA DA,
LISA, CAPACIDADE PARA 14 LITROSBACIA PLÁSTICA REFORÇADA, LISA,
CAPACIDADE PARA 8,65 LITROSFORMA PARA BOLO EM ALUMINIO COM
22CMCOLHER DE MESA, TAMANHO MÉDIO, PARA SOPA, MATERIAL EM AÇO
INOXIDÁVELGARFO DE MESA, TAMANHO MÉDIO, PARA REFEIÇÃO, MATERIAL EM
AÇO INOXIDÁVELPRATO GRANDE E FUNDO DE VIDRO LISO, TEMPERADO,
TRANSPARENTE E INCOLOR
IS-C
0/2011
1.230,55
0,00
0,00
BRINQUEDO PEDAGOGICO LOUSA MÁGICA PARA DESENHOS COM
CANETABRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO QUEBRA CABEÇA, MONTA MONTA COM
33 PEÇAS DE ENCAIXEBRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO QUEBRA CABEÇA, CUBOS
COM 50 PEÇASCARRINHO EM PLÁSTICO PEQUENO DESMONTAVELBRINQUEDO
EDUCATIVO "CACHORRO PULA PULGA"BRINQUEDO EDUCATIVO FORTE PARA
MONTAR COM 34 PEÇAS "BATALHA JUNIOR"CARRINHO EM PLÁSTICO GRANDE,
DESMONTAVEL, COM PRANCHAS e IMÃSBRINQUEDO PEDAGOGICO TIPO QUEBRA
CABEÇA, EM MADEIRA - "CADE O MEU PAR? "BRINQUEDO PEDAGOGICO EM
MADEIRA JOGO DA MEMORIA "FRUTAS"BRINQUEDO EDUCATIVO "TROCA ROUPA
DA FAMILIA URSO" COM 75 PEÇASBRINQUEDO EDUCATIVO "BINGO DOS BICHOS ",
CONTENDO 61 PEÇAS e 04 TABULEIROSBRINQUEDO PEDAGOGICO COM PEÇAS
DE ENCAIXE "CASA MOINHO DE ATIVIDADES"BRINQUEDO PEDAGOGICA "QUEBRA
GELO" COM 37 PEÇAS DE ENCAIXEBONECA PLASTICA COM ROUPAS "BARBIE"
IS-C
0/2011
939,50
0,00
0,00
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO
IS-C
0/0
0,00
1.000,00
0,00
LOCAÇÃO DE VAN COM 16 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO HOSPITA L
CÂNDIDO FONTOURA, NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 08:00 HO RAS
E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 17:00 HORAS
LOCAÇÃO DE VAN COM 16 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICIP IO
DE MOGI DAS CRUZES, COM SAÍDA ÀS 08:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PA RA
ÀS 17:00 HORAS
IS-C
0/2011
0,00
0,00
980,00
IS-C
0/2011
0,00
0,00
220,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
6427
301/2011
005.765.116/0001-35
9737 - BELLA BAMBOLA COM DE ROUPAS INFANT
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
6377
0/0
017.772.698-90
4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
6323
309/2011
170.068.108-76
11477 - JOAO CARDOSO
6324
311/2011
170.068.108-76
11477 - JOAO CARDOSO
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.000 - Administração
02.08.01.04.122 - Administração Geral
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
381
168537/2010 034.028.316/0001-03
6411
187022/2011 044.295.962/0001-90
6438
181331/2011 006.991.572/0001-66
Fornecedor
Data: 14/07/2011 11:36:32
Sistema CECAM
(Página: 17 / 23)
Descrição
Mod. Lic.
REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA
IS-C
0/0
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009
-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST
MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO
HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA,
EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO
FAMILIAR AOS SERVIDORES - 36 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08
MESES EM 2012
PR-G
32/2009
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE
AGRIMENSURA PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO
CO-C
14/2011
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DUTRA, 530, NO JARDIM LEIKA, PARA
INSTALAÇÃO DE SEDE REGIONAL
IS-C
8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009
- CONTRATAÇÃO DE SME
SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO
INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00
EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S
LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO
POR 12 MESES
8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT
6268 - J. JULIO TOPOGRAFIA GEODESIA LTDA
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
318,51
0,00
9.000,00
0,00
0,00
149.107,50
0,00
0,00
0/0
0,00
1.300,00
0,00
IS-C
0/0
0,00
14.985,00
0,00
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 138 - PLACAS BNZ-9254 MEMORANDO Nº. 025/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO
VEÍCULO ST 274 - PLACAS DBS-4084 - MEMORANDO Nº. 025/DMT/11
IS-C
0/0
0,00
206,06
0,00
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009
-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST
MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO
HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA,
EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO
FAMILIAR AOS SERVIDORES - 110 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08
MESES EM 2012
PR-G
32/2009
27.500,00
0,00
0,00
0/0
0,00
4.995,00
0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.000 - Administração
02.09.01.04.122 - Administração Geral
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO
3343
180935/2011
013.120.228-68
11277 - SEIJI SHIGUEMATSU
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO
4709
6364
6412
158941/2009 066.970.229/0001-67
0/0
090.400.888/0086-31
187022/2011 044.295.962/0001-90
10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.000 - Segurança Pública
02.09.02.06.181 - Policiamento
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO
4711
158941/2009 066.970.229/0001-67
8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
IS-C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6365
6413
Processo
0/0
CPF/CNPJ
090.400.888/0086-31
187022/2011 044.295.962/0001-90
Fornecedor
8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT
Data: 14/07/2011 11:36:32
Sistema CECAM
(Página: 18 / 23)
Descrição
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009
- CONTRATAÇÃO DE SME
SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO
INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00
EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S
LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO
POR 12 MESES
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 245 - PLACAS DBS-4024 MEMORANDO Nº. 025/DMT/11
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009
-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST
MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO
HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA,
EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO
FAMILIAR AOS SERVIDORES - 36 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08
MESES EM 2012
Mod. Lic.
IS-C
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0,00
100,78
0,00
PR-G
32/2009
9.000,00
0,00
0,00
ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 - TAMBOR COM 200 LITROS
IS-C
0/2011
2.440,00
0,00
0,00
GASOLINA COMUM
PR-G
30/2010
46.296,00
0,00
0,00
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009
- CONTRATAÇÃO DE SME
SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO
INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00
EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S
LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO
POR 12 MESES
IS-C
0/0
0,00
7.992,00
0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.000 - Administração
02.09.03.04.122 - Administração Geral
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO
6428
669/2011
058.805.466/0001-44
4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.000 - Urbanismo
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO
6380
171860/2010 034.274.233/0001-02
1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.000 - Administração
02.09.08.04.122 - Administração Geral
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO
4710
158941/2009 066.970.229/0001-67
8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.000 - Administração
02.10.01.04.122 - Administração Geral
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6414
Processo
CPF/CNPJ
187022/2011 044.295.962/0001-90
Fornecedor
10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT
Data: 14/07/2011 11:36:32
Sistema CECAM
(Página: 19 / 23)
Descrição
Mod. Lic.
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009
-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST
MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO
HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA,
EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO
FAMILIAR AOS SERVIDORES - 06 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08
MESES EM 2012
PR-G
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.467/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO
À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
32/2009
1.500,00
0,00
0,00
IS-C
0/0
0,00
3.500,00
0,00
MULTA E JUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO
02/2011 - REF. AVENIDA LEOCADIO MENDONÇA, 420 - ARUJAMERICA - EM AMADEU
DE ANGELIS
IS-C
0/0
24,28
0,00
0,00
DECISÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO AMIGÁVEL REFERENTE A
EXAMES REALIZADOS EM QUANTIDADE SUPERIORES AO CONTRATO 1.443/2006 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS EM RX, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL
NECESSÁRIO - 12 PARCELAS - EMPENHAR 02 PARCELAS EM 2012
IS-C
0/2011
0,00
0,00
6.258,20
IS-C
0/0
0,00
35,85
0,00
02.10.01.06.000 - Segurança Pública
02.10.01.06.181 - Policiamento
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO
391
125699/2006 067.742.510/0001-05
4907 - NOVA TIJOTELHAS MATERIAIS PARA CO
02.10.02 - ENCARGOS
02.10.02.04.000 - Administração
02.10.02.04.123 - Administração Financeira
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO
6399
0/0
002.328.280/0001-97
4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO
3962
166578/2010 001.419.207/0001-68
4660 - H. M. DIAG. POR IMAGEM E SERV. MED. S/
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO
02.11.01.04.000 - Administração
02.11.01.04.122 - Administração Geral
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOURO
378
168537/2010 034.028.316/0001-03
11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6415
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 14/07/2011 11:36:32
Sistema CECAM
(Página: 20 / 23)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA
187022/2011 044.295.962/0001-90
10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009
-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST
MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO
HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA,
EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO
FAMILIAR AOS SERVIDORES - 03 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08
MESES EM 2012
PR-G
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009
- CONTRATAÇÃO DE SME
SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO
INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00
EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S
LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO
POR 12 MESES
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009
-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST
MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO
HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA,
EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO
FAMILIAR AOS SERVIDORES - 11 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08
MESES EM 2012
IS-C
TELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MMCAIXA D ÁGUA E
M
POLIETILENO, COM CAPACIDADE 500 LITROSTELHA DE FIBRO CIMENTO, MEDINDO
2,44 X 1,10M X 1,5MMMADEIRA TIPO COMPENSADO 10MM, MEDINDO 2,20 X
1,10MLONA PLÁSTICA PRETA, COM 4,00 METROS DE LARGURATELHA DE CIMENTO
AMIANTO, MEDINDO 2,44M X 0,92M X 5MM
32/2009
750,00
0,00
0,00
0/0
0,00
4.995,00
0,00
PR-G
32/2009
2.750,00
0,00
0,00
IS-C
0/2011
5.444,00
0,00
0,00
IS-C
0/0
0,00
1.052,00
0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES
02.12.01.04.000 - Administração
02.12.01.04.122 - Administração Geral
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO
4712
158941/2009 066.970.229/0001-67
6416
187022/2011 044.295.962/0001-90
8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO
6432
158/2011
007.944.073/0001-80
7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO
334
154892/2009 051.368.660/0001-60
10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 14/07/2011 11:36:32
Sistema CECAM
(Página: 21 / 23)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO
CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.000 - Administração
02.13.01.04.122 - Administração Geral
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO
4713
158941/2009 066.970.229/0001-67
6417
187022/2011 044.295.962/0001-90
8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009
- CONTRATAÇÃO DE SME
SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO
INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00
EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S
LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO
POR 12 MESES
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009
-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST
MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO
HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA,
EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO
FAMILIAR AOS SERVIDORES - 04 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08
MESES EM 2012
IS-C
0/0
0,00
999,00
0,00
PR-G
32/2009
1.000,00
0,00
0,00
PASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50
ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM
PR-E
2/2011
40,00
0,00
0,00
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009
- CONTRATAÇÃO DE SME
SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO
INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00
EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S
LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO
POR 12 MESES
IS-C
0/0
0,00
999,00
0,00
32/2009
750,00
0,00
0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.000 - Administração
02.14.01.04.122 - Administração Geral
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30.01 - TESOURO
6384
177209/2011 002.912.094/0001-09
11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO
4714
158941/2009 066.970.229/0001-67
6418
187022/2011 044.295.962/0001-90
8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT
PR-G
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 14/07/2011 11:36:32
Sistema CECAM
(Página: 22 / 23)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009
-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST
MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO
HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA,
EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO
FAMILIAR AOS SERVIDORES - 03 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08
MESES EM 2012
02.14.01.04.122.0123.1061.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.14.01.04.122.0123.1061.4.4.90.52.01 - TESOURO
6385
177209/2011 002.912.094/0001-09
11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME
QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,20 X 0,90M, COM MOLDURA EM ALUMINIOQUADRO
DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDURA EM
ALUMINIO
PR-E
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009
- CONTRATAÇÃO DE SME
SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO
INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00
EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S
LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO
POR 12 MESES
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009
-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST
MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO
HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA,
EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO
FAMILIAR AOS SERVIDORES - 01 SERVIDOR - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08
MESES EM 2012
IS-C
2/2011
88,70
0,00
0,00
0/0
0,00
999,00
0,00
32/2009
250,00
0,00
0,00
---------------------721.140,70
---------------------721.140,70
---------------------141.697,26
---------------------141.697,26
---------------------81.971,70
---------------------81.971,70
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.000 - Administração
02.15.01.04.122 - Administração Geral
02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39.01 - TESOURO
4715
158941/2009 066.970.229/0001-67
6419
187022/2011 044.295.962/0001-90
8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
PR-G
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 14/07/2011 11:36:32
Sistema CECAM
(Página: 23 / 23)
Descrição
ARUJA, 11 de Julho de 2011
______________________________
MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago