ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009
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ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009
Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 01/06/2009 Empenho 2681 Número Data Ori. Data Adi. VANDREICE SALOMONI GEHRING 01416393005 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 571,99 DL 01/06/2009 2682 CLEBERSON HAUBERT DOS SANTOS 89794320978 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 220,84 DL 01/06/2009 2683 DEBORA SANTIN 01695996046 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 178,67 DL 01/06/2009 2684 ADRIANA ZANATTA 99442620053 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 110,01 DL 01/06/2009 2685 CINARA BONI 92975038020 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 115,98 DL 01/06/2009 2686 ELISABETE WELTER FELINI 95430946087 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. 130,00 DL 01/06/2009 2687 AIOLFI'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA 05826033000109 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MA RECAPAGEM E CONSERTO DE PENUS DO CAMINHÃO FORD CARGO 6x2 E DO CAMINHÃO FORD CARGO 6x4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME OFÍCIO INT. SMOVIT Nº 029/2009. DL 01/06/2009 2688 VILMAR FELINI 51690659068 DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO VEREADOR VILMAR FELINI, REFERENTE AO DIA 29 DE MAIO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/2009. 56,64 DL 01/06/2009 2689 JOSE CLAIR DE LIMA 46114416015 DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO VEREADOR JOSÉ CLAIR DE LIMA, REFERENTE AO DIA 29 DE MAIO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/2009. 56,64 DL 01/06/2009 2690 NELSON ARI DO NASCIMENTO 24567418034 DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO VEREADOR NELSON ARI DO NASCIMENTO, REFERENTE AO DIA 29 DE MAIO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/2009. 56,64 DL 01/06/2009 2691 DELMAR ANTONIO DIEHL 09077618015 DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO VEREADOR DELMAR ANTONIO DIEHL, REFERENTE AO DIA 29 DE MAIO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/2009. 56,64 DL 01/06/2009 2692 GLEDSON CARLOS DIEHL 98060716034 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 243,41 DL 01/06/2009 2693 MARCIA SCHREINER 98661175020 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. 130,00 DL 01/06/2009 2694 OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA 89295331000100 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NO CONSERTO DA RETRO RANDON, DA CARREGADEIRA CASE W20 E DA MOTONIVELADORA 12G DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 545,00 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 1.575,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 2 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 01/06/2009 Empenho 2695 Número Data Ori. Data Adi. OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA 89295331000100 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DO LANCER DE CALCÁRIO, CLASSIFICADOR DE SEMENTE, NA PLANTADEIRA SHM E PLANTADEIRA GIHAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. DL 01/06/2009 2696 JARDEL SPEROTTO 10610594000106 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NA LAVAGEM DO GOL PLACA ILP1350 DA SECRETARIA MUNCIICPAL DE OBRAS. 15,00 DL 01/06/2009 2697 COMÉRCIO DE FRALDAS BABY LTDA 04014802000101 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PACOTE DE FRALDAS DESCARTÁVEIS e 01 PACOTE DE ABSORVENTE GERIÁTICO PARA A PACIENTE ISULINA DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 107/94 E REQUESIÇÃO Nº 12825. 70,75 DL 01/06/2009 2697 COMÉRCIO DE FRALDAS BABY LTDA 04014802000101 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PACOTE DE FRALDAS DESCARTÁVEIS e 01 PACOTE DE ABSORVENTE GERIÁTICO PARA A PACIENTE ISULINA DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 107/94 E REQUESIÇÃO Nº 12825. (70,75) DL 01/06/2009 2698 COMÉRCIO DE FRALDAS BABY LTDA 04014802000101 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PACOTE DE FRALDAS DESCARTÁVEIS e 01 PACOTE DE ABSORVENTE GERIÁTICO PARA A PACIENTE ISULINA DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 107/94 E REQUESIÇÃO Nº 12825. 70,75 DL 01/06/2009 2699 J. M. ZANATTA & CIA. LTDA 92366442000174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5000 SAQUINHOS PARA MUDAS PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL. 62,50 DL 01/06/2009 2700 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 46,45 DL 01/06/2009 2701 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE, LIMPEZA E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DO PATROCÍNIO. 92,19 DL 01/06/2009 2702 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DO PATROCÍNIO. 238,21 DL 01/06/2009 2703 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE, LIMPEZA E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F. RIBEIRO. 31,55 DL 01/06/2009 2704 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F. RIBEIRO. 504,84 DL 01/06/2009 2705 MARIO ALBINO SCHU 28473086015 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE RICARDO SCHÚ, DEPENDENTE (NETO) DE MARIO ALBINO SCHÚ, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 166/2009. 100,00 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 236,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 3 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 01/06/2009 Empenho 2706 Número Data Ori. Data Adi. VANESSA DA SILVA FACHI 01239709030 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 321,23 DL 01/06/2009 2707 EDITORA GLOBO S/A 04067191000160 DESPESA COM ASSINATURA DA REVISTA ÉPOCA, PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO INT. SMEC Nº 061/2009. 419,94 DL 01/06/2009 2708 SILVIO CHINAZZO 80236197053 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 48 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL NO REBANHO LEITEIRO DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 023/2009. DL 01/06/2009 2709 MARILISA GROKT RODRIGUES 00287744000 DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO Á SERVIDORA MARILISA GROKT RODRIGUES, REFERENTE AO DIA 1º DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 189/2009. DL 01/06/2009 2710 CRISTINA HACK 96264020087 DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE CRISTINA HACK, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 A 29/03/2009, QUANDO ESTAVE EM PORTO ALEGRE, CONFORME OFÍCIO INT.SMSAPS Nº 167/2009. 386,40 DL 01/06/2009 2711 MARCIA CASSIANA TIMBOLA 95501029049 DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE MÁRCIA CASSIANA TÍMBOLA, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 A 29/03/2009, QUANDO ESTAVE EM PORTO ALEGRE, CONFORME OFÍCIO INT.SMSAPS Nº 167/2009. 285,20 DL 02/06/2009 2712 JARDEL SPEROTTO 10610594000106 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DE PNEU DO GOL PLACA IHL-2452 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL UTILIZADO NA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA NO MUNICÍPIO. DL 02/06/2009 2713 SEDINEI LUIS SCHMITT 03033830000103 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NA GEOMETRIA DO GOL PLACA INU-0873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 25,00 DL 02/06/2009 2714 OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA 89295331000100 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PINHÃO E COROA E SISTEMA DE DIFERENCIAL DA MOTONIVELADORA DRESSER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1.045,00 DL 02/06/2009 2715 EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA 04196407000197 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COMPLETAS NO MUNICÍPIO. 1.413,80 DL 02/06/2009 2716 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS CARÊNCIAS MATERIAIS DA FAMÍLIA DA SENHORA CLARI DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 107/94 E OFÍCIO INTERNO SMSAPS. 73,36 DL 02/06/2009 2717 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 386,69 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 1.200,00 28,86 8,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 4 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 02/06/2009 Empenho 2718 Número Data Ori. Data Adi. PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F. RIBEIRO. 38,82 DL 02/06/2009 2719 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 73,98 DL 02/06/2009 2720 NELSON ARI DO NASCIMENTO 24567418034 DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 016/2008. 114,24 DL 02/06/2009 2721 DELMAR ANTONIO DIEHL 09077618015 DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 015/2008. 114,24 DL 02/06/2009 2722 VILMAR FELINI 51690659068 DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 018/2008. 114,24 DL 02/06/2009 2723 EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA 04196407000197 DESPESA COM AQUISILÇÃO DE TARTUCHOS DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 019/2009. 481,55 DL 02/06/2009 2724 JURACY DELLA VALENTINA 75166356004 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A SENHORA JURACY DELLA VALENTINA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CADASTRADA NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 119/2009. 290,02 DL 02/06/2009 2725 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU 88417787000132 DESPESA REFERENTE A 04 AIHs EXCEDENTES DESTINADA AO ATENDIMENTO HOSPITALAR DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, EM REGIME DE INTERNAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009, CONFORME CONVÊNIO E OFÍCIO SMSAPS Nº 169/2009. DL 02/06/2009 2726 LORENI SALETE DA COSTA MINOSSO 95735712004 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE LORENI SALETE DA COSTA MINOSSO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME CADASTRADA NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 123/2009. 100,00 DL 02/06/2009 2726 LORENI SALETE DA COSTA MINOSSO 95735712004 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE LORENI SALETE DA COSTA MINOSSO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME CADASTRADA NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 123/2009. (100,00) DL 02/06/2009 2727 LORENI SALETE DA COSTA MINOSSO 95735712004 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE LORENI SALETE DA COSTA MINOSSO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME CADASTRADA NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO 35,00 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 1.395,27 Estado do Rio Grande do Sul Página: 5 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado NA SMSAPS SOB Nº 123/2009. DL 02/06/2009 2728 LORENI SALETE DA COSTA MINOSSO 95735712004 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE LORENI SALETE DA COSTA MINOSSO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME CADASTRADA NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 123/2009. 65,00 DL 02/06/2009 2729 MARILENE FÁTIMA DA SILVA 75165961087 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À SENHORA MARILENE FÁTIMA DE SOUZA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CADASTRADA NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 121/2009. 12,62 DL 02/06/2009 2730 ROMILDO ANTONIO LENZ 27590046000 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, REFERENTE PARA MANUTENÇÃO DO XAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL DONA TEREZA POSSA, CONFORME OFÍCIO INT. SMOVIT Nº 032/2009. DL 02/06/2009 2731 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GOBBI. 86,82 DL 02/06/2009 2732 VAGNER FONTANELLA 99441136034 DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR VAGNER FONTANELLA, REFERENTE AO DIA 02 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 190/2009. 55,42 DL 02/06/2009 2733 DANILMAR DA COSTA 39117618053 DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES AO PREFEITO MUNICIPAL DANILMAR DA COSTA, REFERENTE AO DIA 02 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 191/2009. 151,15 DL 02/06/2009 2734 WANDERLEY BLANCK 29071984087 DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR WANDERLEY BLANCK, REFERENTE AO DIA 02 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 192/2009. 55,42 DL 03/06/2009 2735 ANTONIO VANDERLEI DOS SANTOS 48906514034 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PACIENTES LUCAS E LUAN DOS SANTOS DEPENDENTE(FILHOS) DE ANTÔNIO VANDERLEI DOS SANTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ NAN, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQ. PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 122/2009. 44,00 DL 03/06/2009 2736 HOSPITAL PROVIDÊNCIA LTDA 87598405000151 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ORIDES CHAVES, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 171/2009. 39,40 DL 03/06/2009 2737 JARDEL SPEROTTO 10610594000106 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA DE AR PARA PNEU DO CAMINHÃO FORD CARGO 6x2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 12,00 CITTÀ Informática Ltda 2.300,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 6 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 03/06/2009 Empenho 2738 Número Data Ori. Data Adi. RECPLAM RECUPERAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA 03818530000130 DESPESA COM ASSESORIA EM, ELABORAÇÃO DE TODA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NECESSÁRIA PARA MUNICIPALIZAÇÃO DA ÁREA AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL AMBIENTAL, MAPAS CARTOGRÁFICOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROTOCOLO JUNTO A SEMA, CFE CONTRATO. 7.800,00 DL 03/06/2009 2739 CLUBE DE MÃES ROSA BRANCA 08103896000146 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO CLUBE DE MÃES ROSA BRANCA, OBJETIVANDO A AUXILIAR NA CONTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA JUNTO AO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE SANGA FUNDA, CONFORME LEI Nº 753 DE 03.06.2009 E REQUERIMENTO ANEXO. 3.800,00 DL 03/06/2009 2740 COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA - FILIAL 01 02506360000276 DL 03/06/2009 2741 BEVEL - BEBBER VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 87598397000143 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA IPJ-4916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 253,83 DL 03/06/2009 2742 JARDEL SPEROTTO 10610594000106 DESPESA COM AQUISIÇÃO E 02 PNEUS PARA PARATI PLACAS IIB-5533 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 178,00 DL 03/06/2009 2743 COMÉRCIO DE MADEIRAS STRAUSS LTDA 04508101000129 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2,95 m³ DE MADEIRA DE EUCALIPTO, TRANSFORMADA EM VIGAS E PRANCHAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATA-BURRO PARA ACESSO NA CASCALHEIRA NA PROPRIEDADE DO SR. NADI TÍMBOLA. DL 03/06/2009 2744 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA ENCONTRO DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA". DL 03/06/2009 2745 MARCIA CASSIANA TIMBOLA 95501029049 EMPENHO COMPELEMNTAR AO EMPENHO Nº 2711/2009. 100,00 DL 04/06/2009 2634 BRF BRASIL FOODS S/A 86547619002341 DESPESA COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, VISANDO O INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA NO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 523/2005 E CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E A PERDIGÃO. (65,40) DL 04/06/2009 2746 COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA - FILIAL 01 02506360000276 DL 04/06/2009 2747 COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA 02506360000195 CITTÀ Informática Ltda DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE FILTRO COMBUSTÍVEL E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PARA A CARREGADEIRA CASE W20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. Valor Adjudicado 38,00 1.180,00 36,76 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31,14 LITROS DE ÁLCOOL PARA O VEÍCULO GOL PLACA IHL-2452 CEDIDO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, CONFORME OFÍCIO INT. SMDE Nº 021/2009. 57,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AROMATIZADPR APRA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 10,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 7 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 04/06/2009 2748 LIVRARIA SEBBEN LTDA 91365668000198 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DL 04/06/2009 2749 JOAO CARLOS HOEFLE 49799738091 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO SENHOR JOÃO CARLOS HOEFLE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB Nº 124/2009. 70,00 DL 04/06/2009 2750 JOAO CARLOS HOEFLE 49799738091 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO SENHOR JOÃO CARLOS HOEFLE, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB Nº 124/2009. 21,56 DL 04/06/2009 2751 AIRGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA 05911435000101 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 45,00 DL 04/06/2009 2752 VAGNER FONTANELLA 99441136034 DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO SERVIDOR VAGNER FONTANELLLA, REFERENTE AO DIA 04 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTEVE EM PASSO FUNDO EM REGINE DE URGÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 193/2009. 28,86 DL 04/06/2009 2753 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS CARÊNCIAS MATERIAIS DA FAMÍLIA DA CRIANÇA LEANDRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 303/98 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 156/2009. 82,45 DL 04/06/2009 2754 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS CARÊNCIAS MATERIAIS DA FAMÍLIA DO SR. DALGIRO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ATA N. 014/2001 DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SMSAPS Nº155/2009. 36,38 DL 04/06/2009 2755 VIVO S/A 02449992012170 DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL-CELULAR DO TELEFONE CELULAR DE Nº.9974-5840 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. 72,90 DL 04/06/2009 2756 TAMARA REGINA SALVI 01527861040 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 110,01 DL 04/06/2009 2757 HENRIQUE GRAEFF 88571161000186 DESPESA COM TRANSPORTE DE PRODUTORES DO MUNICÍPIO QUE SE DESLOCARÃO ATÉ A CIDADE DE ESPUMOSO,P/PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO QUAL REIVINDICARÁ RECURSOS FINANCEIROS JUNTO AOS GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, NO DIA 04/06/2009, CFE OFÍCIO INT. SMDE Nº 024/2009. 320,00 04/06/2009 2758 CLINICA AMPARO S/C LTDA 04285941000170 DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME PREGÃO Nº 001/2009 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS. PR 001/2009. Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 596,50 48.000,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 8 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto 04/06/2009 2759 CLINICA AMPARO S/C LTDA 04285941000170 DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME PREGÃO Nº 001/2009 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS. 29.000,00 DL 05/06/2009 2760 SIRLEI SEHNEM PICCOLI 08976873000146 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 47,25 DL 05/06/2009 2761 SIRLEI SEHNEM PICCOLI 08976873000146 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F. RIBEIRO. 41,25 DL 05/06/2009 2762 MARILUZ DE OLIVEIRA SHNEIDER BUGS 88463540015 DESPESA COM SERVIÇO DE FOTOCÓPIA, REFERENTE 785 CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 157,00 DL 05/06/2009 2763 CORDAZZO & CIA LTDA 91302141000114 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 221,00 DL 05/06/2009 2764 CARLOS RODOLFO FILTER 24638536034 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO SENHOR CARLOS RODOLFO FILTER, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 125/2009. 37,28 DL 05/06/2009 2765 CARLOS RODOLFO FILTER 24638536034 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO SENHOR CARLOS RODOLFO FILTER, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 125/2009. 43,90 DL 05/06/2009 2766 VOLMAR STRAUSS & CIA LTDA 08420361000107 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25L. DE ÓLEO DIESEL P/ AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE LAÇADORES DO CTG HERANÇA GAÚCHA, QDO PARTICIPARÃO DO TORNEIO DE LAÇO EM PASSO FUNDO, NO DIA 07/06/2009, CFE REQUERIM. PROTOC. Nº 536/2009 E LEI MUNICIPAL 428/2002. 56,25 DL 05/06/2009 2767 COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA 02506360000195 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GASOLINA COMUM PARA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 54,97 DL 05/06/2009 2768 COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA - FILIAL 01 02506360000276 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ADITIVO PARA RADIADOR PARA A RETRO RANDON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 20,00 DL 05/06/2009 2769 MARCIA SANTIN 00538652004 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 225,11 DL 05/06/2009 2770 PAMELA GOBBI 83228616053 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 182,90 PR 001/2009. Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 9 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 05/06/2009 Empenho 2771 Número Data Ori. Data Adi. CAROLINA MACCARINI MARKS 01899382186 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. Valor Adjudicado 129,50 DL 05/06/2009 2772 DENTAL KAMILDENT LTDA 09042122000115 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO, CONFORME OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 172/2009. 690,00 DL 05/06/2009 2773 DENTAL KAMILDENT LTDA 09042122000115 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO, CONFORME OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 172/2009. 71,00 DL 05/06/2009 2774 GORGES & GORGES LTDA 08078165000198 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO, CONFORME OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 172/2009. 575,00 DL 05/06/2009 2775 COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA - FILIAL 01 02506360000276 DL 05/06/2009 2776 VAGNER FONTANELLA DL 05/06/2009 2777 DL 08/06/2009 DL DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MANCHÃO PARA CONSERTO DE PNEU DA PLANTADEIRA SHM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. 8,00 99441136034 DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO SERVIDOR VAGNER FONTANELLA, REFERENTE AO DIA 05 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 194/2009. 34,64 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU 88417787000132 DESPESA COM CONSULTAS MÉDICAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA À PACIENTES DO MUNICÍPIO, REF. PERÍODOS SEM COBERTURA DE SOBRE-AVISO E FINAIS DE SEMANA, CUJOS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. 4.000,00 2778 JARDEL SPEROTTO 10610594000106 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA DE AR PARA PNEU DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA ILV-3103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 14,00 08/06/2009 2779 SIRLEI SEHNEM PICCOLI 08976873000146 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTO EDUCACIONAL E CULTURAL ÉRICO VERÍSSIMO. 77,80 DL 08/06/2009 2780 SIRLEI SEHNEM PICCOLI 08976873000146 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI EXUPÉRIO. 28,25 DL 08/06/2009 2781 SIRLEI SEHNEM PICCOLI 08976873000146 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI EXUPÉRIO. 120,05 DL 08/06/2009 2782 LUCIMARA STRAUSS WELTER 81668368072 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. 130,00 DL 08/06/2009 2783 CRISTIANE GRAEPIN 02492151018 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 327,70 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 10 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 08/06/2009 Empenho 2784 Número Data Ori. Data Adi. PATRÍCIA PARIS WINTER 01308385005 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 141,55 DL 08/06/2009 2785 IPAR ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 90387242000253 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 109,20 DL 08/06/2009 2786 JARDEL SPEROTTO 10610594000106 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 750-16, 14 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO ESPALHADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. 450,00 DL 08/06/2009 2787 JARDEL SPEROTTO 10610594000106 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA DE AR PARA O GOL PLACA IHL-2452 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL UTILIZADO NA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA NO MUNICÍPIO. 20,00 DL 08/06/2009 2788 AMERICANO MECANICA PESADA LTDA 05893674000186 DESPESA COM SERVIÇOS PARA DESMONTAR A TRANSMISSÃO DA CARREGADEIRA W20 E FORNECER ORÇAMENTO CONTENDO RELAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS COM RESPECTIVOS VALORES, OBEJTIVANDO A REFORMA DA MÁQUINA. 800,00 DL 08/06/2009 2789 JOSE CLAIR DE LIMA 46114416015 DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/2008. 114,24 DL 08/06/2009 2790 SEDINEI LUIS SCHMITT 03033830000103 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 FLUIDO E 01 SERVO PARA FREIO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI PLACA ILN-8083 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 208,70 DL 08/06/2009 2791 SEDINEI LUIS SCHMITT 03033830000103 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNOCA NA REVISÃO E REGULAGEM DOS FREIOS DA KOMBI PLACA ILN-8083 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 50,00 DL 08/06/2009 2792 LIVRARIA SEBBEN LTDA 91365668000198 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 ESPTINHOS PARA COLOCAÇÃO DE FICHAS PARA MANNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 22,50 DL 08/06/2009 2793 FOKS PRINT CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA 04703598000136 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TONER REMANUFATURADO PARA IMPRESSORA HP 3300 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 80,00 DL 08/06/2009 2794 SK TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA 01269545000160 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 CILINDRO DE IMAGEM Q3964A PARA IMPRESSORA HP 2820 DA PREFEITURA MUNICIPAL. 780,00 DL 08/06/2009 2795 EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA 04196407000197 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT QUENTE E FRIO, 12.000 BTU PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ONFORME OFÍCIO INT. SMADM Nº 009/2009. DL 08/06/2009 2796 EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA 04196407000197 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ONFORME CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 1.500,00 350,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 11 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado OFÍCIO INT. SMADM Nº 009/2009. DL 08/06/2009 2797 PEDRO VALDAIR GONCALVES 40507416015 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARINA VACCAI GONÇALVES DEPENDENTE (FILHA) DE PEDRO VALDAIR GONÇALVES, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CADASTRADA NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 128/2009. 22,99 DL 08/06/2009 2798 IRMÃOS TORTELLI LTDA 90241357000154 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 MICROPORE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 87,50 DL 08/06/2009 2799 IRMÃOS TORTELLI LTDA 90241357000154 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODA DOBRÁVEL PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 240,00 DL 08/06/2009 2800 FAMURS 88733811000142 DESPESA COMPLEMENTAR REFERENTE A MENSALIDADE A FAMURS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. 430,37 DL 08/06/2009 2801 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL 91495549002799 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10KG DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 45,25 DL 08/06/2009 2802 JORGE JACIR DONEDA 49488481072 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO MENINO WILLIAN DONEDA DEPENDENTE(FILHO) DE JORGE JACIR DONEDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 129/2009. 89,93 DL 08/06/2009 2803 RUDI FATH 17207100078 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE A 50% DO VALOR DA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A PACIENTE NILVE FATH, CONFORME LEI MUNICIPAL 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB Nº 126/2009. 30,00 DL 08/06/2009 2804 RUDI FATH 17207100078 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE A 50% DO VALOR DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PACIENTE NILVE FATH, CONFORME LEI MUNICIPAL 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB Nº 126/2009. 166,14 DL 08/06/2009 2805 VAGNER FONTANELLAADIANTAMENTO 92411974000186 DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO AO SERVIDOR VAGNER FONTANELLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 136/94. 500,00 DL 08/06/2009 2806 VAGNER FONTANELLAADIANTAMENTO 92411974000186 DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO AO SERVIDOR VAGNER FONTANELLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 136/94. 300,00 DL 08/06/2009 2807 VAGNER FONTANELLAADIANTAMENTO 92411974000186 DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO AO SERVIDOR VAGNER FONTANELLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 136/94. 200,00 DL 09/06/2009 2808 PAVIMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS 85199578000171 E SERVIÇOS LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR INTERNO, 01 FILTRO DE AR EXTERNO E 02 FILTROS DE AR CONDICIONADO PARA RETRO RANDON RK506 B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 351,50 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 12 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 09/06/2009 Empenho 2809 Número Data Ori. Data Adi. JARDEL SPEROTTO 10610594000106 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA DE AR PARA PNEU DO ESPALHADOR DE CALCÁRIO - I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. 40,00 DL 09/06/2009 2810 GILVANI NEISS DURANTE 98525484091 DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO À SERVIDORA GILVANI NEISS DURANTE, REFERENTE AOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 195/2009. 57,72 DL 09/06/2009 2811 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 73,98 DL 09/06/2009 2812 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F. RIBEIRO. 38,82 DL 09/06/2009 2813 JARDEL SPEROTTO 10610594000106 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CÂMRA DE AR 750-16 PARA CAMIONETA F 4.000 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 42,00 DL 09/06/2009 2814 JOSÉ ALCEU HENKES & CIA. LTDA 02863239000110 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA F 4.000, DO CAMINHÃO BM 1313 E CARREGADEICA MICHIGAM 55-CI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 290,00 DL 09/06/2009 2815 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SMADM Nº 010/2009. 408,31 DL 09/06/2009 2816 CIPRAMAR COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS E PRODUTOS 94139987000173 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26 Kg DE CORRENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 364,00 DL 09/06/2009 2817 COMÉRCIO DE FRALDAS BABY LTDA 04014802000101 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PACOTEs DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA O PACIENTE RUI GERLACH, CONFORME LEI MUNICIPAL 107/94 E REQUESIÇÃO Nº 12830. 63,50 DL 09/06/2009 2818 VAGNER FONTANELLA 99441136034 DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR VAGNER FONTANELLA, REFERENTE AO DIA 09 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 196/2009. 55,42 DL 09/06/2009 2819 ANGÉLICA MARIA JACOBY 02485520070 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 196,08 DL 09/06/2009 2820 KARINE POSSA 02145093036 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 141,55 DL 09/06/2009 2821 NILCEU CLAUDIO FELINI 58826467072 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 57,30 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 13 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 09/06/2009 Empenho 2822 Número Data Ori. Data Adi. VANISE CERUTTI RODRIGUES 01990037003 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 275,33 DL 09/06/2009 2823 WILLIAN PETERSON BARRILLI 01854033018 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 190,61 DL 09/06/2009 2824 JAQUELINE COSTA HANSEN 00616935021 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. 44,32 DL 09/06/2009 2825 JAQUELINE COSTA HANSEN 00616935021 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. 44,32 DL 09/06/2009 2826 JAQUELINE COSTA HANSEN 00616935021 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 44,32 DL 09/06/2009 2827 EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA 04196407000197 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MOLA TERMOSTÁTICA PARA PORTA DE ACESSO A SALA DE ALMOXARIFADO JUNTO AO P´REDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 160,00 DL 09/06/2009 2828 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 225.726-29/2007 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 60,00 DL 09/06/2009 2829 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE PARA A CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 020/2009. 46,30 DL 09/06/2009 2830 EDAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 90729997000108 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 105 DOSES DE SÊMEN BOVINHO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, CONFORME OFÍCIO INTERNO SMD Nº 025/2009. DL 09/06/2009 2831 EDAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 90729997000108 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 51 LITROS DE NITROGÊNIO PARA BOTIJÃO DE SÊMEN, 01 PACOTE DE LUVAS E 02 PACOTES DE BAINHAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, CONFORME OFÍCIO INTERNO SMD Nº 025/2009. DL 10/06/2009 2832 OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA 89295331000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA PARA PORTA E 01 FAROL PARA KOMBI PLACA IKV-1449 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. DL 10/06/2009 2833 COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA - FILIAL 01 02506360000276 DL 10/06/2009 2834 OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA 89295331000100 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA SHM E NO LANCE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. DL 10/06/2009 2835 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 CITTÀ Informática Ltda DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO PARA TROCA NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA ILV-3103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Valor Adjudicado 1.183,00 344,20 63,00 176,00 50,00 2.409,50 Estado do Rio Grande do Sul Página: 14 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 10/06/2009 Empenho 2836 Número Data Ori. Data Adi. FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 2.191,26 DL 10/06/2009 2837 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 2.681,92 DL 10/06/2009 2838 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 4.300,14 DL 10/06/2009 2839 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 2.534,30 DL 10/06/2009 2840 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.433,64 DL 10/06/2009 2841 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.743,18 DL 10/06/2009 2842 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 2.632,25 DL 10/06/2009 2843 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 262,41 DL 10/06/2009 2844 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 4.531,45 DL 10/06/2009 2845 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 335,24 DL 10/06/2009 2846 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.049,64 DL 10/06/2009 2847 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 2.324,24 DL 10/06/2009 2848 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 2.787,72 DL 10/06/2009 2849 V.Z.D HELBLING - ME 05104139000107 DESPESA COM SEVIÇO DE ARBITRAGEM DE 04 JOGOS DA TAÇA RBS DE FUTSAL/2009 (ADULTO), CONFORME OFÍCIO INT. SMEC Nº 067/2009. 560,00 DL 10/06/2009 2850 PIPPI PNEUS LTDA 89079354000500 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/70 R15 PARA BOXER PLACA IPA-5448 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 718,00 DL 10/06/2009 2851 PIPPI PNEUS LTDA 89079354000500 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NO BALANCEAMENTO DE 02 PNEUS DA BOXER PLACA IPA-5448 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 16,00 DL 10/06/2009 2852 PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA 00384758000251 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09m TECIDO TNT PARA CONFECÇÃO DE FAIXA REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMILITE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO E 11,00 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 15 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado E ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 005/2009. DL 12/06/2009 1939 VAGNER FONTANELLAADIANTAMENTO 92411974000186 DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO AO SERVIDOR VAGNER FONTANELLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 136/94. (61,30) DL 12/06/2009 1940 VAGNER FONTANELLAADIANTAMENTO 92411974000186 DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO AO SERVIDOR VAGNER FONTANELLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 136/94. (190,00) DL 12/06/2009 1941 VAGNER FONTANELLAADIANTAMENTO 92411974000186 DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO AO SERVIDOR VAGNER FONTANELLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 136/94. (200,00) DL 12/06/2009 2853 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DL 12/06/2009 2854 VOLMAR STRAUSS & CIA LTDA 08420361000107 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 E 40 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 140 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DL 12/06/2009 2855 SIRLEI SEHNEM PICCOLI 08976873000146 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 36,25 DL 12/06/2009 2856 SEDINEI LUIS SCHMITT 03033830000103 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARATI PLACA IIB-5533 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 32,20 DL 12/06/2009 2857 SEDINEI LUIS SCHMITT 03033830000103 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA TROCA DE FECHADURA DA PORTA E FAROL PARA MANUTENÇÃO DA PARATI PLACA IIB-5533 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 45,00 DL 12/06/2009 2858 DIEHL INDÚSTRIA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS EM MADEIRA LTDA 05696613000129 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BAÚ EM MDF PARA GUARDAR LIVROS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL LUZ DO SABER. 90,00 DL 12/06/2009 2859 VALDENIR PIZZI 00711372000126 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO PARA O PURIFICADOR DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 225,00 DL 12/06/2009 2860 IRMÃOS BOTOLI LTDA 00483766000174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTSAL PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPEONATO DA TADINHA E TAÇA RBS. 128,90 DL 12/06/2009 2861 COMÉRCIO DE FRALDAS BABY LTDA 04014802000101 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A PACIENTE MERSILDA SCHÚ, CFE LEI MUNICIPAL 107/94 E REQUESIÇÃO Nº 12834. DL 12/06/2009 2862 MEDCALL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 06197089000104 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPASSE AO PACIENTE ARNO ENDRESS, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL 107/94 E REQUISIÇÃO Nº 12835. 462,72 DL 12/06/2009 2863 GRIFA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06105476000173 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS PARA FESTA DE SÃO JOÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GOBBI. 25,50 CITTÀ Informática Ltda 251,40 1.200,00 31,75 Estado do Rio Grande do Sul Página: 16 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 12/06/2009 Empenho 2864 Número Data Ori. Data Adi. IRACI INÊS LODI 91811376053 DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009 ONDE ESTÁ INSTALADA DA SALA DE ATENDIMENTO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. DL 12/06/2009 2865 PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. 76527951001904 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BALDES DE ÓLEO TRANSMISSÃO TO4 SAE50 7x7858, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 12G DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1.268,05 DL 12/06/2009 2865 PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. 76527951001904 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BALDES DE ÓLEO TRANSMISSÃO TO4 SAE50 7x7858, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 12G DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. (1.268,05) DL 12/06/2009 2866 SK TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA 01269545000160 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TONERs CB 436A PARA IMPRESSORA HP M1522N SO SETOR DE ALMOXARIFADO. 518,00 DL 12/06/2009 2866 SK TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA 01269545000160 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TONERs CB 436A PARA IMPRESSORA HP M1522N SO SETOR DE ALMOXARIFADO. (518,00) DL 15/06/2009 2867 PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. 76527951002714 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BALDES DE ÓLEO TRANSMISSÃO TO4 SAE50 7x7858, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 12G DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1.268,05 DL 15/06/2009 2868 SK TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA 01269545000160 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TONERs CB 436A PARA IMPRESSORA HP M1522N SO SETOR DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 518,00 DL 15/06/2009 2869 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 3313-3436, 3313-3670 E 3313-3172 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. 275,72 DL 15/06/2009 2870 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. 83,70 DL 15/06/2009 2871 DINÁ DREHMER FLORÃO 01854035061 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. 86,71 DL 15/06/2009 2872 DINÁ DREHMER FLORÃO 01854035061 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 86,71 DL 15/06/2009 2873 DIEGO BERRES 01509717021 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 408,10 DL 15/06/2009 2874 ELISANGELA TELÓ 00311368000 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 120,72 DL 15/06/2009 2875 SAMANTA RODRIGUES 02485305188 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 117,65 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 75,41 Estado do Rio Grande do Sul Página: 17 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 15/06/2009 Empenho 2876 Número Data Ori. Data Adi. JORDANA POZZA 93841990010 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DL 15/06/2009 2877 MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 90157108000185 EMPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2464/2009. 72,49 DL 15/06/2009 2878 COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA - FILIAL 01 02506360000276 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 LITROS DE ÁLCOOL PARA O VEÍCULO GOL PLACA IHL-2452 CEDIDO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, CONFORME OFÍCIO INT. SMDE Nº 021/2009. 45,75 DL 15/06/2009 2879 ORLANDO BERRES 28473264053 DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ORLANDO BERRES, REFERENTE AO DIA 15 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM MARAU E PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 197/2009. 52,48 DL 15/06/2009 2880 JARDEL SPEROTTO 10610594000106 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2742/2009. DL 15/06/2009 2881 MEDCALL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 06197089000104 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPASSE AO PACIENTE EVANDRO ZANATTA, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL 104/94 E REQUESIÇÃO Nº 12839. 30,86 DL 15/06/2009 2882 GIEMA RIZZO MIRI 64520269091 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A SENHORA GIEMA RIZZO MIRI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CADASTRADA NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 133/2009. 37,52 DL 15/06/2009 2883 GIEMA RIZZO MIRI 64520269091 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A SENHORA GIEMA RIZZO MIRI, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME CADASTRADA NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 133/2009. 75,00 DL 15/06/2009 2884 REGINATO RODRIGUES 01437633005 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE REGINATO RODRIGUES, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 135/2009. 44,50 DL 15/06/2009 2885 CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AUTOTEC LTDA 01856706000112 DESPESA COM INSCRIÇÃO DOS MOTORISTAS ADALBERTO FACHI E HILÁRIO LUIS WELTER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS, CONFORME OFÍCIO INT. SMSSPS Nº 179/2009 260,00 DL 16/06/2009 2886 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F. RIBEIRO. 40,17 DL 16/06/2009 2887 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 271,47 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 130,00 178,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 18 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 16/06/2009 Empenho 2888 Número Data Ori. Data Adi. PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS CARÊNCIAS MATERIAIS DA FAMÍLIA DA SENHORA CLARI DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 107/94 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 168/2009. 74,73 DL 16/06/2009 2889 JARDEL SPEROTTO 10610594000106 DESPESA COM LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO GOL PLACA IHL-2452 CEDIDO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA. 15,00 DL 16/06/2009 2890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA COM TARIFA DE VISTORIA EXTRA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BASALTO REGULAR EXECUTADA NAS RUAS DAS AZALÉIAS E DAS HORTÊNCIAS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 225.726-29/2007. 321,60 DL 16/06/2009 2891 X CAMPEONATO DE TIRO DE LAÇO DESPESA COM TAXA DE INCRIÇÃO DO CTG HERANÇA GAÚCHA NO "X CAMPEONATO DE TIRO DE LAÇO" REALIZADO NO PERÍODO DE 21/06 A 02/08/2009 NO PARQUE MUNICIPAL LAURO RICIERI BORTOLON, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB Nº 590/2009. 200,00 DL 16/06/2009 2892 X CAMPEONATO DE TIRO DE LAÇO DESPESA COM TAXA DE INCRIÇÃO DO PIQ. LENÇO BRANCO NO "X CAMPEONATO DE TIRO DE LAÇO" REALIZADO NO PERÍODO DE 21/06 A 02/08/2009 NO PARQUE MUNICIPAL LAURO RICIERI BORTOLON, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB Nº 594/2009. 200,00 DL 16/06/2009 2893 VOLMAR STRAUSS & CIA LTDA 08420361000107 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25L. DE ÓLEO DIESEL P/ AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE LAÇADORES DO CTG HERANÇA GAÚCHA, QDO PARTICIPARÃO DO TORNEIO DE LAÇO EM MARAU, NO DIA 21/06/2009, CFE REQUERIM. PROTOC. Nº 589/2009 E LEI MUNICIPAL 428/2002. 56,25 DL 16/06/2009 2894 EAPA SERVICOS MEDICOS LTDA 05704282000121 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE CLAUDIOMIRO HACK, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 180/2008. 197,00 DL 16/06/2009 2895 DANILMAR DA COSTA 39117618053 DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES AO PREFEITO MUNICIPAL DANILMAR DA COSTA, REFERENTE AO DIA 16 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 198/2009. 151,15 DL 16/06/2009 2896 WANDERLEY BLANCK 29071984087 DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR WANDERLEY BLANCK, REFERENTE AO DIA 16 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 199/2009. DL 16/06/2009 2897 DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 92964485000151 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, BALÕES E BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMILITE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, E ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 005/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 55,42 164,40 Estado do Rio Grande do Sul Página: 19 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado 173/2009. DL 16/06/2009 2898 O. S. SAGGIN 91060376000147 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. 140,40 DL 16/06/2009 2899 CORDAZZO & CIA LTDA 91302141000114 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO ESPALHADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. 289,00 DL 16/06/2009 2900 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO VICENTE DE 92021062000360 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDAADE BÁSICA DE SAÚDE. DL 17/06/2009 2901 PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. 76527951002714 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 ANÉIS 45-5879 E 36 DISCOS 6Y7916 PARA MANTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 12G DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 3.512,00 DL 17/06/2009 2902 PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. 76527951002714 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 ANÉIS 45-5879 E 36 DISCOS 6Y7916 PARA MANTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 12G DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 3.512,00 DL 17/06/2009 2902 PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. 76527951002714 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 ANÉIS 45-5879 E 36 DISCOS 6Y7916 PARA MANTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 12G DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. (3.512,00) DL 17/06/2009 2903 D.P.M. DELEGAÇÕES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105 DESPESA COM TAXA DE 01 INSCRIÇÃO NO CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA II - MÓDULO INTERMEDIÁRIO, PROMOVIDO PELA DMP, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2009, NO AUDITÓRIO DA DPM EM PORTO ALEGRE. 320,00 DL 17/06/2009 2904 VIVO S/A 02449992012170 DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL-CELULAR DO TELEFONE CELULAR DE Nº.9971-0763 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 151,54 DL 17/06/2009 2905 VIVO S/A 02449992012170 DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL-CELULAR DO TELEFONE CELULAR DE Nº.9979-2076 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 281,72 DL 17/06/2009 2906 VIVO S/A 02449992012170 DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL-CELULAR DO TELEFONE CELULAR DE Nº.9979-2520, 9974-2027 E 9974-0594 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 663,52 DL 17/06/2009 2907 VIVO S/A 02449992012170 DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL-CELULAR DO TELEFONE CELULAR DE Nº.9982-1310 DO GABIENTE DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 328,51 DL 17/06/2009 2908 MARILENE GOETZ 59544007091 DESPESA COM ALUGUEL DE SALA COMERCIAL ONDE SERÃO REALIZADOS TRABALHOS RELATIVOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/06/2009 A 31/12/2009, CONFORME PORTARIA Nº 129/2009, CONTRATO DE LOCAÇÃO CITTÀ Informática Ltda 76,40 1.930,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 20 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado DE IMÓVEL. DL 17/06/2009 2909 COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS 01941292000120 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA RECAPAREM E CONSERTO DE PNEUS DOS CAMINHÕES MB 1313 E FORD CARGO 6x2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DL 17/06/2009 2910 SK TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA 01269545000160 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DA IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 110,00 DL 17/06/2009 2911 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS CARÊNCIAS MATERIAIS DA FAMÍLIA DA SENHORA CLARI DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 107/94 E OFICIO Nº 178 71,98 DL 17/06/2009 2912 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. 55,29 DL 17/06/2009 2913 LIVRARIA SEBBEN LTDA 91365668000198 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, E ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº005/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº173/2009. 67,55 DL 17/06/2009 2914 BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA 92014356000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, E ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº005/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº173/2009. 140,44 DL 17/06/2009 2915 AIRGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA 05911435000101 DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA EMPRESTIMO A PACIENTE ÍRIA PARNOFF, CONFORME OFÍCIO INT. SMSPSA Nº 181/2009. 350,00 DL 17/06/2009 2916 IVO MORAIS 88227820034 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO SENHOR IVO MORAIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 127/2009. 21,00 DL 17/06/2009 2917 JOAO CARLOS HOEFLE 49799738091 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO SENHOR JOÃO CARLOS HOEFLE, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB Nº 134/2009. 43,28 DL 17/06/2009 2918 CIDA SCHMITT 46092072068 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À SENHORA CIDA SCHMITT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME CADASTRADA NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 138/2009. 75,00 CITTÀ Informática Ltda 1.560,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 21 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 17/06/2009 Empenho 2919 Número Data Ori. Data Adi. ILENI INEIZA HACK 75104105091 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE ILENI INEIZA HACK, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE LENTES PARA ÓCULOS, CONFORME CADASTRADA NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 137/2009. 45,00 DL 17/06/2009 2920 CAMILA MULLER 75166313020 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE A 75% DO VALOR DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS À PACIENTE CAMILA MULLER, CONFORME LEI MUNICIPAL 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB Nº 135/2009. 96,97 DL 17/06/2009 2921 CAMILA MULLER 75166313020 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE A 75% DO VALOR DA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR E MATERIAIS DESCARTÁVEIS À PACIENTE CAMILA MULLER, CONFORME LEI MUNICIPAL 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB Nº 135/2009. 300,00 DL 17/06/2009 2922 JUÇARA GONÇALVES 02173217046 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 139,55 DL 17/06/2009 2923 JOSUE RODRIGUES FRIZON 00956847005 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 357,85 DL 17/06/2009 2924 COMÉRCIO DE PLANTAS VALE NATURAL LTDA 07434073000130 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA AJARDINAMENTO NOS CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS 25 DE JULHO E 20 DE MARÇO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. 567,00 DL 17/06/2009 2925 CALLIARI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 94744224000232 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3,120Kg DE PEDRA BRITA PARA SEREM DOADOS PARA O SR. MARCOS HOEFLE, P/ CONSTRUÇÃO DE UMA POCILGA DE 32m², EM SUA PROPRIEDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 749/2009, DECRETO Nº 1.299/2009 E REQ. PROT. SOB Nº 580/2009. 46,64 DL 17/06/2009 2926 ROSICLER PICCOLI DIEHL 59543230030 DESPESA COM 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ROSICLER PICCOLI DIEHL, REFERENTE AOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 200/2009. 352,69 DL 17/06/2009 2927 MARIA LOURDES GRAFF 63791234072 DESPESA COM 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES À SERVIDORA MARIA LOURDES GRAFF, REFERENTE AOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 201/2009. 193,99 DL 17/06/2009 2928 WANDERLEY BLANCK 29071984087 DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR WANDERLEY BLANCK, REFERENTE AO DIA 17 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 202/2009. 55,42 DL 17/06/2009 2929 SILVANE DE SOUZA 00353576069 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A SENHORA SILVANE DE SOUZA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA 75,00 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 22 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado ESPECIALIZADA, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 175/2009. DL 17/06/2009 2930 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO 92030543000170 DESPESA REFERENTE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA P/ O PACIENTE ARMANDO ERNO HENING, CADASTRADO NA LISTA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL 107/94 E OFÍCIO SMSMAPS Nº 174/2009. 70,00 DL 17/06/2009 2931 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO 92030543000170 DESPESA REFERENTE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE PAMELA APARECIDA DE LIMA, CADASTRADAS NA LISTA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL 107/94 E OFÍCIO SMSMAPS Nº 174/2009. 42,00 DL 18/06/2009 2932 VAGNER FONTANELLA 99441136034 DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÃO AO SERVIDOR VAGNER FONTANELLA, REFERENTE AO DIA 18 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 203/2009. 55,42 DL 18/06/2009 2933 GIANE BERRES 81663692068 DESPESA COM 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES À SERVIDORA GIANE BERRES, REFERENTE AOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 204/2009. 193,99 DL 18/06/2009 2934 BUGS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 08080717000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 SACAS DE CIMENTO PARA SEREM DOADOS PARA O SR. MARCOS HOEFLE, P/ CONSTRUÇÃO DE UMA POCILGA DE 32m², EM SUA PROPRIEDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 749/2009, DECRETO Nº 1.299/2009 E REQ. PROT. SOB Nº 580/2009. 129,00 DL 18/06/2009 2935 CLUBE DE MAES REUNINDO AMIGAS 02907320000155 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO CLUBE DE REUNINDO AMIGAS, OBJETIVANDO AUX. NA REFORMA DOS BANHEIROS, PISO DA COZINHA E DO TELHADO E LEVANTAMENTO DE PAREDES JUNTO AO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE SÍTIO BASTOS, CFE LEI Nº 756 DE 18.06.2009 E REQUERIMENTO ANEXO. DL 18/06/2009 2936 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS CARÊNCIAS MATERIAIS DA FAMÍLIA DO SR. DALGIRO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ATA N. 014/2001 DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SMSAPS Nº176/2009. 32,79 DL 18/06/2009 2937 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS CARÊNCIAS MATERIAIS DA FAMÍLIA DA CRIANÇA LEANDRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 303/98 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 177/2009. 83,26 DL 18/06/2009 2938 OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA 89295331000100 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 6x2, CAMINHÃO FORD CARGO 6x4, CARREGADEIRA MICHIGAM 55-CI E RETRO RANDON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CITTÀ Informática Ltda 5.000,00 294,70 Estado do Rio Grande do Sul Página: 23 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto 18/06/2009 2939 OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA 89295331000100 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA SHM, PLANTADEIRA GIAHL, ESPALHADOR DE CALCÁRIOE NO TRATOR URSUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. 18/06/2009 2940 COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA - FILIAL 01 02506360000276 DL 18/06/2009 2941 OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA 89295331000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 CHAPAS METÁLICAS DE SINALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS. 869,00 DL 18/06/2009 2942 BUGS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 08080717000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 SACAS DE CIMENTO REFERENTE PARA MANUTENÇÃO DO XAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL DONA TEREZA POSSA, CONFORME OFÍCIO INT. SMOVIT Nº 032/2009. 117,00 DL 18/06/2009 2943 ALVINO DONEDA 27375269068 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO SENHOR ALVINO DONEDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 130/2009. 22,50 DL 18/06/2009 2944 ALBERI DOS SANTOS 06737986900 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE VANESSA HACK DEPENDENTE (FILHA) DE ALBERI DOS SANTOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 132/2009. 28,00 19/06/2009 2945 COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA - FILIAL 01 02506360000276 DL 19/06/2009 2946 LIVRARIA SEBBEN LTDA 91365668000198 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. DL 19/06/2009 2947 LIVRARIA SEBBEN LTDA 91365668000198 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F. RIBEIRO. 652,25 DL 19/06/2009 2948 LIVRARIA SEBBEN LTDA 91365668000198 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 177,00 DL 19/06/2009 2949 SEDINEI LUIS SCHMITT 03033830000103 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA TROCA DO CABO DO CAPÔ, MÁQUINA DE VIDRO E SOLDA NA BUZINA DO CAMINHÃO MB 1313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DL CV CV 028/2008. 028/2008. Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. CITTÀ Informática Ltda DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 028/2008. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL FOCUS PLACAS IOI-9505 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 028/2008. Valor Adjudicado 113,00 1.000,00 500,00 1.003,80 40,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 24 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 19/06/2009 Empenho 2950 Número Data Ori. Data Adi. SIRLEI SEHNEM PICCOLI 08976873000146 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F. RIBEIRO. 15,00 DL 19/06/2009 2951 SIRLEI SEHNEM PICCOLI 08976873000146 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 17,50 DL 19/06/2009 2952 VOLMAR STRAUSS & CIA LTDA 08420361000107 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25L. DE ÓLEO DIESEL P/ AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE LAÇADORES DO PIT. LENÇO BRANCO, QDO PARTICIPARÃO DO TORNEIO DE LAÇO EM MARAU, NO DIA 21/06/2009, CFE REQUERIM. PROTOC. Nº 608/2009 E LEI MUNICIPAL 428/2002. 56,25 DL 19/06/2009 2953 VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS 41056183004 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À SENHORA GLACY GAUER DOS SANTOS DEPENDENTE(ESPOSA) DE VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS, REF. A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 139/2009. DL 19/06/2009 2954 VAGNER FONTANELLA 99441136034 DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO SERVIDOR VAGNER FONTANELLA, REFERENTE AO DIA 19 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTEVE EM PASSO FUNDO EM REGIME DE URGÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 205/2009. 28,86 DL 19/06/2009 2955 SILVANA DOS SANTOS 00019434057 DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO À SERVIDORA SILVANA DOS SANTOS, REFERENTE AO DIA 19 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTEVE EM REGIME DE URGÊNCIA EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 206/2009. 28,86 DL 19/06/2009 2956 VAGNER FONTANELLA 99441136034 DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO SERVIDOR VAGNER FONTANELLA, REFERENTE AO DIA 21 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 207/2009. 34,64 DL 19/06/2009 2957 MUSSKOPF-MATERIAIS DE CONST. LTDA. 94458643000208 DESPESA COM FORMECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A 02 TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E 05 AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIOPOLIOMILITE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 005/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 173/2009. 73,00 DL 19/06/2009 2958 PROCERGS CIA DE PROCES DADOS DO RGS 87124582000104 DESPESA COM MENSALIDADE A PROCERGS, REFERENTE A CONEXÃO NA INTERNET POR TEMPO ILIMITADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. 23,40 DL 19/06/2009 2959 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A 42283770000139 DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DL 19/06/2009 2960 ACISANIV -ASSOC COM, IND, SERV, AGR 08084619000133 DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL DO MODEN DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 130,00 417,02 67,93 Estado do Rio Grande do Sul Página: 25 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 19/06/2009 Empenho 2961 Número Data Ori. Data Adi. ACISANIV -ASSOC COM, IND, SERV, AGR 08084619000133 DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL-CELULAR DO TELEFONE CELULAR DE Nº. 9160-8591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. Valor Adjudicado 23,86 DL 19/06/2009 2962 ACISANIV -ASSOC COM, IND, SERV, AGR 08084619000133 DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL-CELULAR DO TELEFONE CELULAR DE Nº.9194-6506 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 60,98 DL 19/06/2009 2963 ACISANIV -ASSOC COM, IND, SERV, AGR 08084619000133 DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL-CELULAR DO TELEFONE CELULAR DE Nº.9194-4890 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 102,13 DL 19/06/2009 2964 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES 33530486013379 DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 3616-1322 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 10,24 DL 19/06/2009 2965 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 3616-1327 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 75,09 DL 19/06/2009 2966 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 3616-1326 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 65,27 DL 19/06/2009 2967 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 3616-1322, 3616-1324 E 3616-1325 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 317,62 DL 19/06/2009 2968 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 3616-1318, 3616-1319, 3616-1321 E 3616-1323 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 463,32 DL 19/06/2009 2969 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 3616-1320 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 62,70 CV 011/2009. 19/06/2009 2970 BORGHETTI MECÂNICA PESADA LTDA 04552351000166 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TORQUE DA CARREGADEIRA CASE W20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 011/20009. 11.350,12 CV 011/2009. 19/06/2009 2971 BORGHETTI MECÂNICA PESADA LTDA 04552351000166 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PARA AJUSTAR, REGULAR, RECUPERAR O TAMBOR E EIXO E MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TORQUE DA CARREGADEIRA CASE W20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 011/20009. 3.380,00 19/06/2009 2972 HENRIQUE GRAEFF 88571161000186 DESPESA COM TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO DA 3ª IDADE DE NICOLAU VERGUEIRO, CORRESPONDENTE A 50% DO VALOR DA VIAGEM, QUANDO IRÃO PARTICIPAR DE ENCONTRO FESTIVO EM NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 20/06/2009, CFE OFÍCIO INT. SMEC Nº 068/2009. 160,00 DL CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 26 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 19/06/2009 2973 NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA 08371637000104 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE FUTEBOL, FUTSAL, VOLEIBOL, BOLAS INFANTIS E SOCIETY) PARA PRATICAS DE ESPORTES DENTRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 427,00 DL 19/06/2009 2974 MERI T DELL ZOTTO RITTER -ME 22882922000102 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, E ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 005/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 173/2009. 510,00 DL 19/06/2009 2975 COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA - FILIAL 01 02506360000276 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO UTILIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, E ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 005/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 173/2009. 187,92 DL 19/06/2009 2976 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIOPOLIOMILITE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 005/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 173/2009. DL 22/06/2009 2978 CORDAZZO & CIA LTDA 91302141000114 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA O DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. DL 22/06/2009 2979 JARDEL SPEROTTO 10610594000106 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NA LAVAGEM DO MOTOR DA BOXER AMBULÂNCIA PLACA IPJ-9532 DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE. 22/06/2009 2980 GONÇALVES, DIEHL & CIA LTDA 74085382000130 DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL E CENTRO DE TREINAMENTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2009 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DL 22/06/2009 2981 JARDEL SPEROTTO 10610594000106 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NA LAVAGEM DA CARREGADEIRA 55-CI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 50,00 DL 22/06/2009 2982 HELGA MAYER KLAUS 90579810097 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO SOJA - SUA FANTÁSTICA HISTÓRIA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL LUZ DO SABER. 60,00 DL 22/06/2009 2983 WANDERLEY BLANCK 29071984087 DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO AO SERVIDOR WANDERLEY BLANCK, REFERENTE AO DIA 21 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTEVE EM REGIME DE URGÊNCIA EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 208/2009. 28,86 DL 22/06/2009 2984 MARCOS ANTONIO RICHTER 64519309034 DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO SERVIDOR MARCOS ANTÔNIO RICHTER, REFERENTE AO DIA 22 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 209/2009. 28,86 CV 010/2009. Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 35,06 153,00 10,00 21.594,48 Estado do Rio Grande do Sul Página: 27 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 23/06/2009 Empenho 2985 Número Data Ori. Data Adi. LORI RAMOS 67845274020 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO SENHOR LORI RAMOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 140/2009. DL 23/06/2009 2986 FUNERARIA COGO LTDA 07538899000140 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA FÚNEBRE PRA O SR. JOÃO PEDRO GOMES, CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 183/2009. DL 23/06/2009 2987 MARIA SALETE DE BRITO DOS SANTOS 89606221091 DL 23/06/2009 2988 PEDRO LUIZ SCHU-ME DL 23/06/2009 2989 DL 23/06/2009 DL Valor Adjudicado 35,00 450,00 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À SENHORA MARIA SLEDE DE BRITO DOS SANTOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 184/2009. 37,28 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS CARENCIAS MATERIAIS DA FAMILIA DA SENHORA CLARI DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 107/94 E OFICIO SMSAPS Nº 182/2009.. 73,40 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 78,27 2990 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F. RIBEIRO. 41,11 23/06/2009 2991 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DL 23/06/2009 2992 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL 91495549002799 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRPAULICO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESTRELA DO SUL. DL 23/06/2009 2993 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL 91495549002799 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 SACAS DE CIMENTO PARA SEREM DOADOS PARA O SR. VALDAIR DOS SANTOS RAMOS, P/ CONSTRUÇÃO DE UMA POCILGA DE 49m², EM SUA PROPRIEDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 749/2009, DECRETO Nº 1.299/2009 E REQ. PROT. SOB Nº 613/2009. 204,00 DL 23/06/2009 2994 DANILMAR DA COSTA 39117618053 DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES AO PREFEITO MUNICIPAL DANILMAR DA COSTA, REFERENTE AO DIA 23 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 210/2009. 151,15 DL 23/06/2009 2995 WANDERLEY BLANCK 29071984087 DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR WANDERLEY BLANCK, REFERENTE AO DIA 23 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTOALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 211/2009. CITTÀ Informática Ltda 130,65 5,52 55,42 Estado do Rio Grande do Sul Página: 28 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 23/06/2009 Empenho 2996 Número Data Ori. Data Adi. HILARIO LUIS WELTER 41368754015 DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO SERVIDOR HILÁRIO LUIS WELTER, REFERENTE AO DIA 23 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 212/2009. Valor Adjudicado 28,86 DL 24/06/2009 2977 LOANA FELINI NEUHAUS - ME 10486741000188 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA INTEGRAÇÃO DA EQUIPE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIOPOLIOMILITE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 005/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 173/2009. 115,00 DL 24/06/2009 2997 LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 88270541000180 DESPESA COM 03 PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA OS VEREADORES JOSÉ LIMA, DELMAR DIEHL E SELMAR MUSSKOPF, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 A 16/07/2009 QUANDO PARTICIPARÃO DA XII MARCHA DE PREFEITOS À BRASÍLIA- DF. 2.040,72 DL 24/06/2009 2998 LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 88270541000180 DESPESA COM 02 PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANILMAR DA COSTA E O VICEPREFEITO JAIR CESAR STRAUSS, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 A 16/07/2009 QUANDO PARTICIPARÃO DA XII MARCHA DE PREFEITOS À BRASÍLIA- DF. 1.360,48 CV 012/2009. 24/06/2009 2999 MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA 02671450000131 DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE 2.880m² DE PAVIMENTAÇÃO COM BASALTO REGULAR E EXECUÇÃO DE 516m DE MEIO-FIO, NA RUA DA MATRIZ( ENTRE AV. 20 MARÇO E RUA ALECRINS), EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CFE CONTRATO REPASSE 257.699-68/2008/MIN.CIDADES/CAIXA E CC 012/09. 98.200,00 CV 012/2009. 24/06/2009 3000 MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA 02671450000131 DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE 2.880m² DE PAVIMENTAÇÃO COM BASALTO REGULAR E EXECUÇÃO DE 516m DE MEIO-FIO, NA RUA DA MATRIZ( ENTRE AV. 20 MARÇO E RUA ALECRINS), EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CFE CONTRATO REPASSE 257.699-68/2008/MIN.CIDADES/CAIXA E CC 012/09. 27.632,00 DL 24/06/2009 3001 TRANSPORTES FLUVIAIS BARRACÃO LTDA 00247903000171 DESPESA COM TRASNPORTE VIA BALSA SOBRE O RIO JACUI NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE NICOLAU VERGUEIRO E ERNESTINA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 5.000,00 DL 24/06/2009 3002 JOSÉ ALCEU HENKES & CIA. LTDA 02863239000110 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 55-CI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 350,00 DL 24/06/2009 3003 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA. 01331507000190 DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE 15 ARRUELAS E 01 RÓTULA PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 55-CI DA SECRETAIR MUNCIIPAL DE OBRAS. 359,90 DL 24/06/2009 3004 MARAUGRAF LTDA 02180124000121 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 FOLDER REFERENTE A VI CONFERÊNCIA MICROREGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 07/07/09 NO AUDITÓRIO DO IESTA EM MARAU. DL 24/06/2009 3005 HENRIQUE GRAEFF 88571161000186 DESPESA COM TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO DA 3ª IDADE DE NICOLAU VERGUEIRO, CITTÀ Informática Ltda 19,00 110,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 29 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado CORRESPONDENTE A 50% DO VALOR DA VIAGEM, QUANDO IRÃO PARTICIPAR DE ENCONTRO FESTIVO EM CAMARGO, NO DIA 24/06/2009, CFE OFÍCIO INT. SMEC Nº 069/2009. DL 24/06/2009 3006 VOLMAR STRAUSS & CIA LTDA 08420361000107 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 44,4 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O FORD FOCUS PLACA IOI-9505 DO GABIENTE DO PREFEITO MUNICIPAL. DL 24/06/2009 3007 JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA 00965861000104 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 SACAS DE CIMENTO PARA SEREM DOADOS PARA O SR. JOÃO ODOLIR DO NASCIMENTO, P/ CONSTRUÇÃO DE UMA POCILGA DE 750m², EM SUA PROPRIEDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 749/2009, DECRETO Nº 1.299/2009 E REQ. PROT. SOB Nº 515/2009. 2.700,00 DL 24/06/2009 3007 JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA 00965861000104 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 SACAS DE CIMENTO PARA SEREM DOADOS PARA O SR. JOÃO ODOLIR DO NASCIMENTO, P/ CONSTRUÇÃO DE UMA POCILGA DE 750m², EM SUA PROPRIEDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 749/2009, DECRETO Nº 1.299/2009 E REQ. PROT. SOB Nº 515/2009. (2.700,00) DL 24/06/2009 3008 JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA 00965861000104 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70 SACAS DE CIMENTO PARA SEREM DOADOS PARA O SR. JOÃO ODOLIR DO NASCIMENTO, P/ CONSTRUÇÃO DE UMA POCILGA DE 750m², EM SUA PROPRIEDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 749/2009, DECRETO Nº 1.299/2009 E REQ. PROT. SOB Nº 515/2009. 1.260,00 DL 24/06/2009 3009 JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA 00965861000104 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 SACAS DE CIMENTO PARA SEREM DOADOS PARA O SR. ARMANDO DELLA MEA, P/ CONSTRUÇÃO DE UMA POCILGA DE 856m², EM SUA PROPRIEDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 749/2009, DECRETO Nº 1.299/2009 E REQ. PROT. SOB Nº 523/2009. 1.440,00 DL 24/06/2009 3010 OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA 89295331000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BISNAGA ADESIVAPARA ESPELHO RETROVISOR E 01 PARAFUSO COM PORCA PARA MANUTENÇÃO DA BOXER PLACA IPA-5448 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 36,20 DL 24/06/2009 3011 OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA 89295331000100 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NA TROCA DE PARAFUSO COM PORCA PARA MANUTENÇÃO DA BOXER PLACA IPA-5448 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 20,00 DL 24/06/2009 3012 OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA 89295331000100 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA ÁRA CORTAR E SOLDAR E FAZER CORRIMÕES DA ESCADA DE ACESSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 139,00 DL 24/06/2009 3013 OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA 89295331000100 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA E GANCHO DO TRATOR NH E REGULAR ROTOR DO LANCER TATU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. 118,50 DL 24/06/2009 3014 KELLY COSTA DA SILVA 01624574050 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 732,28 CITTÀ Informática Ltda 115,44 Estado do Rio Grande do Sul Página: 30 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 24/06/2009 Empenho 3015 Número Data Ori. Data Adi. EDNA COSTA DA SILVA 67631029253 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DL 24/06/2009 3016 TELET S/A 01655694000168 DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL-CELULAR DO TELEFONE CELULAR DE Nº.9129-2414 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 56,34 DL 24/06/2009 3017 TELET S/A 01655694000168 DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL-CELULAR DO TELEFONE CELULAR DE Nº. 9129-2415 DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 56,33 DL 24/06/2009 3018 TELET S/A 01655694000168 DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL-CELULAR DO TELEFONE CELULAR DE Nº.9129-2420 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 56,33 DL 24/06/2009 3019 VAGNER FONTANELLA 99441136034 DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO AO SERVIDOR VAGNER FONTANELLA, REFERENTE AO DIA 23 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTEVE EM MARAU E PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 213/2009. 28,86 DL 24/06/2009 3020 IRINEU SANTOS DA SILVA 35648422091 DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO SERVIDOR IRINEU SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO DIA 24 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM CARAZINHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 214/2009. 28,86 DL 24/06/2009 3021 JAIR CESAR STRAUSS 49799819091 DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS JAIR CESAR STRAUSS, REFERENTE AO DIA 24 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 215/2009. 100,77 DL 24/06/2009 3022 WANDERLEY BLANCK 29071984087 DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR WANDERLEY BLANCK, REFERENTE AO DIA 24 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 216/2009. 55,42 DL 25/06/2009 3023 VOLMAR STRAUSS & CIA LTDA 08420361000107 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25L. DE ÓLEO DIESEL P/ AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE LAÇADORES DO PIT. LENÇO BRANCO, QDO PARTICIPARÃO DO TORNEIO DE LAÇO EM MARAU, NO DIA 28/06/2009, CFE REQUERIM. PROTOC. Nº 616/2009 E LEI MUNICIPAL 428/2002. 56,25 DL 25/06/2009 3024 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO VICENTE DE 92021062000360 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE RUI GERLACH, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURATIVO, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUISIÇÃO Nº 12848. 38,00 DL 25/06/2009 3025 COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA - FILIAL 01 02506360000276 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR PARA A RETRO RANDON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 28,00 DL 25/06/2009 3026 OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA 89295331000100 CITTÀ Informática Ltda DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 6x4 E DA CAMIONETA F. 4.000 DA Valor Adjudicado 120,72 839,10 Estado do Rio Grande do Sul Página: 31 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DL 25/06/2009 3027 OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA 89295331000100 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 6x4, DA CAMIONETA F. 4.000 E CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA (LAVA JATO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DL 25/06/2009 3028 OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA 89295331000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIPTOP E VÁLVULA ALONGADORA PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 6x2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DL 25/06/2009 3029 SEDINEI LUIS SCHMITT 03033830000103 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA RETÍFICA NO CABEÇOTE DA KOMBI PLACA INK-1563 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 817,70 DL 25/06/2009 3030 SEDINEI LUIS SCHMITT 03033830000103 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PARA RETÍFICA NO CABEÇOTE E MOTOR TROCA DA CORREIA DENTADA E REGULAGEM DA KOMBI PLACA INK-1563 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 475,00 DL 25/06/2009 3031 JOAO CARLOS HOEFLE 49799738091 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO SENHOR JOÃO CARLOS HOEFLE, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB Nº 141/2009. 26,94 DL 25/06/2009 3032 VAGNER FONTANELLA 99441136034 DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR VAGNER FONTANELLA, REFERENTE AO DIA 25 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 217/2009. 55,42 DL 25/06/2009 3033 WANDERLEY BLANCK 29071984087 DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO SERVIDOR WANDERLEY BLNACK, REFERENTE AO DIA 25 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 218/2009. 28,86 DL 26/06/2009 3034 JOSÉ ALCEU HENKES & CIA. LTDA 02863239000110 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO E SUBSTITUIÇÃO DE CUBOS DA MOTONIVELADORA CAT 12G DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1.800,00 DL 26/06/2009 3035 SIRLEI SEHNEM PICCOLI 08976873000146 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F. RIBEIRO. 15,00 DL 26/06/2009 3036 SIRLEI SEHNEM PICCOLI 08976873000146 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 48,75 DL 26/06/2009 3037 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00703157000183 DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO NA XII MARCJA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 14 À 16 DE JULHO/2009, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE 100,00 CITTÀ Informática Ltda 164,00 22,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 32 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado MUNICÍPIOS. DL 26/06/2009 3038 DIEHL INDÚSTRIA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS EM MADEIRA LTDA 05696613000129 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NO RECORTE DE CHAPAS EM MDF PARA ORNAMENTAÇÃO DE SÃO JOÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GOBBI. 110,00 DL 26/06/2009 3039 DIEHL INDÚSTRIA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS EM MADEIRA LTDA 05696613000129 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO E REFORMA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS. 515,00 DL 26/06/2009 3040 VIDRAÇARIA SALTON LTDA 89291850000108 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 VIDROS 6mm PARA AS PORTAS DA CARREGADEIRA MICHIGAM 55-CI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 63,85 DL 26/06/2009 3041 EAPA SERVICOS MEDICOS LTDA 05704282000121 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2894/2009. DL 29/06/2009 3042 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 12.327,52 DL 29/06/2009 3043 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 2.827,47 DL 29/06/2009 3044 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 6.170,93 DL 29/06/2009 3045 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 3.371,60 DL 29/06/2009 3046 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 972,33 DL 29/06/2009 3047 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 3.328,79 DL 29/06/2009 3048 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 2.896,79 DL 29/06/2009 3049 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 41,20 DL 29/06/2009 3050 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 760,30 DL 29/06/2009 3051 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.162,13 DL 29/06/2009 3052 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 2.668,89 DL 29/06/2009 3053 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 971,87 CITTÀ Informática Ltda 3,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 33 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 29/06/2009 Empenho 3054 Número Data Ori. Data Adi. FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 3.015,07 DL 29/06/2009 3055 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 603,42 DL 29/06/2009 3056 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 184,00 DL 29/06/2009 3057 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.259,52 DL 29/06/2009 3058 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 2.716,98 DL 29/06/2009 3059 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 3.702,63 DL 29/06/2009 3060 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 4.300,17 DL 29/06/2009 3061 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.073,00 DL 29/06/2009 3062 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 629,76 DL 29/06/2009 3063 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 314,88 DL 29/06/2009 3064 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.673,60 DL 29/06/2009 3065 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 4.661,71 DL 29/06/2009 3066 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 2.757,34 DL 29/06/2009 3067 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 346,14 DL 29/06/2009 3068 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 83,42 DL 29/06/2009 3069 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.433,70 DL 29/06/2009 3070 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 143,37 DL 29/06/2009 3071 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.743,21 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 34 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 29/06/2009 Empenho 3072 Número Data Ori. Data Adi. FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 581,07 DL 29/06/2009 3073 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.313,33 DL 29/06/2009 3074 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 314,88 DL 29/06/2009 3075 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 2.369,92 DL 29/06/2009 3076 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 468,92 DL 29/06/2009 3077 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 239,67 DL 29/06/2009 3078 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 2.564,94 DL 29/06/2009 3079 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 743,38 DL 29/06/2009 3080 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 262,42 DL 29/06/2009 3081 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 26,24 DL 29/06/2009 3082 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 7.031,49 DL 29/06/2009 3083 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.162,13 DL 29/06/2009 3084 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.381,43 DL 29/06/2009 3085 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 453,15 DL 29/06/2009 3086 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 6.713,79 DL 29/06/2009 3087 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 926,82 DL 29/06/2009 3088 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 834,92 DL 29/06/2009 3089 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 100,57 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 35 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 29/06/2009 Empenho 3090 Número Data Ori. Data Adi. FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 157,44 DL 29/06/2009 3091 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.049,68 DL 29/06/2009 3092 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 52,48 DL 29/06/2009 3093 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 2.324,28 DL 29/06/2009 3094 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.700,97 DL 29/06/2009 3095 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 419,84 DL 29/06/2009 3096 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 174,32 DL 29/06/2009 3097 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.162,13 DL 29/06/2009 3098 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 524,83 DL 29/06/2009 3099 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.334,48 DL 29/06/2009 3100 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 3.287,46 DL 29/06/2009 3101 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 88,37 DL 29/06/2009 3102 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 314,88 DL 29/06/2009 3103 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 358,64 DL 29/06/2009 3104 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 178,44 DL 29/06/2009 3105 FOLHA DE PAGAMENTO 92411974000186 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 5.976,86 DL 29/06/2009 3106 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 2.588,78 DL 29/06/2009 3107 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 593,77 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 36 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 29/06/2009 Empenho 3108 Número Data Ori. Data Adi. INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.295,90 DL 29/06/2009 3109 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.473,32 DL 29/06/2009 3110 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 699,05 DL 29/06/2009 3111 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.437,63 DL 29/06/2009 3112 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.626,20 DL 29/06/2009 3113 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 570,57 DL 29/06/2009 3114 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 777,55 DL 29/06/2009 3115 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 2.581,22 DL 29/06/2009 3116 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 978,97 DL 29/06/2009 3117 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.201,44 DL 29/06/2009 3118 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 632,25 DL 29/06/2009 3119 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.196,09 DL 29/06/2009 3120 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.144,14 DL 29/06/2009 3121 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 538,63 DL 29/06/2009 3122 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 156,11 DL 29/06/2009 3123 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 115,72 DL 29/06/2009 3124 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 2.532,51 DL 29/06/2009 3125 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.409,90 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 37 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 29/06/2009 3126 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 185,37 DL 29/06/2009 3127 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 299,92 DL 29/06/2009 3128 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 451,86 DL 29/06/2009 3129 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.702,22 DL 29/06/2009 3130 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 110,21 DL 29/06/2009 3131 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 280,24 DL 29/06/2009 3132 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.473,26 DL 29/06/2009 3133 INSS 92411974000186 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 1.255,15 DL 29/06/2009 3134 FGTS 92411974000186 DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 91,95 DL 29/06/2009 3135 FGTS 92411974000186 DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 210,98 DL 29/06/2009 3136 INSS 92411974000186 DESPESA COM INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 32,20 DL 29/06/2009 3137 INSS 92411974000186 DESPESA COM INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 31,40 DL 29/06/2009 3138 INSS 92411974000186 DESPESA COM INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 692,00 DL 29/06/2009 3139 TEQUEMBRECK MECANICA LTDA 92132364000143 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 HIDROVÁCUO PARA A CAMIONETA F. 4.000 DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS. 485,00 DL 29/06/2009 3140 INSS 92411974000186 DESPESA COM INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 184,00 DL 29/06/2009 3141 INSS 92411974000186 DESPESA COM INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 394,28 DL 29/06/2009 3142 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A 42283770000139 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPNHO Nº 2959/2009. 29/06/2009 3143 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CV 008/2009. Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 1,58 104,54 Estado do Rio Grande do Sul Página: 38 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/2006, DECRETO Nº 1.292/2009 E CONVITE Nº 008/2009. CV 008/2009. 29/06/2009 3144 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 588/2006, DECRETO Nº 1.292/2009 E CONVITE Nº 008/2009. 261,35 CV 008/2009. 29/06/2009 3145 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 588/2006, DECRETO Nº 1.292/2009 E CONVITE Nº 008/2009. 156,81 CV 008/2009. 29/06/2009 3146 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 588/2006, DECRETO Nº 1.292/2009 E CONVITE Nº 008/2009. 574,97 CV 008/2009. 29/06/2009 3147 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 588/2006, DECRETO Nº 1.292/2009 E CONVITE Nº 008/2009. 418,16 CV 008/2009. 29/06/2009 3148 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 588/2006, DECRETO Nº 1.292/2009 E CONVITE Nº 008/2009. 209,08 CV 008/2009. 29/06/2009 3149 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 588/2006, DECRETO Nº 1.292/2009 E CONVITE Nº 008/2009. 365,89 CV 008/2009. 29/06/2009 3150 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 588/2006, DECRETO Nº 1.292/2009 E CONVITE Nº 008/2009. 156,81 CV 008/2009. 29/06/2009 3151 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 588/2006, DECRETO Nº 1.292/2009 E CONVITE Nº 008/2009. 209,08 CV 008/2009. 29/06/2009 3152 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 588/2006, DECRETO Nº 1.292/2009 E CONVITE Nº 008/2009. 156,81 CV 008/2009. 29/06/2009 3153 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 588/2006, DECRETO Nº 1.292/2009 E CONVITE Nº 008/2009. 261,35 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 39 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto CV 008/2009. 29/06/2009 Empenho 3154 Número Data Ori. Data Adi. SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 588/2006, DECRETO Nº 1.292/2009 E CONVITE Nº 008/2009. 52,27 CV 008/2009. 29/06/2009 3155 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 588/2006, DECRETO Nº 1.292/2009 E CONVITE Nº 008/2009. 52,27 CV 008/2009. 29/06/2009 3156 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 588/2006, DECRETO Nº 1.292/2009 E CONVITE Nº 008/2009. 836,32 CV 008/2009. 29/06/2009 3157 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 588/2006, DECRETO Nº 1.292/2009 E CONVITE Nº 008/2009. 209,08 CV 008/2009. 29/06/2009 3158 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 588/2006, DECRETO Nº 1.292/2009 E CONVITE Nº 008/2009. 156,81 CV 008/2009. 29/06/2009 3159 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 588/2006, DECRETO Nº 1.292/2009 E CONVITE Nº 008/2009. 470,43 DL 29/06/2009 3160 ORLANDO BERRES 28473264053 DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ORLANDO BERRES, REFERENTE AO DIA 26 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 219/2009. 100,77 DL 29/06/2009 3161 GILVANI NEISS DURANTE 98525484091 DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES À SERVIDORA GILVANI NEISS DURANTE, REFERENTE AO DIA 26 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 220/2009. 55,72 DL 29/06/2009 3162 WANDERLEY BLANCK 29071984087 DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO SERVIDOR WANDERLEY BLANCK, REFERENTE AO DIA 26 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTEVE EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 221/2009. 28,86 DL 29/06/2009 3163 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE 92021062000106 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE MARIA ELOÁ CLARA NUNES, REFERENTE A EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME CADASTRADA NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 186/2009. 37,28 DL 29/06/2009 3164 VOLMAR SANTIN 34240810000 DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONDICA VOLMAR SANTIN, REF. AO DIA 25/06/2009, QDO PARTICIPOU DA VII 10,50 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 40 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM PASSO FUNDO, CFE OF. SMSAPS Nº 185/2009. DL 29/06/2009 3165 ADONIS SINHORINI 64714713000 DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONDICA ADONIS SINHORINI, REF. AO DIA 25/06/2009, QDO PARTICIPOU DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM PASSO FUNDO, CFE OF. SMSAPS Nº 185/2009. 15,00 DL 29/06/2009 3166 LORENI CARMEN RIBEIRO 42990149015 DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONDICA LORENI C. RIBIERO, REF. AO DIA 25/06/2009, QDO PARTICIPOU DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM PASSO FUNDO, CFE OF. SMSAPS Nº 185/2009. 15,00 DL 29/06/2009 3167 TEREZINHA AMELIA GARAFFINI WINTER 63790386049 DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONDICA TEREZINHA WINTER, REF. AO DIA 25/06/2009, QDO PARTICIPOU DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM PASSO FUNDO, CFE OF. SMSAPS Nº 185/2009. 15,00 DL 29/06/2009 3168 NAIR DE OLIVEIRA WELTER 95318798004 DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONDICA NAIR WELTER, REF. AO DIA 25/06/2009, QDO PARTICIPOU DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM PASSO FUNDO, CFE OF. SMSAPS Nº 185/2009. 15,00 DL 29/06/2009 3169 ROSELANE APARECIDA FELINI 91217881034 DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA DO TUTELAR ROSELANE FELINI, REF. AO DIA 25/06/2009, QDO PARTICIPOU DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM PASSO FUNDO, CFE OF. SMSAPS Nº 185/2009. 15,00 DL 29/06/2009 3170 CARINA JUCELIA DA SILVA 00104463031 DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR CARINA DA SILVA, REF. AO DIA 25/06/2009, QDO PARTICIPOU DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM PASSO FUNDO, CFE OF. SMSAPS Nº 185/2009. 15,00 DL 29/06/2009 3171 IPAR ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 90387242000253 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5.270 KG DE QUEIJO PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 88,53 DL 29/06/2009 3172 EGÍDIO DIAS DOS SANTOS 91636068000117 DESPESA COM MMÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE CAPA PARA BANCO DA CARREGADEICA 55-CI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 60,00 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 41 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 29/06/2009 Empenho 3173 Número Data Ori. Data Adi. AGLOFOR MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA. 90778242000101 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MDF PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL. DL 29/06/2009 3174 TTC TELECOMUNICAÇÕES LTDA 94855517000106 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA O CELULAR Nº 9982-1310 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 30,00 DL 29/06/2009 3175 LORENA DA ROSA TAVARES 54638186068 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO SENHOR JOÃO CONCEIÇÃO FELISBERTO DOS SANTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 188/2009. 82,26 DL 29/06/2009 3176 EVERALDO LUIS MALDANER E CIA LTDA 01809205000185 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE MARA DA ÁREA DA CASCALHEIRA A SER UTILIZADA PELO MUNICÍPIO, SITUADA NA PROPRIEDADE DE NADI TÍMBOLA. DL 29/06/2009 3177 JARDEL SPEROTTO 10610594000106 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TIPTOP PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 6x2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DL 29/06/2009 3178 GIHAL INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 86862869000160 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA GIHAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. 219,99 DL 29/06/2009 3179 SEDINEI LUIS SCHMITT 03033830000103 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA PARTE ELÉTRICA, BANCO, PORTAS E AR QUENTE DO CAMINHÃO FORD CARGO 6x2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 40,00 DL 29/06/2009 3180 SEDINEI LUIS SCHMITT 03033830000103 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NO FAROL DA KOMBI PLACA IKV-1449 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. 10,00 DL 29/06/2009 3181 TERESINHA LOURDES DA LUZ 75701081087 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO NA AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA FÚNEBRE PRA O SR. SEBASTIÃO DA LUZ, CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB Nº 619/2009. 490,00 DL 29/06/2009 3182 SEDINEI LUIS SCHMITT 03033830000103 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIK MOTOR , CABEÇOTE COMPLETO E DEMAIS PEÇAS PARA REFORMA DO MOTOR DA KOMBI PLACA IMU-9335 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO INT. SMEC Nº 071/2009. DL 29/06/2009 3183 SEDINEI LUIS SCHMITT 03033830000103 DESPESA COM MÃO-DE-OBRRA REFORMA DO MOTOR DA KOMBI PLACA IMU-9335 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO INT. SMEC Nº 071/2009. DL 29/06/2009 3184 SEDINEI LUIS SCHMITT 03033830000103 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CABO DO ACELERADOR PARA A KOMBI PALCA ILN-8083 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DL 29/06/2009 3185 SEDINEI LUIS SCHMITT 03033830000103 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NA TROCA DO CABO DO ACELERADOR DA KOMBI PALCA ILN-8083 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 295,00 600,00 7,00 1.840,05 960,00 8,00 10,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 42 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 29/06/2009 Empenho 3186 Número Data Ori. Data Adi. CRISTINA HACK 96264020087 DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO À SERVIDORA CRISTINA HACK, REFERENTE AO DIA 29 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 222/2009. Valor Adjudicado DL 29/06/2009 3187 CARLOS GILMAR GONÇALVES 63789639087 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESMANCHAR CERCAS, MANGUEIRAS E BRETES DO PARQUE MUNCIIPAL POLO ESPORTIVO, COMFORME OFÍCIO SMEC Nº 072/2009. DL 29/06/2009 3188 VOLMAR STRAUSS & CIA LTDA 08420361000107 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25L. DE ÓLEO DIESEL P/ AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE LAÇADORES DO CTG HERANÇA GAÚCHA, QDO PARTICIPARÃO DO TORNEIO DE LAÇO EM MARAU, NO DIA 28/06/2009, CFE REQUERIM. PROTOC. Nº 617/2009 E LEI MUNICIPAL 428/2002. 53,75 DL 29/06/2009 3189 CLÍNICA DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA 07630303000137 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE CLAUDIOMIRO HACK, REFERENTE HONORÁRIOS MÉDICOS REFERENTE A ANESTESIA, CONFORME OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 187/2008. 250,00 28,86 2.150,00 CV 028/2008. 30/06/2009 2 COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA - FILIAL 01 02506360000276 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 028/2008. (1.860,96) CV 028/2008. 30/06/2009 3 COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA - FILIAL 01 02506360000276 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 028/2008. (2.855,32) CV 028/2008. 30/06/2009 4 COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA - FILIAL 01 02506360000276 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL GOL PLACA INU- 0873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 028/2008. (1.777,58) CV 028/2008. 30/06/2009 6 COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA - FILIAL 01 02506360000276 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA DESENVOLVIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 028/2008. 30/06/2009 2893 VOLMAR STRAUSS & CIA LTDA DL 08420361000107 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25L. DE ÓLEO DIESEL P/ AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE LAÇADORES DO CTG HERANÇA GAÚCHA, QDO PARTICIPARÃO DO TORNEIO DE LAÇO EM MARAU, NO DIA 21/06/2009, CFE REQUERIM. PROTOC. Nº 589/2009 E LEI MUNICIPAL 428/2002. (2,50) (4,35) CV 028/2008. 30/06/2009 2940 COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA - FILIAL 01 02506360000276 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 028/2008. CV 028/2008. 30/06/2009 2945 COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA - FILIAL 01 02506360000276 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL FOCUS PLACAS IOI-9505 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CITTÀ Informática Ltda (655,33) (404,59) Estado do Rio Grande do Sul Página: 43 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado CONVITE Nº 028/2008. DL 30/06/2009 2952 VOLMAR STRAUSS & CIA LTDA 08420361000107 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25L. DE ÓLEO DIESEL P/ AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE LAÇADORES DO PIT. LENÇO BRANCO, QDO PARTICIPARÃO DO TORNEIO DE LAÇO EM MARAU, NO DIA 21/06/2009, CFE REQUERIM. PROTOC. Nº 608/2009 E LEI MUNICIPAL 428/2002. (2,50) DL 30/06/2009 3023 VOLMAR STRAUSS & CIA LTDA 08420361000107 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25L. DE ÓLEO DIESEL P/ AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE LAÇADORES DO PIT. LENÇO BRANCO, QDO PARTICIPARÃO DO TORNEIO DE LAÇO EM MARAU, NO DIA 28/06/2009, CFE REQUERIM. PROTOC. Nº 616/2009 E LEI MUNICIPAL 428/2002. (2,50) DL 30/06/2009 3190 COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL 90660754000160 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHHO/2009. 1.159,61 DL 30/06/2009 3191 COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL 90660754000160 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 2.258,08 DL 30/06/2009 3192 COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL 90660754000160 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 3.276,77 DL 30/06/2009 3193 COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL 90660754000160 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 10.128,85 DL 30/06/2009 3194 COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL 90660754000160 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 560,72 DL 30/06/2009 3195 COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL 90660754000160 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 240,89 DL 30/06/2009 3196 UNIAO DOS VEREADORES DO RGSUVERGS 88993175000198 DESPESA COM MENSALIDADE A UVERGS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 510,00 DL 30/06/2009 3197 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00703157000183 DESPESA COM MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNÍCIPIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 315,00 DL 30/06/2009 3198 COREDE ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI 05290678000170 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO COREDE DO BOTUCARAI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 525/2005. 200,00 DL 30/06/2009 3199 FAMURS 88733811000142 DESPESA COM MENSALIDADE A FAMURS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 404,63 DL 30/06/2009 3200 ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA 97003453000103 DESPESA COM MENSALIDADE A ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 245,90 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 44 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 30/06/2009 Empenho 3201 Número Data Ori. Data Adi. AMASBI 06375086000113 DESPESA COM MENSALIDADE A AMASBI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 524/2005. Valor Adjudicado 640,00 DL 30/06/2009 3202 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 90779752000195 DESPESA COM MENSALIDADE DE CINCO ALUNOS DE NOSSO MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM A APAE DE MARAU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 865,00 DL 30/06/2009 3203 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 92954957000195 DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE/RS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 706/2008, DECRETO Nº 1272/2008 E CONVÊNIO. DL 30/06/2009 3204 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 92954957000195 DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIA DO CIEE/RS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 706/2008, DECRETO Nº 1272/2008 E CONVÊNIO. 80,00 1.440,00 TP 001/2009. 30/06/2009 3205 EMPRESA DE TRANSPORTES ZANUZZO LTDA 93395689000181 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO INT. SMEC Nº 073/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. 4.713,39 TP 001/2009. 30/06/2009 3206 EMPRESA DE TRANSPORTES ZANUZZO LTDA 93395689000181 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO INT. SMEC Nº 074/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. 5.118,07 TP 001/2009. 30/06/2009 3207 EMPRESA DE TRANSPORTES ZANUZZO LTDA 93395689000181 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO INT. SMEC Nº 075/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009. 6.288,35 TP 001/2009. 30/06/2009 3208 PARAISO TURISMO E VIAGENS LTDA ME 00869457000137 DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, SUPLETIVOS E OUTROS CURSOS NO TURNO DA NOITE E DA MANHÃ ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 E OFÍCIO INT. SMEC Nº 076/2009. 8.206,20 DL 30/06/2009 3209 ASCAR ASSOC. CRED. ASSIST. RURAL 92773142000100 DESPESA COM MENSALIDADE A EMATER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 1.164,07 DL 30/06/2009 3210 BRF BRASIL FOODS S/A DESPESA COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, VISANDO O INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA NO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 523/2005 E CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E A PERDIGÃO. 3.100,00 DL 30/06/2009 3211 PAVIMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS 85199578000171 E SERVIÇOS LTDA DL 30/06/2009 3212 DIEHL INDÚSTRIA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS EM MADEIRA LTDA 86547619002341 05696613000129 CITTÀ Informática Ltda EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2808/2009. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BALCÃO EM MDF BRANCA, COM FORMICA EM CIMA E RODAS PARA SALA DE VACINAS, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 007/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 189/2009. 65,00 680,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 45 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 30/06/2009 Empenho 3213 Número Data Ori. Data Adi. NILTON MILESKI 00718112000182 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COLMÉIA DO RADIADOR PARA O CAMINHÃO MB 1313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. Valor Adjudicado 640,00 DL 30/06/2009 3214 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00703157000183 DESPESA COM TAXA DE 03 INSCRIÇÃO NA XII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 14 À 16 DE JULHO/2009, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 021/2009. 300,00 DL 30/06/2009 3215 DANILMAR DA COSTA 39117618053 DESPESA COM 04 DIÁRIAS COM PERNOITE AO PREFEITO MUNICIPAL DANILMAR DA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 17 DE JULHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM BRASÍLIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 226/2009. 2.519,24 DL 30/06/2009 3216 JAIR CESAR STRAUSS 49799819091 DESPESA COM 04 DIÁRIAS COM PERNOITE AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL JAIR CESAR STRAUSS, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 17 DE JULHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM BRASÍLIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 227/2009. 2.519,24 DL 30/06/2009 3217 JOSE CLAIR DE LIMA 46114416015 DESPESA COM 04 DIÁRIAS COM PERNOITE AO VEREADOR MUNICIPAL JOSÉ CLAIR DE LIMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 17 DE JULHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM BRASÍLIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/2009. 2.665,60 DL 30/06/2009 3218 DELMAR ANTONIO DIEHL 09077618015 DESPESA COM 04 DIÁRIAS COM PERNOITE AO VEREADOR MUNICIPAL DELMAR ANTÔNIO DIEHL, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 17 DE JULHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM BRASÍLIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/2009. 2.665,60 DL 30/06/2009 3219 VANDREICE SALOMONI GEHRING 01416393005 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. 441,79 DL 30/06/2009 3220 MARCIA SCHREINER 98661175020 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 130,00 DL 30/06/2009 3221 ELIDIANE PETRY 01854034090 DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 202,94 DL 30/06/2009 3222 FOKS PRINT CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA 04703598000136 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TINTA REMANUFATURADO PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI EXUPÉRIO. 70,00 CV 006/2009. 30/06/2009 3223 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU 88417787000132 DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2009, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 199/2009. 2.560,00 CV 009/2007. 30/06/2009 3224 CLíNICA MÉDICA RAUL DE CARVALHO PRESTES LTDA 03390114000183 DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DA PEDIATRIA PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2007 E OFÍCIO INT.SMSAPS Nº 195/2009. 2.424,60 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 46 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto 30/06/2009 3225 COOPERGISUL - COOP. DOS MÉDICOS GINECOLOGISTAS E 05885591000145 DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DA GINECOLOGIA PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 017/2007 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 198/2009. DL 30/06/2009 3226 JOAO BATISTA MACHADO GIONGO 46827625087 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INTERPRETAÇÃO DE 11 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 201/2009. 126,50 DL 30/06/2009 3227 ELIAS TABACZENSKI & CIA LTDA 06374930000191 DESPESA COM MENSALIDADE A EMPRESA ELIAS TABACZENSKI & CIA LTDA, SENDO QUE ESTA ENTIDADE ABRIGA 02 IDOSOS DESAMPARADOS DE NOSSO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 659/2007 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 200/2009. 410,75 DL 30/06/2009 3228 GENECI RIBEIRO MARTINS 92702023053 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE A 100% DO VALOR DE UM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO AO PACIENTE BRUNO RIBEIRO MARTINS, FILHO DA SRª GENECI RIBEIRO MARTINS, CFE LEI MUNICIPAL 104/94 E REQUER. PROTOC. SOB Nº 143/2009. 90,00 DL 30/06/2009 3229 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU 88417787000132 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE ORIDES CHAVES, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 203/2009. 65,05 DL 30/06/2009 3230 ALVINO DONEDA 27375269068 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARLI DONEDA DEPENDENTE (ESPOSA) DE ALVINO DONEDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 142/2009. 35,89 DL 30/06/2009 3231 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS CARÊNCIAS MATERIAIS DA FAMILIA DA SENHORA CLARI DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 107/94 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 192/2009. 73,80 DL 30/06/2009 3232 FOKS PRINT CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA 04703598000136 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TONER Q3960A PARA IMPRESSORA HP 2820 MULTIFUNCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. 700,00 DL 30/06/2009 3233 MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA 02358081000121 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DA AUTOCLAVE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 13151. 480,00 DL 30/06/2009 3234 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 78,27 DL 30/06/2009 3235 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CV 017/2007. Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 1.314,40 219,97 Estado do Rio Grande do Sul Página: 47 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F. RIBEIRO. DL 30/06/2009 3236 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 KG DE SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 18,87 DL 30/06/2009 3237 PEDRO LUIZ SCHU-ME 87321212000230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F. RIBEIRO. 643,24 16.769,04 PR 002/2008. 30/06/2009 3238 CITTÀ INFORMÁTICA LTDA 09031569000199 DESPESA COM LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DE CRÉDITOS, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS, ALMOX, TRIBUTO, IPTU, CONTABIL, FOLHA PGTO, D ATIVA, ÁGUA, PRODUÇÃO, LICITA E TESOURARIA, REF AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2009, CFE PREGÃO Nº002/08,1º ADIT. PR 002/2008. 30/06/2009 3239 CITTÀ INFORMÁTICA LTDA 09031569000199 DESPESA COM LOCAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2009, CONFORME PREGÃO Nº 002/2008 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL. 600,00 PR 002/2008. 30/06/2009 3240 CITTÀ INFORMÁTICA LTDA 09031569000199 DESPESA COM LOCAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZADO DE EDUCAÇÃO, COM RELAÇÃO DE ALUNOS, SÉRIES, ESCOLAS, EMISSÃO DE CHAMADAS, BOLETINS E RELATÓRIOS GERENCIAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2009, CONFORME PREGÃO/2008 E 1º TERMO ADITIVO AO CONT. ORIG. 600,00 DL 30/06/2009 3241 JONES ANTONIO GARBIN 01572868000129 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE INFORMATICA PARA PESSOAS DO MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OFÍCIO INT. SMEC Nº 080/2009. 385,00 DL 30/06/2009 3242 JONES ANTONIO GARBIN 01572868000129 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE INFORMATICA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OFÍCIO INT. SMEC Nº 081/2009. 275,00 DL 30/06/2009 3243 D.P.M. DELEGAÇÕES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 273/2009. DL 30/06/2009 3244 SELMAR IRADI MUSSKOPF 48244805072 DESPESA COM 04 DIÁRIAS COM PERNOITE AO VEREADOR MUNICIPAL SELMAR IRADI MUSSKOPF, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 17 DE JULHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM BRASÍLIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/2009. 2.665,60 DL 30/06/2009 3245 SILVIO CHINAZZO 80236197053 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 53 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL NO REBANHO LEITEIRO DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 029/2009. 1.325,00 CITTÀ Informática Ltda 4,04 Estado do Rio Grande do Sul Página: 48 Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009 Exercício 2009 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 30/06/2009 Empenho 3246 Número Data Ori. Data Adi. BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA 92014356000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 007/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 189/2009. 1.300,00 DL 30/06/2009 3247 SEDINEI LUIS SCHMITT 03033830000103 DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA TROCA DE AMORETECEDORES DA KOMBI PLACA INU-5798 UTILIZADA PELA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 007/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 189/2009. 40,00 DL 30/06/2009 3248 MERI T DELL ZOTTO RITTER -ME 22882922000102 DESPESA COM JALECOS E FANTASIA DO ZÉ GOTINHA UTILIZADA PELA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAÚDE E LENÇÓIS PARA SALA DE VACINAS, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 007/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 189/2009. 870,00 DL 30/06/2009 3249 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08621290000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA TÉRMICA UTILIZADA PELA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAÚDE NA SALA DE VACINAS, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 007/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 189/2009. 80,00 DL 30/06/2009 3250 FOKS PRINT CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA 04703598000136 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 TONERS IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 007/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 189/2009. DL 30/06/2009 3251 COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA - FILIAL 01 02506360000276 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI PLACA INU-5798 UTILIZADA PELA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 007/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 189/2009. 75,11 DL 30/06/2009 3252 INSS 92411974000186 DESPESA COM INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. 51,51 Obs: Modalidade - CC:Concurso CV:Convite TP:Tomada de Preços CR:Concorrência PR:Pregão DL:Dispensa de Licitação LI:Licitação Inexigível NA:Não Aplicável ID:Int.Dados Contábeis SF:Suprimento de Fundos Prefeito Municipal DANILMAR DA COSTA Contador CRC nº 060821/0-5 Dilmar Pagnussat CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado Total Geral 320,00 625.653,07