PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE Ficha DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receita de 15/09/2014 à 15/09/2014 Código Descrição Prevista no Mês Data: 15/09/2014 16:43:20 Sistema CECAM (Página: 1 / 1) Lançada Arrecadada DIA 15/09/2014 2 1.1.1.2.02.02.00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 5 1.1.1.2.08.01.00 I.T.B.I. 6 1.1.1.3.05.01.00 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA 7 1.1.1.3.05.02.00 ISS - SIMPLES NACIONAL 13 1.1.2.2.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 73 1.7.2.2.01.02.00 116 1.7.2.2.01.02.00 84 1.9.1.1.38.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU 85 1.9.1.1.38.02.00 87 91.666,67 0,00 386,97 196,07 16.666,67 0,00 191.666,67 0,00 299,61 12.500,00 0,00 1.002,79 833,33 0,00 8,78 COTA-PARTE DO IPVA 72.833,33 0,00 407,04 COTA-PARTE DO IPVA -14.566,67 0,00 -81,41 833,33 0,00 8,85 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITU 833,33 0,00 3,59 1.9.1.1.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D 833,33 0,00 0,01 91 1.9.1.3.11.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA DO ITU 833,33 0,00 0,29 93 1.9.1.3.13.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 833,33 0,00 6,67 97 1.9.1.9.99.00.00 OUTRAS MULTAS 100 1.9.3.1.11.01.00 REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU 833,33 0,00 5,51 33.333,33 0,00 18,67 103 1.9.3.1.13.00.00 RECEITA DA SERVIÇOS SOBRE 33.333,33 0,00 3,42 105 1.9.3.1.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC 833,33 0,00 29,27 107 1.9.9.0.99.01.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 41.666,67 0,00 932,17 TOTAL DO DIA 15/09/2014 0,00 3.228,30 TOTAL 0,00 3.228,30 DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO BOFETE, 15 de Setembro de 2014 Claudécio José Eburneo Erick Alves de Castro Prefeito Municipal CRC 1SP 252934/O-4 Contador PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 15/09/2014 16:53:47 Sistema CECAM (Página: 1 / 13) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 15 de Setembro de 2014 02 - PODER EXECUTIVO 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100433 0/0 054.709.985/0001-58 100436 0/0 000000000000825 100437 0/0 0 . . - 100439 0/0 060.746.948/7700-66 100441 0/0 100446 0/0 100447 100448 425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE 825 - BV FINANCEIRA S/A CFI 285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE 1320 - BANCO BRADESCO S.A 742 - HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO FISCAL 1643 - INSS - RETENÇÕES 0/0 0/0 1643 - INSS - RETENÇÕES 1643 - INSS - RETENÇÕES REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014 REF A CONSIGNAÇÃO RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014 /0 0,00 0,00 1.132,33 /0 0,00 0,00 8.703,90 REF A CONSIGNAÇÃO RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014 REF A CONSIGNAÇÃO RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014 REF. A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSREF. A HON. ADV.REF. A HON. ADV.REF. A HON. ADV.REF. A HON. ADV.REF. A HON. ADV.REF. A HON. ADV.REF. A HON. ADV.REF. A HON. ADV.REF. A HON. ADV. REF A INSS 11% RETIDO DOS PREATADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA NO MÊS DE AGOSTO/2014 /0 0,00 0,00 12.032,72 /0 0,00 0,00 1.451,55 /0 0,00 0,00 1.275,26 /0 0,00 0,00 4.062,63 AGNALDO CASSEMIRO FILHO BOFETE ME- NF 157 ARENA GESTÃP DESPORTIVA LTDA ME - NF 115CONSPLANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP - NF 126CONSPLANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP - NF 127AMPLITEC - NF 5287PLUSTERRA - NF 466 /0 /0 227,46 1.432,66 227,46 1.432,66 0,00 0,00 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.01.00.04.000 - Administração 02.01.00.04.122 - Administração Geral 02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.01.00.04.122.0002.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 02.01.00.04.122.0002.1003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.00.04.122.0002.1003.44905235.0111000 - GERAL 4219 0/0 002.346.092/0001-91 5315 - APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EPP CPU contendo - Proc. inltel LGA 1150 core I3-4150 3.50GHZ DMI 5GT/S 3 MB Cache Graf INT, Placa MB LGA 1150 ASUS H81M - C 4G, Memória DDR3GB 1333MHZ Patriot, Gabinete 4 Bais Vinik c/ fonte 20+4P 200W VG-02 PT/PR, HD Sata 500 GB W. Digital 7200 RPM, Gravador DVD-RW Sata Asus DRW-24F1ST preto, Monitor LED 19.5 Pol. AOC E2050 SWN, Windows 7 professional 64 Bits - (OEM) COA, Mouse optico USB LITE preto DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.737,00 Microondas de 20 litros DISPENSA D /0 312,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 794,04 02.01.00.04.122.0002.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.01.00.04.122.0002.1003.44905299.0111000 - GERAL 4690 0/0 056.642.960/0001-00 2424 - LOJAS CEM S/A 02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO 02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL 4450 0/0 003.682.842/0001-69 450 - AUTO POSTO PEÃO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4451 4494 4628 4629 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ 003.682.842/0001-69 003.682.842/0001-69 047.808.373/0001-57 047.808.373/0001-57 Fornecedor 450 450 2617 2617 - AUTO POSTO PEÃO LTDA - AUTO POSTO PEÃO LTDA - BERIMBAU AUTO POSTO LTDA - BERIMBAU AUTO POSTO LTDA Data: 15/09/2014 16:53:47 Sistema CECAM (Página: 2 / 13) Descrição Gasolina comumEtanol........Gasolina v-power Gasolina comumEtanol......Gasolina v-power Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739,01 238,44 199,43 200,02 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 96,00 Rolo fusão Cartucho de tinta HP blackCartucho de tinta HP colorsPen drive 16GB DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 109,60 0,00 157,00 0,00 220,00 0,00 0,00 Identificador de chamadas LIID0002 Lig - Preto/Prata Gás Liquefeito de Petróleo envasado em botijão de 13 kg DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 43,00 REF AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO OUTROS/NÃO /0 0,00 848,80 0,00 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO EDITAL NO EXERCÍCIO DE 2014 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 184,38 Prestação de serviços Prestação de serviços OUTROS/NÃO DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 660,00 0,00 382,48 Gasolina comum Etanol...... Gasolina comum 02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL 4463 4464 0/0 0/0 015.009.671/0001-90 015.009.671/0001-90 2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME 2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME Mini salgadosÁgua mineral 500 mlRefrigerante 2 litros Mini salgadosRefrigerante 02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL 4344 4520 4691 0/0 0/0 0/0 004.938.637/0001-84 004.977.209/0001-60 014.902.668/0001-39 412 - W A MIRANDA CONCHAS ME 2859 - KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E M 5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA Bloco de requisição de material 02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL 4224 4457 0/0 0/0 002.346.092/0001-91 000.798.747/0001-37 5315 - APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EPP 2660 - ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU 02.01.00.04.122.0002.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.00.04.122.0002.2003.33903944.0111000 - GERAL 1 0/0 043.776.517/0001-80 299 - SABESP 02.01.00.04.122.0002.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.01.00.04.122.0002.2003.33903990.0111000 - GERAL 3644 0/0 048.066.047/0001-84 2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES 02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL 1360 4521 4667 0/0 0/0 0/0 007.126.215/0001-00 004.977.209/0001-60 113.299.598-17 5202 - 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E CO 2859 - KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E M 819 - CLAUDECIO JOSE EBURNEO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4672 4677 Processo 0/0 0/0 CPF/CNPJ 186.394.608-09 113.299.598-17 Fornecedor 616 - ELIANE OLIVEIRA ARAUJO 819 - CLAUDECIO JOSE EBURNEO Data: 15/09/2014 16:53:47 Sistema CECAM (Página: 3 / 13) Descrição REF. A DESPESAS EM VIAGEM REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 462,01 50,00 462,01 50,00 462,01 50,00 Cartucho de tinta HP black DISPENSA D /0 135,60 0,00 0,00 REF AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 62,09 Toner Canon EP 26 DISPENSA D /0 0,00 60,00 0,00 Plotagem................... DISPENSA D /0 0,00 344,50 0,00 REF. A DESPESA EM VIAGEM OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 42,03 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.330,00 02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 02.01.00.04.122.0002.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.00.04.122.0002.2004.33903016.0111000 - GERAL 4699 0/0 014.902.668/0001-39 5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA 02.01.00.04.122.0002.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.00.04.122.0002.2004.33903944.0111000 - GERAL 10 0/0 043.776.517/0001-80 299 - SABESP 02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.000 - Administração 02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento 02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO 02.03.00.04.121.0004.2006.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.00.04.121.0004.2006.33903016.0111000 - GERAL 4567 0/0 004.977.209/0001-60 2859 - KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E M 02.03.00.04.121.0004.2006.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.00.04.121.0004.2006.33903995.0111000 - GERAL 4480 0/0 004.760.994/0001-03 2827 - JOÃO PAULO ANGELO ME 02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL 3567 0/0 186.394.608-09 616 - ELIANE OLIVEIRA ARAUJO 02.03.00.04.122 - Administração Geral 02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS 02.03.00.04.122.0004.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000 - GERAL 59 0/0 005.583.931/0001-83 2169 - ADPRH - ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4625 Processo 0/0 CPF/CNPJ 072.943.616/0001-07 Fornecedor 1500 - VISUAL COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM Data: 15/09/2014 16:53:47 Sistema CECAM (Página: 4 / 13) Descrição LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE BASE DE DADOS DE FGTS, ELABORAÇÃO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS CF CONTRATO 04/2013 E TERMO A DITIVO 64/2013 REF. A CESSÃO DE USO DO SISTEMA PONTO ELETRÔNICO VIRTUALCONFORME CONTRATO Nº 61/2014 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 660,00 02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2008.33903022.0111000 - GERAL 4675 56/2014 012.811.487/0001-71 1501 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT 4688 56/2014 017.260.263/0001-32 1344 - MANANCIAL COMERCIO DE AGUA MINERA 4695 56/2014 005.971.158/0001-22 1046 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUB ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PC COM 08 UN. MARCA INOVELUVA EM LÁTEX FORRADA, CANO MÉDIO, TAMANHO GRANDE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 PAR MARCA TALGE ÁGUA SANITÁRIA À BASE DE CLORO MARCA MAGICCOPO DESCARTÁVEL EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 180ML, PCT COM 100 UN E EMPACOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 25 PCT MARCA CRISTALPALITO DE FÓSFORO CURTO, FARDO COM 20 PACOTES CADA PACOTE COM 10 CX, CADA CAIXA COM 50 PALITOS MARCA ZEBRAPANO DE PRATO ESTAMPADO, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 45X65CM MARCA NEVESSABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALADO EM CAIXA DE 1KG MARCA TIXANSABÃO NEUTRO EM BARRA COM 5 UN MARCA YPÊSACO ALVEJADO PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO MARCA SÃO JOÃOVASSOURA COM CERDAS DE NYLON LUXO MARCA CAIÇARAVASSOURA COM CERDAS DE PELO SINTÉTICO MARCA CAIÇARA PREGÃO 03/2014 145,40 0,00 0,00 PREGÃO 03/2014 4.340,50 0,00 0,00 REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2014. RELAÇÃO DE ITENS NO SITE www.bofete.sp.gov.br/index.php/transparencia/licitacao/resultados PREGÃO 03/2014 15.245,17 0,00 0,00 REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O ANO DE 2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.343,40 0,00 REF A PROCESSO 46634143000156 ID 0810200000030310608 PARCELA REGIME ANUAL 2014 (1ª) OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 30.000,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 264,67 0,00 02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL 228 0/0 034.028.316/1079-27 312 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T 02.03.00.28.000 - Encargos Especiais 02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS 02.03.00.28.843.0005.2012.46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.00.28.843.0005.2012.46909199.0111000 - GERAL 4328 0/0 992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00.08.000 - Assistência Social 02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00.08.244.0007.2014.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.00.08.244.0007.2014.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 3553 0/0 043.776.517/0001-80 299 - SABESP PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 15/09/2014 16:53:47 Sistema CECAM (Página: 5 / 13) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REF A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO CORRENTE 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.000 - Assistência Social 02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO 02.06.00.08.241.0008.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.00.08.241.0008.2015.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 3 0/0 043.776.517/0001-80 299 - SABESP REF AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO OUTROS/NÃO /0 0,00 60,79 0,00 Prestação de serviços DISPENSA D /0 0,00 0,00 400,00 REF AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO OUTROS/NÃO /0 0,00 165,52 0,00 Carne bovina acém moídoCarne bovina acém em pedaçoFrangoLinguiça mistaPeito de frangoCarne suína DISPENSA D /0 0,00 0,00 365,68 Gás Liquefeito de Petróleo envasado em botijão de 13 kg DISPENSA D /0 0,00 0,00 43,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.516,40 02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 4568 0/0 019.799.052/0001-06 5263 - MARIANNE FABRI RAMOS 02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE 02.06.00.08.243.0008.2018.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.00.08.243.0008.2018.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 4 0/0 043.776.517/0001-80 299 - SABESP 02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE 02.06.00.08.243.0008.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.00.08.243.0008.2019.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 4490 0/0 007.718.456/0001-30 771 - JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME 02.06.00.08.243.0008.2019.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.00.08.243.0008.2019.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 4456 0/0 000.798.747/0001-37 2660 - ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00.12.000 - Educação 02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição 02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR 02.09.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P. 02.09.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.09.00.12.306.0011.2028.33903007.0111000 - GERAL 3960 0/0 071.447.775/0014-72 2728 - COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SOROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4246 4253 4311 4354 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ 053.094.264/0001-18 006.132.547/0001-27 053.094.264/0001-18 071.447.775/0014-72 Fornecedor 78 5318 78 2728 - MANZINI & MANZINI LTDA - COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMI - MANZINI & MANZINI LTDA - COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SOROC Data: 15/09/2014 16:53:47 Sistema CECAM (Página: 6 / 13) Descrição Leite longa vida integral 1 litro Leite longa vida integral 1 litro Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777,00 3.294,00 576,48 2.516,40 Gás Liquefeito de Petróleo envasado em botijão de 13 kgGás Liquefeito de Petróleo envasado em botijão de 45 kg DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.239,00 Publicação no Jornal Bom dia BauruPublicação no Jornal Agora São Paulo Publicação no Diário Oficial da União DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 184,80 281,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Óleo diesel aditiv. S10 PREGÃO 03/2014 4.910,00 0,00 0,00 Radiador água DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 253,00 1.790,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 70,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 535,31 0,00 Suco de laranja natural 1 litro em embalagem Tetra Pak Leite longa vida integral 1 litroArroz tipo 1 - pct 5 kg Leite longa vida integral 1 litro 02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.09.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.09.00.12.361.0012.2030.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 4468 0/0 000.798.747/0001-37 2660 - ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU 02.09.00.12.361.0012.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.09.00.12.361.0012.2030.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 4702 4703 0/0 0/0 008.583.300/0001-52 062.329.420/0001-73 562 - GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA 2918 - DALMAR PROPAGANDA LTDA 02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 02.09.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR 02.09.00.12.361.0013.2031.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.09.00.12.361.0013.2031.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 4694 0/0 002.123.223/0001-71 2814 - PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE 02.09.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.00.12.361.0013.2031.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 4652 4696 0/0 0/0 001.379.696/0001-71 001.574.996/0001-01 775 - TAPAJOS BAURU CAMINHOES E SERVIÇOS 2805 - AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - M Bendix......Aut. partida......Bucha........Bucha.......Suporte de escova 02.09.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.12.361.0013.2031.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 4685 4698 0/0 0/0 001.574.996/0001-01 008.939.342/0001-83 2805 - AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - M 240 - JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME Prestação de serviços Prestação de serviços 02.09.00.12.367 - Educação Especial 02.09.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.09.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.09.00.12.367.0015.2034.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.09.00.12.367.0015.2034.33903944.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 5 0/0 043.776.517/0001-80 299 - SABESP PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 15/09/2014 16:53:47 Sistema CECAM (Página: 7 / 13) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REF AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 02.09.00.12.367.0015.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.12.367.0015.2034.33903999.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 4263 0/0 505 - AUXILIO TRANSPORTE REF. A AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO NO ANO DE 2014 DISPENSA D ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PCT COM 08 UN. MARCA INOVELUVA LÁTEX FORRADA, CANO MÉDIO, TAMANHO GRANDE, ACONDICIONADO EM EMBALEGEM PLÁSTICA COM 01 PAR MARCA TALGELUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UN. MARCA EMBRAMACLUVA DE VINIL, TRANSPARENTE, CAIXA COM 100 UN. MARCA TALGE DESINFETANTE LÍQUIDO FRASCO 2LT MARCA SHOW CLEANDETERGENTE BIODEGRADÁVEL 500ML MARCA MINUANOESPONJA DE LIMPEZA, MEDINDO 110X75X23MM MARCA BETHANINLIMPADOR MULTIUSO, COM BICO BORRIFADOR MARCA YPÊPAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL, FARDO C/ 8 ROLOS, MEDINDO 300MT MARCA INDAIALPAPEL HIGIÊNICO, PCCOM 4 ROLOS MEDINDO 30MX10CM, FARDO COM 16 PC MARCA FAMILIARRODO COM 2 LÂMINAS DE BORRACHA E CABO ROSQUEÁVEL EM MADEIRA CO REVESTIMENTO PLÁSTICO, BASE RETANGULAR DE 30CM MARCA CAROLRODO COM 2 LÂMINAS DE BORRACHA E CABO ROSQUEÁVEL EM MADEIRA COM REVESTIMENTO PLÁSTICO, BASE RETANGULAR DE 40CM MARCA CAROLSABONETE LÍQUIDO GALÃO 5 LT MARCA TAMANISACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA APROXIMADA DE 15LT, FARDO COM 100 UN MARCA KID LIXOSACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA APROXIMADA DE 60LT, FARDO COM 100UN MARCA KID LIXOSACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA APROXIMADA DE 100LT, FARDO COM 100UN MARCA KID LIXOTOALHA DE PAPEL PC COM 1250 FOLHAS, FARDO COM 5 PC MARCA PINNUS REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2014. RELAÇÃO DE ITENS NO SITE www.bofete.sp.gov.br/index.php/transparencia/licitacao/resultados Coroa e pinhão /0 0,00 2.010,00 2.010,00 PREGÃO 03/2014 5.940,50 0,00 0,00 PREGÃO 03/2014 37.018,30 0,00 0,00 PREGÃO 03/2014 20.918,70 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 1.499,24 2.629,79 02.10.00 - FUNDEB 02.10.00 - FUNDEB 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB 02.10.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB 02.10.00.12.361.0016.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.00.12.361.0016.2035.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 4674 56/2014 012.811.487/0001-71 1501 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT 4678 56/2014 005.971.158/0001-22 1046 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUB 4693 56/2014 017.260.263/0001-32 1344 - MANANCIAL COMERCIO DE AGUA MINERA 02.10.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 3242 0/0 000.280.350/0001-59 2261 - CAMPINA & MORETTI LTDA ME 02.10.00.12.361.0016.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.00.12.361.0016.2035.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 4660 0/0 043.776.517/0001-80 299 - SABESP PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 15/09/2014 16:53:47 Sistema CECAM (Página: 8 / 13) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REF A FATURA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO CORRENTE 02.10.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 4666 0/0 020.716.305/0001-01 5323 - JOSE MANOEL DA SILVA Prestação de serviços DISPENSA D /0 0,00 1.200,00 1.200,00 AbraçadeiraApoio tomada 2P+T 10A 250V NBR14136 vertical S/Placa SilenluxApoio tomada 2P+T 10A 250V NBR14136 S/Placa SilenluxCabo de redeCabo flexivelDaisa 3/4....Daisa 3/4....Daisa 3/4...Daisa 3/4.....Daisa 3/4......Eletroduto 3/4Fita isolante 3m DISPENSA D /0 0,00 0,00 320,24 REF AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO REF A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 -11,81 2.000,00 0,00 121,58 406,85 0,00 Prestação de serviços DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.700,00 Refrigerador de àgua Mod. 50 LP - Inox - 110v / 220v e filtro para água MOD. AP 2300 9.3/4 DISPENSA D /0 1.669,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.000,00 02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.11.00.13.000 - Cultura 02.11.00.13.392 - Difusão Cultural 02.11.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.11.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO 02.11.00.13.392.0017.2036.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.11.00.13.392.0017.2036.33903099.0111000 - GERAL 4454 0/0 012.842.281/0001-09 2704 - ALDO AMPHILO - ME 02.11.00.13.392.0017.2036.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.11.00.13.392.0017.2036.33903944.0111000 - GERAL 12 4671 0/0 0/0 043.776.517/0001-80 043.776.517/0001-80 299 - SABESP 299 - SABESP 02.11.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL 4466 0/0 019.777.570/0001-10 1399 - ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.812.0019.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 02.13.00.27.812.0019.1003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.13.00.27.812.0019.1003.44905242.0111000 - GERAL 4701 0/0 002.400.936/0001-35 356 - BEBEDOUROS CANOVAS IND E COM LTDA 02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.13.00.27.812.0019.2039.33903099.0111000 - GERAL 3713 0/0 019.776.106/0001-00 5289 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4665 Processo 0/0 CPF/CNPJ 038.872.503/0001-20 Fornecedor 406 - BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA Data: 15/09/2014 16:53:47 Sistema CECAM (Página: 9 / 13) Descrição Material didático: 45 kits, sendo composto : livro de regras de futebol(1), bloco de anotações (1), legislação do código brasileiro de justiça desportiva (1), lei nº 12.867/2013 (1), lei nº 9.615/1998 (1) e lei nº 10.671/2003 (1). Troféus.....Troféu......Medalha esportivaFaixa para marcação quadra areiaPrancheta magnética Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 0,00 332,30 0,00 REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS AULAS DOS PROJETOS BOFETE KIDS ESPORTE, GINÁSTICA E BOFETE CICLISMO INDOOR CONFORME CONTRATO Nº 15/2014 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.500,00 REF AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO OUTROS/NÃO /0 0,00 428,22 0,00 REF A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO PROC0016/2012 OUTROS/NÃO /0 214.653,11 0,00 0,00 REF A INSS PARTE PATRONAL 20% A SER RECOLHIDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA NO MÊS DE AGOSTO/2014 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 15.694,51 DISPENSA D /0 4.910,00 0,00 0,00 02.13.00.27.812.0019.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.00.27.812.0019.2039.33903615.0111000 - GERAL 985 0/0 021.212.198-70 1397 - MAURI SILVEIRA CAMPOS 02.13.00.27.812.0019.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.13.00.27.812.0019.2039.33903944.0111000 - GERAL 7 0/0 043.776.517/0001-80 299 - SABESP 02.13.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.27.812.0019.2039.33903999.0111000 - GERAL 4704 0/0 1331 - MINISTÉRIO DO ESPORTE 02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE 02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE 02.14.00.10.000 - Saúde 02.14.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.14.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 02.14.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL 02.14.00.10.302.0020.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.14.00.10.302.0020.2041.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 4646 0/0 1643 - INSS - RETENÇÕES 02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.15.00.10.000 - Saúde 02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.15.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL 02.15.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.15.00.10.302.0028.2041.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL 4679 0/0 002.123.223/0001-71 2814 - PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 15/09/2014 16:53:47 Sistema CECAM (Página: 10 / 13) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Óleo diesel aditiv. S10 02.15.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.15.00.10.302.0028.2041.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL 4307 0/0 064.815.897/0001-94 2528 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA Solução de Ringer com Lactato, solução injetável, límpida e apirogênica cloreto de sódio + cloreto de potássio + cloreto de cálcio + lactato de sódio – bolsa de 500 mlHastes de polipropileno, Corante atóxicos, Flexíveis e inquebráveis,Com 100 % Algodão, caixa com 75 unidades DISPENSA D /0 0,00 380,00 0,00 Chave do limpador DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 30/2014 90,00 143,50 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 02.15.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.15.00.10.302.0028.2041.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL 4682 4683 4700 0/0 0/0 58/2014 017.122.432/0001-78 001.856.642/0001-50 000.108.750/0001-81 5065 - MARCOS PASQUINI HERRERA ME 236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP 1502 - RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA Rebite lona de freioLona de freioTrava FORNECIMENTO DE UM MOTOR NOVO, ZERO QUILÓMETRO, PARA O VEÍCULO DA MARCA IVECO MODELO DAILY 40.13 MAXIVAN 3300, 17 LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2006 02.15.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.15.00.10.302.0028.2041.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL 4692 0/0 000.108.750/0001-81 1502 - RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA SERVIÇO DE DESMONTAGEM DO MOTOR ANTIGO E MONTAGEM DO MOTOR NOVO. MONTAGEM DO INTERCÂMBIO E ACESSÓRIOS PREGÃO REF AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO OUTROS/NÃO /0 0,00 216,15 1.579,41 Prestação de serviços DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 50,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/2014 34.320,00 0,00 0,00 30/2014 02.15.00.10.302.0028.2041.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.15.00.10.302.0028.2041.33903944.0131000 - SAÚDE–GERAL 8 0/0 043.776.517/0001-80 299 - SABESP 02.15.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.10.302.0028.2041.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL 4681 4686 0/0 0/0 017.122.432/0001-78 008.939.342/0001-83 5065 - MARCOS PASQUINI HERRERA ME 240 - JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME Prestação de serviços 02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária 02.15.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 02.15.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.15.00.10.304.0029.2042.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 02.15.00.10.304.0029.2042.33903006.0131000 - SAÚDE–GERAL 4676 57/2014 011.790.393/0001-09 1318 - M.P.O. VENTURA EPP PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 15/09/2014 16:53:47 Sistema CECAM (Página: 11 / 13) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago RAÇÃO TIPSY ADULTO 02.15.00.10.304.0029.2042.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.15.00.10.304.0029.2042.33903944.0131000 - SAÚDE–GERAL 9 0/0 043.776.517/0001-80 299 - SABESP REF AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 60,79 Cola para tachão DISPENSA D /0 0,00 0,00 312,00 Óleo diesel aditiv. S10 Óleo diesel aditiv. S10 PREGÃO PREGÃO 03/2014 03/2014 0,00 2.455,00 0,00 0,00 24.550,00 0,00 Pão francês DISPENSA D /0 0,00 0,00 287,28 Disco flat diversos DISPENSA D /0 0,00 0,00 45,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.175,00 02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.16.00.15.000 - Urbanismo 02.16.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.16.00.15.451.0022 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 02.16.00.15.451.0022.2044 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 02.16.00.15.451.0022.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.16.00.15.451.0022.2044.33903099.0111000 - GERAL 4206 0/0 013.661.976/0001-57 5290 - TRATORCERV COMERCIO E SERVIÇOS LT 02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS 02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS 02.16.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.16.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL 4407 4680 0/0 0/0 002.123.223/0001-71 002.123.223/0001-71 2814 - PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE 2814 - PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE 02.16.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.16.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL 4467 0/0 066.713.546/0001-06 970 - TALES JOSE CORDEIRO ME 02.16.00.15.452.0023.2045.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.16.00.15.452.0023.2045.33903009.0111000 - GERAL 4570 0/0 003.465.335/0001-73 828 - CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME 02.16.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.16.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL 4010 0/0 039.050.505/0001-04 2938 - AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 4191 0/0 066.873.332/0001-99 4401 4465 4651 4684 0/0 0/0 0/0 0/0 014.374.665/0001-70 003.682.842/0001-69 005.124.347/0003-21 001.856.642/0001-50 Fornecedor 27 - ANGELLA & ROCHA LTDA ME 5081 450 5322 236 - BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FER - AUTO POSTO PEÃO LTDA - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP Data: 15/09/2014 16:53:47 Sistema CECAM (Página: 12 / 13) Descrição Mod. Lic. Valor Liquidado Valor Pago Barra de direçãoTerminal de direçãoAmortecedor dianteiroJogo de embuchamentoJogo de lona de freioJogo de lona de freioCampana de freio Bico de corte AD 1502/04Valvula seca corta-chama oxigenio/maçaricoValvula seca cortachama gás combustivel/maçaricoMangueira dupla oxi/acetValvula seca corta-chama oxigenio/regularValvula seca corta-chama gas combustivel/regular. Válvula manequim DISPENSA D /0 -445,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 758,00 0,00 0,00 193,53 0,00 245,00 95,85 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 209,92 427,00 MADERITE 10M M DISPENSA D /0 0,00 0,00 110,00 REF AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO OUTROS/NÃO /0 0,00 576,38 1.140,58 Filtro....... Dente da caçamba Rebite lona de freioLona de freioLona de freioRetentor da roda traseiraGraxa Licitação Valor Empenhado 02.16.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.16.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL 4247 4534 0/0 0/0 043.648.971/0001-55 012.419.092/0001-28 4580 0/0 003.465.335/0001-73 2364 - WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO L 2857 - JOSAFA SALES DE JESUS - ME 828 - CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME Disco de tacógrafo diário para 125 KmDisco de tacógrafo diário para 180 Km Sabre 30FCorrente 30FArruela sem chapinhaSegurança da correnteVela fimArruela dentadaAmortecedorAmortecedor 02.16.00.15.452.0023.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.16.00.15.452.0023.2045.33903944.0111000 - GERAL 6 0/0 043.776.517/0001-80 299 - SABESP 02.16.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL 3705 0/0 033.050.196/0001-88 139 - C.P.F.L. REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOSREF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOSREF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOSREF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOSREF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 10.147,99 3844 0/0 033.050.196/0001-88 139 - C.P.F.L. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.983,29 4518 4687 4689 4697 SUBTOTAL 0/0 0/0 0/0 0/0 012.419.092/0001-28 008.939.342/0001-83 008.939.342/0001-83 008.939.342/0001-83 REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOSREF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOSREF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOSREF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOSREF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS Prestação de serviços DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 150,00 108,00 1.595,00 ---------------------373.737,35 ---------------------373.737,35 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------15.838,97 ---------------------15.838,97 130,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------161.791,33 ---------------------161.791,33 2857 240 240 240 TOTAL MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO - JOSAFA SALES DE JESUS - ME - JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME - JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME - JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME Prestação de serviços Prestação de serviços Prestação de serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 15/09/2014 16:53:47 Sistema CECAM (Página: 13 / 13) Descrição PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BOFETE, 15 de Setembro de 2014 Erick Alves de Castro CRC 1SP 252934/O-4 Contador Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
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