Dezembro - Prefeitura da Estância de Atibaia
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Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor Exercício ........... : 2014 Órgão ................ : 02 - EXECUTIVO Unidade ........... : 10 - GABINETE DO PREFEITO SubUnidade ..... : 010 - SECRETARIA DO PREFEITO 02.0010.0010.04.122.002.2004.31901300 18.079/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.389,08 02.0010.0010.04.122.002.2004.31901300 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.155,90 02.0010.0010.04.122.002.2004.33903996 02.0010.0010.04.122.002.2004.31901300 02.0010.0010.04.122.002.2004.31901300 02.0010.0010.04.122.002.2004.33903900 02.0010.0010.04.122.002.2004.31901100 02.0010.0010.04.122.002.2004.31901100 18.122/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 17.583/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.MARCIO ANDRE CAMARGO BONATTI 09/12/2014 -34,00 18.038/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 0304/2014-GESTOR-GAB. 18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 18.160/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 9.220,85 18.452/2014 18.484 12/12/2014 22/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.18.959 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP 512,78 19.131/2014 18.543 12/12/2014 22/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO DO GABINTE E DO PAÇO MUNICIPAL, PARA ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ, CONF. PP 077/2014 E AF. 6745/2014. 18.931 BANCO SANTANDER S/A 1.448,00 19.699/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 22.913,86 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Página 1 17.988,35 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0010.0010.04.122.002.2004.31901100 02.0010.0010.04.122.002.2004.31901100 02.0010.0010.04.122.002.2004.31901100 02.0010.0010.04.122.002.2004.31901100 SubUnidade ..... : 020 - OUVIDORIA GERAL 02.0010.0020.04.131.003.2005.33903900 02.0010.0020.04.131.003.2005.33903900 02.0010.0020.04.131.003.2005.33903900 02.0010.0020.04.131.003.2005.31901300 02.0010.0020.04.131.003.2005.31901300 02.0010.0020.04.131.003.2005.31901300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.700/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.360,73 19.701/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 7.426,20 19.702/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 629,54 19.703/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 34.518,08 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade: 104.529,37 16.807/2014 17.819 02/12/2014 04/12/2014 9.835/2014 17.819 02/12/2014 04/12/2014 17.923 TELEFONICA BRASIL S.A. 71,65 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 17.923 TELEFONICA BRASIL S.A. 31,97 13.477/2014 17.819 02/12/2014 04/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. 17.923 TELEFONICA BRASIL S.A. 100,00 18.080/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.272,44 18.123/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.383,98 18.039/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 9.252,13 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.- Página 2 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0010.0020.04.131.003.2005.31901300 02.0010.0020.04.131.003.2005.33903000 02.0010.0020.04.131.003.2005.31901100 02.0010.0020.04.131.003.2005.31901100 02.0010.0020.04.131.003.2005.31901100 02.0010.0020.04.131.003.2005.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.161/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 17.457/2014 18.498 12/12/2014 22/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.18.991 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 19.704/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DE AVISO PARA USO DA OUVIDORIA, CONF.PE.115/13 - AF.6471/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 21.655,61 19.705/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.663,50 19.706/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.086,89 19.707/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.137,84 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 60.890,64 165.420,01 8.079,03 155,60 Unidade ........... : 11 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO SubUnidade ..... : 001 - GABINETE E ASSESSORIAS 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 15.065/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.AO GABINETE E ASSESSORIAS , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. Página 3 483,81 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 15.088/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NO GABINETE DO PREFEITO , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP 105/14 AF 6102/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 384 DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP 114/2014 AF 5749/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 384 DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP 114/14 AF 5749/2014. PAULA SAMPAIO NERI 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 16.022/2014 17.266 20/11/2014 02/12/2014 17.832 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 15.378/2014 17.314 20/11/2014 03/12/2014 17.846 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 15.379/2014 17.314 20/11/2014 03/12/2014 17.846 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 8.779/2014 17.388 21/11/2014 03/12/2014 17.873 5.111/2014 17.533 26/11/2014 03/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSV DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PP 133/2014 E AF. 3141/2014. 17.847 CONSTRUTORA ROY LTDA 02.0011.0001.04.122.004.1003.44905100 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA E ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DO FÓRUM DA CIDADANIA - ATIBAIA/SP, CONF. AF. 1633/2014. Página 4 Valor 1.170,16 2.011,20 621,18 175,80 15.397,96 78.793,46 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903996 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903996 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.442/2014 17.824 02/12/2014 03/12/2014 17.866 LUIZ ANTONIO LOPES 18.443/2014 17.825 02/12/2014 03/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 0315/2014-GESTOR-GAB. 17.862 JOSE PEDRO LESSI 1.000,00 17.332/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS E COM VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº 0316/2014-GESTOR-GAB. 17.901 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 116,80 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 200/2014 17.771 28/11/2014 05/12/2014 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 208/2014 17.775 28/11/2014 05/12/2014 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903600 6.679/2014 17.773 28/11/2014 05/12/2014 500,00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PE 190/2014 E AF. 6409/2014. 17.971 COMURB SOCIEDADE DE PROJETOS 10.174,58 URBANISTICOS LTDA - EPP EMPENHO P/ OCORRER DESP. COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉ VICENTE DE FARIA LIMA, N° 345, BAIRRO HORÁCIO NETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVO CIRETRAN E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014. 17.984 FALCONI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES 10.174,58 LIMITADA EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉ VICENTE DE FARIA LIMA, N° 345, BAIRRO HORÁCIO NETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVO CIRETRAN E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 17.982 ESTHER LIVNONI DE SCHINDLER 8.849,14 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. NOVE DE JULHO,266 (CETESB), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 01/05/2014).- Página 5 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903600 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903600 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903600 02.0011.0001.04.122.004.2006.31901300 02.0011.0001.04.122.004.2006.31901300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.000 LUIZ ZANITTI 1.020,94 10.623/2014 17.785 28/11/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PIRES,724 (MINISTÉRIO DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 08/05/2014).17.997 JOSE EDUARDO PALOTA 2.753,37 10.624/2014 17.788 28/11/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17 (VARA DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/08/2014 A 31/12/2014.17.999 LUCIA TURINI PALOTA 2.753,36 18.081/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17 (VARA DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/08/2014 A 31/12/2014.17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 6.171,93 18.124/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.785,36 6.997/2014 17.789 28/11/2014 05/12/2014 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 17.268/2014 17.298 21/11/2014 08/12/2014 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 17.348/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.136 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PE.166/14 - AF.6407/2014.18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 17.359/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PE 121/2013 E AF. 6410/2014. 18.173 RODRIGO TONELOTTO 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014. Página 6 61,68 300,00 481,25 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.360/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 18.173 RODRIGO TONELOTTO 17.405/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014. 18.173 RODRIGO TONELOTTO 94,40 17.403/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PE 142/2014 E AF. 6422/2014. 18.173 RODRIGO TONELOTTO 357,80 17.306/2014 17.433 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PE 142/2014 E AF. 6422/2014. 18.149 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 100,50 17.385/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ MATTE) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PE.190/14 - AF.6408/2014.18.192 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME 612,00 17.387/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014. 18.192 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME 204,00 361/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014. 18.215 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO FORUM DA CIDADANIA E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.- Página 7 481,25 52,46 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903996 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903996 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 13.543/2014 18.174 08/12/2014 10/12/2014 18.442/2014 18.775/2014 18.184 09/12/2014 10/12/2014 14.408/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903600 14.448/2014 16.349 03/11/2014 11/12/2014 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903600 18.238 TELEFONICA BRASIL S.A. EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. LUIZ ANTONIO LOPES 10/12/2014 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903600 A. Caixa Fornecedor Histórico 195/2014 17.786 28/11/2014 11/12/2014 11.707/2014 16.047 30/10/2014 11/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 0315/2014-GESTOR-GAB. 18.231 LUIZ ANTONIO LOPES EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.18.290 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 18.332 MARIA APARECIDA MATHIAS FERREIRA PEDROSO Valor 1.614,89 -6,00 300,00 2.230,84 3.485,21 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ZEFERINO ALVES DO AMARAL, 185 TÉRREO, CENTRO, ATIBAIA, PARA "SEDE PROVISÓRIA DA SECRETARIA DE TURISMO E COMDECON", COM INÍCIO EM 05/10/2014 E TÉRMINO EM 04/12/2014. 18.322 JOSE ROBERTO BINATTI 641,42 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. JOSÉ IGNÁCIO,329 (CARTÓRIO ELEITORAL), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 18.333 MARIA APARECIDA MATHIAS FERREIRA PEDROSO 464,69 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ZEFERINO ALVES DO AMARAL, 185 TÉRREO, CENTRO, ATIBAIA, PARA "SEDE PROVISÓRIA DA SECRETARIA DE TURISMO E COMDECON" , COM INÍCIO EM 05/08/2014 E TÉRMINO EM 04/10/2014. Página 8 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903996 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 17.248/2014 17.932 02/12/2014 11/12/2014 18.330 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP 15.948/2014 17.239 20/11/2014 11/12/2014 AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PP.83/14 - AF.6420/2014.18.307 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 18.774/2014 18.186 09/12/2014 12/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PC 13 PARA O GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP 106/2013 AF 6051/2014. 18.390 JOSE PEDRO LESSI Valor 172,00 99,30 1.000,00 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 19.168/2014 18.510 15/12/2014 16/12/2014 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 17.982/2014 17.842 02/12/2014 16/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS E DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.MEMORANDO Nº 0318/2014.18.526 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.18.518 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 17.987/2014 17.843 02/12/2014 16/12/2014 AQUISIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DO GABINETE E ASSESSORIAS- LOCAL COMPLEXO DERSA, CONF.PP.68/14 - AF.6702/2014.18.517 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 4.320,00 17.988/2014 17.843 02/12/2014 16/12/2014 AQUISIÇÃO DE GRADES E PORTÕES PARA O PAÇO MUNICIPAL - FORUM CIDADANIA, CONF.PP.70/14 AF.6701/2014.18.517 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 1.272,00 17.317/2014 18.006 04/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE GRADES PARA USO NO ARQUIVO DO GABINETE E ASSESSORIAS NO COMPLEXO DO DERSA, CONF.PP.70/14 - AF.6701/2014.18.612 EJS PARTICIPACAO LTDA 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PE.144/13 AF.6427/2014.- Página 9 3,37 2.400,00 50,40 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903600 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.299/2014 17.981 04/12/2014 17/12/2014 18.592 ANA VALERIA TONELOTTO ME 17.412/2014 18.005 04/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PE 144/2013 E AF. 6413/2014. 18.614 EJS PARTICIPACAO LTDA 52,60 16.904/2014 18.568 15/12/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PE 50/2014 E AF. 6425/2014. 18.801 TELEFONICA BRASIL S.A. 88,50 17.129/2014 18.455 12/12/2014 18/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.18.781 JOSE ROBERTO BINATTI 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 564/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 564/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 600/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. JOSÉ IGNÁCIO,329 (CARTÓRIO ELEITORAL), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/11/2014 A 31/12/2014.18.690 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.18.691 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.18.690 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 Página 10 190,56 2.536,43 -400,43 400,43 -36,72 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903600 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903996 02.0011.0001.04.122.004.2006.31901300 02.0011.0001.04.122.004.2006.31901300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 600/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.691 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE Valor 36,72 14.448/2014 18.454 12/12/2014 18/12/2014 PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 18.783 MARIA APARECIDA MATHIAS FERREIRA PEDROSO 13.536/2014 18.568 15/12/2014 18/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ZEFERINO ALVES DO AMARAL, 185 TÉRREO, CENTRO, ATIBAIA, PARA "SEDE PROVISÓRIA DA SECRETARIA DE TURISMO E COMDECON", COM INÍCIO EM 05/10/2014 E TÉRMINO EM 04/12/2014. 18.801 TELEFONICA BRASIL S.A. 13.710/2014 15.109 10/10/2014 18/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.692 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 13.710/2014 15.109 10/10/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA USO EM EVENTOS DA PREFEITURA, CONF. PP 089/2013 E AF. 5060/2014. 18.693 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 27.960,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA USO EM EVENTOS DA PREFEITURA, CONF. PP 089/2013 E AF. 5060/2014. LUIZ ANTONIO LOPES -110,00 18.775/2014 18/12/2014 3.485,21 0,75 -27.960,00 18.162/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 20.538,59 18.040/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 20.984,79 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.- Página 11 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 15.569/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 16.856/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. 18.842 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 16.733/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 597,28 16.809/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 971,98 17.250/2014 18.219 08/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.937 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 17.253/2014 18.262 08/12/2014 22/12/2014 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 17.235/2014 18.292 09/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PP.83/14 - AF.6420/2014.18.983 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PE.50/14 AF.6424/2014.19.015 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 18.005/2014 18.217 08/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.PE.127/13 - AF.6411/2014.18.940 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 Valor AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ARAME RECOZIDO) PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DO GABINETE E ASSESSORIAS- LOCAL COMPLEXO DERSA, CONF. PP 047/2014 E AF. 6721/2014. Página 12 897,88 3.460,32 1.028,00 75,00 62,00 80,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.880/2014 18.229 08/12/2014 22/12/2014 18.951 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 15.621/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PP.131/13 - AF.6667/14.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 156,33 18.451/2014 18.484 12/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.18.959 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP 60,60 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 18.024/2014 18.609 15/12/2014 23/12/2014 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 13.655/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 13.652/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES DO PAÇO MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ, CONF. PP 077/2014 E AF. 6745/2014. 19.050 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 412/384 DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.PP.114/14 - AF.6736/14 AF.6736/2014.19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIA FÁCIL", P/VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014, CONF.AF.4977/2014.19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 01/09/14 A 31/12/14.- Página 13 53,90 274,09 24,48 41,40 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 14.408/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.160 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 600/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 19.146 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 564/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 19.146 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 19.140/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 19.146 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 18.868/2014 18.979 19/12/2014 29/12/2014 19.297 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 4.204/2014 18.887 18/12/2014 29/12/2014 19.444 Página 14 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONF.AF.10/2014 LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO CPF 086.763.116.33 - ME AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS PARA AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL E FORUM CIDADANIA, CONF. PP 081/2014 E AF. 6917/2014. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14).- Valor 1.984,79 4,42 683,60 44,54 1.052,00 176,28 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 13.534/2014 18.637 16/12/2014 29/12/2014 19.337 VIVO S/A 152,78 18.022/2014 18.681 17/12/2014 29/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA (CELULAR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.279 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 154,60 18.008/2014 18.682 17/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DO GABINETE E ASSESSORIAS- LOCAL COMPLEXO DERSA, CONF.PE.125/13 - AF.6734/2014.19.278 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 923,60 17.415/2014 18.803 16/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AREIA E FERRO 3/16 E 5/16) PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DO GABINETE E ASSESSORIAS- LOCAL COMPLEXO DERSA, CONF. PE 125/2013 E AF. 6724/2014. 19.237 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 636,38 17.470/2014 18.941 19/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DE EVENTO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PP 41/2014 E AF. 6399/2014. 19.421 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 10.485,00 17.245/2014 18.822 17/12/2014 30/12/2014 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DA PREFEITURA, ORGANIZADOS PELO GABINETE E ASSSESSORIAS, CONF. PP 89/2013 E AF. 6485/2014. 19.659 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 545,60 17.277/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE REATORES ELETRÔNICO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PE.17/14 - AF.6418/2014.19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME 606,06 17.279/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014.. 19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME 433,26 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014.. Página 15 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 16.911/2014 19.386 24/12/2014 30/12/2014 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 16.825/2014 18.873 18/12/2014 30/12/2014 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 13.543/2014 19.386 24/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.592 TELEFONICA BRASIL S.A. EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ ACESSO IP CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.753 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARA O GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.PP.105/14 AF.6268/2014.19.592 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 14.408/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 15.088/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.682 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 15.065/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NO GABINETE DO PREFEITO , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.AO GABINETE E ASSESSORIAS , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. Página 16 Valor 1.480,32 2.016,72 110,37 2.283,42 1.634,44 483,81 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0001.04.122.004.1003.44905100 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 5.111/2014 19.332 24/12/2014 30/12/2014 19.661 CONSTRUTORA ROY LTDA 36.763,36 9.111/2014 19.337 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA E ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DO FÓRUM DA CIDADANIA - ATIBAIA/SP, CONF. AF. 1633/2014. 19.495 ACAN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 14.000,00 8.779/2014 19.322 24/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ALVIM, N.º 394, DESTINADO AO USO DO PLANTÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO EM 23/06/2014), CONF. AF. 3327/2014. 19.730 PAULA SAMPAIO NERI 15.397,96 18.873/2014 18.980 19/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSV DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PP 133/2014 E AF. 3141/2014. 19.709 L. M. ABACHERLI & CIA LTDA ME 18.859/2014 18.954 17/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL E FORUM CIDADANIA, CONF. PP 081/2014 E AF. 6921/2014. 19.651 COMERCIAL ECOMIX EIRELI -ME 18.856/2014 18.611 15/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE PLUG MODULAR RJ11 PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL E FORUM CIDADANIA, CONF. PP 035/2014 E AF. 6915/2014. 19.658 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 18.454/2014 18.844 17/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DO GABINETE E ASSESSORIAS- LOCAL COMPLEXO DERSA, CONF. PP 016/2014 E AF. 6914/2014. 19.715 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PP 011/2014 E AF. 6747/2014. Página 17 1.490,00 220,00 1.360,00 837,60 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0001.04.122.004.2006.31901100 02.0011.0001.04.122.004.2006.31901100 02.0011.0001.04.122.004.2006.31901100 02.0011.0001.04.122.004.2006.31901100 02.0011.0001.04.122.004.2006.31901100 02.0011.0001.04.122.004.2006.31901100 02.0011.0001.04.122.004.2006.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.708/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014 19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 62.226,12 19.709/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10.230,51 19.710/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 144,80 19.711/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.694,12 19.712/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.335,39 19.713/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.137,84 19.714/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.060,52 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade: 418.087,99 SubUnidade ..... : 100 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA 02.0011.0100.14.244.005.2009.33903900 922/2014 17.472 25/11/2014 01/12/2014 17.695 AMICRI-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ REF. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E A PEA, PARA ATENÇÃO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA , PROMOVENDO A INTERRUPÇÃO DO CICLO A VIOLENCIA E PREVENINDO FUTUROS ATOS DE AGRESSÃO, POR UM PERIODO DE 12 MESES , REF. AO EXERCICIO DE 2014. Página 18 10.613,41 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0100.14.241.005.2173.33903900 02.0011.0100.14.422.005.2007.33903600 02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900 02.0011.0100.14.422.005.2007.31901300 02.0011.0100.14.422.005.2007.31901300 02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900 02.0011.0100.14.241.005.2173.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 1.123/2014 17.476 25/11/2014 01/12/2014 17.701 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA 2.435/2014 17.764 28/11/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONVENIO DA PEA COM A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA, PROJETO OFICINAS DA MELHOR IDADE, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS NO CCTI , POR UM PERIODO DE 11 MESES, CONF. MEMORANDO N° 05/2014. 17.934 ANTONIO MEDINA MENDES 2.636,06 11.783/2014 17.798 01/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PACAEMBU, 65 (CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO 01/03/2014 A 31/12/2014), CONF.AF.1502/2012.18.009 MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA 5.253,00 18.082/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A PRAÇA SANTO ANTONIO,79 (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE) CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/08/14 A 31/12/14.17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.380,19 18.125/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16.857/2014 18.010 04/12/2014 08/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.080 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 16.687/2014 17.358 21/11/2014 08/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.050 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, PROMOVIDOS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF. PP 106/2014 E AF. 6233/2014. Página 19 11.700,00 843,24 34,05 195,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0100.14.422.005.2008.33903000 02.0011.0100.14.422.005.2008.33903000 02.0011.0100.14.422.005.2008.33903000 02.0011.0100.14.422.005.2008.33903000 02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.349/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014 18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 200,00 17.361/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA - CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF. PE 121/2013 E AF. 6410/2014. 18.173 RODRIGO TONELOTTO 412,50 17.404/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014. 18.173 RODRIGO TONELOTTO 229,80 17.386/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA - CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF. PE 142/2014 E AF. 6422/2014. 18.192 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME 408,00 365/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014. 18.215 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS COMUNITÁRIOS DA ESTÂNCIA BRASIL, MARACANÃ, MARISTELA II, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.- Página 20 14,79 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900 02.0011.0100.14.422.005.2007.33903600 02.0011.0100.14.422.005.2008.33903000 02.0011.0100.14.422.005.2008.33903000 02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900 02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900 02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 365/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.215 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE Valor 78,69 5.264/2014 18.570 08/12/2014 16/12/2014 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS COMUNITÁRIOS DA ESTÂNCIA BRASIL, MARACANÃ, MARISTELA II, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.18.534 ESEQUIEL VIEIRA 2.128,89 17.302/2014 17.981 04/12/2014 17/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTINA MIELI PIRES, Nº 161, CENTRO, ATIBAIA/SP CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/04/2014 A 31/12/2014, CONF.AF.1723/2014.18.592 ANA VALERIA TONELOTTO ME 190,56 17.979/2014 18.583 16/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA - CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF. PE 144/2013 E AF. 6413/2014. 18.633 NEW MASTER TINTAS LTDA EPP 250,00 16.742/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF. PP 023/2014 E AF. 6708/2014. 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 65,85 16.857/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 18.842 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 59,97 15.570/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 70,00 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. Página 21 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900 02.0011.0100.14.422.005.2007.31901300 02.0011.0100.14.422.005.2007.31901300 02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900 02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900 02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900 02.0011.0100.14.422.005.2008.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 13.509/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 18.041/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 4.036,60 18.163/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 4.096,51 13.479/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 200,00 123,32 9.840/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 79,38 16.812/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. 19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 14,35 17.989/2014 18.935 19/12/2014 29/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 19.229 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP 02.0011.0100.14.422.005.2008.33903000 17.978/2014 18.966 18/12/2014 29/12/2014 02.0011.0100.14.422.005.2007.33903000 15.445/2014 18.799 16/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE CAIXA DÁGUA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM MARACANÃ, CONF.PP.46/14 - AF.6703/2014.19.272 DORATIOTTO & CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF. PP 121/2014 E AF. 6707/2014. 19.238 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DO EVENTO DA SEMANA DA JUVENTUDE, CONF PP 41/2014 AF 5769/14. Página 22 166,00 4.500,00 340,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0100.14.422.005.2008.33903000 02.0011.0100.14.422.005.2007.31901100 02.0011.0100.14.422.005.2007.31901100 02.0011.0100.14.422.005.2007.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.278/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014 19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME 19.715/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA - CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014.. 19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 13.935,70 19.716/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.303,00 19.717/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.013,77 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade: 67.969,39 396,26 SubUnidade ..... : 200 - COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 02.0011.0200.04.122.007.2011.31901300 18.083/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 679,90 02.0011.0200.04.122.007.2011.31901300 18.126/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 283,29 14.100/2014 18.020 04/12/2014 16/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.548 GEOTECHNOLOGIES INTERNET DIRIGIDA LTDA. 3.041,52 18.042/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM GEOPROCESSAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE TECNICA DO NUCLEO DE GEOPROCESSAMENTO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/09/2014 A 31/12/2014, CONF.AF.4048/2013.18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 1.988,48 18.164/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 1.657,06 02.0011.0200.04.122.007.2011.33903900 02.0011.0200.04.122.007.2011.31901300 02.0011.0200.04.122.007.2011.31901300 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.Página 23 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0200.04.122.007.2011.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 19.718/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade: Valor 8.498,78 16.149,03 SubUnidade ..... : 300 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900 15.072/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 328,84 02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900 15.095/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 255,06 18.084/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. 17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.742,54 18.127/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.542,21 02.0011.0300.15.451.008.2012.31901300 02.0011.0300.15.451.008.2012.31901300 02.0011.0300.15.512.008.2013.33704100 16.886/2014 17.998 04/12/2014 10/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.197 CONS.INT.DAS BACIAS HID.RIOS PIRACICABA E CAPIVARI EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE CUSTEIO DO CONSÓRCIO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA E CAPIVARI CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. Página 24 3.035,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0300.15.451.008.2012.33903000 02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900 02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900 02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 14.409/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014 18.290 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 70,82 13.470/2014 18.527 10/12/2014 16/12/2014 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 18.501 BANCO DO BRASIL S/A 15,90 13.470/2014 18.531 10/12/2014 16/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. (PEO) 18.498 BANCO DO BRASIL S/A 66,40 16.785/2014 18.531 10/12/2014 16/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. (PEO) 18.498 BANCO DO BRASIL S/A 34,30 02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900 602/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900 602/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 (PEO).18.690 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 18.691 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 Página 25 -12,24 12,24 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0300.15.451.008.2012.31901300 02.0011.0300.15.451.008.2012.31901300 02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900 02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900 02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900 02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.043/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 8.021,09 18.165/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 8.207,32 13.480/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 140,33 16.817/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 358,26 16.785/2014 19.059 17/12/2014 23/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 19.032 BANCO DO BRASIL S/A 15,90 16.785/2014 19.060 17/12/2014 23/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 (PEO).19.031 BANCO DO BRASIL S/A 31,80 02.0011.0300.15.451.008.2012.33903000 14.409/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014 02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900 602/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 (PEO).19.160 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 Página 26 63,01 12,24 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0300.15.451.008.1009.44905100 02.0011.0300.15.451.008.1009.44905100 02.0011.0300.15.451.008.1010.44905100 02.0011.0300.15.451.008.1010.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.157 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 75.981,43 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO JARDIM COLONIAL E AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, CONF.AF.2151/2013.19.159 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 23.021,92 13.876/2014 19.224 23/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 39/13 DE ADITIVO NO IMPORTE DE 2,2485% REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO JARDIM COLONIAL E AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, CONF.AF.2151/2013.19.350 BOREAL ENGENHARIA LTDA 36.369,25 13.876/2014 19.226 23/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL PARA OBRA DE INFRA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM PAULISTA,JARDIM SANTA BARBARÁ,JARDIM ENEIDE,VILA OLGA,JARDIM AMÉRICA,JARDIM JARAGUÁ,JARDIM PAULISTA GLEBA C E JARDIM MARISTELA II- SETOR 01, CONF.AF.5152/2014 ((PRÓ-TRANSPORTE).19.352 BOREAL ENGENHARIA LTDA 119/2014 18.762 18/12/2014 24/12/2014 8.085/2014 18.764 18/12/2014 24/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL PARA OBRA DE INFRA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM PAULISTA,JARDIM SANTA BARBARÁ,JARDIM ENEIDE,VILA OLGA,JARDIM AMÉRICA,JARDIM JARAGUÁ,JARDIM PAULISTA GLEBA C E JARDIM MARISTELA II- SETOR 01, CONF.AF.5152/2014 ((PRÓ-TRANSPORTE).- Página 27 118.969,32 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0300.15.451.008.1010.44905100 02.0011.0300.15.451.008.1010.44905100 02.0011.0300.15.451.008.1010.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 13.877/2014 19.227 23/12/2014 29/12/2014 19.353 BOREAL ENGENHARIA LTDA 19.591/2014 19.224 23/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL PARA OBRA DE INFRA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM PAULISTA,JARDIM SANTA BARBARÁ,JARDIM ENEIDE,VILA OLGA,JARDIM AMÉRICA,JARDIM JARAGUÁ,JARDIM PAULISTA GLEBA C E JARDIM MARISTELA II- SETOR 01, CONF.AF.5152/2014 (CONTRAPARTIDA PRÓ-TRANSPORTE).19.350 BOREAL ENGENHARIA LTDA 571.053,92 19.592/2014 19.225 23/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL PARA OBRA DE INFRA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM PAULISTA,JARDIM SANTA BARBARÁ,JARDIM ENEIDE,VILA OLGA,JARDIM AMÉRICA,JARDIM JARAGUÁ,JARDIM PAULISTA GLEBA C E JARDIM MARISTELA II- SETOR 01, CONF.AF.5152/2014 ((PRÓ-TRANSPORTE).19.351 BOREAL ENGENHARIA LTDA 15.743,71 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL PARA OBRA DE INFRA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM PAULISTA,JARDIM SANTA BARBARÁ,JARDIM ENEIDE,VILA OLGA,JARDIM AMÉRICA,JARDIM JARAGUÁ,JARDIM PAULISTA GLEBA C E JARDIM MARISTELA II- SETOR 01, CONF.AF.5152/2014 (CONTRAPARTIDA PRÓ-TRANSPORTE).- Página 28 20.562,53 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0300.15.451.008.1010.44905100 02.0011.0300.15.451.008.2012.31901100 02.0011.0300.15.451.008.2012.31901100 02.0011.0300.15.451.008.2012.31901100 02.0011.0300.15.451.008.2012.31901100 02.0011.0300.15.451.008.2012.31901100 02.0011.0300.15.451.008.1009.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.592/2014 19.228 23/12/2014 29/12/2014 19.354 BOREAL ENGENHARIA LTDA 19.719/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL PARA OBRA DE INFRA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM PAULISTA,JARDIM SANTA BARBARÁ,JARDIM ENEIDE,VILA OLGA,JARDIM AMÉRICA,JARDIM JARAGUÁ,JARDIM PAULISTA GLEBA C E JARDIM MARISTELA II- SETOR 01, CONF.AF.5152/2014 (CONTRAPARTIDA PRÓ-TRANSPORTE).19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 32.017,34 19.720/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.024,72 19.721/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.012,00 19.722/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 739,61 19.723/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 392,00 19.636/2014 19.724 30/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.674 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 201.850,01 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO JARDIM CEREJEIRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 772075/2012 MINISTÉRIO DAS CIDADES, COMPREENDENDO AS RUAS CASIMIRO DE ABREU, MACHADO DE ASSIS, MARCONI, MONTEIRO LOBATO E SERGIPE, ATIBAIA/SP, CONF. AF. 2275/2014. Página 29 9.049,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0300.15.451.008.1009.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 19.636/2014 19.726 30/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.673 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 02.0011.0300.15.451.008.2012.33903000 14.409/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014 02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900 15.095/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO JARDIM CEREJEIRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 772075/2012 MINISTÉRIO DAS CIDADES, COMPREENDENDO AS RUAS CASIMIRO DE ABREU, MACHADO DE ASSIS, MARCONI, MONTEIRO LOBATO E SERGIPE, ATIBAIA/SP, CONF. AF. 2275/2014. 19.682 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 15.072/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. Página 30 Valor 55.615,60 72,49 230,77 328,84 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100 02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100 02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100 02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100 02.0011.0300.15.451.008.1009.44905100 02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.731 27/06/2014 30/12/2014 19.765 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 8.731 27/06/2014 30/12/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO: VALE DAS FLORES - FASE || , CONF MEMORANDO N° 129/2014- GESTOR- CEPCM 19.766 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 271.727,84 8.731 27/06/2014 30/12/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO: VALE DAS FLORES - FASE || , CONF MEMORANDO N° 129/2014- GESTOR- CEPCM 19.765 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -350.000,00 8.731 27/06/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO VALE DAS FLORES, CONF MEMO-CEPCM-0111/2014-GESTOR-CEPCM. 19.766 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 350.000,00 6.847/2014 19.726 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO VALE DAS FLORES, CONF MEMO-CEPCM-0111/2014-GESTOR-CEPCM. 19.673 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 277.266,93 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO JARDIM CEREJEIRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 772075/2012 MINISTÉRIO DAS CIDADES, COMPREENDENDO AS RUAS CASIMIRO DE ABREU, MACHADO DE ASSIS, MARCONI, MONTEIRO LOBATO E SERGIPE, ATIBAIA/SP, CONF. AF. 2275/2014. 19.765 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -75.000,00 8.744/2014 8.744/2014 7.425/2014 7.425/2014 675/2014 8.731 27/06/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO VALE DAS FLORES, CONF MEMORANDO N° 0012/2014 - GESTOR - CEPCM Página 31 -271.727,84 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100 02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900 02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900 02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900 02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100 02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100 02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100 02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data 675/2014 Dt. Pagto 8.731 27/06/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.766 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Valor 75.000,00 16.785/2014 19.528 24/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO VALE DAS FLORES, CONF MEMORANDO N° 0012/2014 - GESTOR - CEPCM 19.510 BANCO DO BRASIL S/A 74,20 16.785/2014 19.529 24/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 (PEO).19.512 BANCO DO BRASIL S/A 5,30 16.785/2014 19.834 31/12/2014 31/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 (PEO).19.781 BANCO DO BRASIL S/A 42,40 8.731 27/06/2014 31/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 (PEO).19.798 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -75.000,00 675/2014 19.986 31/12/2014 31/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO VALE DAS FLORES, CONF MEMORANDO N° 0012/2014 - GESTOR - CEPCM 19.799 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 75.000,00 675/2014 7.425/2014 8.731 27/06/2014 31/12/2014 7.425/2014 19.986 31/12/2014 31/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO VALE DAS FLORES, CONF MEMORANDO N° 0012/2014 - GESTOR - CEPCM 19.798 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -350.000,00 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO VALE DAS FLORES, CONF MEMO-CEPCM-0111/2014-GESTOR-CEPCM. 19.799 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO VALE DAS FLORES, CONF MEMO-CEPCM-0111/2014-GESTOR-CEPCM. Página 32 350.000,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100 02.0011.0300.15.451.008.1009.44905100 02.0011.0300.15.451.008.1009.44905100 02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100 02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100 02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.744/2014 Dt. Pagto 8.731 27/06/2014 31/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.798 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Valor -271.727,84 11.912/2014 11.930 22/08/2014 31/12/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO: VALE DAS FLORES - FASE || , CONF MEMORANDO N° 129/2014- GESTOR- CEPCM 19.793 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -105.502,21 11.912/2014 11.930 22/08/2014 31/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA RECICLAGEM- CAETETUBA, SAFE ll, CONF MEMORANDO N° 196/2014-GESTOR-CEPCM 19.796 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 105.502,21 11.645/2014 11.386 14/08/2014 31/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA RECICLAGEM- CAETETUBA, SAFE ll, CONF MEMORANDO N° 196/2014-GESTOR-CEPCM 19.794 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -257.835,54 11.645/2014 11.929 22/08/2014 31/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA RECICLAGEM - CAETETUBA FASE I, CONF.MEMORANDO Nº 0182/2014GESTOR-CEPCM. 19.792 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -2.164,46 20.100/2014 19.983 31/12/2014 31/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA RECICLAGEM - CAETETUBA FASE I, CONF.MEMORANDO Nº 0182/2014GESTOR-CEPCM. 19.795 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 2.164,46 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA RECUICLAGEM - CAETETUBA FASE I, CONF.MEMORANDO Nº 0182/2014 - GESTOR CEPCM, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO PARCIAL.- Página 33 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100 02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 20.101/2014 19.984 31/12/2014 31/12/2014 19.797 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 257.835,54 20.103/2014 19.986 31/12/2014 31/12/2014 DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA RECICLAGEM - CAETETUBA - FASE I, REF. A 1° MEDIÇÃO, CONF.MEMORANDO Nº 0182/2014GESTOR-CEPCM. 19.799 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 271.727,84 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO: VALE DAS FLORES - FASE || , CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO - PARCIAL. Sub Total SubUnidade: 1.467.365,11 SubUnidade ..... : 301 - FUNDO ESPECÍFICO DE INVESTIMENTOS EM OBRAS DE MELHORIA E INFRAESTRUTURA 02.0011.0301.15.451.008.1012.44905100 02.0011.0301.15.451.008.1012.44905100 11.728/2014 11.838 20/08/2014 19/12/2014 18.814 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 11.728/2014 11.838 20/08/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E RECAPE EM RUAS DO JARDIM ARCO IRIS, BAIRRO: ITAPETINGA FASE lll, CONF MEMORANFO N° 190/2014-GESTOR-CEPCM 18.815 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 28.841,95 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E RECAPE EM RUAS DO JARDIM ARCO IRIS, BAIRRO: ITAPETINGA FASE lll, CONF MEMORANFO N° 190/2014-GESTOR-CEPCM Sub Total SubUnidade: 0,00 SubUnidade ..... : 400 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 02.0011.0400.04.126.009.2014.33903900 15.071/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. Página 34 -28.841,95 96,58 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0400.04.126.009.2014.33903900 02.0011.0400.04.126.009.2014.31901300 02.0011.0400.04.126.009.2014.31901300 02.0011.0400.04.126.009.2014.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 15.094/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 18.085/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. 17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.447,48 18.128/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.506,76 16.693/2014 17.607 27/11/2014 08/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.124 PEREIRA & SOUZA INFORMATICA LTDA EPP 02.0011.0400.04.126.009.2014.33903000 17.094/2014 17.457 25/11/2014 11/12/2014 02.0011.0400.04.126.009.2014.31901300 18.044/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PARA USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO, CONF. PE 124/2014 E AF. 6237/2014. 18.326 L CENTRONICS MULTISOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE CABO PARA USO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. AF. 6349/2014. 18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 18.166/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02.0011.0400.04.126.009.2014.31901300 Valor RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.- Página 35 71,14 275,00 288,00 10.082,79 10.082,79 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0400.04.126.009.2014.33903900 02.0011.0400.04.126.009.2014.33903900 02.0011.0400.04.126.009.2014.33903900 02.0011.0400.04.126.009.2014.31901100 02.0011.0400.04.126.009.2014.31901100 02.0011.0400.04.126.009.2014.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.170/2014 19.101 22/12/2014 29/12/2014 19.471 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA 15.094/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV.DE MANUTENÇÃO, DESENVOLV., SUPORTE (TÉCNICO, FUNCIONAL E OPERACIONAL), C/VISITAS TÉCNICAS PERIÓDICAS E SUPORTE ON-SITE, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO, INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, E CONSULTORIA À UM SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL - SGM, DE PROPRIEDADE DA PEA, CORRESP.AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 10/11/2014), CONF.AF.6365/2014.19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 85,49 15.071/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 96,58 19.724/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. 19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 19.725/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 5.654,18 19.726/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15.557,08 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Página 36 70.000,00 24.981,11 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0400.04.126.009.2014.31901100 02.0011.0400.04.126.009.2014.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.727/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.267,72 19.728/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.707,68 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade: 146.200,38 SubUnidade ..... : 600 - COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 02.0011.0600.04.122.011.2019.31901300 18.086/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 679,90 02.0011.0600.04.122.011.2019.31901300 18.129/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 283,29 18.045/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 1.988,48 18.167/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 1.657,06 19.729/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.498,78 02.0011.0600.04.122.011.2019.31901300 02.0011.0600.04.122.011.2019.31901300 02.0011.0600.04.122.011.2019.31901100 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade: 13.107,51 SubUnidade ..... : 700 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE 02.0011.0700.08.244.012.2020.31901300 18.087/2014 17.838 02/12/2014 05/12/2014 17.948 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.560,98 02.0011.0700.08.244.012.2020.31901300 18.130/2014 17.938 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.950 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.544,37 10.622/2014 17.801 01/12/2014 11/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.356 SHUHEI TSUJI 2.132,51 02.0011.0700.08.244.012.2020.33903600 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ADOLFO ANDRÉ,1055 (BRECHÓ DA CONSTRUÇÃO), CORRESPONDENTE AO DE 06/08/2014 A 31/12/2014.Página 37 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0700.08.244.012.2020.33903900 02.0011.0700.08.244.012.2020.33903900 02.0011.0700.08.244.012.2020.33903900 02.0011.0700.08.244.012.2020.33903900 02.0011.0700.08.244.012.2020.33903900 02.0011.0700.08.244.012.2020.33903900 02.0011.0700.08.244.012.2020.31901300 02.0011.0700.08.244.012.2020.31901300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 19.169/2014 18.511 15/12/2014 16/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.527 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A Valor 0,70 EMBRATEL EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.18.702 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2.540,34 15.548/2014 17.767 28/11/2014 18/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. JERÔNIMO DE CAMARGO, Nº 3890 A (SUBSOLO) PARQUE DAS NAÇÕES, DESTINADO AO USO DO GALPÃO PARA SUPORTE DE CENTRO POP, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.5935/2013.18.701 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3.036,51 13.510/2014 16.647 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, 3890 A - PARQUE DAS NAÇÕES (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.18.841 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 136,15 16.858/2014 18.369 08/12/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.843 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 170,71 16.734/2014 16.647 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.841 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 157,58 18.046/2014 17.742 28/11/2014 19/12/2014 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.18.870 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 7.490,15 18.168/2014 17.867 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.899 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 7.193,78 1.124/2014 17.766 28/11/2014 18/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.- Página 38 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0700.08.244.012.2020.33903000 02.0011.0700.08.244.012.2020.33903900 02.0011.0700.08.244.012.2020.33903900 02.0011.0700.08.244.012.2020.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 18.450/2014 18.483 12/12/2014 22/12/2014 18.958 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP 101,00 16.818/2014 18.784 15/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE ESPAÇO GALPÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE PARA ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ, CONF. PP 077/2014 E AF. 6745/2014. 19.006 TELEFONICA BRASIL S.A. 190,98 18.021/2014 18.238 08/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.961 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP 159,39 13.481/2014 18.784 15/12/2014 22/12/2014 RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTÁTICO PARA REGULARIZAÇÃO DE ESPAÇO GALPÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE POR EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ, CONF.PP.72/14 AF.6733/2014.19.006 TELEFONICA BRASIL S.A. 116,28 02.0011.0700.08.244.012.2020.33903000 17.852/2014 19.038 22/12/2014 23/12/2014 02.0011.0700.08.244.012.2020.33903900 18.880/2014 18.955 17/12/2014 29/12/2014 02.0011.0700.08.244.012.2020.31901100 19.730/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.134 SP BRASIL ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO- NATAL 2014, CONF.AF.6642/2014.19.430 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 287 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF. PP 133/2014 E AF. 6943/2014. 19.597 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 19.731/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.597 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 02.0011.0700.08.244.012.2020.31901100 Valor REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Página 39 4.050,00 170,00 23.931,17 1.734,95 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0700.08.244.012.2020.31901100 02.0011.0700.08.244.012.2020.31901100 02.0011.0700.08.244.012.2020.31901100 02.0011.0700.08.244.012.2020.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto Valor 19.732/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014 19.597 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 19.733/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.597 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 495,45 19.734/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.597 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 573,67 19.735/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.597 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 633,13 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade: 64.925,20 SubUnidade ..... : 701 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.0011.0701.08.244.013.2021.33903900 18.023/2014 19.176 23/12/2014 29/12/2014 02.0011.0701.08.244.013.2021.33903000 A. Caixa Fornecedor Histórico 16.063/2014 19.172 09/12/2014 29/12/2014 19.374 INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO- NATAL 2014, CONF.PE.1/14 AF.6735/2014.19.472 RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI EPP AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PE.165/2014 E AF.6131/2014 (RECEITA DOAÇÃO FUNDO SOCIAL).Sub Total SubUnidade: 5.805,40 90.500,00 7.000,00 97.500,00 SubUnidade ..... : 800 - COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO 02.0011.0800.16.482.019.2182.31901300 18.088/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.336,47 02.0011.0800.16.482.019.2182.31901300 18.131/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.822,63 19.001/2014 18.297 10/12/2014 12/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.404 WILLIAN BARBOZA DA SILVA 02.0011.0800.16.482.019.2182.33903996 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO, CONF.MEMORANDO Nº 0320/2014.Página 40 500,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0800.16.482.019.2182.33903996 02.0011.0800.16.482.019.2182.33903996 02.0011.0800.16.482.019.2182.31901300 02.0011.0800.16.482.019.2182.31901300 N° Emp./Ano N° O.P. Data 17.515/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 12/12/2014 ELISETE RIBEIRO DE OLIVEIRA 18/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 0303/2014-GESTOR-CEH. WILLIAN BARBOZA DA SILVA -63,30 18.047/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO, CONF.MEMORANDO Nº 0320/2014.18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 9.758,17 18.169/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 9.411,15 19.001/2014 -158,00 02.0011.0800.16.482.019.1120.44905200 17.950/2014 18.851 17/12/2014 29/12/2014 02.0011.0800.16.482.019.1120.44905200 19.062/2014 19.518 29/12/2014 30/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.19.299 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO, CONF.PE.32/14 - AF.6698/2014.19.516 BRALIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAS LTDA - EPP 19.736/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA USO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO, CONF.PE.82/14 - AF.7010/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 19.737/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.304,88 19.738/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.613,42 19.739/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.252,30 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade: 71.012,02 02.0011.0800.16.482.019.2182.31901100 02.0011.0800.16.482.019.2182.31901100 02.0011.0800.16.482.019.2182.31901100 02.0011.0800.16.482.019.2182.31901100 Página 41 2.125,00 2.369,50 35.739,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor SubUnidade ..... : 801 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 18.481/2014 18.043 04/12/2014 10/12/2014 18.190 ALAISON CARVALHO DE OLIVEIRA 300,00 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 18.482/2014 18.071 04/12/2014 10/12/2014 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.212 GINALDO SENA DA SILVA 300,00 18.483/2014 18.065 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.288 ELISABETE PEREIRA MALAQUIAS 300,00 18.484/2014 18.066 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.289 ELISANGELA Mª DA SILVA BIANO 300,00 18.485/2014 18.076 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.315 ISABEL DA SILVA 300,00 18.486/2014 18.080 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.318 JANAINA APª DE CAMPOS LEITE 300,00 18.491/2014 18.044 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.245 ADRIANA ALVES DA SILVA 300,00 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.- Página 42 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.492/2014 18.045 04/12/2014 11/12/2014 18.246 ADRIANA DE SOUZA FLORENCIO 300,00 18.493/2014 18.046 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.247 ADRIANA PEREIRA DUTRA 300,00 18.496/2014 18.049 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.251 ALEXSANDRA SANTOS LIMA 300,00 18.497/2014 18.048 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.249 ALESSANDRA APARECIDA DIAS DOS SANTOS 300,00 18.498/2014 18.050 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.253 ANA CAROLINA APARECIDA BETOLDO 300,00 18.499/2014 18.051 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.254 ANA PAULA GONÇALVES 300,00 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.- Página 43 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.500/2014 18.052 04/12/2014 11/12/2014 18.256 ANESIA LUCIA FELIPE 300,00 18.501/2014 18.053 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.259 ANTONIA APARECIDA DE GODOY OLIVEIRA 300,00 18.502/2014 18.054 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.260 APARECIDA CUSTÓDIO 300,00 18.503/2014 18.055 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.268 CAMILA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO 300,00 18.504/2014 18.056 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.269 CARLOS CESAR DE SOUZA 300,00 18.511/2014 18.060 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.275 CLEUSA BATISTA DE OLIVEIRA 300,00 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.- Página 44 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.512/2014 18.061 04/12/2014 11/12/2014 18.279 DANIELA APARECIDA DE AZEVEDO 300,00 18.513/2014 18.062 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.285 DENISE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 300,00 18.514/2014 18.063 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.286 EDNEIA VANESSA DE PAULA 300,00 18.515/2014 18.064 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.287 ELIESER PEREIRA DA ROCHA 300,00 18.516/2014 18.067 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.302 EUNICE MARIANO LEITE 300,00 18.517/2014 18.068 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.303 FATIMA DE LOURDES COSTA AMARAL ALBANEZ 300,00 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.- Página 45 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.518/2014 18.069 04/12/2014 11/12/2014 18.304 FLAVIA CRISTINA PEREIRA 300,00 18.519/2014 18.070 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.306 FRANCISCO ROSA NETO 300,00 18.520/2014 18.072 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.309 GISELE APARECIDA DE FREITAS 300,00 18.506/2014 18.057 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.272 CATARINA RUFINO DE SOUZA 300,00 18.507/2014 18.058 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.273 CHERRY CRISTINE DE PAIVA NASCIMENTO 300,00 18.522/2014 18.074 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.310 GRACIENE SANTOS 300,00 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.- Página 46 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.523/2014 18.075 04/12/2014 11/12/2014 18.313 HELENA MARIA ROSA CARDOSO 300,00 18.525/2014 18.078 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.316 IVANEIA AMORIM DA SILVA 300,00 18.526/2014 18.079 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.317 IVANILDE PORTO DE SOUZA 300,00 18.527/2014 18.081 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.319 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA 300,00 18.528/2014 18.082 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.324 JUREMA AYRES DO NASCIMENTO 300,00 18.529/2014 18.084 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.329 LUIZA APARECIDA DA SILVA 300,00 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.- Página 47 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.530/2014 18.083 04/12/2014 11/12/2014 18.325 LARISSA JESUS DE SOUZA 300,00 18.531/2014 18.085 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.334 MARIA AUGUSTA APARECIDA DE SOUZA BARRETO 300,00 18.532/2014 18.087 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.336 MARIA ELMA SILVA SANTOS 300,00 18.533/2014 18.086 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.335 MARIA DE FATIMA SOUZA 300,00 18.534/2014 18.088 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.337 MARIA HELENA DA SILVA 300,00 18.536/2014 18.089 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.338 MARIA JOSÉ CARNEIRO 300,00 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.- Página 48 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.537/2014 18.090 04/12/2014 11/12/2014 18.339 MARIA PEREIRA BRANDAO DE ALMEIDA 300,00 18.539/2014 18.093 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.342 MARTA APARECIDA DE LIMA 300,00 18.540/2014 18.092 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.341 MARLENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS 300,00 18.541/2014 18.094 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.345 NORMALINA ARAUJO BARRETO 300,00 18.542/2014 18.095 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.346 PAMELA CRISTINA CARDOSO 300,00 18.543/2014 18.096 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.347 PAULO EDUARDO SOARES 300,00 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.- Página 49 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.544/2014 18.097 04/12/2014 11/12/2014 18.348 PAULO HENRIQUE CARRANO DE FRANÇA 300,00 18.545/2014 18.098 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.351 RAFAELA LEANDRO DE SOUZA 300,00 18.546/2014 18.099 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.350 RAFAEL SOARES DA SILVA 300,00 18.547/2014 18.100 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.359 SUELI FERREIRA DA SILVA 300,00 18.548/2014 18.101 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.360 TIAGO MENDES DO PRADO 300,00 18.549/2014 18.102 04/12/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.361 VANUSA CARVALHO DE AMORIM 300,00 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.- Página 50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.550/2014 18.103 04/12/2014 11/12/2014 18.366 ZEAN LIMA PINHEIRO 300,00 14.691/2014 14.287 02/10/2014 11/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.250 ALESSANDRA APARECIDA DIAS DOS SANTOS 300,00 18.524/2014 18.077 04/12/2014 18/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.18.776 ISRAEL SOARES DA SILVA 300,00 18.509/2014 18.059 04/12/2014 18/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.711 CLELIA APARECIDA DA SILVA PINTO 300,00 18.521/2014 18.073 04/12/2014 18/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.736 GISELE APARECIDA PINTO 300,00 18.494/2014 18.047 04/12/2014 18/12/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.699 ALBERTO ASSIS LEANDRO 300,00 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.- Página 51 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 18.487/2014 18.091 04/12/2014 18/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.785 MARLENE LIMA DE ARAÚJO Valor 300,00 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade: 18.600,00 SubUnidade ..... : 900 - COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL 02.0011.0900.06.182.061.2145.31901300 18.089/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4.009,38 02.0011.0900.06.182.061.2145.31901300 18.132/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.562,18 17.350/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 02.0011.0900.06.182.061.2145.33903000 02.0011.0900.06.182.061.2145.33903996 02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900 02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900 200,00 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF. PE 121/2013 E AF. 6410/2014. LIV DA COSTA DOMINGO -215,00 18.946/2014 18.315 10/12/2014 11/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.18.265 BANCO DO BRASIL S/A 68,10 17.818/2014 18.518 15/12/2014 16/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº CR-A4-269506-5 DO VEÍCULO FIAT/STRADA TREK FLEX, PLACA DBA-0755, LOTADO NA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONF. MEMORANDO S/N. 18.483 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA 50.244,80 17.628/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA USO EM LIMPEZA DE CÓRREGOS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2014, CONF. PP 065/2014 E AF. 6621/2014. Página 52 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 601/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.690 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900 601/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.691 02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900 566/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.690 02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900 566/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.691 02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900 6.704/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.690 Página 53 PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ MENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIA FÁCIL", DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014. CONF AF 2259/2014. Valor -24,48 24,48 -51,30 51,30 -24,48 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 6.704/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900 6.725/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900 6.725/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900 6.884/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014 02.0011.0900.06.182.061.2145.31901300 02.0011.0900.06.182.061.2145.31901300 02.0011.0900.06.182.061.1087.44905200 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.691 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ MENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIA FÁCIL", DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014. CONF AF 2259/2014. 18.690 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2014.18.691 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2014.18.842 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Valor 24,48 -176,80 176,80 30,23 18.048/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 12.977,18 18.170/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 12.103,27 10.817/2014 13.960 25/09/2014 22/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.18.924 MERCALF DIESEL LTDA -272.000,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO-PIPA, DESTINADO AO USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONF.AF.4002/2014 (CONVÊNIO FECOP).- Página 54 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0900.06.182.061.1087.44905200 02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900 02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 10.817/2014 13.960 25/09/2014 22/12/2014 18.925 MERCALF DIESEL LTDA 13.482/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO-PIPA, DESTINADO AO USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONF.AF.4002/2014 (CONVÊNIO FECOP).19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 16.821/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.0011.0900.06.182.061.1087.44905200 17.993/2014 19.140 22/12/2014 24/12/2014 19.184 02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900 6.704/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 19.146 02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900 601/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 19.146 02.0011.0900.06.182.061.1087.44905200 17.513/2014 18.872 18/12/2014 29/12/2014 19.330 02.0011.0900.06.182.061.2145.31901100 19.740/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 19.596 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONF. PE 181/2014 E AF. 6713/2014. CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ MENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIA FÁCIL", DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014. CONF AF 2259/2014. CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICAÇÃO & ELETRICIDADE LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONF.PP.99/14 - AF.6514/2014.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- Página 55 Valor 272.000,00 141,58 89,99 834,00 24,48 24,48 400,20 30.674,11 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0900.06.182.061.2145.31901100 02.0011.0900.06.182.061.2145.31901100 02.0011.0900.06.182.061.2145.31901100 02.0011.0900.06.182.061.2145.31901100 02.0011.0900.06.182.061.2145.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.741/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.109,39 19.742/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.013,60 19.743/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 7.559,11 19.744/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 820,90 19.745/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 7.076,49 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 134.748,47 2.515.665,10 Unidade ........... : 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SADS 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 16.995/2014 17.141 18/11/2014 01/12/2014 17.741 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE EXTINTORES PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, CONF.PP.72/14 AF.6306/2014.17.728 CTIS TECNOLOGIA S/A 15.074/2014 17.547 26/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. Página 56 114,52 1.051,39 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903996 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903996 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 15.097/2014 17.441 29/11/2014 01/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.727 CTIS TECNOLOGIA S/A Valor 1.395,30 03/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. NEUSA VERDERAMI -791,00 18.444/2014 17.817 02/12/2014 03/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.17.879 VANDERSON CARLOS OLIVEIRA DA SILVA 500,00 17.321/2014 17.371 21/11/2014 04/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. MEMORANDO Nº 614/2014-SADS. 17.902 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 146,00 4.105/2014 17.661 27/11/2014 04/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PE 190/2014 E AF. 6409/2014. 17.912 LAR SÃO VICENTE DE PAULO 10.810,39 17.014/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO C/REAJUSTE DE VALOR (5,68%) REF.CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/03/14 A 31/12/14, CONF.AF.2565/2010.- Página 57 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 549/2014 17.003 14/11/2014 04/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.905 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 33,10 2.301/2014 17.795 01/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP DE 13KG) PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP 106/2013 AF 1/2014. 18.006 MASAHIRO HAMASUNA 9.783/2014 17.791 28/11/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES, S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DA CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 17/02/2014, CONF AF 742/2014. 18.002 MARIA APARECIDA LIMA ARAUJO CASSAO 3.700,00 15.572/2014 17.949 03/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ZEFERINO ALVES DO AMARAL, N.º 736, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO ABRIGO DE MENORES, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO 01/07/2014) CONF AF 3438/2014. 17.978 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 214,38 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 12.560/2014 17.780 28/11/2014 05/12/2014 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 16.859/2014 17.949 03/12/2014 05/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. 17.992 IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DE PAULO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DA SAUDADE, 287/299 (PAT), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 31/12/2014.17.978 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 18.090/2014 17.838 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 17.948 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02.0012.0101.08.244.015.2023.31901300 Valor RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.- Página 58 500,00 1.983,86 2.339,87 16.261,44 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0101.08.244.015.2023.31901300 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 18.133/2014 17.938 02/12/2014 05/12/2014 17.950 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16.859/2014 18.011 04/12/2014 08/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.081 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 17.336/2014 17.321 20/11/2014 08/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.072 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL Valor 12.506,07 2.738,37 400,00 08/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PE 121/2013 E AF. 6410/2014. 18.137 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA SE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.PE.166/14 - AF.6407/2014.TANIA ALESSANDRA MORAIS TAO -405,00 11.609/2014 17.988 03/12/2014 08/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 597/2014-SADS. 18.062 BERNARDETE PACHECO 1.748,00 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 17.265/2014 17.299 21/11/2014 08/12/2014 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903996 17.685/2014 02.0012.0101.08.243.015.2037.33903600 A. Caixa Fornecedor Histórico EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO EM HABILIDADES PSICOLÓGICAS E PESSOAIS DIRIGIDAS AO TRABALHADOR DO CONSELHO TUTELAR, CONF AF 4200/2014. Página 59 154,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.300/2014 17.432 25/11/2014 09/12/2014 18.150 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 17.281/2014 17.465 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ MATTE) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.PE.190/14 AF.6408/2014.18.176 RODRIGO TONELOTTO 50,16 17.355/2014 17.470 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.PE.166/14 - AF.6406/2014.18.174 RODRIGO TONELOTTO 1.031,25 17.398/2014 17.470 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014. 18.174 RODRIGO TONELOTTO 452,20 17.380/2014 17.429 25/11/2014 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PE 142/2014 E AF. 6422/2014. 18.193 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME 714,00 17.141/2014 18.294 09/12/2014 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014. 18.235 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO VAN FROTA 445 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PP 104/13 E AF. 6368/2014. Página 60 100,50 284,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 6.730/2014 18.111 04/12/2014 10/12/2014 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 366/2014 18.110 04/12/2014 10/12/2014 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600 255/2014 17.770 28/11/2014 11/12/2014 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.217 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITIVO DE VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/05/14 A A 17/11/14, CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.18.216 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 AF.5039/2013.18.274 CLAUDIO APARECIDO SERRANO Valor 26,23 183,61 537,31 13.121/2014 17.790 28/11/2014 11/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.IMPERIAL, 1185 - JARDIM IMPERIAL, ATIBAIA/SP, PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 18.331 MARCO ANTONIO PAZOS Y GARCIA 2.500,00 13.124/2014 17.784 28/11/2014 11/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV.PROFº PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO DE TOLEDO GARCIA LOPES, 505/511, JARDIM CEREJEIRAS (INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO RESTAURANTE POPULAR), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/09/2014 A 31/12/2014, CONF.AF.4901/2014.18.321 JOSE CASSIO DE ALMEIDA MAGALHAES 2.500,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV.PROFº PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO DE TOLEDO GARCIA LOPES, 505/511, JARDIM CEREJEIRAS (INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO RESTAURANTE POPULAR), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/09/2014 A 31/12/2014, CONF.AF.4902/2014.- Página 61 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 13.130/2014 16.941 13/11/2014 11/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.363 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 14.402/2014 18.122 04/12/2014 11/12/2014 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 18.941/2014 18.311 10/12/2014 11/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 01/09/2014 A 31/12/2014 (QUATRO) MESES, CONF.AF.4903/2014.18.291 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 18.263 BANCO DO BRASIL S/A 18.932/2014 18.304 10/12/2014 12/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº CD-A1-236313-7 DO VEÍCULO FORD/FIESTA, PLACA DMN-1689, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL, CONF. MEMORANDO S/N. 18.392 NEUSA VERDERAMI 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903996 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903996 19.092/2014 18.457 12/12/2014 15/12/2014 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 18.617/2014 18.355 08/12/2014 15/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.18.431 GABRIELA VASCONCELLOS MONTEIRO DA SILVA BARBOSA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. MEMORANDO Nº 628/2014-SADS. 18.426 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.- Página 62 Valor 281,85 1.770,51 102,16 361,00 900,00 93,25 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.370/2014 18.283 09/12/2014 15/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.467 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 17.237/2014 18.116 04/12/2014 15/12/2014 18.449 02.0012.0101.08.244.015.1022.44905200 15.991/2014 18.271 08/12/2014 16/12/2014 18.555 02.0012.0101.08.244.015.1022.44905200 16.201/2014 18.272 08/12/2014 16/12/2014 18.554 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 19.170/2014 18.511 15/12/2014 16/12/2014 18.527 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 19.182/2014 18.508 15/12/2014 16/12/2014 18.531 Página 63 ESCRITÓRIO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PE 038/2014 E AF. 6402/2014. JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.PE.50/14 AF.6423/2014.MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME AQUISIÇÃO DE CIRCULADORES DE AR PARA AS SALAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E CENTRO POP, CONF.PE.182/14 - AF.6081/2014.MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME AQUISIÇÃO DE CIRCULADORES DE AR PARA AS SALAS DO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E NO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO JARDIM IMPERIAL, CONF PE 182/14 AF 6163/2014. EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- Valor 184,06 50,12 2.160,00 4.800,00 21,86 26,62 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903996 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 17.294/2014 17.983 04/12/2014 17/12/2014 18.594 ANA VALERIA TONELOTTO ME 17.312/2014 18.007 04/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PE 144/2013 E AF. 6413/2014. 18.613 EJS PARTICIPACAO LTDA 17.684/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.PE.144/13 AF.6427/2014.ROBERTO JULIANO 17/12/2014 14.910/2014 18.285 09/12/2014 17/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 596/2014-SADS. 18.636 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 2.449/2014 18.488 12/12/2014 18/12/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO AUTOMOTIVO, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARA VEÍCULO, PLACA EGI 7734 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, CONF AF 4892/2014. 18.740 HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA.-EPP. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, COM RESIDÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DE 02 (DUAS) PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCILA, POR UM PERÍODO DE 9 MESES E 9 DIAS DO EXERCICIO DE 2014 (INICIO 22/03/2014 A 31/12/2014, CONF.AF.838/2014.- Página 64 Valor 444,64 84,40 -278,00 769,69 12.960,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.027/2014 17.994 04/12/2014 18/12/2014 18.710 CLAUDIO APARECIDO SERRANO 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 16.673/2014 18.879 18/12/2014 19/12/2014 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 16.859/2014 18.369 08/12/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.IMPERIAL, 1185 - JARDIM IMPERIAL, ATIBAIA/SP, PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/11/2014 A 31/12/2014.18.831 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 171 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 6214/2014. 18.843 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 17.958/2014 17.677 27/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.873 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 216,00 17.959/2014 17.677 27/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.873 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 349,60 17.481/2014 18.914 18/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.827 ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES 10.000,00 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 02.0012.0101.08.243.015.2037.33903900 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA DR. JOVIANO ALVIM, 112, ALVINÓPOLIS, ATIBAIA/SP, PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (UNIDADE II), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11 A 31/12/2014, CONF.AF.6489/2014.- Página 65 4.249,49 232,12 4.921,76 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 15.572/2014 16.647 15/11/2014 19/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.841 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Valor 560,19 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903996 19.092/2014 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 18.617/2014 18.369 08/12/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. GABRIELA VASCONCELLOS MONTEIRO DA SILVA BARBOSA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. MEMORANDO Nº 628/2014-SADS. 18.843 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 18.049/2014 17.742 28/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.18.870 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 50.974,87 18.171/2014 17.867 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.899 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 57.734,01 15.622/2014 18.784 15/12/2014 22/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.19.006 TELEFONICA BRASIL S.A. 204,06 14.102/2014 18.925 19/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.19.004 TAYNARA CRISTINA ANDRE 1.080,00 13.661/2014 18.919 18/12/2014 22/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL EM MEIO ABERTO, PARA ABORDAGEM DE MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA, CORRESPONDENTE AO PERÍOO DE 15/10/14 A 29/12/14, CONF.AF.1297/2013.18.964 FERNANDA DE OLIVEIRA 1.359,00 02.0012.0101.08.244.015.2023.31901300 02.0012.0101.08.244.015.2023.31901300 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600 19/12/2014 EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PARA ATENDIMENTO DE ADOLESCENTE E JOVENS, ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIARIO PARA O CREAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/09/14 A 31/12/14, CONF.AF.3846/2013.Página 66 -94,87 134,11 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 13.662/2014 18.918 18/12/2014 22/12/2014 18.969 GEOVANI LEONARDO DORATIOTTO DA SILVA 17.233/2014 18.503 12/12/2014 22/12/2014 EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PARA ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES E JOVENS, ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIARIO PARA O CREAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/09/2014 A 31/12/2014, CONF.AF.3844/2013.19.016 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 87,48 17.881/2014 18.230 08/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.PE.166/14 - AF.6405/2014.18.952 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 77,00 16.822/2014 18.784 15/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.PP.131/13 - AF.6667/14.19.006 TELEFONICA BRASIL S.A. 17.935/2014 18.680 17/12/2014 23/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 19.069 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP 944,32 17.936/2014 18.680 17/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DOS EXTINTORES PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS, CONF. PP 072/2014 E AF. 6665/2014. 19.069 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP 171,78 17.937/2014 18.680 17/12/2014 23/12/2014 AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE EXTINTOR PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS, CONF. PP 072/2014 E AF. 6665/2014. 19.069 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP 444,40 AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS, CONF. PP 072/2014 E AF. 6665/2014. Página 67 1.449,00 7.143,92 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0101.08.241.015.1119.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 11.183/2014 18.916 18/12/2014 23/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.095 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 590/2014 18.943 14/12/2014 24/12/2014 19.147 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 569/2014 18.943 14/12/2014 24/12/2014 19.147 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 14.402/2014 18.679 17/12/2014 24/12/2014 19.161 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 17.127/2014 19.054 22/12/2014 24/12/2014 19.173 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO, SITO À RUA MANACÁS DA SERRA X RUA DOS ALECRINS, CONF.AF.4138/2014 (CONVÊNIO CENTRO DIA DO IDOSO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 500.0238).CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. FLORICULTURA MATSUOKA LTDA ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DE LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A FORMATURA DOS ALUNOS DO 2º SEMESTRE DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DESENVOLVIDOS PELA PREFEITURA, CONF.AF.6363/2014.- Página 68 Valor 115.221,55 85,68 234,60 1.575,23 7.900,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.713/2014 18.643 16/12/2014 24/12/2014 19.183 SERENELLA HIPICA E POUSADA S.A 17.254/2014 19.205 23/12/2014 29/12/2014 LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA PARA 2500 ALUNOS DO PROJETO CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DO PAT - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, NO DIA 12/12/2014, ÀS 19H, CONF. AF. 6254/2014. 19.307 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.206/2014 18.810 17/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CON.PE.127/13 - AF.6412/2014.19.405 ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES 4.032,25 14.208/2014 18.875 18/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR. ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INÍCIO EM 19/10/2014).19.480 TUNETOSHI UENO 4.032,25 15.340/2014 19.079 22/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR. ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INÍCIO EM 19/10/2014).19.241 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 95,06 7.890/2014 19.075 22/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DE ESCOLAS, ENTIDADES, ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E SECRETARIAS, REALIZADO PELA CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS, CONF PP 41/2014 AF 5721/2014. 19.483 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA - VIA RÁDIO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE (CCTI), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHO A DEZEMBRO), CONF.AF.2832/2014.- Página 69 8.000,00 79,92 239,60 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 02.0012.0101.08.244.015.2023.31901100 02.0012.0101.08.244.015.2023.31901100 02.0012.0101.08.244.015.2023.31901100 02.0012.0101.08.244.015.2023.31901100 02.0012.0101.08.244.015.2023.31901100 02.0012.0101.08.244.015.2023.31901100 02.0012.0101.08.244.015.2023.31901100 02.0012.0101.08.244.015.2023.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 7.900/2014 19.075 22/12/2014 29/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.483 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL Valor 1.557,40 18.928/2014 19.094 22/12/2014 29/12/2014 LTDA.-EPP. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NO CRAS IMPERIAL E ESTAÇÃO DE CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHO A DEZEMBRO), CONF.AF.2832/2014.19.324 RETIFICA ALPES LTDA ME 19.746/2014 19.825 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 445 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP 086/2013 E AF. 6966/20014. 19.599 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 19.747/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.597 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 29.877,86 19.748/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.597 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 144,80 19.749/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.597 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 44.764,49 19.750/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.597 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.585,75 19.751/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.597 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.559,09 19.752/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.597 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.137,84 19.753/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.597 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.153,45 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- Página 70 269,80 131.689,34 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.692/2014 19.527 29/12/2014 30/12/2014 19.509 BANCO DO BRASIL S/A 19.626/2014 19.333 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº CD-A1-265624-0 DO VEÍCULO FORD/FIESTA, PLACA DMN-1689 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.19.639 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 15.074/2014 19.761 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº K1-602297-37 IAT Nº N1-506402-64 DO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA 1.0 PLACA EGI-7734 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.19.663 CTIS TECNOLOGIA S/A 1.051,39 15.097/2014 19.761 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. 19.663 CTIS TECNOLOGIA S/A 1.088,37 14.402/2014 19.460 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. 19.683 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. Página 71 102,16 85,13 1.812,23 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.273/2014 18.809 17/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.630 ANA VALERIA TONELOTTO ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014.. Sub Total SubUnidade: Valor 1.291,72 615.417,51 SubUnidade ..... : 201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.0012.0201.08.244.014.1025.44905200 16.956/2014 17.235 20/11/2014 01/12/2014 17.739 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP 02.0012.0201.08.244.014.2026.33903900 6.526/2014 17.510 25/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONF.PP.72/14 - AF.6303/2014 (IGD-BOLSA FAMÍLIA).17.776 ONG BRASIL DO FUTURO 5.740,00 5.602/2014 17.497 25/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITIVO REF.AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTUS I", VISANDO O ATENDIMENTO DE 100 (CEM) CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS E VULNERABILIDADE, ENCAMINHADOS PELOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (8 PARCELAS).17.735 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS 8.750,00 02.0012.0201.08.244.014.2030.33903900 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "ARTICULANDO OFICINAS" - (FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVE PARCELAS.- Página 72 509,76 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900 02.0012.0201.08.244.014.2030.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.696 AMICRI-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE 6.600,00 9.157/2014 17.502 25/11/2014 01/12/2014 ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ ADITIVO REF. CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E A PEA, PARA ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AS PESSOAS EM CUMPRIMENTOS DE PENAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 (05 PARCELAS). 17.747 FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM 6.500,00 9.150/2014 17.509 25/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO ENTRE A PEA E A ENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM, COM O OBJETIVO DE MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS JOVENS DOD CAETETUBA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CIRCUITO CULTURAL, PROPORCIONANDO INFORMAÇÃO, LAZER E CULTURA, CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. 17.777 ONG BRASIL DO FUTURO 4.700,00 9.151/2014 17.514 25/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE OFERECER APOIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. 17.773 ONG BRASIL DO FUTURO 9.500,00 11.663/2014 17.471 25/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE OFERECER APOIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. Página 73 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 460/2014 17.473 25/11/2014 01/12/2014 02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900 230/2014 17.493 25/11/2014 01/12/2014 02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900 232/2014 17.492 25/11/2014 01/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.694 AMICRI-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. REF. A CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E A PEA, PARA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VITIMA DE VIOLENCIA FISICA, PSICOLOGICA E NEGLIGENCIA, VIOLENCIA E/OU EXPLORAÇÃO SEXUAL, BEM COMO SUA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. 17.714 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", QUE VISA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAM COM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).17.715 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", QUE VISA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAM COM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).- Página 74 Valor 14.100,00 13.083,00 2.250,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.014.2026.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 233/2014 17.500 25/11/2014 01/12/2014 02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900 260/2014 17.505 25/11/2014 01/12/2014 02.0012.0201.08.244.016.2176.33903900 198/2014 17.515 25/11/2014 01/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.736 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCENDO PARA A CIDADAINIA", VISANDO PROMOVER OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).17.759 IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DE PAULO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DE PAULO, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ACOLHER, ESTIMULAR E GARANTIR A PROTEÇÃO INTEGRAL, A INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE E PRESERVAR A IDENTIDADE E PRIVACIDADE DO IDOSO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 - (12 PARCELAS) 17.772 ONG BRASIL DO FUTURO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER", VISANDO O ACOLHIMENTO IMEDIATO E EMERGENCIAL DE 50 PESSOAS/DIA EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU PESSOAS EM TRÂNSITO E SEM CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).- Página 75 Valor 6.000,00 8.000,00 20.833,33 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.014.2026.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 199/2014 17.511 25/11/2014 01/12/2014 02.0012.0201.08.244.014.2026.33903900 191/2014 17.481 25/11/2014 01/12/2014 02.0012.0201.08.244.014.2026.33903900 194/2014 17.489 25/11/2014 01/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.774 ONG BRASIL DO FUTURO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTUS II", VISANDO O ATENDIMENTO DE 100 (CEM) CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS E VULNERABILIDADE, ENCAMINHADOS PELOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).17.709 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "LUZ DO CAMINHO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PREPARAÇÃO DE JOVENS PARA O TRABALHO", VISANDO POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES E HABILIDADES PESSOAIS E SOCIAIS A ADOLESCENTES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).17.703 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "APAE EM DOMICÍLIO", VISANDO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS COM ALGUM GRAU DE DEPENDÊNCIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).- Página 76 Valor 6.000,00 6.000,00 9.167,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.014.2026.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900 02.0012.0201.08.244.014.2026.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 187/2014 17.488 25/11/2014 01/12/2014 17.704 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 189/2014 17.507 25/11/2014 01/12/2014 ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE PARA EXECUTAR O PROJETO "CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS" QUE VISA FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO À VIDA COMUNITÁRIA, À INTERAÇÃO FAMILIAR E A AUTONOMIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12 PARCELAS).17.766 LAR DONA MARIQUINHA AMARAL 15.333,00 190/2014 17.506 25/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O LAR DONA MARIQUINHA AMARAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "APRENDER A SER", VISANDO O ACOLHIMENTO DE 20 CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, COMO MEDIDA DE CARATER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).17.767 LAR DONA MARIQUINHA AMARAL 2.250,00 216/2014 17.512 25/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O LAR DONA MARIQUINHA AMARAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "APRENDER A SER", VISANDO O ACOLHIMENTO DE 20 CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, COMO MEDIDA DE CARATER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).17.775 ONG BRASIL DO FUTURO 6.000,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTUS I", VISANDO O ATENDIMENTO DE 100 (CEM) CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS E VULNERABILIDADE, ENCAMINHADOS PELOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).Página 77 2.916,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.014.2026.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 219/2014 17.491 25/11/2014 01/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.713 CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE ATIBAIA 02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900 221/2014 17.482 25/11/2014 01/12/2014 02.0012.0201.08.244.014.2026.33903900 3.227/2014 17.498 25/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "PROMOVENDO CIDADANIA", VISANDO ATUAR JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO FORTALECIMENTO DE SEUS VÍNCULOS FAMILIARES, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DA CIDADANIA POR MEIO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E EDUCACIONAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).17.708 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL CENTRO DE APOIO À CRIANÇA "NINHO DE LUZ", VISANDO O ACOLHIMENTO DE 20 (VINTE) CRIANÇAS, EM CARATER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).17.737 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE 4.184/2014 17.458 25/11/2014 02/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. REF. CONVENIO COM A ENTIDADE ESPEÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE, COM O OBJETIVO DE ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) MESES DO EXERCICIO DE 2014, A PARTIR DE MARÇO/2014. 17.821 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 02.0012.0201.08.244.016.2035.33903600 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 837, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE A 2014, CONF AF 1483/2014. Página 78 Valor 6.038,84 15.333,00 2.200,00 2.500,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.014.2027.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2035.33903600 02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.833 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 1.113,94 2.535/2014 17.796 01/12/2014 05/12/2014 LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPARÃO DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC PROMOVIDA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM BAURU-SP, CONF.PP.105/14 AF.6269/2014.18.005 MASAHIRO HAMASUNA 4.500,00 9.153/2014 8.820 30/06/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES, S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP, (CASA POP), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO EM 17/02/2014), CONF.AF.743/2014.17.928 ONG BRASIL DO FUTURO -23.193,84 8.825 30/06/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE OFERECER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE- ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. 17.929 ONG BRASIL DO FUTURO -3.618,72 9.153/2014 10.029 21/07/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE OFERECER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE- ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. 17.930 ONG BRASIL DO FUTURO -3.618,72 16.829/2014 17.468 25/11/2014 02/12/2014 9.153/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE OFERECER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE- ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. Página 79 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900 02.0012.0201.08.244.014.2030.33903600 02.0012.0201.08.244.014.2030.31901300 02.0012.0201.08.244.016.2036.31901300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 9.153/2014 12.149 25/08/2014 05/12/2014 17.931 ONG BRASIL DO FUTURO -3.618,72 9.153/2014 14.030 29/09/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE OFERECER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE- ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. 17.932 ONG BRASIL DO FUTURO -8.700,00 9.153/2014 15.785 24/10/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE OFERECER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE- ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. 17.933 ONG BRASIL DO FUTURO -8.700,00 6.439/2014 17.768 28/11/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE OFERECER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE- ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. 17.942 AURELIANA MASCI 1.500,00 18.091/2014 17.831 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COMENDADOR EDSON LUIZ RIZZO, 412, CAETETUBA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 01/05/2014), CONF.AF.2173/2014.17.961 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.692,25 18.092/2014 17.830 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.962 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.533,03 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.- Página 80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.014.2030.33903600 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 7.434/2014 18.004 04/12/2014 08/12/2014 02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900 222/2014 17.480 25/11/2014 08/12/2014 02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900 222/2014 17.483 25/11/2014 08/12/2014 02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900 190/2014 17.508 25/11/2014 08/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.077 DENIZE EVANGELISTA NEVES DA SILVA Valor 900,00 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR 35 PALESTRAS NOS CRAS CAETETUBA, IMPERIAL, PORTÃO, TANQUE E NAS REUNIÕES DA EQUIPE VOLANTE, PARA FAMILIAS REFERENCIADAS, NO PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2014, CONF AF 2623/2014. 18.061 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E 2.250,00 EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL CENTRO DE APOIO À CRIANÇA "NINHO DE LUZ", VISANDO O ACOLHIMENTO DE 20 (VINTE) CRIANÇAS, EM CARATER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).18.060 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E 15.750,00 EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL CENTRO DE APOIO À CRIANÇA "NINHO DE LUZ", VISANDO O ACOLHIMENTO DE 20 (VINTE) CRIANÇAS, EM CARATER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).18.105 LAR DONA MARIQUINHA AMARAL 15.750,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O LAR DONA MARIQUINHA AMARAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "APRENDER A SER", VISANDO O ACOLHIMENTO DE 20 CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, COMO MEDIDA DE CARATER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).- Página 81 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 232/2014 17.494 25/11/2014 08/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.064 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA 02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900 228/2014 17.495 25/11/2014 08/12/2014 02.0012.0201.08.244.014.1025.44905200 13.903/2014 17.603 27/11/2014 08/12/2014 CRIANÇA PERDOENSE EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", QUE VISA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAM COM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).18.063 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "LAR NINHO DE ESTRELAS", QUE VISA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAM COM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).18.114 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP 17.419/2014 17.532 26/11/2014 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS IMPERIAL E CRAS PORTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF PP 25/2014 AF 5168/2014. 18.199 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 02.0012.0201.08.244.014.2029.33903000 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.AF.6432/2014.- Página 82 Valor 18.000,00 18.383,00 220,00 465,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.014.2027.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2036.33903600 02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.918/2014 18.298 10/12/2014 11/12/2014 2.296/2014 16.940 13/11/2014 11/12/2014 756/2014 17.769 28/11/2014 11/12/2014 4.408/2014 16.940 13/11/2014 11/12/2014 19.070/2014 18.374 05/12/2014 12/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.362 VERSATIL GESTAO LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR PALESTRA "LEI 13.019/2014 - MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR" PARA SERVIDORES QUE ATUAM NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 02/12/2014, CONF.AF.6687/2014.18.364 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA. COM ENTREGAS MENSAIS, ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF AF 737/2014 18.271 CARLOS ROBERTO BUENO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER, Nº 219, VILA SALLES (CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/01 A 31/12/14, CONF.AF.59/2014.18.364 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/1º ADITAMENTO REFERENTE A REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DE 16/02/2014, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. AF. 737/2014. 18.394 ONG BRASIL DO FUTURO EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE OFERECER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE- ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. Página 83 Valor 3.500,00 65,10 3.500,00 11,40 8.700,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.070/2014 18.375 05/12/2014 12/12/2014 18.373 ONG BRASIL DO FUTURO 19.070/2014 18.376 05/12/2014 12/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE OFERECER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE- ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. 18.374 ONG BRASIL DO FUTURO 3.618,72 19.070/2014 18.377 05/12/2014 12/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE OFERECER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE- ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. 18.375 ONG BRASIL DO FUTURO 3.618,72 19.070/2014 18.378 05/12/2014 12/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE OFERECER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE- ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. 18.376 ONG BRASIL DO FUTURO 3.618,72 19.070/2014 18.379 05/12/2014 12/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE OFERECER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE- ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. 18.377 ONG BRASIL DO FUTURO 8.700,00 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE OFERECER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE- ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. Página 84 23.193,84 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900 02.0012.0201.08.243.016.2033.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900 02.0012.0201.08.244.014.2027.33903607 02.0012.0201.08.243.016.2033.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.070/2014 18.380 05/12/2014 12/12/2014 18.378 ONG BRASIL DO FUTURO 18.885/2014 18.385 11/12/2014 16/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE OFERECER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE- ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. 18.560 ONG BRASIL DO FUTURO 30.000,00 18.886/2014 18.386 11/12/2014 16/12/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ TERMO ADITIVO DE CONVENIO COM A ONG BRASIL DO FUTURO,PARA EXECUÇÃO DO PROJETO RESIDENCIA INCLUSIVA "FAMILIA DO BEM", QUE TEM COMO OBEJETIVO ACOLHER JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 ( 1 PARCELA). 18.562 ONG BRASIL DO FUTURO 7.140,18 9/2014 18.192 08/12/2014 16/12/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ TERMO ADITIVO DE CONVENIO COM A ONG BRASIL DO FUTURO,PARA EXECUÇÃO DO PROJETO RESIDENCIA INCLUSIVA "FAMILIA DO BEM", QUE TEM COMO OBEJETIVO ACOLHER JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 ( 1 PARCELA). 18.568 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.172,00 6.664/2014 17.554 26/11/2014 16/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2014 (IGD-BOLSA FAMÍLIA/SUAS).18.561 ONG BRASIL DO FUTURO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DO TERMO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER II", C/OBJETIVO DE PROMOVER OFICINAS SÓCIO-EDUCATIVAS COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE REA, ORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (08 PARCELAS).- Página 85 8.700,00 10.000,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.014.2028.33903900 02.0012.0201.08.243.016.2033.33903900 02.0012.0201.08.244.014.2028.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.540 FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM 3.600,00 11.025/2014 17.555 26/11/2014 16/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM, COM OBJETIVO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL- CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. 18.563 ONG BRASIL DO FUTURO 2.834,00 12.060/2014 17.557 26/11/2014 16/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ONG BRASIL DO FUTURO,PARA EXECUÇÃO DO PROJETO RESIDENCIA INCLUSIVA "FAMILIA DO BEM", QUE TEM COMO OBEJETIVO ACOLHER JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 ( 5 PARCELAS). 18.539 FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM 4.100,00 9.148/2014 17.558 26/11/2014 16/12/2014 02.0012.0201.08.243.016.2033.33903900 10.710/2014 17.566 27/11/2014 16/12/2014 02.0012.0201.08.244.014.2027.33903900 16.831/2014 18.595 10/12/2014 17/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE ADITIVO DE CONVENIO COM A ENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM JUNTO A PEA, PARA O PROJETO "CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS" ,DURANTE O EXERCICIO DE 2014. (05 PARCELAS) 18.488 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO OFICINAS SOCIEDUCATIVAS - TRANSFORMAR PELA PRÁTICA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (05 PARCELAS).18.645 SAINT PAUL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DO BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC PROMOVIDA PELA CAIXA ECONOMOICA FEDERAL NA CIDADE DE BAURU-SP, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE ATIBAIA, CONF.AF.6271/2014.- Página 86 6.293,50 612,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900 02.0012.0201.08.244.014.2030.33903900 02.0012.0201.08.244.014.2030.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900 02.0012.0201.08.244.014.2030.31901300 02.0012.0201.08.244.016.2036.31901300 02.0012.0201.08.244.014.1025.44905200 02.0012.0201.08.244.014.2030.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 2.304/2014 18.246 08/12/2014 18/12/2014 18.728 FOTO CALCADAO ATIBAIA LTDA ME 3.441/2014 16.656 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE ATIBAIA, COM ENTREGAS PARCELADAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF AF 745/2014 18.859 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Valor 160,00 31,60 17.964/2014 17.692 27/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.18.891 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 270,00 17.965/2014 17.690 27/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.895 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 561,60 18.050/2014 17.733 28/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.893 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 4.945,59 18.051/2014 17.732 28/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 4.480,28 16.228/2014 18.603 11/12/2014 22/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.928 AMC INFORMATICA LTDA 5.808,00 13.484/2014 18.789 15/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS E DEPENDÊNCIAS, CONF PE 181/2014 AF 6172/14 19.011 TELEFONICA BRASIL S.A. EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. Página 87 335,07 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.242.016.2032.33903900 02.0012.0201.08.244.014.2027.33903900 02.0012.0201.08.244.014.2030.33903900 02.0012.0201.08.244.014.2030.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 225/2014 17.487 25/11/2014 23/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.023 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE Valor 2.835,00 9.944/2014 18.659 17/12/2014 23/12/2014 ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE, PARA EXECUÇÃO DO "PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO - POIMT", VISANDO A INCLUSÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MODERADA E SEVERA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).19.039 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 170,00 5.599/2014 17.474 25/11/2014 23/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014. (SADS-IGD) 19.022 ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA 7.500,00 5.594/2014 17.496 25/11/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CAETÊ (AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PARA CRIANÇAS DE 03 A 12 ANOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVE PARCELAS.19.064 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS 7.750,00 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL DORCAS, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO RECONSTRUINDO (AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PARA CRIANÇAS DE 03 A 12 ANOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVE PARCELAS.- Página 88 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.014.2027.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900 02.0012.0201.08.244.014.2029.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.897/2014 18.892 18/12/2014 24/12/2014 19.201 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 6.438/2014 19.115 22/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/07 A 31/12/2014, CONF.AF.3003/2013 (IGD) 19.336 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 4.408/2014 19.164 22/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS INSTITUCIONALMENTE, A FIM DE POSSIBILITAR O TRANSPORTE AOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO (MAIO A DEZEMBRO/2014), CONF.AF.2174/2014.19.404 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 2.303/2014 19.268 29/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/1º ADITAMENTO REFERENTE A REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DE 16/02/2014, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. AF. 737/2014. 19.349 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA 120,04 12.481/2014 18.842 17/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA, COM ENTREGAS MENSAIS, ÁS PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES, DESTINADO AOS USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF AF 744/2014 19.386 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 760,82 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES FREQUENTADAS PELOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS -SCFV, CONF PP 11/2014 AF 46841/2014. Página 89 260,40 5.087,10 12,75 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.014.2029.33903000 02.0012.0201.08.244.014.1025.44905200 02.0012.0201.08.244.014.2029.33903000 02.12.201.08.244.0014.2027.33903000.05201. N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.444/2014 19.082 22/12/2014 29/12/2014 19.342 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 471,60 16.233/2014 18.865 17/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DA PALESTRA PARA CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS PORTÃO, CONF PP 41/2014 AF 5768/2014. 19.311 PERSIANAS NOVA AMÉRICA LTDA ME 350,00 15.972/2014 18.996 19/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SALA DO PROGRAMA CAIA NA REDE, CONF PP 109/2014 AF 6183/2014. 19.400 SARAIVA E SICILIANO S/A 16.941/2014 19.080 22/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE FILMES EM DVD PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS CAETETUBA, CRAS PORTÃO, CRAS IMPERIAL, CRAS TANQUE E EQUIPE VOLANTE PELOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONF.AF.6060/2014 (PISO BÁSICO VARIÁVEL II).19.346 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 02.0012.0201.08.244.014.2029.33903000 17.420/2014 18.990 19/12/2014 29/12/2014 02.0012.0201.08.244.014.2027.33903000 18.719/2014 19.083 22/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DO EVENTO DE EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA DOS ACOLHIDOS DA CASA DE PASSAGEM, CONF.PP.41/14 - AF.6290/2014.19.399 REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS LTDA ME AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.AF.6433/2014.19.341 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA PALESTRA DA SRA. EDNA ALEGRO SOBRE A LEI Nº 13.019 DE 2014 - MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR, CONF.PP.41/14 - AF.6832/2014.- Página 90 2.145,13 205,20 4.466,75 537,72 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.014.2029.33903000 02.0012.0201.08.244.014.2029.33903000 02.0012.0201.08.244.014.2029.33903000 02.12.201.08.244.0015.2023.33903000.02201. 02.12.201.08.244.0015.2023.33903000.02201. 02.0012.0201.08.244.014.2029.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.785/2014 19.081 22/12/2014 29/12/2014 19.344 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 146,66 18.786/2014 19.081 22/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONF. PP 041/2014 E AF. 6834/2014. 19.344 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 123,56 18.787/2014 19.081 22/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REUNIÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS TANQUE COM OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONF. PP 041/2014 E AF. 6834/2014. 19.344 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 123,56 19.298/2014 19.242 23/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REUNIÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS TAQNEUE COM OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONF. PP 041/2014 E AF. 6834/2014. 19.466 NEW MASTER TINTAS LTDA EPP 1.200,00 19.303/2014 19.237 23/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE PARA PINTURA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS CAETETUBA E CRAS PORTÃO) 19.423 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP 272,00 19.046/2014 19.274 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS PORTÃO, CRAS CAETETUBA E CRAS TANQUE), CONF. PP 025/2014 E AF. 7149/2014. 19.581 R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME 120,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES PARA EVENTO NO CRAS CAETETUBA NO DIA 12/12/2014, CONF.PP.54/14 - AF.7008/2014.- Página 91 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.014.2029.33903900 02.0012.0201.08.244.014.2029.33903900 02.0012.0201.08.244.014.2030.31901100 02.0012.0201.08.244.016.2036.31901100 02.0012.0201.08.244.014.2029.33903000 02.12.201.08.244.0014.2027.33903000.05201. N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.956/2014 19.236 23/12/2014 30/12/2014 19.625 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME 19.693/2014 19.434 29/12/2014 30/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO NO CRAS CAETETUBA DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E CONVIVÊNCIA DE VINCULOS, CONF. PP 106/2014 E AF. 6979/2014. 19.618 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 19.754/2014 19.752 29/12/2014 30/12/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE AOS ADOLESCENTES E ÀS FAMÍLIAS ATENDIDOS ATRAVÉS DO CREAS, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONF. AF. 2917/2014. 19.613 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 21.153,10 19.755/2014 19.753 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.614 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 19.162,89 17.844/2014 19.234 23/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.499 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 695,88 16.941/2014 19.080 22/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA PALESTRA REUNIÃO NO CRAS CAETETUBA DESTINADA AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONF. PP 41/2014 E AF. 6638/2014. 19.770 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DO EVENTO DE EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA DOS ACOLHIDOS DA CASA DE PASSAGEM, CONF.PP.41/14 - AF.6290/2014.- Página 92 195,00 3.100,00 -205,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.014.2027.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900 02.0012.0201.08.244.016.2035.33903600 02.0012.0201.08.244.014.2030.33903600 02.0012.0201.08.244.014.2030.33903600 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 16.832/2014 19.160 22/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.590 STELA DA SILVA FERREIRA ME Valor 3.000,00 2.303/2014 19.263 24/12/2014 30/12/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: "APRENDIZADOS COLETIVOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS" PARA SERVIDORES QUE ATUAM NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 16/12/2014, CONF.AF.6272/2014.19.632 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA 4.184/2014 19.376 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA, COM ENTREGAS MENSAIS, ÁS PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES, DESTINADO AOS USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF AF 744/2014 19.711 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 2.500,00 6.439/2014 16.150 31/10/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 837, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE A 2014, CONF AF 1483/2014. 19.768 AURELIANA MASCI -1.500,00 6.439/2014 16.150 31/10/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COMENDADOR EDSON LUIZ RIZZO, 412, CAETETUBA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 01/05/2014), CONF.AF.2173/2014.19.769 AURELIANA MASCI 1.500,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COMENDADOR EDSON LUIZ RIZZO, 412, CAETETUBA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 01/05/2014), CONF.AF.2173/2014.Página 93 115,06 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0201.08.244.016.2035.33903600 02.0012.0201.08.244.016.2035.33903600 02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.419/2014 18.977 18/12/2014 30/12/2014 19.551 HELIO ALVIM FAZIO 950,00 7.420/2014 18.994 19/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 829, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO À 2ª CASA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. CONF. AF 2586/2014. 19.582 RITA LOURDES ALVIM FAZIO LEITAO DE ALMEIDA 950,00 8.422/2014 19.433 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 829, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO À 2ª CASA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF. AF 2585/2014. 19.617 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 28.396,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE AOS ADOLESCENTES E ÀS FAMÍLIAS ATENDIDOS ATRAVÉS DO CREAS, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONF. AF. 2917/2014. Sub Total SubUnidade: SubUnidade ..... : 301 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 19.782 BANCO DO BRASIL S/A 02.0012.0301.08.243.077.2039.33903900 20.091/2014 19.835 31/12/2014 31/12/2014 DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO DIA 31/12/2014.Sub Total SubUnidade: 476.152,49 26,50 26,50 SubUnidade ..... : 400 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 02.0012.0400.08.306.010.1017.44905200 13.095/2014 18.037 04/12/2014 09/12/2014 18.181 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 2.450,00 02.0012.0400.08.306.010.1017.44905200 AQUISIÇÃO DE CARRINHO BASCULANTE PARA LAVAGEM DE CEREAIS PARA USO DO RESTAURANTE POPULAR, CONF.AF.4910/2014 (CONTRAPARTIDA) 18.181 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 2.500,00 13.098/2014 18.037 04/12/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA FECHADO CANTONEIRA PARA USO DO RESTAURANTE POPULAR, CONF.AF.4910/2014 (CONTRAPARTIDA) Página 94 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0400.08.306.010.2018.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 15.213/2014 18.180 08/12/2014 11/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.355 SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA USUÁRIOS DO RESTAURANTE POPULAR DE ATIBAIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONF. AF.44/2012 (INICIO EM 11/10/2014).Sub Total SubUnidade: Valor 75.988,00 80.938,00 SubUnidade ..... : 500 - FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO 02.0012.0500.08.333.018.2042.33903900 5.595/2014 17.484 25/11/2014 01/12/2014 17.707 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E 02.0012.0500.08.333.018.2042.33903900 EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVE PARCELAS.17.748 FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM 3.600,00 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM, COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO EM VUNERABILIDADE SOCIAL, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. 17.914 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 6.120,00 02.0012.0500.08.333.018.2042.33903000 9.147/2014 17.501 25/11/2014 01/12/2014 13.152/2014 17.385 21/11/2014 04/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRE DESP.C/AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO CURSO DE ELETRICISTA PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA EM PARCEIRA COM A ELEKTRO E O SENAI, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO EM 01/09/2014), CONF.PP.104/14 - AF.4913/2014.- Página 95 22.000,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0500.08.333.018.2042.33903900 02.0012.0500.08.333.018.2042.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 15.350/2014 18.387 11/12/2014 15/12/2014 2.964/2014 18.387 11/12/2014 15/12/2014 02.0012.0500.08.333.018.2042.33903000 18.017/2014 18.965 18/12/2014 29/12/2014 02.0012.0500.08.333.018.2042.33903000 17.561/2014 18.888 18/12/2014 29/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.463 M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DE VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. PP 5/2014 E AF. 989/2014. 18.463 M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. PP 5/2014 E AF. 989/2014. 19.273 DORATIOTTO & CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT, CONF.PP.121/14 - AF.6729/2014.19.454 HERBERT FROIDE.-ME. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DO EVENTO DE FORMATURA PARA 2500 ALUNOS DO PROJETO CAPACITAÇÃO, CONF.AF.6536/2014.Sub Total SubUnidade: Valor 5.995,27 13.496,93 170,00 3.142,50 54.524,70 SubUnidade ..... : 800 - CONSELHO TUTELAR 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600 14.154/2014 17.537 26/11/2014 03/12/2014 17.865 LOURENÇO COLELLO NETO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ALBERTINA MIELLI PIRES,205 (CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 27/10/2014) Página 96 2.320,78 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.826/2014 17.954 03/12/2014 05/12/2014 18.017 PATRICIA CONCEIÇÃO PIRES DE OLIVEIRA 4.154,96 17.216/2014 17.971 04/12/2014 05/12/2014 REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS ACRESCIDAS DE 1/3 DO VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL, NO PERÍODO DE 01/12/14 A 30/12/14.17.966 CARMEM MONARI 3.116,22 17.217/2014 17.969 04/12/2014 05/12/2014 REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO.17.977 DARCI APARECIDO FORAO 3.116,22 17.218/2014 17.966 04/12/2014 05/12/2014 REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO.17.981 ERIKA ARAUJO DE OLIVEIRA 2.077,48 17.219/2014 17.964 04/12/2014 05/12/2014 REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO.17.994 IVANILDA SANTOS 3.116,22 17.220/2014 17.956 03/12/2014 05/12/2014 REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO.18.019 PATRICIA CONCEIÇÃO PIRES DE OLIVEIRA 3.116,22 17.221/2014 17.951 03/12/2014 05/12/2014 REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO.18.022 REGINALDO PAULO FILOMENO 2.337,16 REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO.- Página 97 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903000 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.790/2014 17.965 04/12/2014 05/12/2014 17.980 ERIKA ARAUJO DE OLIVEIRA 3.116,22 16.794/2014 17.963 04/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 17.993 IVANILDA SANTOS 3.116,22 16.795/2014 17.955 03/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 18.018 PATRICIA CONCEIÇÃO PIRES DE OLIVEIRA 3.116,22 16.796/2014 17.972 04/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 17.965 CARMEM MONARI 3.116,22 16.792/2014 17.968 04/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 17.976 DARCI APARECIDO FORAO 3.116,22 17.930/2014 18.645 17/12/2014 18/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 18.775 IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS 245,11 17.931/2014 18.645 17/12/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E ÓLEO PARA O VEÍCULO CL 468 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. AF. 6644/2014. 18.775 IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS 153,87 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 468 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. AF. 6644/2014. Página 98 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903900 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903900 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903900 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903900 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903900 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903900 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903900 02.0012.0800.08.243.017.2041.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.932/2014 18.645 17/12/2014 18/12/2014 18.775 IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS 17.960/2014 17.677 27/11/2014 19/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 468 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. AF. 6644/2014. 18.873 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 13.512/2014 16.647 15/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.841 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 42,42 15.573/2014 16.647 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.841 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 45,62 15.623/2014 18.784 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. 19.006 TELEFONICA BRASIL S.A. 238,56 16.828/2014 18.784 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.19.006 TELEFONICA BRASIL S.A. 645,19 16.903/2014 18.638 16/12/2014 29/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 19.338 VIVO S/A 258,94 13.535/2014 18.638 16/12/2014 29/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA (CELULAR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.338 VIVO S/A 259,13 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA (CELULAR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 44.091,40 1.271.150,60 Unidade ........... : 13 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO Página 99 150,00 3.116,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.080/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 6.015,64 15.057/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 2.871,16 17.045/2014 17.091 14/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011 17.738 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP 223,18 17.046/2014 17.091 14/11/2014 01/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 072/14 E AF. 6319/2014. 17.738 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP 186,03 17.047/2014 17.091 14/11/2014 01/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 072/14 E AF. 6319/2014. 17.738 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP 17.048/2014 17.091 14/11/2014 01/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DO PÁTIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 072/14 E AF. 6319/2014. 17.738 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DO ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 072/14 E AF. 6319/2014. Página 100 75,44 401,60 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.992/2014 17.134 18/11/2014 01/12/2014 17.740 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP 16.993/2014 17.134 18/11/2014 01/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.072/14 - AF.6306/2014.17.740 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP 16.994/2014 17.134 18/11/2014 01/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORE DO SETOR DE TELEFONIA, CONF.PP.072/14 - AF.6306/2014.17.740 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP 101,00 15.966/2014 17.101 14/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.72/14 AF.6306/2014.17.756 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 958,78 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 18.333/2014 17.694 28/11/2014 01/12/2014 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 15.941/2014 17.464 25/11/2014 03/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.2038/2010.17.753 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EMPENHO PARA ATENDER DESP. C/PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE "PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", "ALMOXARIFADO ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE" E "LEI COMPLEMENTAR 147/2014", CONFORME MEMORANDO S/N. 17.877 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ( JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO), CONF AF 6042/2014. Página 101 204,59 60,90 7.692,00 1.064,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 15.966/2014 17.104 14/11/2014 03/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.859 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 17.475/2014 17.464 25/11/2014 03/12/2014 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 17.320/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.2038/2010.17.877 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE ATOS OFICIAIS (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO), CONF. AF. 6488/2014. 17.901 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 15.966/2014 17.103 14/11/2014 04/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE 190/2014 E AF. 6409/2014. 17.906 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903996 16.764/2014 04/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.2038/2010.ELAINE FONTANA LEITE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEMORANDO S/N. Página 102 Valor 2.286,31 608,00 116,80 1.843,80 -235,78 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903600 02.0013.0101.04.122.020.2047.31901300 02.0013.0101.04.122.020.2047.31901300 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 15.966/2014 17.100 14/11/2014 05/12/2014 507/2014 17.779 28/11/2014 05/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.991 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 442,51 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.2038/2010.17.987 FRANCISCO MIGUEL SANCHES 757,26 18.093/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 3209 (CORREIO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2014 A 31/12/2014.17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 21.374,90 18.134/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 14.771,25 3.217/2014 18.119 04/12/2014 08/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.134 TELEFONICA BRASIL S.A. 3.218/2014 18.120 04/12/2014 08/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DESTA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02/03/14 A 31/12/14, CONF.AF.6001/2011.18.133 TELEFONICA BRASIL S.A. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DESTA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02/03/14 A 31/12/2014, CONF.AF.6002/2011.- Página 103 2.517,68 10.904,08 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.966/2014 17.102 14/11/2014 08/12/2014 18.096 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 15.986/2014 17.262 20/11/2014 08/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.2038/2010.18.126 PEREIRA & SOUZA INFORMATICA LTDA EPP 140,00 16.939/2014 17.323 20/11/2014 08/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PE.124/14 - AF.6076/2014.18.073 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 3.018,78 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 17.124/2014 17.952 03/12/2014 08/12/2014 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 17.335/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 17.266/2014 17.298 21/11/2014 08/12/2014 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 17.283/2014 17.466 25/11/2014 09/12/2014 FORNECIMENTO DE VIDROS COM COLOCAÇÃO NAS JANELAS DO ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.97/13 - AF.6288/2014.18.129 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE ATOS OFICIAIS (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/14 - AF.6359/2014.18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE 121/2013 E AF. 6410/2014. 18.136 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA SE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PE.166/14 - AF.6407/2014.18.177 RODRIGO TONELOTTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PE.166/14 - AF.6406/2014.- Página 104 1.032,53 67,50 400,00 92,52 50,16 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903996 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.301/2014 17.433 25/11/2014 09/12/2014 18.149 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 100,50 17.354/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ MATTE) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PE.190/14 AF.6408/2014.18.173 RODRIGO TONELOTTO 206,25 17.399/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014. 18.173 RODRIGO TONELOTTO 319,30 15.988/2014 17.455 24/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE 142/2014 E AF. 6422/2014. 18.164 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP 90,00 16.225/2014 16.979 14/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE TINTA PARA CARIMBOS DEST.AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.57/14 - AF.6078/2014.18.155 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME 15.674/2014 17.455 24/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE BAGAGEIRO PARA O VEÍCULO KOMBI CL-319 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF AF 6170/2014. 18.164 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP 18.659/2014 18.137 05/12/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.57/14 - AF.5897/2014.18.156 ELAINE FONTANA LEITE 500,00 13.544/2014 18.174 08/12/2014 10/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.18.238 TELEFONICA BRASIL S.A. 854,95 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. Página 105 1.280,00 24,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 368/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.215 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE Valor 52,46 15.966/2014 17.241 20/11/2014 10/12/2014 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO DEPTO. DE SUPRIMENTOS, DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, ALMOXARIFADO CENTRAL E PROTOCOLO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 AF.5039/2013.18.222 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 2.802,58 17.396/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.2038/2010.18.192 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME 1.020,00 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 14.403/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 18.945/2014 18.309 10/12/2014 11/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014. 18.290 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500 / GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 18.261 BANCO DO BRASIL S/A EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº CD-A1-240925-0 DO VEÍCULO VW/GOL, PLACA EGI-7699, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. MEMORANDO S/N. Página 106 753,95 102,16 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903996 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.942/2014 18.312 10/12/2014 11/12/2014 18.264 BANCO DO BRASIL S/A 102,15 18.838/2014 18.306 10/12/2014 12/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº R261295551 DO VEÍCULO CITROEM/JUMPER V35LH 23S, PLACA FTF-1470, CONF. MEMORANDO S/N. 18.385 ELAINE FONTANA LEITE 500,00 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 13.760/2014 18.395 11/12/2014 15/12/2014 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 15.052/2014 17.135 18/11/2014 15/12/2014 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 17.371/2014 18.284 09/12/2014 15/12/2014 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 15.966/2014 17.240 20/11/2014 15/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEMORANDO S/N. 18.459 MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE TEL. LTDA-EPP EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO NOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/09/14 A 31/12/14, CONF.AF.5420/2012.18.437 IMPRENSA NACIONAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (UNIÃO), CONF AF 5563/2014. 18.468 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE 038/2014 E AF. 6402/2014. 18.439 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.2038/2010.- Página 107 1.730,00 242,96 120,16 1.253,78 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 15.974/2014 17.135 18/11/2014 15/12/2014 18.437 IMPRENSA NACIONAL 15.966/2014 17.651 27/11/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (UNIÃO), CONF.AF.6063/2014.18.438 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 15.966/2014 17.653 27/11/2014 17/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.2038/2010.18.618 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 17.124/2014 17.934 02/12/2014 17/12/2014 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 17.414/2014 18.005 04/12/2014 17/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.2038/2010.18.634 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE ATOS OFICIAIS (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/14 - AF.6359/2014.18.614 EJS PARTICIPACAO LTDA 17.295/2014 17.981 04/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE 50/2014 E AF. 6425/2014. 18.592 ANA VALERIA TONELOTTO ME 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE 144/2013 E AF. 6413/2014. Página 108 Valor 212,59 1.475,04 737,52 375,00 60,84 190,56 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 17.315/2014 18.006 04/12/2014 17/12/2014 18.612 EJS PARTICIPACAO LTDA 19.229/2014 18.586 16/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PE.144/13 AF.6427/2014.18.597 BANCO DO BRASIL S/A 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 17.124/2014 18.441 11/12/2014 18/12/2014 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 16.905/2014 18.568 15/12/2014 18/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº T0-59669462 DO VEÍCULO PEUGEOT/BOXER M330M 23S - MICROÔNIBUS, PLACA EGI-7698. 18.793 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE ATOS OFICIAIS (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/14 - AF.6359/2014.18.801 TELEFONICA BRASIL S.A. 15.966/2014 17.652 27/11/2014 18/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.18.741 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 13.537/2014 18.568 15/12/2014 18/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.2038/2010.18.801 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 597/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.690 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 Página 109 Valor 73,04 459,70 247,50 46,02 737,52 1,23 -24,48 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903996 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 597/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.691 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE Valor 24,48 13.513/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 13.131,68 15.966/2014 17.650 27/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.868 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 3.245,09 16.736/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.2038/2010.18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 2.692,94 16.736/2014 16.657 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 18.844 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 2.748,58 16.862/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 18.842 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 803,28 18.838/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. ELAINE FONTANA LEITE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEMORANDO S/N. Página 110 -440,83 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903996 02.0013.0101.04.122.020.2047.31901300 02.0013.0101.04.122.020.2047.31901300 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.1035.44905200 02.0013.0101.04.122.020.1035.44905200 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data 18.659/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 19/12/2014 ELAINE FONTANA LEITE Valor -6,00 18.052/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 63.258,96 18.172/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 59.448,79 16.830/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 5.819,90 15.966/2014 17.851 02/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.971 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 2.065,06 15.987/2014 18.279 08/12/2014 22/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.2038/2010.18.987 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP 3.400,00 18.020/2014 18.228 08/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PE.145/13 - AF.6077/2014.18.953 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 97,00 17.882/2014 18.229 08/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA USO NO ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.40/14 - AF.6732/2014.18.951 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 77,00 AQUISIÇÃO DE DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.131/13 - AF.6667/14.- Página 111 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.637/2014 18.257 08/12/2014 22/12/2014 18.980 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP 13.486/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 57/2014 E AF. 6560/2014. 19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.786,71 14.436/2014 18.258 08/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.979 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP 209,00 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 14.403/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014 19.160 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 597/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 19.146 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 19.137/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 19.146 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 4.206/2014 18.887 18/12/2014 29/12/2014 19.444 Página 112 AQUISIÇÃO DE BORRACHA P/CARIMBO E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PP 57/2014 AF 5438/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500 / GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF.10/2014.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14).- 199,00 678,71 24,40 0,08 3.918,29 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 9.726/2014 19.125 22/12/2014 29/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.365 DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA Valor 105.620,89 17.255/2014 19.206 23/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO 01/07/2014) CON AF 6131/2011 19.308 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15.966/2014 18.252 08/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CON.PE.127/13 - AF.6412/2014.19.457 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 15.966/2014 17.849 02/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.2038/2010.19.459 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 663,77 15.966/2014 17.850 02/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.2038/2010.19.458 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 1.770,05 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.2038/2010.- Página 113 203,44 1.991,30 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.124/2014 19.117 22/12/2014 29/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.312 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE Valor 487,50 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 17.124/2014 19.451 29/12/2014 30/12/2014 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 16.912/2014 19.386 24/12/2014 30/12/2014 PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE ATOS OFICIAIS (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/14 - AF.6359/2014.19.580 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE ATOS OFICIAIS (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/14 - AF.6359/2014.19.592 TELEFONICA BRASIL S.A. 15.966/2014 18.490 12/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ ACESSO IP CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.700 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 1.548,79 15.966/2014 18.491 12/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.2038/2010.19.699 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 1.696,30 17.272/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.2038/2010.19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME 531,00 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014.. Página 114 202,50 806,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 17.474/2014 18.432 11/12/2014 30/12/2014 19.716 MAKI COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 840,00 17.854/2014 18.320 09/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PARA SALA DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. AF. 6487/2014. 19.624 A. NISHIMURA - ME 180,00 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 14.403/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 14.403/2014 19.469 29/12/2014 30/12/2014 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 13.544/2014 19.386 24/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE CORRENTE PLÁSTICA PARA USO NO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF.6646/2014.19.682 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500 / GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 19.675 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500 / GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 19.592 TELEFONICA BRASIL S.A. 15.057/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 Valor EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011 Página 115 766,95 14,06 35,43 2.871,16 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000 02.0013.0101.04.122.020.1035.44905200 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.080/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 19.367/2014 19.257 24/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011 19.671 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA. 249,20 19.368/2014 19.257 24/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DEST.AO USO NA MANUTENÇÃO DA SALA DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF.7189/2014.19.671 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA. 236,50 18.730/2014 18.336 10/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA FERRAMENTA DEST.AO USO EM MANUTENÇÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF.7189/2014.19.670 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA. 19.627/2014 19.335 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PARA USO NO ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF.6881/2014.19.635 BANCO DO BRASIL S/A 127,69 19.628/2014 19.334 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 1A075699-3 DO VEÍCULO DE PLACA CPV-6901 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.19.634 BANCO DO BRASIL S/A 127,69 19.548/2014 19.346 22/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 1A075698-3 DO VEÍCULO DE PLACA CPV-6954.19.767 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS PAGAMENTO C/RECONHECIMENTO DE FIRMA DO SR.PREFEITOEM DOCUMENTOS DOS VEICULOS ARREMATADOS NO LEILÃO 01/14, CONF.OFICIO S/N.- Página 116 5.604,90 1.450,00 328,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0013.0101.04.122.020.2047.31901100 02.0013.0101.04.122.020.2047.31901100 02.0013.0101.04.122.020.2047.31901100 02.0013.0101.04.122.020.2047.31901100 02.0013.0101.04.122.020.2047.31901100 02.0013.0101.04.122.020.2047.31901100 02.0013.0101.04.122.020.2047.31901100 02.0013.0101.04.122.020.2047.31901100 02.0013.0101.04.122.020.2047.31901100 02.0013.0101.04.122.020.2047.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.672/2014 19.569 29/12/2014 30/12/2014 19.761 BANCO SANTANDER S/A 19.756/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 146.198,82 19.757/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.791,36 19.758/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 49.764,34 19.759/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.351,24 19.760/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 56.724,47 19.761/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.373,28 19.762/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.129,56 19.763/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.097,44 19.764/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.500,40 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 667.604,75 667.604,75 Unidade ........... : 14 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO Página 117 1.448,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 02.0014.0101.20.605.025.1039.44704100 02.0014.0101.20.605.025.2180.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.081/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 197,91 15.058/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF. 6095/2011 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 328,83 15.685/2014 17.053 14/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011 17.781 R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME 480,00 16.889/2014 17.984 02/12/2014 04/12/2014 LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES PARA USO NO LANÇAMENTO DE NOVA VARIEDADE DE PÊSSEGO NO SÍTIO DO GALO BAIRRO MARACANÃ, CONF.PP.54/14 - AF.5909/2014.17.885 BANCO DO BRASIL S/A 15.346/2014 17.810 02/12/2014 05/12/2014 1.361,55 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/DÉBITO REF. AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 17.972 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS 99.976,99 PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (ESTRADAS RURAIS - LOCAÇÃO DO COMBOIO DE MÁQUINAS) SERVIÇOS COMPLEMENTARES PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 07/11/14.- Página 118 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903600 02.0014.0101.20.605.023.2050.31901300 02.0014.0101.20.605.023.2050.31901300 02.0014.0101.20.602.024.2053.33903000 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 6.955/2014 17.776 28/11/2014 05/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.986 FERNANDO LUIZ SILVEIRA Valor 808,01 18.094/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA CACHOEIRA - BOA VISTA KM 18 (AGROTÓXICOS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 18/05/2014.17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.338,22 18.135/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.009,18 15.601/2014 17.384 21/11/2014 08/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.122 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 59,50 17.334/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014 FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO REQUISITOS LEGAIS PARA O PROCESSAMENTO DO LEITE E SEUS DERIVADOS - CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP 104/2014 AF 5844/2014. 18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 50,00 17.353/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PE 121/2013 E AF. 6410/2014. 18.173 RODRIGO TONELOTTO 68,75 17.029/2014 17.865 01/12/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014. 18.172 RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI ME AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA O TRATOR TPT 41 DA PATRULHA AGRÍCOLA, CONF.PP.37/14 AF.6322/2014.- Página 119 348,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.379/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.192 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME 02.0014.0101.20.606.025.2054.33704100 15.707/2014 18.188 09/12/2014 10/12/2014 18.198 02.0014.0101.20.606.025.2054.33704100 15.707/2014 18.188 09/12/2014 10/12/2014 18.198 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 369/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014 18.215 02.0014.0101.20.606.025.2054.33704100 165/2014 18.188 09/12/2014 10/12/2014 18.198 02.0014.0101.20.602.024.2053.33903600 15.743/2014 18.165 08/12/2014 11/12/2014 18.352 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014. CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014.CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA CASA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014.RENATA DE ALMEIDA RIBEIRO CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA TÉCNICA RENATA DE ALMEIDA RIBEIRO, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PROCESSAMENTO ARTESANAL DE LEITE, CONF.AF.5946/2014 (CONVÊNIO SENAR) Página 120 Valor 153,00 6.000,00 8.000,00 52,46 2.000,00 1.324,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0014.0101.20.602.024.2053.33903600 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 15.744/2014 18.157 08/12/2014 11/12/2014 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000 14.415/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903996 18.437/2014 17.823 02/12/2014 11/12/2014 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000 17.372/2014 18.284 09/12/2014 15/12/2014 02.0014.0101.20.605.023.2051.33903000 17.833/2014 18.264 08/12/2014 15/12/2014 02.0014.0101.20.605.025.2180.33903900 17.211/2014 18.461 12/12/2014 16/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.305 FLAVIA SELLMER ANTONI CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA TÉCNICA FLAVIA SELLMER ANTONI, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO (PROGRAMA) MÓDULO VI TOMATE ORGÂNICO, CONF.AF.5947/2014 (CONVÊNIO SENAR).18.290 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 18.340 MARILIA POSCAI PORFIRIO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. MEMORANDO 240/2014. 18.468 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PE 038/2014 E AF. 6402/2014. 18.456 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA Valor 662,40 779,02 426,87 52,02 220,00 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS COLABORADORES DA 262ª CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2.014, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 011/2014 E AF. 6631/2014. 18.514 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS 209.878,78 PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DE CONSERVEIROS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12/2014 A 31/12/2014.- Página 121 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0014.0101.20.605.025.2180.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 8.678/2014 18.462 12/12/2014 16/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.515 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 19.183/2014 18.509 15/12/2014 16/12/2014 18.532 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000 16.988/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014 18.603 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 16.989/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014 18.603 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000 16.990/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014 18.603 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 16.991/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014 18.603 Página 122 PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DE CONSERVEIROS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A 10/12/2014.EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 379 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6285/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 379 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6285/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 378 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6285/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 378 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6285/2014. Valor 74.376,42 41,20 394,72 263,70 743,79 600,36 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 588/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.690 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 588/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.691 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 568/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.690 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 568/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.691 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 6.888/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 18.840 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000 16.674/2014 18.880 18/12/2014 19/12/2014 PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 18.832 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 321 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6214/2014. Página 123 Valor -48,96 48,96 -216,60 216,60 155,94 473,86 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 16.675/2014 18.880 18/12/2014 19/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.832 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS Valor 263,70 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000 16.676/2014 18.880 18/12/2014 19/12/2014 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 16.677/2014 18.880 18/12/2014 19/12/2014 02.0014.0101.20.602.024.2053.33903900 17.966/2014 17.688 27/11/2014 19/12/2014 AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 321 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6214/2014. 18.832 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 321 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6214/2014. 18.832 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 321 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6214/2014. 18.889 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 18.173/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 10.825,26 18.053/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 10.813,53 02.0014.0101.20.605.023.2050.31901300 02.0014.0101.20.605.023.2050.31901300 02.0014.0101.20.605.025.2180.33903900 18.581/2014 18.911 18/12/2014 22/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.945 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (ESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E TRATOR) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (ESTRADAS RURAIS- COMBOIOS DE MÁQUINAS) PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- Página 124 561,90 439,50 662,40 74.692,90 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000 02.0014.0101.20.602.024.2053.33903000 02.0014.0101.20.602.024.2053.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.833/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 736,20 13.487/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 272,27 14.121/2014 18.615 15/12/2014 23/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.061 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 930,00 15.198/2014 17.861 01/12/2014 23/12/2014 AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO EM VEÍCULO TOYOTA PREFIXO 245, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP 104/2013 AF 5290/2014. 19.093 J E P DE GODOY ME 1.120,00 15.199/2014 17.861 01/12/2014 23/12/2014 AQUISIÇÃO DE HASTE PARA O ARADO SUBSOLADOR DA PATRULHA AGRÍCOLA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF 5625/2014. 19.093 J E P DE GODOY ME 1.050,00 15.727/2014 18.240 08/12/2014 23/12/2014 AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA USO NA ENSILADEIRA CREMASCO 930III DA PATRULHA AGRÍCOLA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF 5625/2014. 19.071 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 15.728/2014 18.240 08/12/2014 23/12/2014 FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO (PROGRAMA) MÓDULO VI TOMATE ORGÂNICO CONVÊNIO SENAR DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP 58/14 AF 5937/2014. 19.071 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DO LEITE, CONVÊNIO SENAR DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP 58/14 AF 5937/2014. Página 125 250,00 1.050,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0014.0101.20.605.025.2180.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 8.676/2014 19.024 19/12/2014 23/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.057 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS 02.0014.0101.20.605.025.2180.33903900 8.676/2014 19.024 19/12/2014 23/12/2014 02.0014.0101.20.602.024.2052.33903000 19.593/2014 19.041 22/12/2014 23/12/2014 PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (CAMINHÃO IRRIGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (ESTRADAS RURAIS- COMBOIOS DE MÁQUINAS) PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A 10/12/2014.19.057 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (CAMINHÃO IRRIGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (ESTRADAS RURAIS- COMBOIOS DE MÁQUINAS) PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A 10/12/2014.19.132 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 18.904/2014 19.052 22/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO SEIAA, CONF.OFÍCIO Nº 210/2014-SPCC.19.094 JOAO JOSE DARIO 02.0014.0101.20.605.023.2051.33903000 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 19.142/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 AQUISIÇÃO DE FENO DE PARA USO NA 262ª CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2014, CONF.AF.6972/2014.19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CONF.AF.10/2014 Página 126 Valor 104.229,31 112.243,90 169,60 875,00 9,92 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 568/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE Valor 167,90 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 588/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000 14.415/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014 02.0014.0101.20.605.023.2051.33903000 18.904/2014 19.052 22/12/2014 29/12/2014 PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 19.160 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 19.225 JOAO JOSE DARIO 18.904/2014 19.052 22/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE FENO DE PARA USO NA 262ª CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2014, CONF.AF.6972/2014.19.226 JOAO JOSE DARIO 875,00 19.765/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE FENO DE PARA USO NA 262ª CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2014, CONF.AF.6972/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 34.682,90 19.766/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.469,66 19.767/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 289,60 02.0014.0101.20.605.023.2051.33903000 02.0014.0101.20.605.023.2050.31901100 02.0014.0101.20.605.023.2050.31901100 02.0014.0101.20.605.023.2050.31901100 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Página 127 39,04 693,10 -875,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0014.0101.20.605.023.2050.31901100 02.0014.0101.20.605.023.2050.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 19.768/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 19.769/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Valor 4.193,57 907,43 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000 14.415/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 15.058/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.682 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 15.081/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 180,63 15.729/2014 18.688 17/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF. 6095/2011 19.571 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 59,50 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900 02.0014.0101.20.602.024.2053.33903000 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO (PROGRAMA) TOMATE ORGÂNICO MÓDULO VI COLHEITA BENEFICIAMENTO CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP 58/14 AF 5938/2014. Página 128 797,38 328,83 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0014.0101.20.602.024.2053.33903000 02.0014.0101.20.602.024.2053.33903600 02.0014.0101.20.602.024.2053.33903600 02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.730/2014 18.688 17/12/2014 30/12/2014 19.571 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 212,50 12.603/2014 19.432 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO PROCESSAMENTO ARTESANAL DO LEITE CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP 104/14 AF 5938/2014. 19.546 FLAVIA SELLMER ANTONI 662,40 15.937/2014 18.757 18/12/2014 30/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA TÉCNICA FLAVIA SELLMER ANTONI, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO (PROGRAMA) MÓDULO IV TOMATE ORGÂNICO, CONVÊNIO SENAR DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. AF. 4756/2014. 19.559 JOANA DA COSTA GALVAO 294,40 17.271/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA AUXILIAR JOANA DA COSTA GALVÃO, PARA AUXILIAR NO CURSO PROCESSAMENTO ARTESANAL DE LEITE CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF 6038/14. 19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME 73,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014.. Sub Total SubUnidade: 783.874,01 SubUnidade ..... : 102 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 02.0014.0102.20.606.023.2057.33903000 3.657/2014 17.815 01/12/2014 04/12/2014 17.927 VIVEIRO DE MUDAS IRMAOS BAPTISTELLA LTDA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS, DESTINADAS À HORTA MUNICIPAL DO BAIRRO DA CACHOEIRA, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF 1213/2014. Página 129 185,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0014.0102.20.606.023.2057.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 18.714/2014 18.177 08/12/2014 10/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.244 VIVEIRO DE MUDAS IRMAOS BAPTISTELLA LTDA 02.0014.0102.20.606.023.2057.33903000 14.398/2014 18.125 04/12/2014 11/12/2014 18.300 02.0014.0102.20.606.023.2057.33903000 17.673/2014 19.058 22/12/2014 23/12/2014 19.048 02.0014.0102.20.606.023.2057.33903900 17.674/2014 19.058 22/12/2014 23/12/2014 19.048 02.0014.0102.20.606.023.2057.33903000 17.675/2014 19.058 22/12/2014 23/12/2014 19.048 02.0014.0102.20.606.023.2057.33903900 17.676/2014 19.058 22/12/2014 23/12/2014 19.048 Página 130 REEMPENHO REF. AO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 3657/2014, CONTRATO SER-031/2014, ANULADO INDEVIDAMENTE EM 28/11/14 A PEDIDO DA SECRET. AGROPECUÁRIA, PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS, DESTINADAS À HORTA MUNICIPAL DO BAIRRO DA CACHOEIRA, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF 1213/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5424/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 379 DE USO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6573/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CL 379 DE USO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6573/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 378 DE USO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6573/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 378 DE USO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6573/2014. Valor 615,00 1.604,78 615,70 747,15 1.145,96 351,60 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0014.0102.20.606.023.2057.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 14.398/2014 18.671 17/12/2014 24/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.170 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 02.0014.0102.20.606.023.2057.33903000 14.398/2014 19.464 29/12/2014 30/12/2014 19.691 02.0014.0102.20.606.023.2057.33903000 14.398/2014 19.472 29/12/2014 30/12/2014 19.681 02.0014.0102.20.606.023.2057.33903900 17.889/2014 19.137 22/12/2014 30/12/2014 19.654 02.0014.0102.20.606.023.2057.33903000 18.955/2014 19.244 23/12/2014 30/12/2014 19.572 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5424/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5424/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5424/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PREFIXO CL 245, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 133/2014 E AF. 6678/2014. PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP Valor 1.705,67 1.475,37 493,33 350,00 187,00 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O DIA DE CAMPO DO CURSO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PRODUÇÃO INTEGRADA DE MORANGOS DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 104/2014 E AF. 6978/2014. Sub Total SubUnidade: 9.476,56 Sub Total Unidade: 793.350,57 Unidade ........... : 15 - SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SAJC Página 131 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.093/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 15.092/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 186,43 15.070/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA - COMDECON, APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 657,67 15.069/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 328,83 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA (COMDECON) , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. Página 132 1.430,58 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903000 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903996 02.0015.0101.02.061.027.2058.31901300 02.0015.0101.02.061.027.2058.31901300 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903000 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903000 02.0015.0101.02.061.028.2060.33909100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.324/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014 16.556/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.901 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. PE 190/2014 E AF. 6409/2014. MELINA GIACOMINI CARDOSO 04/12/2014 Valor 58,40 -135,35 18.095/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFÍCIO S/N.17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20.457,64 18.136/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12.983,50 17.341/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 200,00 17.363/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. PE 121/2013 E AF. 6410/2014. 18.173 RODRIGO TONELOTTO 206,25 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014. 18.187 ADRIANO APARECIDO GONCALVES 724,00 167/2014 17.527 26/11/2014 09/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADO COM DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE ANTENCIPAÇÃO DE TUTELA MOVIDA POR PATRICIA APARECIDA GONÇALVES E OUTROS EM PROL DE KENNEDY APARECIDO DA COSTA CONTRA A P.E.A. , REF. A PENSÃO ALIMENTICIA PROVISÓRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014. Página 133 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0015.0101.02.061.028.2060.33909100 02.0015.0101.02.061.028.2060.33909100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 167/2014 17.527 26/11/2014 09/12/2014 18.188 ADRIANO APARECIDO GONCALVES 167/2014 17.527 26/11/2014 10/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADO COM DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE ANTENCIPAÇÃO DE TUTELA MOVIDA POR PATRICIA APARECIDA GONÇALVES E OUTROS EM PROL DE KENNEDY APARECIDO DA COSTA CONTRA A P.E.A. , REF. A PENSÃO ALIMENTICIA PROVISÓRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014. 18.189 ADRIANO APARECIDO GONCALVES 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 371/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 13.545/2014 18.174 08/12/2014 10/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADO COM DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE ANTENCIPAÇÃO DE TUTELA MOVIDA POR PATRICIA APARECIDA GONÇALVES E OUTROS EM PROL DE KENNEDY APARECIDO DA COSTA CONTRA A P.E.A. , REF. A PENSÃO ALIMENTICIA PROVISÓRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014. 18.215 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 AF.5039/2013.18.238 TELEFONICA BRASIL S.A. 17.389/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.192 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014. Página 134 Valor -724,00 724,00 26,23 949,94 255,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903000 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903996 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903996 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903996 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 14.406/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014 17.602/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.290 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA 12/12/2014 19.123/2014 18.444 11/12/2014 15/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.18.461 MELINA GIACOMINI CARDOSO 19.124/2014 18.451 12/12/2014 17/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.18.628 MELINA GIACOMINI CARDOSO 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 18.012/2014 18.330 10/12/2014 17/12/2014 02.0015.0101.02.061.027.1041.44905200 17.489/2014 18.208 08/12/2014 17/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFÍCIO S/N.18.605 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 410 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E CIDADANIA, CONF. PP 114/2014 E AF. 6726/2014. 18.588 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME 15.929/2014 18.208 08/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.PE.128/14 - AF.6495/2014.18.588 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME 16.906/2014 18.568 15/12/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIGITADOR PARA USO DOS SERVIDORES DA SAJC, CONF PE 128/2014 AF 6030/2014. 18.801 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.0015.0101.02.061.027.1041.44905200 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.- Página 135 Valor 672,80 -205,00 300,00 1.000,00 87,90 1.170,00 468,00 50,81 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903996 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903996 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903996 02.0015.0101.02.061.027.2058.31901300 02.0015.0101.02.061.027.2058.31901300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 13.538/2014 18.568 15/12/2014 18/12/2014 18.801 TELEFONICA BRASIL S.A. 15.574/2014 16.652 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.845 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 220,00 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. 18.845 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 319,31 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. 18.845 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 328,78 9.880/2014 16.652 15/11/2014 19/12/2014 16.735/2014 16.652 15/11/2014 19/12/2014 17.940/2014 19.124/2014 19.123/2014 1,69 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA 19/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFICIO S/N.MELINA GIACOMINI CARDOSO -1.000,00 19/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFÍCIO S/N.MELINA GIACOMINI CARDOSO -300,00 -282,29 18.054/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 59.831,91 18.174/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 55.289,27 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.- Página 136 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 02.0015.0101.02.061.027.1041.44905200 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.003/2014 18.237 08/12/2014 22/12/2014 18.960 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP 17.491/2014 18.602 11/12/2014 22/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO PARA OS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SAJC, CONF. PP 72/2014 E AF. 6719/2014. 18.929 AMC INFORMATICA LTDA 16.834/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.PE.181/14 AF.6497/2014.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 88,46 13.488/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 69,25 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903000 14.406/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 7.135/2014 18.884 18/12/2014 29/12/2014 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903000 14.406/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.160 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 19.445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (ATÉ 31/12/14).19.682 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. Página 137 229,11 3.630,00 598,59 2.457,60 688,65 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 13.545/2014 19.386 24/12/2014 30/12/2014 19.592 TELEFONICA BRASIL S.A. 15.069/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 328,83 15.070/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA (COMDECON) , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 657,67 15.092/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 373,11 15.093/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA - COMDECON, APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 1.430,18 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. Página 138 60,48 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900 02.0015.0101.02.061.027.2058.33903000 02.0015.0101.02.061.027.2058.31901100 02.0015.0101.02.061.027.2058.31901100 02.0015.0101.02.061.027.2058.31901100 02.0015.0101.02.061.027.2058.31901100 02.0015.0101.02.061.027.2058.31901100 02.0015.0101.02.061.027.2058.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.913/2014 19.386 24/12/2014 30/12/2014 19.592 TELEFONICA BRASIL S.A. 17.282/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ ACESSO IP CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME 19.770/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014.. 19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 19.772/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.762,05 19.773/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 57.583,54 19.774/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 7.741,71 19.775/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 7.679,19 19.777/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.634,97 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade: 424.930,31 SubUnidade ..... : 201 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS 02.0015.0201.14.422.029.2061.33903900 18.109/2014 17.699 01/12/2014 02/12/2014 17.834 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.0015.0201.14.422.029.2061.33903900 DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 (PARCIAL).17.834 TELEFONICA BRASIL S.A. 16.835/2014 17.699 01/12/2014 02/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. Página 139 875,22 97,78 162.661,62 114,06 27,32 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0015.0201.14.422.029.2061.33903900 02.0015.0201.14.422.029.2061.33903000 02.0015.0201.14.422.029.2061.33903000 02.0015.0201.14.422.029.1043.44905200 02.0015.0201.14.422.029.2061.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 18.445/2014 17.821 02/12/2014 04/12/2014 17.924 TELEFONICA BRASIL S.A. 17.421/2014 17.587 27/11/2014 05/12/2014 DESPESA COM TELEFONIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 17.974 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 1.315,00 17.448/2014 17.434 25/11/2014 05/12/2014 AQUISIÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA E ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE USO NA ADEQUAÇÃO PRÉDIO DO COMDECOM, CONF.PP.94/14 - AF.6434/2014.17.973 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 4.200,00 17.429/2014 17.597 27/11/2014 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE GRADE PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO COMDECOM, CONF.PP.70/14 AF.6462/2014.18.223 JARI DIAS 6.835,50 19.341/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE PAREDES E PORTAS DIVISÓRIAS PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO COMDECON, CONF.PP.109/14 - AF.6443/2014.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.0015.0201.14.422.029.1043.44905200 18.601/2014 18.968 18/12/2014 29/12/2014 02.0015.0201.14.422.029.1043.44905200 17.423/2014 19.118 22/12/2014 29/12/2014 DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 19.447 FENIX MADAÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E AÇO LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARQUIVO DE AÇO) PARA ESTRUTURAÇÃO DO COMDECON, CONF. PE 206/2014 E AF. 6787/2014. 19.309 PERSIANAS NOVA AMÉRICA LTDA ME 18.599/2014 19.116 22/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO COMDECON, CONF.PP.109/14 AF.6437/2014.19.583 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME 02.0015.0201.14.422.029.1043.44905200 Valor AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SWITCH PARA ESTRUTURAÇÃO DA NOVA SEDE DO COMDECON, CONF. PE 124/2014 E AF. 6785/2014. Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: Unidade ........... : 16 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS SubUnidade ..... : 102 - SECRETARIA DE CULTURA Página 140 36,86 287,18 1.790,58 2.800,00 4.317,00 21.723,50 446.653,81 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 02.0016.0102.13.392.031.2063.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.088/2014 17.086 14/11/2014 01/12/2014 17.722 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 184,35 15.082/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE CANO 3/4 PARA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 130/2013 E AF. 6343/2014. 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 293,02 15.059/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF. 6095/2011. 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 1.315,33 13.953/2014 17.477 25/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011 17.700 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA 12.637,50 9.984/2014 17.486 25/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO- CONFECÇÃO DE BONECOS GIGANTES, CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO) PARCELA DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 17.705 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA FANFARRA - APAFAMA E A PEA, VISANDO A EXECUÇÃO, CONTINUIDADE E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA "EDUCANDO COM MÚSICA E CIDADANIA" (EM 6 PARCELAS). Página 141 63.000,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0016.0102.13.392.031.2063.33903900 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.706 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA 15.000,00 2.127/2014 17.504 25/11/2014 01/12/2014 MUNICIPAL DE ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOC. PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA - APAFAMA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/14. (12 PARCELAS) 17.757 INSTITUTO DE ARTE E CULTURA GARATUJA 28.000,00 2.130/2014 17.479 25/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O INSTITUTO DE ARTES E CULTURA GARATUJA E A P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROGRAMA "AS LINGUAGENS DA DANÇA E CORPO CÊNICO ", ATENDENDO CRIANÇAS E JOVENS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (10 PARCELAS).17.698 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA 24.000,00 2.131/2014 17.478 25/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "PROGRAMA OFICINAS DE COMUNIDADE", CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (11 PARCELAS).17.699 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA 15.000,00 15.542/2014 17.136 18/11/2014 02/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARTES CÊNICAS "ENTRANDO EM CENA", CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (11 PARCELAS).17.826 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.001,72 15.543/2014 17.136 18/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIARIO PARA TRANSPORTAR A FAMA PARA CAIEIRAS, CONF PP 84/2013 AF 5825/2014. 17.826 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.001,72 245/2014 17.485 25/11/2014 01/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIARIO PARA TRANSPORTAR A FAMA PARA CAIEIRAS, CONF PP 84/2013 AF 5825/2014. Página 142 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 15.544/2014 17.136 18/11/2014 02/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.826 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 16.059/2014 16.553 06/11/2014 03/12/2014 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 17.082/2014 17.463 25/11/2014 04/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIARIO PARA TRANSPORTAR A FAMA PARA CAIEIRAS, CONF PP 84/2013 AF 5825/2014. 17.858 GREMIO RECREATIVO ACADEMICOS DO CEREJEIRAS CONTRATAÇÃO DA ESCOLA GRÊMIO RECREATIVO ACADÊMICOS DO CEREJEIRAS PARA O EVENTO GRITO DE CARNAVAL, CONF.AF.6124/2014.17.915 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 17.319/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014 AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS ALUNOS DO PROJETO GURI - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.PP.104/14 - AF.6336/2014.17.901 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903600 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903600 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903600 Valor 1.502,58 6.000,00 595,00 102,20 2.517/2014 17.774 28/11/2014 05/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PE 190/2014 E AF. 6409/2014. 17.983 FABIO LOBO NAPOLITANO 3.639,96 2.518/2014 17.793 01/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA JOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM (INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1503/2012.18.003 MARIA CLAUDIA LOBO NAPOLITANO 3.639,96 2.519/2014 17.800 01/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA JOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM (INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1505/2012.18.023 RITA LOBO NAPOLITANO 3.639,96 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA JOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM (INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1504/2012.Página 143 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0016.0102.13.392.030.2062.31901300 02.0016.0102.13.392.030.2062.31901300 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.137/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 6.021,23 18.096/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.398,24 17.337/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 400,00 17.089/2014 17.926 02/12/2014 08/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PE 121/2013 E AF. 6410/2014. 18.070 COMERCIAL ECOMIX EIRELI -ME 990,00 17.086/2014 17.461 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA O REVELANDO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 083/2014 E AF. 6344/2014. 18.169 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 17.287/2014 17.466 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 300 ML PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.PP.11/2014 - AF.6341/2014 18.177 RODRIGO TONELOTTO 50,16 17.303/2014 17.433 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.PE.166/14 AF.6406/2014.18.149 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 100,50 17.400/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ MATTE) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.PE.190/14 - AF.6408/2014.18.173 RODRIGO TONELOTTO 713,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PE 142/2014 E AF. 6422/2014. Página 144 4.840,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903600 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903600 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.356/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 18.173 RODRIGO TONELOTTO 14.361/2014 17.828 02/12/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014. 18.145 ANDREA BOMURA ROSATO 3.000,00 14.362/2014 17.862 01/12/2014 09/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOUTOR JOVIANO ALVIM, N° 1350, ATIBAIA JARDIM, CEP: 12942-012, ATIBAIA/SP, COM FINALIDADE DE INSTALAÇÕES PARA O PROGRAMA MUSICA E CIDADANIA- FAMA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO 03/10/2014). 18.167 JOSÉ PEDRO SARTORI NETO 3.000,00 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 373/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 17.382/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOUTOR JOVIANO ALVIM, N° 1350, ATIBAIA JARDIM, CEP: 12942-012, ATIBAIA/SP, COM FINALIDADE DE INSTALAÇÕES PARA O PROGRAMA MUSICA E CIDADANIA- FAMA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO 03/10/2014). 18.215 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, CASA DA CULTURA, CENTRO DE CONVENÇOES, MUSEUS DA HISTÓRIA NATURAL, MUSEU MUNICIPAL, OFICINA DE FUXICO, PROGRAMA MÚSICA E CIDADANIA E SEDE DA FANFARRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 AF.5039/2013.18.192 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014. Página 145 481,25 183,61 612,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.469/2014 17.662 27/11/2014 10/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.229 LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO CPF Valor 869,00 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 16.058/2014 16.552 06/11/2014 11/12/2014 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 14.413/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903600 17.228/2014 18.458 12/12/2014 15/12/2014 086.763.116.33 - ME AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO PARA REVELANDO SÃO PAULO 2015, CONF.PP.81/14 AF.6481/2014.18.312 GREMIO RECREATIVO CULTURAL E SOCIAL ESCOLA DE SAMBA ESPORTISTA DE ATIBAIA CONTRATAÇÃO DA ESCOLA GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL E SOCIAL ESCOLA DE SAMBA ESPORTISTAS DE ATIBAIA PARA O EVENTO GRITO DE CARNAVAL, CONF.AF.6123/2014.18.290 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500 E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 18.430 FRANCISCO ANDRADE SANTOS JUNIOR 17.467/2014 17.987 03/12/2014 16/12/2014 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ORGANIZAÇÃO VISUAL DO 1º FESTIVAL DE LITERATURA POPULAR DE ATIBAIA - FLIPOP NOS DIAS 15 E 16/11/14 NA PRAÇA DA MATRIZ, CONF.AF.6396/2014.18.504 BELL ELECTRIC COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA ME 3.335,00 17.087/2014 17.986 03/12/2014 16/12/2014 AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO PARA REVELANDO SÃO PAULO 2015, CONF.PP.35/14 AF.6480/2014.18.507 BELL ELECTRIC COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA ME 1.500,00 16.966/2014 17.448 29/11/2014 16/12/2014 AQUISIÇÃO DE FIO SOLIDO PARA USO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.PP.35/14 AF.6342/2014.18.549 GILVANETE BENTO DA SILVA FREITAS EIRELI EPP 1.050,00 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 AQUSIÇÃO DE FLUÍDO PARA MÁQUINAS DE NEVE PARA O NATAL 2014, CONF.AF.6313/2014.- Página 146 7.900,00 696,84 600,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.171/2014 18.510 15/12/2014 16/12/2014 18.526 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A 19.227/2014 18.588 16/12/2014 17/12/2014 EMBRATEL EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.18.599 BANCO DO BRASIL S/A 127,69 19.228/2014 18.587 16/12/2014 17/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº A000200209 DO VEÍCULO VW/KOMBI FURGÃO, PLACA EGI-7770, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA. 18.598 BANCO DO BRASIL S/A 127,69 17.411/2014 18.005 04/12/2014 17/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº A000200077 DO VEÍCULO VW/KOMBI FURGÃO, PLACA EGI-7770, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA. 18.614 EJS PARTICIPACAO LTDA 63,12 17.297/2014 17.981 04/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PE 50/2014 E AF. 6425/2014. 18.592 ANA VALERIA TONELOTTO ME 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 561/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 561/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PE 144/2013 E AF. 6413/2014. 18.690 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.18.691 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.- Página 147 29,26 127,04 -194,70 194,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 595/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.690 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE Valor -52,05 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 595/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 15.575/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 18.691 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 15.575/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. 18.842 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 608,48 17.961/2014 17.678 27/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. 18.874 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 1.811,60 18.055/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 27.394,54 18.175/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 28.522,13 18.472/2014 18.239 08/12/2014 22/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.18.962 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 720,00 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 02.0016.0102.13.392.030.2062.31901300 02.0016.0102.13.392.030.2062.31901300 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PLANTÃO DA EQUIPE DE TRABALHO NO EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. AF. 6760/2014. Página 148 52,05 3.070,52 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0016.0102.13.392.030.1044.44905100 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.256/2014 18.928 19/12/2014 22/12/2014 18.992 PROTEX INSTALACAO E MANUTENCAO DE 17.234/2014 18.292 09/12/2014 22/12/2014 EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REDE HIDRÁULICA E DE INCÊNDIO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.AF.7111/2014.19.015 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 62,00 16.836/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.PE.127/13 AF.6411/2014.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 2.597,07 13.490/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 14.413/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 595/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.160 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500 E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 Página 149 14.000,00 763,62 728,39 52,05 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903600 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903600 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 561/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 297,90 19.320/2014 19.050 22/12/2014 24/12/2014 PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.19.176 MIRIAM DE SOUZA GOMES 2.260,00 18.907/2014 19.029 19/12/2014 24/12/2014 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA COMO COSTUREIRA PARA CONFECÇÃO DE ROUPA PARA O PAPAI NOEL E NOELETES - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. AF. 7164/2014. 19.139 ALETEIA CRISTIANE DE PAULA SILVA 2.800,00 18.488/2014 18.805 16/12/2014 29/12/2014 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA CONFECCÇÃO DO FARDAMENTO DAS CONGADINHAS - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. AF. 6949/2014. 19.234 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 1.820,82 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 7.902/2014 19.076 22/12/2014 29/12/2014 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 17.256/2014 19.206 23/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER CONSUMIDO NO CAMARIM NO DIA NACIONAL DO SAMBA NO DIA 29/11/14, CONF.PP.41/14 - AF.6761/2014.19.484 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - UNIDADE III JD.IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHO A DEZEMBRO), CONF.AF.2833/2014.19.308 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17.274/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CON.PE.127/13 AF.6412/2014.19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 Valor AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014.. Página 150 599,00 51,04 959,04 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.471/2014 19.097 22/12/2014 30/12/2014 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 17.667/2014 19.598 30/12/2014 30/12/2014 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 3.277/2014 19.098 22/12/2014 30/12/2014 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 14.413/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000 14.413/2014 19.469 29/12/2014 30/12/2014 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 15.059/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.713 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.PP.11/14 - AF.6482/2014.19.587 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, CONF. PP 105/2014 E AF. 6569/2014. 19.672 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/03/14 A 04/01/15, CONF.AF.1050/2011. 19.682 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500 E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 19.675 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500 E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011 Página 151 Valor 523,50 1.111,94 938,25 648,03 192,45 1.315,33 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 02.0016.0102.13.392.030.2062.31901100 02.0016.0102.13.392.030.2062.31901100 02.0016.0102.13.392.030.2062.31901100 02.0016.0102.13.392.030.2062.31901100 02.0016.0102.13.392.030.2062.31901100 02.0016.0102.13.392.030.2062.31901100 02.0016.0102.13.392.030.2062.31901100 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.082/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 19.778/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF. 6095/2011. 19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 72.614,90 19.779/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 7.985,96 19.781/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 144,80 19.782/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 24.317,60 19.783/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.321,38 19.784/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.137,84 19.785/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 7.445,97 19.629/2014 19.336 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.511 BANCO DO BRASIL S/A 53,20 EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº ST-D2-406546-5 DO VEÍCULO DE PLACA EGI-7770 LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS.- Página 152 172,05 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903100 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903100 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903100 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903100 02.0016.0102.13.392.030.2062.33903100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.639/2014 19.368 29/12/2014 30/12/2014 19.567 MICHELI JANAINA DA SILVA 1.000,00 19.640/2014 19.385 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA CHAMADA CORTE DO CARNAVAL 2014 (1ª PRINCESA), CONF.MEMORANDO Nº 205/2014.19.595 VANESSA SEVERIANO LEITE 1.500,00 19.641/2014 19.382 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA CHAMADA CORTE DO CARNAVAL 2014 (RAINHA), CONF.MEMORANDO Nº 205/2014.19.500 AMARO JOSE DA SILVA 1.500,00 19.642/2014 19.375 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA CHAMADA CORTE DO CARNAVAL 2014 (REI MOMO TERCEIRA IDADE), CONF.MEMORANDO Nº 205/2014.19.564 MARIA TEREZINHA RIBEIRO TADEU 1.500,00 19.643/2014 19.392 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA CHAMADA CORTE DO CARNAVAL 2014 (RAINHA DA TERCEIRA IDADE), CONF.MEMORANDO Nº 205/2014.19.540 CRISLAINE BAPTISTA 700,00 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA CHAMADA CORTE DO CARNAVAL 2014 (2ª PRINCESA), CONF.MEMORANDO Nº 205/2014.Sub Total SubUnidade: 452.010,53 SubUnidade ..... : 200 - DEPARTAMENTO DE EVENTOS 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 17.126/2014 16.932 13/11/2014 01/12/2014 17.749 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL 620,40 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 EIRELI EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA EVENTOS NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.PP.54/14 - AF.6361/2014.17.782 R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME 240,00 16.684/2014 16.937 13/11/2014 01/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA AS FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 6230/2014. Página 153 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.056/2014 16.551 06/11/2014 03/12/2014 17.857 GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE 17.483/2014 17.430 25/11/2014 08/12/2014 SAMBA MOCIDADE DA VILA CONTRATAÇÃO DA ESCOLA GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE DA VILA PARA O EVENTO GRITO DE CARNAVAL, CONF.AF.6121/2014.18.051 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME 195,00 18.510/2014 18.138 05/12/2014 09/12/2014 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO GANHA TEMPO, CONF.PP.106/14 - AF.6491/2014.18.142 ANA ELISA FIGUEIRA GOUVEA 01265731748 6.900,00 17.229/2014 18.179 08/12/2014 10/12/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DIA DO SAMBA 29 DE NOVEMBRO, CONF.AF.6771/2014.18.242 THIAGO CERVAN MARTINS 35083804832 8.000,00 17.227/2014 18.185 09/12/2014 10/12/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE LITERATURA POPULAR DE ATIBAIA - FLIPOP NOS DIAS 15 E 16/11/14 NA PRAÇA DA MATRIZ, CONF.AF.6397/2014.18.228 LAURA AIDAR DE MENEZES 35262619894 2.000,00 17.000/2014 17.431 25/11/2014 11/12/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP NO 1º FESTIVAL DE LITERATURA POPULAR DE ATIBAIA - FLIPOP NOS DIAS 15 E 16/11/14, CONF.AF.6395/2014.18.270 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME 1.890,00 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 17.222/2014 18.015 04/12/2014 15/12/2014 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 17.464/2014 18.032 04/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA AS FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.PP.106/14 - AF.6318/2014.18.433 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA EVENTO NO CENTRO DE CONVENÇÕES NO DIA 11/11/2014, CONF.PP.54/14 AF.6390/2014.18.481 R SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 54/2014 E AF. 6484/2014. Página 154 7.900,00 336,05 2.388,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.504/2014 18.017 04/12/2014 15/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.432 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 17.505/2014 18.017 04/12/2014 15/12/2014 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 17.459/2014 17.839 02/12/2014 15/12/2014 EIRELI EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA A COPA DAS FANFARRINHAS, CONF.PP.54/14 - AF.6493/2014.18.432 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA EVENTO NO CENTRO DE CONVENÇÕES NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO, CONF.PP.54/14 - AF.6493/2014.18.412 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME 16.997/2014 18.014 04/12/2014 16/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA EVENTOS NA PRAÇA SANTO ANTONIO E FESTIVIDADES DE BAIRRO, CONF.PP.106/14 - AF.6473/2014.18.538 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 16.057/2014 18.104 04/12/2014 18/12/2014 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 17.458/2014 18.244 08/12/2014 22/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA FESTIVIDADES NOS DIAS 07 E 08/11/2014 NO PAVILHÃO DO PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF.PP.54/2014 - AF.6315/2014.18.738 GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA INDEPENDENCIA CONTRATAÇÃO DA ESCOLA G.R.C.E.S. INDEPENDÊNCIA PARA O EVENTO GRITO DE CARNAVAL, CONF.AF.6122/2014.18.965 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP 17.462/2014 18.287 09/12/2014 22/12/2014 LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO NO MÊS DE NOVEMBRO NA PRAÇA SANTO ANTONIO E CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.PP.54/14 - AF.6472/2014.18.994 R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME 17.468/2014 18.290 09/12/2014 22/12/2014 LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA O EVENTO HOMENAGEM DO DIA DO SAMBA NO DIA 29/11/14 NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.PP.54/14 AF.6476/2014.18.997 R SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA ME 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TAPUMES DE FECHAMENTO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 54/2014 E AF. 6484/2014. Página 155 Valor 1.809,50 1.008,15 3.450,00 4.700,00 7.900,00 4.700,00 175,00 1.200,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.471/2014 18.256 08/12/2014 22/12/2014 18.978 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA 18.836/2014 18.877 18/12/2014 22/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O GRUPO NEGRITUDE JUNIOR - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 33/2014 E AF. 6759/2014. 18.947 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 293.000,00 18.906/2014 19.070 22/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DECORAÇÃO CENOGRÁFICA PARA O NATAL 2014 EM ATIBAIA, CONF.AF.6909/2014.19.020 ANAEL B. LOPES EVENTOS E PUBLICIDADE - ME 3.900,00 6.000,00 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 17.465/2014 18.250 08/12/2014 23/12/2014 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 17.842/2014 18.248 08/12/2014 23/12/2014 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 17.460/2014 18.260 08/12/2014 24/12/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORGANIZADORA PARA O EVENTO DE BAILE NO DIA 05/12/2014, CONF.AF.6970/2014.19.077 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA EVENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONF.PP.54/14 - AF.6478/2014.19.078 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA CENTRO DE CONVENÇÕES E FESTIVIDADES DE BAIRRO - PÇA. SANTO ANTÔNIO SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 54/2014 E AF. 6636/2014. 19.227 LIMA & RIOS LTDA ME 19.233/2014 19.069 22/12/2014 24/12/2014 LOCAÇÃO DE BARRICADA PARA EVENTO DO DIA DO SAMBA NO DIA 29/11/2014 NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.PP.105/13 - AF.6474/2014.19.140 ANA ELISA FIGUEIRA GOUVEA 01265731748 6.900,00 19.043/2014 18.657 17/12/2014 29/12/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ELEIÇÃO DA CORTE/ CARNAVAL 2015, CONF.AF.7094/2014.19.243 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME 195,00 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONF.PP.106/14 AF.7007/2014.- Página 156 3.877,50 3.386,35 435,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 18.800/2014 18.635 16/12/2014 29/12/2014 19.331 R SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA ME 7.200,00 17.461/2014 18.620 15/12/2014 29/12/2014 LOCAÇÃO DE TAPUMES METÁLICO PARA FECHAMENTO DA PRAÇA DA MATRIZ PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO, CONF.PP.54/14 AF.6884/2014.19.282 FLUXION EVENTOS LTDA ME 1.370,00 17.458/2014 18.619 15/12/2014 29/12/2014 LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO HOMENAGEM DO DIA DO SAMBA NO DIA 29/11/14 NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.PP.54/14 AF.6475/2014.19.452 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP 2.900,00 17.466/2014 19.124 22/12/2014 29/12/2014 LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO NO MÊS DE NOVEMBRO NA PRAÇA SANTO ANTONIO E CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.PP.54/14 - AF.6472/2014.19.274 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA 2.818,00 17.463/2014 18.438 11/12/2014 29/12/2014 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA USO NO DIA DA HOMENAGEM DO DIA DO SAMBA, CONF.PP.98/14 - AF.6479/2014.19.467 OCTOSS INDUSTRIA DE ESTRUTURAS EIRELLI -ME 3.090,00 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 17.843/2014 18.502 12/12/2014 29/12/2014 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 15.813/2014 19.250 24/12/2014 29/12/2014 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA EVENTO HOMENAGEM DO DIA DO SAMBA, CONF.PP.106/14 - AF.6477/2014.19.333 STARLOC LOC. DE MÁQ., GERADORES E VEÍC. EIRELI EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA FESTIVIDADES BAIRRO ALVINÓPOLIS - PÇA. SANTO ANTÔNIO - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 54/2014 E AF. 6637/2014. 19.402 THAIS BARRETO DA SILVA MARTINS 34949264842 16.999/2014 18.627 16/12/2014 30/12/2014 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO EVENTO FERAS DO ROCK DA REGIÃO SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF 5989/14. 19.710 LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 Valor LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE DEST.A EVENTOS NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO NA PRAÇA DA MATRIZ, CONF.PP.54/14 - AF.6317/2014.- Página 157 1.866,00 1.000,00 1.238,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 18.853/2014 19.028 19/12/2014 30/12/2014 19.696 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL 18.954/2014 19.138 22/12/2014 30/12/2014 EIRELI EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA O CICLO NATALINO SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 6912/2014. 19.640 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME 19.659/2014 19.830 31/12/2014 31/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA O BAILE DA TERCEIRA IDADE - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 106/2014 E AF. 6977/2014. 19.786 GABE - EVENTOS LTDA - ME Valor 4.963,20 630,00 40.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DO SHOW DE REVEILLON COM A BANDA ATLÂNTICO SUL NO DIA 31/12/2014, CONF.AF.7344/2014.Sub Total SubUnidade: 440.181,15 Sub Total Unidade: 892.191,68 Unidade ........... : 17 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.0017.0101.23.691.035.2070.33903900 16.711/2014 17.620 28/11/2014 01/12/2014 17.692 A F P PRODUCOES ARTISTICAS E SERVICOS LTDA 7.996,00 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903996 ME CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PALESTRA NO II FORUM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, CONF. AF. 6252/2014. 17.760 JADHI MARTINELLI CORREIA 1.000,00 17.938/2014 17.556 26/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.OFÍCIO S/N.- Página 158 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000 02.0017.0101.23.691.034.2066.31901300 02.0017.0101.23.691.034.2066.31901300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.099/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 789,15 15.076/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 657,66 16.680/2014 17.388 21/11/2014 03/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. 17.873 PAULA SAMPAIO NERI 10.556,04 17.322/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS DEST.A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO PERÍDO DE 31 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO (2 MESES), CONF.PP.133/13 - AF.6211/2014.17.901 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 58,40 18.097/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. PE 190/2014 E AF. 6409/2014. 17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9.417,24 18.138/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 6.248,05 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.- Página 159 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.338/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014 18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 100,00 16.737/2014 16.604 07/11/2014 08/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. PE 121/2013 E AF. 6410/2014. 18.082 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 453,50 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000 17.137/2014 17.996 04/12/2014 09/12/2014 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900 17.138/2014 17.996 04/12/2014 09/12/2014 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000 17.401/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 18.153 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 295 DE USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. PP 114/14 E AF. 6366/2014. 18.153 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 295 DE USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. PP 114/14 E AF. 6366/2014. 18.173 RODRIGO TONELOTTO 17.357/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. PE 142/2014 E AF. 6422/2014. 18.173 RODRIGO TONELOTTO 137,50 17.383/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014. 18.192 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME 306,00 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014. Página 160 527,31 470,27 94,40 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900 374/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014 02.0017.0101.23.691.035.2168.33903900 12.231/2014 17.728 27/11/2014 10/12/2014 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000 14.411/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014 02.0017.0101.23.691.034.1047.44905200 15.118/2014 17.743 28/11/2014 15/12/2014 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000 17.374/2014 18.284 09/12/2014 15/12/2014 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900 17.776/2014 17.725 27/11/2014 15/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.215 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE 26,23 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CASA DO EMPREENDEDOR, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.18.227 KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 61.196,38 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO PROJETO "ATIBAIA MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL", CONF.AF.4552/2014.18.290 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 18.462 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE FOGÃO CONVENCIONAL 4 BOCAS PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.PE.145/2013 - AF.5574/2014.18.468 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. PE 038/2014 E AF. 6402/2014. 18.447 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA HOSPEDAGEM PARA OS PALESTRANTES DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF.PP.33/14 - AF.6594/2014.- Página 161 531,15 560,00 53,92 4.500,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903996 N° Emp./Ano N° O.P. Data 17.209/2014 Dt. Pagto 16/12/2014 02.0017.0101.23.691.035.2070.33903900 15.975/2014 18.164 08/12/2014 16/12/2014 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900 17.422/2014 17.534 26/11/2014 18/12/2014 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903996 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900 17.938/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico ANDRE LUIS ELESBAO PEDROSO EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.OFÍCIO S/N.18.578 REDXCORP AUDIOVISUAL, PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALA, WELCOME COFFEE, COFFEE BREAK E ALMOÇO, PARA REALIZAÇÃO DO 2º FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, DIA 21/11/2014, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.AF.6064/2014.18.721 DISCMIDIA INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL E DUPLICAÇÃO DE 400 CDS QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO 2° FORUM DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF.AF.6435/2014.JADHI MARTINELLI CORREIA 19/12/2014 Valor -59,88 53.000,00 680,00 -19,66 16.737/2014 16.652 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.OFÍCIO S/N.18.845 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 432,89 16.873/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 18.842 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 521,87 15.576/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 914,80 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. Página 162 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900 02.0017.0101.23.691.034.2066.31901300 02.0017.0101.23.691.034.2066.31901300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto Valor 15.576/2014 16.652 15/11/2014 19/12/2014 18.845 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 435,20 13.515/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 886,68 18.056/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 31.952,60 18.176/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 29.863,39 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900 9.728/2014 18.434 11/12/2014 22/12/2014 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900 16.837/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000 A. Caixa Fornecedor Histórico 14.411/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.18.986 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E COMPONENTES LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO 29/06/2014), CONF AF 2760/2012. 19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 19.160 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. Página 163 476,00 1.492,85 472,57 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 15.500/2014 18.158 08/12/2014 29/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.453 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 02.0017.0101.23.691.034.1047.44905200 15.120/2014 19.519 30/12/2014 30/12/2014 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900 15.076/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE 3 CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA BOTIJÕES DE 13KG, CONF PP 106/2013 AF 5817/2014. 19.515 BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.PE.104/2013 - AF.5575/2014.19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 15.099/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000 14.411/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000 6.428/2014 19.525 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. 19.682 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 19.563 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 L PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF.PP.11/14 - AF.2181/2014.- Página 164 Valor 33,10 2.524,30 657,66 678,32 543,67 509,54 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000 02.0017.0101.23.691.034.2066.31901100 02.0017.0101.23.691.034.2066.31901100 02.0017.0101.23.691.034.2066.31901100 02.0017.0101.23.691.034.2066.31901100 02.0017.0101.23.691.034.2066.31901100 02.0017.0101.23.691.034.2066.31901100 02.0017.0101.23.691.034.2066.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.275/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014 19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME 19.786/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014.. 19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 97.565,37 19.787/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 13.133,30 19.788/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 20.876,80 19.789/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 6.176,86 19.790/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.741,35 19.791/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 7.157,72 19.792/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 12.400,98 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 393.902,94 393.902,94 Unidade ........... : 18 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SubUnidade ..... : 100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO Página 165 175,46 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0100.12.361.036.1049.44905100 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 02.0018.0100.12.361.036.2071.31901300 02.0018.0100.12.361.036.2071.31901300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 5.828/2014 17.080 14/11/2014 01/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.721 CONSTRUCOSTA ENGENHARIA E CONSTRUTORA Valor 193.299,03 15.083/2014 17.438 25/11/2014 01/12/2014 LTDA EPP EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO - FASE II, ATIBAIA/SP. CONF AF 2042/2014 17.730 CTIS TECNOLOGIA S/A 1.983,10 15.060/2014 17.438 25/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6094/2011 17.730 CTIS TECNOLOGIA S/A 1.380,26 18.115/2014 17.922 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6094/2011 17.959 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.680,20 18.072/2014 17.833 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.17.957 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5.199,87 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 17.123/2014 18.133 05/12/2014 08/12/2014 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903000 16.628/2014 17.462 25/11/2014 08/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.128 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE ATOS OFICIAIS (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/14 - AF.6360/2014.18.109 M. H. PERELLES - ME AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.PE.46/14 - AF.6205/2014.- Página 166 150,00 359,10 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903000 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 16.925/2014 17.454 24/11/2014 09/12/2014 18.166 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP 13.546/2014 18.173 08/12/2014 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.PP.57/14 - AF.6274/2014.18.240 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 387/2014 18.106 04/12/2014 10/12/2014 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903996 18.716/2014 18.181 08/12/2014 10/12/2014 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903996 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903000 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903000 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.598/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.219 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA CASA DO PROFESSOR/PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR E SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5061/2013.18.241 THAIS LESSI DE LIMA EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONF.MEMORANDO Nº 1352/2014.FERNANDA ELISA TENORIO 12/12/2014 15.014/2014 18.269 08/12/2014 15/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 1.281/2014-SE 18.452 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 17.786/2014 18.163 08/12/2014 16/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.PP.11/14 - AF.5531/2014.18.577 R C UNIFORMES LTDA ME 17.123/2014 18.040 04/12/2014 16/12/2014 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, CONF.PP.122/14 - AF.6603/2014.18.564 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE ATOS OFICIAIS (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/14 - AF.6360/2014.- Página 167 Valor 68,50 2.659,82 78,69 1.000,00 -893,00 453,70 1.168,00 135,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903996 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 19.172/2014 18.512 15/12/2014 16/12/2014 18.529 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A 19.128/2014 18.456 12/12/2014 16/12/2014 EMBRATEL EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.18.552 IVETE LOURENCO LEANO 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 17.123/2014 18.599 16/12/2014 18/12/2014 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 16.907/2014 18.567 15/12/2014 18/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 1.383/2014-SE. 18.794 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE ATOS OFICIAIS (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/14 - AF.6360/2014.18.803 TELEFONICA BRASIL S.A. 13.539/2014 18.567 15/12/2014 18/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.18.803 TELEFONICA BRASIL S.A. 13.516/2014 16.648 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.848 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 15.577/2014 16.648 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.848 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 15.751/2014 18.802 16/12/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. 18.820 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903000 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFEE BREAK DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR, CONF PP 41/2014 AF 5957/2014. Página 168 Valor 102,35 1.000,00 127,50 144,80 2,20 412,82 1.500,00 552,88 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 02.0018.0100.12.361.036.2071.31901300 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903000 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903996 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903000 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903996 02.0018.0100.12.361.036.2071.31901300 02.0018.0100.12.361.036.2071.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.874/2014 18.360 08/12/2014 19/12/2014 18.850 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 885,02 16.738/2014 16.648 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.848 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 495,15 18.029/2014 17.735 28/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 18.880 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 17.792/2014 18.623 15/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.910 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP 19.128/2014 19/12/2014 18.889/2014 18.655 17/12/2014 19/12/2014 18.716/2014 AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.PP.57/14 - AF.6609/2014.IVETE LOURENCO LEANO 15.207,99 20,50 -354,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 1.383/2014-SE. 18.837 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 66,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUIISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DIAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO, CONF.PE.99/13 - AF.6955/2014.THAIS LESSI DE LIMA -3,82 19/12/2014 18.153/2014 17.870 01/12/2014 19/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONF.MEMORANDO Nº 1352/2014.18.904 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 19.134/2014 18.541 12/12/2014 22/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.18.932 BANCO SANTANDER S/A HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.- Página 169 14.965,48 2.896,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.838/2014 18.785 15/12/2014 22/12/2014 19.008 TELEFONICA BRASIL S.A. 2.603,86 13.492/2014 18.785 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 19.008 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.334,40 02.0018.0100.12.361.036.1049.44905100 5.828/2014 18.878 18/12/2014 23/12/2014 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 9.365/2014 18.882 18/12/2014 23/12/2014 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 13.653/2014 18.944 14/12/2014 24/12/2014 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 13.654/2014 18.944 14/12/2014 24/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.058 CONSTRUCOSTA ENGENHARIA E CONSTRUTORA 230.813,70 LTDA EPP EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO - FASE II, ATIBAIA/SP. CONF AF 2042/2014 19.060 DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 8.573,52 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014 (INICIO 01/07/2014) CONF AF 173/11 19.149 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/09/14 A 31/12/14.19.149 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIA FÁCIL", P/VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014, CONF.AF.4976/2014.- Página 170 197,50 36,72 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903000 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 19.263/2014 18.633 16/12/2014 24/12/2014 19.179 PROMOBOM AUTOPASS S.A. 13.869/2014 19.211 23/12/2014 29/12/2014 PAGAMENTO DE CUSTOS, CORRESPONDENTE A GERAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA EMISSÃO DE VALES-TRANSPORTE.19.228 A. B. DALFRE - ME 13.872/2014 19.211 23/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS, DESTINADAS AO USO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONF.AF.5151/2014.19.228 A. B. DALFRE - ME 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 17.123/2014 19.204 23/12/2014 29/12/2014 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 16.914/2014 19.387 24/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE PALLETS DE PLÁSTICO, DESTINADOS AO USO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONF.AF.5151/2014.19.314 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE ATOS OFICIAIS (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/14 - AF.6360/2014.19.593 TELEFONICA BRASIL S.A. 13.546/2014 19.387 24/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ ACESSO IP CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.593 TELEFONICA BRASIL S.A. 15.060/2014 19.762 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.668 CTIS TECNOLOGIA S/A 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6094/2011 Página 171 Valor 31,68 2.700,00 11.300,00 45,00 2.588,52 31,44 1.380,26 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900 02.0018.0100.12.361.036.2071.31901100 02.0018.0100.12.361.036.2071.31901100 02.0018.0100.12.361.036.2071.31901100 02.0018.0100.12.361.036.2071.31901100 02.0018.0100.12.361.036.2071.31901100 02.0018.0100.12.361.036.2071.31901100 02.0018.0100.12.361.036.2071.31901100 02.0018.0100.12.361.036.2071.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.083/2014 19.762 30/12/2014 30/12/2014 19.668 CTIS TECNOLOGIA S/A 19.911/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6094/2011 19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 19.913/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.138,92 19.915/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 16.361,46 19.918/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 17.134,67 19.919/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.971,59 19.921/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 7.737,16 19.923/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 6.949,05 19.925/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.707,44 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. Sub Total SubUnidade: 611.935,81 SubUnidade ..... : 200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Página 172 1.816,98 42.738,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.084/2014 17.438 25/11/2014 01/12/2014 17.730 CTIS TECNOLOGIA S/A 8.995,02 15.085/2014 17.439 25/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6092/2011 17.729 CTIS TECNOLOGIA S/A 1.791,15 15.061/2014 17.438 25/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6092/2011. 17.730 CTIS TECNOLOGIA S/A 7.751,48 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 15.031/2014 17.363 21/11/2014 01/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 15.032/2014 17.363 21/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6092/2011 17.719 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 399 , UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 114/2014 AF 5553/2014 (SAL. EDUCAÇÃO) 17.719 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 304, UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 114/2014 AF 5553/2014. (SAL. EDUC.) Página 173 131,85 263,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 15.062/2014 17.439 25/11/2014 01/12/2014 17.729 CTIS TECNOLOGIA S/A 15.733/2014 17.333 21/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL- , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011 17.761 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 13.987/2014 17.055 14/11/2014 01/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 12.134/2014 17.098 14/11/2014 01/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 A. Caixa Fornecedor Histórico 10.436/2014 17.247 20/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PP 57/2014 AF 5941/2014. 17.792 STARLOC LOC. DE MÁQ., GERADORES E VEÍC. EIRELI EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE APRESENTARÃO OS TEATROS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS PALESTRANTES QUE IRÃO MINISTRAR PALESTRAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA JORNADA LITERÁRIA PROJETO LER E ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 54/2014 AF 5214/2014. 17.746 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE APRESENTARÃO OS TEATROS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS PALESTRANTES QUE IRÃO MINISTRAR PALESTRAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER FONTE DO SABER, CONF. PP 54/2014 E AF. 4475/2014. 17.718 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTNEÇÃO DO VEICULO ON 404 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 63/13 AF 3785/2014. Página 174 Valor 4.668,66 22,50 8.397,00 9.400,00 621,95 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2077.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903400 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903400 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.544/2014 17.335 21/11/2014 01/12/2014 17.769 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 22.453,20 8.555/2014 17.538 26/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS E VANS), COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 11/06/2014 A 31/12/2014. CONF AF 3465/2012 17.770 NOVATA ENGENHARIA LTDA. 45.884,16 8.556/2014 17.538 26/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (MÃO-DE-OBRA) DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/06/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.17.770 NOVATA ENGENHARIA LTDA. 11.471,04 8.557/2014 17.539 26/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/06/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.17.771 NOVATA ENGENHARIA LTDA. 30.589,44 8.558/2014 17.539 26/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (MÃO-DE-OBRA) DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/06/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.17.771 NOVATA ENGENHARIA LTDA. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/06/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.- Página 175 7.647,36 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.108/2014 17.338 21/11/2014 01/12/2014 17.783 RETIFICA ALPES LTDA ME 420,59 17.109/2014 17.338 21/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 376 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 86/2013 E AF. 6331/2014. 17.783 RETIFICA ALPES LTDA ME 151,51 17.110/2014 17.338 21/11/2014 01/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 376 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 86/2013 E AF. 6331/2014. 17.783 RETIFICA ALPES LTDA ME 2.021,34 17.111/2014 17.338 21/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 330 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 86/2013 E AF. 6331/2014. 17.783 RETIFICA ALPES LTDA ME 795,37 17.112/2014 17.338 21/11/2014 01/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 330 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 86/2013 E AF. 6331/2014. 17.783 RETIFICA ALPES LTDA ME 245,50 17.113/2014 17.338 21/11/2014 01/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 385 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 86/2013 E AF. 6331/2014. 17.783 RETIFICA ALPES LTDA ME 343,70 17.114/2014 17.338 21/11/2014 01/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 342 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 86/2013 E AF. 6331/2014. 17.783 RETIFICA ALPES LTDA ME 138,21 17.115/2014 17.338 21/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 385 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 86/2013 E AF. 6331/2014. 17.783 RETIFICA ALPES LTDA ME 96,86 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 385 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 86/2013 E AF. 6331/2014. Página 176 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2077.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.077/2014 17.337 21/11/2014 01/12/2014 17.784 RETIFICA ALPES LTDA ME 1.118,72 16.695/2014 17.022 14/11/2014 01/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 429 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.86/13 - AF.6330/2014.17.768 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A 7.200,00 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 16.698/2014 16.974 14/11/2014 01/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 16.700/2014 17.174 19/11/2014 01/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 16.701/2014 17.189 19/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6239/2014. 17.712 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6241/2014. 17.717 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6242/2014. 17.779 PILAR CEREAIS LTDA ME 16.702/2014 16.977 14/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6243/2014. 17.725 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA. 11.809,00 16.703/2014 16.978 14/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 136/2014 E AF. 6244/2014. 17.724 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA. 17.255,00 16.704/2014 16.985 14/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6245/2014. .17.723 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA. 43.700,00 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 136/2014 E AF. 6246/2014. Página 177 5.236,68 1.354,40 840,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 16.633/2014 16.966 14/11/2014 01/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.794 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO Valor 678,48 LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 166/2014 E AF. 6219/2014. JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 038/2014 E AF. 6224/2014. JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 050/2014 E AF. 6225/2014. JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 050/2014 E AF. 6225/2014. RODRIGO TONELOTTO 6.832,10 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 16.640/2014 17.334 21/11/2014 01/12/2014 17.765 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 16.643/2014 17.243 20/11/2014 01/12/2014 17.762 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 16.644/2014 17.243 20/11/2014 01/12/2014 17.762 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 16.650/2014 17.030 14/11/2014 01/12/2014 17.787 16.652/2014 17.030 14/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 142/2014 E AF. 6228/2014. 17.787 RODRIGO TONELOTTO 2.543,75 16.712/2014 17.300 21/11/2014 02/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 142/2014 E AF. 6228/2014. 17.801 ANA VALERIA TONELOTTO ME 6.352,00 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 144/2013 E AF. 6253/2014. Página 178 67,20 408,60 214,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.009/2014 17.161 19/11/2014 02/12/2014 17.799 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME 15.860/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 99/13 AF 6094/2014. 17.823 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.861/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 AF.5996/2014.17.823 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.862/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF.ANDRÉ FRANCO MONTORO EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5996/2014.17.823 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 15.863/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.PREF.TAKAO ONO EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5996/2014.17.823 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.864/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.PREF.WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 AF.5996/2014.17.823 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.865/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF.PROFª ROSIRIS MAIA ANDREUCCI STOPA EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 AF.5996/2014.17.823 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.800,00 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.WALDEMAR BASTOS BULLER EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5996/2014.- Página 179 17.069,85 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.866/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014 17.823 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 15.867/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF.PROF.FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 AF.5996/2014.17.823 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.868/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOSA EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 AF.5996/2014.17.823 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.869/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.PADRE ARMANDOP TAMASSIA EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5996/2014.17.823 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 15.870/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.PREF.TAKAO ONO EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5996/2014.17.823 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.871/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 AF.5996/2014.17.823 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.872/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.SERAFINA DE LUCA CHERFEN EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5996/2014.17.823 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5996/2014.- Página 180 1.200,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.873/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014 17.823 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 15.881/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.THEREZINHA DO MENINO JESUS S.CAMPOS SIRERA EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5996/2014.17.824 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.882/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 AF.5995/2014.17.824 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 15.883/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5995/2014.17.824 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.884/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 AF.5995/2014.17.824 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 15.885/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5995/2014.17.824 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.886/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF SERAFINA DE LUCA CHERFEN EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5995/2014.17.824 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF.WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 AF.5995/2014.- Página 181 1.800,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.887/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014 17.824 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 15.888/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROF.FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 AF.5995/2014.17.824 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.889/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROF.ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 AF.5995/2014.17.824 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.890/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 AF.5995/2014.17.824 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.891/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5995/2014.17.824 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 15.892/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREFEITO TAKAO ONO EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5995/2014.17.824 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.893/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 AF.5995/2014.17.824 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS S.CAMPOS SIRERA EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5995/2014.Página 182 1.200,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 15.894/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014 17.824 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 15.895/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF.WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 AF.5995/2014.17.824 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 3.949/2014 17.696 28/11/2014 02/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 14.357/2014 17.008 14/11/2014 02/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROF.FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 AF.5995/2014.17.805 COAGROSOL - COOPERATIVA DOS AGROPECUARISTAS SOLIDARIOS DE ITAPOLIS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (22/03/14 A 21/03/15), CONF.AF.1360/2014.17.815 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 15.663/2014 17.229 20/11/2014 02/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. 17.813 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 15.770/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014 AQUISIÇÃO DE GRADE PARA A EMEF MARIA CECILIA DE LIMA, CONF.PP.70/14 - AF.5886/2014.17.822 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014. Página 183 Valor 600,00 1.200,00 38.550,60 612,50 4.560,00 600,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.771/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014 17.822 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 15.772/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA, EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014. 17.822 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 15.774/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014. 17.822 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 15.775/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. TAKAO ONO, EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014. 17.822 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.789/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. WALTER ENGRACIA DE OLIVEIRA, EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014. 17.822 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.791/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAS EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014. 17.822 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROF° FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014. Página 184 600,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.793/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014 17.822 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.794/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014. 17.822 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.795/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSE CINTRA DOS SANTOS EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014. 17.822 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 15.796/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF DR. JOSE APARECIDO FERREIRA FRANCO, EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014. 17.822 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 15.798/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAS, EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014. 17.822 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 15.800/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROF. FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014. 17.822 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014. Página 185 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.802/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014 17.822 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.803/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF DERAFINA DE LUCA CHERFEN, EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014. 17.822 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.787/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. WALTER ENGRAGIA DE OLIVEIRA EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014. 17.822 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 15.516/2014 17.340 21/11/2014 02/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 15.051/2014 17.255 20/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014. 17.831 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 13.492,00 LTDA FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARA VIAGEM DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAÇÃO I FÓRUM INTERNACIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF.PP.105/14 - AF.5826/2014.17.827 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 2.003,44 14.964/2014 17.257 20/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROF.FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA À VEGETAÇÃO REMANESCENTE DA MATA ATLÂNTICA NO PARQUE TRIANON, CONF PP 84/2013 AF 5562/2014. 17.825 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF TAKAO ONO EM VISITA AOACAMPAMENTO PALAVRA DA VIDA , CONF PP 84/2013 AF 5504/2014. Página 186 2.504,30 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 14.965/2014 17.257 20/11/2014 02/12/2014 17.825 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 2.504,30 14.966/2014 17.257 20/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF PREFEITO TAKAO ONO EM VISITA AO ACAMPAMENTO PALAVRA DA VIDA, CONF PP 84/2013 AF 5504/2014. 17.825 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 2.504,30 14.967/2014 17.257 20/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF PREFEITO TAKAO ONO EM VISITA AO ACAMPAMENTO PALAVRA DA VIDA, CONF PP 84/2013 AF 5504/2014. 17.825 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.502,58 14.968/2014 17.257 20/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEI FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA AO ZOOLOGICO DE GUARULHOS , CONF PP 84/2013 AF 5504/2014. 17.825 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.502,58 14.969/2014 17.257 20/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEI FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA AO ZOOLOGICO DE GUARULHOS , CONF PP 84/2013 AF 5504/2014. 17.825 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 2.003,44 15.759/2014 17.251 20/11/2014 03/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEI FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA AO PARQUE TRIANON , CONF PP 84/2013 AF 5504/2014. 17.868 MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP 6.480,00 15.736/2014 17.246 20/11/2014 03/12/2014 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO, DESTINADO A EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA, CONF.PE.104/13 - AF.5984/2014.17.863 KTEX COMERCIO LTDA EPP 4.140,00 AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 141/2014 AF 5944/2014. Página 187 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 14.357/2014 17.012 14/11/2014 03/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.856 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Valor 1.102,50 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 4.177/2014 17.435 25/11/2014 03/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 6.450/2014 17.389 21/11/2014 03/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. 17.849 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS E ÁGUAS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (27/03/14 A 26/03/15), CONF.AF.1476/2014.17.872 PAULA SAMPAIO NERI 10.460/2014 17.585 26/11/2014 03/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAN CADEIRANTE DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, CONF PP 133/13 AF 2170/2014. 17.842 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME 22.554,03 9.050/2014 17.011 14/11/2014 03/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA EM EDUCADOR PAULO FREIRE, SITO À ESTRADA HISAISCHI TAKEBAYASHI, N.º 8.500, BAIRRO DA USINA, ATIBAIA/SP, CONF AF 3793/2014. 17.855 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 66,20 9.140/2014 17.816 01/12/2014 03/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 106/2013 E AF. 3287/2014. 17.880 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 02.0018.0200.12.361.037.1051.44905100 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 02.0018.0200.12.362.036.2073.33903900 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO 2° SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2014 (INICIO EM 01/07/2014), CONF AF 385/14. Página 188 13.685,07 44.863,41 1.004,40 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 16.025/2014 17.331 20/11/2014 03/12/2014 17.854 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP 16.009/2014 17.427 25/11/2014 03/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL E PALESTRAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER FONTE DO SABER, CONF PP 54/2014 AF 6106/2014. 17.837 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME 16.724/2014 16.881 12/11/2014 03/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 99/13 AF 6094/2014. 17.864 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA 16.244/2014 17.250 20/11/2014 03/12/2014 AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE INFORMAÇÃO NO CIEM, CONF. AF. 6263/2014. 17.869 MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP 16.648/2014 17.224 20/11/2014 04/12/2014 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM, CONF. PE 112/2013 E AF. 6188/2014. 17.884 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 16.705/2014 17.175 19/11/2014 04/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 16.700/2014 17.173 19/11/2014 04/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 16.697/2014 17.176 19/11/2014 04/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.50/14 - AF.6216/2014.17.889 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6247/2014. 17.890 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6242/2014. 17.891 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6240/2014. Página 189 Valor 2.350,00 20.622,01 64,99 300,00 16.320,00 1.314,00 1.206,00 7.481,17 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903600 02.0018.0200.12.362.036.2073.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.000/2014 17.179 19/11/2014 04/12/2014 17.900 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 16.001/2014 17.182 19/11/2014 04/12/2014 LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 6089/2014 17.908 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA 23.969,63 17.779/2014 17.895 03/12/2014 04/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 6090/2014. 17.926 VINICIUS GROSSI OLIVEIRA 2.997,00 9.140/2014 17.761 28/11/2014 04/12/2014 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DA COPINHA DE FANFARRA APRESENTADA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.6597/2014.17.925 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 1.302,00 6.449/2014 17.391 21/11/2014 04/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO 2° SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2014 (INICIO EM 01/07/2014), CONF AF 385/14. 17.916 PAULA SAMPAIO NERI 6.453/2014 17.391 21/11/2014 04/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MICROONIBUS DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, CONF PP 133/13 AF 2170/2014. 17.916 PAULA SAMPAIO NERI EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, CONF PP 133/13 AF 2170/2014. Página 190 2.541,00 47.960,94 4.732,01 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.365.038.1055.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 5.974/2014 17.591 27/11/2014 04/12/2014 17.898 ELION COMERCIAL LTDA EPP 6.451/2014 17.391 21/11/2014 04/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ON 305, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 17/2013 AF 2147/2014. 17.916 PAULA SAMPAIO NERI 25.196,88 5.517/2014 17.673 27/11/2014 04/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAN SEM MOTORISTA DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, CONF PP 133/13 AF 2170/2014. 17.919 R WEISSENRIEDER DIAS EPP 96.515,67 258,00 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 14.058/2014 17.180 19/11/2014 04/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 14.357/2014 17.006 14/11/2014 04/12/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO JARDIM DO TREVO - ATIBAIA/SP. CONF AF 1859/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).17.899 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 15.726,00 LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 5234/2014. 17.904 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 245,00 15.763/2014 17.178 19/11/2014 04/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. 17.895 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 15.822/2014 17.609 27/11/2014 04/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 99/2013 AF 5961/2014. 17.922 T B DALFRE - EPP 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.365.038.1054.44905200 AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPA, DESTINA AO USO NA CEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA, CONF PE 46/2014 AF 6002/2014. Página 191 12.727,44 1.800,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.366.037.2081.33903600 02.0018.0200.12.366.037.2081.33903600 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.436/2014 17.230 20/11/2014 04/12/2014 17.892 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 14.999/2014 17.177 19/11/2014 04/12/2014 AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADO AO USO NO CIEM, CONF PP 97/2013 AF 5755/2014. 17.896 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 14.358/2014 17.444 29/11/2014 05/12/2014 AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DIAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO, CONF. PE 099/2013 E AF. 5537/2014. 17.990 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 14.357/2014 17.444 29/11/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-13) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. 17.990 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 490,00 8.762/2014 17.960 04/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. 18.029 SIMONE BACCI 1.440,00 8.763/2014 17.962 04/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADOR GERAL DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2014.18.025 ROSA HELENA NUNES DA SILVA 2.040,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2014.- Página 192 6.898,80 155,76 33,10 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.366.037.2081.33903600 02.0018.0200.12.366.037.2081.33903600 02.0018.0200.12.365.038.1055.44905100 02.0018.0200.12.366.037.2081.33903600 02.0018.0200.12.365.038.2084.31901300 02.0018.0200.12.367.039.2087.31901300 02.0018.0200.12.361.037.2074.31901300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.764/2014 17.973 04/12/2014 05/12/2014 17.935 APARECIDA FÁTIMA SANTOS 2.040,00 8.766/2014 17.970 04/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2014.17.967 CATIA SILVA FAIM 1.200,00 7.859/2014 17.750 28/11/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE FORMADORA DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2014.18.024 ROMME CONSTRUTORA LTDA 30.324,94 17.131/2014 17.960 04/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BERÇÁRIO NO BAIRRO DO ITAPETINGA, CONF.AF.2823/2014.18.029 SIMONE BACCI 1.280,00 18.118/2014 17.923 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADOR GERAL DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.17.960 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.448,94 18.120/2014 17.922 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.17.959 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 110,92 18.073/2014 17.833 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.17.957 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 22.072,12 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.Página 193 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2084.31901300 02.0018.0200.12.361.037.2074.31901300 02.0018.0200.12.367.039.2087.31901300 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.075/2014 17.834 02/12/2014 05/12/2014 17.958 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16.526,81 18.116/2014 17.922 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.959 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 13.444,94 18.077/2014 17.833 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.17.957 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 17.079/2014 17.341 21/11/2014 08/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.138 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA 16.996/2014 17.322 20/11/2014 08/12/2014 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS VAN 248 E 385 UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES E NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.104/13 AF.6333/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).18.074 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 421,98 16.876/2014 18.009 04/12/2014 08/12/2014 AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA A EMEF PREFEITO TAKAO ONO, CONF.PP.97/13 - AF.6314/2014.18.083 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 185,74 16.651/2014 17.382 21/11/2014 08/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.120 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 320,76 17.239/2014 17.456 24/11/2014 08/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.127/13 - AF.6218/2014.18.103 KIM NETO IND. E COM. DE PANIFICAÇÃO LTDA 630,00 17.437/2014 17.536 26/11/2014 08/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.194/14 - AF.6417/2014.18.106 L.F. DE OLIVEIRA PISCINAS ME AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DA PISCINA DO CIEM, CONF.PE.54/14 - AF.6451/2014.- Página 194 190,16 2.256,00 3.240,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 8.417/2014 18.134 05/12/2014 08/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.089 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 8.418/2014 18.135 05/12/2014 08/12/2014 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903950 9.813/2014 17.977 04/12/2014 08/12/2014 DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA CPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (07 PARCELAS), CONF. AF. 2918/2014. 18.090 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA CPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (07 PARCELAS), CONF. AF. 2918/2014. 18.045 AMHA SAUDE S/A 9.756/2014 17.976 04/12/2014 08/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO EM 06/07/2014), CONF. PP 37/13 E AF. 2768/2013.18.044 AMHA SAUDE S/A 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903950 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 13.861/2014 17.450 29/11/2014 08/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO EM 06/07/204), CONF.PP.37/13 - AF.2767/2013.18.102 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 5135/2014. Página 195 Valor 7.200,00 4.800,00 136.310,45 175.229,44 1.366,48 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.362.036.2073.33903900 02.0018.0200.12.365.038.1055.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 14.971/2014 17.604 27/11/2014 08/12/2014 18.113 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP 15.735/2014 17.600 27/11/2014 08/12/2014 AQUISIÇÃO DE PORTA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 94/2014 AF 5506/2014. 18.118 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP 15.532/2014 17.601 27/11/2014 08/12/2014 AQUISIÇÃO DE PORTA SANFONADA DESTINADA A MANUTENÇÃO NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF PP 25/2014 AF 5943/2014. 18.116 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP 148,00 13.807/2014 17.760 28/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE PORTA SANFONADA DESTINADA A MANUTENÇÃO NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF PP 25/2014 AF 5839/2014. 18.178 T B DALFRE - EPP 1.815,00 14.357/2014 17.445 29/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO AO USO DA EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA, CONF. PE 100/2014 E AF. 5111/2014. 18.161 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 612,50 9.140/2014 18.176 08/12/2014 09/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. 18.180 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 616,90 8.822/2014 17.730 27/11/2014 09/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO 2° SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2014 (INICIO EM 01/07/2014), CONF AF 385/14. 18.171 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 63.881,54 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGINE DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA E IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DO GUAXINDUVA PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO GAXINDUVA, ATIBAIA-SP. CONF AF 3171/2014. Página 196 700,00 66,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.226/2014 17.459 25/11/2014 09/12/2014 18.170 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 242,00 17.627/2014 17.412 24/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS PROFISSIONAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DA COPINHA DAS FANFARRAS MUNICIPAIS, CONF.PP.11/14 AF.6394/2014.18.148 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 804,00 16.646/2014 17.631 27/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ MATTE) DEST.AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.190/14 - AF.6557/2014.18.143 ANA VALERIA TONELOTTO ME 16.647/2014 17.676 27/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 144/2013 E AF. 6226/2014. 18.175 RODRIGO TONELOTTO 250,80 16.634/2014 17.612 27/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 166/2014 E AF. 6227/2014. 18.184 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 397,44 16.636/2014 17.613 27/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 166/2014 E AF. 6220/2014. 18.183 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 59,40 16.637/2014 17.613 27/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 127/2013 E AF. 6221/2014. 18.183 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 16.009/2014 17.426 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 127/2013 E AF. 6221/2014. 18.141 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 99/13 AF 6094/2014. Página 197 22.947,94 372,00 18.849,58 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903600 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.362.036.2073.33903900 02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.078/2014 18.182 08/12/2014 10/12/2014 18.237 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA 1.098,00 17.644/2014 18.145 08/12/2014 10/12/2014 VEICULOS LTDA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ON 435 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.104/13 AF.6332/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).18.201 DEBORA CRISTIANE VITALE 1.350,00 7.830/2014 17.447 29/11/2014 10/12/2014 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARCOS DE BEXIGAS EM TORNO DO CAMPO ONDE SERÁ REALIZADA A COPA FANFARRA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 6566/2014. 18.209 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2.963,50 9.140/2014 18.178 08/12/2014 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÁS A GRANEL DESTINADO AO AQUECIMENTO DAS PISCINAS NO CIEM UTILIZADA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS AULAS DE NATAÇÃO. CONF PE 57/2014 AF 2804/2014 18.243 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 483,60 12.179/2014 17.726 27/11/2014 10/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO 2° SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2014 (INICIO EM 01/07/2014), CONF AF 385/14. 18.224 JTW LTDA EPP 40.900,00 4.177/2014 17.841 02/12/2014 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.52/14 AF.4516/2014.18.200 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS E ÁGUAS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (27/03/14 A 26/03/15), CONF.AF.1476/2014.- Página 198 17.484,53 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.367.039.2087.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 386/2014 18.106 04/12/2014 10/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.219 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE Valor 26,23 14.357/2014 17.446 29/11/2014 10/12/2014 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - CAADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5060/2013.18.210 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 14.358/2014 17.446 29/11/2014 10/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. 18.210 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 66,20 15.240/2014 17.592 27/11/2014 10/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-13) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. 18.205 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 1.000,00 15.763/2014 17.717 01/12/2014 11/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE REALIZARÃO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS AULAS DE NATAÇÃO, CONF PP 58/14 AF 5654/2014. 18.280 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 4.781,70 14.999/2014 17.716 01/12/2014 11/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 99/2013 AF 5961/2014. 18.281 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DIAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO, CONF. PE 099/2013 E AF. 5537/2014. Página 199 857,50 129,36 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 14.127/2014 18.131 04/12/2014 11/12/2014 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 14.128/2014 18.132 04/12/2014 11/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 17.625/2014 17.641 27/11/2014 11/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 17.819/2014 17.723 27/11/2014 11/12/2014 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 16.707/2014 17.751 28/11/2014 11/12/2014 02.0018.0200.12.366.037.2081.33903600 18.840/2014 18.316 10/12/2014 11/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.292 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR UM PERIODO DE QUATRO MESES, CONF PP 103/2014 AF 5275/2014. 18.293 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10 E GASOLINA) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR UM PERIODO DE QUATRO MESES, CONF PP 103/2014 AF 5274/2014. 18.278 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) DEST.AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.121/13 - AF.6555/2014.18.311 GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE CONST.LTDA AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA E TERRA VEGETAL PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ, CONF. PE 123/2014 E AF. 6622/2014. 18.354 SAO BRAZ S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6249/2014. 18.255 ANAIÃ FAIM FAGUNDES LEAL CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR DA SALA DE ACOLHIMENTO DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).- Página 200 Valor 15.650,49 6.449,05 4.000,00 4.069,80 4.656,00 900,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.366.037.2081.33903600 02.0018.0200.12.366.037.2081.33903600 02.0018.0200.12.366.037.2081.33903600 02.0018.0200.12.366.037.2081.33903600 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.842/2014 18.295 09/12/2014 11/12/2014 18.328 LUIZA ANSALONI FEICHTINGER 18.844/2014 18.305 10/12/2014 11/12/2014 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO FUNDAMENTAL EM CIENCIAS DA NATUREZA DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).18.343 MARTA COSTA DE OLIVEIRA MASSUCATO 670,00 18.847/2014 18.303 10/12/2014 11/12/2014 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PROGRAMA PROJOVEM URBANO- EDIÇÃO 2013, DEVIDO DESISTENCIA DA PROFISSIONAL ANTERIOR, CONFORME RESOLUÇÃO/ CD/ FNDE 54/2012 E 29/2013, EXERCENDO FUNÇÃO DE PREPARADOR DE LANCHES E ALIMENTOS, CONF OFICIO S/N 18.353 REYZA ANNE MARINO DEODATO 2.000,00 18.848/2014 18.300 10/12/2014 11/12/2014 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE MATEMATICA DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).18.358 SILVIA ALVES 2.000,00 16.710/2014 17.840 02/12/2014 12/12/2014 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE PORTUGUES DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).18.383 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA 4.240,00 15.997/2014 18.197 09/12/2014 12/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 6251/2014. 18.391 KIM NETO IND. E COM. DE PANIFICAÇÃO LTDA 15.840,00 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 194/2014 AF 6088/2014. Página 201 2.000,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.671/2014 18.373 08/12/2014 12/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.381 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS Valor 1.611,84 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 17.672/2014 18.373 08/12/2014 12/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 14.357/2014 15.690 24/10/2014 12/12/2014 AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 403 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6572/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.381 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 403 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6572/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.370 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 14.357/2014 15.690 24/10/2014 12/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. 18.372 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 612,50 12.850/2014 15.690 24/10/2014 12/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. 18.370 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA -857,50 12.850/2014 15.690 24/10/2014 12/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/2013 AF.4840/2014.18.372 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 857,50 9.050/2014 15.689 24/10/2014 12/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/2013 AF.4840/2014.18.369 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA -99,30 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 106/2013 E AF. 3287/2014. Página 202 527,40 -612,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 9.050/2014 15.689 24/10/2014 12/12/2014 18.371 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 7.311/2014 18.195 08/12/2014 12/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 106/2013 E AF. 3287/2014. 18.396 PLANETA EDUCAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA 5.607/2014 18.267 08/12/2014 15/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, COM FOCO EM HABILIDADES LINGUÍSTICAS E DE REFORÇO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF. AF. 2582/2014.18.453 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 1.214,52 5.608/2014 18.268 08/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES. CONF PP 11/2014 AF 1926/2014. 18.451 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 1.047,00 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 8.589/2014 17.746 28/11/2014 15/12/2014 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 13.861/2014 18.397 11/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES. CONF PP 11/2014 AF 1927/2014. 18.466 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL - EPP EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 56/2013 AF 3030/2014. 18.443 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 5135/2014. Página 203 99,30 136.570,00 4.620,00 12.600,90 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 02.0018.0200.12.367.039.2087.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 13.864/2014 18.280 08/12/2014 15/12/2014 18.464 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE 14.357/2014 17.442 29/11/2014 15/12/2014 PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL - EPP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 5137/2014. 18.435 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 122,50 14.357/2014 17.443 29/11/2014 15/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. 18.434 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 490,00 15.788/2014 17.724 27/11/2014 15/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. 18.446 ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP 180,00 15.734/2014 17.702 01/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO, DESTINADO AO USO NA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF.PE.11/14 - AF.5983/14.18.405 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP 463,00 17.698/2014 18.026 04/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE CAIXAS D` ÁGUA PARA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF PP 46/2014 AF 5942/2014. 18.458 MARCIO DOUGLAS TEIXEIRA NASCIMENTO - ME 704,00 17.707/2014 18.028 04/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE INSULFILM DESTINADO A INSTALAÇÃO NO SETOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA (CAADE), CONF. PP 90/2014 E AF. 6590/2014. 18.480 RETIFICA ALPES LTDA - ME 22,32 17.709/2014 18.028 04/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST.A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 403 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.29/14 - AF.6588/2014.18.480 RETIFICA ALPES LTDA - ME 49,99 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST.A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 438 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.29/14 - AF.6588/2014.Página 204 7.143,40 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2077.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2077.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2077.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2077.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.712/2014 18.028 04/12/2014 15/12/2014 18.480 RETIFICA ALPES LTDA - ME 17.747/2014 18.170 08/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 342 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.29/14 - AF.6588/2014.18.475 RETIFICA ALPES LTDA ME 643,41 17.748/2014 18.170 08/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 374 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6581/2014. 18.475 RETIFICA ALPES LTDA ME 254,05 17.749/2014 18.170 08/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 374 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6581/2014. 18.475 RETIFICA ALPES LTDA ME 1.613,22 17.750/2014 18.170 08/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 374 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6581/2014. 18.475 RETIFICA ALPES LTDA ME 622,94 17.714/2014 18.028 04/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 374 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6581/2014. 18.480 RETIFICA ALPES LTDA - ME 113,31 17.787/2014 18.398 11/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST.A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CC 279 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.29/14 - AF.6588/2014.18.441 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/2014 AF.6604/2014.- Página 205 49,99 15.972,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.790/2014 17.749 28/11/2014 15/12/2014 18.469 PONTO DO NHOQUE IND. E COM DE PRODUTOS 17.753/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 ALIM. LTDA.-ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NHOQUE) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/2014 AF.6607/2014.18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 497,15 17.754/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS CEB 215, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS UNIDADES ESCOLARARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 340,00 17.755/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS CEB 215, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS UNIDADES ESCOLARARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 17.756/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 342, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 17.757/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 342, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CEB 216, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) Página 206 15.000,00 1.357,92 977,62 2.806,94 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.758/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 1.993,92 17.759/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS CEB 216, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 4.313,86 17.760/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 377, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 1.224,72 17.761/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 377, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 121,20 17.762/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 330, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 343,70 17.763/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CEB 242, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 944,53 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOON 264, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) Página 207 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.764/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 17.765/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 248, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 42,44 17.766/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 250, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 413,23 17.767/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 250, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 42,44 17.768/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 345, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 429,43 17.769/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 345, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 261,44 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 248, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) Página 208 245,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.770/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 216,44 17.771/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 248, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 914,80 17.772/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 263, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 1.016,04 17.773/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 263, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 1.094,32 17.774/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOON 344, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 2.780,32 17.808/2014 18.168 08/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 344, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.477 RETIFICA ALPES LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 375 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6616/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) Página 209 58,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.809/2014 18.168 08/12/2014 15/12/2014 18.477 RETIFICA ALPES LTDA ME 244,98 17.810/2014 18.168 08/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 375 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6616/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.477 RETIFICA ALPES LTDA ME 780,41 17.811/2014 18.168 08/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 365 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6616/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.477 RETIFICA ALPES LTDA ME 241,25 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 17.816/2014 18.403 11/12/2014 15/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 17.817/2014 18.403 11/12/2014 15/12/2014 02.0018.0200.12.366.037.2080.33903000 17.251/2014 18.399 11/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 365 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6616/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.418 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 175,80 AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 400 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6620/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.418 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 591,06 AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ON 403 E ON 404 UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6620/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.442 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA 13.739,00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍICIOS DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/14 - AF.6426/2014.- Página 210 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.503/2014 18.281 09/12/2014 15/12/2014 18.465 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE 16.001/2014 18.400 11/12/2014 15/12/2014 PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL - EPP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/14 AF.6508/2014.18.444 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA 16.246/2014 18.401 11/12/2014 15/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 6090/2014. 18.445 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA 550,00 16.962/2014 18.446 11/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DIAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO, CONF. PE 088/2014 E AF. 6190/2014. 18.471 R C UNIFORMES LTDA ME 37.881,03 18.939/2014 18.383 10/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD, CONF.PP.56/14 AF.6310/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 18.410 BANCO DO BRASIL S/A 21,79 18.658/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO PLACA FAY-9632, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMORANDO S/N. 18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME 19.173/2014 18.512 15/12/2014 16/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS CEB 215, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS UNIDADES ESCOLARARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.529 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- Página 211 5.871,80 11.925,70 0,01 111,53 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 19.174/2014 18.513 15/12/2014 16/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.530 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A 02.0018.0200.12.367.039.2087.33903900 19.175/2014 18.512 15/12/2014 16/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 19.184/2014 18.506 15/12/2014 16/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 16.928/2014 18.031 04/12/2014 16/12/2014 EMBRATEL EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.18.529 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.18.533 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.18.583 R SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA ME 16.926/2014 17.989 03/12/2014 16/12/2014 LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA REALIZAÇÃO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.54/14 AF.6277/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).18.511 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME 16.232/2014 18.206 08/12/2014 16/12/2014 LOCAÇÃO DE SOM PARA USO NA COPA MIRIM DE FANFARRAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/14 - AF.6275/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).18.484 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME 16.001/2014 18.161 08/12/2014 16/12/2014 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM, CONF PE 128/2014 AF 6182/2014. 18.550 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 16.000/2014 18.407 11/12/2014 16/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 6090/2014. 18.535 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 6089/2014 Página 212 Valor 0,85 12,37 9,93 1.194,00 3.100,00 671,00 11.356,80 5.841,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.009/2014 17.826 02/12/2014 16/12/2014 18.485 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME 17.606/2014 17.827 02/12/2014 16/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 99/13 AF 6094/2014. 18.486 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME 15.275,62 17.606/2014 18.319 10/12/2014 16/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUIISÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF.PP.99/13 AF.6538/2014.18.487 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME 30.439,32 17.619/2014 17.720 27/11/2014 16/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUIISÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF.PP.99/13 AF.6538/2014.18.546 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 490,00 17.619/2014 17.847 02/12/2014 16/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GL P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/13 AF.6550/2014.18.545 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 857,50 17.619/2014 18.160 08/12/2014 16/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GL P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/13 AF.6550/2014.18.542 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 1.225,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GL P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/13 AF.6550/2014.- Página 213 23.458,56 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.763/2014 18.147 08/12/2014 16/12/2014 18.520 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 15.271/2014 18.275 08/12/2014 16/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 99/2013 AF 5961/2014. 18.557 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 15.272/2014 18.275 08/12/2014 16/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI, EM VISITA AO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA, CONF PP 84/2013 AF 5649/2014. 18.557 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.001,72 14.999/2014 18.146 08/12/2014 16/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI, EM VISITA AO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA, CONF PP 84/2013 AF 5649/2014. 18.521 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 129,36 14.911/2014 18.041 04/12/2014 16/12/2014 AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DIAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO, CONF. PE 099/2013 E AF. 5537/2014. 18.565 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 5.230,95 14.358/2014 17.721 27/11/2014 16/12/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO AUTOMOTIVO, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARA VEÍCULOS, PLACA FTF-1470/ EGI-7699/ EGI-7701/ EGI 7703, UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES.18.544 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 165,50 14.358/2014 18.159 08/12/2014 16/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-13) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. 18.547 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-13) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. Página 214 11.990,88 500,86 66,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 14.357/2014 17.721 27/11/2014 16/12/2014 18.544 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 735,00 14.357/2014 17.722 27/11/2014 16/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. 18.543 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 980,00 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 12.502/2014 18.225 08/12/2014 16/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 7.830/2014 17.848 02/12/2014 16/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. 18.513 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO NO BAÚ DO VEÍCULO KANGOO, COM ISOLAMENTO TÉRMICO E REFRIGERADO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CONF. PP 063/2013 E AF. 4697/2014. 18.541 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 9.941/2014 18.198 09/12/2014 16/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÁS A GRANEL DESTINADO AO AQUECIMENTO DAS PISCINAS NO CIEM UTILIZADA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS AULAS DE NATAÇÃO. CONF PE 57/2014 AF 2804/2014 18.569 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.058,70 9.942/2014 18.199 09/12/2014 16/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2014. 18.570 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 48.894,14 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903607 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903607 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014. Página 215 18.925,05 3.977,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903607 02.0018.0200.12.365.038.1055.44905100 02.0018.0200.12.361.037.2077.33903600 02.0018.0200.12.361.037.2077.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 10/2014 18.198 09/12/2014 16/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.569 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Valor 8.585,83 5.517/2014 18.033 04/12/2014 17/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2014.18.644 R WEISSENRIEDER DIAS EPP 7.543/2014 18.259 08/12/2014 17/12/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO JARDIM DO TREVO - ATIBAIA/SP. CONF AF 1859/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).18.622 JOSE LUIZ TEIXEIRA FILHO 8.880,00 7.544/2014 18.452 12/12/2014 17/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS E VANS), COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 04/06/2014 A 31/12/2014. CONF AF 3466/2012 18.626 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 24.948,00 15.240/2014 18.485 12/12/2014 17/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS E VANS), COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 11/06/2014 A 31/12/2014. CONF AF 3465/2012 18.617 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 500,00 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE REALIZARÃO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS AULAS DE NATAÇÃO, CONF PP 58/14 AF 5654/2014. Página 216 54.538,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 15.734/2014 17.702 01/12/2014 17/12/2014 18.586 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP 15.734/2014 17.702 01/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE CAIXAS D` ÁGUA PARA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF PP 46/2014 AF 5942/2014. 18.587 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP Valor -463,00 463,00 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 17.790/2014 17.749 28/11/2014 17/12/2014 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 17.790/2014 17.749 28/11/2014 17/12/2014 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 17.224/2014 18.487 12/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE CAIXAS D` ÁGUA PARA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF PP 46/2014 AF 5942/2014. 18.584 PONTO DO NHOQUE IND. E COM DE PRODUTOS ALIM. LTDA.-ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NHOQUE) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/2014 AF.6607/2014.18.585 PONTO DO NHOQUE IND. E COM DE PRODUTOS ALIM. LTDA.-ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NHOQUE) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/2014 AF.6607/2014.18.616 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 15.901/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014 FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARÃO DA FORMAÇÃO DO PROJETO ILUMINA, CONF.PP.58/14 - AF.6392/2014.18.627 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.902/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSE CINTRA DOS SANTOS , EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5997/2014. 18.627 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF BAIRRO DOS PINTOS , EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5997/2014. Página 217 -15.000,00 15.000,00 960,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.903/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014 18.627 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 15.904/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA , EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5997/2014. 18.627 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 15.905/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF TAKAO ONO , EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5997/2014. 18.627 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.906/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF SERAFINA DE LUCA CRERFEN, EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5997/2014. 18.627 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 15.907/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOR SIREIRA, EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5997/2014. 18.627 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 15.908/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF WALDEMAR BASTOS BULLER , EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5997/2014. 18.627 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF DR° JOSE APARECIDO FERREIRA FRANCO , EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5997/2014. Página 218 600,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.909/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014 18.627 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.910/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF HELENA FARIA FERRAZ , EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5997/2014. 18.627 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.911/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSE CINTRA DOS SANTOS , EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5997/2014. 18.627 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 15.912/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA , EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5997/2014. 18.627 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 15.913/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF TAKAO ONO , EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5997/2014. 18.627 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.914/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ , EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5997/2014. 18.627 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF WALDEMAR BASTOS BULLER , EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5997/2014. Página 219 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.367.039.2087.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903972 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903972 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903972 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.915/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014 18.627 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 16.927/2014 18.024 04/12/2014 17/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF DR° JOSE APARECIDO FERREIRA FRANCO , EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5997/2014. 18.624 LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME 1.238,00 16.881/2014 18.585 16/12/2014 17/12/2014 LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA USO NA COPA MIRIM DE FANFARRAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.54/14 - AF.6276/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).18.615 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 16.770/2014 18.589 16/12/2014 18/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.705 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA 678,05 16.771/2014 18.579 16/12/2014 18/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015. 18.790 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA 148,80 15.819/2014 18.644 16/12/2014 18/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015. 18.784 MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO.-ME. 252,00 16.247/2014 18.521 15/12/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO AOS PALESTRANTES QUE PARTICIPARÃO DA JORNADA LITERÁRIA, CONF AF 5999/2014. 18.698 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 636,74 16.773/2014 18.590 16/12/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DIAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO, CONF. PE 088/2014 E AF. 6191/2014. 18.706 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA 873,30 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015. Página 220 67,73 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903972 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 16.774/2014 18.580 16/12/2014 18/12/2014 18.791 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA 17.225/2014 18.245 08/12/2014 18/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015. 18.727 FLUXION EVENTOS LTDA ME 17.239/2014 18.351 10/12/2014 18/12/2014 LOCAÇÃO DE GERADOR PARA A COPA MIRIM DE FANFARRAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.PP.54/14 - AF.6393/2014.18.782 KIM NETO IND. E COM. DE PANIFICAÇÃO LTDA Valor 316,20 1.370,00 870,00 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 17.791/2014 18.419 11/12/2014 18/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 17.788/2014 18.141 08/12/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.194/14 - AF.6417/2014.18.724 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/2014 AF.6608/2014.18.697 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 17.619/2014 18.555 12/12/2014 18/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LASANHA) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/2014 AF.6605/2014.18.731 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 245,00 17.619/2014 18.556 12/12/2014 18/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GL P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/13 AF.6550/2014.18.730 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 245,00 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GL P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/13 AF.6550/2014.- Página 221 1.148,00 2.319,84 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 02.0018.0200.12.366.037.2081.33903996 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.619/2014 18.557 12/12/2014 18/12/2014 17.584/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.729 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GL P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/13 AF.6550/2014.SIMONE BACCI 18/12/2014 Valor 1.102,50 -92,72 17.626/2014 18.551 12/12/2014 18/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. OFÍCIO Nº 39/2014. 18.726 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 1.460,00 17.827/2014 18.273 08/12/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO) DEST.AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.190/14 AF.6556/2014.18.786 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 17.904/2014 18.598 16/12/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 050/2014 E AF. 6625/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.798 RETIFICA ALPES LTDA ME 324,68 17.905/2014 18.598 16/12/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 358 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6681/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.798 RETIFICA ALPES LTDA ME 260,17 17.906/2014 18.598 16/12/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 358 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6681/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.798 RETIFICA ALPES LTDA ME 330,15 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CEB 242 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6681/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) Página 222 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.907/2014 18.598 16/12/2014 18/12/2014 18.798 RETIFICA ALPES LTDA ME 268,19 17.908/2014 18.598 16/12/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CEB 242 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6681/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.798 RETIFICA ALPES LTDA ME 944,53 17.909/2014 18.598 16/12/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 358 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6681/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.798 RETIFICA ALPES LTDA ME 834,06 17.910/2014 18.598 16/12/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 438 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6681/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.798 RETIFICA ALPES LTDA ME 418,19 17.911/2014 18.598 16/12/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 438 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6681/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.798 RETIFICA ALPES LTDA ME 2.152,40 17.912/2014 18.598 16/12/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 438 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6681/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.798 RETIFICA ALPES LTDA ME 1.645,06 17.913/2014 18.598 16/12/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 179 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6681/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.798 RETIFICA ALPES LTDA ME 704,91 18.013/2014 18.574 16/12/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 179 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6681/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 18.799 RETIFICA ALPES LTDA ME 941,70 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 305 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6727/2014. Página 223 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 18.014/2014 18.574 16/12/2014 18/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.799 RETIFICA ALPES LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 305 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6727/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CEB 280 UTILIZADO PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 133/2014 E AF. 6725/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 305 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 133/2014 E AF. 6725/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 365 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 133/2014 E AF. 6725/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 18.009/2014 18.412 11/12/2014 18/12/2014 18.713 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 18.010/2014 18.412 11/12/2014 18/12/2014 18.713 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 18.011/2014 18.412 11/12/2014 18/12/2014 18.713 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 15.763/2014 18.547 24/12/2014 18/12/2014 18.719 15.387/2014 18.442 11/12/2014 18/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 99/2013 AF 5961/2014. 18.800 SEBASTIAO AMANSO 02.0018.0200.12.367.039.2087.33903600 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GONÇALVES DIAS, 769 - JARDIM DAS CEREJEIRAS, DEST.ÀS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CAADE II, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO EM 10/10/2014), CONF.AF.5748/2014.- Página 224 Valor 1.331,74 1.130,00 800,00 450,00 2.436,72 2.000,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2077.33903600 02.0018.0200.12.362.036.2073.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 14.999/2014 18.546 24/12/2014 18/12/2014 18.720 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 13.861/2014 18.558 12/12/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DIAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO, CONF. PE 099/2013 E AF. 5537/2014. 18.774 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA 14.358/2014 18.553 12/12/2014 18/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 5135/2014. 18.735 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 33,10 14.358/2014 18.554 12/12/2014 18/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-13) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. 18.733 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 99,30 14.060/2014 18.349 10/12/2014 18/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-13) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. 18.779 JBS S/A. 2.655,00 110,88 7.488,00 7.542/2014 18.209 08/12/2014 18/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 5236/2014. 18.700 ALCIONE LOPES TEIXEIRA 12.360,00 9.140/2014 18.573 15/12/2014 18/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS E VANS), COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 04/06/2014 A 31/12/2014. CONF AF 3467/2012 18.809 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO 2° SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2014 (INICIO EM 01/07/2014), CONF AF 385/14. Página 225 1.934,40 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 11.915/2014 18.347 10/12/2014 18/12/2014 18.778 JBS S/A 11.915/2014 18.348 10/12/2014 18/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 4418/2014. 18.780 JBS S/A 1.876,20 11.951/2014 18.350 10/12/2014 18/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 4418/2014. 18.777 JBS S/A 8.071,20 35,40 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 4.177/2014 18.335 10/12/2014 18/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 19.264/2014 18.574 16/12/2014 18/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/2014 AF 4419/2014. 18.717 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS E ÁGUAS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (27/03/14 A 26/03/15), CONF.AF.1476/2014.18.799 RETIFICA ALPES LTDA ME 19.351/2014 18.781 16/12/2014 18/12/2014 EMPENHO COMPLEMENTAR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 305 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6727/2014. 18.806 TOSHIO MATUOKA 629.408,66 02.0018.0200.12.365.038.1056.44906100 EMPENHO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO TERRENO DO LOTEAMENTO SITUADO NO JARDIM IMPERIAL (SUB-LOTE 3-B, DESDOBRADO DA ÁREA 03), DEST.À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICO EDUCACIONAL (CIEM).- Página 226 14.246,25 0,01 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.1052.44906100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 19.352/2014 18.782 16/12/2014 18/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.807 TOSHIO MATUOKA Valor 944.112,99 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 19.353/2014 18.791 16/12/2014 18/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 19.354/2014 18.792 16/12/2014 18/12/2014 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 18.861/2014 18.548 24/12/2014 18/12/2014 EMPENHO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO TERRENO DO LOTEAMENTO SITUADO NO JARDIM IMPERIAL (SUB-LOTE 3-B, DESDOBRADO DA ÁREA 03), DEST.À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICO EDUCACIONAL (CIEM).18.695 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS EMPENHO REFERENTE A LAVRATURA DA ESCRITURA REF.A DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO TERRENO DO LOTEAMENTO SITUADO NO JARDIM IMPERIAL (SUB-LOTE 3-B, DESDOBRADO DA ÁREA 03), DEST.À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICO EDUCACIONAL (CIEM).18.696 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS EMPENHO REFERENTE A LAVRATURA DA ESCRITURA REF.A DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO TERRENO DO LOTEAMENTO SITUADO NO JARDIM IMPERIAL (SUB-LOTE 3-B, DESDOBRADO DA ÁREA 03), DEST.À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICO EDUCACIONAL (CIEM).18.718 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 18.861/2014 18.654 17/12/2014 19/12/2014 AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONF. PE 099/2013 E AF. 6916/2014. 18.836 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 198,00 18.770/2014 18.796 16/12/2014 19/12/2014 AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONF. PE 099/2013 E AF. 6916/2014. 18.823 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 247,62 18.747/2014 18.841 17/12/2014 19/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA REUNIÃO DE SECRETÁRIO DA REGIÃO - FORMAÇÃO PME, CONF.PP.41/14 AF.6835/2014.18.914 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 691,02 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF.PP.11/14 - AF.6861/2014.Página 227 1.773,33 2.659,99 2.610,96 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.365.038.1054.44905100 02.0018.0200.12.367.039.2087.31901300 02.0018.0200.12.361.037.2074.31901300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.812/2014 18.821 17/12/2014 19/12/2014 18.834 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 18.937/2014 18.889 18/12/2014 19/12/2014 AQUISIÇÃO DE ASSENTOS PARA VASO SANITÁRIO PARA O SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF.PP.94/14 - AF.6896/2014.18.921 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME 210,00 18.914/2014 18.630 16/12/2014 19/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AO CONSERTO DA LAVADORA GE - PATRIMÔNIO Nº 056114, UTILIZADO NA CEI RITA DE CASSIA GOMES DENIG, CONF. AF. 6950/2014. 18.916 MORUMBI CASA & CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 51,78 18.976/2014 18.625 16/12/2014 19/12/2014 AQUISIÇÃO DE LONA, DESTINADA A COBERTURA DE AREIA NA CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF. AF. 6952/2014. 18.912 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A 19.231/2014 18.604 15/12/2014 19/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6994/2014. 18.826 ANA VALERIA TONELOTTO ME 64,50 19.167/2014 18.819 17/12/2014 19/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CONF.PE.127/13 - AF.6840/2014.18.835 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 14,00 19.096/2014 18.647 17/12/2014 19/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF. PP 113/2014 E AF. 7053/2014. 18.830 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME 18.110/2014 17.735 28/11/2014 19/12/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS DE MADEIRA PARA ACESSIBILIDADE NA EMEI MARIA MAIA DE TOLEDO - ALVINÓPOLIS, CONF. AF. 2458/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).18.880 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 18.154/2014 17.870 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.904 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.- Página 228 90,00 14.400,00 5.132,78 556,20 60.917,11 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2084.31901300 02.0018.0200.12.367.039.2087.31901300 02.0018.0200.12.367.039.2087.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 02.0018.0200.12.367.039.2087.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.156/2014 17.871 01/12/2014 19/12/2014 18.905 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 18.158/2014 17.870 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.18.904 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 556,20 2.168/2014 18.770 18/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.18.923 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 4.798,80 49.851,34 14.358/2014 18.649 17/12/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS ALUNOS ATENDIDOS NO CAADE NO ANO LETIVO DE 2014, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF AF 647/2014. 18.866 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 33,10 14.358/2014 18.650 17/12/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-13) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. 18.867 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 33,10 13.517/2014 16.648 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-13) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. 18.848 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 19.319,50 13.518/2014 16.649 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.849 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 3.534,75 13.519/2014 16.648 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.848 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 1.005,29 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. Página 229 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 02.0018.0200.12.367.039.2087.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.31901300 02.0018.0200.12.365.038.2084.31901300 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.366.037.2081.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.578/2014 16.648 15/11/2014 19/12/2014 18.848 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 15.579/2014 16.649 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. 18.849 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 6.000,00 15.580/2014 16.648 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. 18.848 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 612,03 18.030/2014 17.735 28/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. 18.880 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 65.487,24 18.032/2014 17.736 28/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.881 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 48.510,65 17.967/2014 17.680 27/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.888 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 3.823,20 17.968/2014 17.680 27/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.888 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 3.114,00 17.916/2014 18.801 16/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.822 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 418,58 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER SERVIDO NO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM REUNIÃO PEDAGÓGICA, CONF.PP.41/14 - AF.6685/2014.- Página 230 20.500,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.863/2014 18.806 16/12/2014 19/12/2014 18.819 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 2.090,40 17.864/2014 18.806 16/12/2014 19/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER SERVIDO NA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 041/2014 E AF. 6651/2014. 18.819 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 1.426,11 17.815/2014 18.800 16/12/2014 19/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER SERVIDO AOS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM REUNIÃO PEDAGÓGICA, CONF. PP 041/2014 E AF. 6651/2014. 18.821 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 418,58 17.606/2014 18.524 15/12/2014 19/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER SERVIDO NA FORMAÇÃO DAS COORDENADORAS DE CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 041/2014 E AF. 6619/2014. 18.825 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME 34.519,67 17.619/2014 18.651 17/12/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUIISÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF.PP.99/13 AF.6538/2014.18.865 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 17.619/2014 18.652 17/12/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GL P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/13 AF.6550/2014.18.864 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GL P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/13 AF.6550/2014.- Página 231 245,00 1.347,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.777/2014 18.559 12/12/2014 19/12/2014 18.909 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA 17.634/2014 18.795 16/12/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/2014 AF.6595/2014.18.824 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 209,29 17.182/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA FORMAÇÃO DAS COORDENADORAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 41/2014 E AF. 6558/2014. 18.915 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 17.183/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 18.915 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 17.184/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF DR. JOSÉ APARECIDO FERREIRA FRANCO, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 18.915 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 17.185/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRZ, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 18.915 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PEDRO DE ALCÂNTARA S. SILVA, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) Página 232 17.767,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.186/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014 18.915 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 17.187/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 18.915 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 17.188/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. GILBERTO SANT`ANNA, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 18.915 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 17.189/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOS SIRERA, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 18.915 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 17.190/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PROF. FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 18.915 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 17.191/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF WALDEMAR BASTOS BULLER, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 18.915 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) Página 233 1.200,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.192/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014 18.915 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 17.193/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF SERAFINA DE LUCA CHERFEN, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 18.915 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 17.194/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 18.915 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 17.196/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF WALDEMAR BASTOS BULLER, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 18.915 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 17.198/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 18.915 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 3.000,00 17.200/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. GILBERTO SANT`ANNA, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 18.915 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. TAKAO ONO, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) Página 234 600,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 17.202/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014 18.915 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 2.400,00 17.203/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 18.915 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 17.205/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 18.915 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 17.438/2014 18.617 15/12/2014 19/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 16.763/2014 16.648 15/11/2014 19/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF THERIEZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOS SIRERA, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 18.838 DORATIOTTO & CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.121/14 - AF.6452/2014.18.848 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 16.740/2014 16.649 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER C/ DESP. COM ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 18.849 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 16.714/2014 18.596 16/12/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 18.922 VALTER BATISTA - REFRIGERAÇÃO 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903600 Valor PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AO CONSERTO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL PATRIMÔNIO Nº 056112, UTILIZADO NA CEI RITA DE CASSIA GOMES DENIG, CONF. AF. 6255/2014. Página 235 930,00 17,37 1.261,46 550,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 02.0018.0200.12.367.039.2087.33903900 02.0018.0200.12.367.039.2087.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.930/2014 18.235 08/12/2014 19/12/2014 18.839 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA 16.931/2014 18.213 08/12/2014 19/12/2014 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA USO NA COPA MIRIM DE FANFARRAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.98/14 AF.6279/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).18.828 BARROS E PUCHARELLI LTDA ME 50.000,00 16.839/2014 18.785 15/12/2014 22/12/2014 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FORMAÇÃO DE ARQUIBANCADA NA COPA MIRIM DE FANFARRAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.119/14 - AF.6280/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).19.008 TELEFONICA BRASIL S.A. 7.362,86 16.840/2014 18.786 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA , ENERGIA ELÉTRICA, CELULAR, SPEEDY E INTERNET, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 19.009 TELEFONICA BRASIL S.A. 4.687,76 16.841/2014 18.785 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 19.008 TELEFONICA BRASIL S.A. 860,20 15.624/2014 18.785 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 19.008 TELEFONICA BRASIL S.A. 117,91 13.493/2014 18.785 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.19.008 TELEFONICA BRASIL S.A. 2.324,48 13.494/2014 18.786 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.58 19.009 TELEFONICA BRASIL S.A. EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. Página 236 3.936,00 688,88 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.968 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 367,50 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014. 18.985 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 500,86 19.342/2014 18.929 19/12/2014 22/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE ENSINO MÉDIO DA ETEC PAULA SOUZA, EM VISITA À EXPO PARQUES E FESTAS, A SER REALIZADA NO EXPO CENTER NORTE - SP, CONF. PP 084/13 E AF. 2857/2014. 18.995 RETIFICA ALPES LTDA ME 343,70 19.343/2014 18.929 19/12/2014 22/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 343 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6967/20014.18.995 RETIFICA ALPES LTDA ME 110,34 19.344/2014 18.929 19/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS ON 264 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6967/20014. 18.995 RETIFICA ALPES LTDA ME 544,90 19.345/2014 18.930 19/12/2014 23/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS ON 438 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6967/20014.19.119 RETIFICA ALPES LTDA ME 717,68 19.346/2014 18.930 19/12/2014 23/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS ON 343, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6880/2014. 19.119 RETIFICA ALPES LTDA ME 296,96 14.357/2014 17.719 20/12/2014 22/12/2014 7.974/2014 18.852 17/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 431 E 435, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6880/2014. Página 237 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.347/2014 18.930 19/12/2014 23/12/2014 19.119 RETIFICA ALPES LTDA ME 145,44 19.348/2014 18.930 19/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 343, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6880/2014. 19.119 RETIFICA ALPES LTDA ME 343,70 19.349/2014 18.930 19/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 435, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6880/2014. 19.119 RETIFICA ALPES LTDA ME 343,70 19.350/2014 18.930 19/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 343, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6880/2014. 19.119 RETIFICA ALPES LTDA ME 343,70 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 19.323/2014 18.932 19/12/2014 23/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 19.325/2014 18.931 19/12/2014 23/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 19.428/2014 18.999 19/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 250 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6880/2014. 19.052 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CBT 242 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CONF.PP.133/14 AF.6876/2014.19.053 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 331 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 133/2014 E AF. 7025/2014. 19.106 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CONF.PE.127/13 - AF.6838/2014.- Página 238 1.200,60 1.080,00 55,31 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2178.33903000 02.0018.0200.12.367.039.2087.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 19.429/2014 19.000 19/12/2014 23/12/2014 19.109 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA 19.125/2014 18.448 12/12/2014 23/12/2014 ESCRITÓRIO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CONF.PE.38/14 - AF.6842/2014.19.138 W.T. SANTANA COMERCIAL - EPP 10.802/2014 18.853 17/12/2014 23/12/2014 AQUISIÇÃO DE AZULEJO BRANCO E BARRA DE PARAFUSO DESTINADO AO USO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF 5417/2014. 19.101 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 10.430/2014 18.758 18/12/2014 23/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 10.431/2014 18.759 18/12/2014 23/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RAIO DE LUZ - APAE - EM VISITA AO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO, CONF.PP.84/13 - AF.3982/2014.19.075 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CPQD PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO 10/08/2014) CONF. AF. 4935/2011.19.076 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CPQD PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO 10/08/2014) CONF. AF. 4935/2011.- Página 239 Valor 43,82 6,79 1.558,68 2.678,40 4.017,61 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903941 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903941 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903400 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 9.945/2014 18.663 17/12/2014 23/12/2014 19.037 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 9.366/2014 18.222 08/12/2014 23/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014. 19.047 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 9.367/2014 18.223 08/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.(INICIO 27/06/14) CONF AF 2620/13. 19.046 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 37.711,69 3.724/2014 19.004 19/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, (INICIO 27/06/14) CONF AF 2621/13. 19.123 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 63.688,64 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03 A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.- Página 240 2.295,00 85.855,94 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903400 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903400 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903400 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903400 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 3.726/2014 19.006 19/12/2014 23/12/2014 19.125 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 43.926,85 3.728/2014 19.007 19/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5364/2012.19.126 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 35.393,46 3.722/2014 19.003 19/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5364/2012.19.122 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 104.695,71 5.333/2014 19.011 19/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.19.128 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 9.936,39 5.334/2014 19.011 19/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTE DE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.19.128 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 2.484,10 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTE DE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5364/2012.- Página 241 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903400 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903400 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 5.335/2014 19.013 19/12/2014 23/12/2014 19.129 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 6.624,26 5.336/2014 19.013 19/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTE DE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.19.129 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 1.656,06 5.337/2014 19.019 19/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTE DE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5364/2012.19.130 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 1.421,45 5.338/2014 19.019 19/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTE DE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.19.130 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 355,36 5.339/2014 19.020 19/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTE DE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.19.131 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 236,91 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTE DE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.- Página 242 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903400 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903941 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 5.340/2014 19.020 19/12/2014 23/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.131 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA Valor 947,63 12.437/2014 18.664 17/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTE DE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.19.038 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 5.695,00 13.857/2014 18.142 08/12/2014 23/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014. 19.017 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 4.860,00 15.549/2014 18.223 08/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 5134/2014. 19.046 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 15.224/2014 18.923 19/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, (INICIO 27/06/14) CONF AF 2621/13. 19.107 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS FORMAÇÕES DO PACTO NACIONAL, CONF.PP.104/2014 - AF.5653/2014.- Página 243 93.719,76 1.870,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 14.391/2014 17.936 12/12/2014 23/12/2014 19.137 W.T. SANTANA COMERCIAL - EPP 15.140/2014 18.863 17/12/2014 23/12/2014 AQUISIÇÃO DE AZULEJO BRANCO E BARRA DE PARAFUSO DESTINADO AO USO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF 5417/2014. 19.096 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 15.141/2014 18.863 17/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PROF. MARIA HELENA FERRAS EM VISITA AO ZOOLOGICO DE SÃO PAULO , CONF PP 84/2013 AF 5587/2014. 19.096 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.001,72 15.142/2014 18.863 17/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA AO BOSQUE DOS JEQUITIBAS , CONF PP 84/2013 AF 5587/2014. 19.096 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.502,58 15.143/2014 18.863 17/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA AO BOSQUE DOS JEQUITIBAS,CONF PP 84/2013 AF 5587/2014. 19.096 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 500,86 15.144/2014 18.863 17/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROF ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA EM VISITA AO BOSQUE DOS JEQUITIBAS , CONF PP 84/2013 AF 5587/2014. 19.096 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 500,86 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A ESTAÇÃO CIENCIA E PLANETÁRIO MUNICIPAL DE ITATIBA PROFESSOR BENEDITO RELA , CONF PP 84/2013 AF 5587/2014. Página 244 83,21 556,96 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.145/2014 18.863 17/12/2014 23/12/2014 19.096 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 500,86 15.146/2014 18.863 17/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A ESTAÇÃO CIÊNCIA E PLANETÁRIO MUNICIPAL DE ITATIBA PROFESSOR BENEDITO RELA , CONF PP 84/2013 AF 5587/2014. 19.096 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 500,86 15.147/2014 18.863 17/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA, EM VISITA A ESTAÇÃO CIÊNCIA E PLANETÁRIO MUNICIPAL DE ITATIBA PROFESSOR BENEDITO RELA , CONF PP 84/2013 AF 5587/2014. 19.096 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 2.460,32 15.148/2014 18.863 17/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA EM VISITA A PRAIA DE APARECIDA - SANTOS/SP , CONF PP 84/2013 AF 5587/2014. 19.096 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 3.806,72 15.874/2014 18.857 17/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF SERAFINA DE LUCA CHERFEN EM VISITA A PRAIA DE MARANDUBA- CAMPING CLIBE- UBATUBA/SP , CONF PP 84/2013 AF 5587/2014. 19.099 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.875/2014 18.857 17/12/2014 23/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 AF.5998/2014.19.099 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5998/2014.- Página 245 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.876/2014 18.857 17/12/2014 23/12/2014 19.099 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.877/2014 18.857 17/12/2014 23/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 AF.5998/2014.19.099 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 15.878/2014 18.857 17/12/2014 23/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.SERAFINA DE LUCA CHERFEN EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5998/2014.19.099 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 15.879/2014 18.857 17/12/2014 23/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.THEREZINHA DO MENINO JESUS S.CAMPOS SIRERA EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5998/2014.19.099 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 15.880/2014 18.857 17/12/2014 23/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.WALDEMAR BASTOS BULLER EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5998/2014.19.099 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 16.028/2014 18.861 17/12/2014 23/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CIEM EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5998/2014.19.097 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 16.029/2014 18.861 17/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 6107/2014. 19.097 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 6107/2014. Página 246 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.030/2014 18.861 17/12/2014 23/12/2014 19.097 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 16.031/2014 18.861 17/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. TAKAO ONO EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 6107/2014. 19.097 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 16.032/2014 18.861 17/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONSTESINI EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 6107/2014. 19.097 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 16.033/2014 18.861 17/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 6107/2014. 19.097 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 16.034/2014 18.861 17/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOS SIRERA, EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 6107/2014. 19.097 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 600,00 16.035/2014 18.861 17/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 6107/2014. 19.097 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROF FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 6107/2014. Página 247 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 16.036/2014 18.861 17/12/2014 23/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.097 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Valor 1.200,00 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 17.705/2014 18.922 19/12/2014 23/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 17.860/2014 19.001 19/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CIEM EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 6107/2014. 19.082 IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEÍCULOS CL 400 E VAN 411 UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.27/14 AF.6589/2014.19.072 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 17.902/2014 18.921 19/12/2014 23/12/2014 AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE REALIZARÃO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS AULAS DE NATAÇÃO, CONF. PP 058/2014 E AF. 6648/2014 19.092 J CALDEIRA CIA LTDA. 1.040,00 17.894/2014 18.494 12/12/2014 24/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CEB 242, UTILIZADO NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONF.PP.96/14 - AF.6676/2014.19.175 L.F. DE OLIVEIRA PISCINAS ME 5.400,00 15.897/2014 18.899 18/12/2014 24/12/2014 AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DA PISCINA DO CIEM, CONF.PE.54/14 - AF.6675/2014.19.204 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 1.889,00 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903972 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (INICIO 01/07/2014) CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONF AF 2729/13. Página 248 785,13 480,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903972 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903972 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903972 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.365.038.1055.44905100 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.897/2014 18.909 18/12/2014 24/12/2014 19.192 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 16.775/2014 18.634 16/12/2014 24/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (INICIO 01/07/2014) CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONF AF 2729/13. 19.180 PROMOBOM AUTOPASS S.A. 16.772/2014 18.633 16/12/2014 24/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015. 19.179 PROMOBOM AUTOPASS S.A. 184,80 16.929/2014 18.500 12/12/2014 24/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015. 19.182 R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME 120,00 13.792/2014 18.766 18/12/2014 24/12/2014 LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA REALIZAÇÃO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.54/14 AF.6278/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).19.155 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA 61.956,24 12.691/2014 18.897 18/12/2014 24/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 061/13 NO IMPORTE DE 20,03 % (VINTE VÍRGULA ZERO TRÊS POR CENTO). REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B, NA RUA ÂNTONIO SEBASTIÃO GARCIA LOPES- JD CEREJEIRAS- ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXECICIO DE 2014, CONF AF 2979/2013.. 19.208 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 525,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.3001/2013.Página 249 7.161,00 69,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 12.691/2014 18.903 18/12/2014 24/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.198 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 14.128/2014 18.677 17/12/2014 24/12/2014 19.163 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 14.127/2014 18.676 17/12/2014 24/12/2014 19.162 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 562/2014 18.944 14/12/2014 24/12/2014 19.149 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 563/2014 18.945 14/12/2014 24/12/2014 19.150 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 583/2014 18.944 14/12/2014 24/12/2014 19.149 Página 250 Valor 5.859,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.3001/2013.ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 7.574,36 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10 E GASOLINA) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR UM PERIODO DE QUATRO MESES, CONF PP 103/2014 AF 5274/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 16.634,48 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR UM PERIODO DE QUATRO MESES, CONF PP 103/2014 AF 5275/2014. CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 953,74 PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 5.523,47 PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 192,87 PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF.AF.11/2014.- Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903972 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903972 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 584/2014 18.945 14/12/2014 24/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.150 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE Valor 211,31 9.136/2014 18.898 18/12/2014 24/12/2014 PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF.AF.12/2014.19.203 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 2.108,90 9.136/2014 18.908 18/12/2014 24/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (INICIO 01/07/2014) CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONF AF 2728/13. 19.191 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 4.805,00 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 8.758/2014 18.944 14/12/2014 24/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 8.768/2014 18.944 14/12/2014 24/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 7.899/2014 18.896 18/12/2014 24/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (INICIO 01/07/2014) CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONF AF 2728/13. 19.149 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 10/06 A 31/12/14.19.149 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR/VIA FACIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JUNHO Á DEZEMBRO DE 2014, CONF. AF. 3130/2014. 19.207 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/07 A 31/12/2014, CONF.AF.3001/2013.- Página 251 148,40 27,57 1.045,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 7.899/2014 18.902 18/12/2014 24/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.197 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/07 A 31/12/2014, CONF.AF.3001/2013.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR, CONF.AF.12/2014.FERNANDO JOSE LUPPI BRAGANCA PAULISTA ME 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 19.127/2014 18.945 14/12/2014 24/12/2014 19.150 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 19.129/2014 18.944 14/12/2014 24/12/2014 19.149 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 19.139/2014 18.945 14/12/2014 24/12/2014 19.150 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 19.334/2014 18.761 18/12/2014 24/12/2014 19.172 19.336/2014 18.760 18/12/2014 24/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO ON 364, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF 3148/2014.19.171 FERNANDO JOSE LUPPI BRAGANCA PAULISTA ME 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO ON 177, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF 1459/2014.- Página 252 Valor 1.953,00 2.130,39 281,79 79,45 480,00 530,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.141 ATISONDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 19.370/2014 19.068 22/12/2014 24/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200 19.371/2014 19.068 22/12/2014 24/12/2014 02.0018.0200.12.365.038.2084.33904700 18.915/2014 18.325 10/12/2014 24/12/2014 4.000,00 POCOS ARTESIANOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROS NA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, UTILIZADO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS, CONF.AF.7181/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).19.141 ATISONDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 3.994,90 POCOS ARTESIANOS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A TROCA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, UTILIZADO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS, CONF.AF.7181/2014.19.145 BANCO DO BRASIL S/A 39.912,87 18.913/2014 18.324 10/12/2014 24/12/2014 RECOLHIMENTO AO PASEP, REF. A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.19.144 BANCO DO BRASIL S/A 57.247,92 18.662/2014 18.634 16/12/2014 24/12/2014 RECOLHIMENTO AO PASEP, REF. A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.19.180 PROMOBOM AUTOPASS S.A. 274,20 18.925/2014 19.209 23/12/2014 29/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015. 19.244 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME 195,00 02.0018.0200.12.361.037.2074.33904700 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903972 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200 18.825/2014 18.976 18/12/2014 29/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E LUZ PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E APRESENTAÇÃO DE SARAU DOS ALUNOS DA EMEI FELIPE PATACHO CALEGARI, CONF. PP 106/2014 E AF. 6960/20014. 19.373 GREGORIO S INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL COLETIVO) PARA OS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS, CONF.PE.147/14 AF.6900/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).- Página 253 3.360,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2077.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.737/2014 18.993 19/12/2014 29/12/2014 19.325 RETIFICA ALPES LTDA ME 343,70 18.749/2014 19.109 22/12/2014 29/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 429 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.86/13 - AF.6879/2014.19.473 RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP 454,50 02.18.200.12.365.0038.1054.44905200.05200. 18.750/2014 18.618 15/12/2014 29/12/2014 19.448 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 18.745/2014 19.265 24/12/2014 29/12/2014 19.384 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 19.337/2014 19.063 22/12/2014 29/12/2014 19.429 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 19.338/2014 19.063 22/12/2014 29/12/2014 19.429 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 19.339/2014 19.063 22/12/2014 29/12/2014 19.429 Página 254 AQUISIÇÃO DE PLACAS DE EVA PARA USO NA EMEF PREF. GILBERTO SANT´ANNA, CONF.PE.202/14 AF.6863/2014.FENIX MADAÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E AÇO LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARMÁRIO DE AÇO) PARA USO NA EMEI MARIA DE PAULA POSSO, CONF.PE.206/14 - AF.6865/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ENSINO FUNDAMENTAL (CIEM), CONF.PE.46/14 AF.6853/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 381 UTILIZADO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6878/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 400 UTILIZADO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6878/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 400 UTILIZADO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6878/2014.- 341,43 293,75 342,29 363,27 175,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 19.340/2014 19.063 22/12/2014 29/12/2014 19.429 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 19.482/2014 19.110 22/12/2014 29/12/2014 AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 381 UTILIZADO NO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6878/2014.19.475 RVS COMERCIAL EIRELI 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 19.328/2014 19.084 22/12/2014 29/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 19.332/2014 19.084 22/12/2014 29/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 19.166/2014 19.103 22/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA OS ALUNOS DA CRECHE COMUNITÁRIA SANTA RITA, CONF.PE.167/14 - AF.6858/2014.19.428 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 400 UTILIZADO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 114/14 E AF. 6683/2014.19.428 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 400 UTILIZADO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 19.435 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 19.116/2014 19.132 22/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE PARA PINTURA DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF. PP 088/2014 E AF. 7052/2014. 19.360 CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 02.0018.0200.12.365.038.1054.44905100 02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200 19.589/2014 19.112 22/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA EMEI THEREZA MARCÍLIO, CONF.AF.5301/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 19.487 VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. ME AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO DESTINADO À EQUIPE TÉCNICA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONF.PE.6/14 - AF.6446/2014.- Página 255 Valor 87,90 235,16 659,25 611,19 64,30 14.126,84 250,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903400 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903400 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 19.590/2014 19.111 22/12/2014 29/12/2014 19.479 TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 19.613/2014 19.187 23/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32, DESTINADOS AO USO DOS VEÍCULOS ON 438/469/470/471/473/476/477/479, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.7091/2014.19.304 MORUMBI CASA & CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Valor 858,00 51,78 8.557/2014 19.177 23/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE LONA, DESTINADA A COBERTURA DE AREIA NA CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF.AF.7178/2014.19.394 NOVATA ENGENHARIA LTDA. 30.589,44 8.556/2014 19.174 23/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (MÃO-DE-OBRA) DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/06/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.19.393 NOVATA ENGENHARIA LTDA. 11.471,04 8.555/2014 19.174 23/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/06/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.19.393 NOVATA ENGENHARIA LTDA. 45.884,16 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (MÃO-DE-OBRA) DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/06/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.- Página 256 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2077.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2077.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2077.33903900 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.558/2014 19.177 23/12/2014 29/12/2014 19.394 NOVATA ENGENHARIA LTDA. 7.544/2014 19.254 24/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/06/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.19.391 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 16.216,20 9.137/2014 19.046 22/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS E VANS), COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 11/06/2014 A 31/12/2014. CONF AF 3465/2012 19.486 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 49.076,10 9.138/2014 19.044 22/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO 2° SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2014 (INICIO EM 01/07/2014), CONF AF 386/14. 19.485 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 420.511,90 11.915/2014 18.561 12/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO 2° SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2014 (INICIO EM 01/07/2014), CONF AF 387/14. 19.381 JBS S/A 849,60 11.915/2014 18.562 12/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 4418/2014. 19.383 JBS S/A 902,70 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 4418/2014. Página 257 7.647,36 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.361.037.1051.44905100 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.361.037.1051.44905100 02.0018.0200.12.365.038.1054.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.436 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS 7.409,48 14.060/2014 18.563 12/12/2014 29/12/2014 E ÁGUAS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (27/03/14 A 26/03/15), CONF.AF.1476/2014.19.382 JBS S/A. 9.027,00 14.149/2014 19.126 22/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 5236/2014. 19.258 CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 40.220,54 13.857/2014 18.522 15/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA EMEIF PROFª MAYSA CHERFEN ZIGAIB, CONF.AF.5300/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).19.340 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 10.222,60 14.425/2014 19.130 22/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 5134/2014. 19.260 CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 18.647,52 14.427/2014 19.128 22/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA NA EMEF JOSÉ APARECIDO FERREIRA FRANCO, CONF AF 5427/2014. 19.259 CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 33.191,54 4.177/2014 18.545 24/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PREVIO P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA NA EMEI FLORENCIO PIRES DE CAMARGO - CENTRO - ATIBAIA/SP, CONF AF 5429/2014 Página 258 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.1054.44905100 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.366.037.2081.33903000 02.0018.0200.12.366.037.2081.33903900 02.0018.0200.12.366.037.2081.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 14.428/2014 19.134 22/12/2014 29/12/2014 19.361 CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 16.932/2014 18.692 17/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CEI PROFª ARACY SALLES PEREIRA BAIRRO JD.CEREJEIRAS, CONF AF 5430/2014. 19.481 TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS LTDA EPP 748,50 16.235/2014 19.210 23/12/2014 29/12/2014 LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA, DESTINADA A UTILIZAÇÃO NA COPA MIRIM DE FANFARRAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.54/14 - AF.6281/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).19.235 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 1.558,72 16.139/2014 16.198 31/10/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK A SER SERVIDO NO ENCERRAMENTO DO CURSO DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF.PP.41/14 - AF.6176/2014.19.216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 16.139/2014 19.476 29/12/2014 29/12/2014 RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) CORRESPONDENTE A RECIBOS S/N. 19.223 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 3.347,33 16.141/2014 16.198 31/10/2014 29/12/2014 RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) CORRESPONDENTE A RECIBOS S/N. 19.216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS -4.672,80 16.141/2014 19.476 29/12/2014 29/12/2014 RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) CORRESPONDENTE A RECIBOS S/N. 19.223 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 4.672,80 17.797/2014 19.102 22/12/2014 29/12/2014 RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) CORRESPONDENTE A RECIBOS S/N. 19.422 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP 615,00 AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS-BOIA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.25/14 AF.6624/2014.Página 259 6.073,43 -3.347,33 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 17.778/2014 19.114 22/12/2014 29/12/2014 19.460 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA 17.788/2014 18.523 15/12/2014 29/12/2014 LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM ESTRUTURA DE AR CONDICIONADO, SINAL WIFI, PROJETOR, TELA DE PROJEÇÃO, PARA REUNIÃO FINAL E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DO ANO LETIVO COM PARTICIPAÇÃO DAS DIRETORAS, COORDENADORAS E EQUIPE TÉCNICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.6596/2014.19.232 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 17.447/2014 19.099 22/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LASANHA) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/2014 AF.6605/2014.19.434 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200 17.433/2014 19.089 22/12/2014 29/12/2014 02.0018.0200.12.365.038.1054.44905100 17.850/2014 19.261 24/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO PARA USO NA EMEI MARIA DE PAULA POSSO, CONF.PP.67/14 AF.6461/2014.19.390 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM, CONF.PE.32/14 - AF.6447/2014.19.520 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME 17.952/2014 19.447 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DE VALOR (12,05%) REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA EM EDUCADOR PAULO FREIRE, SITO À ESTRADA HISAISCHI TAKEBAYASHI, N.º 8.500, BAIRRO DA USINA, ATIBAIA/SP, CONF.AF.3793/2014.19.539 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 16.238/2014 19.377 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE GRADE PARA MANUTENÇÃO NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF.PP.70/14 - AF.6700/2014.19.557 ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS PARA COZINHA DESTINADAS AO CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM, CONF PE 48/2014 AF 6187/2014. Página 260 Valor 3.500,00 33.251,04 599,50 1.209,00 3.199,10 460,80 1.164,64 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.876/2014 19.557 24/12/2014 30/12/2014 19.543 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 15.061/2014 19.762 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 19.668 CTIS TECNOLOGIA S/A 7.751,48 15.062/2014 19.764 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6092/2011 19.667 CTIS TECNOLOGIA S/A 4.668,66 15.149/2014 19.370 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL- , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011 19.565 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 9.516,80 15.085/2014 19.764 30/12/2014 30/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. GILBERTO SANT`ANNA EM VISITA AO BALNEARIO DOS TRABALHADORES , CONF PP 84/2013 AF 5587/2014. 19.667 CTIS TECNOLOGIA S/A 2.780,84 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6092/2011. Página 261 508,30 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903941 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 15.084/2014 19.762 30/12/2014 30/12/2014 19.668 CTIS TECNOLOGIA S/A 15.549/2014 19.457 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6092/2011 19.527 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 14.127/2014 19.461 29/12/2014 30/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 14.127/2014 19.474 29/12/2014 30/12/2014 Valor 10.264,77 131.280,24 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, (INICIO 27/06/14) CONF AF 2621/13. 19.684 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 14.388,47 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR UM PERIODO DE QUATRO MESES, CONF PP 103/2014 AF 5275/2014. 19.676 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 4.811,14 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR UM PERIODO DE QUATRO MESES, CONF PP 103/2014 AF 5275/2014. Página 262 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 14.128/2014 19.462 29/12/2014 30/12/2014 02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000 14.128/2014 19.475 29/12/2014 30/12/2014 02.0018.0200.12.365.038.1055.44905100 5.517/2014 19.349 29/12/2014 30/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.1051.44905100 02.0018.0200.12.362.036.2073.33903900 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.685 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10 E GASOLINA) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR UM PERIODO DE QUATRO MESES, CONF PP 103/2014 AF 5274/2014. 19.677 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10 E GASOLINA) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR UM PERIODO DE QUATRO MESES, CONF PP 103/2014 AF 5274/2014. 19.748 R WEISSENRIEDER DIAS EPP Valor 2.899,57 1.156,52 111.369,03 10.460/2014 19.260 24/12/2014 30/12/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO JARDIM DO TREVO - ATIBAIA/SP. CONF AF 1859/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).19.519 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME 3.999,91 9.140/2014 19.594 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA EM EDUCADOR PAULO FREIRE, SITO À ESTRADA HISAISCHI TAKEBAYASHI, N.º 8.500, BAIRRO DA USINA, ATIBAIA/SP, CONF AF 3793/2014. 19.615 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 72.900,00 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO 2° SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2014 (INICIO EM 01/07/2014), CONF AF 385/14. Página 263 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903941 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903941 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.365.038.1055.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 9.366/2014 19.456 29/12/2014 30/12/2014 19.526 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 9.366/2014 19.456 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.(INICIO 27/06/14) CONF AF 2620/13. 19.526 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 85.855,94 9.389/2014 19.374 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.(INICIO 27/06/14) CONF AF 2620/13. 19.566 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 7.859/2014 19.318 24/12/2014 30/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF PREF. GILBERTO SANT`ANNA EM VISITA AO ACAMPAMENTO PALAVRA DA VIDA , CONF PP 84/13 AF 3390/14. 19.749 ROMME CONSTRUTORA LTDA 46.210,85 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BERÇÁRIO NO BAIRRO DO ITAPETINGA, CONF.AF.2823/2014.- Página 264 151,21 2.504,30 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.1055.44905100 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.822/2014 19.328 24/12/2014 30/12/2014 19.717 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 6.453/2014 19.321 24/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGINE DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA E IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DO GUAXINDUVA PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO GAXINDUVA, ATIBAIA-SP. CONF AF 3171/2014. 19.729 PAULA SAMPAIO NERI 4.732,01 6.449/2014 19.321 24/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, CONF PP 133/13 AF 2170/2014. 19.729 PAULA SAMPAIO NERI 47.960,94 6.450/2014 19.338 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MICROONIBUS DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, CONF PP 133/13 AF 2170/2014. 19.574 PAULA SAMPAIO NERI 44.863,41 7.311/2014 19.449 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAN CADEIRANTE DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, CONF PP 133/13 AF 2170/2014. 19.734 PLANETA EDUCAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA 136.570,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, COM FOCO EM HABILIDADES LINGUÍSTICAS E DE REFORÇO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF. AF. 2582/2014.- Página 265 28.461,66 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.31901100 02.0018.0200.12.361.037.2074.31901100 02.0018.0200.12.361.037.2074.31901100 02.0018.0200.12.361.037.2074.31901100 02.0018.0200.12.361.037.2074.31901100 02.0018.0200.12.361.037.2074.31901100 02.0018.0200.12.361.037.2074.31901100 02.0018.0200.12.361.037.2074.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 6.451/2014 19.321 24/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.729 PAULA SAMPAIO NERI Valor 25.196,88 19.616/2014 19.446 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAN SEM MOTORISTA DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, CONF PP 133/13 AF 2170/2014. 19.621 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 19.928/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CONF.PE.166/14 - AF.6841/2014.19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 139.647,31 19.930/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 5.370,70 19.933/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 17.033,85 19.935/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 40.200,63 19.937/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.013,80 19.939/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 50.496,53 19.941/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 51.636,42 19.943/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 64.847,00 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. Página 266 102,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.31901100 02.0018.0200.12.361.037.2077.33903900 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.361.037.2074.31901100 02.0018.0200.12.365.038.2084.31901100 02.0018.0200.12.365.038.2084.31901100 02.0018.0200.12.365.038.2084.31901100 02.0018.0200.12.365.038.2084.31901100 02.0018.0200.12.365.038.2084.31901100 02.0018.0200.12.365.038.2084.31901100 02.0018.0200.12.365.038.2084.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.671/2014 19.572 29/12/2014 30/12/2014 19.762 BANCO SANTANDER S/A 1.448,00 19.900/2014 19.595 30/12/2014 30/12/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.19.616 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 3.794,00 19.695/2014 19.540 30/12/2014 30/12/2014 FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, CONF AF 385/14 (PARCIAL).19.541 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 14.492,28 19.948/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONF. PE 099/2013 E AF. 6916/2014. 19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 192.768,52 19.951/2014 19.776 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.607 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 46.255,15 19.953/2014 19.776 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.607 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.797,25 19.956/2014 19.776 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.607 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.661,06 19.958/2014 19.776 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.607 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 17.439,24 19.959/2014 19.776 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.607 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 125.008,47 19.960/2014 19.776 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.607 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 814,78 19.961/2014 19.776 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.607 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 48.989,57 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. Página 267 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.365.038.2084.31901100 02.0018.0200.12.365.038.2084.31901100 02.0018.0200.12.365.038.2084.31901100 02.0018.0200.12.367.039.2087.31901100 02.0018.0200.12.367.039.2087.31901100 02.0018.0200.12.367.039.2087.31901100 02.0018.0200.12.367.039.2087.31901100 02.0018.0200.12.367.039.2087.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.964/2014 19.776 29/12/2014 30/12/2014 19.607 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 59.493,07 19.965/2014 19.776 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.607 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 46.831,09 19.973/2014 19.776 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.607 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 72.159,08 19.975/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.625,30 19.976/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 907,72 19.977/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.458,89 19.978/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 504,77 19.979/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 257,70 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 19.101/2014 19.122 22/12/2014 30/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 19.531/2014 19.380 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.545 FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VANS E MICRO E ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 123/2013 E AF. 7026/2014. 19.695 FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF PROFESSORA THEREZINHA DO MENINO JESUS SILVEIRA CAMPOS SIRERA, CONF.PE.16/14 AF.7290/2014.- Página 268 4.400,00 20.770,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 19.438/2014 19.379 29/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.547 FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS Valor 25.460,00 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 19.439/2014 19.379 29/12/2014 30/12/2014 02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 19.440/2014 19.379 29/12/2014 30/12/2014 02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000 18.966/2014 19.537 30/12/2014 30/12/2014 EDUCACIONAIS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.PE.16/14 - AF.7219/2014.19.547 FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.PE.16/14 - AF.7219/2014.19.547 FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.PE.16/14 - AF.7219/2014.19.530 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 18.967/2014 19.538 30/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6987/2014. 19.529 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 2.718,08 18.729/2014 18.480 12/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6988/2014. 19.542 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA. 899,40 02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000 02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200 24.790,00 2.278,00 443,36 AQUISIÇÃO DE BOMBA PERIFÉRICA, DESTINADA AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.6882/2014.Sub Total SubUnidade: 7.642.094,24 SubUnidade ..... : 213 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE 02.0018.0213.12.363.040.2088.33903000 15.785/2014 17.343 21/11/2014 01/12/2014 17.763 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NOS CURSOS DO SENAI, CONF.OE.30/14 - AF.5980/2014.- Página 269 222,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0213.12.363.040.2088.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 4.765/2014 17.765 28/11/2014 05/12/2014 02.0018.0213.12.363.040.2088.33903900 385/2014 18.105 04/12/2014 10/12/2014 02.0018.0213.12.363.040.2088.33903900 7.804/2014 17.802 01/12/2014 11/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.940 ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO PARA CORRER DESP. C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E REAJUSTE DE PREÇOS, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PROF. CARLOS ALBERTO CARVALHO PINTO, Nº 92 , CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SENAI, DE ACORDO COM SEÇÃO III DA LEI Nº 8245/91. 18.221 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS ESCOLAS DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5059/2013.18.365 XEXEUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 02.0018.0213.12.363.040.1058.44905200 15.786/2014 18.270 08/12/2014 17/12/2014 02.0018.0213.12.363.040.2088.33903900 15.581/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR GASPAR CAMARGO,80/90 (SENAI/ELEKTRO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/06/14 A 31/12/14.18.625 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR DESTINADO AO USO NOS CURSOS DO SENAI, CONF.PE.46/14 AF.5982/2014.18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 13.520/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.0018.0213.12.363.040.2088.33903900 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. Página 270 Valor 2.200,00 52,46 3.500,00 660,00 2.300,00 1.153,10 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0213.12.363.040.2088.33903900 02.0018.0213.12.363.040.2088.33903900 02.0018.0213.12.363.040.2088.33903900 02.0018.0213.12.363.040.2088.33903900 02.0018.0213.12.363.040.1058.44905200 02.0018.0213.12.363.040.2088.33903600 02.0018.0213.12.363.040.2088.33903600 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.883/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014 18.842 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 16.741/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 415,07 17.962/2014 17.678 27/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 18.874 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 800,00 13.496/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 238,87 15.760/2014 18.504 12/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.014 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 349,96 10.819/2014 18.254 08/12/2014 23/12/2014 AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO DESTINADA AO USO NOS CURSOS DO SENAI, CONF PE 82/2014 AF 5958/2014. 19.090 IRANY DOS SANTOS LIMA 2.400,00 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS NA ÁREA DE GESTÃO, NOS CURSOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE EM RECURSOS HUMANOS E ASSISTENTE DE CONTABILIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOS ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.4003/2014.19.214 SANTINA DE ALMEIDA CRUZ -1.600,00 262/2014 11.683 18/08/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (COSTUREIRO INDUSTRIAL, MODELISTA DE ROUPAS E CORTE E COSTURA SOB MEDIDAS) SENAI, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A 14/11/2014, CONF.AF.1754/2012.Página 271 1.742,96 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0213.12.363.040.2088.33903600 02.0018.0213.12.363.040.1058.44905200 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 262/2014 19.444 29/12/2014 29/12/2014 15.927/2014 18.628 16/12/2014 29/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.221 SANTINA DE ALMEIDA CRUZ EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (COSTUREIRO INDUSTRIAL, MODELISTA DE ROUPAS E CORTE E COSTURA SOB MEDIDAS) SENAI, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A 14/11/2014, CONF.AF.1754/2012.19.302 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA OS CURSOS DO SENAI, CONF PE 145/2013 AF 6028/2014. Sub Total SubUnidade: SubUnidade ..... : 300 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB 17.814 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE 02.0018.0300.12.361.041.2090.33903900 257/2014 17.499 25/11/2014 02/12/2014 02.0018.0300.12.361.041.2090.33903900 02.0018.0300.12.361.041.2090.33903900 Valor 1.600,00 878,00 16.912,42 5.000,00 2.353/2014 17.475 25/11/2014 02/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ ADITIVO REF. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E A P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROJETO "A ARTE DE EDUCAR", VISANDO O ATENDIMENTO A 90 (NOVENTA) ALUNOS DA ESCOLA EMEF(R) WALDA PAOLINETTI LOZASSO COM ATIVIDADES DE CONTRA TURNO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS). 17.803 ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA 8.496,00 1.744/2014 17.503 25/11/2014 02/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VEM SER, VISANDO O ATENDIMENTO CONTRATURNO ESCOLAR DE 300 (TREZENTAS) ALUNOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (10 PARCELAS). 17.816 GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO 5.070,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DA JUVENTUDE ANÁLIA FRANCO, VISANDO O ATENDIMENTO CONTRATURNO ESCOLAR, DE CRIANÇAS DE 05 A 10 ANOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (10 PARCELAS). Página 272 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 02.0018.0300.12.361.041.1059.44905200 15.010/2014 17.339 21/11/2014 02/12/2014 17.830 ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 02.0018.0300.12.361.041.1059.44905200 15.012/2014 17.339 21/11/2014 02/12/2014 17.830 02.0018.0300.12.361.041.1059.44905200 15.604/2014 17.528 26/11/2014 05/12/2014 17.945 02.0018.0300.12.367.044.2095.33903900 175/2014 17.633 27/11/2014 05/12/2014 17.939 02.0018.0300.12.367.044.2095.31901300 18.121/2014 17.925 02/12/2014 05/12/2014 17.954 18.119/2014 17.925 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.17.954 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 48.564,50 18.078/2014 17.836 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.17.953 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4.967,78 18.117/2014 17.925 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.954 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 72.748,85 18.076/2014 17.836 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.17.953 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 73.293,96 02.0018.0300.12.365.042.2091.31901300 02.0018.0300.12.367.044.2095.31901300 02.0018.0300.12.361.041.2089.31901300 02.0018.0300.12.365.042.2091.31901300 889,00 - ME AQUISIÇÃO DE PLINTO PARA UTILIZAÇÃO EM AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PELOS ALUNOS DO CIEM, CONF. PE 177/2013 E AF. 5523/2014. ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 1.050,00 - ME AQUISIÇÃO DE BANCO SUECO UTILIZADO EM AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PELOS ALUNOS DO CIEM, CONF. PE 177/2013 E AF. 5523/2014. BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 543,40 LTDA EPP AQUISIÇÃO DE MESA DESTINADA AOS PROFESSORESDA EMEIF CATARINA MARIA DOS REIS, CONF PE 104/2013 AF 5847/2014. ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 39.339,00 ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA APAE, MANTENEDORA DA APAE ATIBAIA, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.169,07 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.Página 273 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0300.12.361.041.2089.31901300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 18.074/2014 17.836 02/12/2014 05/12/2014 02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900 176/2014 17.958 04/12/2014 08/12/2014 02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900 177/2014 17.911 01/12/2014 08/12/2014 02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900 178/2014 17.915 01/12/2014 08/12/2014 02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900 103/2014 17.910 01/12/2014 08/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.953 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.139 UNIAO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DO ITAPETINGA - UABI EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A UNIÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO DO ITAPETINGA - UABI MANTENEDORA DA CRECHE MÃE NATUREZA , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE 90 (NOVENTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 18.086 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL DORCAS, MANTENEDORA DA CRECHE PEQUENO SOL PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 25 (VINTE E CINCO) CRIANÇAS, NA FAIXA ETÁRIA DE 2 A 3 ANOS COMPLETOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 18.056 ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA- ASA -MATENEDORA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 140 (CENTO E QUARENTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 3 MESES A 3 ANOS DE IDADE, NO PERIODO INTEGRAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 18.091 FUNDACAO GRANDE HARMONIA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA, MANTENEDORA DA CRECHE PARAÍSO, PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 54 (CINQUENTA E QUATRO) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. Página 274 Valor 116.791,60 20.765,00 4.900,00 37.565,00 10.584,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 122/2014 17.919 01/12/2014 08/12/2014 02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900 123/2014 17.916 01/12/2014 08/12/2014 02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900 169/2014 17.905 01/12/2014 08/12/2014 02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900 170/2014 17.914 01/12/2014 08/12/2014 02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900 171/2014 17.918 01/12/2014 08/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.052 ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA CLARA MARIA DE JESUS, PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 39 (TRINTA E NOVE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 18.055 ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS JARDIM MARISTELA II - AMAM II EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO JARDIM MARISTELA II , MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE OURO, PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 18.111 MISSAO EVANGELICA ROHI M`KADESH EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE MISSÃO EVANGÉLICA ROHI M`KADESH, MANTENEDORA DA CRECHE NOVA GERAÇÃO , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE 30 (TRINTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 18.057 ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO LARANJAL EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO DO LARANJAL- AMABLA MANTENEDORA DA CRECHE SONHO MEU , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 47 (QUARENTA E SETE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 18.053 ASSOCIACAO DE MAES E AMIGAS DAS CRIANCAS TIA BIA JARDIM IMPERIAL EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DAS MÃES E AMIGAS DAS CRIANÇAS - TIA BIA - JD IMPERIAL, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA SANTA RITA , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 27 (VINTE E SETE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. Página 275 Valor 7.644,00 6.860,00 5.880,00 9.212,00 5.292,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900 02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 172/2014 17.917 01/12/2014 08/12/2014 18.054 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO 173/2014 17.908 01/12/2014 08/12/2014 BAIRRO TANQUE EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA BEIJA-FLOR , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 80 (OITENTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 18.095 GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO 02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900 174/2014 17.907 01/12/2014 08/12/2014 02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900 1.702/2014 17.913 01/12/2014 08/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM O GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO, MANTENEDORA DA CRECHE "LAR JARDIM MARACANÃ" , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 30 (TRINTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 18.099 INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEF. NOVO SIGNO EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM O INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEFICIENTE NOVO SIGNO, MANTENEDORA DA CRECHE RAIO DE SOL , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 200 (DUZENTAS) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 18.058 ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS JARDIM SAO FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTONIO EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM SÃO FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTONIO, MANTENEDORA DA CRECHE JARDIM SÃO FELIPE, PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 27 (VINTE E SETE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014).- Página 276 Valor 19.430,00 5.880,00 39.200,00 5.292,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 8.988/2014 17.912 01/12/2014 08/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.059 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MORANGO E 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900 6.731/2014 18.114 04/12/2014 10/12/2014 18.214 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900 381/2014 18.113 04/12/2014 10/12/2014 18.213 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900 383/2014 18.113 04/12/2014 10/12/2014 18.213 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903000 17.106/2014 17.460 25/11/2014 10/12/2014 18.232 HORTIFRUTI ATIBAIA/JARINU E REGIAO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MORANGOS E HORTIFRUTI, REF. PROJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 25 (VINTE E CINCO) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1 ANO E 6 MESES À 2 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, EM 6 (SEIS) PARCELAS. GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DE VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/05/14 A 17/11/14, CONF.PP.90/13 - AF.5058/2013.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5058/2013.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5058/2013.MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DA COPINHA DAS FANFARRAS MUNICIPAIS, CONF. PP 11/2014 E 6340/2014. Página 277 Valor 4.900,00 26,23 655,75 472,14 418,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.107/2014 17.460 25/11/2014 10/12/2014 7.310/2014 18.196 08/12/2014 12/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.232 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DA COPINHA DAS FANFARRAS MUNICIPAIS, CONF. PP 11/2014 E AF. 6340/2014. 18.395 PLANETA EDUCAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA 02.0018.0300.12.365.042.1060.44905200 14.315/2014 18.025 04/12/2014 16/12/2014 02.0018.0300.12.365.042.1060.44905200 14.316/2014 18.025 04/12/2014 16/12/2014 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000 17.807/2014 18.167 08/12/2014 16/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, COM FOCO EM HABILIDADES LINGUÍSTICAS E DE REFORÇO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF. AF. 2581/2014.18.556 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADORES DESTINADOS AO USO DAS MERENDEIRAS DA CEI RITA DE CÁSSIA GOMES DENIG , CONF PE 46/2014 AF 5381/2014. 18.556 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADORES DESTINADOS AO USO DAS MERENDEIRAS DA CEI APPARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF PE 46/2014 AF 5381/2014. 18.581 RETIFICA ALPES LTDA ME 17.751/2014 18.171 08/12/2014 16/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CEB 280 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CONF. PP 086/2013 E AF. 6615/2014. 18.579 RETIFICA ALPES LTDA ME 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 364 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6580/2014. Página 278 Valor 440,00 109.610,00 330,00 330,00 388,28 2.931,82 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903000 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.752/2014 18.171 08/12/2014 16/12/2014 18.579 RETIFICA ALPES LTDA ME 17.743/2014 18.166 08/12/2014 16/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 364 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6580/2014. 18.582 RETIFICA ALPES LTDA ME 17.744/2014 18.166 08/12/2014 16/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 385 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6583/2014. 18.582 RETIFICA ALPES LTDA ME 17.745/2014 18.169 08/12/2014 16/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO VEÍCULO ON 385 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6583/2014. 18.580 RETIFICA ALPES LTDA ME 1.704,95 17.746/2014 18.169 08/12/2014 16/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 331 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6582/2014. 18.580 RETIFICA ALPES LTDA ME 515,99 17.781/2014 18.261 08/12/2014 17/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 331 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/2013 E AF. 6582/2014. 18.623 L. M. ABACHERLI & CIA LTDA ME 360,00 9.727/2014 18.495 12/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CANALETAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.80/14 AF.6599/2014.18.629 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E COMPONENTES LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO 29/06/2014), CONF AF 2796/12. Página 279 1.345,07 37,63 144,72 119,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0300.12.367.044.2095.33903000 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900 02.0018.0300.12.367.044.2095.33903900 02.0018.0300.12.365.042.2091.31901300 02.0018.0300.12.361.041.2089.31901300 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.167/2014 18.496 12/12/2014 18/12/2014 18.787 M. H. PERELLES - ME 119,70 17.969/2014 17.684 27/11/2014 19/12/2014 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CAADE II, CONF.PE.46/14 - AF.6384/2014.18.877 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 656,76 17.970/2014 17.684 27/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.877 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 743,20 17.971/2014 17.684 27/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.877 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 598,50 18.033/2014 17.740 28/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.876 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 214.363,36 18.031/2014 17.740 28/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.876 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 341.218,65 16.878/2014 18.366 08/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.854 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 858,89 16.878/2014 18.366 08/12/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.854 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. Página 280 7.480,30 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900 02.0018.0300.12.367.044.2095.33903600 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903600 02.0018.0300.12.367.044.2095.31901300 02.0018.0300.12.361.041.2089.31901300 02.0018.0300.12.367.044.2095.31901300 02.0018.0300.12.365.042.2091.31901300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 16.739/2014 16.651 15/11/2014 19/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.855 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Valor 7.561,46 5.698/2014 18.646 17/12/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 18.863 ELIDO JOSE MORINA 997,50 3.801/2014 18.572 15/12/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIAS ASSISTIDAS NAS PRÁTICAS INCLUSIVAS COM VISTAS A PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO FRENTE AOS PROFº DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM INTUITO DE MINIMIZAR AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM CAUSADAS PELA DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA, CONF AF 1978/2014 18.913 LIVIA MARIA FERREIRA DA SILVA 495,00 18.111/2014 17.740 28/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONSTRUINDO UM AMBIENTE COOPERATIVO NA SALA DE AULA, DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2014 , PAGAMENTO EM 8 PARCELAS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF AF 1292/2014. 18.876 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 18.155/2014 17.869 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.903 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 327.562,73 18.159/2014 17.869 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.18.903 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 13.823,04 18.157/2014 17.869 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.18.903 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 207.413,69 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.- Página 281 14.529,18 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.905/2014 18.890 18/12/2014 22/12/2014 19.003 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME 210,00 18.748/2014 18.843 17/12/2014 22/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FREEZER (PATRIMÔNIO 42.420), UTILIZADO NA EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA, CONF. AF. 6948/2014. 18.984 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 837,60 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000 18.821/2014 18.616 15/12/2014 22/12/2014 02.0018.0300.12.361.041.2089.31901100 19.133/2014 18.542 12/12/2014 22/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF.PP.11/14 - AF.6862/2014.18.956 DORATIOTTO & CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE COMUNITÁRIA SANTA RITA, CONF.PP.121/14 - AF.6899/2014.18.933 BANCO SANTANDER S/A 5.700/2014 18.648 17/12/2014 22/12/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.19.013 THALITA RIBEIRO FERNANDES FINOTTI 997,50 5.701/2014 18.653 17/12/2014 22/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS EDUCADORES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA SOBRE A DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM E TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF AF 1979/2014 18.957 ELISABETE SAYURI MIYANO 997,50 14.270/2014 18.606 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE DIFICULDADE DA FALA, CONF AF 1980/2014 18.936 CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA EPP 02.0018.0300.12.367.044.2095.33903600 02.0018.0300.12.367.044.2095.33903600 02.0018.0300.12.367.044.1062.44905200 AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO USO EM SALA DE AULA PELO ALUNO JONATHAN MARQUINE BARBOSA, CONF AF 5353/2014. Página 282 85,00 2.896,00 1.345,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0300.12.367.044.1062.44905200 02.0018.0300.12.367.044.1062.44905200 02.0018.0300.12.367.044.2095.33903900 02.0018.0300.12.367.044.2095.33903900 02.0018.0300.12.367.044.2095.33903900 02.0018.0300.12.367.044.1062.44905200 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 14.271/2014 18.606 15/12/2014 22/12/2014 18.936 CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA EPP 1.520,00 14.272/2014 18.606 15/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO USO EM SALA DE AULA PELO ALUNO ELIEL GABRIEL GONÇALVES, CONF AF 5353/2014. 18.936 CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA EPP 1.550,00 14.273/2014 18.606 15/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO USO EM SALA DE AULA PELA ALUNA FRANCIELE APARECIDA DA SILVA, CONF AF 5353/2014. 18.936 CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA EPP 14.274/2014 18.606 15/12/2014 22/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NA CADEIRA DE RODAS UTILIZADA EM SALA DE AULA PELO ALUNO JONATHAN MARQUINE BARBOSA , CONF AF 5353/2014. 18.936 CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA EPP 1.130,00 14.275/2014 18.606 15/12/2014 22/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NA CADEIRA DE RODAS UTILIZADA EM SALA DE AULA PELA ALUNA FRANCIELE APARECIDA DA SILVA , CONF AF 5353/2014. 18.936 CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA EPP 580,00 17.154/2014 18.629 16/12/2014 22/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NA CADEIRA DE RODAS UTILIZADA EM SALA DE AULA PELO ALUNO ELIEL GABRIEL GONÇALVES , CONF AF 5353/2014. 18.988 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP 1.700,00 17.981/2014 18.605 15/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CAADE II, CONF. PE 145/13 E AF. 6385/2014. 18.930 ANA VALERIA TONELOTTO ME 1.710,00 17.780/2014 18.823 17/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ESPONJA DE BANHO INFANTIL) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 162/2013 E AF. 6710/2014. 18.948 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 1.116,00 AQUISIÇÃO DE GRADE PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO (CIEM), CONF.PP.70/14 - AF.6598/2014.- Página 283 670,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.677/2014 18.621 15/12/2014 22/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.967 GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS Valor 7.980,00 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903000 17.678/2014 18.621 15/12/2014 22/12/2014 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900 13.780/2014 18.859 17/12/2014 23/12/2014 LTDA EPP AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA DEST.AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEMANA DA JORNADA LITERÁRIA, CONF.AF.6576/2014.18.967 GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA DEST.AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEMANA DA JORNADA LITERÁRIA, CONF.AF.6576/2014.19.098 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 13.781/2014 18.859 17/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI, EM VISITA AO ACAMPAMENTO PALAVRA DA VIDA, CONF PP 84/2013 AF 5099/2014. 19.098 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 3.005,16 6.959/2014 18.855 17/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI, EM VISITA AO ACAMPAMENTO PALAVRA DA VIDA, CONF PP 84/2013 AF 5099/2014. 19.100 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 5.028,80 3.723/2014 19.008 19/12/2014 23/12/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA CEI PROFESSORA ARACY SALLES PEREIRA COM DESTINO AO ZOOLÓGICO DE AMERICANA, CONF.PP.84/13 - AF.2311/2014.19.124 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 16.031,25 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03 A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.- Página 284 4.350,00 3.005,16 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903600 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 3.678/2014 18.927 19/12/2014 23/12/2014 19.121 ROSA DE OLIVEIRA 3.729/2014 19.015 19/12/2014 23/12/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, NA CONDIÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF AF 1232/2014. 19.127 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 10.981,81 3.727/2014 19.015 19/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.19.127 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 8.854,56 3.725/2014 19.008 19/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.19.124 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 26.173,20 7.904/2014 19.074 22/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03 A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.19.339 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA EMEF.PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHO A DEZEMBRO), CONF.AF.2834/2014.- Página 285 799,00 309,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000 02.0018.0300.12.367.044.2095.33903000 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900 02.0018.0300.12.367.044.2095.31901100 02.0018.0300.12.361.041.2089.31909400 02.0018.0300.12.365.042.2091.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.980/2014 19.105 22/12/2014 29/12/2014 19.284 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 17.162/2014 19.108 22/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 162/2013 E AF. 6709/2014. 19.320 RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP 181,80 18.814/2014 19.106 22/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE TATAME DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO DESNVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CAADE II, CONF.PE.202/14 AF.6383/2014.19.306 NOSSA COR TINTAS LTDA ME 221,70 18.743/2014 19.104 22/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE COMUNITÁRIA SANTA RITA, CONF. PP 121/2014 E AF. 6903/2014. 19.261 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 18.767/2014 19.107 22/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA OS ALUNOS DA CRECHE COMUNITÁRIA SANTA RITA, CONF.PE.104/14 - AF.6847/2014.19.305 NEW MASTER TINTAS LTDA EPP 50,00 19.434/2014 19.251 24/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CRECHE COMUNITÁRIA SANTA RITA, CONF.PP.23/14 - AF.6859/2014.19.756 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME 200,00 19.981/2014 19.763 29/12/2014 30/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINAD0 A REGULAGEM DE FOGÃO INDUSTRIAL, UTILIZADO NA CEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA, CONF. AF. 7216/2014. 19.604 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 113.263,09 19.968/2014 19.767 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.605 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10.451,70 19.972/2014 19.763 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.604 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.740.244,42 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- Página 286 4.547,18 1.200,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0300.12.365.042.2091.31901100 02.0018.0300.12.361.041.2089.31901100 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903000 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.670/2014 19.571 29/12/2014 30/12/2014 19.764 BANCO SANTANDER S/A 19.946/2014 19.763 29/12/2014 30/12/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.19.604 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.635.138,06 17.789/2014 19.515 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.652 COMERCIAL ECOMIX EIRELI -ME 7.310/2014 19.450 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE INTERRUPTORES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.82/14 AF.6606/2014.19.735 PLANETA EDUCAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA 1.448,00 116,10 109.610,00 11.029/2014 19.372 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, COM FOCO EM HABILIDADES LINGUÍSTICAS E DE REFORÇO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF. AF. 2581/2014.19.720 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.005,76 11.030/2014 19.372 29/12/2014 30/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA AO ZOOLOGICO DE AMERICANA , CONF PP 84/2013 AF 4115/2014. 19.720 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 2.011,52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA EM VISITA AO ZOOLOGICO DE AMERICANA , CONF PP 84/2013 AF 4115/2014. Página 287 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900 02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900 02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900 02.0018.0300.12.365.042.1060.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 11.032/2014 19.372 29/12/2014 30/12/2014 19.720 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 11.035/2014 19.372 29/12/2014 30/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA EM VISITA A ESTAÇÃO CIENCIA E PLANETARIO MUNICIPAL DE ITATIBA PROFESSOR BENEDITO RELA , CONF PP 84/2013 AF 4115/2014. 19.720 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 500,86 3.752/2014 19.383 29/12/2014 30/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A ESTAÇÃO DE CIENCIA E PLANETARIO MUNICIPAL DE ITATIBA PROFESSOR BENEDITO RELA , CONF PP 84/2013 AF 4115/2014. 19.759 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP 1.068,00 5.028/2014 19.384 29/12/2014 30/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEI PROFESSORA ROSA STÁVALE GARCIA PARA O PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF. PP 41/2013 E AF. 1263/2014. 19.760 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP 267,00 2.497/2014 19.262 24/12/2014 30/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PROFESSORA MARIA HELENA PARA VISITA A FAMA, CONF PP 41/2013 AF 1623/2014. 19.642 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME 704,90 1.001,72 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÕES EMERGENCIAIS NAS INSTALAÇÕES DA EMEI DIRETORA ELEONOR DE BARROS, CONF.AF.883/2014.Sub Total SubUnidade: 6.548.673,05 SubUnidade ..... : 400 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO Página 288 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0018.0400.12.361.037.2096.33903600 02.0018.0400.12.361.037.2096.33903600 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 14.370/2014 14.039 29/09/2014 30/12/2014 19.771 BANCO SANTANDER S/A 14.370/2014 14.039 29/09/2014 30/12/2014 PAGAMENTO DE BOLSA DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONF.RELAÇÃO DOS DÉBITOS EM C/C ANEXADO AO PROCESSO.19.772 BANCO SANTANDER S/A Valor -18.088,00 18.088,00 PAGAMENTO DE BOLSA DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONF.RELAÇÃO DOS DÉBITOS EM C/C ANEXADO AO PROCESSO.Sub Total SubUnidade: 0,00 Sub Total Unidade: 14.819.615,52 Unidade ........... : 19 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS ESPORTES E LAZER 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 15.063/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 328,83 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 15.086/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 258,92 17.956/2014 17.619 28/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF. 6095/2011 17.710 BANCO DO BRASIL S/A 68,11 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA C/PGTO. DE MULTA AIT Nº 1K-423282-3 DO VEÍCULO M.BENZ/CAIO PICOLLO O, PLACA CPV-6902, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. MEMORANDO S/N. Página 289 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903996 02.0019.0101.27.812.045.2098.31901300 02.0019.0101.27.812.045.2098.31901300 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903996 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.699/2014 17.253 20/11/2014 02/12/2014 17.828 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 15.700/2014 17.253 20/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DOS ATLETAS DO EVENTO "FERA - FESTIVAL DE ESPORTE RADICAL DE ATIBAIA 2014 " DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP 84/2013 AF 5921/2014. 17.828 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 826,24 14.191/2014 17.388 21/11/2014 03/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DOS ATLETAS DO EVENTO "FERA - FESTIVAL DE ESPORTE RADICAL DE ATIBAIA 2014 " DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP 84/2013 AF 5921/2014. 17.873 PAULA SAMPAIO NERI 2.639,01 17.318/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MÊSES NO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.PP.133/13 - AF.5317/2014.17.901 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 17.121/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PE 190/2014 E AF. 6409/2014. MURILO BELMONTE RODRIGUES 05/12/2014 1.001,72 131,40 -18,75 18.139/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.MEMORANDO Nº 536/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.311,37 18.098/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 11.964,61 18.654/2014 17.959 04/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.038 SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.MEMORANDO Nº 572/14.- Página 290 629,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.333/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014 18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 400,00 17.231/2014 17.366 21/11/2014 08/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PE 121/2013 E AF. 6410/2014. 18.078 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA 388,00 02.0019.0101.27.812.045.1063.44905200 17.623/2014 17.718 01/12/2014 08/12/2014 02.0019.0101.27.812.045.1063.44905200 15.691/2014 17.745 28/11/2014 08/12/2014 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 17.612/2014 17.729 27/11/2014 09/12/2014 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 17.436/2014 17.449 29/11/2014 09/12/2014 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 17.352/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O FESTIVAL DE SKATE NA PISTA DO ATIBAIA JARDIM NO DIA 15/11/2014, CONF.PP.98/14 - AF.6400/2014.18.079 ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO PORTÃO, CONF.PP.86/14 - AF.6553/2014.18.117 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP 25/14 AF 5915/2014. 18.168 LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO PORTÃO, CONF.PP.16/14 - AF.6544/2014.18.163 GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE CONST.LTDA AQUISIÇÃO DE TERRA VEGETAL E GRAMA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL SALVADOR RUSSANI, CONF.PE.123/14 AF.6450/2014.18.173 RODRIGO TONELOTTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014. Página 291 236,00 110,00 197,40 5.098,50 137,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.397/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 18.173 RODRIGO TONELOTTO 17.378/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PE 142/2014 E AF. 6422/2014. 18.192 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 375/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 14.407/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 17.247/2014 17.932 02/12/2014 11/12/2014 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.095/2014 17.425 25/11/2014 11/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014. 18.215 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.18.290 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500 / DIESEL S-10 / GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 18.330 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.83/14 - AF.6420/2014.18.248 ADRIANO CASTRO DE PAULA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. AQUISIÇÃO DE HOLOFOTES PARA O CAMPO DO ALVINOPOLIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. AF. 6351/2014. Página 292 Valor 1.005,20 408,00 26,23 3.720,20 86,00 3.450,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.236/2014 18.115 04/12/2014 15/12/2014 18.448 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES 100,50 17.500/2014 17.234 20/11/2014 15/12/2014 DOMESTICAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PE.50/14 - AF.6423/2014.18.424 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A. 388,00 17.624/2014 17.999 04/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA REFORMA DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DO PORTÃO, CONF.PE.117/13 - AF.6506/2014.18.419 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 54,70 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 15.106/2014 17.584 26/11/2014 15/12/2014 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 18.922/2014 18.464 12/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO PORTÃO, CONF.PP.88/14 - AF.6554/2014.18.407 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO PAULO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 04/10/2014 E TÉRMINO EM 31/12/2014), CONF.AF.4316/2013.18.413 CELIA AP.BIANCHINI ALVES RIBEIRO E.P.P 19.085/2014 18.449 12/12/2014 16/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE (01) UM RELÓGIO DE PONTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PATRIMÔNIO 42073, CONF. AF. 6954/2014. 18.558 MURILO BELMONTE RODRIGUES 400,00 15.745/2014 17.713 01/12/2014 16/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.MEMORANDO Nº 586/2014.18.510 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 466,00 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903996 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O JOGO DE VOLEIBOL NO GINASIO DE ESPORTE DO ELEFANTÃO NO DIA 17/10/2014, CONF.PP.89/13 - AF.5948/2014.- Página 293 4.760,00 155,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.611/2014 18.013 04/12/2014 16/12/2014 18.537 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 487,84 17.622/2014 18.282 09/12/2014 16/12/2014 AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REFORMA DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO PORTÃO, CONF.PE.125/13 - AF.6543/2014.18.559 NEW MASTER TINTAS LTDA EPP 150,00 17.246/2014 17.985 02/12/2014 16/12/2014 AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA PINTURA DO VESTIÁRIO DO CAMPOR DE FUTEBOL DO BAIRRO DO PORTÃO, CONF.PP.23/14 AF.6552/2014.18.505 BELL ELECTRIC COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA ME 195,00 17.223/2014 17.714 01/12/2014 16/12/2014 AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.83/14 - AF.6419/2014.18.509 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 699,00 17.310/2014 18.006 04/12/2014 17/12/2014 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O JOGO DE VOLEIBOL NO GINASIO DE ESPORTES DO ELEFANTÃO, CONF.PP.89/13 - AF.6391/2014.18.612 EJS PARTICIPACAO LTDA 17.293/2014 17.981 04/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PE.144/13 - AF.6427/2014.18.592 ANA VALERIA TONELOTTO ME 762,24 17.410/2014 18.005 04/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PE 144/2013 E AF. 6413/2014. 18.614 EJS PARTICIPACAO LTDA 52,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PE 50/2014 E AF. 6425/2014. Página 294 98,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903600 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903600 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.614/2014 17.995 04/12/2014 18/12/2014 18.712 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP 15.710/2014 15.815 28/10/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A REFORMA DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO PORTÃO, CONF.PP.47/14 AF.6546/2014.18.670 BELL ELECTRIC COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA ME 15.710/2014 15.815 28/10/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO PARA INSTALAÇÃO NO EVENTO "FERA - FESTIVAL DE ESPORTE RADICAL DE ATIBAIA 2014", CONF PP 35/2014 AF 5923/2014. 18.671 BELL ELECTRIC COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA ME 15.679/2014 16.565 07/11/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO PARA INSTALAÇÃO NO EVENTO "FERA - FESTIVAL DE ESPORTE RADICAL DE ATIBAIA 2014", CONF PP 35/2014 AF 5923/2014. 18.648 NATANAEL RODRIGUES DA SILVA 15.679/2014 16.565 07/11/2014 18/12/2014 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL RECREATIVO DA MODALIDADE DE SKATE NA LADEIRA NO EVENTO "FERA - FESTIVAL DE ESPORTE RADICAL DE ATIBAIA 2014" NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014, CONF.AF.5901/2014.18.649 NATANAEL RODRIGUES DA SILVA 4.990,00 15.522/2014 16.493 05/11/2014 18/12/2014 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL RECREATIVO DA MODALIDADE DE SKATE NA LADEIRA NO EVENTO "FERA - FESTIVAL DE ESPORTE RADICAL DE ATIBAIA 2014" NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014, CONF.AF.5901/2014.18.676 ANTONIO CARLOS TEGNER - EPP -6.924,68 15.522/2014 16.493 05/11/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O EVENTO "FERA - FESTIVAL DE ESPORTE RADICAL DE ATIBAIA 2014" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PE 40/2014 AF 5827/2014. 18.677 ANTONIO CARLOS TEGNER - EPP AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O EVENTO "FERA - FESTIVAL DE ESPORTE RADICAL DE ATIBAIA 2014" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PE 40/2014 AF 5827/2014. Página 295 642,00 -1.010,00 1.010,00 -4.990,00 6.924,68 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.318/2014 16.168 31/10/2014 18/12/2014 18.672 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 15.318/2014 16.168 31/10/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA OS ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO EVENTO "FERA- FESTIVAL DE ESPORTE RADICAIS DE ATIBAIA 2014" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP 58/2014 AF 5704/2014. 18.673 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 2.500,00 15.335/2014 15.489 17/10/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA OS ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO EVENTO "FERA- FESTIVAL DE ESPORTE RADICAIS DE ATIBAIA 2014" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP 58/2014 AF 5704/2014. 18.668 R C UNIFORMES LTDA ME -4.428,00 15.335/2014 15.489 17/10/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO "FERA FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS DE ATIBAIA 2014" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP 56/2014 AF 5716/2014. 18.669 R C UNIFORMES LTDA ME 4.428,00 15.044/2014 15.727 24/10/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO "FERA FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS DE ATIBAIA 2014" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP 56/2014 AF 5716/2014. 18.682 AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA EPP -1.340,38 15.044/2014 15.727 24/10/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NA ACADEMIA DE GINÁSTICA DO "ELEFANTÃO" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF AF 5555/2014. 18.683 AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA EPP 1.340,38 14.513/2014 16.560 07/11/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NA ACADEMIA DE GINÁSTICA DO "ELEFANTÃO" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF AF 5555/2014. 18.674 NORBERTO RODRIGUES DE FRANCA VIEIRA ME -2.000,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "CIRCUITO DE NATAÇÃO PCD DE ATIBAIA 2º ETAPA" NO DIA 01/11/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF AF 5464/2014. Página 296 -2.500,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 14.513/2014 16.560 07/11/2014 18/12/2014 18.675 NORBERTO RODRIGUES DE FRANCA VIEIRA ME 14.197/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "CIRCUITO DE NATAÇÃO PCD DE ATIBAIA 2º ETAPA" NO DIA 01/11/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF AF 5464/2014. 18.666 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA -1.001,90 14.197/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL NO ESTADIO MUNICIPAL SALVADOR RUSSANI , CONF PP 89/2013 AF 5321/2014. 18.667 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 1.001,90 14.198/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL NO ESTADIO MUNICIPAL SALVADOR RUSSANI , CONF PP 89/2013 AF 5321/2014. 18.666 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA -1.398,00 14.198/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE VOLEIBOL MASCULINO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP 89/2013 AF 5321/2014. 18.667 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 1.398,00 14.065/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE VOLEIBOL MASCULINO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP 89/2013 AF 5321/2014. 18.666 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA -699,00 14.065/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O EVENTO "PRIMEIRA COPA ATIBAIA DE TAEKWONDO E HAPKIDO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP 89/2013 AF 5242/2014. 18.667 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O EVENTO "PRIMEIRA COPA ATIBAIA DE TAEKWONDO E HAPKIDO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP 89/2013 AF 5242/2014. Página 297 2.000,00 699,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 13.980/2014 13.805 24/09/2014 18/12/2014 18.664 MARIA FERNANDA BATISTA DOS SANTOS FILHA ME 13.980/2014 13.805 24/09/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO "PASSEIO CICLISTICO DA PRIMAVERA NO DIA 21/09/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF AF 5208/2014. 18.665 MARIA FERNANDA BATISTA DOS SANTOS FILHA ME 2.500,00 13.772/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO "PASSEIO CICLISTICO DA PRIMAVERA NO DIA 21/09/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF AF 5208/2014. 18.666 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA -1.071,80 13.772/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO DE SELEÇÃO DE LIGAS DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP 89/2013 AF 5090/2014. 18.667 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 1.071,80 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 13.755/2014 13.180 11/09/2014 18/12/2014 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 13.755/2014 13.180 11/09/2014 18/12/2014 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 13.711/2014 15.109 10/10/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO DE SELEÇÃO DE LIGAS DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP 89/2013 AF 5090/2014. 18.662 GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE CONST.LTDA AQUISIÇÃO DE GRAMAS ESMERALDA PARA O O GINASIO DE ESPORTES "OMAR ZIGAIB" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PE.123/14 - AF.5081/2014.18.663 GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE CONST.LTDA AQUISIÇÃO DE GRAMAS ESMERALDA PARA O O GINASIO DE ESPORTES "OMAR ZIGAIB" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PE.123/14 - AF.5081/2014.18.692 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA CAMPEONATO PAULISTA DE VOLEIBOL MASCULINO, DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 089/2013 E AF. 5060/2014. Página 298 -2.500,00 -1.480,50 1.480,50 -932,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 13.711/2014 15.109 10/10/2014 18/12/2014 18.693 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 13.712/2014 15.109 10/10/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA CAMPEONATO PAULISTA DE VOLEIBOL MASCULINO, DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 089/2013 E AF. 5060/2014. 18.692 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 13.712/2014 15.109 10/10/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL SUB 15 E SUB 20, DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 089/2013 E AF. 5060/2014. 18.693 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 1.467,90 13.731/2014 13.123 11/09/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL SUB 15 E SUB 20, DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 089/2013 E AF. 5060/2014. 18.658 NORBERTO RODRIGUES DE FRANCA VIEIRA ME -2.000,00 13.731/2014 13.123 11/09/2014 18/12/2014 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "CIRCUITO DE NATAÇÃO PCD DE ATIBAIA NO DIA 06/09/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.AF.5071/2014.18.659 NORBERTO RODRIGUES DE FRANCA VIEIRA ME 2.000,00 12.980/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "CIRCUITO DE NATAÇÃO PCD DE ATIBAIA NO DIA 06/09/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.AF.5071/2014.18.666 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA -699,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO DE SELEÇÃO DE LIGAS DE FUTEBOL NO ESTADIO SALVADOR RUSSANI DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP 89/2013 AF 4878/2014. Página 299 932,00 -1.467,90 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2099.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2099.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 12.980/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 18.667 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 13.009/2014 13.130 11/09/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO DE SELEÇÃO DE LIGAS DE FUTEBOL NO ESTADIO SALVADOR RUSSANI DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP 89/2013 AF 4878/2014. 18.656 ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE FUTSAL -3.010,00 13.009/2014 13.130 11/09/2014 18/12/2014 TAXA DE INSCRIÇÕES E TRANSPORTE PARA A 32º COPA CAMPINAS 2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.AF.4891/2014.18.657 ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE FUTSAL 3.010,00 12.681/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 TAXA DE INSCRIÇÕES E TRANSPORTE PARA A 32º COPA CAMPINAS 2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.AF.4891/2014.18.666 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA -466,00 12.681/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE VOLEIBOL NO GINASIO DE ESPORTES ELEFANTÃO, CONF PP 89/2013 AF 4792/2014. 18.667 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 466,00 12.443/2014 13.151 11/09/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE VOLEIBOL NO GINASIO DE ESPORTES ELEFANTÃO, CONF PP 89/2013 AF 4792/2014. 18.679 ANTONIO CARLOS TEGNER - EPP -982,84 12.443/2014 13.151 11/09/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O TORNEIO DA PRIMAVERA NO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PE 40/2014 AF 4669/2014. 18.681 ANTONIO CARLOS TEGNER - EPP 982,84 12.444/2014 13.150 11/09/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O TORNEIO DA PRIMAVERA NO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PE 40/2014 AF 4669/2014. 18.678 ANTONIO CARLOS TEGNER - EPP -2.610,00 AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA O TORNEIO DA PRIMAVERA NO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PE 40/2014 AF 4669/2014. Página 300 699,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 12.444/2014 13.150 11/09/2014 18/12/2014 18.680 ANTONIO CARLOS TEGNER - EPP 13.155/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA O TORNEIO DA PRIMAVERA NO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PE 40/2014 AF 4669/2014. 18.666 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 13.155/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL CATEGORIA SUB-15 NO DIA 06/09/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.89/13 - AF.4914/2014.18.667 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 380/2014 12.032 21/08/2014 18/12/2014 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 380/2014 12.032 21/08/2014 18/12/2014 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 380/2014 12.713 03/09/2014 18/12/2014 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL CATEGORIA SUB-15 NO DIA 06/09/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.89/13 - AF.4914/2014.18.654 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO PAULO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM, NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (9 MESES E 3 DIAS), CONF.AF.4316/2013.18.655 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO PAULO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM, NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (9 MESES E 3 DIAS), CONF.AF.4316/2013.18.660 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO PAULO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM, NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (9 MESES E 3 DIAS), CONF.AF.4316/2013.- Página 301 Valor 2.610,00 -466,00 466,00 -4.080,00 4.080,00 -1.360,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 380/2014 12.713 03/09/2014 18/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.661 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 589/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.690 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 589/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.691 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 573/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.690 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 573/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.691 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 11.642/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 18.666 PAULO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM, NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (9 MESES E 3 DIAS), CONF.AF.4316/2013.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O EVENTO "CORRIDA DA FOGUEIRA" NO DIA 17/08/2014 NO JARDIM DO LAGO, CONF PP 89/2013 AF 4214/2014. Página 302 Valor 1.360,00 -55,14 55,14 -1.859,00 1.859,00 -699,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 11.642/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.667 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA Valor 699,00 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 11.681/2014 11.176 08/08/2014 18/12/2014 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 11.681/2014 11.176 08/08/2014 18/12/2014 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 11.754/2014 11.491 13/08/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O EVENTO "CORRIDA DA FOGUEIRA" NO DIA 17/08/2014 NO JARDIM DO LAGO, CONF PP 89/2013 AF 4214/2014. 18.650 GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE CONST.LTDA AQUISIÇÃO DE GRAMAS PARA O GINASIO DE ESPORTES "OMAR ZIGAIB", CONF PE 123/2014 AF 4240/2014. 18.651 GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE CONST.LTDA AQUISIÇÃO DE GRAMAS PARA O GINASIO DE ESPORTES "OMAR ZIGAIB", CONF PE 123/2014 AF 4240/2014. 18.652 ANTONIO CARLOS TEGNER - EPP 11.754/2014 11.491 13/08/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA OS EVENTOS: JOGOS ESCOLARES E COPA ATIBAIA DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PE 40/2014 AF 4280/2014. 18.653 ANTONIO CARLOS TEGNER - EPP 7.277,99 12.258/2014 15.398 16/10/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA OS EVENTOS: JOGOS ESCOLARES E COPA ATIBAIA DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PE 40/2014 AF 4280/2014. 18.684 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME -3.698,18 12.258/2014 15.398 16/10/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ON 281 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 085/2014 E AF. 4575/2014. 18.685 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME 3.698,18 10.860/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ON 281 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 085/2014 E AF. 4575/2014. 18.666 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA -699,00 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL SUB 11 E SUB 13 NO DIA 03/08/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP 89/2013 AF 4027/2014. Página 303 -2.115,00 2.115,00 -7.277,99 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 10.860/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 18.667 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 10.792/2014 11.490 13/08/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL SUB 11 E SUB 13 NO DIA 03/08/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP 89/2013 AF 4027/2014. 18.688 ANTONIO CARLOS TEGNER - EPP 10.792/2014 11.490 13/08/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA A "CORRIDA DA FOGUEIRA" NO DIA 17/08/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PE 40/2014 AF 3999/2014. 18.689 ANTONIO CARLOS TEGNER - EPP 7.536,00 10.543/2014 11.457 14/08/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA A "CORRIDA DA FOGUEIRA" NO DIA 17/08/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PE 40/2014 AF 3999/2014. 18.686 OCIO BOLSAS LTDA EPP -6.784,00 10.543/2014 11.457 14/08/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E SACOLAS PARA O EVENTO DA CORRIDA DA FOGUEIRA NO DIA 11/08/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF AF 3846/2014. 18.687 OCIO BOLSAS LTDA EPP 6.784,00 10.043/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E SACOLAS PARA O EVENTO DA CORRIDA DA FOGUEIRA NO DIA 11/08/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF AF 3846/2014. 18.666 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA -932,00 10.043/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL SUB 15 E SUB 17 , CONF PP 89/2013 AF 3563/2014 18.667 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL SUB 15 E SUB 17 , CONF PP 89/2013 AF 3563/2014 Página 304 699,00 -7.536,00 932,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903996 02.0019.0101.27.812.045.2098.31901300 02.0019.0101.27.812.045.2098.31901300 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903996 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 10.044/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 18.666 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 10.044/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE VOLEIBOL MASCULINO, CONF PP 89/2013 AF 3563/2014. 18.667 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 699,00 9.052/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE VOLEIBOL MASCULINO, CONF PP 89/2013 AF 3563/2014. 18.666 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA -1.398,00 9.052/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O EVENTO CIRCUITO ATIBAIA DE SKATE NO DIA 21/06/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 89/2013 E AF. 3289/2014. 18.667 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 1.398,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O EVENTO CIRCUITO ATIBAIA DE SKATE NO DIA 21/06/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 89/2013 E AF. 3289/2014. SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR -10,13 18.654/2014 18/12/2014 -699,00 18.057/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.MEMORANDO Nº 572/14.18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 38.430,01 18.177/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 38.262,55 19.086/2014 18.450 12/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.18.897 MURILO BELMONTE RODRIGUES 171,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.- Página 305 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903996 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data 19.085/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 19/12/2014 MURILO BELMONTE RODRIGUES Valor -11,30 13.521/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.MEMORANDO Nº 586/2014.18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 6.550,15 15.582/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 6.500,00 17.963/2014 17.678 27/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. 18.874 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 16.885/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.842 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 1.064,42 16.743/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 1.841,85 16.743/2014 16.652 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 18.845 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 868,09 16.843/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 483,31 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. Página 306 998,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.252/2014 18.262 08/12/2014 22/12/2014 18.983 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 17.249/2014 18.219 08/12/2014 22/12/2014 EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PE.50/2014 - AF.6424/2014.18.937 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP 514,00 13.497/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.83/14 - AF.6421/2014.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 115,62 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 14.407/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 573/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 589/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.160 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500 / DIESEL S-10 / GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 Página 307 52,50 4.436,67 1.367,30 32,34 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.165/2014 18.233 08/12/2014 24/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.156 DANIEL MACHADO DA SILVA - ME Valor 567,00 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 19.145/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 18.961/2014 18.824 17/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO PARA O GINASIO DE ESPORTE OMAR ZIGAIB, CONF.PP.68/14 - AF.6382/2014.19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.AF.10/2014 19.262 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 18.962/2014 18.820 17/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETEIRA PARA OS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO PORTÃO, CONF. PP 067/2014 E AF. 6982/2014. 19.264 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 50,00 18.927/2014 19.093 22/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA PARA OS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO PORTÃO, CONF. PP 088/2014 E AF. 6983/2014. 19.323 RETIFICA ALPES LTDA ME 297,57 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 15.106/2014 18.143 08/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO VW COMIL - PLACA DBA 0743 - ON 281 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 086/2013 E AF. 6966/20014. 19.406 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO PAULO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 04/10/2014 E TÉRMINO EM 31/12/2014), CONF.AF.4316/2013.- Página 308 22,80 1.199,00 3.060,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.106/2014 18.473 12/12/2014 29/12/2014 19.245 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO 680,00 15.086/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 PAULO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 04/10/2014 E TÉRMINO EM 31/12/2014), CONF.AF.4316/2013.19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 257,15 15.063/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF. 6095/2011 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 328,83 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 14.407/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 14.407/2014 19.469 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011 19.682 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500 / DIESEL S-10 / GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 19.675 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500 / DIESEL S-10 / GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. Página 309 1.831,70 948,35 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.1063.44905200 02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000 02.0019.0101.27.812.045.2098.31901100 02.0019.0101.27.812.045.2098.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 14.191/2014 19.326 24/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.733 PAULA SAMPAIO NERI Valor 2.639,01 5.613/2014 18.846 17/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MÊSES NO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.PP.133/13 - AF.5317/2014.19.714 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 453,70 17.244/2014 18.822 17/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER , CONF PP 11/2014 AF 1930/2014. 19.659 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 409,20 17.270/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE REATORES ELETRÔNICO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PE.17/14 - AF.6418/2014.19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME 18.817/2014 19.149 22/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014.. 19.692 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP 18.818/2014 19.149 22/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE EXTINTOR COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 072/2014 E AF. 6905/2014. 19.692 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP 19.793/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA EXTINTOR PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 072/2014 E AF. 6905/2014. 19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 19.794/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- Página 310 2.834,72 127,44 57,26 99.483,50 7.658,63 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0019.0101.27.812.045.2098.31901100 02.0019.0101.27.812.045.2098.31901100 02.0019.0101.27.812.045.2098.31901100 02.0019.0101.27.812.045.2098.31901100 02.0019.0101.27.812.045.2098.31901100 02.0019.0101.27.812.045.2098.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.795/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 19.796/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 32.291,35 19.797/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 739,61 19.798/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.484,63 19.799/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.137,84 19.800/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 20.665,16 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 343.331,97 343.331,97 1.626,57 Unidade ........... : 20 - SECRETARIA DE GOVERNO SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS GOVERNO 02.0020.0101.04.122.047.2105.33903900 15.066/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE GOVERNO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. Página 311 328,83 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0020.0101.04.122.047.2105.33903900 02.0020.0101.04.122.047.2105.31901300 02.0020.0101.04.122.047.2105.31901300 02.0020.0101.04.122.047.2105.33903900 02.0020.0101.04.122.047.2105.31901300 02.0020.0101.04.122.047.2105.31901300 02.0020.0101.04.122.047.2105.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.089/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 18.099/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. 17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.649,62 18.140/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.034,04 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.805 TGP SOLUCOES LTDA - ME 4.382,93 18.058/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONSULTA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, COMPILAÇÃO DE MODO INFORMATIZADO DAS LEIS MUNICIPAIS, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (07/02/14 A 06/02/15), DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONF.AF.531/2014.18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 7.430,58 18.178/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 7.591,88 17.259/2014 19.206 23/12/2014 29/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.19.308 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 64,32 2.013/2014 18.597 16/12/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONF.PE.127/13 - AF.6412/2014.- Página 312 744,84 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0020.0101.04.122.047.2105.33903900 02.0020.0101.04.122.047.2105.33903900 02.0020.0101.04.122.047.2105.31901100 02.0020.0101.04.122.047.2105.31901100 02.0020.0101.04.122.047.2105.31901100 02.0020.0101.04.122.047.2105.31901100 02.0020.0101.04.122.047.2105.31901100 02.0020.0101.04.122.047.2105.31901100 02.0020.0101.04.122.047.2105.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.089/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 390,78 15.066/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 328,83 19.801/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE GOVERNO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. 19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 17.543,46 19.802/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.167,74 19.803/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.839,40 19.804/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.424,73 19.805/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.068,75 19.806/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.137,84 19.807/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4,86 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade: 62.133,43 Página 313 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor Sub Total Unidade: 62.133,43 Unidade ........... : 21 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS INFRAESTRUTURA 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 15.068/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 458,63 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 495,92 15.091/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 17.075/2014 17.560 27/11/2014 01/12/2014 17.720 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 17.076/2014 17.560 27/11/2014 01/12/2014 17.720 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 16.721/2014 17.615 27/11/2014 01/12/2014 17.754 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 16.236/2014 17.089 14/11/2014 01/12/2014 17.733 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 339 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.114/14 - AF.6327/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 339 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CON.PP.114/14 - AF.6327/2014.IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO CC 387 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.27/14 AF.6260/2014.DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A. AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA CONFECÇÃO DE ESCADA EM RUA DO BAIRRO DO JD BROGOTÁ, CONF PE 117/2013 AF 6185/2014. Página 314 62,03 175,80 530,00 145,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 16.237/2014 17.548 26/11/2014 01/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.796 VITÓRIA TRADING LTDA 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 16.627/2014 17.615 27/11/2014 01/12/2014 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 16.688/2014 17.551 26/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM RUA DO BAIRRO DO JD BROGOTÁ, CONF PP 16/14 AF 6186/2014. 17.754 IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO CB 393 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.27/14 AF.6202/2014.17.786 RETIFICA ALPES LTDA ME 16.690/2014 17.551 26/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CM 208 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 086/2013 E AF. 6234/2014. 17.786 RETIFICA ALPES LTDA ME 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 02.0021.0101.15.451.048.2164.33903900 15.355/2014 17.563 27/11/2014 02/12/2014 02.0021.0101.15.451.048.2164.33903900 15.356/2014 17.564 27/11/2014 02/12/2014 02.0021.0101.15.451.048.2164.33903900 15.358/2014 17.562 27/11/2014 02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CM 208 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 086/2013 E AF. 6234/2014. 17.811 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (TAPA BURACOS), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.17.812 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE BUEIROS E GALERIAS), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.17.810 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE ÁREAS VERDES), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.- Página 315 Valor 840,00 549,29 58,97 45,41 74.727,58 41.182,95 233.859,32 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0021.0101.15.451.048.2164.33903900 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903996 02.0021.0101.15.451.048.2107.31901300 02.0021.0101.15.451.048.2107.31901300 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 02.0021.0101.15.451.048.2164.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 13.960/2014 17.561 27/11/2014 02/12/2014 17.809 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS 17.325/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014 PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPES CIDADE LIMPA E CONSERVEIROS/2014), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.17.901 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 18.576/2014 17.893 03/12/2014 04/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PE 190/2014 E AF. 6409/2014. 17.911 JOSE PAULO GONCALVES 18.100/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. MEMORANDO S/N. 17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31.227,84 18.141/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 22.014,87 14.957/2014 17.894 03/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.17.941 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA 3.624/2014 17.748 28/11/2014 05/12/2014 233.972,38 146,00 1.000,00 152.373,38 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES DESTINADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PELO PERÍODO DE 05/10/14 À 04/11/14, CONF PP 65/2014 AF 5498/2014. 18.011 NOVATA ENGENHARIA LTDA. 42.437,59 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.8034/2011.- Página 316 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0021.0101.15.451.048.2164.33903400 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 3.625/2014 17.748 28/11/2014 05/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.011 NOVATA ENGENHARIA LTDA. 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 5.714/2014 17.797 01/12/2014 05/12/2014 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903600 8.831/2014 17.794 01/12/2014 05/12/2014 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 5.871/2014 17.670 27/11/2014 08/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS (MÃO-DE-OBRA) DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 AF.8034/2011.18.007 MILTON FACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ROD. DOM PEDRO I KM 69,4 (AREA DIV.SET. INFRAESTRUTURA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/04 A 31/12/14.18.004 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA NASSAR ROSSETTO EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, 6.997 - BAIRRO CAETETUBA, PARA NOVA INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA, POR UM PERIODO DE 6 (SEIS) MESES, COM IÍNICIO EM 18/06/2014 E TÉRMINO EM 17/12/2014. 18.123 PAULA SAMPAIO NERI 17.340/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW - GOL DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, POR UM PERÍODO DE 09 MESES. CONF PP 133/2013 AF 2079/2014. 18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PE 121/2013 E AF. 6410/2014. Página 317 Valor 169.750,35 6.348,29 2.328,08 2.639,01 400,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.961/2014 17.605 27/11/2014 08/12/2014 18.112 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP 17.406/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE TIJOLOS COMUNS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.125/13 - AF.6309/2014.18.173 RODRIGO TONELOTTO 275,80 17.362/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PE 142/2014 E AF. 6422/2014. 18.173 RODRIGO TONELOTTO 550,00 13.816/2014 17.535 26/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014. 18.162 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 66,20 17.388/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014 EMPENHO P/ ATENDER DEP. C/ AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 106/2013 AF 5123/2014. 18.192 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 16.960/2014 17.598 27/11/2014 11/12/2014 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 15.117/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014. 18.327 LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.16/14 - AF.6308/2014.18.290 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO À FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR UM PERÍODO DE 03 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5567/2014. Página 318 1.950,00 306,00 1.974,00 22.641,57 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 16.722/2014 18.144 08/12/2014 15/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.417 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 16.718/2014 18.144 08/12/2014 15/12/2014 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 16.720/2014 18.144 08/12/2014 15/12/2014 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 16.045/2014 18.445 11/12/2014 15/12/2014 AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CBT 219 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 098/2013 E AF. 6262/2014. 18.417 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RE 38 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 098/2013 E AF. 6262/2014. 18.417 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CC 394 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 098/2013 E AF. 6262/2014. 18.472 R C UNIFORMES LTDA ME 17.607/2014 18.390 11/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF PP 60/2014 AF 6116/2014. 18.479 RETIFICA ALPES LTDA ME 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 17.541/2014 18.402 11/12/2014 15/12/2014 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 17.669/2014 18.234 08/12/2014 15/12/2014 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 17.670/2014 18.234 08/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CB 426 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.86/13 - AF.6539/2014.18.416 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PICA GALHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.133/14 - AF.6517/2014.18.422 DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA FIAT ALLIS MN 33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP 76/2013 E AF. 6571/2014. 18.422 DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA JCB RE 36 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP 76/2013 E AF. 6571/2014. Página 319 Valor 425,00 900,00 225,00 2.867,00 330,63 1.580,00 1.404,00 94,39 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.739/2014 18.468 12/12/2014 15/12/2014 18.474 RETIFICA ALPES LTDA ME 17.740/2014 18.468 12/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CC 389 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP 86/2013 E AF. 6584/2014. 18.474 RETIFICA ALPES LTDA ME 723,06 17.741/2014 18.468 12/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CC 389 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP 086/2013 E AF. 6584/2014. 18.474 RETIFICA ALPES LTDA ME 940,39 17.742/2014 18.468 12/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CB 391 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP 086/2013 E AF. 6584/2014. 18.474 RETIFICA ALPES LTDA ME 355,67 16.044/2014 18.263 08/12/2014 16/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CB 391 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP 086/2013 E AF. 6584/2014. 18.553 LUISA LANG SILVA PINTO ME 02.0021.0101.15.451.048.2164.33903900 16.751/2014 18.517 15/12/2014 16/12/2014 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 16.234/2014 18.571 15/12/2014 16/12/2014 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF PP 60/2014 AF 6115/2014. 18.516 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE BUEIROS E GALERIAS), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.536 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE AREIA PARA CONFECÇÃO DE ESCADA PARA PEDESTRE NO BAIRRO DO JD BROGOTÁ, CONF PE 125/2013 AF 6184/2014. Página 320 2.847,20 3.607,50 41.180,96 548,82 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 19.185/2014 18.509 15/12/2014 16/12/2014 18.532 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A 02.0021.0101.15.451.048.2164.33903900 16.752/2014 18.516 15/12/2014 17/12/2014 18.608 02.0021.0101.15.451.048.2164.33903900 16.749/2014 18.514 15/12/2014 17/12/2014 18.606 02.0021.0101.15.451.048.2164.33903900 16.750/2014 18.515 15/12/2014 17/12/2014 18.607 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 17.540/2014 18.291 09/12/2014 17/12/2014 18.647 17.517/2014 18.576 16/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS CBT 219/ CL 402 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.104/13 - AF.6518/2014.18.643 RETIFICA ALPES LTDA ME 17.518/2014 18.576 16/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CB 393 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.86/14 - AF.6522/2014.18.643 RETIFICA ALPES LTDA ME 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 54,92 EMBRATEL EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS 85.770,00 PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (TAPA BURACO), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS 174.508,40 PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE ÁREAS VERDES), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS 133.747,34 PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (TAPA BURACO), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA 2.064,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CB 393 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.86/14 - AF.6522/14 AF.6522/2014.- Página 321 Valor 187,28 49,95 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.305/2014 17.981 04/12/2014 17/12/2014 18.592 ANA VALERIA TONELOTTO ME 17.260/2014 18.575 16/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PE 144/2013 E AF. 6413/2014. 18.642 RETIFICA ALPES LTDA ME 17.261/2014 18.575 16/12/2014 17/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CM 208 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.086/13 AF.6416/2014.18.642 RETIFICA ALPES LTDA ME 61,08 17.262/2014 18.575 16/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A MANUTENÇÃO DO VEICULO CC 389 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.86/13 - AF.6416/2014.18.642 RETIFICA ALPES LTDA ME 60,97 17.263/2014 18.575 16/12/2014 17/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A MANUTENÇÃO DO VEICULO CC 389 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.86/13 - AF.6416/2014.18.642 RETIFICA ALPES LTDA ME 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 17.700/2014 18.600 16/12/2014 18/12/2014 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 17.697/2014 18.600 16/12/2014 18/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLI 191 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.86/13 - AF.6416/2014.18.715 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM NO TRATOR TP 39 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.133/2014 AF.6587/2014.18.715 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM NO VEICULO CB 204 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.133/2014 AF.6587/2014.- Página 322 571,68 1.176,99 343,70 450,00 300,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 593/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.690 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 593/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.691 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 567/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.690 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 567/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.691 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 15.584/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 18.840 13.522/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 16.744/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. Página 323 Valor -309,33 309,33 -1.464,90 1.464,90 2.800,00 3.725,62 78,59 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0021.0101.15.451.048.2107.31901300 02.0021.0101.15.451.048.2107.31901300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 18.059/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 18.179/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 076/2013 E AF. 6755/2014. DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC CV127 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 076/2013 E AF. 6755/2014. DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC CV127 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 076/2013 E AF. 6755/2014. BANCO SANTANDER S/A Valor 102.230,19 97.300,91 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 18.464/2014 18.917 18/12/2014 22/12/2014 18.955 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 18.465/2014 18.917 18/12/2014 22/12/2014 18.955 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 18.466/2014 18.917 18/12/2014 22/12/2014 18.955 02.0021.0101.15.451.048.2107.31901100 19.130/2014 18.543 12/12/2014 22/12/2014 18.931 16.844/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 2.174,25 13.498/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 342,36 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. Página 324 1.428,76 396,10 2.208,85 1.448,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.686/2014 18.915 18/12/2014 23/12/2014 19.024 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA 17.539/2014 18.243 08/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PELO PERÍODO DE 05/11/14 À 04/12/14, CONF. PP 065/2014 E AF. 6232/2014. 19.074 F.H.C. DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - ME 14.625,00 19.358/2014 18.926 19/12/2014 23/12/2014 AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO PARA OS DEPARTAMENTOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DE VIAS PÚBLICAS, CONF.PE.142/14 - AF.6519/2014.19.135 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 19.141/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 15.117/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 567/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOUROS DE USO NO CEMITÉRIO DO ALVINÓPOLIS, CONF.AF.7180/2014.19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.AF.10/2014 19.160 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO À FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR UM PERÍODO DE 03 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5567/2014. 19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.- Página 325 152.373,38 338,00 19,45 24.623,11 649,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 593/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 7.099/2014 18.985 19/12/2014 29/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 19.468 PAULA SAMPAIO NERI Valor 289,88 2.639,01 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 9.067/2014 18.622 15/12/2014 29/12/2014 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 12.366/2014 19.086 22/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, POR UM PERÍODO DE 07 MESES, CONF PP 133/2013 AF 2403/2014. 19.456 IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTO SERRAS E ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PE 123/2013 E AF. 3303/2014. 19.280 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A 13.273/2014 19.090 22/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS (TAPA BURACO), CONF.CO.8/13 AF.4641/2014.19.303 MK - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 660,00 13.274/2014 19.090 22/12/2014 29/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA A REPAROS NA MÁQUINA ROADER (MN-36) DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF AF 4925/2014. 19.303 MK - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 599,00 17.538/2014 18.685 17/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A REPAROS NA MÁQUINA ROADER (MN-36) DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF AF 4925/2014. 19.449 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 AQUISIÇÃO DE FERROS DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS PARA CONFECÇÃO DE NICHOS, CONF.PE.125/13 - AF.6521/2014.- Página 326 240,00 19.165,53 1.987,40 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.783/2014 18.684 17/12/2014 29/12/2014 19.450 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 17.258/2014 19.206 23/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.125/2013 - AF.6600/2014.19.308 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 64,32 15.963/2014 19.021 19/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CON.PE.127/13 - AF.6412/2014.19.277 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 1.890,38 15.964/2014 19.021 19/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.125/13 - AF.6047/2014.19.277 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 1.530,00 15.965/2014 19.021 19/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE FERROS DEST.AO USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, CONF.PE.125/13 - AF.6047/2014.19.277 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 1.402,54 16.959/2014 18.683 17/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA DEST.AO USO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA PRAÇA FLOR DE LOTUS, CONF.PE.125/13 - AF.6047/2014.19.451 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 1.582,00 18.948/2014 19.202 23/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.125/13 - AF.6307/2014.19.322 RETIFICA ALPES LTDA ME 343,70 18.949/2014 19.202 23/12/2014 29/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CP 210 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 086/2013 E AF. 6974/2014. 19.322 RETIFICA ALPES LTDA ME 362,15 18.950/2014 19.202 23/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CB 393 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 086/2013 E AF. 6974/2014. 19.322 RETIFICA ALPES LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CB 393 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 086/2013 E AF. 6974/2014. Página 327 1.890,38 86,28 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.31901100 02.0021.0101.15.451.048.2107.31901100 02.0021.0101.15.451.048.2107.31901100 02.0021.0101.15.451.048.2107.31901100 02.0021.0101.15.451.048.2107.31901100 02.0021.0101.15.451.048.2107.31901100 02.0021.0101.15.451.048.2107.31901100 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.736/2014 18.610 15/12/2014 29/12/2014 19.424 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 19.512/2014 19.090 22/12/2014 29/12/2014 AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MN 34 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.133/14 - AF.6877/2014.19.303 MK - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 19.808/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO COMPLEMENTAR P/OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPAROS NA MÁQUINA ROADER (MN-36) DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. AF. 4925/2014. 19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 19.809/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 19.866,71 19.810/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 16.931,74 19.811/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 90.893,97 19.812/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.935,31 19.813/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.568,44 19.814/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 52.129,25 19.209/2014 19.023 18/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.694 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8.991,25 AQUISIÇÃO DE AREIA, CAL P/PINTURA, FERRO, DEST.AOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.125/13 - AF.7077/2014.- Página 328 20.000,00 20,00 206.385,94 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.211/2014 19.161 22/12/2014 30/12/2014 19.755 STONE BUILDING S/A INDUSTRIA E COMERCIO 4.993,70 17.280/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEDRA 02 E 03 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.226/14 - AF.7079/2014.19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME 2.277,88 17.991/2014 19.139 22/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014.. 19.623 A FACIO FERRO & CIA LTDA ME 14.400,00 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 15.117/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000 15.117/2014 19.469 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS, CONF.PP.26/14 - AF.6704/2014.19.682 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO À FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR UM PERÍODO DE 03 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5567/2014. 19.675 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO À FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR UM PERÍODO DE 03 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5567/2014. Página 329 17.808,57 5.786,08 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.091/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 614,61 15.068/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 458,63 7.099/2014 19.453 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. 19.576 PAULA SAMPAIO NERI 2.639,01 5.871/2014 19.511 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, POR UM PERÍODO DE 07 MESES, CONF PP 133/2013 AF 2403/2014. 19.577 PAULA SAMPAIO NERI 2.639,01 4.968/2014 19.533 22/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW - GOL DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, POR UM PERÍODO DE 09 MESES. CONF PP 133/2013 AF 2079/2014. 19.496 AERO EVENTOS COMERCIAL LTDA EPP 18.500,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHÃ, PARA ATENDER AOS SERVIDORES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA PARCELADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/05/14 A 31/12/2014, CONF.PP.22/13 - AF.1916/2013.Sub Total SubUnidade: 2.446.243,73 Sub Total Unidade: 2.446.243,73 Página 330 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor Unidade ........... : 22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS PLANEJAMENTO E FINANÇAS 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 15.064/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 2.127,97 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 4.667,39 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903996 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 15.087/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. MARIA CRISTINA FERRARI PINTO -424,00 16.953/2014 17.223 20/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. 17.697 ANA VALERIA TONELOTTO ME 69,20 17.416/2014 02.0022.0101.04.123.049.1067.44905200 16.205/2014 17.342 21/11/2014 01/12/2014 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903996 18.577/2014 17.904 28/11/2014 03/12/2014 AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL PARA USO NA COPA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PE.144/13 - AF.6300/2014.17.797 VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. ME AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA O SETOR DE ARQUIVO CONTÁBIL, CONF PE 6/14 AF 6167/2014. 17.836 ALDREY KELLY DE OLIVEIRA VILLAÇA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. MEMORANDO S/N. Página 331 1.000,00 1.000,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903996 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903996 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.31901300 02.0022.0101.04.123.049.2108.31901300 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903996 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.323/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.901 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP Valor 219,00 05/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PE 190/2014 E AF. 6409/2014. MAURICIO DA SILVA TENORIO -10,05 05/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS PARA PARTICIPAÇÃO DE QUATRO FUNCONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO 35º CONGRADDO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS, CONF.OFÍCIO S/N.ANTONIA APARECIDA CINTRA -23,00 5.946/2014 17.799 01/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS PARA A PARTICIPAÇÃO DE QUATRO FUNCIONÁRIOS DA SECRETAROA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO 35º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS, CONF.OFÍCIO S/N.18.008 MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA 5.761,37 16.578/2014 17.012/2014 18.101/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 9 DE JULHO, N° 322, EDIFICIO SÃO JOSÉ (SUBSOLO) CENTRO, ATIBAIA/SP, PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA E COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO, COM INICIO EM 11/05/2014, CONF AF 2489/2012. 17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 28.428,90 18.142/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20.784,14 18.715/2014 18.139 08/12/2014 08/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.107 MARIA CRISTINA FERRARI PINTO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. Página 332 500,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 13.687/2014 17.394 21/11/2014 08/12/2014 18.125 PEREIRA & SOUZA INFORMATICA LTDA EPP 229,00 17.339/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014 AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E 342n Nº DO TONER 34018HL, DESTINADO AO USO NA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO, CONF.PE.166/2014 - AF.5030/2014.18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 900,00 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 17.267/2014 17.298 21/11/2014 08/12/2014 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 17.304/2014 17.433 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PE 121/2013 E AF. 6410/2014. 18.136 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PE.166/14 AF.6407/2014.18.149 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 17.402/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ MATTE) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PE.190/14 - AF.6408/2014.18.173 RODRIGO TONELOTTO 96,90 17.358/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PE 142/2014 E AF. 6422/2014. 18.173 RODRIGO TONELOTTO 687,50 16.954/2014 17.659 27/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014. 18.165 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP 72,00 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO FISCAL MOBILIÁRIO, CONF.PP.57/14 AF.6301/2014.Página 333 92,52 201,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 17.384/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014 18.192 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME 13.547/2014 18.174 08/12/2014 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014. 18.238 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.152/2014 17.846 02/12/2014 10/12/2014 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 376/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903600 14.187/2014 17.781 28/11/2014 11/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.208 FINNET S/A - TECNOLOGIA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ ADITAMENTO CONTRATUAL REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO/TROCA ELETRÔNICA DE DADOS (EDI) ENTRE PREFEITURA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERMITEM O ENVIO E O RECEBIMENTO DE DADOS RELATIVOS A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, EFETUADOS ATRAVÉS DA REDE ARRECADORA (BANCOS CONVENIADOS) DURANTE O PERÍODO DE 01/02/14 A 01/02/2015.18.215 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.18.320 JOAQUIM VAZ EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. 7 DE SETEMBRO,06 (ARQUIVO), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO EM 31/10/2014) Página 334 Valor 306,00 1.614,89 378,44 26,23 4.450,54 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 14.401/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014 18.290 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 18.940/2014 18.313 10/12/2014 11/12/2014 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 18.266 BANCO DO BRASIL S/A 13.881/2014 18.299 10/12/2014 12/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº RR-A3-624251-5 DO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA EGI-7736, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. MEMORANDO S/N. 18.402 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA. 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 530/2014 18.318 10/12/2014 12/12/2014 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 14.914/2014 18.381 09/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO TIPO IMPRESSÃO LASER DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, COMPREENDENDO O TRABALHO DE PROGRAMAÇÃO (TRATAMENTO DE ARQUIVOS RECEBIDOS), IMPRESSÃO DE FOLHAS COM DADOS VARIÁVEIS AFIXADAS COM COLCHETES EM PASTAS (IMPRESSÃO DE PASTAS NO PAPEL TRIPLEX 270 77/112), CONF AF 5156/2014. 18.393 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REF.AS EXPEDIÇÕES, ENCAMINHAMENTOS MENSAIS DE CÓPIAS DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE TODOS OS IMÓVEIS TRANSACIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.18.423 DIRECTO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (3 MESES - INICIO 1/10/14), CONF.AF.5490/2014.- Página 335 Valor 814,44 68,10 3.400,00 4.076,06 650,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.375/2014 18.284 09/12/2014 15/12/2014 18.468 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA 16.791/2014 18.560 10/12/2014 16/12/2014 ESCRITÓRIO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PE 038/2014 E AF. 6402/2014. 18.551 ITAU UNIBANCO S/A 1.163,40 16.788/2014 18.544 10/12/2014 16/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.18.508 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.984,34 16.789/2014 18.525 10/12/2014 16/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.18.489 BANCO BRADESCO S/A 748,80 16.787/2014 18.540 10/12/2014 16/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.18.503 BANCO SANTANDER S/A 1.444,80 16.786/2014 18.534 10/12/2014 16/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.18.495 BANCO DO BRASIL S/A 450,50 16.786/2014 18.535 10/12/2014 16/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.18.494 BANCO DO BRASIL S/A 588,30 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.- Página 336 147,32 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 16.786/2014 18.537 10/12/2014 16/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.492 BANCO DO BRASIL S/A Valor 971,01 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 19.176/2014 18.510 15/12/2014 16/12/2014 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 19.239/2014 18.601 10/12/2014 17/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.18.526 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.18.600 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 17.298/2014 17.981 04/12/2014 17/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF. CONTRATO 0334747-76. 18.592 ANA VALERIA TONELOTTO ME 1.206,88 17.314/2014 18.006 04/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PE 144/2013 E AF. 6413/2014. 18.612 EJS PARTICIPACAO LTDA 986,04 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 17.822/2014 18.333 10/12/2014 18/12/2014 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 16.908/2014 18.568 15/12/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PE.144/13 - AF.6427/2014.18.714 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULOCL 327 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇASCONF. PP 114/2014 E AF. 6623/2014. 18.801 TELEFONICA BRASIL S.A. 13.540/2014 18.568 15/12/2014 18/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.18.801 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. Página 337 0,70 60,00 87,90 86,75 2,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 574/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.690 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 TEMACOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE NOBREAK - PATRIMÔNIO Nº 052997 DE USO DA DIVISÃO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, CONF. AF. 6751/2014. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 574/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.691 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 587/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.690 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 587/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.691 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 18.458/2014 18.642 16/12/2014 18/12/2014 18.804 02.0022.0101.04.123.049.2108.31901300 18.180/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 18.898 18.060/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02.0022.0101.04.123.049.2108.31901300 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.- Página 338 Valor -34,20 34,20 -48,96 48,96 92,00 81.524,16 83.145,93 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 13.523/2014 16.657 15/11/2014 19/12/2014 18.844 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 15.625/2014 16.657 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.844 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 200,00 16.888/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.18.842 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 652,18 16.745/2014 16.657 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.844 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 891,08 16.845/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 847,55 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 17.898/2014 18.608 15/12/2014 22/12/2014 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 17.899/2014 18.608 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.942 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS CL 421 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PP 114/2014 E AF. 6682/2014. 18.942 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 421 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PP 114/2014 E AF. 6682/2014. Página 339 1.657,50 117,52 87,90 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.002 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA. 8.235,00 16.789/2014 19.057 17/12/2014 23/12/2014 EMEPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU/2014 E TAXAS/2014, COBRANÇAS AMIGÁVEIS, ROIS, EDITAIS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORR. AO PERIODO DE JANEIRO A 31/12/2014, CONF AF 4138/2013. 19.025 BANCO BRADESCO S/A 1.096,03 16.788/2014 19.053 17/12/2014 23/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.034 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 24,80 16.788/2014 19.055 17/12/2014 23/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.033 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.745,48 16.791/2014 19.051 17/12/2014 23/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.091 ITAU UNIBANCO S/A 2.081,00 16.786/2014 19.064 17/12/2014 23/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.028 BANCO DO BRASIL S/A 530,00 16.786/2014 19.066 17/12/2014 23/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.027 BANCO DO BRASIL S/A 949,89 261/2014 18.771 18/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.- Página 340 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 16.786/2014 19.067 17/12/2014 23/12/2014 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 574/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 587/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 14.401/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903996 18.715/2014 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 24/12/2014 19.511/2014 19.036 17/12/2014 24/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.026 BANCO DO BRASIL S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 19.160 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. MARIA CRISTINA FERRARI PINTO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. 19.178 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS EMPENHO PARA OCORRER REF. CUSTAS COM A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL, REF. PERMUTA DE ÁREA DO IMÓVEL LOCALIZADO À AV. ALFREDO ANDRÉ, 1005 - CENTRO - ATIBAIA, DESTINADO À ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO LOCAL. Página 341 Valor 5.342,40 154,40 39,04 724,60 -405,00 4.733,32 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903996 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 19.146/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 18.577/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.AF.10/2014 ALDREY KELLY DE OLIVEIRA VILLAÇA 29/12/2014 19.637/2014 19.415 22/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. MEMORANDO S/N. 19.355 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 4.213/2014 18.887 18/12/2014 29/12/2014 02.0022.0101.04.123.049.1067.44905200 16.948/2014 18.850 17/12/2014 29/12/2014 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 17.128/2014 18.805 16/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/TARIFA DE PUBLICAÇÃO REF.A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO PT.0301630-81.19.444 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14) 19.300 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA DESTINADOS AO USO DO DEPTO DE CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO, CONF.PE.32/14 AF.6295/2014.19.234 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 17.257/2014 19.206 23/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DA PALESTRA WORKSHOP AUTOLIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO PARA SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PP.41/2014 AF.6362/2014.19.308 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CON.PE.127/13 AF.6412/2014.Página 342 Valor 9,92 -630,76 60,00 35.431,52 850,00 791,55 64,32 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 02.0022.0101.04.123.049.1067.44905200 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.476/2014 18.631 16/12/2014 29/12/2014 19.469 PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA PAPELARIA 17.276/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014 E MOVEIS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. AF. 6436/2014. 19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME 421,44 17.093/2014 18.426 11/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014.. 19.698 HERBERT FROIDE.-ME. 230,00 16.791/2014 19.512 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR DE AR DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO, CONF. AF. 6348/2014. 19.558 ITAU UNIBANCO S/A 1.856,00 16.788/2014 19.516 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.517 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.444,63 16.788/2014 19.517 24/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.518 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,60 16.789/2014 19.530 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.503 BANCO BRADESCO S/A 915,05 16.915/2014 19.386 24/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.592 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.549,81 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ ACESSO IP CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.Página 343 3.450,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.786/2014 19.522 29/12/2014 30/12/2014 19.505 BANCO DO BRASIL S/A 890,53 16.786/2014 19.523 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.506 BANCO DO BRASIL S/A 514,10 16.787/2014 19.520 22/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.513 BANCO SANTANDER S/A 11,75 16.787/2014 19.521 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.514 BANCO SANTANDER S/A 2,00 1.152/2014 18.552 12/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.693 FINNET S/A - TECNOLOGIA 354,04 261/2014 19.510 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ ADITAMENTO CONTRATUAL REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO/TROCA ELETRÔNICA DE DADOS (EDI) ENTRE PREFEITURA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERMITEM O ENVIO E O RECEBIMENTO DE DADOS RELATIVOS A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, EFETUADOS ATRAVÉS DA REDE ARRECADORA (BANCOS CONVENIADOS) DURANTE O PERÍODO DE 01/02/14 A 01/02/2015.19.589 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA. 449,60 EMEPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU/2014 E TAXAS/2014, COBRANÇAS AMIGÁVEIS, ROIS, EDITAIS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORR. AO PERIODO DE JANEIRO A 31/12/2014, CONF AF 4138/2013. Página 344 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 14.401/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014 19.682 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 13.547/2014 19.386 24/12/2014 30/12/2014 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 19.592 TELEFONICA BRASIL S.A. 15.064/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 2.127,97 15.087/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 4.221,81 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 19.674/2014 19.596 30/12/2014 30/12/2014 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 19.625/2014 19.275 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. 19.494 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS EMPENHO PARA OCORRER REF. CUSTAS COM A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ARCO IRIS DO LOTEAMENTO JARDIM IMPERIAL PARA A INSTALAÇÃO DE ESCADA HIDRÁULICA. 19.636 BANCO DO BRASIL S/A EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº SI-A2-785508-6 DO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA 1.0 - PLACA EGI-7736 LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.- Página 345 833,63 40,88 1.245,82 68,10 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.31901100 02.0022.0101.04.123.049.2108.31901100 02.0022.0101.04.123.049.2108.31901100 02.0022.0101.04.123.049.2108.31901100 02.0022.0101.04.123.049.2108.31901100 02.0022.0101.04.123.049.2108.31901100 02.0022.0101.04.123.049.2108.31901100 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 20.043/2014 19.712 30/12/2014 30/12/2014 19.638 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 19.815/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014 PAGAMENTO DE TARIFA DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) DO DRP Nº 1977.016-1 19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 190.574,35 19.816/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 59.749,87 19.817/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 91.971,15 19.818/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.352,88 19.819/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.201,90 19.820/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 5.167,67 19.821/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 7.200,36 18.580/2014 19.522 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.505 BANCO DO BRASIL S/A 4.136,82 18.580/2014 19.831 31/12/2014 31/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.778 BANCO DO BRASIL S/A 164,30 18.580/2014 19.840 31/12/2014 31/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.775 BANCO DO BRASIL S/A 552,25 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Página 346 972,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.580/2014 19.841 31/12/2014 31/12/2014 19.776 BANCO DO BRASIL S/A 16.787/2014 19.837 31/12/2014 31/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.783 BANCO SANTANDER S/A 6,80 16.789/2014 19.836 31/12/2014 31/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.774 BANCO BRADESCO S/A 386,84 16.788/2014 19.838 31/12/2014 31/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.784 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 745,80 16.788/2014 19.839 30/12/2014 31/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.785 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2,40 16.791/2014 19.829 31/12/2014 31/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.787 ITAU UNIBANCO S/A 1.093,00 545,90 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade: 714.598,66 SubUnidade ..... : 102 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900 16.890/2014 17.967 04/12/2014 05/12/2014 17.979 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. Página 347 1.503,01 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900 02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900 02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900 02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900 02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900 02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900 02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900 02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.890/2014 18.008 04/12/2014 08/12/2014 18.085 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 16.890/2014 18.151 08/12/2014 10/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.202 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 964,55 16.890/2014 18.148 08/12/2014 16/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.525 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 233,16 16.890/2014 18.150 08/12/2014 16/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.523 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 522,52 18.661/2014 18.519 15/12/2014 16/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.524 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 465,35 16.890/2014 18.153 08/12/2014 18/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.18.722 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 1.019,91 16.890/2014 18.154 08/12/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.847 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 2.385,65 16.890/2014 18.152 08/12/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.860 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 993,13 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. Página 348 17,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900 02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900 02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900 02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900 02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.890/2014 18.149 08/12/2014 19/12/2014 18.861 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 16.747/2014 16.645 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.846 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 74.512,94 15.585/2014 16.645 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 18.846 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 77.000,00 13.524/2014 16.645 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. 18.846 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 207.602,92 18.661/2014 19.558 24/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.544 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 301,59 231,48 367.753,21 1.082.351,87 Unidade ........... : 23 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS RECURSOS HUMANOS 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 15.096/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. Página 349 1.982,47 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903996 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000 02.0023.0101.04.128.051.2115.31901300 02.0023.0101.04.128.051.2115.31901300 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.073/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 722,57 18.028/2014 17.695 28/11/2014 02/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. 17.820 LILIAN OLIVEIRA MATOS 500,00 17.326/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. MEMORANDO S/N. 17.901 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 18.102/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. PE 190/2014 E AF. 6409/2014. 17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 13.733,81 18.143/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.803,18 17.342/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 200,00 16.202/2014 17.606 27/11/2014 08/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. PE 121/2013 E AF. 6410/2014. 18.110 M. H. PERELLES - ME 198,00 AQUISIÇÃO DE HD PARA O COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE MEDICINA DO TRABALHO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PE 124/2014 AF 6164/2014. Página 350 58,40 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903950 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 9.757/2014 17.979 04/12/2014 08/12/2014 18.042 AMHA SAUDE S/A Valor 341.302,47 17.364/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO EM 06/07/2014), CONF.PP.37/13 - AF.2765/2013.18.173 RODRIGO TONELOTTO 275,00 17.390/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014. 18.192 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME 510,00 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 377/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 13.548/2014 18.174 08/12/2014 10/12/2014 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000 A. Caixa Fornecedor Histórico 14.399/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014. 18.215 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SEDE DA MEDICINA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.18.238 TELEFONICA BRASIL S.A. EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.290 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. Página 351 26,23 854,94 70,82 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903607 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903972 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.087/2014 18.388 11/12/2014 15/12/2014 18.440 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL ATIBAIENSE LIMITADA 240,00 9.943/2014 18.200 09/12/2014 16/12/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CURSO DE SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL E DIGITAL E-SOCIAL (INTRODUÇÃO) NO DIA 13/12/14 A SERVIDORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS.18.566 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 60.423,83 16.778/2014 18.577 16/12/2014 17/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014. 18.641 RÁPIDO FÊNIX VIAÇÃO LTDA 16.909/2014 18.568 15/12/2014 18/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015. 18.801 TELEFONICA BRASIL S.A. 45,52 17.441/2014 18.021 02/12/2014 18/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.18.737 GRAFICA 1001 LTDA. ME 104,00 02.0023.0101.04.128.051.1070.44905200 17.951/2014 18.242 08/12/2014 18/12/2014 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903972 10.089/2014 18.582 16/12/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE PONTO IMPRESSO PARA CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF.PP.132/14 AF.6455/2014.18.725 FENIX MADAÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E AÇO LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO PARA SETOR DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.PE.206/14 - AF.6699/2014.18.788 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. Página 352 445,20 895,29 6,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903972 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903600 02.0023.0101.04.128.051.2115.31901300 02.0023.0101.04.128.051.2115.31901300 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903996 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 13.541/2014 18.568 15/12/2014 18/12/2014 18.801 TELEFONICA BRASIL S.A. 13.644/2014 18.592 16/12/2014 18/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.703 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA 19.097/2014 18.459 12/12/2014 18/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. 18.723 ERICK GUSTAVO ZAIA 18.061/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 EMPENHO P/ OCORRER PGTO. DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, REFERENTE AÇÃO DE RESSARCIMENTO MOVIDA POR ERICK GUSTAVO ZAIA, EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. 18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 44.506,91 18.181/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 39.259,96 13.525/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 1.100,00 9.892/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 522,69 18.028/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. LILIAN OLIVEIRA MATOS 19/12/2014 16.748/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. MEMORANDO S/N. 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. Página 353 1,73 646,10 2.161,00 -310,00 1.041,83 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 16.846/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 9.729/2014 18.434 11/12/2014 22/12/2014 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 13.500/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903941 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.986 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E COMPONENTES LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO 29/06/2014), CONF AF 2760/2012. 19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 9.368/2014 18.224 08/12/2014 23/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.044 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 9.947/2014 18.662 17/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, (INICIO 27/06/14) CONF AF 2618/13. 19.035 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014. Página 354 Valor 66,37 357,00 91,34 287.636,31 5.950,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0023.0101.04.128.051.1070.44905200 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903972 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903972 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.120 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME 1.439,00 9.133/2014 18.900 18/12/2014 24/12/2014 AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL, PARA USO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. PE 124/2014 E AF. 6653/2014 19.202 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 5.091,50 9.133/2014 18.906 18/12/2014 24/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (INICIO 01/07/2014) CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONF AF 2731/13. 19.189 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 8.270,80 7.895/2014 18.893 18/12/2014 24/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (INICIO 01/07/2014) CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONF AF 2731/13. 19.206 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 405,30 7.895/2014 18.901 18/12/2014 24/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/07 A 31/12/2014, CONF.AF.3000/2013.19.196 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 6.314,70 17.862/2014 18.690 17/12/2014 23/12/2014 14.399/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/07 A 31/12/2014, CONF.AF.3000/2013.19.160 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. Página 355 63,01 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 02.0023.0101.04.128.051.2115.31901100 02.0023.0101.04.128.051.2115.31901100 02.0023.0101.04.128.051.2115.31901100 02.0023.0101.04.128.051.2115.31901100 02.0023.0101.04.128.051.2115.31901100 02.0023.0101.04.128.051.2115.31901100 02.0023.0101.04.128.051.2115.31901100 02.0023.0101.04.128.051.2115.31901100 02.0023.0101.04.128.051.2115.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.876/2014 19.200 23/12/2014 24/12/2014 19.188 VLAMIR MACHADO SERAFINA - ME 19.822/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ANÁLISES DE HIGIENE OCUPACIONAL, EM ESPECIAL AGENTES FÍSICOS, AVALIAÇÃO DE IBUTG E LOCAÇÃO DE DECIBELÍMETRO, CONF.NORMA REGULAMENTADORA 15 ANEXO 03 FUNDACENTRO NHO 06, COM EMISSÃO DE ART, CONF. AF. 6928/2014. 19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 88.903,95 19.823/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 23.724,25 19.824/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 434,40 19.825/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 38.970,88 19.826/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 105,62 19.827/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 739,61 19.828/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.518,28 19.829/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.137,84 19.830/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 580,58 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- Página 356 1.100,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 14.399/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014 19.682 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 13.548/2014 19.386 24/12/2014 30/12/2014 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 19.592 TELEFONICA BRASIL S.A. 143,99 15.073/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 722,57 15.096/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 1.977,71 5.618/2014 18.846 17/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. 19.714 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 558,40 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS , CONF PP 11/2014 AF 1930/2014. Página 357 72,49 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903941 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 9.368/2014 19.458 29/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.525 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA Valor 277.613,48 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 17.417/2014 19.239 23/12/2014 30/12/2014 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000 17.284/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, (INICIO 27/06/14) CONF AF 2618/13. 19.550 GOLDEN FOOD COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 223.210,00 ALIMENTOS EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS NATALINAS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREPARO, ACONDICIONAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONF.AF.6430/2014.19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME 168,56 16.916/2014 19.386 24/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014.. 19.592 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ ACESSO IP CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: Unidade ........... : 24 - SECRETARIA DE SAÚDE SubUnidade ..... : 400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 17.102/2014 17.265 20/11/2014 01/12/2014 17.785 RETIFICA ALPES LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 247 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 086/2013 E AF. 6329/2014. Página 358 698,14 1.510.394,23 1.510.394,23 563,99 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 02.0024.0400.10.304.055.2139.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.103/2014 17.265 20/11/2014 01/12/2014 17.785 RETIFICA ALPES LTDA ME 16.998/2014 17.095 14/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 247 E CL 246 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 086/2013 E AF. 6329/2014. 17.742 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 16.706/2014 17.368 21/11/2014 01/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 16.765/2014 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000 A. Caixa Fornecedor Histórico 01/12/2014 16.242/2014 17.332 21/11/2014 01/12/2014 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 16.062/2014 17.376 21/11/2014 01/12/2014 02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000 16.184/2014 17.020 14/11/2014 01/12/2014 FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO PÓLIO, SARAMPO, CONTRA A RAIVA DE CÃES E GATOS, CONF.PP.58/14 - AF.6316/2014 (ANVISA).17.734 EMPÓRIO HOSPITALAR COM PROD CIRURG HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DA USF CEREJEIRAS. - SMS, CONF. PE 159/2013 E AF. 6248/2014. DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO S/N. 17.751 GELO MANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AQUISIÇÃO DE GELO PACOTES DE 05 KG DEST.AO USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL 2014, CONF.AF.6180/2014 (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).17.755 IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO SA 430 DO SAMU, CONF.RP.52/14 - AF.6130/2014.17.764 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA DEST.À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONF.PE.50/14 - AF.6142/2014 (CEO).- Página 359 Valor 195,40 1.884,00 2.480,00 -1.026,00 192,00 535,13 166,08 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2129.33903000 02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000 02.0024.0400.10.301.053.1074.44905200 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.193/2014 16.967 14/11/2014 01/12/2014 17.793 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO 16.195/2014 17.029 14/11/2014 01/12/2014 LTDA AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 166/2014 E AF. 6152/2014. (FUNDO ESTADUAL SAÚDE) 17.788 RODRIGO TONELOTTO 16.017/2014 16.735 10/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PE 142/2014 AF 6147/2014- CEO 17.778 OTTOBONI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 17.450/2014 17.559 27/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE COMPOSIÇÃO CORPORAL PELO MÉTODO DE BIOIMPEDÂNCIA, DESTINADO AO USO DA ACADEMIA DA SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF AF 6104/2014. (PAB) 17.745 FARMALU FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME 18,00 17.955/2014 17.618 28/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE FORMOL 10% DESTINADO AO USO EM PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.AF.6464/2014.17.711 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 68,10 9.058/2014 17.094 14/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA C/PGTO. DE MULTA AIT Nº K1-635062-07 DO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA EGI-7732, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. MEMORANDO S/N. 17.743 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 1.743,75 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX, COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO 7 DIAS POR SEMANA, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. PP 19/2014 E AF. 3294/2014. Página 360 801,84 2.382,10 26.800,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 544/2014 17.373 21/11/2014 01/12/2014 17.750 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 401/2014 17.568 27/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF.PP.106/2013 AF.2/2014 (PAB) 17.693 AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 446/2014 17.490 25/11/2014 01/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 15.098/2014 17.437 25/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITAMENTO DE VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE POMBOS, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.7284/2011, POR 12 MESES (INICIO EM 02/12/2013) 17.702 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "HABILITAR E REABILITAR PARA INCLUIR", VISANDO O ATENDIMENTO AMBULATORIAL REFERENCIADO, INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, NAS AVALIAÇÕES E TRATAMENTOS DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, NEUROPEDIATRIA, PSIQUIATRIA, SERVIÇO SOCIAL PARA USUÁRIOS E FAMILIARES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12 PARCELAS). 17.731 CTIS TECNOLOGIA S/A EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE SAUDE , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6093/2011. Página 361 Valor 66,20 2.208,33 19.500,00 2.817,86 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.302.054.2130.33504300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.075/2014 17.437 25/11/2014 01/12/2014 17.731 CTIS TECNOLOGIA S/A 15.650/2014 17.396 21/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE SAUDE , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6093/2011. 17.780 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 792,00 15.829/2014 17.362 21/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 169/2014 AF 5873/2014. 17.716 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. 970,00 18.332/2014 17.698 01/12/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA, CONF PE 116/2013 AF 6008/2014. 17.790 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 1.403,89 18.440/2014 17.792 01/12/2014 02/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO REF.AO CONVÊNIO IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS, CONF.OFÍCIO Nº 100/2014-SPCC.17.802 ARNALDO DE FREITAS 1.000,00 15.468/2014 17.395 21/11/2014 02/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. MEMORANDO S/N. 17.829 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 15.353/2014 17.453 24/11/2014 02/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 39/2014 AF 5786/2014. 17.817 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER O 1º TERMO DE ADITAMENTO REF.A LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO AS DESPESAS RELACIONADAS A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA NO EXERCÍCIO DE 2014 .- Página 362 1.116,30 585,00 45.108,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 02.0024.0400.10.301.053.1071.44905100 02.0024.0400.10.301.053.1073.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 5.020/2014 17.628 26/11/2014 02/12/2014 17.835 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6.152/2014 17.616 27/11/2014 02/12/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF PE 5/2014 AF 1619/2014 17.807 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA 6.153/2014 17.617 27/11/2014 02/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO UBS OSWALDO PACCINI - CENTRO - ATIBAIA/SP. CONF AF 2112/2014. 17.808 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA 02.0024.0400.10.301.053.2129.33903000 16.181/2014 17.105 14/11/2014 02/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 16.179/2014 17.059 14/11/2014 02/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO UBS OSWALDO PACCINI - CENTRO - ATIBAIA/SP. CONF AF 2112/2014. 17.818 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CON.PE.38/14 - AF.6139/2014 (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE).17.800 ANA VALERIA TONELOTTO ME 16.206/2014 17.067 14/11/2014 02/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.144/13 AF.6137/2014.17.804 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 02.0024.0400.10.304.055.2139.33903000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 190/2014 E AF. 6154/2014. Página 363 Valor 36,00 27.422,09 100.000,00 50,40 8.765,76 301,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.139/2014 17.317 20/11/2014 02/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.806 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 17.163/2014 17.359 21/11/2014 03/12/2014 17.841 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 17.150/2014 17.360 21/11/2014 03/12/2014 17.840 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 17.148/2014 17.381 21/11/2014 03/12/2014 17.870 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 17.090/2014 17.364 21/11/2014 03/12/2014 17.850 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 16.958/2014 17.264 20/11/2014 03/12/2014 02.0024.0400.10.304.055.2139.33903000 16.935/2014 17.318 20/11/2014 03/12/2014 AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 437 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/14 E AF. 6367/2014. BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (FÓRMULA ALIMENTAR LÍQUIDA) PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DA USF CEREJEIRAS, CONF.PE.152/14 - AF.6381/2014.BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DA USF CEREJEIRAS, CONF.PE.159/13 - AF.6380/2014.M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL - EPP AQUISIÇÃO DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA LATA PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DA USF CEREJEIRAS, CONF.PE.152/14 - AF.6379/2014.DAKFILM COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SAMU ATIBAIA, CONF. PE 07/2014 E AF. 6345/2014. 17.878 RENOVAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PELÍCULAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE INSULFILM COM COLOCAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.20/14 AF.6305/2014.17.845 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 268 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.6283/2014 (ANVISA) Página 364 Valor 1.582,20 1.359,00 1.578,70 700,00 54,00 720,00 2.656,92 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.304.055.2139.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 16.936/2014 17.318 20/11/2014 03/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.845 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 16.657/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014 17.844 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 16.658/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014 17.844 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 16.659/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014 17.844 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 16.660/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014 17.844 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 16.661/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014 17.844 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 16.662/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014 17.844 Página 365 AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 268 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.6283/2014 (ANVISA).COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 437 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 307 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 307 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 363 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 363 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 437 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014. Valor 1.142,70 263,70 83,89 175,80 438,09 175,80 476,92 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 16.663/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.844 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 16.664/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014 17.844 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 16.665/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014 17.844 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 16.666/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014 17.844 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 16.667/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014 17.844 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 16.668/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014 17.844 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 16.669/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014 17.844 Página 366 AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 289 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 289 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 323 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 323 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 307 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 307 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 323 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014. Valor 107,52 351,60 1.050,34 688,26 667,69 512,46 947,17 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 16.670/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.844 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS Valor 951,96 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 16.671/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 16.672/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2127.33903900 6.489/2014 17.387 21/11/2014 03/12/2014 AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 323 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014. 17.844 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 308 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014. 17.844 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 308 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014. 17.874 PAULA SAMPAIO NERI 6.672/2014 17.392 21/11/2014 03/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 08 MESES, CONF PP 133/2013 AF 2203/2014. 17.871 PAULA SAMPAIO NERI 162.367,53 10.185/2014 17.365 21/11/2014 03/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 08 MESES (ABRIL A DEZEMBRO), CONF PP 133/2013 AF 2240/2014. 17.852 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP 450,00 10.390/2014 17.386 21/11/2014 03/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, CONF PE 94/2014 AF 3648/2014. 17.876 PAULA SAMPAIO NERI 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À FROTA DO SAMU, CONF PP 133/2013 AF 3759/2014. Página 367 1.504,74 879,00 4.732,01 2.639,01 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 02.0024.0400.10.302.053.2123.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.301.053.2127.33903900 02.0024.0400.10.302.054.2130.33504300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 3.969/2014 17.361 21/11/2014 03/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.843 CBS MEDICO CIENT.COM.REPRESENTACAO LTDA Valor 4.838,00 308/2014 17.452 24/11/2014 03/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSÃO, DESTINADOS A PACIENTE MELANIA DE ANDRADE C. DE TOLEDO, COM ENTREGAS PARCELADAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF AF 1375/2014. 17.861 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA 52.394,06 18.538/2014 17.808 28/11/2014 03/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PEA E A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12 PARCELAS).17.851 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA 1.900,00 18.439/2014 17.812 02/12/2014 04/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. 17.887 CELSO AKIO MARUTA 1.900,00 11.682/2014 17.822 02/12/2014 04/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. 17.913 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA 24.400,00 15.353/2014 17.813 02/12/2014 04/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER 3º TERMO DE ADITAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR EMAD/EMAP (EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO, CONF.AF.5934/13.17.910 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER O 1º TERMO DE ADITAMENTO REF.A LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO AS DESPESAS RELACIONADAS A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA NO EXERCÍCIO DE 2014 .- Página 368 8.788,91 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.302.054.2130.33504300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 15.353/2014 17.820 02/12/2014 04/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.909 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA Valor 1.816,43 02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200 15.389/2014 17.529 26/11/2014 04/12/2014 02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200 15.390/2014 17.529 26/11/2014 04/12/2014 02.0024.0400.10.302.056.2134.33903000 15.221/2014 17.233 20/11/2014 04/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER O 1º TERMO DE ADITAMENTO REF.A LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO AS DESPESAS RELACIONADAS A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA NO EXERCÍCIO DE 2014 .17.886 BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE MESAS REDONDAS DEST.A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.PE.104/13 AF.5761/2014 (UPA).17.886 BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE ARMARIOS BAIXO 2 PORTAS DEST.A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.PE.104/13 - AF.5761/2014.17.897 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 13.745/2014 17.634 27/11/2014 04/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO CAPS, CONF.PE.99/13 - AF.5648/2014 (GESTÃO DO SUS).17.883 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 600,00 16.719/2014 17.357 21/11/2014 04/12/2014 LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL DEST.AO USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PP.110/2014 AF.5076/2014.17.881 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 464,52 16.180/2014 17.324 20/11/2014 04/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF.PE.31/14 - AF.6259/2014.17.893 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 02.0024.0400.10.301.053.2127.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 AQUISIÇÃO DE REATORES ELETRONICOS P/LÂMPADAS FLUORESCENTES DEST.À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.17/14 AF.6138/2014.Página 369 315,00 233,70 19,80 3.582,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.304.055.2139.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 16.194/2014 17.369 21/11/2014 04/12/2014 02.0024.0400.10.305.057.2141.33903900 16.938/2014 17.811 02/12/2014 04/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 17.146/2014 17.642 27/11/2014 04/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 17.151/2014 17.356 21/11/2014 04/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.903 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 190/2014 E AF. 6153/2014. 17.888 CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECANTO DAS GARÇAS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PARA ADOLESCENTES DEPENDENTES QUÍMICOS (BRUNO CLAYTON F L FIDELIS E WAGNER), DURANTE 60 (SESSENTA) DIAS, CONF.AF.6287/2014 (AIDS/PAM).17.894 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM DAS UBS E USF´S DA SMS. - (KIT DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), CONF. PE 163/14 E AF. 6373/2014. 17.882 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 17.125/2014 17.672 27/11/2014 04/12/2014 02.0024.0400.10.302.054.2130.33504300 17.631/2014 17.820 02/12/2014 04/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF. PE 172/13 E AF. 6376/2014. 17.917 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS OFICIAIS (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/2014 - AF.6358/2014.17.909 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA 17.240/2014 17.675 27/11/2014 04/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER O 2º TERMO DE ADITAMENTO REF.A LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS RELACIONADAS A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA NO EXERCÍCIO DE 2014 .17.918 RETIFICA ALPES LTDA ME 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 247 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.86/13 - AF.6415/2014.Página 370 Valor 584,00 4.933,20 95,00 264,60 60,00 89.642,72 563,99 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903988 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 12.833/2014 17.704 01/12/2014 05/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.938 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA E 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903988 12.834/2014 17.705 01/12/2014 05/12/2014 02.0024.0400.10.302.056.2132.33903600 7.187/2014 17.783 28/11/2014 05/12/2014 MARKETING LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PREST.DE SERV.DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJ.DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ.A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIB.DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/09/2014 A 31/10/2014, CONF.AF.8032/2011.17.937 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA E MARKETING LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PREST.DE SERV.DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJ.DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ.A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIB.DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/09/2014 A 31/10/2014, CONF.AF.8032/2011.17.996 JOSÉ ADOLPHO MICHELET 8.441/2014 17.543 26/11/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA DOS PIRES,77 (CAPS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/05/14 A 31/12/2014.18.039 YAIRY GONZALES VALDES 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903600 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.- Página 371 Valor 1.509,95 2.000,00 7.000,00 600,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903600 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903600 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903600 02.0024.0400.10.302.056.2135.33903900 02.0024.0400.10.302.056.2135.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.443/2014 17.541 26/11/2014 05/12/2014 18.028 SERGIO RAMON MONTERO RAMIREZ 600,00 8.444/2014 17.531 26/11/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.17.970 CLARA MARIA ULLOA MEDINA 600,00 8.445/2014 17.530 26/11/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.17.964 CARLOS JOSÉ CASANOVA REYS 600,00 314/2014 17.889 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.18.013 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA 523.000,00 316/2014 17.892 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JD CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2014 A 28/12/14, CONF.AF.5934/2013.18.016 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA 175.000,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JD CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2014 A 28/12/14, CONF.AF.5934/2013.- Página 372 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.302.054.2120.33903900 02.0024.0400.10.302.054.2131.33903900 02.0024.0400.10.302.054.2131.33903900 02.0024.0400.10.304.055.2121.33903600 02.0024.0400.10.301.053.2119.31901300 02.0024.0400.10.304.055.2121.31901300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 325/2014 17.891 02/12/2014 05/12/2014 18.014 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA 326/2014 17.888 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO UTI), CONF.AF.5934/2013.18.012 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA 1.112.666,66 327/2014 17.890 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA), CONF.AF.5934/2013.18.015 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA 368.333,34 334/2014 17.777 28/11/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA), CONF.AF.5934/2013.17.985 FERNANDO LUIZ SILVEIRA 2.871,80 18.112/2014 17.924 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AO BAIRRO CACHOEIRA (ZOONOSES), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 17.956 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 97.559,77 18.113/2014 17.924 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014. 17.956 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014. Página 373 364.000,00 4.627,25 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.305.057.2140.31901300 02.0024.0400.10.301.053.2119.31901300 02.0024.0400.10.302.056.2136.31901300 02.0024.0400.10.304.055.2121.31901300 02.0024.0400.10.305.057.2140.31901300 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.114/2014 17.924 02/12/2014 05/12/2014 17.956 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 18.068/2014 17.835 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014. 17.955 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 18.069/2014 17.829 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.963 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 851,14 18.070/2014 17.835 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.955 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 6.748,13 18.071/2014 17.835 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.955 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.250,51 18.441/2014 17.809 02/12/2014 08/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.076 DENISE MARINI 1.000,00 544/2014 17.647 27/11/2014 08/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. MEMORANDO S/N. 18.092 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 66,20 544/2014 17.649 27/11/2014 08/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF.PP.106/2013 AF.2/2014 (PAB) 18.093 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 33,10 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF.PP.106/2013 AF.2/2014 (PAB) Página 374 2.290,41 149.394,53 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 5.020/2014 17.957 04/12/2014 08/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.140 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Valor 36,00 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 7.623/2014 17.374 21/11/2014 08/12/2014 02.0024.0400.10.302.056.2132.33903000 9.998/2014 17.655 27/11/2014 08/12/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF PE 5/2014 AF 1619/2014 18.094 GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER Á FARMÁCIA SMS - PACIENTE MARICLEIDE JESUS SOUZA DOS SANTOS, CONF AF 2698/2014. 18.101 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 9.758/2014 17.974 04/12/2014 08/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS. CONF PE 89/2013 AF 3529/2014. 18.047 AMHA SAUDE S/A 126.439,70 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903950 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2126.33903000 02.0024.0400.10.302.056.2132.33903000 1.176,00 283,08 13.501/2014 17.818 02/12/2014 08/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO EM 06/07/2014), CONF.PP.37/13 - AF.2766/2013.18.135 TELEFONICA BRASIL S.A. 237,09 13.526/2014 16.606 07/11/2014 08/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.084 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 143,86 15.250/2014 17.671 27/11/2014 08/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.127 PEREIRA & SOUZA INFORMATICA LTDA EPP 120,00 15.483/2014 17.640 27/11/2014 08/12/2014 AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500 WATTS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PE 124/2014 AF 5678/2014. 18.069 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 825,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 39/2014 AF 5800/2014. Página 375 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 15.486/2014 17.639 27/11/2014 08/12/2014 18.068 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 15.671/2014 17.602 27/11/2014 08/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 84/14 AF 5803/2014. 18.115 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP 02.0024.0400.10.302.056.2132.33903900 15.742/2014 17.991 04/12/2014 08/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 15.658/2014 17.630 27/11/2014 08/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 17.427/2014 17.637 27/11/2014 08/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 17.425/2014 17.638 27/11/2014 08/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 17.125/2014 17.953 03/12/2014 08/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 17.145/2014 17.643 27/11/2014 08/12/2014 AQUISIÇÃO DE PORTA E JOGO DE BATENTE PARA O PREDIO DOS MOTORISTAS, CONF.PP.94/14 AF.5894/2014 (PAB CUSTEIO).18.065 CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL SHANGRI-LA LTDA.-EPP. EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO, PROCESSO JUDICIAL 4004381-82.2013.8.26.0048 BIANCA GUEDES E SILVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/10/14 A 31/12/14, CONF.AF.2783/2014.18.049 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.157/14 - AF.5881/2014.18.066 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E HOSP.SOC.LIMITADA AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS DEST.AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.204/14 - AF.6441/2014.18.067 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ENFERMAGEM DAS UBS E USF´S DA SMS. - (KIT DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), CONF.P-E.169/2014 AF.6439/2014.18.130 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS OFICIAIS (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/2014 - AF.6358/2014.18.075 DAKFILM COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM DAS UBS E USF´S DA SMS. - (KIT DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), CONF. PE 07/14 E AF. 6372/2014. Página 376 Valor 8.220,00 160,00 5.980,00 1.741,50 459,00 58,00 52,50 183,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.301.053.2129.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.143/2014 17.654 27/11/2014 08/12/2014 15.970/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.100 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF. PE 172/13 E AF. 6370/2014. LUCIENE DI GENNARO TOSHI PINHEIRO 08/12/2014 Valor 405,00 -96,90 16.210/2014 17.383 21/11/2014 08/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS, CONF. OFICIO S/N 18.119 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 16.213/2014 17.632 27/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 127/2013 E AF. 6156/2014. 18.144 ANA VALERIA TONELOTTO ME 5.773,24 16.208/2014 17.610 27/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 144/2013 E AF. 6159/2014. 18.186 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 51,48 16.209/2014 17.610 27/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 127/2013 E AF. 6155/2014. 18.186 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 62,00 16.717/2014 17.593 27/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE DESTINADA À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 127/2013 E AF. 6155/2014. 18.159 FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.-EPP. AQUISIÇÃO DE HASTE PARA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PP.35/14 AF.6258/2014.- Página 377 381,56 234,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2129.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 16.198/2014 17.611 27/11/2014 09/12/2014 18.185 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 16.188/2014 17.614 27/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PE 166/2014 AF 6150/2014.(FUNDO ESTADUAL DE SAUDE) 18.182 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 1.555,40 15.951/2014 17.635 27/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.82/14 - AF.6146/2014.18.151 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 960,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 163/2014 AF 6055/2014. CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E HOSP.SOC.LIMITADA AQUISIÇÃO DE HIDROGEL DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.158/14 - AF.6499/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 363 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.6414/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 363 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.6414/2014.VALDEMIR PEREIRA DE LIMA 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 17.493/2014 17.636 27/11/2014 09/12/2014 18.152 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 17.241/2014 17.929 02/12/2014 09/12/2014 18.154 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 17.242/2014 17.929 02/12/2014 09/12/2014 18.154 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 18.664/2014 18.136 05/12/2014 09/12/2014 18.179 18.585/2014 17.950 03/12/2014 09/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. 18.158 FERNANDA DOS SANTOS GOUVEIA OLIVEIRA 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 Valor EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENDIMENTO DE MANDATOS JUDICIAIS, CONF. MEMORANDO S/N. Página 378 235,44 2.100,00 75,35 644,31 4.750,00 2.000,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000 02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.304.055.1079.44905200 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 02.0024.0400.10.302.056.2132.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.657/2014 18.140 08/12/2014 10/12/2014 18.226 KELLY JANAINA MUNHOZ 1.000,00 18.773/2014 18.183 09/12/2014 10/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.18.233 MÔNICA LAGE CASIMIRO 1.000,00 17.485/2014 17.646 27/11/2014 10/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS E DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.18.207 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 17.609/2014 17.990 04/12/2014 10/12/2014 FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA DE CÃES E GATOS, CONF.PP.58/14 - AF.6492/2014 (VE).18.196 CBS MEDICO CIENT.COM.REPRESENTACAO LTDA 1.152,00 13.549/2014 18.172 08/12/2014 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE INDICADOR QUÍMICO MULTIPARÂMETRO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONF.PE.193/14 - AF.6541/2014 (CEO) 18.239 TELEFONICA BRASIL S.A. 949,94 12.608/2014 17.660 27/11/2014 10/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.225 JTW LTDA EPP 9.058/2014 17.644 27/11/2014 10/12/2014 11.158/2014 17.645 27/11/2014 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 052/2014 E AF. 4729/2014. (ANVISA) 18.204 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX, COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO 7 DIAS POR SEMANA, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. PP 19/2014 E AF. 3294/2014. 18.206 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES DO CAPS, CONF.PP.58/14 AF.4134/2014.- Página 379 264,00 40.900,00 1.650,75 612,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 3.622/2014 18.107 04/12/2014 10/12/2014 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900 1.277/2014 17.703 01/12/2014 10/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 2.230/2014 18.107 04/12/2014 10/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000 544/2014 17.648 27/11/2014 10/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2125.33903900 398/2014 18.108 04/12/2014 10/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.220 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS UBS´s DA USINA, CACHOEIRA, ITAPETINGA, RIO ACIMA, CAMPOS DOS ALEIXOS, RUI ABAIXO E BOA VISTA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/03/14 A 17/11/14, CONF.AF.5063/2013.18.191 AMED MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA ME DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA COM DEVIDA DOCUMENTAÇAO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL PARA OS EQUIPAMENTOS DO SAMU, CORRESPONDENTE A 12 MESES, CONF.AF.342/2014.18.220 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DA SAÚDE, UBS MARACANÃ E UBS ROSÁRIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/02/14 A 17/11/14.18.211 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF.PP.106/2013 AF.2/2014 (PAB) 18.218 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ALMOXARIFADO, CAPS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/01/14 A 17/11/014 (10 MESES), CONF.PP.90/13 AF.5063/2013 (PAB) Página 380 Valor 26,23 1.380,00 78,69 33,10 419,68 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903600 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 2.309/2014 17.763 28/11/2014 11/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.258 ANTENOR STRINGLER 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 14.557/2014 18.129 04/12/2014 11/12/2014 18.295 02.0024.0400.10.301.053.2128.33903000 14.344/2014 18.124 04/12/2014 11/12/2014 18.298 02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000 14.345/2014 18.128 04/12/2014 11/12/2014 18.296 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 14.346/2014 18.130 04/12/2014 11/12/2014 18.294 02.0024.0400.10.301.053.2127.33903000 14.349/2014 18.126 04/12/2014 11/12/2014 18.297 Página 381 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. TAMEIKI NAKASSU,123 (PSF), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/02/14 A 31/12/14.ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP 103/2014 AF 5478/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISA POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP 103/2014 AF 5398/2014. (PAB) ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISA POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5399/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP 103/2014 AF 5400/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VE POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5402/2014. (PAB) Valor 1.300,00 2.889,32 904,06 2.766,42 904,06 1.910,03 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 14.347/2014 18.130 04/12/2014 11/12/2014 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000 14.348/2014 18.127 04/12/2014 11/12/2014 02.0024.0400.10.302.056.2134.33903000 15.221/2014 17.590 27/11/2014 11/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.294 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP 103/2014 AF 5400/2014. 18.299 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISA POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5401/2014. 18.284 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000 17.699/2014 17.928 02/12/2014 11/12/2014 18.277 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900 17.701/2014 17.928 02/12/2014 11/12/2014 18.277 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 17.702/2014 17.930 02/12/2014 11/12/2014 18.276 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 17.703/2014 17.930 02/12/2014 11/12/2014 18.276 Página 382 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO CAPS, CONF.PE.99/13 - AF.5648/2014 (GESTÃO DO SUS).COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 268 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6575/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 268 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6575/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULO SA 307 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6574/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 303 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6574/2014. Valor 7.082,03 2.405,58 19,80 318,33 87,90 175,80 263,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.704/2014 17.930 02/12/2014 11/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.276 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 17.706/2014 17.930 02/12/2014 11/12/2014 18.276 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 17.708/2014 17.930 02/12/2014 11/12/2014 18.276 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 17.713/2014 17.930 02/12/2014 11/12/2014 18.276 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 17.710/2014 17.930 02/12/2014 11/12/2014 18.276 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 17.711/2014 17.930 02/12/2014 11/12/2014 18.276 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 17.715/2014 17.930 02/12/2014 11/12/2014 18.276 Página 383 AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 363 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6574/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 308 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6574/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 308 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6574/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 415 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6574/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 289 USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6574/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 289 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6574/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 415 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6574/2014. Valor 175,80 249,27 131,85 2.391,41 90,63 659,25 1.142,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000 02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200 02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 16.183/2014 17.629 26/11/2014 11/12/2014 18.257 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME 16.043/2014 17.727 27/11/2014 11/12/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONF.PE.50/14 - AF.6141/2014 (CEO).18.323 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME 16.020/2014 17.657 27/11/2014 12/12/2014 AQUISIÇÃO DE PAINEL DE CHAMADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF PE 165/2013 AF 6114/2014. (UPA) 18.388 ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP 02.0024.0400.10.301.053.1074.44905200 16.716/2014 17.993 04/12/2014 12/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 16.605/2014 02.0024.0400.10.302.054.2130.33504300 02.0024.0400.10.301.053.2127.33903900 A. Caixa Fornecedor Histórico 12/12/2014 17.631/2014 18.255 08/12/2014 12/12/2014 17.679/2014 17.927 02/12/2014 12/12/2014 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF PE 48/2014 AF 6100/2014. (UPA) 18.379 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PORTÁTIL DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PE 138/2014 E AF. 6257/2014. (PAB) VALDEMIR PEREIRA DE LIMA EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.18.386 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER O 2º TERMO DE ADITAMENTO REF.A LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS RELACIONADAS A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA NO EXERCÍCIO DE 2014 .18.382 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 423 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.6577/2014 (PAB).- Página 384 Valor 6.120,00 850,00 1.200,00 1.187,94 -19,25 12.693,03 87,90 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 N° Emp./Ano N° O.P. Data 17.802/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 12/12/2014 REGINA ABOLIS ALVIM NETTO 02.0024.0400.10.301.053.2127.33903000 15.137/2014 18.003 04/12/2014 12/12/2014 02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200 15.391/2014 17.658 27/11/2014 12/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. MEMORANDO S/N. 18.384 DMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA NUTRIÇÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE , CONF PE 108/2013 AF 5585/2014. (PAB) 18.389 ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP 15.200/2014 17.656 27/11/2014 12/12/2014 AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO VOLANTE DEST.A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.PE.11/14 - AF.5762/2014 (UPA).18.387 ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP 02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900 13.285/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014 18.367 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900 13.285/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014 18.368 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 13.286/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014 18.367 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 13.286/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014 18.368 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900 13.287/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014 18.367 Página 385 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF PE 48/14 AF 5626/14 (UPA) COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DO SAMU 415, CONF PP 63/13 AF 4930/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DO SAMU 415, CONF PP 63/13 AF 4930/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO SAMU SA 436, CONF PP 63/13 AF 4930/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO SAMU SA 436, CONF PP 63/13 AF 4930/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DO SAMU 436, CONF PP 63/13 AF 4930/2014. Valor -9,58 760,00 180,00 1.200,00 -4.264,80 4.264,80 -243,11 243,11 -799,65 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 13.287/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.368 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 13.288/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014 18.367 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 13.288/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014 18.368 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900 13.289/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014 18.367 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900 13.289/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014 18.368 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 13.290/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014 18.367 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 13.290/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014 18.368 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900 13.291/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014 18.367 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900 13.291/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014 18.368 Página 386 AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DO SAMU 436, CONF PP 63/13 AF 4930/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DO SAMU 416, CONF PP 63/13 AF 4930/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DO SAMU 416, CONF PP 63/13 AF 4930/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO SA 416, CONF PP 63/13 AF 4930/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO SA 416, CONF PP 63/13 AF 4930/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SA 430, CONF PP 63/13 AF 4930/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SA 430, CONF PP 63/13 AF 4930/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DO SAMU SA 430, CONF PP 63/13 AF 4930/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DO SAMU SA 430, CONF PP 63/13 AF 4930/2014. Valor 799,65 -377,28 377,28 -355,40 355,40 -1.952,76 1.952,76 -1.199,48 1.199,48 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.403 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 120,00 18.998/2014 18.302 10/12/2014 12/12/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF PE 5/2014 AF 1619/2014 18.401 ROSANGELA SILVA CHIAVONE BUENO 500,00 18.999/2014 18.296 10/12/2014 15/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CON.OFÍCIO S/N.18.436 IEDA MARIA MORENO MARIA 1.000,00 18.938/2014 18.384 10/12/2014 15/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CON.OFÍCIO S/N.18.411 BANCO DO BRASIL S/A 21,79 18.480/2014 17.887 02/12/2014 15/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO PLACA FCP-4690, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. MEMORANDO S/N. 18.406 ARNALDO DE FREITAS 5.020/2014 18.038 04/12/2014 12/12/2014 4.750,00 5.119/2014 18.265 08/12/2014 15/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. 18.455 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 872,50 5.120/2014 18.266 08/12/2014 15/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA CONSUMO NO SAMU, C/ENTREGAS PARCELADAS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF.PP.11/2014 - AF.1641/2014.18.454 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 998,14 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E COPOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA DA SAÚDE, PARA ENTREGAS PARCELADAS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF.PP.11/2014 AF.1642/2014.- Página 387 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903600 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 6.986/2014 18.447 11/12/2014 15/12/2014 15.487/2014 17.992 04/12/2014 15/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.428 ELOY DE CAMPOS 1.300,00 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BUENO AIRES, Nº 455, JARDIM CEREJEIRAS, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO EM 08/05/2014), CONF AF 2329/2014. 18.414 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.591,40 02.0024.0400.10.302.056.2132.33903000 15.496/2014 18.321 09/12/2014 15/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 17.681/2014 17.864 01/12/2014 15/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 61/2014 AF 5804/2014. 18.408 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 55/14 AF 5813/2014. 18.476 RETIFICA ALPES LTDA ME 17.682/2014 17.864 01/12/2014 15/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 246 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.86/13 - AF.6586/2014.18.476 RETIFICA ALPES LTDA ME 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 17.495/2014 18.000 04/12/2014 15/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 17.452/2014 17.599 27/11/2014 15/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2128.33903000 16.041/2014 18.337 10/12/2014 15/12/2014 Valor PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 247 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.86/13 - AF.6586/2014.18.421 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.196/14 - AF.6501/2014.18.460 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O PACIENTE GILBERTO FELIX FRAZÃO ATENDIDO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF.AF.6466/2014.18.425 EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME AQUISIÇÃO DE CATÉTERES INTRAVENOSOS DEST.A UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SMS, CONF PE 170/2014 AF 6112/2014. Página 388 272,61 1.634,76 111,78 1.500,00 4.250,00 192,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.152/2014 18.352 10/12/2014 15/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.450 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 16.968/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014 18.415 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 16.969/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014 18.415 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 16.970/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014 18.415 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 16.971/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014 18.415 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 16.972/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014 18.415 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 16.973/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014 18.415 Página 389 FARMACEUTICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA ENFERMAGEM DAS UBS E USF´S DA SMS. - (KIT DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), CONF. PE 149/14 E AF. 6377/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 341 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6284/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 341 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6284/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 368 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6284/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 271 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6284/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 271DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6284/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 368 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6284/2014. Valor 68,62 705,37 600,36 27,64 80,39 791,10 643,86 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 16.974/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.415 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 16.975/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014 18.415 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 16.976/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014 18.415 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 16.977/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014 18.415 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 16.978/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014 18.415 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903607 16.965/2014 18.193 08/12/2014 16/12/2014 18.571 AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 368 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6284/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 363 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6284/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 303 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6284/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 303 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6284/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SA 363, SA 303 E SA 362 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6284/2014. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. Página 390 Valor 512,46 23,66 538,89 409,61 329,18 1.423,87 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903607 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 18.567 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.172,00 18.839/2014 18.307 10/12/2014 16/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2014.18.519 DAVID DO NASCIMENTO 1.000,00 19.091/2014 18.460 12/12/2014 16/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. MEMORANDO S/N. 18.522 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA 1.000,00 19.136/2014 18.569 08/12/2014 16/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. MEMORANDO S/N. 18.500 BANCO DO BRASIL S/A 16,15 7.636/2014 18.194 08/12/2014 16/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 19.177/2014 18.507 15/12/2014 16/12/2014 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900 9.949/2014 18.593 16/12/2014 17/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS. 18.528 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.18.595 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA 15.394/2014 18.205 08/12/2014 17/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP.C/ AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DEST.AO USO DOS ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) MESES DO EXERCICIO DE 2014. 18.590 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME 15.221/2014 17.931 02/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.PE.128/14 - AF.5765/2014 (UPA) 18.611 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200 02.0024.0400.10.302.056.2134.33903000 Valor EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO CAPS, CONF.PE.99/13 - AF.5648/2014 (GESTÃO DO SUS).- Página 391 31,94 149,10 234,00 19,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200 02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.942/2014 18.207 08/12/2014 17/12/2014 18.589 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME 640,00 16.943/2014 18.207 08/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.PE.128/14 AF.6291/2014 (UPA).18.589 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME 351,00 17.144/2014 18.328 10/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.PE.128/14 AF.6291/2014 (UPA).18.602 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 1.000,00 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 17.125/2014 17.933 02/12/2014 17/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2129.33903000 17.499/2014 18.344 10/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM DAS UBS E USF´S DA SMS. - (KIT DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), CONF. PE 77/14 E AF. 6371/2014. 18.635 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS OFICIAIS (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/2014 - AF.6358/2014.18.631 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17.525/2014 18.594 16/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.204/14 AF.6505/2014 (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE).18.591 AD TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME 17.621/2014 17.747 28/11/2014 17/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA URBANA, CORRESPONDENTE A EXERCÍCIO DE 2014. 18.632 NEW MASTER TINTAS LTDA EPP 3.000,00 17.794/2014 18.584 16/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE CEREJEIRAS / AGENTES COMUNITÁRIOS, CONF.PP.23/14 - AF.6551/2014 (PAB) 18.630 N. ANTONIO SERAFIM MOVEIS - ME 820,00 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903972 02.0024.0400.10.301.053.2126.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 17.903/2014 18.410 11/12/2014 17/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MÓVEL / ARMÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.6613/2014.18.604 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 362 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.133/14 - AF.6677/2014.- Página 392 255,00 8.100,00 117,60 270,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 17.872/2014 18.327 10/12/2014 17/12/2014 18.601 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E 17.998/2014 18.326 10/12/2014 18/12/2014 HOSP.SOC.LIMITADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ESPÉCULO VAGINAL E LUVAS) PARA AS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. PE 214/2014 E AF. 6659/2014. 18.707 CBS MEDICO CIENT.COM.REPRESENTACAO LTDA 4.255,00 17.642/2014 17.586 27/11/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICO, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. PE 158/2014 E AF. 6715/2014. 18.709 CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA EPP 5.670,00 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 17.125/2014 18.440 11/12/2014 18/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 17.153/2014 18.345 10/12/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DA USF CEREJEIRAS. - SMS, CONF. AF. 6564/2014. 18.795 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS OFICIAIS (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/2014 - AF.6358/2014.18.796 PHARMACIA ARTESANAL LTDA 17.001/2014 18.022 04/12/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DA USF CEREJEIRAS - SMS, CONF. PE 159/14 E AF. 6378/2014. 18.739 HERBERT FROIDE.-ME. 16.910/2014 18.566 15/12/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA 9 VOLTS DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.AF.6320/2014 (PMAQ).18.802 TELEFONICA BRASIL S.A. 16.779/2014 18.591 16/12/2014 18/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.18.704 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA 02.0024.0400.10.301.053.2128.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903972 Valor EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015. Página 393 394,65 105,00 7.680,00 485,00 50,81 1.072,10 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903972 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.781/2014 18.581 16/12/2014 18/12/2014 18.789 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA 458,80 15.239/2014 18.346 10/12/2014 18/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015. 18.797 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 986,90 13.542/2014 18.566 15/12/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMÁCIAS DA SMS,CONF PE 94/2013 AF 5665/2014. 18.802 TELEFONICA BRASIL S.A. 1,69 5.020/2014 18.505 12/12/2014 18/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.811 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5.020/2014 18.640 16/12/2014 18/12/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF PE 5/2014 AF 1619/2014 18.810 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 132,00 544/2014 18.019 04/12/2014 18/12/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF PE 5/2014 AF 1619/2014 18.732 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 132,40 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF.PP.106/2013 AF.2/2014 (PAB) Página 394 36,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 544/2014 18.353 10/12/2014 18/12/2014 19.292/2014 18.641 16/12/2014 18/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF.PP.106/2013 AF.2/2014 (PAB) 18.808 VALDEMIR PEREIRA DE LIMA Valor 33,10 1.000,00 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 18.462/2014 18.331 10/12/2014 18/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.31901300 18.150/2014 17.868 01/12/2014 19/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N 18.716 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 87,90 AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 433 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6753/2014. 18.902 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 534.612,82 18.151/2014 17.868 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.18.902 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 24.869,52 18.152/2014 17.868 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.18.902 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 11.350,01 02.0024.0400.10.304.055.2121.31901300 02.0024.0400.10.305.057.2140.31901300 02.0024.0400.10.302.056.2132.33903900 18.900/2014 18.470 12/12/2014 19/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 12.178/2014 18.430 11/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.18.918 NUCLEO DE INTEGRACAO SOCIAL VIVENDO FELIZ LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO - LUCAS DE OLIVEIRA SUMI, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.AF.6969/2014.18.911 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMINOVO, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, DESTINADO AO USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.4518/2014.- Página 395 5.300,00 18.166,66 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.304.055.2121.33903900 02.0024.0400.10.304.055.2121.33903900 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900 02.0024.0400.10.302.056.2132.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 13.526/2014 16.650 15/11/2014 19/12/2014 18.851 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 13.526/2014 16.653 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.852 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 1.415,97 13.526/2014 18.361 08/12/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.853 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 2.792,43 13.527/2014 16.650 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.851 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 200,27 13.527/2014 16.653 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.852 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 841,54 13.528/2014 16.654 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.858 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 440,43 13.931/2014 18.768 18/12/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.917 NUCLEO DE INTEGRACAO SOCIAL VIVENDO FELIZ LTDA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO - LUCAS DE OLIVEIRA SUMI, CONFORME MANDADO JUDICIAL, CONF AF 5192/2014. Página 396 16.299,44 7.000,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.304.055.2121.33903900 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2119.31901300 02.0024.0400.10.302.056.2136.31901300 02.0024.0400.10.304.055.2121.31901300 02.0024.0400.10.305.057.2140.31901300 02.0024.0400.10.301.053.2124.33903900 02.0024.0400.10.302.056.2133.33903900 02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.473/2014 18.341 10/12/2014 19/12/2014 18.818 4M BR - COM. E REP. DE MATERIAL DE 15.586/2014 16.653 15/11/2014 19/12/2014 MEDICAMENTOS HOSP. LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 39/2014 AF 5791/2014. 18.852 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 74,65 16.753/2014 16.654 15/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. 18.858 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 59,31 18.034/2014 17.739 28/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 18.879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 541.846,49 18.035/2014 17.731 28/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.884 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2.487,44 18.036/2014 17.739 28/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 24.405,81 18.037/2014 17.739 28/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 11.440,46 17.972/2014 17.686 27/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.885 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 700,00 17.973/2014 17.682 27/11/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.882 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 7.183,00 17.879/2014 18.414 11/12/2014 22/12/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.946 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 11.650,00 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.PE.207/14 - AF.6666/2014.Página 397 17.960,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.304.055.2121.33903900 02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.999/2014 18.435 11/12/2014 22/12/2014 18.990 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17.871/2014 18.408 11/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ELETRODO ADULTO DESCARTÁVEL) PARA ATENDER AO SAMU ATIBAIA, CONF. PE 109/2014 E AF. 6716/2014. 18.935 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. 55,80 17.865/2014 18.429 11/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS) PARA AS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. PE 214/2014 E AF. 6658/2014. 18.981 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP 61,50 17.866/2014 18.429 11/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PP 057/2014 E AF. 6652/2014. 18.981 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP 10,00 17.867/2014 18.289 09/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PP 057/2014 E AF. 6652/2014. 18.996 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME 1.439,00 17.615/2014 18.218 08/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE SWITCH DE 24 PORTAS GERENCIÁVEL PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. PE 124/2014 E AF. 6654/2014. 18.939 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP 16.847/2014 18.787 15/12/2014 22/12/2014 AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIO PARA BANHEIRO DA UBS RIO ABAIXO, CONF.PP.47/14 - AF.6547/2014.19.007 TELEFONICA BRASIL S.A. 16.848/2014 18.787 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 19.007 TELEFONICA BRASIL S.A. 74,56 15.754/2014 18.924 19/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.989 M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA. 1.474,00 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.AF.5952/2014 (UPA).- Página 398 112,00 94,00 1.685,92 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.304.055.2121.33903900 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.302.056.2132.33903900 02.0024.0400.10.302.056.2132.33903900 02.0024.0400.10.302.056.2132.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 13.501/2014 18.787 15/12/2014 22/12/2014 19.007 TELEFONICA BRASIL S.A. 13.502/2014 18.787 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.007 TELEFONICA BRASIL S.A. 43,52 9.869/2014 18.790 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.012 TELEFONICA BRASIL S.A. 19,68 18.839/2014 18.307 10/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. 18.926 DAVID DO NASCIMENTO -1.000,00 18.839/2014 18.307 10/12/2014 22/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. MEMORANDO S/N. 18.927 DAVID DO NASCIMENTO 1.000,00 19.495/2014 19.033 17/12/2014 22/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. MEMORANDO S/N. 18.999 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO 3.867,72 19.496/2014 19.034 17/12/2014 22/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO NO DECORRER DO CONVÊNIO Nº 1245/2013 - PRÓ SANTA CASA 2, CONF.OFÍCIO Nº 202/2014 - SPCC.18.998 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO 5.543,34 19.498/2014 19.032 17/12/2014 22/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO NO DECORRER DO CONVÊNIO Nº 1244/2013 - PRÓ SANTA CASA 2, CONF.OFÍCIO Nº 203/2014 - SPCC.19.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO 1.620,23 EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO NO DECORRER DO CONVÊNIO Nº 2421/2013 - EMENDAS PARLAMENTARES, CONF.OFÍCIO Nº 204/2014 - SPCC.- Página 399 10.018,16 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.302.056.2132.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 19.500/2014 19.031 17/12/2014 22/12/2014 19.001 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO 18.489/2014 18.423 11/12/2014 22/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO NO DECORRER DO CONVÊNIO Nº 2421/2013 - EMENDAS PARLAMENTARES, CONF.OFÍCIO Nº 205/2014 - SPCC.18.970 GIROMED CIRURGICA LTDA 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 18.566/2014 18.332 10/12/2014 22/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 18.567/2014 18.332 10/12/2014 22/12/2014 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000 18.598/2014 18.220 08/12/2014 22/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.585/2014 AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HIDROCOLÓIDE DESTINADAS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.106/14 - AF.6762/2014.18.943 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 362 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.6769/2014.18.943 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS CL 322, 323 E 368 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.6769/2014.18.941 COMERCIAL ECOMIX EIRELI -ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (DISJUNTOR) PARA A ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 082/2014 E AF. 6784/2014. (VIG. EPIDEMIOLÓGICA) FERNANDA DOS SANTOS GOUVEIA OLIVEIRA 23/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 18.564/2014 18.411 11/12/2014 23/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 18.565/2014 18.411 11/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENDIMENTO DE MANDATOS JUDICIAIS, CONF. MEMORANDO S/N. 19.051 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 360 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.133/14 - AF.6768/2014.19.051 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL-246 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.133/14 - AF.6768/2014.- Página 400 Valor 1.335,10 513,00 87,90 86,28 1.073,10 -220,00 130,00 1.350,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 18.505/2014 18.665 17/12/2014 23/12/2014 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900 18.459/2014 18.334 10/12/2014 23/12/2014 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 18.460/2014 18.334 10/12/2014 23/12/2014 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 18.461/2014 18.334 10/12/2014 23/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 18.440/2014 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900 23/12/2014 9.948/2014 18.661 17/12/2014 23/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.042 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E HOSP.SOC.LIMITADA AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA MICROSCOPIA DESTINADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.106/14 - AF.6765/2014.19.049 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 303 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6752/2014. (SAMU) 19.049 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 303 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6752/2014. (SAMU) 19.049 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 303 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6752/2014. (SAMU) ARNALDO DE FREITAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. MEMORANDO S/N. 19.040 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014. Página 401 Valor 120,00 835,05 942,14 22,04 -2,00 255,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903941 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 9.369/2014 18.221 08/12/2014 23/12/2014 19.045 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 9.058/2014 18.241 08/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE SAUDE. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.(INICIO 27/06/14) CONF AF 2619/13 19.070 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 02.0024.0400.10.301.053.2128.33903900 8.501/2014 18.424 11/12/2014 23/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 536/2014 18.420 11/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX, COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO 7 DIAS POR SEMANA, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. PP 19/2014 E AF. 3294/2014. 19.081 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS E APNEIA DO SONO E EQUIPAMENTO(S) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DE FORMA PARCELADA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONF PP 78/2013 AF 2953/2014. 19.073 FENIX CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL LTDA EPP EMPENHO PRÉVIO P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL A PACIENTES PORTADORES DE AUTISMO E OUTROS TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENV.PSICOLÓGICO P/PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CONF.PP.073/2010 -AF.2/2011.- Página 402 Valor 95.500,55 1.689,50 1.250,00 11.700,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2127.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 5.518/2014 18.481 12/12/2014 23/12/2014 13.745/2014 18.404 11/12/2014 23/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.068 EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.1860/2014.19.018 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Valor 80.030,00 600,00 02.0024.0400.10.301.053.2127.33903900 13.934/2014 18.425 11/12/2014 23/12/2014 02.0024.0400.10.301.056.2137.33903600 14.042/2014 18.439 11/12/2014 23/12/2014 LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL DEST.AO USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PP.110/2014 AF.5076/2014.19.080 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO_LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E APNEIA DO SONO - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PP 110/2014 AF 5195/2014. 19.108 PAULO JOSE ALBARELLI 15.658/2014 18.405 11/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF. AF. 5261/2014. (SAÚDE BUCAL) 19.021 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 171,00 15.246/2014 18.437 11/12/2014 23/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.157/14 - AF.5881/2014.19.105 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUT.LTDA 828,00 15.380/2014 18.406 11/12/2014 23/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 94/2013 AF 5674/2014. 19.041 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.336,88 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST.AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONF.PE.172/13 - AF.5739/2014 (CEO).- Página 403 4.841,30 905,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903988 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 16.937/2014 18.416 11/12/2014 23/12/2014 19.059 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 17.142/2014 18.428 11/12/2014 23/12/2014 EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA FARMÁCIA DO CENTRO - SMS, CONF.AF.6286/2014 (VE).19.089 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 17.100/2014 18.934 19/12/2014 23/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF. PE 196/14 E AF. 6369/2014. 19.067 E3 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, COM INÍCIO EM 06/11/2014, CONF. AF. 6356/2014. Página 404 Valor 3.507,84 357,84 2.000,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903988 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2128.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.101/2014 18.934 19/12/2014 23/12/2014 19.067 E3 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 17.603/2014 18.660 17/12/2014 23/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, COM INÍCIO EM 06/11/2014, CONF. AF. 6357/2014. 19.036 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 170,00 17.870/2014 18.409 11/12/2014 23/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF. A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PEA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 19.043 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. 198,50 17.497/2014 18.342 10/12/2014 23/12/2014 AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA E HASTES FLEXÍVEIS DESTINADAS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONF. PE 219/2014 E AF. 6657/2014. (CEO) 19.104 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2.300,00 17.498/2014 18.343 10/12/2014 23/12/2014 AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.204/2014 - AF.6503/2014 (PAB CUSTEIO).19.103 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3.960,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COLORIDO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.204/14 - AF.6504/2014 (PMAQ).- Página 405 2.000,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903972 02.0024.0400.10.302.056.2132.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.633/2014 18.891 18/12/2014 24/12/2014 19.199 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 130,20 16.782/2014 18.632 16/12/2014 24/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 19.181 PROMOBOM AUTOPASS S.A. 528,00 15.497/2014 18.436 11/12/2014 24/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015. 19.177 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUT.LTDA 266,00 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000 14.348/2014 18.672 17/12/2014 24/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 14.347/2014 18.675 17/12/2014 24/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2127.33903000 14.349/2014 18.670 17/12/2014 24/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 55/14 AF 5814/2014. 19.169 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISA POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5401/2014. 19.164 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP 103/2014 AF 5400/2014. 19.167 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VE POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5402/2014. (PAB) Página 406 2.140,25 6.300,90 1.699,36 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 14.346/2014 18.675 17/12/2014 24/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.164 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000 14.345/2014 18.673 17/12/2014 24/12/2014 19.166 02.0024.0400.10.301.053.2128.33903000 14.344/2014 18.669 17/12/2014 24/12/2014 19.168 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 14.557/2014 18.674 17/12/2014 24/12/2014 19.165 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900 12.692/2014 18.894 18/12/2014 24/12/2014 19.200 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 598/2014 18.946 14/12/2014 24/12/2014 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP 103/2014 AF 5400/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISA POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5399/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISA POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP 103/2014 AF 5398/2014. (PAB) ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP 103/2014 AF 5478/2014. VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.3002/2013.19.151 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.13/2014.- Página 407 Valor 1.263,50 2.461,29 1.263,50 3.070,98 1.302,00 195,84 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.304.055.2139.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 599/2014 18.949 14/12/2014 24/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.154 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900 585/2014 18.948 14/12/2014 24/12/2014 19.153 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 570/2014 18.946 14/12/2014 24/12/2014 19.151 02.0024.0400.10.304.055.2139.33903900 571/2014 18.949 14/12/2014 24/12/2014 19.154 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900 572/2014 18.948 14/12/2014 24/12/2014 19.153 Página 408 PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.15/2014 (ANVISA).CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.14/2014 (REPASSE PPI).CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.- Valor 39,04 7,90 1.740,90 254,70 226,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 6.705/2014 18.948 14/12/2014 24/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.153 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ MENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIA FÁCIL", DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014. CONF AF 2260/2014. CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ MENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIA FÁCIL", DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014.CONF AF 2261/2014. CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2014.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CADASTRADAS NO PROGRAMA - PMAQ, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2014.VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 02.0024.0400.10.301.053.2128.33903900 6.706/2014 18.947 14/12/2014 24/12/2014 19.152 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900 6.726/2014 18.948 14/12/2014 24/12/2014 19.153 02.0024.0400.10.301.053.2128.33903900 6.727/2014 18.947 14/12/2014 24/12/2014 19.152 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903972 9.135/2014 18.895 18/12/2014 24/12/2014 19.205 9.135/2014 18.904 18/12/2014 24/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (INICIO 01/07/2014) CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONF AF 2730/13. 19.194 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903972 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (INICIO 01/07/2014) CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONF AF 2730/13. Página 409 Valor 12,24 61,20 48,60 1.247,90 1.415,60 6.231,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data 18.439/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 24/12/2014 CELSO AKIO MARUTA 24/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. ARNALDO DE FREITAS -1.159,00 24/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA -741,00 19.276/2014 19.049 22/12/2014 24/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. 19.186 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME 90,00 18.480/2014 18.538/2014 02.0024.0400.10.304.055.2139.33903900 19.143/2014 18.949 14/12/2014 24/12/2014 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900 19.144/2014 18.948 14/12/2014 24/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 19.104/2014 19.048 22/12/2014 24/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO MICROONDAS PHILCO , PATRIMÔNIO Nº 61959 DA USF MARACANÃ, CONF. AF. 7124/2014. 19.154 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF.AF.15/2014 (ANVISA).19.153 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.AF.14/2014 (REPASSE PPI).19.185 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME 18.916/2014 18.322 10/12/2014 24/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO / MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR, MARCA REFRIMAK, PATRIMÔNIO Nº 57802, DE USO DA FARMACIA UBS ALVINÓPOLIS, CONF. AF. 7023/2014. 19.143 BANCO DO BRASIL S/A 02.0024.0400.10.301.053.2119.33904700 Valor RECOLHIMENTO AO PASEP, REF. A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.Página 410 -532,00 9,92 16,58 160,00 42.787,96 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.594/2014 19.043 22/12/2014 24/12/2014 19.209 DAVID DO NASCIMENTO 19.615/2014 19.245 24/12/2014 24/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.19.210 LUCILA MARTINO RIBEIRO 330,00 18.933/2014 18.992 19/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.19.326 RETIFICA ALPES LTDA ME 245,50 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 18.988/2014 19.085 22/12/2014 29/12/2014 19.255 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 18.989/2014 19.085 22/12/2014 29/12/2014 19.255 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 18.990/2014 19.085 22/12/2014 29/12/2014 19.255 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.850/2014 18.939 19/12/2014 29/12/2014 19.242 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.864/2014 18.839 17/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.865/2014 18.952 18/12/2014 29/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO OD VEICULO CL 246 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 086/2013 E AF. 6968/20014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 437 DA SECRETARIA SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 7003/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 437 DA SECRETARIA SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 7003/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 437 DA SECRETARIA SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 7003/2014. ANBIOTON IMPORTADORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.39/14 - AF.6929/2014.19.285 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF.PE.43/14 - AF.6939/2014.19.249 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF.PE.16984/14 - AF.6940/2014.- Página 411 1.900,00 7.729,68 29,96 2.724,90 10.872,10 52,80 50,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 18.887/2014 18.991 19/12/2014 29/12/2014 19.328 RETIFICA ALPES LTDA ME 18.888/2014 18.991 19/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 246 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 086/2013 E AF. 6945/2014. 19.328 RETIFICA ALPES LTDA ME 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 18.826/2014 19.073 22/12/2014 29/12/2014 19.425 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 18.827/2014 19.073 22/12/2014 29/12/2014 19.425 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 18.829/2014 19.073 22/12/2014 29/12/2014 19.425 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 18.831/2014 19.073 22/12/2014 29/12/2014 19.425 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 18.832/2014 19.073 22/12/2014 29/12/2014 19.425 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 18.833/2014 19.073 22/12/2014 29/12/2014 19.425 Página 412 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 246 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 086/2013 E AF. 6945/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 270 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6908/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 312 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6908/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO DO VEICULO SA 312 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6908/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 312 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6908/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 271 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6908/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 271 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6908/2014. Valor 23,90 166,86 175,80 309,15 138,64 1.494,30 1.510,21 966,90 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 18.822/2014 19.073 22/12/2014 29/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.425 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 18.823/2014 19.073 22/12/2014 29/12/2014 19.425 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 18.824/2014 19.073 22/12/2014 29/12/2014 19.425 02.0024.0400.10.302.056.2134.33903000 19.257/2014 19.271 29/12/2014 29/12/2014 19.392 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 19.199/2014 19.264 24/12/2014 29/12/2014 19.348 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996 02.0024.0400.10.305.057.2141.33903000 19.292/2014 19.594/2014 AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 360 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6908/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 360 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6908/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 270 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6908/2014. M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL - EPP AQUISIÇÃO DE MARGARINA PARA O CAPS, CONF. PE 102/2014 E AF. 7115/2014. ART-PHARMA FORMULAS OFICINAIS LTDA - EPP Valor 1.058,85 527,40 32,95 90,00 61,50 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO USO DA EQUIPE DE DERMATOLOGIA, CONF.AF.7067/2014.VALDEMIR PEREIRA DE LIMA -830,00 29/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N DAVID DO NASCIMENTO -1.254,00 18.586/2014 18.804 16/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.19.236 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAK PARA PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NO AMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS, CONF. PP 041/2014 E AF. 6772/2014. Página 413 459,18 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.305.057.2141.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 18.590/2014 19.252 24/12/2014 29/12/2014 19.398 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE 18.591/2014 18.874 18/12/2014 29/12/2014 QUALIDADE LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE, DO PROGRAMA BÁSICO NACIONAL, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2014 A NOVEMBRO/2015, CONF. AF. 6776/2014. 19.334 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP. Valor 5.354,16 937,50 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.592/2014 18.427 11/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.594/2014 18.989 19/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2129.33903000 18.597/2014 19.167 22/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 039/2014 E AF. 6777/2014. 19.455 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 039/2014 E AF. 6778/2014. 19.318 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 0117/2014 E AF. 6780/2014. 19.403 V.G. SIMOES ME 18.604/2014 18.937 19/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS POLO PARA UNIFORME DOS SERVIDORES DA SMS, CONF. PP 002/2014 E AF. 6783/2014. (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE) 19.231 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 2.550,00 18.607/2014 18.938 19/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 061/2014 E AF. 6790/2014. 19.230 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 4.650,00 18.609/2014 19.269 29/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 172/2013 E AF. 6793/2014. 19.356 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 9.576,00 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 061/2014 E AF. 6795/2014. Página 414 5.530,00 2.310,00 4.138,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 18.616/2014 18.826 17/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.618/2014 18.828 17/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.620/2014 18.830 17/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.621/2014 18.816 17/12/2014 29/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.269 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 080/2014 E AF. 6802/2014. 19.267 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 157/2014 E AF. 6803/2014. 19.266 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.163/14 - AF.6804/2014.19.252 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. Valor 226,80 720,00 1.500,00 2.152,00 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.623/2014 18.827 17/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.624/2014 18.812 17/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 039/2014 E AF. 6816/2014. 19.268 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.187/14 - AF.6805/2014.19.254 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 18.625/2014 18.818 17/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 077/2014 E AF. 6818/2014. 19.250 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 6.300,00 18.626/2014 18.813 17/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 080/2014 E AF. 6819/2014. 19.359 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 500,00 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 157/2014 E AF. 6820/2014. Página 415 300,20 262,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 18.627/2014 18.831 17/12/2014 29/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.265 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS Valor 1.600,00 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.628/2014 18.829 17/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.629/2014 18.868 17/12/2014 29/12/2014 LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.196/14 - AF.6806/2014.19.363 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.196/14 - AF.6807/2014.19.316 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 18.642/2014 19.272 29/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.39/14 - AF.6808/2014.19.396 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 1.980,00 18.632/2014 18.815 17/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.169/14 - AF.6812/2014.19.358 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 1.050,00 18.635/2014 19.273 29/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 187/2014 E AF. 6822/2014.(CEO) 19.397 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 434,20 18.636/2014 18.814 17/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.84/14 - AF.6811/2014.19.253 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 850,00 18.637/2014 18.817 17/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 196/2014 E AF. 6824/2014. 19.251 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 2.400,00 18.721/2014 18.691 17/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 197/2014 E AF. 6825/2014. 19.477 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 3.640,00 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000 02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER A CENTRAL DE NUTRIÇÃO DA USF CEREJEIRAS. SMS, CONF.PE.221/14 - AF.6869/2014.- Página 416 750,00 187,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.732/2014 18.967 18/12/2014 29/12/2014 19.275 ELI LILLY DO BRASIL LTDA. 4.690,00 18.733/2014 18.967 18/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DAS FARMÁCAIS MUNICIPAIS, CONF.PE.225/14 - AF.6874/2014.19.275 ELI LILLY DO BRASIL LTDA. 1.540,00 18.726/2014 18.832 17/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DAS FARMÁCAIS MUNICIPAIS, CONF.PE.225/14 - AF.6874/2014.19.270 DAKFILM COMERCIAL LTDA 6.188,40 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 12.309/2014 18.667 17/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2129.33903900 11.776/2014 19.208 23/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DAS FARMÁCAIS MUNICIPAIS, CONF.PE.225/14 - AF.6871/2014.19.439 DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE LTDA.-EPP. EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA LABORATORIAL, SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS, PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/08/14 A 14/01/15, CONF.AF.2562/2013.19.271 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 10.337/2014 18.834 17/12/2014 29/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO / MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE SENHA ELETRÔNICA, MARCA DISPLAY PAINÉIS, DA UBS MAJUCA MACEDO (PORTÃO), CONF AF 4301/2014. 19.368 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 68,50 10.183/2014 18.836 17/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS ODONTOLÓGICOS, CONF PE 121/2014 AF 3730/2014. 19.366 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 635,20 02.0024.0400.10.302.056.1078.44905200 02.0024.0400.10.301.053.2124.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 10.413/2014 18.666 17/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, CONF PE 94/2014 AF 3646/2014. 19.440 DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE LTDA.-EPP. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SERVIDOR CLOUD COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO 15/08/2014) CONF.AF.3191/2013.- Página 417 1.527,77 261,00 333,33 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.1073.44905100 02.0024.0400.10.301.053.1071.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 6.153/2014 19.027 19/12/2014 29/12/2014 19.432 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA 6.152/2014 19.025 19/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO UBS OSWALDO PACCINI - CENTRO - ATIBAIA/SP. CONF AF 2112/2014. 19.431 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA 02.0024.0400.10.302.056.2132.33903900 7.430/2014 18.840 17/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 7.910/2014 19.077 22/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 7.911/2014 19.077 22/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO UBS OSWALDO PACCINI - CENTRO - ATIBAIA/SP. CONF AF 2112/2014. 19.385 LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA CONTROLE DE DIABETES E PROTOCOLO DA GESTANTE, DE FORMA PARCELADA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF AF 2619/2014. 19.482 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE DE SAÚDE DO IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHO A DEZEMBRO), CONF.AF.2835/2014.19.482 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHO A DEZEMBRO), CONF.AF.2835/2014.- Página 418 Valor 43.657,29 4.903,99 7.083,33 599,00 599,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 7.912/2014 19.077 22/12/2014 29/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.482 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 7.913/2014 19.077 22/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 7.914/2014 19.077 22/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.302.053.2123.33903900 308/2014 19.087 22/12/2014 29/12/2014 LTDA.-EPP. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE DE SAÚDE MARIA PINPINATO DOLCE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHO A DEZEMBRO), CONF.AF.2835/2014.19.482 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHO A DEZEMBRO), CONF.AF.2835/2014.19.482 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO JOSE - CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHO A DEZEMBRO), CONF.AF.2835/2014.-. 19.380 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA 307/2014 19.348 29/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PEA E A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12 PARCELAS).19.291 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA 02.0024.0400.10.302.053.2123.33903900 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PEA E A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12 PARCELAS).- Página 419 Valor 599,00 599,00 599,00 12.420,00 51.217,31 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2124.33903600 02.0024.0400.10.301.053.2124.33903600 02.0024.0400.10.301.053.2124.33903600 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.213 MARIO CEZAR MITTEROFHE -3.500,00 788/2014 13.187 11/09/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. COM CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DE SAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 19/09/14 (7 MESES), CONF.AF. 3997/2013. (SAÚDE BUCAL) 19.215 MARIO CEZAR MITTEROFHE -3.500,00 788/2014 19.443 29/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. COM CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DE SAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 19/09/14 (7 MESES), CONF.AF. 3997/2013. (SAÚDE BUCAL) 19.220 MARIO CEZAR MITTEROFHE 3.500,00 788/2014 7.932 09/06/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. COM CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DE SAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 19/09/14 (7 MESES), CONF.AF. 3997/2013. (SAÚDE BUCAL) Página 420 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2124.33903600 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 02.0024.0400.10.301.053.1071.44905100 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 788/2014 19.445 29/12/2014 29/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.222 MARIO CEZAR MITTEROFHE 2.307/2014 18.417 11/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. COM CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DE SAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 19/09/14 (7 MESES), CONF.AF. 3997/2013. (SAÚDE BUCAL) 19.441 DM DIAGNOSTICA E SOLUCOES EIRELI ME 5.432/2014 18.961 18/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE REAGENTE CONTROLE CONTROCEL E TRIACEL, DESTINADOS AO USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, A PARTIR DE MARÇO/2014, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF AF 746/2014 19.433 CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 5.020/2014 18.695 17/12/2014 29/12/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO PSF CACHOEIRA - FASE II - ATIBAIA/SP, CONF AF 1808/2014 19.488 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF PE 5/2014 AF 1619/2014 Página 421 Valor 3.500,00 177,00 37.743,83 96,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903600 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903600 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903600 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903600 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 3.205/2014 18.847 17/12/2014 29/12/2014 19.462 MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTES 3.291/2014 LTDA - EPP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (01/03/2014 A 31/12/2014), CONF.PP.59/11 AF.851/2012.19.211 RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA -230,00 3.291/2014 19.441 29/12/2014 29/12/2014 CONSERTO DE BOMBA D`ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.AF.1067/2014.19.218 RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 230,00 3.297/2014 4.863 15/04/2014 29/12/2014 CONSERTO DE BOMBA D`ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.AF.1067/2014.19.212 RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA -160,00 3.297/2014 19.442 29/12/2014 29/12/2014 CONSERTO DE BOMBA D`ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.AF.1070/2014.19.219 RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 160,00 4.862 15/04/2014 29/12/2014 12.439/2014 18.687 17/12/2014 29/12/2014 CONSERTO DE BOMBA D`ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.AF.1070/2014.19.463 MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTES LTDA - EPP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/5º TERMO DE ADITAMENTO (25%) REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (ATÉ 31/12/2014), CONF.PP.59/11 - AF.851/2012.- Página 422 6.577,64 3.288,78 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.305.057.2141.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2124.33903600 02.0024.0400.10.301.053.1076.44905200 02.0024.0400.10.301.053.2124.33903000 02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000 02.0024.0400.10.302.056.2134.33903000 02.0024.0400.10.302.056.2134.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 12.498/2014 19.173 23/12/2014 29/12/2014 19.446 EQUILIBRIUM CENTRO DE RECUPERACAO DE 2.500,00 12.970/2014 19.171 09/12/2014 29/12/2014 DEPENDENTES QUIMICOS LTDA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DA PACIENTE BRUNA PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 048.2014/005068-7, CONF. AF. 4694/2014. 19.464 MARIO CEZAR MITTEROFHE 3.500,00 12.955/2014 18.658 17/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. COM CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DE SAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09/2004 A 31/12/2014, CONF.AF.3997/2013 (SAÚDE BUCAL).19.407 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP 1.327,89 14.333/2014 18.833 17/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS ODONTOLÓGICOS, CONF PE 118/2014 AF 4865/2014. 19.369 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 52,75 14.287/2014 18.835 17/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DEST.AO USO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONF PE 97/2014 AF 5388/2014. 19.367 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 585,00 15.221/2014 18.479 12/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, CONF PE 93/2014 AF 5358/2014. 19.438 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 19,80 15.221/2014 19.270 29/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO CAPS, CONF.PE.99/13 - AF.5648/2014 (GESTÃO DO SUS).19.364 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 19,80 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO CAPS, CONF.PE.99/13 - AF.5648/2014 (GESTÃO DO SUS).Página 423 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2126.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.606/2014 18.876 18/12/2014 29/12/2014 19.335 UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA 15.600/2014 18.793 16/12/2014 29/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROTOCOLO "REDE CEGONHA", CONF PP 118/2013 AF 5849/2014. 19.240 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 138,87 14.943/2014 18.471 12/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK DO EVENTO "CAFÉ DA MANHÃ PARA AS MULHERES", CONF PP 41/14 AF 5843/14. 19.343 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 470,58 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 14.899/2014 18.415 11/12/2014 29/12/2014 19.257 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 16.708/2014 18.837 17/12/2014 29/12/2014 19.276 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000 16.727/2014 18.972 18/12/2014 29/12/2014 19.372 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000 16.214/2014 18.798 16/12/2014 29/12/2014 19.239 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK PARA EVENTO SAÚDE EM AÇÃO NO BAIRRO DO PORTÃO - SAÚDE DO IDOSO / PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE A SE REALIZAR NA UBS MAJUCA MACEDO - PORTÃO, CONF PP 41/2014 AF 5495/2014. CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 150,00 PROD. HOSP. LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE: ANTONIA MARIA DE JESUS SILVA ATENDIDA ATRAVÉS DA FARMACIA DO CENTRO, CONF.AF.5485/2014.ESTERQUILE SOARES & CAMPOS ATENDIMENTO 13.304,90 HOSPITALAR DOMICILIAR LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE PARA O PACIENTE ORLANDO SOARES DO AMARAL, CONFORME MANDADO JUDICIAL, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS COM INICIO EM 03/11/2014 E TÉRMINO EM 02/12/2014, CONF AF 5096/2014.GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 144,00 LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NA FARMÁCIA DO ALVINÓPOLIS, CONF.AF.6265/2014 (VE).ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 300,54 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK DO EVENTO "ATUALIZAÇÃO EM RAIVA HUMANA E ANIMAL", CONF. PP 41/2014 E AF. 6160/2014. (VIG. EPIDEMIOLÓGICA) Página 424 18.081,25 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.302.056.2132.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 15.983/2014 18.797 16/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 17.104/2014 19.078 22/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 17.105/2014 19.078 22/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 17.149/2014 18.869 17/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 17.125/2014 19.203 23/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200 16.947/2014 18.848 17/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.305.057.2141.33903000 16.816/2014 18.804 16/12/2014 29/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.345 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK DO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE SAÚDE MENTAL", CONF.PP.41/14 AF.6073/2014 (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE).19.256 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 303 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6328/2014. 19.256 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 303 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6328/2014. 19.317 PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DA USF CEREJEIRAS - SMS, CONF. PE 159/14 E AF. 6375/2014. 19.313 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS OFICIAIS (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/2014 - AF.6358/2014.19.301 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.PE.32/14 - AF.6294/2014 (UPA).19.236 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NO AMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS, CONF.PP.41/14 - AF.6266/2014 (AIDS/PAM) Página 425 Valor 150,27 851,05 791,10 4.566,60 67,50 294,00 459,18 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.302.054.2130.33504300 02.0024.0400.10.302.054.2130.33504300 02.0024.0400.10.302.054.2130.33504300 02.0024.0400.10.302.054.2130.33504300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.631/2014 19.088 22/12/2014 29/12/2014 19.293 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA 17.631/2014 19.088 22/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER O 2º TERMO DE ADITAMENTO REF.A LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS RELACIONADAS A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA NO EXERCÍCIO DE 2014 .19.293 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA 12.252,97 17.631/2014 19.247 24/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER O 2º TERMO DE ADITAMENTO REF.A LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS RELACIONADAS A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA NO EXERCÍCIO DE 2014 .19.290 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA 87.331,06 17.631/2014 19.256 24/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER O 2º TERMO DE ADITAMENTO REF.A LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS RELACIONADAS A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA NO EXERCÍCIO DE 2014 .19.294 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA 9.492,14 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER O 2º TERMO DE ADITAMENTO REF.A LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS RELACIONADAS A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA NO EXERCÍCIO DE 2014 .- Página 426 7.624,92 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.302.054.2130.33504300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.631/2014 19.347 29/12/2014 29/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.292 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 17.643/2014 18.418 11/12/2014 29/12/2014 19.443 02.0024.0400.10.305.057.2141.33903000 17.668/2014 18.565 15/12/2014 29/12/2014 19.476 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 17.919/2014 19.072 22/12/2014 29/12/2014 19.426 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 17.921/2014 19.072 22/12/2014 29/12/2014 19.426 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 17.922/2014 19.072 22/12/2014 29/12/2014 19.426 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 17.925/2014 19.072 22/12/2014 29/12/2014 19.426 Página 427 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER O 2º TERMO DE ADITAMENTO REF.A LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS RELACIONADAS A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA NO EXERCÍCIO DE 2014 .EMPÓRIO HOSPITALAR COM PROD CIRURG HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A PACIENTE TAINA RITA DE CÁSSIA RAMOS FERREIRA, DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DA USF CEREJEIRAS. - SMS, CONF. AF. 6565/2014. S A BRINDES COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA ME AQUSIÇÃO DE PINS PARA DIVULGAÇÃO DA LUTA CONTRA A AIDS, CONF. AF 6570/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 271 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6684/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 368 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6684/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 348 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6684/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6684/2014. Valor 45.108,00 1.350,00 1.505,00 1.933,80 175,80 52,43 175,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.927/2014 19.072 22/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 17.928/2014 19.072 22/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 17.929/2014 19.072 22/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2127.33903000 17.812/2014 18.794 16/12/2014 29/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.426 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 483, 484, 485 E 486 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6684/2014. 19.426 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 359 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6684/2014. 19.426 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 359 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6684/2014. 19.347 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME Valor 269,64 62,92 87,90 150,27 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 17.853/2014 18.162 08/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200 17.846/2014 18.492 12/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK DA DIRETORIA TÉCNICA COM EMAD / SAD E GERENCIA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 041/2014 E AF. 6617/2014. (PAB) 19.465 MIDAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS FERRAGENS E UTILIDADES LTDA ME AQUISÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.6645/2014.19.296 J B GERMANO & CIA LTDA ME 17.847/2014 19.253 24/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE TROCADOR DE FRALDA DE PAREDE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. AF. 6640/2014. (UPA) 19.395 PIOCOM TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO EIRELI 170,00 18.000/2014 18.501 12/12/2014 29/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA SAMSUNG, PATRIMÔNIO Nº 48.740 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. AF. 6641/2014. 19.474 RODRIGO TONELOTTO 4.599,00 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PE 021/2014 E AF. 6717/2014. Página 428 725,00 1.360,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.947/2014 18.626 16/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 17.873/2014 18.998 19/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.302.056.2132.33903000 17.473/2014 18.797 16/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000 17.456/2014 18.973 18/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200 17.444/2014 18.686 17/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 17.431/2014 18.867 17/12/2014 29/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 17.426/2014 18.981 19/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.298 LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA O EVENTO SAUDE EM AÇÃO NA PRAÇA DO POVO-CAETETUBA NO DIA 06/12/14, CONF.PP.54/14 AF.6694/2014.19.401 SP MARCAS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS TEXTEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE - TECIDO MISTO - DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE E SAMU = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. PE 214/2014 E AF. 6660/2014. 19.345 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK DO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE HAS / LINHA DE CUIDADO", CONF.PP.41/14 AF.6483/2014 (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE).19.371 GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NA FARMÁCIA DO ALVINÓPOLIS, CONF.AF.6470/2014.19.387 MARF VALE COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MESA OVAL PARA REUNIÃO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.AF.6458/2014 (UPA).19.315 PONTUAL COMERCIAL EIRELI AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES, DESTINADO AOS DISPENSÁRIOS DE MEDICAMENTOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PE.35/14 AF.6445/2014.19.622 4M BR - COM. E REP. DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF.PE.39/2014 AF.6440/2014.- Página 429 Valor 1.238,00 1.296,00 150,27 368,00 1.092,00 5.850,00 8.980,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.305.057.2141.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 17.451/2014 18.475 12/12/2014 30/12/2014 02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000 17.454/2014 18.974 18/12/2014 30/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 17.496/2014 18.951 18/12/2014 30/12/2014 02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200 17.877/2014 19.241 23/12/2014 30/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 17.948/2014 18.811 17/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.643 CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECANTO DAS GARÇAS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PARA ADOLESCENTES DEPENDENTES QUÍMICOS (BRUNO CLAYTON F L FIDELIS E WAGNER), CORRESPONDENTE A 30 DIAS, CONF.AF.6465/2014 (CONVÊNIO AIDS/PAM).19.548 GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE GIOVANA FLOR DE MOURA ATENDIDA ATRAVÉS DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF.AF.6468/2014 19.644 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.163/14 - AF.6502/2014.19.719 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.PE.32/14 - AF.6663/2014.19.641 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME 02.0024.0400.10.302.056.2134.33903900 17.666/2014 19.448 29/12/2014 30/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 17.610/2014 19.175 23/12/2014 30/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO SAÚDE EM AÇÃO, CONF.PP.106/14 AF.6695/2014.19.588 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETES E PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA CONGRESSO NOCIONAL DA OUVIDORIA / SUS, CONF. PP 105/2014 E AF. 6568/2014. 19.728 P&LS DESCARTÁVEIS LTDA EPP 16.917/2014 19.388 24/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONF.PE.76/14 - AF.6542/2014.19.594 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ ACESSO IP CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.- Página 430 Valor 2.466,60 630,15 820,00 980,00 630,00 960,86 1.411,50 849,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903941 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.091/2014 18.984 19/12/2014 30/12/2014 19.722 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUT.LTDA 641,40 17.092/2014 19.190 23/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A FARMÁCIA DO CAETETUBA - SMS, CONF. PE 55/2014 E AF. 6346/2014. 19.648 CM HOSPITALAR LTDA 316,10 15.075/2014 19.765 30/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES DA FARMÁCIA DO CAETETUBA. - SMS, CONF. PE 84/2014 E AF. 6347/2014. 19.666 CTIS TECNOLOGIA S/A 1.116,30 15.098/2014 19.765 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE SAUDE , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6093/2011. 19.666 CTIS TECNOLOGIA S/A 2.615,30 15.550/2014 19.455 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE SAUDE , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6093/2011. 19.528 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 57.751,48 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE SAUDE. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONF AF 2619/13.- Página 431 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2128.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 14.344/2014 19.470 29/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.679 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000 14.345/2014 19.468 29/12/2014 30/12/2014 19.687 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 14.346/2014 19.471 29/12/2014 30/12/2014 19.678 02.0024.0400.10.301.053.2127.33903000 14.349/2014 19.465 29/12/2014 30/12/2014 19.688 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 14.347/2014 19.463 29/12/2014 30/12/2014 19.686 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000 14.348/2014 19.466 29/12/2014 30/12/2014 19.690 Página 432 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISA POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP 103/2014 AF 5398/2014. (PAB) ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISA POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5399/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP 103/2014 AF 5400/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VE POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5402/2014. (PAB) ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP 103/2014 AF 5400/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISA POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5401/2014. Valor 289,13 2.831,61 289,13 1.955,05 7.248,94 2.462,28 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2127.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 13.934/2014 18.970 18/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.549 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 14.557/2014 19.467 29/12/2014 30/12/2014 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 14.557/2014 19.473 29/12/2014 30/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2129.33903000 12.950/2014 18.983 19/12/2014 30/12/2014 MEDICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO_LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E APNEIA DO SONO - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PP 110/2014 AF 5195/2014. 19.689 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP 103/2014 AF 5478/2014. 19.680 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP 103/2014 AF 5478/2014. 19.568 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13.549/2014 19.388 24/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PE 156/2014 AF 4862/2014. 19.594 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 5.020/2014 19.199 23/12/2014 30/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF PE 5/2014 AF 1619/2014 Página 433 Valor 4.558,15 2.656,33 888,21 275,00 85,90 108,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 5.119/2014 18.845 17/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.562 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900 1.277/2014 18.807 17/12/2014 30/12/2014 19.501 02.0024.0400.10.301.053.2125.33903900 2.222/2014 19.378 29/12/2014 30/12/2014 19.553 02.0024.0400.10.301.053.2125.33903900 2.223/2014 19.378 29/12/2014 30/12/2014 19.553 02.0024.0400.10.302.056.2135.33903900 314/2014 19.439 29/12/2014 30/12/2014 19.726 1.012,10 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA CONSUMO NO SAMU, C/ENTREGAS PARCELADAS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF.PP.11/2014 - AF.1641/2014.AMED MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS 690,00 MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA ME DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA COM DEVIDA DOCUMENTAÇAO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL PARA OS EQUIPAMENTOS DO SAMU, CORRESPONDENTE A 12 MESES, CONF.AF.342/2014.INSTITUTO DO SONO DR SHIGUEO YONEKURA LTDA 350,00 EPP EXAME DE POLISSONOGRAFIA PARA O PACIENTE JOSÉ SEVERINO DE SOUZA, DIAGNÓSTICO: APNEIA DO SONO, CONF AF 674/2014. INSTITUTO DO SONO DR SHIGUEO YONEKURA LTDA 350,00 EPP EXAMES DE POLISSONOGRAFIA PARA O PACIENTE BENEDITO DE FÁTIMA DA SILVA, DIAGNÓSTICO: HD DE APNEIA DO SENO SEVERA, CONF AF 674/2014. ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA 453.200,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JD CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2014 A 28/12/14, CONF.AF.5934/2013.- Página 434 Valor Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.302.054.2131.33903900 02.0024.0400.10.302.054.2131.33903900 02.0024.0400.10.302.054.2120.33903900 02.0024.0400.10.302.056.2135.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 327/2014 19.438 29/12/2014 30/12/2014 19.723 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA 326/2014 19.440 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA), CONF.AF.5934/2013.19.725 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA 1.112.666,74 325/2014 19.437 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA), CONF.AF.5934/2013.19.727 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA 364.000,00 316/2014 19.436 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO UTI), CONF.AF.5934/2013.19.724 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA 175.000,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JD CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2014 A 28/12/14, CONF.AF.5934/2013.- Página 435 368.333,26 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.301.053.1074.44905200 02.0024.0400.10.301.053.2127.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2128.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 401/2014 19.531 29/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.497 AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME Valor 2.058,70 8.439/2014 19.352 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITAMENTO DE VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE POMBOS, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.7284/2011, POR 12 MESES (INICIO EM 02/12/2013) 19.591 T B DALFRE - EPP 675,00 6.489/2014 19.324 24/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES PORTÁTEIS DESTINADO À UNIDADE DE SAÚDE DA CACHOEIRA, CONF. AF. 2913/2014. 19.575 PAULA SAMPAIO NERI 4.732,01 6.098/2014 19.532 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 08 MESES, CONF PP 133/2013 AF 2203/2014. 19.498 AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME 149,63 6.672/2014 19.319 24/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER ADITAMENTO DE VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NAS UBS RIO ACIMA, ITAPETINGA E RIO ABAIXO, POR UM PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, CONF.AF.7284/2012.19.573 PAULA SAMPAIO NERI 162.367,53 10.390/2014 19.327 24/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 08 MESES (ABRIL A DEZEMBRO), CONF PP 133/2013 AF 2240/2014. 19.578 PAULA SAMPAIO NERI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À FROTA DO SAMU, CONF PP 133/2013 AF 3759/2014. Página 436 2.639,01 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2127.33903900 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903941 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 11.682/2014 19.435 29/12/2014 30/12/2014 9.369/2014 19.455 29/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.570 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA 24.400,00 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER 3º TERMO DE ADITAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR EMAD/EMAP (EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO, CONF.AF.5934/13.19.528 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 37.749,07 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 18.722/2014 18.995 19/12/2014 30/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 18.723/2014 18.995 19/12/2014 30/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.724/2014 19.191 23/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE SAUDE. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.(INICIO 27/06/14) CONF AF 2619/13 19.752 SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 13.710,00 FARMACEUTICOS LTDA AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA DEST.AO ATENDIMENTO NA CENTRAL DE NUTRIÇÃO DA USF CEREJEIRAS, CONF.PE.159/13 - AF.6870/2014.19.752 SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2.668,68 FARMACEUTICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DIETÉTICO DEST.AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO DA USF CEREJEIRAS, CONF.PE.159/13 AF.6870/2014.19.646 CM HOSPITALAR LTDA 13.368,54 18.725/2014 19.191 23/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DAS FARMÁCAIS MUNICIPAIS, CONF.PE.225/14 - AF.6871/2014.19.646 CM HOSPITALAR LTDA 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DAS FARMÁCAIS MUNICIPAIS, CONF.PE.225/14 - AF.6871/2014.- Página 437 59,01 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 18.638/2014 19.189 23/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.649 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. Valor 627,00 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.641/2014 19.182 23/12/2014 30/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.643/2014 18.987 19/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 163/2014 E AF. 6826/2014. 19.631 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 039/2014 E AF. 6828/2014. 19.737 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 18.644/2014 19.195 23/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.163/14 - AF.6813/2014.19.708 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 1.840,00 18.630/2014 18.953 18/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.89/14 - AF.6814/2014.19.522 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 6.000,00 18.631/2014 18.988 19/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 187/2014 E AF. 6821/2014. 19.736 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 7.950,00 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.623/2014 18.963 18/12/2014 30/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.622/2014 19.389 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.55/14 - AF.6809/2014.19.662 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.187/14 - AF.6805/2014.19.523 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 18.619/2014 19.196 23/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 061/2014 E AF. 6817/2014. 19.707 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 169/2014 E AF. 6815/2014. Página 438 735,00 1.185,00 4.000,00 3.600,00 7.392,60 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 18.606/2014 18.936 19/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.626 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 1.200,00 3.780,00 18.568/2014 19.582 30/12/2014 30/12/2014 19.534 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 18.569/2014 19.582 30/12/2014 30/12/2014 19.534 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900 18.570/2014 19.582 30/12/2014 30/12/2014 19.534 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900 18.571/2014 19.582 30/12/2014 30/12/2014 19.534 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.467/2014 18.656 17/12/2014 30/12/2014 19.628 19.201/2014 19.266 24/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A FARMÁCIA DA UBS ANTONIO DE PÁDUA ALONSO,(ALVINÓPOLIS) - SMS, CONF. AF. 6756/2014. 19.656 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 19.222/2014 19.513 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE GRADES PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.70/14 - AF.7069/2014.19.533 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 436 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.7087/2014.- Página 439 2.350,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS PACIENTES DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 196/2014 E AF. 6792/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 436 DE USO NO SAMU, CONF.PP.114/14 - AF.6770/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 436 DE USO NO SAMU, CONF.PP.114/14 - AF.6770/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 359 DE USO NO SAMU, CONF.PP.114/14 - AF.6770/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 415 DE USO NO SAMU, CONF.PP.114/14 - AF.6770/2014.ALFALAGOS LTDA 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 Valor 96,62 779,35 922,95 966,90 2.134,65 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 19.223/2014 19.513 29/12/2014 30/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 19.224/2014 19.513 29/12/2014 30/12/2014 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000 19.266/2014 19.391 29/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.533 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SA 436 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.7087/2014.19.533 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 310 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.7087/2014.19.502 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 19.107/2014 19.180 23/12/2014 30/12/2014 19.521 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 19.108/2014 19.198 23/12/2014 30/12/2014 19.561 02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000 19.111/2014 19.194 23/12/2014 30/12/2014 19.552 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900 19.218/2014 19.514 29/12/2014 30/12/2014 19.535 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.806/2014 19.188 23/12/2014 30/12/2014 19.627 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA UBS CENTRO. - SMS, CONF. PE 229/2014 E AF. 7118/2014. (V.E.) CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E HOSP.SOC.LIMITADA AQUISIÇÃO DE CÂNULA ENDOTRAQUEAL PARA O SAMU ATIBAIA, CONF. PE 049/2014 E AF. 7028/2014. LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO SAMU ATIBAIA, CONF. PE 149/2014 E AF. 7029/2014. HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , NA UBS DO CENTRO, CONF. PE 031/2014 E AF. 7032/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 247 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.133/14 - AF.7086/2014.AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS USIÁRIOS DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF.PE.152/13 - AF.6890/2014.- Página 440 Valor 703,20 307,65 90,00 357,00 123,60 208,80 630,00 123,68 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.1074.44905200 02.0024.0400.10.305.057.1080.44905200 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 18.808/2014 19.576 29/12/2014 30/12/2014 19.619 VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. 18.837/2014 19.246 24/12/2014 30/12/2014 ME AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.6/14 AF.6892/2014.19.697 GER AR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI Valor 250,00 70.000,00 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.866/2014 19.197 23/12/2014 30/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.1074.44905200 18.878/2014 18.956 18/12/2014 30/12/2014 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 18.851/2014 18.986 19/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE SISTEMA METABÓLICO DE MESA, DESTINADO À ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADO NO JARDIM CEREJEIRAS, CONF.AF.6911/2014 (VE).19.712 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF.PE.149/14 - AF.6941/2014.19.536 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP. MACROSUL LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ESFIGMOMANÔMETRO) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. PE 010/2014 E AF. 6936/2014. (PAB) 19.738 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 18.841/2014 19.258 24/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.84/14 - AF.6930/2014.19.650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 18.857/2014 19.178 23/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.196/14 - AF.6923/2014.19.647 CM HOSPITALAR LTDA 3.380,40 18.849/2014 19.390 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF.PE.169/14 - AF.6932/2014.19.524 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 2.725,00 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000 02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.172/14 - AF.6927/2014 (CEO).- Página 441 64,20 212,50 794,00 285,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 18.899/2014 19.583 30/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.531 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 18.890/2014 19.583 30/12/2014 30/12/2014 19.531 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900 18.891/2014 19.583 30/12/2014 30/12/2014 19.531 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 18.892/2014 19.583 30/12/2014 30/12/2014 19.531 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900 18.893/2014 19.583 30/12/2014 30/12/2014 19.531 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000 18.894/2014 19.580 30/12/2014 30/12/2014 19.532 02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900 18.895/2014 19.583 30/12/2014 30/12/2014 19.531 02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 18.897/2014 19.583 30/12/2014 30/12/2014 19.531 Página 442 AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 415 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6946/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 416 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6946/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SA 416 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6946/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 416 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6946/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 416 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6946/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 430 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6946/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 430 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6946/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 415 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6946/2014. Valor 6.416,70 1.086,05 966,90 1.033,62 263,70 796,23 1.933,80 12.865,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.305.057.2140.31901100 02.0024.0400.10.305.057.2140.31901100 02.0024.0400.10.305.057.2140.31901100 02.0024.0400.10.305.057.2140.31901100 02.0024.0400.10.305.057.2140.31901100 02.0024.0400.10.305.057.2140.31901100 02.0024.0400.10.304.055.2121.31901100 02.0024.0400.10.304.055.2121.31901100 02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100 02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100 02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.901/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 19.902/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.395,00 19.903/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 724,00 19.904/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 12.512,42 19.905/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 547,09 19.906/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.726,59 19.907/2014 19.809 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.609 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 35.900,76 19.908/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 13.486,83 19.909/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.170,97 19.669/2014 19.570 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.763 BANCO SANTANDER S/A 1.448,00 19.877/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.140.578,33 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- Página 443 23.397,64 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100 02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100 02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100 02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100 02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100 02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100 02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100 02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100 02.0024.0400.10.302.056.2136.31901100 02.0024.0400.10.301.053.2125.31901100 02.0024.0400.10.301.053.2126.31901100 02.0024.0400.10.304.055.2121.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.878/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 19.879/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 42.760,05 19.880/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 58.296,53 19.881/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 400.369,67 19.882/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 27.756,28 19.883/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 60.472,98 19.884/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.137,84 19.885/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 97.532,40 19.886/2014 19.757 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.612 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10.639,21 19.887/2014 19.755 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 19.610 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 181.750,00 19.888/2014 19.754 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.611 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 31.250,00 19.889/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.382,91 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Página 444 7.296,88 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0400.10.304.055.2121.31901100 02.0024.0400.10.304.055.2121.31901100 02.0024.0400.10.304.055.2121.31901100 02.0024.0400.10.304.055.2121.31901100 02.0024.0400.10.304.055.2121.31901100 02.0024.0400.10.304.055.2121.31901100 02.0024.0400.10.304.055.2121.31901100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.890/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 6.209,41 19.891/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.992,53 19.892/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 14.184,81 19.893/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 128,21 19.894/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 495,45 19.895/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.829,35 19.896/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.608 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15.691,96 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade: 11.072.295,03 Sub Total Unidade: 11.072.295,03 Unidade ........... : 25 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS SEGURANÇA PÚBLICA E CORPO DE BOMBEIROS 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900 15.090/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. Página 445 623,94 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.067/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 986,50 17.085/2014 17.236 20/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. 17.744 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 120,00 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000 16.957/2014 17.343 21/11/2014 01/12/2014 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000 16.709/2014 17.542 26/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM TREINAMENTO/ CURSO NO CLUBE DE TIRO, CONF.PP.58/14 - AF.6339/2014.17.763 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE CANECA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF.PE.30/14 - AF.6304/2014.17.798 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP 17.327/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014 AQUISIÇAÕ DE OCULOS DE SEGURANÇA PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF. PE 034/2014 E AF. 6250/2014. 17.901 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 116,80 17.328/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF. PE 190/2014 E AF. 6409/2014. 17.901 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 73,00 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000 16.683/2014 17.596 27/11/2014 05/12/2014 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903600 336/2014 17.778 28/11/2014 05/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PE 190/2014 E AF. 6409/2014. 17.989 GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE MANUAL/LIVRO DE TRÂNSITO PARA USO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF. AF. 6229/2014. 17.988 FRANCISCO MIGUEL SANCHES EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ANTONIO CUNHA LEITE (DELEGACIA DE POLÍCIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. Página 446 216,00 60,00 2.040,00 618,67 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903600 02.0025.0101.06.181.058.2142.31901300 02.0025.0101.06.181.058.2142.31901300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 367/2014 17.787 28/11/2014 05/12/2014 3.549/2014 17.782 28/11/2014 05/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.998 LINEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ALFREDO ANDRÉ, 183/193 (DISTRITO POLICIAL/CIRETRAN), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 17.995 JOAO HIROSHI YOSHIDA Valor 12.728,26 2.280,57 18.144/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA FERNÃO DIAS , 152 (1° DISTRITO POLICIAL), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (10/03/14 A 31/12/14).17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 21.439,57 18.103/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29.505,59 02.0025.0101.06.181.059.1083.44905200 15.833/2014 17.663 27/11/2014 08/12/2014 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000 16.949/2014 17.668 27/11/2014 08/12/2014 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000 17.264/2014 17.298 21/11/2014 08/12/2014 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000 17.346/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.108 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF PE 32/2014 AF 6012/2014. 18.121 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PE.127/13 AF.6296/2014.18.136 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA SE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.PE.166/14 AF.6407/2014.18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF. PE 121/2013 E AF. 6410/2014. Página 447 294,00 109,75 61,68 400,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.347/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014 18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 300,00 17.365/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PE 121/2013 E AF. 6410/2014. 18.173 RODRIGO TONELOTTO 343,75 17.366/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014. 18.173 RODRIGO TONELOTTO 137,50 17.407/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014. 18.173 RODRIGO TONELOTTO 140,40 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 15.990/2014 17.594 27/11/2014 09/12/2014 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 17.140/2014 18.293 09/12/2014 10/12/2014 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000 17.391/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF. PE 142/2014 E AF. 6422/2014. 18.160 FLASH IND.E COM. DE PRODUTOS E SIST. ELETROELETRONICOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE KIT PATRULHEIRO PARA INSTALAÇÃO EM VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.PP.126/14 - AF.6080/2014.18.236 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS CL 304 E 291 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 104/13 E AF. 6368/2014. 18.192 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014. Página 448 48.340,00 1.304,00 510,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 17.392/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014 18.192 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME 17.477/2014 17.589 27/11/2014 11/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014. 18.283 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 17.442/2014 17.667 27/11/2014 11/12/2014 18.344 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000 14.405/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014 18.290 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000 14.404/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014 18.290 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000 831/2014 17.588 27/11/2014 11/12/2014 18.282 AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O CORPO DE BOMBEIROS E GUARDA MUNICIPAL, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF. PE 99/2013 E AF. 6463/2014. M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL - EPP AQUISIÇÃO DE MARGARINA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.PE.102/14 - AF.6456/2014.ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG PARA O CORPO DE BOMBEIROS, COM ENTREGAS PARCELADAS, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF PE 99/2013 AF 106/2014 Página 449 Valor 102,00 79,20 90,00 4.957,42 722,33 95,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 494/2014 17.238 20/11/2014 11/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.308 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000 17.376/2014 18.284 09/12/2014 15/12/2014 18.468 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900 15.993/2014 18.465 12/12/2014 15/12/2014 18.482 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900 19.178/2014 18.510 15/12/2014 16/12/2014 18.526 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900 19.179/2014 18.510 15/12/2014 16/12/2014 18.526 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903900 19.180/2014 18.510 15/12/2014 16/12/2014 18.526 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900 16.979/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014 18.603 Página 450 EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP P13KG) PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA , CONFORME PP 106/2013 AF 1/2014. PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF. PE 038/2014 E AF. 6402/2014. TEMACOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/REPARO DO BEM PATRIMONIO 43565 , NOBREAK, UTILIZADA PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.AF.6084/2014.EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 354 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 6285/2014. Valor 33,10 60,42 142,00 91,99 10,61 2,67 615,30 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 16.980/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.603 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900 16.981/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014 18.603 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900 16.982/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014 18.603 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900 16.983/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014 18.603 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 16.984/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014 18.603 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900 16.985/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014 18.603 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 16.986/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014 18.603 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900 16.987/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014 18.603 Página 451 AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 353 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 6285/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 333 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 6285/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 460 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 6285/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 459 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 6285/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 383 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 6285/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 6285/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 382 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 6285/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 382 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 6285/2014. Valor 615,30 615,30 615,30 615,30 177,85 351,60 668,71 248,76 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 17.413/2014 18.005 04/12/2014 17/12/2014 18.614 EJS PARTICIPACAO LTDA 60,84 17.477/2014 18.001 04/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF. PE 50/2014 E AF. 6425/2014. 18.610 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 79,20 17.316/2014 18.006 04/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O CORPO DE BOMBEIROS E GUARDA MUNICIPAL, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF. PE 99/2013 E AF. 6463/2014. 18.612 EJS PARTICIPACAO LTDA 51,70 17.309/2014 17.981 04/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.PE.144/13 - AF.6427/2014.18.592 ANA VALERIA TONELOTTO ME 254,08 17.307/2014 17.981 04/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PE 144/2013 E AF. 6413/2014. 18.592 ANA VALERIA TONELOTTO ME 381,12 831/2014 18.002 04/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF. PE 144/2013 E AF. 6413/2014. 18.609 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG PARA O CORPO DE BOMBEIROS, COM ENTREGAS PARCELADAS, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF PE 99/2013 AF 106/2014 Página 452 95,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 3.203/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.690 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900 3.203/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.691 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900 586/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.690 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900 586/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.691 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900 575/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 18.690 Página 453 PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (MARÇO A DEZEMBRO), CONF.AF.1059/2014.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (MARÇO A DEZEMBRO), CONF.AF.1059/2014.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.- Valor -24,48 24,48 -174,36 174,36 -153,30 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903900 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903900 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903900 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 575/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.691 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE Valor 153,30 13.529/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 13.530/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 831,12 15.587/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 4.400,00 15.588/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 300,00 16.896/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. 18.842 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 89,70 16.897/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.842 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 60,49 16.754/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 1.181,03 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. Página 454 1.645,78 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903900 02.0025.0101.06.181.058.2142.31901300 02.0025.0101.06.181.058.2142.31901300 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 02.0025.0101.06.181.058.2142.31901100 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 16.758/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 18.062/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 109.312,60 18.182/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 103.992,36 18.446/2014 18.486 12/12/2014 22/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.18.963 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 564,00 19.132/2014 18.543 12/12/2014 22/12/2014 FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM TREINAMENTO/ CURSO NO CLUBE DE TIRO, CONF. PP 058/2014 E AF. 6741/2014. 18.931 BANCO SANTANDER S/A 1.448,00 16.849/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 234,33 16.850/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 962,01 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900 17.900/2014 18.608 15/12/2014 22/12/2014 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903900 17.901/2014 18.608 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.942 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO CL 317 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 6682/2014. 18.942 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UR 19206 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP 114/2014 E AF. 6682/2014. Página 455 53,55 87,90 263,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903900 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.626/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 13.503/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 2.103,97 17.828/2014 19.035 19/12/2014 23/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 19.133 SIDERLEY ANDRADE DE LIMA 20515368806 1.600,00 19.279/2014 19.047 22/12/2014 23/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ( CURSO ) PARA TREINAMENTO DE TRÊS GCM , CURSO DE FORMAÇÃO DE ARMEIRO, NO PERÍODO DE 24/11 A 28/11/2014, CONF. AF. 6626/2014. 19.136 TSUJI MOTOS LTDA 1.280,00 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 18.645/2014 18.609 15/12/2014 23/12/2014 19.050 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900 18.647/2014 18.609 15/12/2014 23/12/2014 19.050 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 18.648/2014 18.609 15/12/2014 23/12/2014 19.050 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900 18.649/2014 18.609 15/12/2014 23/12/2014 19.050 Página 456 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PARA MOTOS 455/456/457/458 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. AF. 7127/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL-356 DE USO NA GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.114/14 - AF.6830/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 356 DE USO NA GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.114/14 - AF.6830/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL-383 DE USO NA GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.114/14 - AF.6830/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 383 DE USO NA GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.114/14 - AF.6830/2014.- 172,14 29,95 43,95 170,55 439,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 18.650/2014 18.609 15/12/2014 23/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.050 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900 18.651/2014 18.609 15/12/2014 23/12/2014 19.050 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900 19.147/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 19.146 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000 14.404/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014 19.160 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000 14.405/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014 19.160 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900 586/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 19.146 Página 457 AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL-371 DE USO NA GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.114/14 - AF.6830/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VTR 371 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.114/14 - AF.6830/2014.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF.AF.10/2014.ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 Valor 291,89 263,70 39,84 767,74 4.410,63 131,52 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 3.203/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 17.477/2014 18.613 15/12/2014 29/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (MARÇO A DEZEMBRO), CONF.AF.1059/2014.19.437 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 17.080/2014 17.595 27/11/2014 29/12/2014 19.281 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 17.081/2014 17.595 27/11/2014 29/12/2014 19.281 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 18.934/2014 19.071 22/12/2014 29/12/2014 19.427 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900 18.935/2014 19.071 22/12/2014 29/12/2014 19.427 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 18.936/2014 19.071 22/12/2014 29/12/2014 19.427 Página 458 AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O CORPO DE BOMBEIROS E GUARDA MUNICIPAL, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF. PE 99/2013 E AF. 6463/2014. FLASH IND.E COM. DE PRODUTOS E SIST. ELETROELETRONICOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARA INSTALAÇÃO DO RADIO NOS VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.AF.6334/2014.FLASH IND.E COM. DE PRODUTOS E SIST. ELETROELETRONICOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE ANTENAS E CONSOLE PARA INSTALAÇÃO DO RADIO NOS VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.AF.6334/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 383 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 6965/20014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 383 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 6965/20014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 383 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 6965/20014. Valor 24,48 158,40 660,00 285,00 719,82 659,25 35,32 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 18.813/2014 19.136 22/12/2014 29/12/2014 19.263 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 18.802/2014 19.259 24/12/2014 29/12/2014 AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA/LAVAGEM DAS VIATURAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.PE.105/14 - AF.6897/2014.19.357 CLUBE DE TIRO DE ATIBAIA 18.453/2014 18.624 15/12/2014 29/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ( CURSO ) PARA TREINAMENTO DA EQUIPE ROMU E GAM DA GCM ( TOTAL DE VINTE GCM ), CURSO DE CAPACITAÇÃO DE USO DE ESPINGARDA CALIBRE 12 , DATA DE INICIO DO CURSO 15/12/2014 , DATA DE TERMINO 16/12/2014, CONF.AF.6886/2014.19.295 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP Valor 175,10 6.375,00 96,00 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 18.468/2014 18.443 11/12/2014 29/12/2014 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000 18.469/2014 18.443 11/12/2014 29/12/2014 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000 19.162/2014 19.454 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF. PP 057/2014 E AF. 6746/2014. 19.332 SP BRASIL ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA PARA CONSUMO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF. AF. 6757/2014. 19.332 SP BRASIL ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA PARA CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. AF. 6757/2014. 19.569 NOSSA COR TINTAS LTDA ME 19.163/2014 19.207 23/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE ATIBAIA, CONF. PP 121/2014 E AF. 7048/2014. 19.721 NEW MASTER TINTAS LTDA EPP 600,00 19.220/2014 19.329 24/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO BATALHÃO DO COPRO DE BOMBEIROS DE ATIBAIA, CONF. PP 023/2014 E AF. 7049/2014. 19.718 MARCOS MASSAHIKO MAKINO - ME 347,00 19.118/2014 19.146 22/12/2014 30/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO / CONSERTO MOTO SERRA DO CORPO DE BOMBEIROS. PAT. 54677, CONF.AF.7090/2014.19.645 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 303,00 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903900 02.0025.0101.06.181.059.1083.44905200 AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONF. PE 145/2014 E AF. 7035/2014. Página 459 387,00 387,00 1.285,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 02.0025.0101.06.181.058.2142.31901100 02.0025.0101.06.181.058.2142.31901100 02.0025.0101.06.181.058.2142.31901100 02.0025.0101.06.181.058.2142.31901100 02.0025.0101.06.181.058.2142.31901100 02.0025.0101.06.181.058.2142.31901100 02.0025.0101.06.181.058.2142.31901100 02.0025.0101.06.181.058.2142.31901100 02.0025.0101.06.181.058.2142.31901100 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.119/2014 18.693 17/12/2014 30/12/2014 19.758 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP 19.831/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF. PP 061/2014 E AF. 7036/2014. 19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 19.832/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 7.855,37 19.833/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 65.752,62 19.834/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 45.574,82 19.835/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 370,75 19.836/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 6.141,78 19.837/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10.435,06 19.838/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.208,63 19.839/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 78.583,19 17.285/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME 545,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014.. Página 460 5.793,00 191.302,38 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 17.286/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014 19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME 17.883/2014 18.636 16/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014.. 19.757 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP 17.639/2014 18.825 17/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE CAPA DE COLETE BALÍSTICO PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.PP.84/14 AF.6668/2014.19.655 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000 14.405/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014 19.682 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000 14.404/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014 19.682 02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000 14.404/2014 19.469 29/12/2014 30/12/2014 19.675 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900 15.067/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 19.664 AQUISIÇÃO DE GRADES COM INSTALAÇÃO NA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (BAIRRO DO PORTÃO), CONF. PP 70/2014 E AF. 6562/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. CTIS TECNOLOGIA S/A EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. Página 461 Valor 214,32 32.550,00 7.980,00 5.074,26 664,08 222,05 986,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 15.090/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A Valor 308,75 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. Sub Total SubUnidade: 853.816,66 Sub Total Unidade: 853.816,66 Unidade ........... : 26 - SECRETARIA DE TURISMO SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS TURISMO 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 15.078/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 64,90 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 15.101/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE TURISMO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014. 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 53,93 10.626/2014 17.624 26/11/2014 03/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE TURISMO , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 17.848 CONSTRUTORA ROY LTDA 02.0026.0101.23.695.063.1089.44905100 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO LAGO E PISTA DE COOPER FASE II, JARDIM DO LAGO, ATIBAIA/SP, CONF AF 3899/2014. Página 462 21.921,69 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000 02.0026.0101.23.695.063.1089.44905100 02.0026.0101.23.695.062.2146.31901300 02.0026.0101.23.695.062.2146.31901300 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 7.580/2014 17.388 21/11/2014 03/12/2014 17.330/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014 7.670/2014 17.906 01/12/2014 05/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 17.873 PAULA SAMPAIO NERI EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PP 133/13 E AF. 2670/2014. 17.901 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PE 190/2014 E AF. 6409/2014. 18.001 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Valor 2.639,01 58,40 44.273,11 18.104/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO CASARÃO DA PRAÇA DA RUA JOSÉ LUCAS (CENTRO HISTÓRICO) - ATIBAIA/SP, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CONF AF 2726/2014. 17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.594,76 18.145/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.534,78 02.0026.0101.23.695.063.1092.44905100 10.542/2014 18.029 04/12/2014 08/12/2014 02.0026.0101.23.695.063.1091.44905100 746/2014 17.097 14/11/2014 08/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.131 ROADE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO DE 23.748,39 EQUIPAMENTOS EIRELLE EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DO BOULEVARD LUCAS - FASE II - ENTRE A AVENIDA BANDEIRANTES E A AVENIDA ALFREDO ANDRÉ, CONF AF 3845/2014. 18.087 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA 273.518,69 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO BALNEÁRIO- FASE II-PARQUE DAS ÁGUAS, CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).- Página 463 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0026.0101.23.695.063.1091.44905100 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 746/2014 18.012 04/12/2014 08/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.088 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA Valor 142.865,93 17.344/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO BALNEÁRIO- FASE II-PARQUE DAS ÁGUAS, CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 200,00 17.368/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PE 121/2013 E AF. 6410/2014. 18.173 RODRIGO TONELOTTO 275,00 17.409/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014. 18.173 RODRIGO TONELOTTO 270,80 17.308/2014 17.433 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PE 142/2014 E AF. 6422/2014. 18.149 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 100,50 17.394/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ MATTE) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.PE.190/14 AF.6408/2014.18.192 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME 612,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014. Página 464 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903996 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 14.400/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014 18.290 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 318,69 19.000/2014 18.308 10/12/2014 12/12/2014 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 18.380 CLEIDE APARECIDA SCARELLI LEITE 547,00 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 19.186/2014 18.509 15/12/2014 16/12/2014 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000 15.667/2014 18.214 08/12/2014 16/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS E DE VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.MEMORANDO Nº 41/2014.18.532 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.18.506 BELL ELECTRIC COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA ME 17.313/2014 17.982 04/12/2014 17/12/2014 AQUISIÇÃO DECABOS FLEXIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE EDMUNDO ZANONI. CONF.PP.81/2014 - AF.5890/2014.18.593 ANA VALERIA TONELOTTO ME 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 Valor 596/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PE 144/2013 E AF. 6413/2014. 18.690 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 Página 465 8,24 59,40 1.715,04 -12,24 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 596/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 18.691 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE Valor 12,24 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 577/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 577/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014 02.0026.0101.23.695.063.1094.44905100 10.419/2014 18.226 08/12/2014 19/12/2014 PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 18.690 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.18.691 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.18.833 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA 15.589/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMOFASE ll, NA ESTRADA MUNICIPAL, S/N°, BAIRRO DA USINA- ATIBAIA/SP, CONF AF 3756/2014. 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 8.068,40 16.898/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2014. 18.842 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 31,53 16.759/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. Página 466 -72,40 72,40 46.203,75 993,10 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0026.0101.23.695.062.2146.31901300 02.0026.0101.23.695.062.2146.31901300 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 18.063/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014 18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 14.767,07 18.183/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 13.183,61 17.074/2014 18.216 08/12/2014 22/12/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.18.934 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME 2.520,00 17.782/2014 18.288 09/12/2014 22/12/2014 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM TIPO II, PARA USO DURANTE O 1º ENCONTRO REGIONAL DE ARTESÃOS E ARTISTAS PLÁSTICOS DE ATIBAIA E REGIÃO, CONF.PP.106/14 - AF.6326/2014.18.993 R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME 1.440,00 6.876/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA O ENCONTRO REGIONAL DE ARTES E ARTESANATO DE ATIBAIA NO PARQUE EDMUNDO ZANONI NOS DIAS 22/11 - 23/11 - 29/11 E 30/11/14, CONF.PP.54/14 E AF.6593/2014.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A. 306,92 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 17.232/2014 18.421 11/12/2014 23/12/2014 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 577/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 19.079 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA ENCONTRO REGIONAL DE ARTES E ARTESANATO DE ATIBAIA NOS DIAS 22/11-23/11-29-11 E 30/11 NO PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF.PP.54/14 - AF.6401/2014.19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.- Página 467 1.447,60 55,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 596/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE Valor 9,39 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000 14.400/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 19.149/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 19.319/2014 19.113 22/12/2014 29/12/2014 PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 19.160 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.AF.10/2014 19.461 L A DE CASTRO CARVALHO JUNIOR - ME 15.111/2014 19.367 29/12/2014 29/12/2014 CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VETERINÁRIO PARA ATESTADO DE SAÚDE DOS ANIMAIS DO REVELANDO SÃO PAULO 2015, CONF. AF. 7163/2014. 19.233 ALLTEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP 39.985,63 4.101/2014 19.181 23/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE EDMUNDO ZANONI - JARDIM TAPAJÓS- ATIBAIA -SP FASE I, CONF.AF.5565/2014 (FASE I).19.388 M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 386.872,59 02.0026.0101.23.695.063.1093.44905100 02.0026.0101.23.695.063.1090.44905100 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITIVO DE VALOR (14,92%) REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CINE ITÁ TURÍSTICO CULTURAL, CONF.AF.3575/2012 (CONVÊNIO DADE) Página 468 283,54 2,85 2.820,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0026.0101.23.695.063.1089.44905100 02.0026.0101.23.695.063.1089.44905100 02.0026.0101.23.695.063.1091.44905100 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000 02.0026.0101.23.695.063.1094.44905100 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 4.102/2014 19.183 23/12/2014 29/12/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 19.389 M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Valor 29.737,86 10.626/2014 19.184 23/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITIVO DE VALOR (14,92%) REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CINE ITÁ TURÍSTICO CULTURAL, CONF.AF.3575/2012 (CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO DADE) 19.362 CONSTRUTORA ROY LTDA 148.938,01 17.848/2014 19.123 22/12/2014 29/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO LAGO E PISTA DE COOPER FASE II, JARDIM DO LAGO, ATIBAIA/SP, CONF AF 3899/2014. 19.370 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA 17.289/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ ADITIVO DE VALOR (39,57%)) REF.A EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO BALNEÁRIOFASE II-PARQUE DAS ÁGUAS, CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME 1.629,40 10.419/2014 19.185 23/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014.. 19.537 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA 294,44 7.580/2014 19.452 29/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMOFASE ll, NA ESTRADA MUNICIPAL, S/N°, BAIRRO DA USINA- ATIBAIA/SP, CONF AF 3756/2014. 19.579 PAULA SAMPAIO NERI 2.639,01 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PP 133/13 E AF. 2670/2014. Página 469 130.574,44 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 15.101/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 53,17 15.078/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE TURISMO , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A 64,90 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000 14.400/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014 02.0026.0101.23.695.063.1094.44905100 19.262/2014 19.186 23/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE TURISMO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014. 19.682 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 19.538 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA 19.103/2014 18.612 15/12/2014 30/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMOFASE ll, NA ESTRADA MUNICIPAL, S/N°, BAIRRO DA USINA- ATIBAIA/SP, CONF AF 3756/2014. 19.657 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 3.420,00 19.840/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DO ESPAÇO ATIBAIA NO REVELANDO SÃO PAULO 2015, NO PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF. PP 095/2014 E AF. 7022/2014. 19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 23.777,32 02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000 02.0026.0101.23.695.062.2146.31901100 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- Página 470 326,20 80.535,66 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0026.0101.23.695.062.2146.31901100 02.0026.0101.23.695.062.2146.31901100 02.0026.0101.23.695.062.2146.31901100 02.0026.0101.23.695.062.2146.31901100 02.0026.0101.23.695.062.2146.31901100 02.0026.0101.23.695.062.2146.31901100 02.0026.0101.23.695.062.2146.31901100 02.0026.0101.23.695.063.1092.44905100 02.0026.0101.23.695.063.1094.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 19.841/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 19.842/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 724,00 19.843/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10.111,14 19.844/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 619,36 19.845/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 865,63 19.846/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.137,84 19.847/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.309,90 19.897/2014 19.635 30/12/2014 30/12/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.586 SECRETARIA DE TURISMO 53.069,74 20.057/2014 19.868 30/12/2014 31/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO RESIDUAL DO CONVÊNIO Nº 093/2009 - DADE EM REFERÊNCIA PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO BOULEVARD LUCAS, CONF.OFÍCIO Nº 223/2014-SPCC.19.791 SECRETARIA DE TURISMO 1.993,82 EMPENJHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO RESIDUAL DO CONVÊNIO Nº 094/2009 - DADE PROCESSO Nº 3892/2009 - PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, EXPOSIÇÃO E EVENTOS, CONF.OFÍCIO Nº 224/2014 SPCC.- Página 471 6.258,76 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0026.0101.23.695.063.1095.44905100 02.0026.0101.23.695.063.1095.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 20.058/2014 19.870 30/12/2014 31/12/2014 19.789 SECRETARIA DE TURISMO 62.580,22 20.059/2014 19.869 30/12/2014 31/12/2014 EMPENJHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO RESIDUAL DO CONVÊNIO Nº 136/2008 - DADE PROCESSO Nº 3278/2008 - PARA OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO - FASE II, LOCALIZADO NA REGIÃO CENTRAL DE ATIBAIA, CONF.OFÍCIO Nº 225/2014 - SPCC.19.790 SECRETARIA DE TURISMO 28.491,06 EMPENJHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO RESIDUAL DO CONVÊNIO Nº 102/2010 - DADE PROCESSO Nº 3888/2010 - PARA OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO - FASE III, COMPREENDENDO A PRAÇA CLAUDINO ALVES, RUAS JOSÉ LUCAS, JOSÉ IGNÁCIO, OLÍMPILO DA PAIXÃO E BENEDITA LEITE, CONF.OFÍCIO Nº 226/2014 - SPCC.Sub Total SubUnidade: 1.640.523,82 Sub Total Unidade: 1.640.523,82 Unidade ........... : 27 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE 02.0027.0101.15.451.064.2149.33903900 02.0027.0101.15.451.064.2149.33903900 15.079/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A 15.102/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011. 17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE , APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011. Página 472 548,71 1.449,30 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0027.0101.15.451.064.2149.33903000 02.0027.0101.15.451.064.1098.44905200 02.0027.0101.15.451.064.2149.33903996 02.0027.0101.15.451.064.2149.33903000 02.0027.0101.15.512.067.1106.45906500 02.0027.0101.15.512.067.1106.45906500 02.0027.0101.15.451.064.2149.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 15.186/2014 17.099 14/11/2014 01/12/2014 17.752 GRAFICA 1001 LTDA. ME 16.243/2014 17.467 25/11/2014 01/12/2014 AQUISIÇÃO DE TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA PARA SER UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DE POSTURAS MUNICIPAIS E OBRAS PARTICULARES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF PP 108/14 AF 5617/2014. 17.789 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME 16.215/2014 AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA MANUTENÇÃO DO RACK DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PE.124/14 - AF.6181/2014.ROSELI BORGHI SILVA CARDOSO 03/12/2014 17.331/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF MEM 71/14-GESTOR SUMA 17.901 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP Valor 218,00 7.195,00 -726,95 87,60 8.848/2014 17.700 01/12/2014 04/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PE 190/2014 E AF. 6409/2014. 17.920 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA 42.942,13 8.849/2014 17.701 01/12/2014 04/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER REPASSE PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA CENTRAL E NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONTRA-PARTIDA).17.921 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA 230.036,15 349/2014 17.772 28/11/2014 05/12/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER REPASSE PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA CENTRAL E NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (REPASSE).17.975 CRESCENZO EMPREENDIMENTOS LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. SANTANA,133 (SECR. URBANISMO E MEIO AMBIENTE), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 Página 473 15.850,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0027.0101.15.451.064.2149.33903996 02.0027.0101.15.451.064.2149.31901300 02.0027.0101.15.451.064.2149.31901300 02.0027.0101.15.451.064.2149.33903996 N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 17.599/2014 17.148 19/11/2014 05/12/2014 18.027 ROSELI BORGHI SILVA CARDOSO 18.105/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 076/14 GESTOR SUMA. 17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 21.263,30 18.146/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 18.653/2014 17.961 04/12/2014 05/12/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.026 ROSELI BORGHI SILVA CARDOSO 02.0027.0101.15.451.066.1100.44905100 18.656/2014 18.112 28/11/2014 05/12/2014 02.0027.0101.15.451.064.2149.33903000 17.345/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.MEMORANDO Nº 79/14-SUMA.17.968 CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0329035-67/2010 M CIDADES - PRO-MUN GPD/IMPL MELHOR INFRA-ESTRUTURA URBANA, CONF.OFÍCIO Nº 202/2014-SPCC.18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 17.369/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PE 121/2013 E AF. 6410/2014. 18.173 RODRIGO TONELOTTO 02.0027.0101.15.451.064.2149.33903000 Valor AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014. Página 474 200,00 13.082,31 1.000,00 6.016,50 500,00 275,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15/01/2015 08:33 Listagem de