Baixar Arquivo - Município de Quilombo
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Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 1/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1091 O 239/2015 01/04 3.309,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES, PREMIAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO. (Licitação Nº : 41/2015-PR) 0,00 3.309,00 27.812.0013 0.1.000.000000 2.031 98 3.3.90.00.00.00.00.00 178255 - MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS L 1092 O 240/2015 01/04 14.975,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES, PREMIAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO. (Licitação Nº : 41/2015-PR) 0,00 14.975,00 27.812.0013 0.1.000.000000 2.031 98 3.3.90.00.00.00.00.00 10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME 1093 O 241/2015 01/04 11.190,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES, PREMIAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO. (Licitação Nº : 41/2015-PR) 0,00 11.190,00 27.812.0013 0.1.000.000000 2.031 98 3.3.90.00.00.00.00.00 10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME 1094 O 242/2015 01/04 1.270,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES, PREMIAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO. (Licitação Nº : 41/2015-PR) 0,00 1.270,00 27.812.0013 0.1.000.000000 1.020 42 4.4.90.00.00.00.00.00 10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME 1095 O 243/2015 01/04 1.995,27 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES, PREMIAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO. (Licitação Nº : 41/2015-PR) 0,00 1.995,27 27.812.0013 0.1.000.000000 2.031 98 3.3.90.00.00.00.00.00 10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 2/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1096 O 244/2015 01/04 174,73 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES, PREMIAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO. (Licitação Nº : 41/2015-PR) 0,00 1097 O 01/04 2.293,08 0,00 2.293,08 PELA DESPESA EMPEBNHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.01/2015 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS: REGIANE VAROTTO, ROSEVANI JAQUELINE ZATTERA E LARISSA TUBIN. 1098 O 174,73 27.812.0013 0.1.000.000000 2.031 98 3.3.90.00.00.00.00.00 10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME 2.293,08 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 18 3.3.90.00.00.00.00.00 10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST 01/04 126,00 0,00 126,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXAS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 REF.01/2015 CFE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013. 126,00 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 18 3.3.90.00.00.00.00.00 10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST 1099 O 01/04 2.892,94 0,00 2.892,94 PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 215 REF.MÊS 04/2015. 2.892,94 0,00 46136 28.846.0000 0.1.000.000000 0.004 14 4.6.90.00.00.00.00.00 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1100 O 01/04 284,95 0,00 284,95 PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 215 REF.MÊS 04/2015. 284,95 0,00 46136 28.846.0000 0.1.000.000000 0.004 13 3.2.90.00.00.00.00.00 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1101 O 02/04 3.872,89 0,00 3.872,89 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15 3.872,89 0,00 46147 12.365.0008 0.1.018.000000 2.015 56 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 3/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1102 O 02/04 835,76 0,00 835,76 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15 1103 O 02/04 3.872,89 0,00 3.872,89 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15 1104 O 02/04 835,76 0,00 835,76 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15 1105 O 02/04 1.594,96 0,00 1.594,96 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15 1106 O 02/04 344,19 0,00 344,19 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15 1107 O 02/04 2.955,76 0,00 2.955,76 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15 1108 O 02/04 637,85 0,00 637,85 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15 0,00 3.872,89 0,00 1.594,96 0,00 2.955,76 0,00 835,76 12.365.0008 0.1.018.000000 2.015 56 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 46147 12.361.0008 0.1.018.000000 2.019 69 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 12.361.0008 0.1.018.000000 2.019 69 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 46133 08.244.0018 0.1.000.000000 2.054 112 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 08.244.0018 0.1.000.000000 2.054 112 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 46133 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 207 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 2.079 207 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 835,76 344,19 637,85 26.782.0028 0.1.000.000000 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 4/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1109 O 02/04 3.547,97 0,00 3.547,97 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15 3.547,97 1110 O 02/04 765,64 0,00 765,64 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15 0,00 1111 O 06/04 300,00 0,00 300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.INSCRIÇÃO NO V FORUM CATARINENSE DE GESTORES DE CULTURA A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 A 10/04/2015 EM URUSSANGA-SC 1112 O 0,00 46133 15.452.0029 0.1.000.000000 2.081 212 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 15.452.0029 0.1.000.000000 2.081 212 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 300,00 0,00 46128 13.392.0014 0.1.000.000000 2.034 104 3.3.90.00.00.00.00.00 77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM 06/04 1.451,64 0,00 1.451,64 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 10/2015 -SAÍDA DIA 08/04/2015 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 10/04/2015 ÀS 23:00 HS -DESTINO: URUSSANGA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO V FORUM CATARINENSE DE GESTORES DE CULTURA 1.451,64 0,00 46128 13.392.0014 0.1.000.000000 2.034 104 3.3.90.00.00.00.00.00 10807 - RILDO JOSÉ BEBER 1113 O 06/04 435,48 0,00 435,48 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 11/2015 -SAÍDA DIA 08/04/2015 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 10/04/2015 ÀS 23:00 HS -DESTINO: URUSSANGA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO V FORUM CATARINENSE DE GESTORES DE CULTURA 435,48 0,00 46128 13.392.0014 0.1.000.000000 2.034 104 3.3.90.00.00.00.00.00 178257 - DIRLEI LUCIA VILBRANTZ 1114 O 06/04 300,00 0,00 300,00 PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUISTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENNA PLACA MLS-1885 QUANDO DE SUA VIAGEM À URUSSANGA-SC PARA PARTICIPAR DO V FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA 300,00 0,00 46128 13.392.0014 0.1.000.000000 2.034 104 3.3.90.00.00.00.00.00 10807 - RILDO JOSÉ BEBER 765,64 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 5/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1115 E 245/2015 06/04 2.658,02 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS, DETERGENTES E BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PROMOÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR) 1116 O 06/04 14.129,60 0,00 14.129,60 PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À ESSEN-ALEMANHA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NEURI BRUNETTO E O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DIANEI FORTI QUANDO DA VIAGEM PROMOVIDA PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS DE SC, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TÉCNICO SOBRE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM REGIÇÕES URBANAS. 1117 O 0,00 2.658,02 20.606.0026 0.1.000.000000 2.073 173 3.3.90.00.00.00.00.00 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA M 14.129,60 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 18 3.3.90.00.00.00.00.00 10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME 06/04 12.400,00 0,00 12.400,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.HOSPEDAGENSP PARA O PREFEITO MUNICIPAL NEURI BRUNETTO E O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DIANEI FORTI QUANDO DA VIAGEM À ESSEN-ALEMANHA PROMOVIDA PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS DE SC, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TÉCNICO SOBRE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM REGIÇÕES URBANAS. 12.400,00 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 18 3.3.90.00.00.00.00.00 178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE S 1118 O 07/04 2.231,01 0,00 2.231,01 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA JOÃO GOULART NO IMÓVEL DA APAE DO MUNICÍPIO. 2.231,01 0,00 46128 12.367.0012 0.3.000.000000 2.030 263 3.3.90.00.00.00.00.00 58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A 1119 O 07/04 5.274,68 0,00 5.274,68 PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA JOÃO GOULART NO IMÓVEL DA APAE DO MUNICÍPIO. 5.274,68 0,00 46128 12.367.0012 0.3.000.000000 2.030 263 3.3.90.00.00.00.00.00 58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 6/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1120 O 07/04 250,00 0,00 250,00 PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SEU TRANSPORTE À FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO E PROGRAMA DA CHAMADA PUBLICA PARA COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PNAE NO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS 250,00 0,00 46128 20.606.0026 0.1.000.000000 2.073 173 3.3.90.00.00.00.00.00 10662 - JUREMA MONEGAT CHEROBIN 1121 O 07/04 414,76 0,00 414,76 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 12/2015 -SAÍDA DIA 08/04/2015 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 10/04/2015 ÀS 07:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO E PROGRAMA DA CHAMADA PUBLICA PARA COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PNAE NO ESTADO DE SANTA CATARINA 414,76 0,00 46128 20.606.0026 0.1.000.000000 2.073 173 3.3.90.00.00.00.00.00 10662 - JUREMA MONEGAT CHEROBIN 1122 O 07/04 1.000,00 0,00 1.000,00 PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1.000,00 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 1123 O 08/04 612,50 0,00 612,50 PELA DESPESA EMPENHADA REF.25 UN.REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DE OUTRAS COMARCAS QUE ESTIVERAM EM REUNIÃO DE TRABALHO E TREINAMENTO SOBRE OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP 612,50 0,00 46140 15.452.0029 0.3.055.000000 2.085 259 3.3.90.00.00.00.00.00 178173 - BAR DO ROSSO LTDA - ME 1124 O 247/2015 08/04 445,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225,UNO MILLE PLACAS MLR2238,FIAT UNO PLACAS MJU5480,FIAT UNO PLACAS MLN8042,FIAT PALIO PLACAS QHD0870,RENAULT MASTER PLACAS MHA5380,MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885,NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447,ONIBUS PLACAS MJD3976,ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402,ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR) 2.081 213 3.3.90.00.00.00.00.00 77587 - GENTE SEGURADORA S/A 0,00 445,00 15.452.0029 0.1.000.000000 18 3.3.90.00.00.00.00.00 177825 - ANDREIA SPOLTI Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 7/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1125 O 248/2015 08/04 4.430,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225,UNO MILLE PLACAS MLR2238,FIAT UNO PLACAS MJU5480,FIAT UNO PLACAS MLN8042,FIAT PALIO PLACAS QHD0870,RENAULT MASTER PLACAS MHA5380,MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885,NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447,ONIBUS PLACAS MJD3976,ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402,ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR) 0,00 4.430,00 12.361.0008 0.1.019.000000 2.021 76 3.3.90.00.00.00.00.00 77587 - GENTE SEGURADORA S/A 1126 O 249/2015 08/04 450,00 0,00 450,00 CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225,UNO MILLE PLACAS MLR2238,FIAT UNO PLACAS MJU5480,FIAT UNO PLACAS MLN8042,FIAT PALIO PLACAS QHD0870,RENAULT MASTER PLACAS MHA5380,MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885,NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447,ONIBUS PLACAS MJD3976,ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402,ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR) 0,00 450,00 12.362.0010 0.1.000.000000 2.026 88 3.3.90.00.00.00.00.00 77587 - GENTE SEGURADORA S/A 1127 O 250/2015 08/04 1.600,00 0,00 1.600,00 CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225,UNO MILLE PLACAS MLR2238,FIAT UNO PLACAS MJU5480,FIAT UNO PLACAS MLN8042,FIAT PALIO PLACAS QHD0870,RENAULT MASTER PLACAS MHA5380,MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885,NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447,ONIBUS PLACAS MJD3976,ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402,ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR) 0,00 1.600,00 12.361.0008 0.1.019.000000 2.012 51 3.3.90.00.00.00.00.00 77587 - GENTE SEGURADORA S/A Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 8/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1128 O 251/2015 08/04 1.790,00 0,00 1.790,00 CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225,UNO MILLE PLACAS MLR2238,FIAT UNO PLACAS MJU5480,FIAT UNO PLACAS MLN8042,FIAT PALIO PLACAS QHD0870,RENAULT MASTER PLACAS MHA5380,MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885,NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447,ONIBUS PLACAS MJD3976,ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402,ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR) 0,00 1.790,00 12.306.0008 0.1.000.000000 2.020 71 3.3.90.00.00.00.00.00 77587 - GENTE SEGURADORA S/A 1129 O 252/2015 08/04 600,00 0,00 600,00 CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225,UNO MILLE PLACAS MLR2238,FIAT UNO PLACAS MJU5480,FIAT UNO PLACAS MLN8042,FIAT PALIO PLACAS QHD0870,RENAULT MASTER PLACAS MHA5380,MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885,NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447,ONIBUS PLACAS MJD3976,ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402,ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR) 0,00 600,00 04.121.0002 0.1.000.000000 2.002 3 3.3.90.00.00.00.00.00 77587 - GENTE SEGURADORA S/A 1130 O 253/2015 08/04 330,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225,UNO MILLE PLACAS MLR2238,FIAT UNO PLACAS MJU5480,FIAT UNO PLACAS MLN8042,FIAT PALIO PLACAS QHD0870,RENAULT MASTER PLACAS MHA5380,MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885,NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447,ONIBUS PLACAS MJD3976,ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402,ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR) 0,00 330,00 12.361.0008 0.1.019.000000 2.018 66 3.3.90.00.00.00.00.00 77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 9/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1131 O 254/2015 08/04 460,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225,UNO MILLE PLACAS MLR2238,FIAT UNO PLACAS MJU5480,FIAT UNO PLACAS MLN8042,FIAT PALIO PLACAS QHD0870,RENAULT MASTER PLACAS MHA5380,MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885,NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447,ONIBUS PLACAS MJD3976,ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402,ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR) 0,00 460,00 08.244.0018 0.1.052.000000 2.054 116 3.3.90.00.00.00.00.00 77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1132 O 255/2015 08/04 460,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225,UNO MILLE PLACAS MLR2238,FIAT UNO PLACAS MJU5480,FIAT UNO PLACAS MLN8042,FIAT PALIO PLACAS QHD0870,RENAULT MASTER PLACAS MHA5380,MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885,NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447,ONIBUS PLACAS MJD3976,ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402,ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR) 0,00 460,00 08.243.0020 0.1.052.000000 2.066 136 3.3.90.00.00.00.00.00 77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1133 O 256/2015 08/04 490,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225,UNO MILLE PLACAS MLR2238,FIAT UNO PLACAS MJU5480,FIAT UNO PLACAS MLN8042,FIAT PALIO PLACAS QHD0870,RENAULT MASTER PLACAS MHA5380,MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885,NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447,ONIBUS PLACAS MJD3976,ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402,ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR) 0,00 490,00 08.243.0019 0.1.052.000000 2.057 121 3.3.90.00.00.00.00.00 77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 10/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1134 O 257/2015 08/04 500,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225,UNO MILLE PLACAS MLR2238,FIAT UNO PLACAS MJU5480,FIAT UNO PLACAS MLN8042,FIAT PALIO PLACAS QHD0870,RENAULT MASTER PLACAS MHA5380,MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885,NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447,ONIBUS PLACAS MJD3976,ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402,ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR) 0,00 500,00 20.606.0026 0.1.000.000000 2.073 173 3.3.90.00.00.00.00.00 77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1135 O 246/2015 08/04 5.570,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225,UNO MILLE PLACAS MLR2238,FIAT UNO PLACAS MJU5480,FIAT UNO PLACAS MLN8042,FIAT PALIO PLACAS QHD0870,RENAULT MASTER PLACAS MHA5380,MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885,NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447,ONIBUS PLACAS MJD3976,ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352,ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402,ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR) 0,00 5.570,00 12.361.0008 0.1.019.000000 2.021 76 3.3.90.00.00.00.00.00 178256 - ESSOR SEGUROS S/A 1136 O 08/04 9,99 0,00 9,99 PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS E DILIGÊNCIA DO PROCESSO Nº.0001168-49.2011.8.24.0053 9,99 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 18 3.3.90.00.00.00.00.00 10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1137 O 08/04 500,00 0,00 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONHECIMENTO DAS ROTINAS E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS EM ESPECIAL O ISS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA OS FUNCIONÁRIOS ALINI CRISTINA COPATTI E ADEMIR JOSE DARIVA, QUE SERÁ REALIZADO NA AMOSC NO DIA 27 E 28/04/2015 500,00 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.007 22 3.3.90.00.00.00.00.00 77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM 1138 E 258/2015 09/04 1.323,29 0,00 1.323,28 AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 44/2014-PR) 1.323,28 0,01 46128 20.606.0026 0.1.000.000000 2.073 173 3.3.90.00.00.00.00.00 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 11/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1139 E 259/2015 09/04 1.128,54 0,00 1.128,53 AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR) 1.128,53 0,01 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME 1140 E 260/2015 09/04 1.770,00 0,00 523,67 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 88/2014-PR) 357,22 1.412,78 46128 04.121.0002 0.1.000.000000 2.002 3 3.3.90.00.00.00.00.00 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA 1141 E 261/2015 09/04 99,85 0,00 99,85 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR) 99,85 0,00 46128 20.606.0026 0.1.000.000000 2.073 173 3.3.90.00.00.00.00.00 10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA 1142 E 262/2015 09/04 138,60 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR) 0,00 20.606.0026 0.1.000.000000 2.073 173 3.3.90.00.00.00.00.00 77542 - SCS COMERCIO LTDA 1143 E 263/2015 09/04 102,20 0,00 102,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR) 102,20 0,00 46128 20.606.0026 0.1.000.000000 2.073 173 3.3.90.00.00.00.00.00 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 138,60 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 12/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1144 E 264/2015 09/04 23,93 0,00 23,93 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR) 23,93 0,00 46128 20.606.0026 0.1.000.000000 2.073 173 3.3.90.00.00.00.00.00 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 1145 O 09/04 297,00 0,00 297,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CAIXA DE FERRAMENTA 5 GAVETAS 5481;10 PÇ.PARAFUSO MA 10X25;10 PÇ.ARRUELA 3/8;02 MT.CABO DE AÇO 3/4;02 PÇ.CLIPS 3/4;01 PÇ.GANCHO 7/16;01 PÇ.PORCA 1/2;02 PÇ.PARAFUSO 7/8X6;04 PÇ.PORCA 7/8;02 PÇ.ARRUELA DE PRESSÃO 7/8;03 PÇ.CAPA 3/8;01 PÇ.CAPA 1/2;02 PÇ.PARAFUSO MA 16X100;02 PÇ.PORCA MA16;04 PÇ.ARRUELA 58; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA ALAVANCA DE MARCHAS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA: MEV-9993 Nº77. 297,00 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA 1146 O 09/04 34,00 0,00 34,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONFECÇÃO DE BUCHA DE NYLON ALAVANCA DE MARCHAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA ALAVANCA DE MARCHAS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA: MEV-9993 Nº77. 34,00 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA 1147 O 09/04 231,00 0,00 231,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 CX.ELETRODO DE CORTE; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS. 231,00 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME 1148 O 09/04 770,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.11 SERV.COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II; O SERVIÇO DESTINA-SE A RECOLHER E DAR ENCAMINHAMENTO LEGAL DE MATERIAIS COM RESÍDUOS DE ÓLEO PROVENIENTE DA OFICINA MECÂNICA E ENTRE OUTROS MATERIAIS DESCARTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL. 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 10951 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA 0,00 770,00 26.782.0028 0.1.000.000000 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 13/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1149 O 09/04 589,72 0,00 589,72 PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 FR.RESINA POLIESTER 880 GR;05 UND.MANTA DE FIBRA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE TOBOGÃ PAT.10385. 589,72 0,00 46128 15.452.0029 0.1.000.000000 2.081 213 3.3.90.00.00.00.00.00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME 1150 O 09/04 1.153,00 0,00 1.153,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.REBOBINAGEM MOTO BOMBA 5CV;01 SERV.REBOBINAGEM BOMBA MONOFASICA 1.5CV;01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DE FIBRA TOBOGÃ GRANDE. OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DO TOBOGÃ PAT.10385 E REBOBINAGENS DE MOTORES DAS PISCINAS DO BALNEARIO MUNICIPAL,BOMBA MONOFASICA 1,5CV PAT. 10747,MOTO BOMBA 5CV PAT.9514. 1.153,00 0,00 46128 15.452.0029 0.1.000.000000 2.081 213 3.3.90.00.00.00.00.00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME 1151 O 09/04 450,00 0,00 450,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE CAMADA DE TINTA DANIFICADA,LIXAR PAREDE,APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE,APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA ACRÍLICA E PINTURA; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA SALA DE BLOCO DE NOTAS E INCRA,A QUAL ENCONTRA-SE COM AS PAREDES DANIFICADAS PELA UMIDADE E MOFO. 450,00 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.005 19 3.3.90.00.00.00.00.00 178221 - VALDECIR ROQUE VERONESE 94688087934 1152 O 09/04 44,90 0,00 44,90 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.TRENA DE FIBRA 50 M; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 44,90 0,00 46128 12.361.0008 0.1.001.000000 2.012 50 3.3.90.00.00.00.00.00 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME 1153 O 09/04 209,75 0,00 209,75 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 LT.TINTA ACRÍLICA FOSCA OURO BCO LATA COM 18L;01 LT.TINTA A ÓLEO COR BRANCA LATA COM 3,6 L.01 LT.AGUARRAZ PARA DILUIÇÃO DE TINTAS LT COM 450 ML; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. 209,75 0,00 46128 27.812.0013 0.1.000.000000 2.032 99 3.3.90.00.00.00.00.00 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE LTDA Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 14/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1154 O 09/04 96,96 0,00 96,96 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO 7 CM X 100M;20 M.FIO 4 EM METROS PARA CORTE DE GRAMA;02 UND.ÓLEO PARA MOTOR 2T COM 500 ML;01 UND.ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA CORTAR GRAMA;01 UND.LUVA PVC SOLDÁVEL 20MM;01 UND.LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM;01 UND.ADAPTADOR PVC PARA CAIXA DE ÁGUA COM VEDAÇÃO 50MM;01 UND.JOELHO PVC 90º 50MM;01 UND.JOELHO PVC 90º 20MM;01 UND.ADESIVO PLÁSTICO 185G; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. 96,96 0,00 46128 27.812.0013 0.1.000.000000 2.032 99 3.3.90.00.00.00.00.00 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME 1155 O 09/04 152,29 0,00 152,29 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BR.TUBO PVC EM BARRA 50MM;01 UND.FLANGE PVC 20MM;01 UND.BOIA 1/2;01 UND.LUVA PVC 20MM 1/2;01 UND.ADAPTADOR INTERNO 1/2;15 UND.PARAFUSO 4,5 X 60;18 UND.BUCHA 08;01 UND.VÁLVULA PARA GÁS;02 UND.VÁLVULA 20MM PARA PIA;01 UND PLUG MACHO 10A;01 UND PLUG FÊMEA 10A;01 UND.TORNEIRA BRANCA EM PLÁSTICO 20CM;02 UND.FECHADURA INTERNA COM CILINDRO EM AÇO CROMADO; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA. 152,29 0,00 46128 12.361.0008 0.1.001.000000 2.013 53 3.3.90.00.00.00.00.00 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME 1156 O 09/04 164,31 0,00 164,31 PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UND.CAL HIDRATADA COM 20KG;03 UND ARGAMASSA SACAS COM 20KG;02 UND.LUVA SOLDAVEL 20MM;02 UND.LUVA SOLDÁVEL 25MM;01 UND.LAMINA DE SERRA;02 UND.COLA ADESIVA COM PINCEL 175G;01 UND.TRENA DE FIBRA 30M;02 UND.JOELHO EM PVC 50MM 45º;06 UND.JOELHO EM PVC 20MM; OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTAN ISABEL,OLIMPIO COSTA E ADERBAL RAMOS DA SILVA. 164,31 0,00 46128 12.361.0008 0.1.001.000000 2.013 53 3.3.90.00.00.00.00.00 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME 1157 O 09/04 349,00 0,00 349,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 PÇ.DENTE CENTRAL CT-6Y6335; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE DENTES DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E Nº112. 349,00 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 15/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1158 O 09/04 472,00 0,00 472,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO E SOLDA PREENCHER EIXOS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE CARDAN E EIXO DA BOMBA D'ÁGUA DO CAMINHÃO TANQUE MB 15/13 PLACA:MAA-8163 Nº04. 472,00 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA ME 1159 O 09/04 450,30 0,00 450,30 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.REPARO RK-219002257/0; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR AMBOS OS LADOS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89. 450,30 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD 1160 O 09/04 72,15 0,00 72,15 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REPARO COMPLETO ALAVANCA MARCHAS 2RP798121;01 PÇ.BUCHA ALAVANCA MARCHAS ANP360;02 PÇ.ARRUELA DE VEDAÇÃO ALAVANCA MARCHAS ANO320; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA ALAVANCA DE MARCHAS DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA: MGI-4348 Nº87. 72,15 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA 1161 O 09/04 154,00 0,00 154,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 M³.GÁS OXIGÊNIO; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA OXIGENAÇÃO DE PEIXES NA FEIRA SEMANAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 154,00 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 178116 - RM COMERCIO DE GASES LTDA - ME 1162 O 09/04 85,00 0,00 85,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REPARO ESTABILIZADOR 2607; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA E RECUPERAÇÃO DE CILINDRO DO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89. 85,00 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 7 - MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 16/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1163 O 09/04 1.210,00 0,00 1.210,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA SOLDA,TROCA DE TUBO DA CAMISA,CONFECÇÃO DE ROSCA,TROCA DE CONEXÃO,CROMAGEM DE HASTE,ENDIREITAR HASTE,RECUPERAR EMBOLO E MONTAGEM DE CILINDRO HIDRÁULICO; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE CILINDRO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89. 1.210,00 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 7 - MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 1164 O 09/04 2.095,00 0,00 2.095,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA MECÂNICA RECUPERAR CILINDROS DO GIRO DA LANÇA,CILINDRO DO LEVANTAMENTO DA LANÇA E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES DO GIRO,RECUPERAÇÃO DOS CILINDROS DO GIRO E O CILINDRO DO LEVANTAMENTO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89. 2.095,00 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA ME 1165 O 09/04 249,25 0,00 249,25 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PORCA 5/16;17 KG.CHAPA BRUTA 5/16;0,55 MT.MANGUEIRA 4 TRAMA 3/8;02 PÇ.CAPA 3/8;01 PÇ.CONEXÃO FJ;05 PÇ.DISCO DE DESBASTE 7";01 FR.SILICONE ALTA TEMPERATURA WURT 60; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO ESTABILIZADOR LADO ESQUERDO E RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E Nº112 E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA. 249,25 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA 1166 O 09/04 1.885,00 0,00 1.885,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CONJUNTO CENTRAL (P) 409172511S;05 PÇ.JUNTA 451019;04 PÇ.PRISIONEIRO M8/M10/X45;04 PÇ.PORCA 8MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE TURBINA DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM Nº79. 1.885,00 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 77634 - HUTSONTURBO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME 1167 E 265/2015 09/04 720,00 0,00 720,00 AQUISIÇÃO DE DETERGENTES UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR) 720,00 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 178003 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 17/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1168 E 266/2015 09/04 144,81 0,00 144,81 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR) 144,81 1169 E 267/2015 09/04 939,14 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR) 0,00 1170 O 09/04 1.184,50 0,00 1.184,50 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.GRADE DE FERRO 0,50CM X 0,50CM;01 PÇ.GRADE DE FERRO 1,10MT X 1,10MT; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE GRADES PARA BOCA DE LOBO NA RUA DOM PEDRO I PRÓXIMO EDSON WEIRICH E BAIRRO PASQUALOTO PRÓXIMO DIEGO PIACENTINI. 1171 O 1172 O 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA M 1.184,50 0,00 46128 15.452.0029 0.1.000.000000 2.081 213 3.3.90.00.00.00.00.00 10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME 09/04 911,00 0,00 911,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.TERMINAL DE BATERIA 710;04 PÇ.TERMINAIS FIO 1545;01 RL.FITA ISOLANTE 352;02 PÇ.CONVERSOR 9726;06 PÇ.ABRAÇADEIRA 1654; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE VOLTAGEM NA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº102 E MOTONIVELADORA CAT 120K Nº113. 911,00 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME 09/04 200,00 0,00 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE VOLTAGEM NA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº102 E MOTONIVELADORA CAT 120K Nº113. 200,00 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME 939,14 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 18/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1173 O 09/04 3.651,00 0,00 3.651,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONFECÇÃO DE EIXO EM AÇO 1045,TORNO,SOLDA,MAÇARICO E MONTAGEM NO EQUIPAMENTO. O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA BASE DE ARTICULAÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 Nº15. 3.651,00 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 1174 O 09/04 125,56 0,00 125,56 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LIXEIRA INOX 12L C/PEDAL; PARA UTILIZAÇÃO NO BANHEIRO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 1175 E 208 3.3.90.00.00.00.00.00 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA 125,56 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 18 3.3.90.00.00.00.00.00 10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 10/04 7.000,00 0,00 1.104,28 PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO DURANTE O ANO DE 2015 CFE DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº.1/2004. 1.104,28 5.895,72 46132 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 18 3.3.90.00.00.00.00.00 817 - BANCO DO BRASIL S.A. 1176 O 10/04 290,32 0,00 290,32 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2015 -SAÍDA DIA 16/04/2015 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 17/04/2014 ÀS 22:00 HS -DESTINO: PIRATUBA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - SINASE. 290,32 0,00 46162 08.244.0018 0.1.052.000000 2.054 116 3.3.90.00.00.00.00.00 177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES 1177 O 10/04 290,32 0,00 290,32 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO CFE ROTEIRO DE VIAGEM 14/2015 -SAÍDA DIA 16/04/2015 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 17/04/2014 ÀS 22:00 HS -DESTINO: PIRATUBA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - SINASE. 290,32 0,00 46158 08.243.0020 0.1.052.000000 2.066 136 3.3.90.00.00.00.00.00 178262 - LUCIANE TERESINHA DE MORAES Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 19/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1178 O 10/04 290,32 0,00 290,32 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO CFE ROTEIRO DE VIAGEM 15/2015 -SAÍDA DIA 16/04/2015 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 17/04/2014 ÀS 22:00 HS -DESTINO: PIRATUBA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - SINASE. 290,32 0,00 46158 08.243.0020 0.1.052.000000 2.066 136 3.3.90.00.00.00.00.00 178135 - MARCIANA MEURER 1179 O 10/04 387,10 0,00 387,10 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO CFE ROTEIRO DE VIAGEM 16/2015 -SAÍDA DIA 16/04/2015 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 17/04/2014 ÀS 22:00 HS -DESTINO: PIRATUBA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - SINASE. 387,10 0,00 46162 08.244.0018 0.1.052.000000 2.054 116 3.3.90.00.00.00.00.00 10797 - CARMEN PAZINATO CANTON 1180 O 10/04 150,00 0,00 150,00 PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA MLN-8042 QUANDO DA VIAGEM À PIRATUBA-SC PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - SINASE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS 150,00 0,00 46162 08.244.0018 0.1.052.000000 2.054 116 3.3.90.00.00.00.00.00 10797 - CARMEN PAZINATO CANTON 1181 O 10/04 270,46 0,00 270,46 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 270,46 0,00 46133 12.361.0008 0.1.001.000000 2.012 49 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1182 O 10/04 2.772,98 0,00 2.772,98 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 2.772,98 0,00 46133 12.361.0008 0.1.001.000000 2.012 49 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 20/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1183 O 10/04 521,68 0,00 521,68 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 521,68 0,00 46133 12.361.0008 0.1.001.000000 2.012 49 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1184 O 10/04 170,93 0,00 170,93 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 15,72 155,21 12.361.0008 0.1.001.000000 2.012 49 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1185 O 10/04 132,59 0,00 132,59 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 0,00 132,59 12.361.0008 0.1.018.000000 2.019 69 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1186 O 10/04 413,70 0,00 413,70 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 413,70 0,00 46147 12.361.0008 0.1.018.000000 2.019 69 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1187 O 10/04 1.845,84 0,00 1.845,84 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1.845,84 0,00 46147 12.361.0008 0.1.018.000000 2.019 69 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1188 O 10/04 1.092,35 0,00 1.092,35 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1.092,35 0,00 46147 12.361.0008 0.1.018.000000 2.019 69 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1189 O 10/04 443,25 0,00 443,25 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 443,25 0,00 46147 12.361.0008 0.1.018.000000 2.019 69 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 21/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1190 O 10/04 614,45 0,00 614,45 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1191 O 10/04 184,92 0,00 184,92 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1192 O 10/04 573,49 0,00 573,49 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1193 O 13/04 55,00 0,00 55,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.TELEFONE COM FIO DIGITAL,TRÊS TONS DE CAMPAINHA,TIMBRE,MUTE,REDIAL,FLASH,DESCANSO PARA O TELEFONE,PAUSE NA COR CINZA ÁRTICO; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DO TELEFONE NO SETOR DE RH. 1194 O 1195 O 614,45 2.019 69 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 12.361.0008 0.1.018.000000 2.019 69 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 573,49 0,00 46147 12.361.0008 0.1.018.000000 2.019 69 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 55,00 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 18 3.3.90.00.00.00.00.00 102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME 13/04 145,00 0,00 145,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.TELEFONE SEM FIO DIGITAL,CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS,AGENDA PARA 70 CONTATOS,DISCAGEM RÁPIDA PARA ATÉ 10 NÚMEROS,REGISTRO DE 15 CHAMADAS ATENDIDAS,20 NÃO ATENDIDAS E 15 ORIGINADAS,7 TIPOS DE TOQUE,FUNÇÕES FLASH,REDISCAR E MUDO; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO E INTALAÇÃO DO TELEFONE NO GABINETE DO PREFEITO. 145,00 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 18 3.3.90.00.00.00.00.00 7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME 13/04 170,00 0,00 170,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.BATERIAS PARA NOBREAK 12V 5A; AS BATERIAS DESTINAM-SE A REPOSIÇÃO EM NOBREAK SMS COM PAT.Nº8622 NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO; 170,00 0,00 46128 04.123.0007 0.1.000.000000 2.010 32 3.3.90.00.00.00.00.00 7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME 0,00 0,00 46147 12.361.0008 0.1.018.000000 184,92 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 22/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1196 O 13/04 272,75 0,00 272,75 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PASSAGEM AÉREA:DESTINOCHAPECÓ A FLORIANÓPOLIS.DATA PREVISTA DE SAÍDA: 18/05/2015(06H 55MIN);01 PASSAGEM AÉREA:DESTINO-FLORIANÓPOLIS A CHAPECÓ.DATA PREVISTA DE RETORNO: 20/05/2015 (23H 33MIN); O ITEM ACIMA DESTINA-SE A COBRIR A DESPESA DE PASSAGEM AÉREA PARA A FUNCIONÁRIA: DANIELE OTTONI,CPF Nº:066.862.199-08. O MOTIVO DA VIAGEM É A PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC,NOS DIAS:18,19 E 20 DE MAIO DE 2015. 272,75 1197 O 13/04 545,50 0,00 545,50 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PASSAGEM AÉREA:DESTINOCHAPECÓ A FLORIANÓPOLIS.DATA PREVISTA DE SAÍDA: 18/05/2015(06H 55MIN);02 PASSAGEM AÉREA:DESTINO-FLORIANÓPOLIS A CHAPECÓ.DATA PREVISTA DE RETORNO: 20/05/2015 (23H 33MIN); O ITEM ACIMA DESTINA-SE A COBRIR A DESPESA DE PASSAGEM AÉREA PARA OS FUNCIONÁRIOS:CARMEM PAZINATO CANTON,CPF Nº:946.883.119-15 E JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES, CPF Nº:625.758.729-87. O MOTIVO DA VIAGEM É A PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC,NOS DIAS:18,19 E 20 DE MAIO DE 2015. 0,00 1198 O 13/04 500,00 0,00 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 INCRIÇÕES.PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC.O SEMINÁRIO SERÁ EXECUTADO ATRAVÉS DO EGEM E ACONTECERÁ NOS DIAS 18,19 E 20 DE MAIO DE 2015; PARTICIPANTES:CARMEM PAZINATO CANTOS E JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA O PAGAMENTO DAS INCRIÇÕES,PARA OS FUNCIONÁRIOS CARMEN PAZINATO CANTON,CPF Nº946.883.119-15 E JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES,CPF Nº 625.758.729-87. 500,00 0,00 46156 08.243.0019 0.1.052.000000 2.057 121 3.3.90.00.00.00.00.00 77361 - DA LUZ - EVENTOS, TURISMO E VIAGEM LTDA ME 08.244.0018 0.1.052.000000 2.054 116 3.3.90.00.00.00.00.00 77361 - DA LUZ - EVENTOS, TURISMO E VIAGEM LTDA ME 0,00 46162 08.244.0018 0.1.052.000000 2.054 116 3.3.90.00.00.00.00.00 77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM 545,50 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 23/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1199 O 13/04 250,00 0,00 250,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 INCRIÇÃO.PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC.O SEMINÁRIO SERÁ EXECUTADO ATRAVÉS DO EGEM E ACONTECERÁ NOS DIAS 18,19 E 20 DE MAIO DE 2015; PARTICIPANTE:DANIELE OTTONI. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA O PAGAMENTO DA INCRIÇÃO,PARA A FUNCIONÁRIA:DANIELE OTTONI,CPF Nº:066.862.199-08. 250,00 1200 O 13/04 651,60 0,00 651,60 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MANGUEIRA VO14506005;01 PÇ.TUBO VO20459255; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS DO RESPIRO DO MOTOR E RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79. 0,00 1201 O 13/04 172,00 0,00 172,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CAPA 3/4;1,1 MT.MANGUEIRA 3/4 4 TRAMA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO CILINDRO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79. 1202 O 1203 O 0,00 46156 08.241.0019 0.1.052.000000 2.058 125 3.3.90.00.00.00.00.00 77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 76992 - LINCK MÁQUINAS S.A 172,00 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA ME 13/04 172,41 0,00 172,41 PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DOA FIAT UNO PLACA MFJ-8384 172,41 0,00 46128 08.244.0018 0.1.000.000000 2.054 115 3.3.90.00.00.00.00.00 10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/SC 13/04 525,65 0,00 525,65 PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DOS VEÍCULOS PLACA MKB-5114, MMF-7764 E MFJ-8284 525,65 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/SC 651,60 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 24/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1204 O 13/04 2.012,00 0,00 2.012,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 TAMB.GRAXA JOTA MP-2 EP (EXTREMA PRESSÃO) 170KG; PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. 2.012,00 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA 1205 O 14/04 600,00 0,00 600,00 PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL ADULTO QUE PARTICIPARÁ DA COPA RIC RECORD TV NO MUNICÍPIO DE IRATI-SC NO DIA 15/04/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS 600,00 0,00 46128 27.812.0013 0.1.000.000000 2.031 98 3.3.90.00.00.00.00.00 177903 - ODIR JOÃO GHENO 1206 O 14/04 1.700,00 0,00 1.700,00 PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA 60 ATLETAS E 5 DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DO JASTI (JOGOS ABERTTOS DA TERCEIRA IDADE) QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE IRATI-SC E SANTIAGO DO SUL-SC NOS DIAS 22 E 23/04/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.700,00 0,00 46128 27.812.0013 0.1.000.000000 2.031 98 3.3.90.00.00.00.00.00 177903 - ODIR JOÃO GHENO 1207 O 14/04 1.469,70 0,00 1.469,70 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AJUSTE DE COMPONENTES ELETRONICOS INTERNO DE ETILOMETRO; 01 UN.CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO JUNTO AO INMETRO DE ETILOMETRO; DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM 1.469,70 0,00 46141 15.452.0029 0.3.054.000000 2.085 1208 O 14/04 141,00 0,00 141,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 VD.CAFE SOLUVEL GRANULADO 200G; PARA PREPARO DE COFE BREACK QUANDO EM REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 141,00 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 258 3.3.90.00.00.00.00.00 178264 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18 3.3.90.00.00.00.00.00 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 25/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1209 O 14/04 559,00 0,00 559,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.ADITIVO COMBUSTÍVEL;01 UND.FILTRO DE AR;04 UND.VELAS DE IGNIÇÃO;01 UND.PIVÔ DE SUSPENSÃO; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO COROLLA,PLACAS:MIH-5225,DO GABINETE DO PREFEITO. 559,00 0,00 46128 04.121.0002 0.1.000.000000 2.002 3 3.3.90.00.00.00.00.00 214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME 1210 O 14/04 310,00 0,00 310,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE FILTRO,ADITIVO,VELAS E PIVÔ,LIMPEZA DE BICOS E REPROGRAMAÇÃO DO SCANNER; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE AO VEÍCULO COROLLA,PLACAS:MIH-5225,DO GABINETE DO PREFEITO. 310,00 0,00 46128 04.121.0002 0.1.000.000000 2.002 3 3.3.90.00.00.00.00.00 214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME 1211 O 14/04 390,00 0,00 390,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.CALCULADORA DE MESA COM BOBINA E VISOR FLUORESCENTE CONTENDO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: NO MÍNIMO 12 DÍGITOS,FUNÇÕES DE CÁLCULO DE TAXAS,INVERSÃO DE SINAIS,SELETOR DE ARREDONDAMENTO E DECIMAIS,TECLA DE MARK UP,DELTA PORCENTAGEM,GT,CONTADOR DE ITENS,CORREÇÃO DIGITO A DIGITO.IMPRESSÃO BICOLOR.DIMENSÃO DE NO MÍNIMO 26CM A. X 19CM L X 6,5CM P.BIVOLT; OS EQUIPAMENTOS ACIMA ESPECIFICADOS SE DESTINAM PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES E NA TESOURARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 390,00 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 1.004 15 4.4.90.00.00.00.00.00 9015 - CHAPECÓ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 1212 O 14/04 230,00 0,00 230,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 COLEÇÃO DE DVDs BEBÊ MAIS PARA CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS CAIXA COM 10 UNIDADES; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO COM OS ALUNOS DO NEI CRECHE MUNICIPAL,EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS. 2.015 57 3.3.90.00.00.00.00.00 77622 - PG COMERCIO DE LIVROS LTDA ME 0,00 230,00 12.365.0008 0.1.001.000000 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 26/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1213 O 14/04 2.061,00 0,00 2.061,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.BALANÇO EM FORMATO DE AVIÃO,EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E PINTURA ATÓXICA COR VERMELHA.CONTENDO BALANÇO,COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 64X38X35CM, 2 CORDAS,2 GANCHOS COM CINTO DE SEGURANÇA.CERTIFICADO PELO INMETRO;01 UND.BALANÇO EM FORMATO DE SAPO,EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE COM PINTURA ATÓXICA COR VERDE.CONTENDO BALANÇO,COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 56X40X34 CM,2 CORDAS,2 GANCHOS,PESO MÁXIMO 2,5KG,COM CINTO DE SEGURANÇA.COM CENTIFICADO DO INMETRO;01 UND.BALANÇO INFANTIL COR AMARELO,EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E PINTURA ATÓXICA.CONTENDO BALANÇO,COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 38,5X28,5X43 CM 2 CORDAS,2 GANCHOS PESO MÁXIMO 2,0 KG,COM CINTO DE SEGURANÇA.COM CERTIFICADO DO INMETRO;01 UND.CAIXA DE AREIA EM FORMATO DE ESTRELA DO MAR EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E PINTURA ATÓXICA COR AZUL.COM TAMPA DE ENCAIXE PARA MANTER A AREIA SECA E LIMPA.COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 40X134X134 CM,PESO MÁXIMO 11,60 KG,CAPACIDADE 130 LITROS. O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA USO PELAS CRIANÇAS DO NEI CRECHE MUNICIPAL,EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS. 1214 O 14/04 600,00 0,00 600,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.JANELA EM MADEIRA 1,23 X 1,32 M C/TELA DE NYLON BRANCA 0,5MM;01 UND.PORTA EM MADEIRA MEDINDO 2,10 X 0,82 M C/TELA DE NYLON BRANCA 0,5; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE PARA USO NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO PARA ATENDER ALUNOS QUE FREQUENTAM OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MODALIDADE ENSINO INTEGRAL. 1215 O 14/04 1.592,00 0,00 1.592,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 SERV.MÃO DE OBRA PARA REFORMAS EM JANELAS,COM SUBSTITUIÇÃO DE TELAS,MADEIRAS E PINTURA EM TINTA ÓLEO COR BRANCA.JANELAS MEDINDO DE 2,45M X 1,16M; 03 SERV.MÃO DE OBRA PARA REFORMAS EM JANELAS,SUBSTITUIÇÃO DE TELAS,MADEIRAS E PINTURA A ÓLEO COR BRANCA EM JANELAS COM MEDIDAS DE 1,20M X 2,48M; 02 SERV.MÃO DE OBRA PARA REFORMAS DE PORTAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TELAS,MADEIRAS E PINTURA A ÓLEO COR BRANCA EM PORTAS MEDINDO DE 1,90M X 0,65M; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. 2.061,00 0,00 46128 12.365.0008 0.1.001.000000 2.015 57 3.3.90.00.00.00.00.00 178265 - TRZYMAJEWSKI COMERCIO DE LIVROS E EQUIPAMEN 600,00 0,00 46128 12.362.0010 0.1.000.000000 2.027 89 3.3.90.00.00.00.00.00 26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME 1.592,00 0,00 46128 12.362.0010 0.1.000.000000 2.027 89 3.3.90.00.00.00.00.00 26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 27/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1216 O 14/04 770,00 0,00 770,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO 672 M²; O SERVIÇO DESTINA-SE PARA A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO QUE APRESENTA PROBLEMAS DE INFESTAÇÃO DE PEQUENOS INSETOS. 770,00 1217 O 14/04 495,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BBL-BLOQUEADOR PARA BOCA DE LOBO ECOLÓGICO INTELIGENTE MED.0,50X0,55; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE BLOQUEADOR PARA BOCA DE LOBO NA RUA DUQUE DE CAXIAS PRÓXIMO AO HOSPITAL. 1218 O 14/04 298,00 0,00 298,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 PÇ.TERMINAIS FIO 1545;02 PÇ.LÂMPADA H3 906;02 PÇ.FAROL DE MILHA 372;01 PÇ.CHAVE DE AQUECIMENTO E PARTIDA 9607;05 PÇ.FUSIVEL LAMINA 1810;01 PÇ.RELE DO PISCA 470;01 FR.SPRAY LIMPADOR DO AR CONDICIONADO 6490; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE FAROIS NA LANÇA E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO ACIONAMENTO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17. 298,00 1219 O 14/04 576,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.JOGO DE CINTA DO CABEÇOTE REF.46880F;01 UND.MANGA RADIADA REF.402066;05 L.ÓLEO FEF 15 W40; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS PLACA:MEQ-9150 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. 0,00 576,00 12.361.0008 0.1.001.000000 2.021 75 3.3.90.00.00.00.00.00 77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS.LTDA 1220 O 14/04 710,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RETIFICA EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA:MEQ-9150; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS PLACA:MEQ-9150 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMB0-SC. 0,00 710,00 12.361.0008 0.1.001.000000 2.021 75 3.3.90.00.00.00.00.00 77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS.LTDA 0,00 0,00 46128 12.362.0010 0.1.000.000000 495,00 2.027 89 3.3.90.00.00.00.00.00 76932 - RONALDO PEDRO METLER 15.452.0029 0.1.000.000000 2.081 213 3.3.90.00.00.00.00.00 178266 - JANETE RODRIGUES BALDIM SANTIAN - ME 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 28/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1221 O 14/04 105,00 0,00 105,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.DIAFRAGMA 7"COM ANEL;01 UND.MOLA DE EMERGÊNCIA;01 UND.MOLA PEDAL EMBREAGEM;01 UND.ABRAÇADEIRA MANG 13-19;01 L.ÓLEO HIDRÁULICO;04 UND.ABRAÇADEIRA PLÁSTICA MATRI NY PRATA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS,ITEM 1,2,3 DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA:MKQ-0352,OS ITENS 4,5,6 DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA:MLF-6402 DE USO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. 105,00 0,00 46128 12.361.0008 0.1.001.000000 2.021 75 3.3.90.00.00.00.00.00 17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME 1222 O 14/04 120,00 0,00 120,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.TORNO DE SERPENTINA ÓLEO HIDRÁULICO;01 SERV.MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA:MLF-6402; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA:MLF-6402 DE USO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. 120,00 0,00 46128 12.361.0008 0.1.001.000000 2.021 75 3.3.90.00.00.00.00.00 17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME 1223 O 14/04 1.919,52 0,00 1.919,52 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MOTOR DE PARTIDA DAILY S2007; A PEÇA ACIMA ESPECIFICADA DESTINA-SE AO CONSERTO A SER EFETUADO NO ÔNIBUS PLACA:MJD-3976 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. 1.919,52 0,00 46128 12.361.0008 0.1.001.000000 2.021 75 3.3.90.00.00.00.00.00 77469 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 1224 O 14/04 1.800,00 0,00 1.800,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.LIVROS GIBIS(GIBITEKA),QUE COMPREENDE 185 VOLUMES; O KIT DE LIVRO GIBIS(GIBITEKA),DESTINA-SE A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL A FIM DE PROPICIAR UM ACERVO MAIOR PARA ESTUDANTES E PESSOAS QUE FREQUENTAM A BIBLIOTECA. 1.800,00 0,00 46128 13.392.0015 0.1.000.000000 2.036 1225 E 268/2015 15/04 9.000,00 0,00 1.160,33 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOERTES/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 88/2014-PR) 1.160,33 7.839,67 46128 12.365.0008 0.1.001.000000 2.017 107 3.3.90.00.00.00.00.00 178267 - L.S. DAL PONTE EIRELI - EPP 62 3.3.90.00.00.00.00.00 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 29/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1226 E 269/2015 15/04 24.000,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOERTES/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 88/2014-PR) 0,00 1227 O 15/04 80,00 0,00 80,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE ESTOFAMENTO DE SOFA; UTILIZADO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM 1228 O 24.000,00 12.361.0008 0.1.001.000000 2.021 75 3.3.90.00.00.00.00.00 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA 80,00 0,00 46141 15.452.0029 0.3.054.000000 2.085 15/04 24.385,41 0,00 24.385,41 PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 359-0/2012 REF.04/2015 PARCELA Nº.26. 24.385,41 0,00 46133 28.846.0000 0.1.000.000000 0.003 12 4.6.90.00.00.00.00.00 356 - BANCO DO BRASIL S/A 1229 O 15/04 3.979,00 0,00 3.979,00 PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 359-0/2012 REF.04/2015 PARCELA Nº.26. 3.979,00 0,00 46133 28.846.0000 0.1.000.000000 0.003 11 3.2.90.00.00.00.00.00 356 - BANCO DO BRASIL S/A 1230 O 16/04 170,46 0,00 170,46 PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.64/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 170,46 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 18 3.3.90.00.00.00.00.00 77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAIS SC 1231 O 16/04 120,00 0,00 120,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.64/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL 120,00 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 18 3.3.90.00.00.00.00.00 10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTDA 258 3.3.90.00.00.00.00.00 10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA ME Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 30/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1232 O 270/2015 16/04 2.320,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2014 E PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 57/2015-PR) 0,00 2.320,00 20.606.0026 0.1.000.000000 2.073 173 3.3.90.00.00.00.00.00 10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME 1233 O 271/2015 16/04 5.910,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2014 E PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 57/2015-PR) 0,00 5.910,00 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 18 3.3.90.00.00.00.00.00 10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME 1234 E 273/2015 16/04 4.410,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE BOCHAS, PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME, PARA O ANO DE 2015. (Licitação Nº : 35/2015-PR) 0,00 4.410,00 27.812.0013 0.1.000.000000 2.031 98 3.3.90.00.00.00.00.00 48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL 1235 E 272/2015 16/04 60,00 0,00 60,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR) 60,00 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 18 3.3.90.00.00.00.00.00 23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME 1236 O 16/04 836,14 0,00 836,14 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 836,14 0,00 46133 04.121.0002 0.1.000.000000 2.002 2 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1237 O 16/04 2.588,03 0,00 2.588,03 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 2.588,03 0,00 46133 04.121.0002 0.1.000.000000 2.002 2 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 31/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1238 O 16/04 447,94 0,00 447,94 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1239 O 16/04 277,09 0,00 277,09 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1240 O 16/04 1.063,70 0,00 1.063,70 PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 REF.04/2015 PARCELA Nº.162. 1241 O 447,94 2.002 2 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 04.121.0002 0.1.000.000000 2.002 2 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.063,70 0,00 46128 28.846.0000 0.1.000.000000 0.004 14 4.6.90.00.00.00.00.00 4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 16/04 164,08 0,00 164,08 PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 REF.04/2015 PARCELA Nº.162. 164,08 0,00 46128 28.846.0000 0.1.000.000000 0.004 13 3.2.90.00.00.00.00.00 4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 1242 O 16/04 199,89 0,00 199,89 PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 138-4 REF.04/2015 PARCELA Nº.183. 199,89 0,00 46128 28.846.0000 0.1.000.000000 0.004 14 4.6.90.00.00.00.00.00 5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 1243 O 16/04 32,88 0,00 32,88 PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 138-4 REF.04/2015 PARCELA Nº.183. 32,88 0,00 46128 28.846.0000 0.1.000.000000 0.004 13 3.2.90.00.00.00.00.00 5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 0,00 0,00 46133 04.121.0002 0.1.000.000000 277,09 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 32/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1244 O 17/04 483,10 0,00 483,10 PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 PÇ.DISCO DE CORTE 7 1/2;01 RL.ARAME MIG 1MM (ROLO);02 PÇ.RETENTOR ARCA 6141;01 PÇ.TUBO CARDAN CC 28J;01 PÇ.BARRA CARDAN CC 29J;01 JG.PALHETA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº108,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁREO DSE 4.0 Nº91 E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS. 483,10 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA 1245 O 17/04 217,18 0,00 217,18 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.COTOVELO 1/4 X 1/4;01 PÇ.PONTEIRA CUICA 3/4 X 1/4;01 PÇ.FLEXIVEL 800MM;01 PÇ.VÁLVULA DE ACIONAMENTO DE FREIO MT VW;03 MT.MANGUEIRA DE NYLON 6MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO TANQUE MB 15/13 PLACA:MAA-8163 Nº04. 217,18 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA 1246 O 17/04 170,00 0,00 170,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.RECUPERAÇÃO MANGA DE EIXO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85. 0,00 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 05206698946 1247 O 17/04 562,55 0,00 562,55 PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UND.RASTELO C/CABO 6547;01 UND.CAIXA DE FIBRA 1000LT 3771;02 PÇ.FLANGE 20 4649;12 BR.TUBO 20 3704;10 PÇ.JOELHO 20 3323;10 PÇ.LUVA 20 3324;01 PÇ.TORNEIRA PRETA 6538;01 PÇ.ARCO DE SERRA 5413;02 PÇ.SERINHA 1429;01 PÇ.ADAPTADOR 20 1/2 3328;01 RL.VEDA ROSCA 7249;01 PÇ.REGISTRO 20 2544; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA,PEQUENOS REPAROS E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. 562,55 0,00 46128 15.452.0029 0.1.000.000000 2.081 213 3.3.90.00.00.00.00.00 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME 1248 O 17/04 2.005,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ABRIGO DE PASSAGEIROS 2,80MT COMPRIMENTO X 2,70MT ALTURA X 2,00MT LARGURA; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NO BAIRRO NOSSA SR.APARECIDA SAÍDA PARA LINHA FATIMA PRÓXIMO JOÃO VARGAS. 2.081 213 3.3.90.00.00.00.00.00 10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME 0,00 170,00 2.005,00 15.452.0029 0.1.000.000000 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 33/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1249 O 17/04 781,71 0,00 781,71 PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.LÂMPADA 2 POLOS;02 PÇ.LÂMPADA H3;01 JG.SIBIE F15;01 PÇ.REGULADOR DE VOLTAGEM 281 14V;01 PÇ.INDUZIDO M93 12V;01 PÇ.IMPULSOR ZEN 1523;01 PÇ.AUTOMÁTICO ZM 3485; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR,LÂMPADAS E FAROIS DA RETROESCAVADEIRA RK406B Nº89. 781,71 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME 1250 O 17/04 80,00 0,00 80,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ALTERNADOR; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RK406B Nº89. 80,00 0,00 46128 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME 1251 O 17/04 1.299,00 0,00 1.299,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.CÂMARA FOTOGRÁFICA SX520,16MP 42X DE ZOOM ÓPTICO,VÍDEOS EM FULL HD,AUTO FOCO,TELA 3,LENTE 24MM,BATERIA DE LITIO,ISO 3200; O PRODUTO SOLICITADO DESTINA-SE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL-DEL. 1.299,00 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 1.004 15 4.4.90.00.00.00.00.00 77635 - GASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 1252 O 17/04 194,81 0,00 194,81 PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.65/2015 NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 194,81 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 18 3.3.90.00.00.00.00.00 77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAIS SC 1253 O 17/04 120,00 0,00 120,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.65/2015 NO JORNAL SUL BRASIL 120,00 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 18 3.3.90.00.00.00.00.00 10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTDA 1254 O 17/04 212,59 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.65/2015 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL 0,00 2.004 18 3.3.90.00.00.00.00.00 178147 - IMPRENSA NACIONAL 212,59 04.122.0004 0.1.000.000000 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 34/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1255 O 22/04 242,00 PELA DESPESA EMPENHADA 1256 E 0,00 0,00 0,00 242,00 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 18 3.3.90.00.00.00.00.00 177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS 274/2015 22/04 2.793,00 0,00 2.793,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES EM JOGOS DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAIBI ENTRE OS DIAS 30/04 A 05/05/2015 NAS MODALIDAS DE FUTSAL MASC. E FEM. E FUTEBOL DE CAMPO. (Licitação Nº : 55/2015-PR) 0,00 2.793,00 27.812.0013 0.1.000.000000 2.031 98 3.3.90.00.00.00.00.00 10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME 1257 E 275/2015 22/04 2.793,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES EM JOGOS, PARAJASC JOGOS DO PARAESPORTO CATARINENSE QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 24 A 30 DE ABRIL E 2015 NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC ORGANIZADO PELA FESPORTE. (Licitação Nº : 55/2015-PR) 0,00 2.793,00 27.812.0013 0.1.000.000000 2.031 98 3.3.90.00.00.00.00.00 10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME 1258 O 276/2015 22/04 4.700,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL P/EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, NA EMQ 224, NESTE MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM ÁREA TOTAL DE 94M2 E NA RUA PRESIDENTE JUSCELINO DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM ÁREA TOTAL DE 40,50M2. (Licitação Nº : 61/2015-CV) 0,00 4.700,00 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 178260 - ROTESMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 1259 O 277/2015 22/04 2.025,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL P/EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, NA EMQ 224, NESTE MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM ÁREA TOTAL DE 94M2 E NA RUA PRESIDENTE JUSCELINO DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM ÁREA TOTAL DE 40,50M2. (Licitação Nº : 61/2015-CV) 0,00 2.025,00 15.452.0029 0.1.000.000000 2.081 213 3.3.90.00.00.00.00.00 178260 - ROTESMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 35/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1260 O 23/04 500,00 0,00 500,00 PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS 500,00 0,00 46128 12.361.0008 0.1.001.000000 2.014 54 3.3.90.00.00.00.00.00 178057 - SILVIA REGINA ROSSETTO 1261 O 23/04 829,52 0,00 829,52 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 17/2015 -SAÍDA DIA 27/04/2015 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 01/05/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO DO NOVO SNCR-WEB E NOVA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA PARA O RESPONSÁVEL PELO SETOR DO INCRA. 829,52 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.007 22 3.3.90.00.00.00.00.00 77041 - GIAN DOUGLAS BOTH 1262 O 23/04 1.191,60 0,00 1.191,60 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 6 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 18/2015 -SAÍDA DIA 24/04/2014 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 30/04/2014 ÀS 13:00 HS -DESTINO: SÃO MIGUEL DO OESTE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR COMO DIRIGENTE DOS PARAJASQ (JOGOS DO PARADESPORTO CATARINENSE) FASE ESTUAL. 1.191,60 0,00 46128 27.812.0013 0.1.000.000000 2.031 98 3.3.90.00.00.00.00.00 177903 - ODIR JOÃO GHENO 1263 O 23/04 967,75 0,00 967,75 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 19/2015 -SAÍDA DIA 30/04/2015 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 30/04/2015 ÀS 13:00 HS -DESTINO: CAIBI SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR COMO DIRIGENTE DOS JASQ (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) NAS MIDALIDADES DE FUTSA MASC. E FEM. E FUTEBOL DE CAMPO. 967,75 0,00 46128 27.812.0013 0.1.000.000000 2.031 98 3.3.90.00.00.00.00.00 177903 - ODIR JOÃO GHENO 1264 O 23/04 4.000,00 0,00 4.000,00 PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA 45 ATLETAS E 08 DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DOS PARAJASQ (JOGOS DO PARADESPORTO CATARINENSE) FASE ESTUAL A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NOS DIAS 24 A 30/04/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 4.000,00 0,00 46128 27.812.0013 0.1.000.000000 2.031 98 3.3.90.00.00.00.00.00 177903 - ODIR JOÃO GHENO Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 36/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1265 O 23/04 6.500,00 0,00 6.500,00 PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA 45 ATLETAS E 08 DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DOS PARAJASQ (JOGOS DO PARADESPORTO CATARINENSE) FASE ESTUAL A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NOS DIAS 24 A 30/04/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 6.500,00 0,00 46128 27.812.0013 0.1.000.000000 2.031 98 3.3.90.00.00.00.00.00 177903 - ODIR JOÃO GHENO 1266 O 23/04 6.000,00 0,00 6.000,00 PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA 43 ATLETAS E 04 DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DOS JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) A REALIZAR-SE NA CIDADE DE CAIBI-SC NOS DIAS 30/04 A 05/05/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 6.000,00 0,00 46128 27.812.0013 0.1.000.000000 2.031 98 3.3.90.00.00.00.00.00 177903 - ODIR JOÃO GHENO 1267 O 23/04 481,79 0,00 481,79 PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA O FUNCIONÁRIO GIAN BOTH PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO INCRA 481,79 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.007 22 3.3.90.00.00.00.00.00 178272 - MUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP 1268 O 23/04 67,68 0,00 67,68 PELA DESPESA EMPENHADA REF.ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCA DE LOBO, CAIXAS DE LIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS PEDRO JOSÉ TILLMANN, SANTO ANTÔNIO E ACESSO CEMITÉRIO MUNICIPAL, COLM ÁREA DE 5.602,8M² 67,68 0,00 46128 15.452.0029 0.1.000.000000 2.081 213 3.3.90.00.00.00.00.00 10554 - CREA-SC 1269 O 278/2015 24/04 3.395,82 0,00 3.395,74 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 23/2015-PR) 3.395,74 0,08 46128 15.452.0029 0.1.000.000000 2.082 215 3.3.90.00.00.00.00.00 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP 1270 O 279/2015 24/04 1.998,39 0,00 1.998,39 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 23/2015-PR) 1.998,39 0,00 46128 15.452.0029 0.1.000.000000 2.082 215 3.3.90.00.00.00.00.00 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 37/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1271 O 24/04 500,00 0,00 500,00 PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COMBUSTÓVEL PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA MGS-6569 QUANDO DA VIAGEM PARA ACOMPANHAR 45 ATLETAS E 08 DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DOS PARAJASQ (JOGOS DO PARADESPORTO CATARINENSE) FASE ESTUAL A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NOS DIAS 24 A 30/04/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 500,00 0,00 46128 27.812.0013 0.1.000.000000 2.031 98 3.3.90.00.00.00.00.00 178273 - ELIZANDRO MARCOS MARMENTINI 1272 O 24/04 270,70 0,00 270,70 PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UND.PASTA ABA ELÁSTICO TRANSPARANTE MEDINDO 23 X 33 CM;02 PCT.PAPEL CARTÃO A-4 180G COM 50 FOLHAS;02 TUBO.COLA BRANCA TUBO COM 40G;02 CAIXA.GRAMPO TRILHO COM 50 UNIDADES;01 UND.MOLHA DEDO GLICERINA 12 GRAMAS;02 UND.PINCEL MARCA TEXTO SUPER GEL;35 UND.PASTA ARQUIVO MORTO BRANCA MEDINDO 24,5 X 35,5X13CM;01 UND.NOTA FISCAL AVULSA COM 4 VIAS;01 UND.CALCULADORA DE MESA 8 DÍGITOS;04 UND.CARBONO FILM A-4 AZUL; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO E PARA CONSUMO INTERNO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS,LICITAÇÕES,TESOURARIA E ADMINISTRATIVO. 270,70 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 18 3.3.90.00.00.00.00.00 30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME 1273 O 24/04 134,00 0,00 134,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CAIXA.PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM GRAMPO E ETIQUETA COM 50 UNIDADES;01 SERV.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 40MM; COM CAPA PLÁSTICA A-4;02 SERV.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 29MM COM CAPA PLÁSTICA A-4;01 SERV.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 17MM COM CAPA PLÁSTICA A-4;08 SERV.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 33MM COM CAPA PLÁSTICA A-4; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS,LICITAÇÕES,TESOURARIA E ADMINISTRATIVO. 134,00 0,00 46128 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 18 3.3.90.00.00.00.00.00 30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME 1274 O 24/04 162,20 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UND.BATERIA RECARREGÁVEL 9VDC 250MAH ELGIN;01 UND.PILHA AAA RECARREGÁVEL 1,2 VDC 1000MAH ELGIN C/4 UND;10 UND.BATERIA 3VDC PARA PC CR 2032 ELGIN;01 UND.CARREGADOR DE BATERIAS E PILHAS BIVOLT COM CAPACIDADE DE 4 PILHAS E 2 BATERIAS; OS ITENS DESCRITOS DESTINAM-SE AO CONSERTO DE COMPUTADORES E PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO NO SETOR DE T.I. 2.004 18 3.3.90.00.00.00.00.00 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME 0,00 162,20 04.122.0004 0.1.000.000000 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 38/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1275 O 24/04 201,00 0,00 201,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CHAVE MOTOR DE ARRANQUE 7N4160;02 FR.VEDADOR LIQUIDO 100GR 1104; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14. 0,00 201,00 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA 1276 O 24/04 1.974,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.25 BLD.COLA CASCOREZ,BALDE COM 5KG;23 FR.COLA CASCOREZ,FRASCO COM 1KG; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. 0,00 1.974,00 15.452.0029 0.1.000.000000 2.081 213 3.3.90.00.00.00.00.00 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA 1277 O 24/04 439,00 0,00 439,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 LT.FUNDO PU 15227;02 LT.VERNIZ 60418960419;02 LT.THINER 0454;02 LT.TINTA CINZA 1098;01 LT.SELADOR P/PLÁSTICO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEW-0053 Nº78. 0,00 439,00 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME 1278 O 24/04 150,00 0,00 150,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA FUNELARIA E PINTURA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEW-0053 Nº78. 0,00 150,00 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME 1279 O 24/04 1.585,00 0,00 1.585,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 PÇ.DENTE REFORÇADO 205-70-19570RC;05 PÇ.CORREIA 20Y-70-14520;05 PÇ.PINO TRAVA 09244-02496; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC Nº97. 0,00 1.585,00 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 77158 - DJL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 39/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1280 O 24/04 1.030,00 0,00 1.030,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.AMORTECEDOR DIANTEIRO 8607;01 PÇ.BORRACHA DE PORTA 7488;04 PÇ.BUCHA DE BANDEJA 4783;02 PÇ.BUCHA DO QUADRO 9736;01 PÇ.CABO DE FREIO 8657;01 PÇ.COXIM DA CAIXA 5645;01 PÇ.COXIM DO MOTOR 8544;01 KIT.AMORTECEDOR 5265;01 JG.LONA DE FREIO 4968;01 JG.PASTILHA DE FREIO 4759;02 PÇ.PIVO SUSPENÇÃO 4781;01 PÇ.REPARO ALAVANCA 5793;01 PÇ.VÁLVULA ANTI-CHAMA 4216; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO,FREIOS E PORTA MALA TRASEIRO DO VEÍCULO GOL,PLACA:MDY-7192 Nº27. 0,00 1.030,00 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME 1281 O 24/04 240,00 0,00 240,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO,FREIOS E PORTA MALA TRASEIRO DO VEÍCULO GOL,PLACA:MDY-7192 Nº27. 0,00 240,00 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME 1282 O 24/04 215,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BORRACHA PNEUMÁTICO ENCAIXE GRANDE; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO LEVANTAMENTO DO TERCEIRO EIXO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEV-9993 Nº77. 0,00 215,00 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME 1283 E 280/2015 27/04 3.420,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE ROLO COMPACTADOR P/COMPACTAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E VALAS QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAMINHÃO PLATAFORMA, P/TRANSPORTE DE MÁQUINAS C/ORIGENS E DESTINOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 58/2015-PR) 0,00 3.420,00 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 177749 - ZANONI TERRAPLANAGEM EIRELI ME 1284 E 281/2015 27/04 3.289,33 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINAM-SE P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES E PASSEIOS DAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 34/2015-PR) 0,00 3.289,33 15.452.0029 0.1.000.000000 2.081 213 3.3.90.00.00.00.00.00 10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 40/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1285 E 282/2015 27/04 2.290,15 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINAM-SE P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES E PASSEIOS DAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 34/2015-PR) 0,00 2.290,15 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME 1286 O 27/04 788,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUAMÃE MARIA TRINDADE DO CARMO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3416. 0,00 788,00 08.244.0018 0.1.000.000000 2.062 130 3.3.90.00.00.00.00.00 178274 - ADAO DO CARMO 1287 O 28/04 27.663,74 0,00 27.663,74 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 27.663,74 0,00 46133 04.121.0002 0.1.000.000000 2.002 2 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1288 O 28/04 5.469,82 0,00 5.469,82 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 04.121.0002 0.1.000.000000 2.002 2 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1289 O 28/04 4.345,20 0,00 4.345,20 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 0,00 46133 04.124.0003 0.1.000.000000 2.003 5 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1290 O 28/04 937,69 0,00 937,69 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 2.003 5 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 4.345,20 0,00 5.469,82 937,69 04.124.0003 0.1.000.000000 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 41/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1291 O 28/04 21.175,14 0,00 21.175,14 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 21.175,14 0,00 46133 28.846.0000 0.1.000.000000 0.002 10 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1292 O 28/04 2.479,08 0,00 2.479,08 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 2.479,08 0,00 46133 28.846.0000 0.1.000.000000 0.002 10 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1293 O 28/04 34.633,31 0,00 34.633,31 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 34.633,31 0,00 46133 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 16 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1294 O 28/04 11.466,91 0,00 11.466,91 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 11.466,91 0,00 46133 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 16 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1295 O 28/04 3.434,33 0,00 3.434,33 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 3.434,33 0,00 46133 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 16 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1296 O 28/04 7.749,32 0,00 7.749,32 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1.276,47 6.472,85 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 16 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1297 O 28/04 2.474,55 0,00 2.474,55 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 0,00 2.474,55 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 16 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 42/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1298 O 28/04 741,12 0,00 741,12 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1299 O 28/04 15.037,91 0,00 15.037,91 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1300 O 28/04 3.612,00 0,00 3.612,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1301 O 28/04 1.699,84 0,00 1.699,84 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1302 O 0,00 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 16 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 46133 04.123.0006 0.1.000.000000 2.011 28 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 04.123.0006 0.1.000.000000 2.011 28 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.699,84 0,00 46133 04.123.0006 0.1.000.000000 2.011 28 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 28/04 9.644,91 0,00 9.644,91 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 9.644,91 0,00 46133 04.123.0007 0.1.000.000000 2.010 31 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1303 O 28/04 3.434,33 0,00 3.434,33 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 3.434,33 0,00 46133 04.123.0007 0.1.000.000000 2.010 31 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1304 O 28/04 2.081,36 0,00 2.081,36 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 2.010 31 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.037,91 0,00 0,00 741,12 3.612,00 2.081,36 04.123.0007 0.1.000.000000 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 43/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1305 O 28/04 741,12 0,00 741,12 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1306 O 28/04 21.018,96 0,00 21.018,96 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1307 O 28/04 4.601,62 0,00 4.601,62 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1308 O 28/04 34.660,80 0,00 34.660,80 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 0,00 04.123.0007 0.1.000.000000 2.010 31 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 46133 12.361.0008 0.1.001.000000 2.012 49 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 12.361.0008 0.1.001.000000 2.012 49 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 34.660,80 0,00 46133 12.361.0008 0.1.001.000000 2.012 49 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1309 O 28/04 162.896,04 0,00 162.896,04 162.896,04 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 0,00 46133 12.361.0008 0.1.001.000000 2.012 49 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1310 O 28/04 873,62 0,00 873,62 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 873,62 0,00 46133 12.361.0008 0.1.001.000000 2.012 49 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1311 O 28/04 7.537,04 0,00 7.537,04 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 235,80 2.012 49 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 21.018,96 87,34 741,12 4.514,28 7.301,24 12.361.0008 0.1.001.000000 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 44/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1312 O 28/04 36.529,42 0,00 36.529,42 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1.228,90 35.300,52 12.361.0008 0.1.001.000000 2.012 49 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1313 O 28/04 188,52 0,00 188,52 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 0,00 188,52 12.361.0008 0.1.001.000000 2.012 49 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1314 O 28/04 265,25 0,00 265,25 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 265,25 0,00 46133 12.361.0008 0.1.001.000000 2.012 49 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1315 O 28/04 4.428,51 0,00 4.428,51 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 4.428,51 0,00 46133 12.361.0008 0.1.001.000000 2.012 49 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1316 O 28/04 304,63 0,00 304,63 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 304,63 0,00 46133 12.361.0008 0.1.001.000000 2.012 49 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1317 O 28/04 50.926,34 0,00 50.926,34 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 50.926,34 0,00 46147 12.365.0008 0.1.018.000000 2.015 56 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1318 O 28/04 11.520,28 0,00 11.520,28 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 2.015 56 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.457,80 9.062,48 12.365.0008 0.1.018.000000 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 45/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1319 O 28/04 1.541,71 0,00 1.541,71 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1320 O 28/04 332,69 0,00 332,69 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1321 O 28/04 3.628,20 0,00 3.628,20 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1322 O 28/04 1.211,98 0,00 1.211,98 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1323 O 28/04 1.988,05 0,00 1.988,05 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1324 O 28/04 1.563,59 0,00 1.563,59 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1325 O 28/04 337,41 0,00 337,41 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1.541,71 2.019 69 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 12.361.0008 0.1.018.000000 2.019 69 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 46147 12.361.0008 0.1.019.000000 2.021 74 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 12.361.0008 0.1.019.000000 2.021 74 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.988,05 0,00 46147 12.361.0008 0.1.019.000000 2.021 74 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1.563,59 0,00 46133 12.362.0010 0.1.000.000000 2.026 86 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 2.026 86 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 3.628,20 0,00 0,00 0,00 46147 12.361.0008 0.1.018.000000 332,69 1.211,98 337,41 12.362.0010 0.1.000.000000 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 46/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1326 O 28/04 3.863,19 0,00 3.863,19 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1327 O 28/04 833,66 0,00 833,66 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1328 O 28/04 1.832,76 0,00 1.832,76 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1329 O 28/04 395,50 0,00 395,50 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1330 O 28/04 2.749,14 0,00 2.749,14 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1331 O 1332 O 3.863,19 2.031 96 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 27.812.0013 0.1.000.000000 2.031 96 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 46133 13.392.0014 0.1.000.000000 2.034 102 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 13.392.0014 0.1.000.000000 2.034 102 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.749,14 0,00 46133 08.244.0018 0.1.000.000000 2.054 112 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 28/04 916,38 0,00 916,38 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 916,38 0,00 46133 08.244.0018 0.1.000.000000 2.054 112 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 28/04 991,01 0,00 991,01 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 942,58 2.054 112 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 1.832,76 0,00 0,00 46133 27.812.0013 0.1.000.000000 833,66 395,50 48,43 08.244.0018 0.1.000.000000 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 47/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1333 O 28/04 8.961,07 0,00 8.961,07 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 8.961,07 0,00 46133 08.244.0018 0.1.000.000000 2.054 112 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1334 O 28/04 1.056,41 0,00 1.056,41 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1.056,41 0,00 46133 08.244.0018 0.1.000.000000 2.054 112 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1335 O 28/04 11.752,54 0,00 11.752,54 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 11.752,54 0,00 46133 08.244.0018 0.1.000.000000 2.054 112 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1336 O 28/04 1.946,16 0,00 1.946,16 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 0,00 1.946,16 08.244.0018 0.1.000.000000 2.054 112 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1337 O 28/04 227,97 0,00 227,97 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 26,20 201,77 08.244.0018 0.1.000.000000 2.054 112 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1338 O 28/04 2.536,19 0,00 2.536,19 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 0,00 2.536,19 08.244.0018 0.1.000.000000 2.054 112 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1339 O 28/04 197,74 0,00 197,74 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 26,20 171,54 08.244.0018 0.1.000.000000 2.054 112 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 48/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1340 O 28/04 57,31 0,00 57,31 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 57,31 0,00 46133 08.244.0018 0.1.000.000000 2.054 112 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1341 O 28/04 4.631,10 0,00 4.631,10 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 4.631,10 0,00 46133 08.243.0021 0.1.000.000000 2.064 131 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1342 O 28/04 999,39 0,00 999,39 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 08.243.0021 0.1.000.000000 2.064 131 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1343 O 28/04 8.776,67 0,00 8.776,67 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 0,00 46133 08.243.0020 0.1.000.000000 2.066 133 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1344 O 28/04 1.894,00 0,00 1.894,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 08.243.0020 0.1.000.000000 2.066 133 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1345 O 28/04 37.854,46 0,00 37.854,46 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 0,00 46133 20.606.0026 0.1.000.000000 2.073 171 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 1346 O 28/04 8.168,99 0,00 8.168,99 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 2.073 171 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 78,60 8.776,67 0,00 37.854,46 0,00 920,79 1.894,00 8.168,99 20.606.0026 0.1.000.000000 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 49/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1347 O 28/04 82.090,80 0,00 82.090,80 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1348 O 28/04 20.382,42 0,00 20.382,42 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1349 O 28/04 12.359,79 0,00 12.359,79 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1350 O 28/04 18.790,00 0,00 18.790,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1351 O 28/04 4.296,22 0,00 4.296,22 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 1352 O 28/04 1.118,37 0,00 1.118,37 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 82.090,80 2.079 207 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 207 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.359,79 0,00 46133 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 207 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 18.790,00 0,00 46133 15.452.0029 0.1.000.000000 2.081 212 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 15.452.0029 0.1.000.000000 2.081 212 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 46133 15.452.0029 0.1.000.000000 2.081 212 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO 0,00 183,40 1.118,37 0,00 46133 26.782.0028 0.1.000.000000 20.382,42 4.112,82 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 50/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1353 O 284/2015 28/04 25.249,53 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MKN-7022, MKQ-0352, MLA-0402, MKQ-0352 E CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 Nº 103 E CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACAS LXJ-1315 Nº 03; MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº 85, TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 Nº 107 E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 59/2015-PR) 0,00 25.249,53 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 77158 - DJL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME 1354 O 285/2015 28/04 24.795,53 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MKN-7022, MKQ-0352, MLA-0402, MKQ-0352 E CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 Nº 103 E CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACAS LXJ-1315 Nº 03; MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº 85, TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 Nº 107 E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 59/2015-PR) 0,00 24.795,53 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME 1355 O 286/2015 28/04 13.404,47 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MKN-7022, MKQ-0352, MLA-0402, MKQ-0352 E CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 Nº 103 E CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACAS LXJ-1315 Nº 03; MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº 85, TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 Nº 107 E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 59/2015-PR) 0,00 13.404,47 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME 1356 O 287/2015 28/04 1.800,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MKN-7022, MKQ-0352, MLA-0402, MKQ-0352 E CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 Nº 103 E CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACAS LXJ-1315 Nº 03; MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº 85, TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 Nº 107 E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 59/2015-PR) 0,00 1.800,00 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 113 - TRATOR PEÇAS CHAPECÓ LTDA Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 51/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1357 O 288/2015 28/04 2.438,66 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MKN-7022, MKQ-0352, MLA-0402, MKQ-0352 E CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 Nº 103 E CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACAS LXJ-1315 Nº 03; MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº 85, TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 Nº 107 E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 59/2015-PR) 0,00 2.438,66 12.361.0008 0.1.019.000000 2.021 76 3.3.90.00.00.00.00.00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME 1358 O 289/2015 28/04 6.261,34 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MKN-7022, MKQ-0352, MLA-0402, MKQ-0352 E CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 Nº 103 E CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACAS LXJ-1315 Nº 03; MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº 85, TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 Nº 107 E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 59/2015-PR) 0,00 6.261,34 12.361.0008 0.1.019.000000 2.021 76 3.3.90.00.00.00.00.00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME 1359 O 283/2015 28/04 7.250,47 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MKN-7022, MKQ-0352, MLA-0402, MKQ-0352 E CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 Nº 103 E CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACAS LXJ-1315 Nº 03; MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº 85, TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 Nº 107 E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 59/2015-PR) 0,00 7.250,47 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 77158 - DJL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME 1360 O 28/04 85,00 0,00 85,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TONER COMPATIVEL HP; PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM 0,00 85,00 15.452.0029 0.3.054.000000 2.085 258 3.3.90.00.00.00.00.00 177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME 1361 O 28/04 250,00 0,00 250,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.MOLA 7565; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ASSENTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89. 0,00 250,00 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTDA EPP Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 52/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1362 O 28/04 262,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 PÇ.PARAFUSO MA 20X110;10 PÇ.PORCA PARLOK MA20;02 PÇ.DISCO DE CORTE 10";04 PÇ.ARRUELA 9/16;02 PÇ.PARAFUSO MA 14X80;02 PÇ.PORCA PARLOK MA14;01 FR.SILICONE 280 GR;01 SERV.CONFECÇÃO DE MANOPLA COM PARAFUSO; OS ITENS E SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO COMANDO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85 E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS. 0,00 262,00 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA 1363 O 28/04 1.220,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.ROLAMENTO PEQUENO CUBO DIANTEIRO;02 PÇ.ROLAMENTO GRANDE CUBO DIANTEIRO;02 PÇ.RETENTOR DIANTEIRO;01 JG.PASTILHAS DE FREIO;01 KIT.BARRA DE DIREÇÃO DIANTEIRA;02 PÇ.AMORTECEDOR DIANTEIRO;02 JG.BORRACHA DO TIRANTE DIANTEIRO;02 PÇ.BUCHA DO EIXO DIANTEIRO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO FREIO E SUSPENÇÃO DIANTEIRA DA CAMIONETE F1000 PLACA HOT:7379 Nº33. 0,00 1.220,00 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 9 - MECANICA CAVALLI LTDA 1364 O 28/04 741,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 BLD.ÓLEO HIDRÁULICO BALDE 20 LT. VO11915176; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A COMPLEMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79. 0,00 741,00 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 76992 - LINCK MÁQUINAS S.A 1365 O 28/04 575,00 0,00 575,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CJ.RETIFICADOR 4199;01 PÇ.MANCAL 2094;01 PÇ.ROLAMENTO 1877;01 PÇ.REGULADOR DE VOLTAGEM 4475;01 PÇ.CABO VELOCIMETRO 4494;01 PÇ.BOMBA DE COMBUSTIVEL 6637;03 FR.ARALDITE ADESIVO EPOXI 1846; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO VELOCIMETRO DA MOTOCICLETA NXR125 PLACA MFE-9122 Nº23 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBÚSTIVEL DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA:MEU-2348 Nº75. 0,00 575,00 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 53/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1366 O 28/04 165,00 0,00 165,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO VELOCIMETRO DA MOTOCICLETA NXR125 PLACA MFE-9122 Nº23 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBÚSTIVEL DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA:MEU-2348 Nº75. 0,00 165,00 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME 1367 O 28/04 838,42 0,00 838,42 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA UTILIZAÇÃO DE MAÇARICO,TIRAR E COLOCAR CAÇAMBA NO CHASSI E DESLOCAMENTO CHAPECÓ A QUILOMBO,GARAGEM MUNICIPAL; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A TIRAR E COLOCAR CAÇAMBA E ANÁLISE DO CHASSI DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA:MGI-4348 Nº87. 0,00 838,42 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 10669 - POSMOVIL - POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA-EPP 1368 O 28/04 1.413,50 0,00 1.413,50 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.AMORTECEDOR 103007;01 KIT.HOMOCINETICA K60 401-1;01 KIT.AMORTECEDOR KS60-207-1;02 PÇ.BUCHA MB 1136;01 JG.PASTILHA DE FREIO PO42;01 PÇ.PONTEIRA DE DIREÇÃO 2888;01 PÇ.PINO 4467;01 PÇ.CABO FREIO DE MÃO 16412;01 PÇ.ROLAMENTO LBC 636114;01 PÇ.ROLAMENTO 21710;01 PÇ.LÂMPADA H4; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO E FREIOS DO VEÍCULO PRISMA PLACA:MDY-0036; 0,00 1.413,50 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME 1369 O 28/04 250,00 0,00 250,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO E FREIOS DO VEÍCULO PRISMA PLACA:MDY-0036; 0,00 250,00 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 54/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1370 O 28/04 149,87 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.PINCEL PARA PINTURA,MEDIDA APROX.3 POLEGADAS;01 UND.PINCEL PARA PINTURA,MEDIDA APROX.1,1/5 POLEGADA;02 UND.BANDEJA PLÁSTICO PARA PINTURA;02 UND.CABO COM GAIOLA PARA ROLO;01 UND.PROLONGADOR DE MADEIRA MEDINDO 3MT DE COMPRIMENTO;01 UND.PROLONGADOR DE MADEIRA MEDINDO 2 MT DE COMPRIMENTO;02 UND.FLEXÍVEL DE 50CM;01 UND.FITA VEDA ROSCA 25MM;01 UND.FITA ISOLANTE COM 10M COMPRIMENTO;02 MT.LIXA 100MM;02 UND.PARAFUSO PARA FIXAR VASO SANITÁRIO;02 MT.MANTA ASFÁLTICA 10CM EXPESSURA;02 UND.CUMEIRA 6MM; A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA DA LINHA BARRA DO MANDASSAIA.O ESPAÇO SERÁ UTILIZADO PARA DESENVOLVER PROGRAMAS SOCIAIS MINISTRADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. 0,00 149,87 08.243.0019 0.1.000.000000 2.057 120 3.3.90.00.00.00.00.00 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME 1371 O 28/04 150,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA MARCA XEROX,MODELO 3125 PATRIMÔNIO Nº10295; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PATRIMÔNIO Nº10295 DE USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. 0,00 150,00 13.392.0015 0.1.000.000000 2.036 107 3.3.90.00.00.00.00.00 46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 1372 O 28/04 356,66 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.CARTUCHO DE TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA MARCA XEROX,MODELO 3125; O ITEM ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PATRIMÔNIO Nº10295 DE USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. 0,00 356,66 13.392.0015 0.1.000.000000 2.036 107 3.3.90.00.00.00.00.00 46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 1373 O 28/04 2.571,71 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONTRATAÇÃO DE 40 HORAS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL ESPECÍFICO NA ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL.AS 40 HORAS SERÃO DISTRIBUÍDAS NOS DIAS 30/04/2015,23 E 24/07/2015,05/08/2015 E 25/09/2015. O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.O OFERECIMENTO DO CURSO DE 40 HORAS OBJETIVA CONTRIBUIR COM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA. 0,00 2.571,71 12.361.0008 0.1.001.000000 2.014 54 3.3.90.00.00.00.00.00 77170 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENV DO OESTE-FUN Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 55/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1374 O 28/04 715,04 0,00 715,04 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 0,00 715,04 04.122.0004 0.1.000.000000 2.004 16 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1375 O 30/04 540,00 0,00 540,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BOBINA DE IGNIÇÃO LOGAN;04 PÇ.VELAS IGNIÇÃO RENAULT CLIO LOGAN NGK L7KAR7A;04 UND.ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30;01 UND.FILTRO DO ÓLEO;04 UND.ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30;01 UND.FILTRO DO ÓLEO; AS PEÇAS BOBINA E VELAS DESTINAM-SE AO VEÍCULO LOGAN,PLACAS:MHJ-2524;AS UNIDADES DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DO ÓLEO DESTINAM-SE AO USO NOS VEÍCULOS PALIO,PLACAS:MLV-2559 E VEÍCULO FIESTA,PLACAS:MKM-7381,VEÍCULOS UTILIZADOS PELA POLÍCIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP 0,00 540,00 15.452.0029 0.3.055.000000 2.085 259 3.3.90.00.00.00.00.00 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LTDA 1376 O 30/04 110,00 0,00 110,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UND.MONTAGEM DE PNEUS;05 UND.BALANCEAMENTOS;01 UND.GEOMETRIA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE AO VEÍCULO ECOSPORT,PLACAS:LCF-3939 DE USO DA POLÍCIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP 0,00 110,00 15.452.0029 0.3.055.000000 2.085 259 3.3.90.00.00.00.00.00 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LTDA 1377 O 290/2015 30/04 27.435,63 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO P/IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS DOS BAIRROS E IDENTIFICAÇÃO DOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, E PARA REPOSIÇÃO PARCIAL DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE QUILOMBO, CONFORME ANEXO I (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA) E ANEXO II (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BAIRROS). (Licitação Nº : 39/2015-PR) 0,00 27.435,63 15.452.0029 0.1.000.000000 2.081 213 3.3.90.00.00.00.00.00 77442 - DISBRAPLAC LTDA EPP 1378 E 291/2015 30/04 4.450,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO EM EVENTOS E ENCONTROS DOS GRUPOS. (Licitação Nº : 55/2015-PR) 0,00 4.450,00 08.241.0019 0.1.000.000000 2.058 124 3.3.90.00.00.00.00.00 177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 56/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1379 E 292/2015 30/04 3.465,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 60/2015-PR) 0,00 3.465,00 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME 1380 E 293/2015 30/04 7.495,90 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 60/2015-PR) 0,00 7.495,90 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP 799.280,96 401.266,04 Total da Entidade: 1.200.547,00 0,00 943.425,38 Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO 72 O 07/04 117,34 0,00 117,34 PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA )DIARIA EM REUNIÃO COM COLEGIADO DE CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS DAS CAMARAS NA SEDE DA ACAMOSC.DISCUSSÃO COM A ASSESSORIA JURIDICA DA ACAMOSC COM RELAÇÃO A PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NESTA CASA ACOMPANHADO DOS VEREDORES SERGIO LUIS FERRARI E HILDA COMUNELLO OGLIARI.MATRICULA 51 117,34 0,00 46085 01.031.0001 0.1.000.000000 2.001 6 3.3.90.00.00.00.00.00 123 - DIANEI FORTTI 73 O 08/04 117,34 0,00 117,34 PELA DESPESA EMPENHADA COM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS DOS PORTAIS DAS CAMARAS MUNICIPAIS (PGCV)-OFERTADO PELO CIGA EM PARCERIA COM A ACAMOSC SEDE EM CHAPECO . MATRICULA 51 117,34 0,00 46085 01.031.0001 0.1.000.000000 2.001 6 3.3.90.00.00.00.00.00 123 - DIANEI FORTTI 74 O 08/04 117,34 0,00 117,34 PELA DESPESA EMPENHADA COM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS DOS PORTAIS DAS CAMARAS MUNICIPAIS (PGCV)-OFERTADO PELO CIGA EM PARCERIA COM A ACAMOSC SEDE EM CHAPECO . MATRICULA 64 117,34 0,00 46085 01.031.0001 0.1.000.000000 2.001 6 3.3.90.00.00.00.00.00 236 - ADAIR ROQUE RIBEIRO Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 57/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO 75 O 08/04 117,34 0,00 117,34 PELA DESPESA EMPENHADA COM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS DOS PORTAIS DAS CAMARAS MUNICIPAIS (PGCV)-OFERTADO PELO CIGA EM PARCERIA COM A ACAMOSC SEDE EM CHAPECO . MATRICULA 62 117,34 0,00 46085 01.031.0001 0.1.000.000000 2.001 6 3.3.90.00.00.00.00.00 237 - ADRIANA GUBERT 76 O 13/04 150,00 0,00 150,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE 03 LIVROS:DIARIO,RAZÃO E BALANÇO DE 2014. 150,00 0,00 46085 01.031.0001 0.1.000.000000 2.001 6 3.3.90.00.00.00.00.00 127 - JK PAPEIS LTDA 77 O 13/04 469,36 0,00 469,36 PELA DESPESA EMPENHADA COM 1 DIARIA EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO CORUJA COM A PRESENÇA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS QUE FAZEM PARTE DAS COMISSÕES INTERNAS DA ALESC DE SAUDE JUNTAMENTE COM REPRESENTANTES DA UVESC E PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES DE MICRO REGIONAIS DE VEREDORES E PRESIDENTES DE CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO,VISANDO PROPOR PEC COM OBJETIVO DE AUMENTAR DE 12% PARA 15% O REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEIO DA SAUDE PUBLICA.MATRICULA 51. 469,36 0,00 46085 01.031.0001 0.1.000.000000 2.001 6 3.3.90.00.00.00.00.00 123 - DIANEI FORTTI 78 O 13/04 335,99 0,00 335,99 PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGENS AEREA DE CHAPECÓ-SC A FLORIANOPOLIS-SC IDA E VOLTA PARA DIANEI FORTTI VEREADOR PRESIDENTE EM COMPROMISSO DE EREUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. 335,99 0,00 46085 01.031.0001 0.1.000.000000 2.001 6 3.3.90.00.00.00.00.00 232 - DA LUZ-EVENTOS,TURISMO E VIAGEM LTDA 79 O 14/04 1.173,42 0,00 1.173,42 PELA DESPESA EMPENHADA COM 3 DIARIAS EM VIAGEM A BALNEARIO CAMBORIU PARA PARTICIPAR NO VI ENCONTRO DE MULHERES PALAMENTARES-MULHER NA POLITICA DO DIA 15 A 17 DE ABRIL NO HOTEL GERANIUM.MATRICULA.62 1.173,42 0,00 46085 01.031.0001 0.1.000.000000 2.001 6 3.3.90.00.00.00.00.00 237 - ADRIANA GUBERT Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 58/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO 80 O 14/04 1.173,42 0,00 1.173,42 PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BALNEARIO CAMBORIU PARA PARTICIPAR NO VI ENCONTRO DE MULHERES PALAMENTARES-MULHER NA POLITICA DO DIA 15 A 17 DE ABRIL NO HOTEL GERANIUM.MATRICULA.49 1.173,42 0,00 46085 01.031.0001 0.1.000.000000 2.001 6 3.3.90.00.00.00.00.00 25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI 81 O 16/04 117,34 0,00 117,34 PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA) DIARIA EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC PARA AQUISIÇÃO DE MATERRIAL DE EXPEDINTE E ENTREGA DE PROJETOS A ASSESSORIA JURIDICA DA ACAMOSC BEM COMO PEGAR PARECERES DE PROJETO DE LEI.MATRICULA 64 117,34 0,00 46085 01.031.0001 0.1.000.000000 2.001 6 3.3.90.00.00.00.00.00 236 - ADAIR ROQUE RIBEIRO 82 O 16/04 1.300,90 0,00 1.300,90 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA NIKON-COOLPIX P530 WI-FI READY,01 SANDISK-MICRO SD 32GB CLASSE 10,PROTEÇAO-BOLSA KORINO 082 PARA FILMAGEM E FOTOS DE ATOS DO LEGISLATIVO. 1.300,90 0,00 46085 01.031.0001 0.1.000.000000 1.002 2 4.4.90.00.00.00.00.00 211 - GASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA 83 O 23/04 180,00 0,00 180,00 PELA DESPESA EMPENHADA 01 REATOR WIFI 300M TP LINCK PARA USO NA CAMARA. 180,00 0,00 46085 01.031.0001 0.1.000.000000 2.001 6 3.3.90.00.00.00.00.00 59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA 84 O 23/04 150,00 0,00 150,00 PELA DESPESA EMPENHADA 01 CAIXA COM 10 RESMA COM 500 FOLHAS DE PAPEL A4 PARA USO NA CAMARA. 150,00 0,00 46085 01.031.0001 0.1.000.000000 2.001 6 3.3.90.00.00.00.00.00 59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA 85 O 28/04 37.158,01 0,00 37.158,01 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 37.158,01 0,00 46085 01.031.0001 0.1.000.000000 2.001 4 3.1.90.00.00.00.00.00 123 - DIANEI FORTTI Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 59/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO 86 O 28/04 17.165,66 0,00 17.165,66 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 17.165,66 0,00 46085 01.031.0001 0.1.000.000000 2.001 4 3.1.90.00.00.00.00.00 33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS 87 O 28/04 11.407,96 0,00 11.407,96 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 11.407,96 0,00 46085 01.031.0001 0.1.000.000000 2.001 4 3.1.90.00.00.00.00.00 34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA 88 O 28/04 208,27 0,00 208,27 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 PCTE AÇUCAR 2KG,01 VIDRO CAFE 200GR,17 LT DE LEITE,5KG ERVA MATE,22PCTES DE BISCOITOS SALGADOS E DOCES,4 PCTE DE CHÁ SABOR DIVERSOS E 02 PCTE ERVA DOCE. 0,00 208,27 01.031.0001 0.1.000.000000 2.001 6 3.3.90.00.00.00.00.00 157 - MERCEARIA FRIGO LTDA 89 O 28/04 49,15 0,00 49,15 PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 TIRAS DE COPOS DESCARTAVEIS C/100UN.01 PCTE DE GUARDANAPOS 50UNID.01 COLHER AÇO INOX,01 FACA DE PAO,06 PACOTES DE PRATOS PLASTICOS DESCARTAVEIS. 0,00 49,15 01.031.0001 0.1.000.000000 2.001 6 3.3.90.00.00.00.00.00 157 - MERCEARIA FRIGO LTDA 90 O 28/04 200,25 0,00 200,25 PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 PACOTES SACOS PLASTICOS PARA LIXO,02 DETERGENTE,01 SABÃO EMPO 1KG,28 ROLOS DE PAPEL IGENICOS COM 30MTS.03 PEDREAS SANITARIAS,01 AGUA SANITARIA,03 ALCOOL,01 BOM AR5 DESINFETANTES P/BANHEIRO,01 DAPOLIO,02 PACTE PAPEL TOALHA C/1000,01 DESODORZADOR 360ML 0,00 200,25 01.031.0001 0.1.000.000000 2.001 6 3.3.90.00.00.00.00.00 157 - MERCEARIA FRIGO LTDA 91 O 30/04 117,34 0,00 117,34 PELA DESPESA EMPENHADA 1/2(MEIA) DIARIA EM VIAGEM A CHAPECÓ EM ACAOMPANHAMENTO AO PRESIDENTE DA CASA LEVANDO PROJETOS PARA DISCUSSÃO E BUSCANDO PARECERES JURIDICOS COM A SSESSORIA JURIDICA DA ENTIDADE.DISCUSSÃO PARA ENCAMINHAMENTO DO NOVO QUADRO FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE QUILOMBO.MATRICULA 64 0,00 46085 01.031.0001 0.1.000.000000 2.001 6 3.3.90.00.00.00.00.00 236 - ADAIR ROQUE RIBEIRO Total da Entidade: 71.826,43 0,00 71.826,43 117,34 71.368,76 457,67 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 60/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 476 O 01/04 52.417,65 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. 75 UN.PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR - PTI, PRODUZIDA EM ACRÍLICO TERMO POLIMILIZÁVEL - 0701070129. 84 UN.PRÓTESE TOTAL MAXILAR - PTS, PRODUZIDA EM ACRÍLICO TERMO POLIMILIZÁVEL - 0701070137. 90 UN.PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL - PPRI, PRODUZIDA EM ACRÍLICO TERMO POLIMILIZÁVEL, E ESTRUTURA EM METAL 0701070099. 48 UN.PRÓTESE PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL - PPRS, PRODUZIDA EM ACRÍLICO TERMO POLIMILIZÁVEL E ESTRUTURA EM METAL 0701070102. 0,00 477 O 01/04 177,56 0,00 177,56 PELA DESPESA EMPENHADA 4 UN.VITAMINA C 45MG AC FOLICO 0,24MG VIT B1 1,2MG VIT B2 1,3MG VIT B6 1,3MG VIT B12 2,4MG BIOTINA 0,MG NICOTINAMIDA; PARA UTILIZAÇÃO AOS PACIENTES RENAIS USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 478 O 06/04 5.352,66 0,00 5.218,96 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TAMPONADO COMP R$ 0,0977 1600 R$ 156,3200 HEPARINA SODICA 5000UI/ML INJETAVEL FRASCO DE 5 ML FR R$ 8,4000 15 R$ 126,0000 HIDROCORTISONA 500 MG, SUCCINATO SODICO, PO PARA SOL INJETAVEL AMP R$ 6,1200 300 R$ 1.836,0000 IPRATROPIO BROMETO 0,02 MG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES FR R$ 19,5000 5 R$ 97,5000 METOPROLOL, SUCCINATO, 50 MG LIBERACAO CONTROLADA COMP R$ 1,0830 1980 R$ 2.144,3400 PENTOXIFILINA 400 MG COMP R$ 0,3850 500 R$ 192,5000 TROMETANOL DE CETOROLACO 10 MG COMP R$ 2,0000 400 R$ 800,0000 52.417,65 10.301.0016 0.1.065.000000 2.047 42 3.3.90.00.00.00.00.00 178241 - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS EDG LTDA - 177,56 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.041 18 3.3.90.00.00.00.00.00 77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA EPP 5.218,96 133,70 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 76917 - A G KIENEN & CIA LTDA Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 61/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 479 O 06/04 2.261,00 0,00 564,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG COMP R$ 1,8800 300 R$564,0000 FENOBARBITAL 40 MG/ML FRASCO COM 20 ML FR R$ 3,7900 100 R$ 379,0000 HALOPERIDOL, SAL DECANOATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1 ML AMP R$ 6,4300 100 R$ 643,0000 RISPERIDONA 2 MG COMP R$ 0,2250 3000 R$ 675,0000 564,00 1.697,00 46045 10.301.0017 0.3.065.000000 2.051 74 3.3.90.00.00.00.00.00 76917 - A G KIENEN & CIA LTDA 480 O 06/04 1.806,02 0,00 1.801,34 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: CARVEDILOL 12,5 MG COMP R$ 0,0750 5000 R$ 375,0000, ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML, FRASCO COM 20 ML GTS FR R$ 2,9400 200 R$ 588,0000, METRONIDAZOL 250 MG FRACIONAVEL COMP R$ 0,0724 3000 R$ 217,2000,NEBIVOLOL, SAL CLORIDRATO 5 MG COMP R$ 0,3193 1960 R$ 625,8280 1.801,34 4,68 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA 481 O 06/04 2.260,04 0,00 2.253,48 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: CITALOPRAM 20 MG COMP R$ 0,1412 10000 R$ 1.412,0000, MIRTAZAPINA 30 MG COMP R$ 0,4134 600 R$ 248,0400 VENLAFAXINA 75 MG DE LIBERACAO CONTROLADA COMP R$ 0,6000 1000 R$ 600,0000 2.253,48 6,56 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 62/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 482 O 06/04 126,20 0,00 126,20 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: DEXAMETASONA 4 MG COMP R$ 0,1379 700 R$ 96,5300 LISINOPRIL 5 MG COMP R$ 0,0989 300 R$ 29,6700 126,20 483 O 06/04 475,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP R$ 0,0950 5000 R$ 475,0000 0,00 484 O 06/04 4.240,00 0,00 4.240,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: BENZOATO DE BENZILA 25% EMULSAOTOPICA C 80 ML FR R$ 1,8000 100 R$ 180,0000, BROMOPRIDA 10 MG COMP R$ 0,0895 2000 R$ 179,0000, CARBOCISTEINA 50 MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO 100 ML FR R$ 1,7900 200 R$ 358,0000, DEXAMETASONA 1 MG + NEOMICINA 5 MG +POLIMIXINA B 6000 UI + HIPROMELOSE 5 MG COLIRIO FRASCO COM 5 ML FR R$ 9,6300 100 R$ 963,0000, IBUPROFENO 300 MG COMP R$ 0,0640 20000 R$ 1.280,0000, MULTIVITAMINAS ASSOCIADAS COM SAIS MINERAIS DE A A Z COMP R$ 0,1100 4000 R$ 440,0000, SINVASTATINA 20 MG COMP R$ 0,0560 15000 R$ 840,0000. 4.240,00 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 178197 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 475,00 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 63/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 485 O 06/04 3.775,00 0,00 3.608,40 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: GABAPENTINA 300 MG CPAS R$ 0,3400 2000 R$ 680,0000, IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMP R$ 0,1400 5000 R$ 700,0000, PARACETAMOL ASSOCIADO COM CODEINA 500 MG + 30 MG COMP R$ 0,4790 5000 R$ 2.395,0000. 3.608,40 166,60 46045 10.301.0017 0.3.065.000000 2.051 74 3.3.90.00.00.00.00.00 76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 486 O 06/04 2.478,60 0,00 2.469,50 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL0,01G/G POMADA 30G BISN R$ 11,0000 50 R$ 550,0000, ESTRADIOL ASSOCIADO A NORESTISTERONA, ACETATO 2 MG + 1 MG CARTELA COM 28 CP CARTELA R$ 20,4400 40 R$ 817,6000, FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06G/ML + FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 0,16G/ML FRASCO DE 130 ML ( FLEET ENEMA)FR R$ 4,0200 50 R$ 201,0000, TEOFILINA 100 MG COMP R$ 0,3500 1000 R$ 350,0000, TEOFILINA 200 MG COMP R$ 0,5600 1000 R$ 560,0000. 1.305,40 1.173,20 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 487 O 06/04 905,00 0,00 873,40 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: TRAZADONA 50 MG COMP R$ 0,7900 700 R$ 553,0000, VALPROATO DE SODIO/ACIDO VALPROICO 250 MG COMP R$ 0,1760 2000 R$ 352,0000. 873,40 31,60 46045 10.301.0017 0.3.065.000000 2.051 74 3.3.90.00.00.00.00.00 177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 64/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 488 O 06/04 13.286,60 0,00 11.137,60 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: AMOXICILINA 50MG/ML PO PARASUSPENSAO ORAL FR 150 ML FR R$ 3,1500 200 R$ 630,0000, ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMP R$ 0,0240 2500 R$ 60,0000, AZITROMICINA 500 MG COMP R$ 0,3400 1000 R$ 340,0000,CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 600 UI,COMP R$ 0,6900 10000 R$ 6.900,0000 CEFALEXINA 500MG BLISTER COM 8 CAPS COMP R$ 0,1530 5000 R$ 765,0000,CLORTALIDONA 25 MG COMP R$ 0,0600 5000 R$ 300,0000, DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAOORAL GOTAS, FRASCO 20 ML FR R$ 0,8040 200 R$ 160,8000, ERITROMICINA 500 MG COMP R$ 0,3860 500 R$ 193,0000,ESPIRONOLACTONA 50 MG COMP R$ 0,1400 1000 R$ 140,0000,GLIMEPIRIDA 4 MG COMP R$ 0,1280 3000 R$ 384,0000,HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMP R$ 0,0300 20000 R$ 600,0000,LORATADINA 10 MG COMP R$ 0,0420 3000 R$ 126,0000 METILDOPA 250 MG COMP R$ 0,1060 3000 R$ 318,0000,NIFEDIPINO 20 MG COMP R$ 0,0260 2000 R$ 52,0000,OLEO MINERAL 100 ML FR R$ 1,4650 500 R$ 732,5000,OMEPRAZOL 20 MG CAPS R$ 0,0458 30000 R$ 1.374,0000,PROPRANOLOL, CLORIDRATO, 40 MG COMP R$ 0,0119 2000 R$ 23,8000,SALBUTAMOL 0,4 MG/ML, XAROPE FRASCO 100 ML,FR R$ 0,6050 100 R$ 60,5000,SULFAMETOXAZOL ASSOCIADO A,TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG,COMP R$ 0,0635 2000 R$ 127,0000. 11.137,60 2.149,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 489 O 06/04 5.435,00 0,00 2.545,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: BETAMETASONA 5 MG DIPROPIONATO +FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG AMP 1 ML + SERINGA AMP R$ 2,8900 1000 R$ 2.890,0000, DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 2 MG COMPRIMIDO COMP R$ 0,0590 5000 R$ 295,0000, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG COMP R$ 0,4500 5000 R$ 2.250,0000. 2.545,00 2.890,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 178124 - DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 65/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 490 O 06/04 2.478,38 0,00 2.457,58 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: DIENOGESTE + VALERIATO DE ESTRADIOL COM 28 COMPRIMIDOS SENDO 26 HORALMONIOS + 2 PLACEBO CARTELA R$ 35,9900 2 R$ 71,9800, ESTRADIOL ASSOCIADO A DROSPIRENOMA 1 MG + 2 MG CARTELA COM 28 CP CARTELA R$ 66,8400 10 R$ 668,4000, LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 100 MG +25 MG CAPSULA BD CAPSULA R$ 1,0400 500 R$ 520,0000, PIRACETAM 800 MG COMP R$ 0,7240 500 R$ 362,0000 PIROXICAM 20 MG DISSOLUCAO INSTANTANE, USO SUB LINGUAL COMP R$ 4,2800 200 R$ 856,0000. 2.457,58 20,80 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - M 491 O 06/04 4.559,00 0,00 2.460,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: CARBOCISTEINA 20 MG/ML XAROPE INFANTIL FRASCO 100 ML FR R$ 1,6000 300 R$ 480,0000, CETOPROFENO 100 MG, PO LIOFILO PARA INJETAVEL ENDOVENOSOAMP R$ 2,8000 200 R$ 560,0000, OPIDOGREL 75 MG COMP R$ 0,3000 2000 R$ 600,0000,CLORETO DE POTASSIO 10 % SOLUCAOINJETAVEL 10 ML AMP R$ 0,2300 100 R$ 23,0000,CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL 10 ML AMP R$ 0,2200 100 R$ 22,0000, CLORETO DE SODIO 10% SOLUCAO INJETAVEL 10 ML AMP R$ 0,1900 50 R$ 9,5000, CLORETO DE SODIO 20% SOLUCAO INJETAVEL 10 MLAMP R$ 0,2000 50 R$ 10,0000, DEXAMETASONA, ACETATO 0,1% CREMEBISNAGA 10 GRAMAS BIS R$ 0,6000 200 R$ 120,0000, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 6,67 MG+ 333 MG/ SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML FR R$ 2,4000 300 R$ 720,0000,GLICOSE 25% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML AMP R$ 0,2000 150 R$ 30,0000, GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML AMP R$ 0,2300 150 R$ 34,5000, IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO COM 30 MLFR R$ 1,0000 200 R$ 200,0000, PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 15 ML FR R$ 0,4000 800 R$ 320,0000, PARACETAMOL 500 MG COMP R$ 0,0350 30000 R$ 1.050,0000, RANITIDINA, CLORIDRATO, 150 MG COMP R$ 0,0600 5000 R$300,0000,SULFAMETOXAZOL ASSOCIADO A TRIMETROPINA 40 MG + 80MG /MLSUSPENSAO ORAL FRASCO 50 ML FR R$ 0,8000 100 R$ 80,000. 2.460,00 2.099,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 66/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 492 O 06/04 2.896,50 0,00 2.878,92 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML AMP R$ 0,5500 30 R$ 16,5000, FLUOXETINA 20 MG CAPS R$ 0,0540 50000 R$ 2.700,0000, VALPROATO DE SODIO 50 MG/ML, XAROPE FRASCO 100 MLFR R$ 1,8000 100 R$ 180,0000. 2.878,92 17,58 46045 10.301.0017 0.3.065.000000 2.051 74 3.3.90.00.00.00.00.00 76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA 493 O 06/04 1.624,00 0,00 1.624,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ALENDRONATO SODICO 70 MG CARTELAS COM 4 COMP COMP R$ 0,6100 1000 R$ 610,0000, FUROSEMIDA 40 MG COMP R$ 0,0340 5000 R$ 170,0000, METILDOPA 500 MG COMP R$ 0,2000 2000 R$ 400,0000 PREDNISOLONA SOL ORAL 3 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100 ML FR R$ 4,4400 100 R$ 444,0000. 1.624,00 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 494 O 06/04 1.085,00 0,00 1.085,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: BIPERIDENO 2 MG COMP R$ 0,2170 5000 R$ 1.085,0000 1.085,00 0,00 46045 10.301.0017 0.3.065.000000 2.051 74 3.3.90.00.00.00.00.00 10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 495 O 06/04 1.210,00 0,00 1.205,62 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: CILOSTAZOL 50 MG COMP R$ 0,2190 2000 R$ 438,0000, DROPROPIZINA 1,5 MG/ML XAROPE, FRASCO 120 ML FR R$ 2,2700 100 R$ 227,0000, FENILEFRINA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM BRONFENIRAMINA, 5MG + 4MG COMP R$ 0,1090 5000 R$ 545,0000. 1.205,62 4,38 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA EPP Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 67/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 496 O 06/04 392,00 0,00 392,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP R$ 0,0196 20000 R$ 392,0000 392,00 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 178201 - EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT 497 O 06/04 2.539,56 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: BETAISTINA, DICLORIDRATO 16 MG COMP R$ 0,2169 3000 R$ 650,7000, CETOPROFENO 150 MG COMP R$ 3,2999 400 R$ 1.319,9600, METOPROLOL, SUCCINATO, 25 MG LIBERACAO CONTROLADA COMP R$ 0,5689 1000 R$ 568,9000. 0,00 2.539,56 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 178202 - GRAMS & GRAMS LTDA. - ME 498 O 06/04 2.528,78 0,00 2.474,44 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ISOSSORBIDA 20MG, SAL MONONITRATO COMP R$ 0,0559 1000 R$ 55,9000, LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMP R$ 0,1000 3000 R$ 300,0000, LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMP R$ 0,1000 2000 R$ 200,0000,LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMP R$ 0,1100 1000 R$ 110,0000,LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG COMP R$ 0,1625 1000 R$ 162,5000,LEVOTIROXINA SODICA DE 150 MCG COMP R$ 0,1652 1000 R$ 165,2000,LISINOPRIL 10 MG COMP R$ 0,1206 300 R$ 36,1800 NORFLOXACINO 400 MG COMP R$ 0,1230 3000 R$ 369,0000, RAMIPRIL 2,5 MG COMP R$ 0,5650 2000 R$ 1.130,0000. 0,00 2.528,78 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 499 O 06/04 374,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: FINASTERIDA 5 MG COMP R$ 0,1870 2000 R$ 374,0000 0,00 374,00 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 68/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 500 O 06/04 5.325,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: PREGABALINA 150 MG COMP R$ 1,7500 1500 R$ 2.625,0000 PREGABALINA 75 MG COMP R$ 0,9000 3000 R$ 2.700,0000 0,00 501 O 06/04 3.916,00 0,00 1.726,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ACECLOFENACO 100 MG COMP R$ 0,3000 1800 R$ 540,0000 CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMP R$ 0,0460 5000 R$ 230,0000 DEXAMETAZONA 0,1MG/ML ELIXIR FRSC 100 ML FR R$ 1,0400 500 R$ 520,0000 DICLOFENACO, SAL RESINATO, 15 MG/ML SUSPENSAO ORAL GOTAS FRASCO 20 ML FR R$ 1,7000 200 R$ 340,0000 DIGOXINA 0,25 MG COMP R$ 0,0348 5000 R$ 174,0000 DIPIRONA SODICA 500 MG COMP R$ 0,0600 15000 R$ 900,0000 FLUCONAZOL 150 MG CAPS R$ 0,1800 5000 R$ 900,0000 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML FR R$ 1,5600 200 R$ 312,0000. 502 O 06/04 78,00 0,00 78,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: DIAZEPAM 5 MG COMP R$ 0,0390 2000 R$ 78,0000 5.325,00 10.301.0017 0.3.065.000000 2.051 74 3.3.90.00.00.00.00.00 178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.726,00 2.190,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA 78,00 0,00 46045 10.301.0017 0.3.065.000000 2.051 74 3.3.90.00.00.00.00.00 178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 69/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 503 O 06/04 1.525,50 0,00 1.525,12 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ALOPURINOL 100 MG COMP R$ 0,0490 500 R$ 24,5000 CEFALEXINA MONOIDRATADA 250MG/5ML FRASCO COM 100 ML FR R$ 5,5800 200 R$ 1.116,0000 DOXAZOSINA MESILATO 2 MG COMP R$ 0,0770 5000 R$ 385,0000. 1.525,12 0,38 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 10959 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP 504 O 06/04 480,00 0,00 480,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: MORFINA 30 MG COMP R$ 1,6000 300 R$ 480,0000 480,00 0,00 46045 10.301.0017 0.3.065.000000 2.051 74 3.3.90.00.00.00.00.00 178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO 505 O 06/04 1.510,87 0,00 1.510,87 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA, 450MG + 50 MGCOMP R$ 0,2822 5000 R$ 1.411,0000, EXTRATO DE PLANTAS, VALERIANA OFFICINALIS 50 MG COMP R$ 0,3329 300 R$ 99,8700. 1.510,87 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 77678 - NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 70/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 506 O 06/04 1.540,85 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: SALBUTAMOL 2 MG COMP R$ 0,1340 500 R$ 67,0000, SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 50 MCG + 250 MCG/DOSE, DISCOS COM 60 DOSES FR R$ 59,6300 20 R$ 1.192,6000, SALMETEROL XINOFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25MCG/50MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 120 DOSES FR R$ 56,2500 5 R$ 281,2500. 0,00 507 O 06/04 380,40 0,00 377,80 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: DOXAZOSINA MESILATO 4 MG COMP R$ 0,2600 1000 R$ 260,0000 PANTOPRAZOL 40 MG COMP R$ 0,2150 560 R$ 120,4000 377,80 508 O 06/04 210,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: FLUNARIZINA DICLORIDRATO 10 MG COMP R$ 0,0420 5000 R$ 210,0000 0,00 1.540,85 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 178208 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2,60 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 178210 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A S 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 210,00 10.301.0016 0.1.002.000000 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 71/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 509 O 06/04 1.617,80 0,00 989,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML FR R$ 0,8000 300 R$ 240,0000 IBUPROFENO 600 MG COMP R$ 0,0749 10000 R$ 749,0000 NIMESULIDA 50 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15 ML FR R$ 0,6600 200 R$ 132,0000 SOLUCAO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML SISTEMA FECHADO FR R$ 1,6560 300 R$ 496,8000. 989,00 510 O 06/04 172,80 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: BROMAZEPAM 6 MG COMP R$ 0,0576 3000 R$ 172,8000 0,00 628,80 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 172,80 2.051 74 3.3.90.00.00.00.00.00 77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10.301.0017 0.3.065.000000 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 72/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 511 O 06/04 13.070,90 0,00 11.603,10 PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ATENOLOL 50 MG COMP R$ 0,0227 5000 R$ 113,5000 BACLOFENO 10 MG COMP R$ 0,1600 1000 R$ 160,0000 CLORTALIDONA 12,5 MG COMP R$ 0,0778 1000 R$ 77,8000 DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE FRASCO120 ML FR R$ 2,7840 100 R$ 278,4000 DROSPERIDONA + ETINILESTRADIOL 3 MG + 0,03 MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS CAPS R$ 0,6450 420 R$ 270,9000 ENALAPRIL, MALEATO, 5 MG COMP R$ 0,0570 5000 R$ 285,0000 ESTRADIOL HEMIIDRATADO 0,5MG/0,5G GEL DE 50 G BISN R$ 51,0000 20 R$ 1.020,0000 EXTRATO DE PLANTAS, GINKGO BILOBA 80 MG CAPS R$ 0,1400 5000 R$ 700,0000 MANIDIPINO, DICLORIDRATO 10 MG COMP R$ 3,0680 1000 R$ 3.068,0000 NITROFURANTOINA 100 MG FRACIONAVEL CAPS R$ 0,1478 1000 R$ 147,8000 OMEPRAZOL 40 MG CAPS R$ 0,1320 1000 R$ 132,0000 PARACETAMOL, ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEINA, 300MG +50MG + 125MG+ 30MG COMP R$ 0,1350 40000 R$ 5.400,0000 POLIMIXINA B, ASSOCIADA COM NEOMICINA, FLUOCINOLONA E LIDOCAINA, 11.000UI + 3,85MG + 0,275MG + 20MG/ML, SOLUCAO OTOLOGICA FRASCO 5 ML FR R$ 1,9500 50 R$ 97,5000 PREDNISONA 20 MG FRACIONAVEL COMP R$ 0,1320 10000 R$ 1.320,0000. 512 O 06/04 3.693,03 0,00 3.693,03 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15 513 O 06/04 796,94 0,00 796,94 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15 514 O 06/04 1.496,20 0,00 1.496,20 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15 11.603,10 1.467,80 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA 3.693,03 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.042 22 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 10.301.0016 0.1.002.000000 2.042 22 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 46044 10.301.0016 0.1.064.000000 2.045 32 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 0,00 1.496,20 796,94 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 73/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 515 O 06/04 322,87 0,00 322,87 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15 0,00 322,87 10.301.0016 0.1.064.000000 2.045 32 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 516 E 97/2015 06/04 403,94 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE , CARTAZ, PANFLETO,RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/ DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE E AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/ UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO CAPS, SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, NASF E AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 29/2014-PR) 0,00 403,94 10.301.0017 0.1.002.000000 2.050 51 3.3.90.00.00.00.00.00 178045 - RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 517 E 98/2015 06/04 7.550,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2015-PR) 0,00 7.550,00 10.301.0016 0.1.002.000000 2.041 18 3.3.90.00.00.00.00.00 10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDADE SIMPLES EP 518 O 07/04 414,75 0,00 414,75 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 32/2015 -SAÍDA DIA 09/04/2015 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 11/04/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA E FORMAÇÃO PARA PESQUISA SOBRE CONTROLE DO TABACO. 414,75 0,00 46045 10.301.0017 0.1.065.000000 2.051 54 3.3.90.00.00.00.00.00 10737 - IVETE MARIA DA SILVA COSTA 519 O 07/04 414,75 0,00 414,75 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 33/2015 -SAÍDA DIA 09/04/2015 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 11/04/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA E FORMAÇÃO PARA PESQUISA SOBRE CONTROLE DO TABACO. 414,75 0,00 46045 10.301.0017 0.1.065.000000 2.051 54 3.3.90.00.00.00.00.00 177831 - TAVANA PEDOTT RODRIGUES Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 74/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 520 E 99/2015 07/04 677,00 0,00 677,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2014-PR) 677,00 0,00 46045 10.302.0017 0.1.065.000000 2.049 48 3.3.90.00.00.00.00.00 77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTD 521 O 09/04 271,88 0,00 271,88 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BOMBA D'ÁGUA 452001;01 PÇ.ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO; AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIO PARA SEREM SUBSTITUÍDAS DEVIDO O DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS: MJE-9615. 271,88 0,00 46037 10.304.0016 0.1.002.000000 2.048 45 3.3.90.00.00.00.00.00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME 522 O 09/04 100,00 0,00 100,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'AGUA E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SEREM SUBSTITUÍDAS AS PEÇAS DEVIDO O DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS: MJE-9615. 100,00 0,00 46037 10.304.0016 0.1.002.000000 2.048 45 3.3.90.00.00.00.00.00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME 523 O 09/04 300,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UND.BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA,MEDINDO 1,10 X 0,85 METROS,COM ACABAMENTO,COM TEXTO A SER DEFINIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; OS ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,COM O OBJETIVO DE DAR ÊNFASE AO "DIA MUNDIAL DA SAÚDE",UMA DATA CRIADA COM A FINALIDADE DE CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO A RESPEITO DOS VÁRIOS ASPECTOS QUE ENVOLVEM A SAÚDE DA POPULAÇÃO. 0,00 10.305.0016 0.1.066.000000 2.086 65 3.3.90.00.00.00.00.00 10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME 524 O 09/04 51,60 0,00 51,60 PELA DESPESA EMPENHADA REF.4,00 MT.TECIDO DE ALGODÃO CRÚ PARA CAMPO DE CURATIVO; A AQUISIÇÃO DO TECIDO DE ALGODÃO CRÚ SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE CAMPOS PARA ESTERILIZAÇÃO DE CURATIVOS,PARA ATENDER DISPOSITIVOS LEGAIS E NORMAS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PMAQ,TENDO EM VISTA QUE OS QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS ATUALMENTE NÃO TEM MAIS CONDIÇÕES DE USO. 51,60 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00.00 23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME 300,00 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 75/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 525 O 09/04 160,00 0,00 160,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DE MOLDE EM ACRÍLICO DE APARELHO AUDITIVO; O SERVIÇO DESCRITO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER O PACIENTE BASILIO DOS SANTOS,COM 59 ANOS DE IDADE,TENDO EM VISTA QUE FAZ MUITO TEMPO QUE O MESMO AGUARDA OS APARELHOS A SEREM FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE POR SER CONSIDERADO DE ALTA COMPLEXIBILIDADE. A SECRETARIA TEM UM APARELHO AUDITIVO BILATERAL DISPONIVEL PORÉM SE FAZ NECESSÁRIO FAZER OS MOLDES DE AJUSTE. 160,00 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.041 18 3.3.90.00.00.00.00.00 178259 - MICHELLI BENDER EIRELI - ME 526 O 10/04 443,80 0,00 443,80 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.PINÇA PROF.MECICA P/BIOPSIA; 02 PC.PINCH DESCARTÁVEL TAM M33; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM ATENDIMENTOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL 443,80 0,00 46045 10.302.0017 0.1.065.000000 2.078 60 3.3.90.00.00.00.00.00 76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 527 O 10/04 3.000,00 0,00 3.000,00 PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3.000,00 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.042 23 3.3.90.00.00.00.00.00 10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL 528 O 13/04 580,65 0,00 580,65 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 34/2015 -SAÍDA DIA 15/04/2015 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 17/04/2015 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO I CONGRESSO REGIONAL CENTRO-OESTE, SUDOESTE E SUL E XXXI CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAUDE DO PARANÁ. 580,65 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.037 10 3.3.90.00.00.00.00.00 10786 - DERLEI PELINSON 529 O 13/04 250,00 0,00 250,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.INSCRIÇÃO NO I CONGRESSO REGIONAL CENTRO-OESTE, SUDOESTE E SUL E XXXI CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAUDE DO PARANÁ PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DERLEI PELINSON 250,00 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.037 10 3.3.90.00.00.00.00.00 178263 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 76/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 530 O 13/04 5.115,15 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PRIQUIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR - CONTRATO ADITIVO 11/2015 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 10/2014) 0,00 5.115,15 10.301.0016 0.1.064.000000 2.089 68 3.3.90.00.00.00.00.00 10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA 531 O 13/04 3.242,16 0,00 0,00 DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E ITERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 9 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR - CONTRATO ADITIVO 10/2015 DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 5/2013) 0,00 3.242,16 10.302.0017 0.1.065.000000 2.078 60 3.3.90.00.00.00.00.00 77668 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER 532 O 13/04 52,00 0,00 52,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REATOR ELÉTRICO AFP 2X20 WATS;02 PÇ.LÂMPADA FLUORESCENTE T10 40WATS;02 PÇ.LÂMPADA FLUORESCENTE T10 20WATS; A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA CITADOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPAROS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA GAUCHA,SUBSTITUINDO LÂMPADAS E REATOR. 52,00 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00.00 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME 533 O 13/04 40,00 0,00 40,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MANUTENÇÃO ELÉTRICA,COMPREENDENDO TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE REATOR; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA GAUCHA. 40,00 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00.00 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 77/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 534 O 13/04 200,00 0,00 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 INSCRIÇÃO.AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ALBERTO ANTONIO PULGA,MOTORISTA LOTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA". A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA A SER REALIZADO PELO SERVIDOR SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR QUE O MOTORISTA EFETUE O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 200,00 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.044 29 3.3.90.00.00.00.00.00 77383 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 535 O 13/04 172,41 0,00 172,41 PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DO VEÍCULO COBALT PLACA MJW-1394 172,41 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.037 10 3.3.90.00.00.00.00.00 10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/SC 536 E 100/2015 14/04 1.500,00 0,00 146,11 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2014-PR) 146,11 1.353,89 46037 10.301.0017 0.1.002.000000 2.050 51 3.3.90.00.00.00.00.00 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA 537 O 14/04 190,00 0,00 190,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MANUTENÇÃO GERAL DE CLIMATIZADOR DE AR SPLIT,PATRIMÔNIO Nº8819; A MANUTENÇÃO GERAL DO CLIMATIZADOR DE AR SPLIT,PAT Nº8819,SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O MESMO VEM DIMINUINDO A CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DO AMBIENTE DA SALA DE VACINAS. 190,00 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00.00 744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME 538 O 14/04 284,00 0,00 284,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 PARES DE FRONHAS DE TECIDO 70X50 CM;20 UND.TOALHA DE ROSTO 50X80CM; A AQUISIÇÃO DAS FRONHAS E TOALHAS ACIMA CITADOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIR AQUELAS QUE JÁ NÃO TEM MAIS CONDIÇÃO DE USO DEVIDO AO DESGASTE.AS MESMAS SERÃO UTILIZADAS NOS 4 LEITOS DA SALA DE OBSERVAÇÃO. 284,00 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00.00 23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 78/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 539 O 14/04 96,50 0,00 96,50 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PINO MACHO 2P + T10 AMP;01 PÇ.PINO FÊMEA PEZZI;01 PÇ.PLUG RETANGULAR MÉDIO PADRÃO 10 AMP;04 M.FIO PARALELO NBR 2X2MM;01 PÇ.DUCHA ZAGONEL LINEA;10 M.FIO SÓLIDO 6MM; A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA CITADOS SÃO NECESSÁRIOS PARA A UBS DO BAIRRO SANTA INÊS. 96,50 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00.00 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME 540 O 14/04 30,00 0,00 30,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BUCHA; O SERVIÇO ACIMA CITADO DESTINA-SE A INSTAÇÃO DE BUCHA NA UBS DO BAIRRO SANTA INÊS. 30,00 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00.00 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME 541 O 15/04 414,75 0,00 414,75 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 36/2015 -SAÍDA DIA 16/04/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 17/04/2015 ÀS 22:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE 414,75 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.042 23 3.3.90.00.00.00.00.00 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA 542 E 101/2015 16/04 160,00 0,00 160,00 AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR) 160,00 0,00 46037 10.305.0016 0.1.002.000000 2.086 64 3.3.90.00.00.00.00.00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME 543 E 102/2015 16/04 543,00 0,00 543,00 AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR) 543,00 0,00 46037 10.301.0017 0.1.002.000000 2.050 51 3.3.90.00.00.00.00.00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 79/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 544 O 103/2015 16/04 3.309,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR) 0,00 545 O 16/04 311,06 0,00 311,06 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 36/2015 -SAÍDA DIA 22/04/2015 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 24/04/2015 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO QUALISUS/RAPS "ATENÇÃO À CRISE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE MENTAL" NO DIA 23/04/2015. 546 O 16/04 489,58 0,00 489,58 PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA AS FUNCIONÁRIAS IVETE MARIA DA COSTA E TAVANA PEDOTT RODRIGUES PARA PARTICIPAR DO QUALISUS/RAPS "ATENÇÃO À CRISE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE MENTAL" NO DIA 23/04/2015. 547 O 16/04 560,00 0,00 560,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.18 UN.LENÇOL DE TECIDO COM ELASTICO 215X120CM; 10 UN.LENÇOL DE TECIDO S/ELASTICO 215X120CM; PARA UTILIZAÇÃO NAS COLSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 10.301.0016 0.1.002.000000 2.046 36 3.3.90.00.00.00.00.00 10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA 311,06 0,00 46045 10.301.0017 0.1.065.000000 2.051 54 3.3.90.00.00.00.00.00 177831 - TAVANA PEDOTT RODRIGUES 489,58 0,00 46045 10.301.0017 0.1.065.000000 2.051 54 3.3.90.00.00.00.00.00 10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME 10.301.0016 0.1.002.000000 2.041 18 3.3.90.00.00.00.00.00 77541 - LOJA MINILANDIA LTDA ME 548 O 16/04 311,06 0,00 311,06 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 37/2015 -SAÍDA DIA 22/04/2015 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 24/04/2015 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO QUALISUS/RAPS "ATENÇÃO À CRISE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE MENTAL" NO DIA 23/04/2015. 0,00 46045 10.301.0017 0.1.065.000000 2.051 54 3.3.90.00.00.00.00.00 10737 - IVETE MARIA DA SILVA COSTA 0,00 311,06 3.309,00 560,00 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 80/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 549 O 16/04 84,00 0,00 84,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 SERV.DESMONTAGEM,MONTAGEM DE PNEUS;03 SERV.BALANCEAMENTO;01 SERV.GEOMETRIA; A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PNEUS,BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO WV/GOL 2 PORTAS,PLACA MKJ-2396,SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O DESGASTE DOS MESMOS PELO TEMPO DE USO. 84,00 0,00 46045 10.302.0017 0.1.065.000000 2.078 60 3.3.90.00.00.00.00.00 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LTDA 550 O 16/04 36,00 0,00 36,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.DESMONTAGEM,MONTAGEM DE PNEUS;02 SERV.BALANCEAMENTO; A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS,BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS MGS-6569 SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O DESGASTE DOS MESMOS PELO TEMPO DE USO. 36,00 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00.00 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LTDA 551 O 16/04 130,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ESPIROMETRIA; O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ESPIROMETRIA SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ CREDENCIAMENTO PELO CIS-AMOSC E SOMENTE É EFETUADO PELO SUS ATRAVÉS DE ENCAMINHAMENTO DE TFD PARA FLORIANÓPOLIS.O EXAME DESTINA-SE PARA O SENHOR ZENÓRIO LUIZ SECCO,PACIENTE ONCOLÓGICO. 0,00 10.302.0017 0.1.065.000000 2.049 48 3.3.90.00.00.00.00.00 77617 - RESPIVITA CLINICA DE DOENÇAS RESPIRATORIAS LTDA 552 O 16/04 433,00 0,00 433,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO COD.B0016;01 PÇ.FILTRO DE AR COD.ARL 6096;04 PÇ.VELAS DE IGNIÇÃO SP 30;01 JG.CABOS DE IGNIÇÃO COD.JFV- 025; 01 FR.ADITIVO RADIADOR R-1922; OS ITENS ACIMA DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIO SEREM SUBSTITUÍDOS PARA RECUPERAÇÃO DE INJEÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS MJE-9655. 433,00 0,00 46045 10.301.0017 0.1.065.000000 2.051 54 3.3.90.00.00.00.00.00 214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME 130,00 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 81/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 553 O 16/04 130,00 0,00 130,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA,TROCA DE FILTROS E REPROGRAMAÇÃO DE SCANNER; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO SE FAZ NECESSÁRIO PARA RECUPERAÇÃO DE INJEÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS MJE-9655. 130,00 0,00 46045 10.301.0017 0.1.065.000000 2.051 54 3.3.90.00.00.00.00.00 214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME 554 O 16/04 76,00 0,00 76,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SERV.BALANCEAMENTO DE PNEUS;01 SERV.GEOMETRIA; O BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DESTINAM-SE AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE 1.0,04 PORTAS ANO 2007/2008 PLACAS MFL-6978 SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE DIARIAMENTE É UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA UNIDADE DE SAÚDE DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA. 76,00 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.041 18 3.3.90.00.00.00.00.00 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LTDA 555 O 16/04 168,00 0,00 168,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO COD.UNI 0005;01 PÇ.FILTRO DE AR COD.ARS 1029;01 PÇ.FILTRO DE CABINE COD.SK 407; A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS ACIMA DESCRITOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO PERÍODICA DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS MGS-6569. 168,00 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.041 18 3.3.90.00.00.00.00.00 214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME 556 O 16/04 150,00 0,00 150,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA,TROCA DE FILTROS E REPROGRAMAÇÃO DE SCANNER; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS MGS-6569. 150,00 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.041 18 3.3.90.00.00.00.00.00 214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME 557 O 22/04 125,00 0,00 125,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.FRANQUIA DE TROCA DE PARA-BRISA TRASEIRO DO VECTRA PLACA MFL-4118 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 125,00 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.037 10 3.3.90.00.00.00.00.00 177727 - CEDENIR DOS REIS ME Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 82/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 558 O 22/04 242,00 0,00 242,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 LT.LEITE NAN SEM LACTOSE,LATA COM 400GR; OS ITENS ACIMA SE FAZEM NECESSÁRIO PARA ATENDER AS CRIANÇAS GÊMEAS FRANCISCO ANTUNES DE LIMA E EMANUEL ANTUNES DE LIMA,NASCIDOS EM 22 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015,AUTOS Nº0900007-37.2015.8.24.0053,MANDADO DE CITAÇÃO-AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº053.2015/000186-0 242,00 559 E 104/2015 22/04 1.444,44 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. DESTINAM-SE TAMBÉM PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 9/2015-PR) 0,00 560 O 105/2015 22/04 3.540,00 0,00 802,62 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2014-PR) 561 E 106/2015 22/04 2.900,00 0,00 382,84 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2014-PR) 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.041 18 3.3.90.00.00.00.00.00 177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS 10.301.0017 0.1.002.000000 2.050 51 3.3.90.00.00.00.00.00 177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & ANDRADE LTDA ME 566,77 2.973,23 46045 10.302.0017 0.1.065.000000 2.078 60 3.3.90.00.00.00.00.00 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA 139,22 2.760,78 46045 10.301.0016 0.1.065.000000 2.042 24 3.3.90.00.00.00.00.00 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA 1.444,44 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 83/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 562 O 22/04 1.815,30 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E ITERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR CONTRATO ADITIVO 12/2015 - QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 6/2013) 0,00 1.815,30 10.302.0017 0.1.065.000000 2.078 60 3.3.90.00.00.00.00.00 77669 - PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME 563 O 22/04 4.052,70 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MASTOLOGIA,GINECOLOGIA E OBSTETÍCIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E ITERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR - CONTRATO ADITIVO 13/2015 DO quarto TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 8/2013). 0,00 4.052,70 10.302.0017 0.1.065.000000 2.078 60 3.3.90.00.00.00.00.00 10267 - SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA 564 O 22/04 145,16 0,00 145,16 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 38/2015 -SAÍDA DIA 24/04/2015 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 24/04/2015 ÀS 19:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE 145,16 0,00 46045 10.301.0016 0.1.065.000000 2.042 24 3.3.90.00.00.00.00.00 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA 565 O 23/04 233,63 0,00 233,63 PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA A FUNCIONÁRIA DANIELA GUBERT QUE PARTICIPARÁ DA ETAPA DO CURSO SOBRE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO A SE REALIZAR NOS DIAS 28 E 29/04/2015. 233,63 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00.00 10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 84/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 566 O 24/04 290,33 0,00 290,33 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 40/2015 -SAÍDA DIA 27/04/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 28/04/2015 ÀS 22:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. 290,33 0,00 46045 10.301.0016 0.1.065.000000 2.042 24 3.3.90.00.00.00.00.00 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO 567 O 24/04 311,06 0,00 311,06 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 39/2015 -SAÍDA DIA 28/04/2015 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 29/04/2015 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 311,06 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00.00 177894 - DANIELA GUBERT 568 O 24/04 250,00 0,00 230,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA; O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A PACIENTE NAIR BERNARDI BERTOLDO,PORTADORA DE DIABETE CRÔNICA,TENDO EM VISTA QUE NÃO TEM MÉDICO CONVENIADO PELO CIS-AMOSC E CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO QUADRO,FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MESMO. 230,00 20,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.041 18 3.3.90.00.00.00.00.00 178140 - CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E NEFROLOGIA S/S LTD 569 O 24/04 93,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE AR COD.FAP-3268;01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO COD.OC 0021; A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS ACIMA DESTINA-SE AO VEÍCULO GM/VECTRA,PLACAS MEL-4118,QUE SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL DOS MESMOS. 0,00 93,00 10.301.0016 0.1.002.000000 2.037 10 3.3.90.00.00.00.00.00 214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME 570 O 24/04 30,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS; O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS ACIMA DESCRITO DESTINA-SE AO VEÍCULO GM/VECTRA,PLACAS MEL-4118,QUE SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL DOS MESMOS. 0,00 30,00 10.301.0016 0.1.002.000000 2.037 10 3.3.90.00.00.00.00.00 214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 85/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 571 O 24/04 158,00 0,00 158,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 TB.POMADA PAPAÍNA 6%,TUBO COM 500 GR; A AQUISIÇÃO DA POMADA PAPAÍNA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADA NA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA CENCI COM ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENSÃO E DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. 158,00 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.041 18 3.3.90.00.00.00.00.00 177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP 572 O 24/04 300,00 0,00 300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA CONE BEAN MAXILAR TOTAL;01 SERV.DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA CONE BEAN MANDIBULAR TOTAL; A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA CONE BEAN MAXILAR E MANDIBULAR TOTAL,SE FAZ NECESSÁRIO PARA DAR SEGMENTO AO TRATAMENTO DA PACIENTE SIRLEI ECCO DE OLIVEIRA,CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO-ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSTANTE NOS AUTOS Nº053.13.001079-3. 300,00 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.041 18 3.3.90.00.00.00.00.00 177915 - DIOR CENTER DIAGNOSTICO ORAL RADIOGRÁFICO S/ 573 E 107/2015 27/04 3.720,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR) 0,00 3.720,00 10.301.0016 0.1.065.000000 2.042 24 3.3.90.00.00.00.00.00 77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A 574 E 108/2015 27/04 4.935,17 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA). (Licitação Nº : 3/2015-PR) 0,00 4.935,17 10.301.0016 0.1.002.000000 2.041 18 3.3.90.00.00.00.00.00 10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EPP 575 E 109/2015 27/04 1.184,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR) 0,00 1.184,00 10.301.0016 0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00.00 77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 86/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 576 E 110/2015 27/04 752,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR) 0,00 752,00 10.304.0016 0.1.066.000000 2.048 46 3.3.90.00.00.00.00.00 77687 - JK PNEUS LTDA 577 E 111/2015 27/04 1.860,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR) 0,00 1.860,00 10.301.0017 0.1.002.000000 2.050 51 3.3.90.00.00.00.00.00 77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A 578 E 112/2015 27/04 752,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR) 0,00 752,00 10.301.0017 0.1.065.000000 2.051 54 3.3.90.00.00.00.00.00 77687 - JK PNEUS LTDA 579 O 27/04 22.283,79 0,00 22.283,79 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.037 9 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 580 O 27/04 4.808,83 0,00 4.808,83 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 10.301.0016 0.1.002.000000 2.037 9 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 581 O 27/04 5.339,72 0,00 5.339,72 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.042 22.283,79 0,00 5.339,72 4.808,83 22 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 87/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 582 O 27/04 1.966,66 0,00 1.966,66 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 583 O 27/04 3.547,95 0,00 3.547,95 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 584 O 27/04 2.190,24 0,00 2.190,24 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 585 O 27/04 472,64 0,00 472,64 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 586 O 27/04 30.028,26 0,00 30.028,26 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 587 O 27/04 6.480,09 0,00 6.480,09 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 588 O 27/04 80.348,36 0,00 80.348,36 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 0,00 10.301.0016 0.1.002.000000 2.042 22 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.547,95 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.042 22 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 2.190,24 0,00 46044 10.301.0016 0.1.064.000000 2.043 27 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 10.301.0016 0.1.064.000000 2.043 27 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 46044 10.301.0016 0.1.064.000000 2.043 27 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 10.301.0016 0.1.064.000000 2.043 27 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.045 31 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 0,00 30.028,26 0,00 80.348,36 1.966,66 472,64 6.480,09 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 88/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 589 O 27/04 18.478,10 0,00 18.478,10 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 3.381,36 590 O 27/04 1.922,54 0,00 1.922,54 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 591 O 27/04 12.362,89 0,00 12.362,89 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 592 O 27/04 2.667,90 0,00 2.667,90 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 10.301.0016 0.1.002.000000 2.045 31 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.922,54 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.045 31 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 12.362,89 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.047 38 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 10.301.0016 0.1.002.000000 2.047 38 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 593 O 27/04 1.689,28 0,00 1.689,28 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 0,00 46037 10.304.0016 0.1.002.000000 2.048 44 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 594 O 27/04 411,84 0,00 411,84 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 10.304.0016 0.1.002.000000 2.048 44 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 595 O 27/04 219,18 0,00 219,18 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 0,00 46037 10.304.0016 0.1.002.000000 2.048 44 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 0,00 1.689,28 0,00 219,18 15.096,74 2.667,90 411,84 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 89/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 596 O 27/04 15.337,85 0,00 15.337,85 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 597 O 27/04 5.374,22 0,00 5.374,22 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 598 O 27/04 9.565,92 0,00 9.565,92 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 599 O 27/04 916,38 0,00 916,38 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 600 O 27/04 197,74 0,00 197,74 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 601 O 27/04 14.400,71 0,00 14.400,71 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 602 O 27/04 2.461,85 0,00 2.461,85 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 15.337,85 2.050 50 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 10.301.0017 0.1.057.000000 2.050 50 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.565,92 0,00 46047 10.301.0017 0.1.057.000000 2.050 50 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 916,38 0,00 46045 10.301.0017 0.1.065.000000 2.051 53 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 10.301.0017 0.1.065.000000 2.051 53 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 46045 10.301.0017 0.1.065.000000 2.051 53 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 2.051 53 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 52,40 14.400,71 0,00 0,00 46047 10.301.0017 0.1.057.000000 5.374,22 145,34 2.461,85 10.301.0017 0.1.065.000000 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 90/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 603 O 27/04 457,61 0,00 457,61 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 457,61 0,00 46045 10.301.0017 0.1.065.000000 2.051 53 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 604 O 27/04 3.598,89 0,00 3.598,89 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 3.598,89 0,00 46045 10.302.0017 0.1.065.000000 2.078 58 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 605 O 27/04 776,63 0,00 776,63 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 10.302.0017 0.1.065.000000 2.078 58 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 606 O 27/04 4.533,19 0,00 4.533,19 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 0,00 46046 10.305.0016 0.1.066.000000 2.086 63 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 607 O 27/04 1.040,13 0,00 1.040,13 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 10.305.0016 0.1.066.000000 2.086 63 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 608 O 27/04 210,80 0,00 210,80 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 210,80 0,00 46046 10.305.0016 0.1.066.000000 2.086 63 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 609 O 27/04 9.709,45 0,00 9.709,45 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 9.709,45 0,00 46044 10.301.0016 0.1.064.000000 2.089 67 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 26,20 4.533,19 0,00 750,43 1.040,13 Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 91/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 610 O 27/04 2.095,29 0,00 2.095,29 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 0,00 2.095,29 10.301.0016 0.1.064.000000 2.089 67 3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 611 O 28/04 145,20 0,00 145,20 PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 LT.LEITE NAN SEM LACTOSE,LATA COM 400GR; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO LEITE NAN SEM LACTOSE PARA ATENDER AS CRIANÇAS GÊMEAS FRANCISCO ANTUNES DE LIMA E EMANUEL ANTUNES DE LIMA,NASCIDOS EM 22 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015,AUTOS Nº0900007-37.2015.8.24.0053,MANDADO DE CITAÇÃO-AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº053.2015/000186-0. 0,00 145,20 10.301.0016 0.1.002.000000 2.041 18 3.3.90.00.00.00.00.00 177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS 612 O 28/04 345,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.CID-10 COM 3 IMPRESSOS + CD; A AQUISIÇÃO DO KIT CID-10 QUE CONTÉM A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS Á SAÚDE,VISA PADRONIZAR A CODIFICAÇÃO DE DOENÇAS E OUTROS PROBLEMAS RELACIONADOS Á SAÚDE.O KIT FORNECE CÓDIGOS RELATIVOS Á CLASSIFICAÇÃO DE DOENÇAS E DE UMA GRANDE VARIEDADE DE SINAIS,SINTOMAS E CAUSAS DAS DOENÇAS.SENDO UM FERRAMENTA DE TRABALHO DIÁRIO DOS MÉDICOS QUE ATUAM NAS UBS. 0,00 345,00 10.301.0016 0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00.00 177950 - ITAMAR COMUNELLO - ME 613 O 28/04 4.800,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.ESPECIALISTA PARA LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR BILATERAL;01 SERV.ENXERTO AUTÓGENO;01 SERV.REMOÇÃO DOS IMPLANTES INFERIORES; A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPECIALISTA PARA LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR BILATERAL,ENXERTO AUTÓGENO E REMOÇÃO DOS IMPLANTES INFERIORES SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A PACIENTE SIRLEI LOURDES ECCO DE OLIVEIRA,PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO TRATAMENTO CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSTANTE NOS AUTOS Nº053.13.001079-3. 0,00 4.800,00 10.302.0017 0.1.065.000000 2.049 48 3.3.90.00.00.00.00.00 178248 - CLINICA CATARINENSE DE ODONTOLOGIA S/S LTDA - E Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 92/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 614 O 29/04 300,00 0,00 300,00 PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 300,00 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.042 23 3.3.90.00.00.00.00.00 10811 - ODINEI DARIVA 615 O 29/04 311,06 0,00 311,06 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 41/2015 -SAÍDA DIA 03/05/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 04/05/2015 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE 311,06 0,00 46037 10.301.0016 0.1.002.000000 2.042 23 3.3.90.00.00.00.00.00 10811 - ODINEI DARIVA 616 O 29/04 932,20 0,00 932,20 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.BARALHO TECNICA MULTISSENSORIA;01 UND.ESPELHO NASAL MILIMETRADO;01 UND.HABILIDADES AUDITIVAS;01 UND.BRINCANDO COM OS SONS:JOGOS P;01 UND.ESTOJO GARRAFAS EXERC.C/SUPORTE;01 UND.NATUREZA 28 CARTS;01 UND.LUGARES 39 CARTS;01 UND.PARTES DA CASA 26 CARTS;01 UND.USO PESSOAL 26 CARTS;01 UND.PARTES DO CORPO 28 CARTS;01 UND.FAMILIA 07 CARTS; A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA NECESSITA-SE COM URGÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS PELO PROFISSIONAL FONOAUDIOLOGISTA. 932,20 0,00 46044 10.301.0016 0.1.064.000000 2.041 19 3.3.90.00.00.00.00.00 178253 - PRO FONO PRODS ESPECIALIZADOS P FONOAUDIOLO 617 E 113/2015 30/04 422,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR) 0,00 422,00 10.302.0017 0.1.065.000000 2.078 60 3.3.90.00.00.00.00.00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME 618 E 114/2015 30/04 621,04 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR) 0,00 621,04 10.301.0016 0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00.00 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Betha Sistemas Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Exercício de 2015 Página: 93/93 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 619 E 115/2015 30/04 419,84 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR) 0,00 419,84 10.301.0016 0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00.00 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 620 E 116/2015 30/04 289,92 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR) 0,00 289,92 10.301.0016 0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00.00 77542 - SCS COMERCIO LTDA 621 E 117/2015 30/04 242,95 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR) 0,00 242,95 10.301.0016 0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00.00 10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA 622 O 30/04 338,84 0,00 338,84 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15 338,84 0,00 10.301.0016 0.1.002.000000 2.042 22 3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 307.061,72 1.177.711,44 180.801,80 582.525,51 Total da Entidade: Total do Período: 487.863,52 1.760.236,95 Quilombo, 14/05/2015 NEURI BRUNETTO Prefeito Municipal EDGAR D.BERLANDA TC/CRC/SC 15.171/0/1 0,00 0,00 356.776,70 1.372.028,51