ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013
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ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013
Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 01/10/2013 Empenho 6012 Número Data Ori. Data Adi. CLAITON JOSE ALVES [ GENIUN ] 03132748000136 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECUROSOS PDDE DL 01/10/2013 6013 CLAITON JOSE ALVES [ GENIUN ] 03132748000136 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI GABRIELA BOFF, CONFORME NOTAS FSICAIS ANEXAS. DL 01/10/2013 6014 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DL 01/10/2013 6015 PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA DL 01/10/2013 6016 DL 01/10/2013 DL DL Valor Adjudicado 621,48 1.519,13 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 114,00 87599155000174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 155,16 CALLIARI EDITORA GRAFICA LTDA 00833009000183 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO DATADOR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 6017 FLORICULTURA JULIA FLOR LTDA 07501555000166 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 150,00 01/10/2013 6018 PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA 87599155000174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PROGRAMA PBF 305,92 01/10/2013 6019 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 69,00 30,00 PR 031/2012 01/10/2013 6020 DILONEI PAGNUSSAT& CIA LTDA 89065833000144 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 TELHAS MULTILIT PARA CONSTRUÇÃO OU REFORMA DA MORADIA DA SRA. CELIA DE LIMA ANTUNES. CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2012. PR 031/2012 01/10/2013 6021 DILONEI PAGNUSSAT& CIA LTDA 89065833000144 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AUXILIO A COMUNIDADE DE BELA VISTA, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2012. DL 01/10/2013 6022 PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA 87599155000174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERA E DESINFETANTE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF SILVA JARDIM, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 200,76 DL 01/10/2013 6023 MAIARA CRISTINA ZANARDI 03042657051 DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS PARA ESTUDANTE DE CURSOS SUPERIOR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME CARNE ANEXO 336,34 DL 01/10/2013 6024 MAIKON VINCENZI 02657668003 DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS PARA ESTUDANTE DE CURSOS SUPERIOR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME CARNE ANEXO 343,39 DIGIBEM Informática Ltda 235,00 4.021,50 Estado do Rio Grande do Sul Página: 2 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 01/10/2013 6025 WILLIAN VINCENZI 01956783032 DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS PARA ESTUDANTE DE CURSOS SUPERIOR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME CARNE ANEXO DL 01/10/2013 6026 CLODOALDO MARIN 59870583091 DESPESA COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO PARA AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CAMA A DIESEL, CONFORME CONTRATO ANEXO. 4.000,00 DL 01/10/2013 6027 LUIZ MIRI NETO 54144647072 DESPESA COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO PARA AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CAMA A DIESEL, CONFORME CONTRATO ANEXO. 4.000,00 DL 02/10/2013 6028 MARAUPELL FORMULÁRIOS LTDA 05742712000108 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS REQUERIMENTO DE SERVIÇO EM PAPEL COPIATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 02/10/2013 6029 COMERCIO E REPRESENTACOES FERTIMAR LTDA 92646132000375 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PROGRAMA EDUCAR PARA A REALIDADE 60,00 DL 02/10/2013 6030 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE LAZER E CONVIVENCIA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO 39,90 02/10/2013 6031 GILMAR CHESTIES ME 93038560000205 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO OU REFORMA DA RESIDENCIA DA SRA. ODILA L. LONGO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. DL 02/10/2013 6032 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 02/10/2013 6033 CWO ORTOPEDICOS LTDA. 04424323000406 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIA DE SILICONE PARA O PACIENTE ALVERI LODI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 310,00 DL 02/10/2013 6034 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA HELIAR 100A PARA O VEICULO CAMIONETE 710 PLACAS MBY-3245, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO 411,00 DL 02/10/2013 6035 DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 92964485000151 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL 846,95 DL 02/10/2013 6036 CEREAIS PAGNUSSAT LTDA 04363474000159 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UREIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 02/10/2013 6037 DALTRO LUIS MANFROI/ KI-MARCA 05896562000189 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PR 022/2013 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 279,20 298,00 1.368,20 30,00 1.674,00 575,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 3 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 02/10/2013 6038 DALTRO LUIS MANFROI/ KI-MARCA 05896562000189 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 800,00 DL 02/10/2013 6039 DALTRO LUIS MANFROI/ KI-MARCA 05896562000189 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 640,00 DL 02/10/2013 6040 COPREL COOP. ENERGIA. DESENV. RURAL 90660754000160 DESPESA COM PAGAMENTO TAXA PARA COBRANÇA DA CIP REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA. 03/10/2013 5031 DIMACI-MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. DL 03/10/2013 6041 MARKA COMUNICACAO VISUAL LTDA 01525541000104 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNER PARA A CASA DO ARTESÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 03/10/2013 6042 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA W20E, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. 100,49 DL 03/10/2013 6043 DAIANE COLET VERDI 10730838000194 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PBT IDOSOS 645,50 DL 03/10/2013 6044 DAIANE COLET VERDI 10730838000194 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PROGRAMA PBF 126,00 03/10/2013 6045 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO LOTEAMENTO HABITACIONAL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. 125,75 DL 03/10/2013 6046 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANEL ELASTICO E ARRUELA PARA A RETRO-ESCAVADEIRA RK 406 NOVA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 72,00 DL 03/10/2013 6047 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REBITE E DESENTUPIDOR LIQUIDO PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA 12 DE MAIO, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. 32,50 03/10/2013 6048 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO DE CIMENTO 50KG, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. 21,90 03/10/2013 6049 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. PR PR PR DL 019/2013 022/2013 022/2013 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 81,32 (12,40) 55,00 163,35 Estado do Rio Grande do Sul Página: 4 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número DL Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado 03/10/2013 6050 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 21,45 03/10/2013 6051 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO E CAL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. 30,05 DL 03/10/2013 6052 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA E PINCEL PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF SILVA JARDIM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 163,40 DL 03/10/2013 6053 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA E REATOR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 198,50 DL 03/10/2013 6054 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE TETO PARA A EMEI DONA DELE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 258,00 DL 03/10/2013 6055 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 M2 DE LONA PRETA PARA UTILIZAÇÃO NAS CASAS DO BRIGADIANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 03/10/2013 6056 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO OU REFORMA DA MORADIA DA SRA. ODILA LONGO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013 3.748,60 DL 03/10/2013 6057 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO ABATEDOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 605,85 DL 03/10/2013 6058 TRENTINI POSSER & CIA LTDA-ME 10788050000139 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVRO DE RECEITAS COM PRODUTOS NATURAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 100,00 03/10/2013 6059 IVO VALENTE E FILHOS 93186997000105 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 DIFERENCIAL COMPLETO MS 245, NOVO, ORIGINAL DE FABRICA PARA O VEICULO CAMINHÃO MODELO VW/24220, PLACAS INR-9081, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2013 DL 03/10/2013 6060 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DL 03/10/2013 6061 CORDAZZO E CIA LTDA 03/10/2013 6062 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA PR PR PR PR 022/2013 022/2013 027/2013 022/2013 91302141000114 DIGIBEM Informática Ltda DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SANEAMENTO DO LOTEAMENTO HABITACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO KIT FENAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. 96,00 14.500,00 832,10 96,00 433,50 Estado do Rio Grande do Sul Página: 5 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto 03/10/2013 6063 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DL 03/10/2013 6064 CLARO S/A 40432544010100 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA. 93,28 DL 03/10/2013 6065 CLARO S/A 40432544010100 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA. 212,10 DL 03/10/2013 6066 CLARO S/A 40432544010100 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA. 31,08 DL 03/10/2013 6067 CLARO S/A 40432544010100 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA. 77,74 DL 03/10/2013 6068 CEREAIS E FERRAGENS UNIAO COLONIAL LTDA 91303297000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI GABRIELA BOFF, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 72,00 DL 04/10/2013 6069 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R.G.S 89522064000166 DESPESA COM PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO 109/1.11.0001370-5 DE ANTONIO BETTU, CONFORME GUIA DE CUSTAS ANEXA. 15,99 DL 04/10/2013 6070 TAUIL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL LTDA ME 08616456000192 DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CONCEITOS DE TRIBUTOS E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO DO ISS PARA O SERVIDOR JULIANO SANTIN, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 04/10/2013 6071 CALLIARI EDITORA GRAFICA LTDA 00833009000183 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO NO ALMOXARIFADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 04/10/2013 6072 ADILSON BORELLI 07013433000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÃO PARA OS PACIENTES PRIMO LONGO E GISBERTO CASAGRANDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 04/10/2013 6073 ADELINO POLACHINI 46114335015 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 04/10/2013 6074 KARINE CABREIRA BONA 00838108032 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA POR ABUSO, CONFORME RECIBO ANEXO. (-)INSS..R$ 66,00 V. A PAGAR..... R$ 534,00 600,00 DL 04/10/2013 6075 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS (VOOLMED) 01733345000117 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A PACIENTE GESTANTE CLAUDIANA CAMPOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS ATENÇÃO BÁSICA 324,00 DIGIBEM Informática Ltda DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. Valor Adjudicado DL 2.560,20 370,00 65,00 300,00 45,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 6 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 04/10/2013 Empenho 6076 Número Data Ori. Data Adi. CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ 10568827000150 DESPESA COM PAGAMENTO ABRIGAMENTO DOS SRS. CONCEIÇÃO DOS SANTOS E SATURNINA HELENA DOS SANTOS, NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 04/10/2013 6077 INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS NEGRINHO EIRELI 94750981000138 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PROGRAMA PBF 818,69 DL 04/10/2013 6078 INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS NEGRINHO EIRELI 94750981000138 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 63 KG DE FILME TUBULAR 90 X 5 PARA EMBALAGENS DE PRODUTOS JUNTO AO ABATEDOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 652,05 DL 04/10/2013 6079 CLINICA DE SERVICOS ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA 07630303000137 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A HONORÁRIOS ANESTESIOLÓGICOS PARA AS PACIENTES SANTINA FILIPPI E KEILA A. ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAIS ANEXAS. (-) IRRF: R$ 9,26 V. A PAGAR: R$ 607,74 617,00 DL 04/10/2013 6080 CESAR BONATTO 02058513045 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A FILMAGEM E MONTAGEM DE DVDS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-)INSS: R$ 55,00 V. A PAGAR: R$ 445,00 RECURSOS IGD SUAS 500,00 DL 07/10/2013 137 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA 06061646000165 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INTERNET REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL E FATURA ANEXAS. 150,00 DL 07/10/2013 138 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE MARAU LTDA 03119050000180 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS SESSÕES E RESULTADO DAS MESMAS REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURA ANEXA. 650,00 DL 07/10/2013 6081 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 07/10/2013 6082 JULIANO SANTIN 98450158087 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 07/10/2013 6083 RTR COMERCIO DE CARTUCHOS 09514313000132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER 85A, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 50,00 DL 07/10/2013 6084 MERCADO RADIN LTDA 07260519000158 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 45,00 DL 07/10/2013 6085 MERCADO RADIN LTDA 07260519000158 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA SILVA JARDIM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 45,00 DL 07/10/2013 6086 C. F. SOARES - MAXPLIN 00492665000160 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 2.034,00 986,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 7 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 07/10/2013 Empenho 6087 Número Data Ori. Data Adi. C. F. SOARES - MAXPLIN 00492665000160 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 07/10/2013 6088 DAGMAR DA ROSA CASAGRANDE 01332498086 DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS PARA ESTUDANTE DE CURSOS SUPERIOR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME CARNE ANEXO 499,18 DL 07/10/2013 6089 THAÍS LODI ZILLI 01746645083 DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS PARA ESTUDANTE DE CURSOS SUPERIOR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME CARNE ANEXO 578,90 DL 07/10/2013 6090 KELLY REGINA GAZOLA FILIPPI 02936468051 DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS PARA ESTUDANTE DE CURSOS SUPERIOR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME CARNE ANEXO 95,30 DL 07/10/2013 6091 SIA SERVICO INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 02600653000137 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A HONORARIOS ANESTESIOLÓGICOS PARA O PACIENTE ROMILDO FILIPPI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-) IRRF: R$ 15,00 V. A PAGAR: R$ 985,00 DL 07/10/2013 6092 SILVIO ANTONIO NARDI 89880975000165 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRAULICO CAÇAMBA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IMS-9903, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 07/10/2013 6093 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO F1 15W40 PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 19,00 DL 07/10/2013 6094 RTR COMERCIO DE CARTUCHOS 09514313000132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER 7115, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 50,00 DL 07/10/2013 6095 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 07/10/2013 6096 GRASIELI ZANUZZO 02512618080 DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS PARA ESTUDANTE DE CURSOS SUPERIOR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME CARNE ANEXO DL 08/10/2013 6097 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMPA PARA RADIADOR PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACAS MBY- , CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. DL 08/10/2013 6098 LAZZARI & PERUZZO LTDA 05970914000107 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE LIDIO MARTELO LODI, CONFORME PROCESSO JUDICIAL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 228,34 DL 08/10/2013 6099 RAFAEL RIZZO ZANATA 02571671022 DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS PARA ESTUDANTE DE CURSOS SUPERIOR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME CARNE ANEXO 336,70 DL 08/10/2013 6100 PAULO CESAR COLET 00168762021 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 1.596,00 1.000,00 950,00 323,82 7,49 30,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 8 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto PR 011/2013 08/10/2013 Empenho 6101 Número Data Ori. Data Adi. BASEL BASALTO SERRANO LTDA 87010294000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PO DE BRITA PARA INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1151/2006 PARA OS PROPRIETÁRIOS CARLOS H. FILIPPI E MARILUZ ZILLI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2013 321,10 PR 011/2013 08/10/2013 6102 BASEL BASALTO SERRANO LTDA 87010294000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2013 641,95 DL 08/10/2013 6103 RENATO DOS SANTOS FRIZON 00862054044 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 08/10/2013 6104 JOSE MARTINI & CIA LTDA [JOALHERIA E OTICA] 91303966000153 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAR DE LENTES DE GRAU PARA AS PACIENTES KAIELI MACHADO E MARILIA M. DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 300,00 DL 08/10/2013 6105 DEONISIO ZANDONA & FILHOS LTDA 93210698000150 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JUNTA PARA CARDAN COMPLETO PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IRY-4348, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 120,00 DL 08/10/2013 6106 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DL 08/10/2013 6107 GPD VETQUIMICA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE INSUMOS 90451360000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO E TEKNAR(BTI) PARA O COMBATE DE MOSQUITOS BORRACHUDOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 2.134,56 DL 08/10/2013 6108 GPD VETQUIMICA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE INSUMOS 90451360000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO E TEKNAR(BTI) PARA O COMBATE DE MOSQUITOS BORRACHUDOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 5.665,44 DL 08/10/2013 6109 RUBIMAR LODI 36118680000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 60,00 DL 09/10/2013 6110 MERCADO RADIN LTDA 07260519000158 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS 13KG, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 45,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO KIT FENAÇÃO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO PR 022/2013 09/10/2013 6111 GILMAR CHESTIES ME 93038560000205 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO OU REFORMA DA MORADIA DA SRA. ODILA LONGO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013 PR 022/2013 09/10/2013 6112 GILMAR CHESTIES ME 93038560000205 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO OU REFORMA DA MORADIA DA SRA. ROSALINA ROSSATO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. 09/10/2013 6113 LIANE CASA PAGNUSSAT 10626607000135 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE CARDENO DA ATENÇÃO BÁSICA, DL DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 30,00 4,36 718,67 2.424,63 98,70 Estado do Rio Grande do Sul Página: 9 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PMAQ DL 09/10/2013 6114 PASEP DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE RECEITAS DE FPM E ITR, CONFORME GUIA ANEXA. 1.907,91 DL 09/10/2013 6115 CERFOX - COOP.ENRGIA RURAL 97505838000179 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, POÇO ARTESIANO LINHA VERGILIO LODI. 143,28 DL 09/10/2013 6116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316622538 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME FATURA ANEXA. 579,00 PR 028/2013 09/10/2013 6117 COMERCIO DE COMBUISTIVEIS NEVOEIRO LTDA 95425369000152 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50L DE OLEO LUB. MOTOR DIESEL 15W40, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2013 DO PREGAO PRESENCIAL 028/2013. 317,50 PR 028/2013 09/10/2013 6118 COMERCIO DE COMBUISTIVEIS NEVOEIRO LTDA 95425369000152 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50L DE OLEO LUB. MOTOR DIESEL 15W40, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2013 DO PREGAO PRESENCIAL 028/2013 317,50 PR 028/2013 09/10/2013 6119 COMERCIO DE COMBUISTIVEIS NEVOEIRO LTDA 95425369000152 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100L DE OLEO LUB. MOTOR DIESEL 15W40 E 20KG DE GRAXA DE LITIO PONTO DE GOTA 190ºC, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2013 DO PREGAO PRESENCIAL 028/2013 831,00 PR 028/2013 09/10/2013 6120 COMERCIO DE COMBUISTIVEIS NEVOEIRO LTDA 95425369000152 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100L DE OLEO LUB. MOTOR DIESEL 15W40 E 20KG DE GRAXA DE LITIO PONTO DE GOTA 190ºC, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2013 DO PREGAO PRESENCIAL 028/2013 831,00 PR 028/2013 09/10/2013 6121 COMERCIO DE COMBUISTIVEIS NEVOEIRO LTDA 95425369000152 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100L DE OLEO LUB. MOTOR DIESEL 15W40 E 20 KG DE GRAXA DE LITIO PONTO DE GOTA 190ºC, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2013 DO PREGAO PRESENCIAL 028/2013 831,00 PR 028/2013 09/10/2013 6122 COMERCIO DE COMBUISTIVEIS NEVOEIRO LTDA 95425369000152 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20KG DE GRAXA DE LITIO PONTO DE GOTA 190ºC, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2013 DO PREGAO PRESENCIAL 028/2013 196,00 DIGIBEM Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 10 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto PR 028/2013 09/10/2013 Empenho 6123 Número Data Ori. Data Adi. KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 94064284000123 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100L DE OLEO HID.SAE 10W TAC3, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2013 DO PREGAO PRESENCIAL 028/2013 Valor Adjudicado 670,00 PR 028/2013 09/10/2013 6124 KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 94064284000123 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100L DE OLEO HID.SAE 10W TAC3, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2013 DO PREGAO PRESENCIAL 028/2013 670,00 PR 028/2013 09/10/2013 6125 KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 94064284000123 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100L DE OLEO HID.SAE 10W TAC3, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2013 DO PREGAO PRESENCIAL 028/2013 670,00 DL 09/10/2013 6126 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 09/10/2013 6127 MENEGAZZO TEATROS LTDA 07398668000188 DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E MECANICOS PARA AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL. DL 10/10/2013 139 ECO REGIONAL EMPREENDEMENTOS JORNALISTICOS LTDA 04066340000176 DESPESA COM PAGAMENTO DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURA ANEXA. DL 10/10/2013 6128 VERA LUCIA MATIASSO BERNARDI 90429303068 DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONFORME RECIBO DE FERIAS ANEXO. DL 10/10/2013 6129 PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA 87599155000174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 30,00 2.400,00 700,00 1.444,92 184,47 TP 001/2013 10/10/2013 6130 J. A. LEMOS DE MORAIS & CIA LTDA ME 04546927000182 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM BLOCOS INTERTRAVADOS NO LOTEAMENTO HABITACIONAL DO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 1002384-03/2012, CONF. PROJETO E CRONOGRAMA. CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2013 245.850,00 TP 001/2013 10/10/2013 6131 J. A. LEMOS DE MORAIS & CIA LTDA ME 04546927000182 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM BLOCOS INTERTRAVADOS NO LOTEAMENTO HABITACIONAL DO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 1002384-03/2012, CONF. PROJETO E CRONOGRAMA. CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2013 59.066,20 DIGIBEM Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 11 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 10/10/2013 6132 J. F. METALURGICA LTDA 05886867000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PARA GERADOR DE ENERGIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PSF 1.578,00 DL 10/10/2013 6133 MANTOMAC-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA 79879318000144 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA GD555, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.450,04 DL 11/10/2013 6134 ELOI CAR ESTOFAMENTOS IND. E COMERCIO LTDA 92102771000108 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4,50M DE TECIDO REGAL VERMELHO PARA UTILIZAÇÃO NO AUDITÓRIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 11/10/2013 6135 ANTONIO PEREIRA PORTO 75080303034 DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO REFERENTE FUNERAL DE PAULINO CHAVES MACIEL. CONFORME RECIBO ANEXO. 678,00 DL 11/10/2013 6136 ELEANDRO BEDIN DE LIMA - ME 17132276000126 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES DIVERSAS PARA ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL 446,00 DL 11/10/2013 6137 EDAL COMERCIOE REPRESENTACOES LTDA 90729997000108 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGENIO PARA A CONSERVAÇÃO DO SEMEN, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 11/10/2013 6138 COMERCIO DE SUCATAS SILVESTRE LTDA. 03917421000170 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUCATA CHAPA INOX, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 11/10/2013 6139 ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA 10626509000106 DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO 30CM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2013. 505,60 DL 11/10/2013 6140 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA RK 406 4X2, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. 120,50 DL 11/10/2013 6141 RTR COMERCIO DE CARTUCHOS 09514313000132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER 4521, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 11/10/2013 6142 BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA 02492677000110 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTO DE APARELHO ELETROCARDIOGRAFO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 243,00 DL 11/10/2013 6143 RESTAURANTE E LANCHERIA TI CONTEI 05748130000201 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORVETE SUNDAE PARA ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL 489,56 11/10/2013 6144 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA 06061646000165 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INTERNET REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA E FATURA ANEXAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2013. 11/10/2013 6145 AGYLE PRODUTORA DE EVENTOS LTDA-ME 13860501000190 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PRODUÇÃO DE FOTOS, ENVIO DE MATERIAS PARA VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, ARQUIVAMENTO E CLIPAGEM DE PR PR DL 011/2013 025/2013 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 41,89 1.014,60 60,00 50,00 2.990,00 750,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 12 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado DADOS, ATUALIZAÇÃO DO SITE DA ADMINISTRAÇÃO E PRODUÇÃO DE ARTES GRAFICAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE OUTUBRO PR 015/2013 11/10/2013 6146 ALVARO BRUGNERA ME 07040599000136 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, CLASSIFICAÇÃO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDO NO MUNICIPIO, CONF. PERIODICIDADE ESPECIFICA. MES DE OUTUBRO. CONF.NOTA FISCAL ANEXA. (-)ISS...........R$ 39,00 V. A PAGAR......... R$ 1.911,00 DL 11/10/2013 6147 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO - AMPLA 10989322000169 DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. DL 11/10/2013 6148 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DE 02746456000120 DESPESA COM PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL EM RADIO FM, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. 1.356,00 ASSOCIACAO MARAUENSE DE FUTSAL 04975535000139 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA AS ESCOLHINHAS DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E VOLEI DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. CONFORME ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 028/2012. 2.157,67 1.660,21 PR 028/2012 11/10/2013 6149 PR 001/2009 14/10/2013 140 DL 14/10/2013 DL 1.950,00 500,00 FUNDACAO DE APOIO PESQ. E EST. MUNICIPAIS LTD 07340352000135 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 001/2009. (-)IRRF...R$24,90 V. A PAGAR: R$ 1.635,31 6150 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 14/10/2013 6151 10736962000167 COM_FRIO REPARAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA RK406 NOVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 57,13 DL 14/10/2013 6152 10736962000167 COM_FRIO REPARAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 385,02 DL 14/10/2013 6153 10736962000167 COM_FRIO REPARAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 191,91 DL 14/10/2013 6154 IRMA LODI 62930303034 DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDORA IRMA LODI, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. 935,14 DL 14/10/2013 6155 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDORA IRMA LODI, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. 449,72 DIGIBEM Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 13 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF PR 034/2012 14/10/2013 6156 BORGES ENGENHARIA E TOPOGRAFIA 16753274000191 PR 008/2009 14/10/2013 6157 CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E MOVIMENTO LTDA PR 013/2013 14/10/2013 6158 PR 017/2009 14/10/2013 PR 030/2012 PR Objeto Valor Adjudicado DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS CIVIS PARA OBRAS REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ADITIVO PP 034/2012 (-)ISS:R$ 41,76 (-)IRRF. R$ 31,32 = R$2.014,92 2.088,00 10770967000106 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, RPG E PILATES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CFE PREGAO 008/2009. (-) IRRF: R$ 93,39 V. A PAGAR: R$ 6.133,16 6.226,55 CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E MOVIMENTO LTDA 10770967000106 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE NUTRIÇÃO ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2013. (-) IRRF:R$ 34,20 V. A PAGAR: R$ 2.245,80 2.280,00 6159 CLINICA DE SAUDE LTDA 04769636000153 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETONICA REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CFE ADITIVO PREGAO PRESENCIAL 017/2009. (-) INSS: R$ 256,72 (-)IRRF: R$ 35,00 V. A PAGAR: R$ 2.042,17 2.333,89 14/10/2013 6160 CLINICA MARIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07182076000124 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICA GERAL PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ADITIVO PP 030/2012. (-)IRRF............. R$ 122,14 V. A PAGAR......... R$ 8.021,06 8.143,20 021/2009 14/10/2013 6161 CLINICA MILLENIUM LTDA 92901974000164 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS MUNICIPES NO MES DE OUTUBRO, NA AREA DA PEDIATRIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 021/2009 . (-)IRRF: R$ 70,40 V. A PAGAR: R$ 4.623,59 4.693,99 PR 001/2009 14/10/2013 6162 CLINICA MILLENIUM LTDA 92901974000164 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS MUNICIPES NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2009 . (-)IRRF...R$ 171,95 V. A PAGAR: ....R$ 11.291,73 PR 022/2011 14/10/2013 6163 CLINICA MILLENIUM LTDA 92901974000164 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS EM FORMA DE SOBRE AVISO, REFERENTE MES DE OUTUBRO, CONFORME PREGÃO 022/2011. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-)IRRF........ R$ 118,35 V. A PAGAR......... R$ 7.772,15 14/10/2013 6164 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00703157000183 DESPESA COM PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. DL DIGIBEM Informática Ltda 11.463,68 7.890,50 440,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 14 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto 14/10/2013 6165 DALUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08876996000105 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURA ANEXA.CONFORME ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 025/2012. (-)INSS......R$ 451,22 (-)IRRF.... R$ 61,53 V. A PAGAR...R$ 3.589,32 DL 15/10/2013 6166 RUBIMAR LODI 36118680000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 15/10/2013 6167 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL 2T PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. PR 025/2012 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Valor Adjudicado 4.102,07 212,00 9,90 PR 001/2013 15/10/2013 6168 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 12.626,46 PR 001/2013 15/10/2013 6169 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 7.524,84 PR 001/2013 15/10/2013 6170 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 1.842,15 PR 001/2013 15/10/2013 6171 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 2.890,71 PR 001/2013 15/10/2013 6172 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 281,30 PR 001/2013 15/10/2013 6173 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 151,63 PR 001/2013 15/10/2013 6174 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 120,00 PR 001/2013 15/10/2013 6175 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 650,46 PR 001/2013 15/10/2013 6176 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 596,71 15/10/2013 6177 LEONARDO GUADAGNIN 18529174000101 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO PLACAS IFS0895, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA DL DIGIBEM Informática Ltda 50,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 15 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado FISCAL ANEXA. DL 15/10/2013 6178 LEONARDO GUADAGNIN 18529174000101 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO VAN-PEUGEOT PLACAS IUR-1747, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 80,00 DL 15/10/2013 6179 LEONARDO GUADAGNIN 18529174000101 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO, EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 155,00 DL 15/10/2013 6180 LEONARDO GUADAGNIN 18529174000101 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 300,00 DL 15/10/2013 6181 LEONARDO GUADAGNIN 18529174000101 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A ESGUICHAMENTO E CONSERTO DE PNEU C/ DESLOCAMENTO PARA A RETRO-ESCAVADEIRA RK 406 4X4, DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 280,00 DL 15/10/2013 6182 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX EXTRA 15W40 PARA O VEICULO CARREGADEIRA W20E, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 185,00 DL 15/10/2013 6183 RTR COMERCIO DE CARTUCHOS 09514313000132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 CARTUCHOS ORIGINAIS 60P, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS AÇÕES EM VIGILANCIA 210,00 DL 15/10/2013 6184 CONSEPRO-CONS.COM.PROSEG.PUBLICA 00823145000192 DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AO CONSEPRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONVENIO E LEI MUNICIPAL 2.237,40 PR 023/2013 15/10/2013 6185 DIGIBEM INFORMÁTICA LTDA 04272847000186 DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2013. 3.700,00 PR 023/2013 15/10/2013 6186 DIGIBEM INFORMÁTICA LTDA 04272847000186 DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2013. 450,00 PR 023/2013 15/10/2013 6187 DIGIBEM INFORMÁTICA LTDA 04272847000186 DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2013. 300,00 PR 032/2012 15/10/2013 6188 ECO VERDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 06136424000164 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A COLETA, SEPARAÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO ORGANICO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. ADITIVO P.P 32/2012 DIGIBEM Informática Ltda 9.813,60 Estado do Rio Grande do Sul Página: 16 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto (-)ISS:..... R$58,88 (-)INSS.. R$259,07 V.LIQ:...... R$ 9.397,52 Valor Adjudicado (-)IRRF.... R$ 98,13 DL 15/10/2013 6189 EMATER RS 89161475000173 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMATER AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURA ANEXA. CONFORME CONVENIO FIRMADO. 3.333,74 DL 15/10/2013 6190 FAMURS - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RS 88733811000142 DESPESA COM PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. 955,78 DL 15/10/2013 6191 ECO REGIONAL EMPREENDEMENTOS JORNALISTICOS LTDA 04066340000176 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS E AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURA ANEXA. 500,00 DL 15/10/2013 6192 V P CARNEIRO E CIA LTDA ME 94783073000140 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 750,00 CV 003/2009 15/10/2013 6193 FJB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 09551139000106 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INSTALAR, CONFIGURAR E DESINTALAR PROGRAMAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME, NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME CARTA CONVITE 003/2009 E TERMO ADITIVO. MES DE OUTUBRO 3.000,42 PR 006/2013 15/10/2013 6194 FUNDACAO DE APOIO PESQ. E EST. MUNICIPAIS LTD 07340352000135 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME P.P. 006/2013 (-)IRRF ........... R$ 48,00 V. A PAGAR......R$3.152,00 3.200,00 DL 16/10/2013 141 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DE 02746456000120 DESPESA COM PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO, ORIENTAÇÃO SOCIAL E DE INTERESSE DA COMUNIDADE EM RADIO FM, CONFORME RECIBO ANEXO. 250,00 DL 16/10/2013 6195 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA DE ERNESTINA 07299113000189 DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONVENIO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE CAMARGO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA ENTIDADES, VIA MINISTERIO DAS CIDADES POR INTERMEDIO DA CEF, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. CONFORME RECIBO ANEXO. 7.500,00 DL 16/10/2013 6196 NOEDI TERESINHA CAMARGO 00677942036 13468924000169 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA OFICINA DE TEATRO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PBF 280,00 DL 16/10/2013 6197 KATAGIRI ESTINTORES'S LTDA 04431891000191 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 5.398,00 DIGIBEM Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 17 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 16/10/2013 6198 LAZZARI & PERUZZO LTDA 05970914000107 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE RENEU DAROS CONFORME PROCESSO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 58,95 DL 16/10/2013 6199 LAZZARI & PERUZZO LTDA 05970914000107 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE NINHO E NAN, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 974,80 DL 16/10/2013 6200 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. NA 16/10/2013 6201 JANDRAIR JOSE FILIPPI 30411440004 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRE ESCOLA E CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 002/2013. RECURSOS MERENDA ESCOLAR DL 16/10/2013 6202 LISIANE BORGES 00629406006 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 16/10/2013 6203 ELETRO MECANICA PICCOLI LTDA ME 92130897000196 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE PRESSÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 16/10/2013 6204 CLAUDIR DEBASTIANI 61587400049 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 16/10/2013 6205 CONCREMAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 00736489000164 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2013. DL 16/10/2013 6206 GIRARDI AUTO PEÇAS LTDA FILIAL III 92280098000449 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SILENCIOSO INTERMEDIARIO PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO SANTANA PLACAS IMV- 1262, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 113,00 DL 16/10/2013 6207 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA PATROLA 120G, CONOFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 267,00 DL 16/10/2013 6208 LIANE CASA PAGNUSSAT 10626607000135 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A COPIAS E ENCADERNAÇÃO DE CADERNO DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. SUBSTITUI EMPENHO 6113. 98,70 DL 16/10/2013 6209 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 17/10/2013 6113 LIANE CASA PAGNUSSAT 10626607000135 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE CARDENO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PMAQ DL 17/10/2013 6210 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS 13KG, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. PR 011/2013 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 30,00 950,00 30,00 1.000,00 30,00 1.122,00 (98,70) 48,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 18 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 17/10/2013 Empenho 6211 Número Data Ori. Data Adi. NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS (VOOLMED) 01733345000117 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. Valor Adjudicado 389,50 DL 17/10/2013 6212 IVO VALENTE E FILHOS 93186997000105 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA RETRO-ESCAVADEIRA 580L 4X4, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 86,38 DL 17/10/2013 6213 DIMAQUINAS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 14281986000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO KIT FENAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 17/10/2013 6214 CENTRO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 324 LTDA-ME 02399743000101 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A TORNO E MÃO DE OBRA MECANICA DE TORNIARIA PARA A RETROESCAVADEIRA 580L 4X4, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 250,00 DL 17/10/2013 6215 PASEP DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE RECEITAS DE FPM E ITR, CONFORME GUIA ANEXA. 487,44 3.920,00 PR 021/2013 17/10/2013 6216 HOPPE & PICOLI LTDA - ME 17795867000183 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS REALIZADOS NO REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-) INSS:R$ 440,00 (-) ISS:R$ 80,00 (-) IRRF: R$ 60,00 V. A PAGAR: R$ 3.420,00 4.000,00 PR 012/2009 17/10/2013 6217 LA FONTANA SANEAMENTO LTDA 02556476000139 DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO, COLETAS DE AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE E LIMPEZA E DESINFECÇÃO SANITARIA DAS CAIXAS AGUA, CFE NOTA FISCAL ANEXA P.P 012/2009 E TERMO ADITIVO. MES DE OUTUBRO 4.749,21 DL 17/10/2013 6218 PM ASSESSORIA NA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 08530377000164 DESPESA COM PAGAMENTO ASSESSORIA NA SEGURANÇA NO TRABALHO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURA ANEXA. DL 17/10/2013 6219 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU 87599122000124 DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE MARAU PARA A MANUTENÇÃO DA CASA LAR IRMÃ PALMIRA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL E CONVENIO 1.536,85 17/10/2013 6220 CB CONSULTORIA AGRICOLA E AMBIENTAL LTDA 03377970000107 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS NA AREA AGRONOMICA RELATIVO A PROCESSOS DE LICENCIAMENTO REFERENTE A RESOLUÇÃO CONSEMA 102/2005, REFERENTE MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONF. ADITIVO PREGAO PRESENCIAL 028/2011. 1.096,29 17/10/2013 6221 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO 87124582000104 DE DADOS DO ESTADO DO RS PR DL 028/2011 DIGIBEM Informática Ltda DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE CONEXOES PARA EMULAÇÃO E ENDERECAMENTO E PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, CONFORME FATURAS ANEXAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO. MES DE OUTUBRO 580,00 230,40 Estado do Rio Grande do Sul Página: 19 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto 17/10/2013 6222 RODRIGO ANTONIO SORDI 08871411000164 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO AULAS DE CAPOEIRA REFERENTE MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ADITIVO PREGAO PRESENCIAL 028/2012. RECURSOS PBFI. DL 17/10/2013 6223 SERQUIP SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA 01568077000710 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO COLETA DE LIXO RESIDUOS DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-)ISS...... R$ 7,20 V. A PAGAR..... R$ 352,80 DL 17/10/2013 6224 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA-ME 13210928000142 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 17/10/2013 6225 SIFACO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME 00375722000120 DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA ANTENA DE TV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURA ANEXA. 550,00 DL 17/10/2013 6226 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 15025636000165 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 286,01 DL 17/10/2013 6227 T & D BUSINESS PUBLICA E PRIVADA LTDA ME 15363578000180 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA CONTROLE DO VALOR ADICIONADO PARA RETORNO DE ICMS, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 600,00 DL 17/10/2013 6228 TAINARA LUCATELI BERNARDI 00701634057 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO REFERENTE A AULAS DO CURSO BASICO DE INFORMATICA PARA GRUPO DE MUNICIPES NA SALA DE INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. (-)INSS............ R$ 80,30 V. A PAGAR..........R$ 649,70 730,00 PR 028/2012 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Valor Adjudicado 1.029,84 360,00 1.250,00 PR 014/2013 17/10/2013 6229 TRENTIN E TRENTIN LTDA 94432176000166 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE GUARDA DOS BENS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2013, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 7.950,00 PR 020/2013 17/10/2013 6230 VILSON ZANARDI 37391585068 17487288000173 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL, BEM COMO REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE GTA, HIGIENE DO LOCAL, RETIRADA E DESTINAÇÃO FINAL DO COURO E VICERAS E CONTROLE DO RESFRIAMENTO DAS CARCAÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE OUTUBRO 1.700,00 DL 17/10/2013 6231 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 17/10/2013 6232 MARCOS FRANCISCO FOSCHIERA ME 01406815000138 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 209,50KG DE BANANAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PBF IDOSOS 523,75 DL 17/10/2013 6233 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL 2T, PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. DIGIBEM Informática Ltda 9,90 Estado do Rio Grande do Sul Página: 20 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 17/10/2013 Empenho 6234 Número Data Ori. Data Adi. GILMAR CHESTIES ME 93038560000205 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO COLETOR 100MM E CURVA 90º LONGA 100MM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 17/10/2013 6235 NEI MELLO DOS SANTOS & CIA LTDA / CONNECT 02844559000123 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 FONTE HP PARA IMPRESSORA HP1050, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 120,00 DL 18/10/2013 6236 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 15025636000165 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROSUTOS DIVERSOS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 960,34 DL 18/10/2013 6237 RETIBOMBAS RETIFI.E BOMBAS INJETORAS LTDA 91301713000140 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE RADIADOR OLEO E LIMPEZA NO SISTEMA DO VEICULO SPRINTER/AMBULANCIA PLACAS IKS-7838, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 190,00 DL 18/10/2013 6238 RETIBOMBAS RETIFI.E BOMBAS INJETORAS LTDA 91301713000140 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER/AMBULANCIA PLACAS IKS-7838, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.104,00 DL 18/10/2013 6239 NEURI VALENTIN DEON 56168233091 DESPESA COM PAGAMENTO ANIMAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DOS IDOSOS, CONFORME RECIBO ANEXO. CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL 1.000,00 DL 18/10/2013 6240 IRMAOS TORTELLI,MAT.E EQUIP.MED.HOS 90241357000154 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO SEMIOBESO CDS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PSF DL 18/10/2013 6241 CORDAZZO E CIA LTDA 91302141000114 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA PATROLA 120G, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 18/10/2013 6242 DALTRO LUIS MANFROI/ KI-MARCA 05896562000189 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 50L COM ALÇA, COM MÓDULO SOBRE RODAS PARA INSTALAÇÃO NA EMEI GABRIELA BOFF, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 565,00 DL 18/10/2013 6243 DALTRO LUIS MANFROI/ KI-MARCA 05896562000189 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 50L COM ALÇA, COM MÓDULO SOBRE RODAS PARA INSTALAÇÃO NA EMEI DONA DELE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 565,00 DL 18/10/2013 6244 A3C IDIOMAS LTDA - CCAA 93662989000180 DESPESA COM PAGAMENTO AULAS DE INGLES PARA OS ALUNOS DA EMEF SILVA JARDIM, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 400,00 DL 18/10/2013 6245 A3C IDIOMAS LTDA - CCAA 93662989000180 DESPESA COM PAGAMENTO AULAS DE INGLES PARA OS ALUNOS DA EMEI CASA DA CRIANÇA DONA DELE, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 480,00 DL 18/10/2013 6246 AMÉRICO TAPPARELLO 18223069000140 DESPESA COM PAGAMENTO AUXILIO LOÇAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÕES DA EMPRESA, REFENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.610/2013. DL 18/10/2013 6247 DENISE DE FREITAS LIMA 02870437978 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO. (-)INSS..... R$ 89,49 (-)CONSIGNAÇÕES: R$ 217,06 V. A DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 1.136,95 270,00 51,94 1.000,00 813,60 Estado do Rio Grande do Sul Página: 21 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado PAGAR..... R$ 507,05 DL 18/10/2013 6248 JUCELIA BASSANESI 02326600002 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO. (-)INSS..... R$ 89,49 V. A PAGAR..... R$ 724,11 813,60 DL 18/10/2013 6249 GABRIELA MARIA FRIZON 02689437023 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO. (-)INSS..... R$ 89,49 V. A PAGAR..... R$ 724,11 813,60 DL 18/10/2013 6250 CARINA LIBARDONI 02619826055 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO. (-)INSS..... R$ 89,49 V. A PAGAR..... R$ 724,11 813,60 DL 18/10/2013 6251 MARISTELA LEDUR D'AVILA 80180825020 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO. (-)INSS..... R$ 89,49 V. A PAGAR..... R$ 724,11 813,60 DL 18/10/2013 6252 INSS 29979036000140 DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO, CONFORME GUIA ANEXA. 813,60 DL 18/10/2013 6253 JOILSON SOUZA SANTOS 76610500568 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME RECIBO ANEXO. RECURSOS CONTROLE DE DOENÇAS (-)INSS............ R$ 44,00 V. A PAGAR........ R$ 356,00 400,00 DL 18/10/2013 6254 LAUREN HOPPE 09453428000164 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMICIDA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 12,50 DL 18/10/2013 6255 LAUREN HOPPE 09453428000164 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 27,00 DL 18/10/2013 6256 LAUREN HOPPE 09453428000164 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAR DE BOTAS DE BORRACHA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 37,00 DL 18/10/2013 6257 LAUREN HOPPE 09453428000164 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO VETERINARIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 47,00 DL 18/10/2013 6258 LAUREN HOPPE 09453428000164 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA EDUCAR PARA A REALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 333,31 DL 18/10/2013 6259 EMBRATEL EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES 33530486013379 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. 64,05 DL 21/10/2013 6260 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DIGIBEM Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 22 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 21/10/2013 6261 ELISANDRO RODRIGUES 92266851004 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 21/10/2013 6262 FRANCISCO FOSCHIERA 17207843020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60ML DE VARAS DE EUCALIPTO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRMA EDUCAR PARA A REALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 21/10/2013 6263 RUBIMAR LODI 36118680000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 60,00 DL 21/10/2013 6264 PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA 87599155000174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS BANHEIROS DA PRAÇA 12 DE MAIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 52,95 DL 21/10/2013 6265 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAS INO-6052, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 65,00 21/10/2013 6266 GILMAR CHESTIES ME 93038560000205 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/810MM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO LOTEAMENTO HABITACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. 143,50 DL 21/10/2013 6267 J. F. METALURGICA LTDA 05886867000100 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDAS NO ESTABILIZADOR E CONCHA E TROCA DE DENTES PARA A RETRO-ESCAVADEIRA RK 406 4X2, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 180,00 DL 21/10/2013 6268 J. F. METALURGICA LTDA 05886867000100 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDA E CONSERTO DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 125,00 DL 21/10/2013 6269 J. F. METALURGICA LTDA 05886867000100 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A FURAR E CORTAR TUBOS DE FERRO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 30,00 DL 21/10/2013 6270 J. F. METALURGICA LTDA 05886867000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO DIVERSAS PARA BOCAS DE LOBO DE RUAS DO LOTEAMENTO HABITACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.410,00 DL 21/10/2013 6271 JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES 00388858087 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS REFERENTE A MATRICULAS ATUALIZADAS DOS LOTES DO LOTEAMENTO HABITACIONAL, CONFORME RECIBOS DE EMOLUMENTOS ANEXOS. 1.590,00 DL 21/10/2013 6272 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 22/10/2013 142 VALDENIR PIZZI PURIFICADORES DE AGUA EIRELI ME 17836717000170 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA SUMMER LINE SNTA PLUS BRANCO, PARA UTILIZAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PR 022/2013 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 30,00 150,00 30,00 1.882,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 23 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 22/10/2013 Empenho 143 Número Data Ori. Data Adi. PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA 87599155000174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAVA LOUÇAS E RODO DE ESPUMA PAR AUTILIZAÇÃO NA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. Valor Adjudicado 11,15 DL 22/10/2013 144 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. 77,80 DL 22/10/2013 6273 ADELINO POLACHINI 46114335015 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 45,00 DL 22/10/2013 6274 JULIANO SANTIN 98450158087 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 22/10/2013 6275 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DL 22/10/2013 6276 MARCELO BERNARDON ME DL 22/10/2013 6277 DL 22/10/2013 DL DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. DIFERENÇA NO VALOR DE R$0,05 À MENOR REFERENTE AO EMPENHO 4089 PAGO R$0,05 À MAIOR. 112,65 93726172000128 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 34KG DE ERVA MATE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 300,00 MARCELO BERNARDON ME 93726172000128 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 34KG DE ERVA MATE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 300,00 6278 MARCELO BERNARDON ME 93726172000128 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16KG DE ERVA MATE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 150,00 22/10/2013 6279 MARCELO BERNARDON ME 93726172000128 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16KG DE ERVA MATE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 150,00 DL 22/10/2013 6280 COLDEBELLA TURISMO LTDA EPP 07628204000110 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PROJETO CRAS, PARA GUABIJU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PBF 480,00 DL 22/10/2013 6281 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DL 22/10/2013 6282 J. F. METALURGICA LTDA 05886867000100 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇA PARA ENFARDADEIRA E SOLDA EM VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 22/10/2013 6283 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 22/10/2013 6284 RUBIMAR LODI 36118680000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DIGIBEM Informática Ltda DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE RODEIOS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. 1.229,82 355,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 24 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 22/10/2013 Empenho 6285 Número Data Ori. Data Adi. ELOI CAR ESTOFAMENTOS IND. E COMERCIO LTDA 92102771000108 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5,00M DE TECIDO REGAL VERMELHO PARA UTILIZAÇÃO NO AUDITÓRIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 22/10/2013 6286 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS (VOOLMED) 01733345000117 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A PACIENTE GESTANTE CLAUDIANA CAMPOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS ATENÇÃO BÁSICA 720,00 DL 22/10/2013 6287 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. 137,24 DL 22/10/2013 6288 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. 814,10 DL 22/10/2013 6289 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. 245,50 DL 22/10/2013 6290 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. 113,67 DL 22/10/2013 6291 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. 292,06 DL 22/10/2013 6292 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. 1.130,37 DL 22/10/2013 6293 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. 247,49 DL 22/10/2013 6294 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. 176,01 DL 22/10/2013 6295 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. 99,13 DL 22/10/2013 6296 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. 60,40 DL 22/10/2013 6297 OI S/A 76535764000224 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. 98,68 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 46,75 Estado do Rio Grande do Sul Página: 25 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 22/10/2013 Empenho 6298 Número Data Ori. Data Adi. JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES 00388858087 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS REFERENTE A MATRICULAS ATUALIZADAS DE LOTES DO LOTEAMENTO HABITACIONAL, CONFORME RECIBO DE EMOLUMENTO ANEXO. 79,50 DL 23/10/2013 6299 ALDACIR PERUZZO 59544260072 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 23/10/2013 6300 WAGNER BETTU 16894747000170 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A ABERTURA DE VÃO DE PORTA PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE EMERGENCIA NO GINASIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 350,00 DL 23/10/2013 6301 DOUGLAS ZANELLA PINTO 16948169000108 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA E MANUTENÇAÕ NA SERRA FITA DO ABATEDOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 430,00 DL 23/10/2013 6302 DOUGLAS ZANELLA PINTO 16948169000108 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E TROCA DE VENTILADORES DE TETO, NA CASA DA CRIANÇA DONA DELLE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 570,00 DL 23/10/2013 6303 DOUGLAS ZANELLA PINTO 16948169000108 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE REATOR E LAMPADAS 2 X40 NO CENTRO DE SAUDE SILVIO CERATO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 60,00 DL 23/10/2013 6304 DOUGLAS ZANELLA PINTO 16948169000108 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE PARAISO E SÃO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 910,00 DL 23/10/2013 6305 J.A ART MANHAS TEATRAL LTDA ME 07916699000183 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A OFICINA DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MES DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PROGRAMA PBF (-) ISS: R$ 22,40 V. A PAGAR: R$ 1.097,60 DL 23/10/2013 6306 HEMAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME 92613801000140 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE 2,00MT. PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 700,00 DL 23/10/2013 6307 DOUGLAS ZANELLA PINTO 16948169000108 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E FOTOCELULAS, ALINHAMENTO DE REFLETORES E MANUTENÇÃO NAS TOMADAS E CHUVEIROS DOS BANHEIROS DO PARQUE DE RODEIOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 930,00 DL 23/10/2013 6308 DIRLEI COVATTI 08058979000160 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 380W PARA GERADOR 12KWA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PSF DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 1.120,00 5.990,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 26 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 24/10/2013 6309 ADILSON BORELLI 07013433000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÃO PARA OS PACIENTES MARILENE BERNARDI E RICARDO RECHE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 300,00 DL 24/10/2013 6310 J. F. METALURGICA LTDA 05886867000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 774,48 DL 24/10/2013 6311 CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO 07566075000183 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE US MORFOLOGICO PARA AS PACIENTES BRUNA DASSI E MARIA PAULA TUBINO , NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSO INCENTIVO ATENÇÃO BASICA (-) IRRF: R$ 8,40 V. A PAGAR: R$ 551,60 560,00 DL 24/10/2013 6312 CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO 07566075000183 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RELAÇÃO ANEXAS. (-) IRRF: R$ 32,02 V. A PAGAR: R$ 2.102,48 DL 24/10/2013 6313 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA E ROLOS DE LÃ PARA PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 948,80 24/10/2013 6314 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013 166,95 24/10/2013 6315 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 LATAS DE TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT. PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 735,00 24/10/2013 6316 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO OU REFORMA DA MORADIA DE ROSALINA B. ROSSATO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013 DL 24/10/2013 6317 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL 2T PARA UTILIZAÇÃO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. DL 24/10/2013 6318 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO AR PARA A PATROLA 120G, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 160,00 24/10/2013 6319 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. 567,80 24/10/2013 6320 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, CONFORME CUPONS 108,80 PR 022/2013 DL PR PR DL 022/2013 022/2013 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 2.134,50 1.746,60 9,90 Estado do Rio Grande do Sul Página: 27 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado FISCAIS ANEXOS. DL 24/10/2013 6321 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. 130,20 24/10/2013 6322 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE RODEIOS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. 244,50 DL 24/10/2013 6323 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO EM VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. DL 24/10/2013 6324 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO EM VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. DL 24/10/2013 6325 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 47,55 DL 24/10/2013 6326 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA SILVA JARDIM, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 10,50 DL 24/10/2013 6327 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SIFÃO E LAMPADA 45W PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA 12 DE MAIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 63,90 DL 24/10/2013 6328 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 SIFÃO PARA PIA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 41,70 DL 24/10/2013 6329 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COMPLETOS PARA O MICRO-ONIBUS PLACAS ILW-5200, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 11,40 DL 24/10/2013 6330 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 13,50 DL 24/10/2013 6331 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. 462,70 DL 24/10/2013 6332 PASEP DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE RECEITAS DE FEP, CONFORME GUIA ANEXA. 78,30 DL 24/10/2013 6333 AUTO TRANSPORTE MARAUENSE PR 022/2013 91302091000175 DIGIBEM Informática Ltda DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO SANTANA PLACAS IMV-1262, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 45,90 195,95 187,05 Estado do Rio Grande do Sul Página: 28 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 24/10/2013 Empenho 6334 Número Data Ori. Data Adi. AUTO TRANSPORTE MARAUENSE 91302091000175 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS INB-8571, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 262,24 DL 24/10/2013 6335 AUTO TRANSPORTE MARAUENSE 91302091000175 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MOTOR TRASERO PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACAS IOB-1025, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 110,50 DL 24/10/2013 6336 AUTO TRANSPORTE MARAUENSE 91302091000175 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IMD-8011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 25/10/2013 145 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 9.831,11 DL 25/10/2013 146 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 990,22 DL 25/10/2013 147 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 2.162,82 DL 25/10/2013 148 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 217,84 DL 25/10/2013 149 MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160 DE CONSTRUÇÃO LTDA DL 25/10/2013 6337 RIZZOTTO & FILHOS LTDA ME 07322933000144 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEICULO CELTA PLACAS IRX-2694, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 2.052,00 DL 25/10/2013 6338 RIZZOTTO & FILHOS LTDA ME 07322933000144 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CHAPEAÇÃO, PINTURA E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO CELTA PLACAS IRX- 2694, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 2.500,00 DL 25/10/2013 6339 LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA CLEOMAR LTDA-ME 86830940000123 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES PARA AS PACIENTES TEREZINHA LUZZA E MARIA IRACI ROSA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. RECURSOS INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA (-) IRRF: R$15,00 V. A PAGAR: R$ 985,00 1.000,00 DL 25/10/2013 6340 ROBERTO COLET PIZZI 11047067000106 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS INO-6052 PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 220,00 DL 25/10/2013 6341 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO SAE 15W40 PARA UTILIZAÇÃO NA CARREGADEIRA 185,00 DIGIBEM Informática Ltda DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXIVEL PARA UTILIZAÇÃO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. Valor Adjudicado 25,21 18,90 Estado do Rio Grande do Sul Página: 29 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado W20B, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. DL 25/10/2013 6342 CLINICA SANTA HELENA LTDA 04119230000125 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A HONORARIOS ANESTESIOLOGICOS PARA A PACIENTE SANDRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-) IRRF: R$ 15,00 V. A PAGAR: R$ 985,00 DL 25/10/2013 6343 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 250,00 DL 25/10/2013 6344 GARCEZ & MELLO LTDA [ GLOBAL COPIA.E IMPLEMENTOS ] 02105467000121 DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL NO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXA. 168,00 DL 25/10/2013 6345 GARCEZ & MELLO LTDA [ GLOBAL COPIA.E IMPLEMENTOS ] 02105467000121 DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL NO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXA. 166,00 DL 25/10/2013 6346 GARCEZ & MELLO LTDA [ GLOBAL COPIA.E IMPLEMENTOS ] 02105467000121 DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL NO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXA. 166,00 DL 25/10/2013 6347 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 10.557,62 DL 25/10/2013 6348 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 3.172,62 DL 25/10/2013 6349 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 830,88 DL 25/10/2013 6350 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 797,24 DL 25/10/2013 6351 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 190,54 DL 25/10/2013 6352 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 33,47 DL 25/10/2013 6353 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 2.517,61 DL 25/10/2013 6354 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 125,88 DL 25/10/2013 6355 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 8.510,15 DL 25/10/2013 6356 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 2.135,82 DIGIBEM Informática Ltda 1.000,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 30 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 25/10/2013 Empenho 6357 Número Data Ori. Data Adi. FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 637,77 DL 25/10/2013 6358 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 198,61 DL 25/10/2013 6359 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 3.660,15 DL 25/10/2013 6360 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 20.395,71 DL 25/10/2013 6361 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.430,67 DL 25/10/2013 6362 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 762,16 DL 25/10/2013 6363 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 571,62 DL 25/10/2013 6364 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 594,80 DL 25/10/2013 6365 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 437,65 DL 25/10/2013 6366 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 4.525,34 DL 25/10/2013 6367 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 371,56 DL 25/10/2013 6368 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 7.108,48 DL 25/10/2013 6369 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.022,06 DL 25/10/2013 6370 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 190,54 DL 25/10/2013 6371 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 78,93 DL 25/10/2013 6372 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 2.315,32 DL 25/10/2013 6373 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 52,62 DL 25/10/2013 6374 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 12.778,18 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 31 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 25/10/2013 Empenho 6375 Número Data Ori. Data Adi. FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 807,36 DL 25/10/2013 6376 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 381,08 DL 25/10/2013 6377 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 7,87 DL 25/10/2013 6378 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 2.098,00 DL 25/10/2013 6379 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 104,90 DL 25/10/2013 6380 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 190,54 DL 25/10/2013 6381 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.047,97 DL 25/10/2013 6382 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 95,27 DL 25/10/2013 6383 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 13.860,19 DL 25/10/2013 6384 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.297,41 DL 25/10/2013 6385 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 201,84 DL 25/10/2013 6386 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.100,79 DL 25/10/2013 6387 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 952,70 DL 25/10/2013 6388 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 469,39 DL 25/10/2013 6389 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 4.238,63 DL 25/10/2013 6390 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 201,84 DL 25/10/2013 6391 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 190,54 DL 25/10/2013 6392 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.052,42 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 32 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 25/10/2013 Empenho 6393 Número Data Ori. Data Adi. FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 52,62 DL 25/10/2013 6394 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 3.660,15 DL 25/10/2013 6395 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 15.382,87 DL 25/10/2013 6396 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 2.111,07 DL 25/10/2013 6397 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.143,24 DL 25/10/2013 6398 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 285,81 DL 25/10/2013 6399 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 285,06 DL 25/10/2013 6400 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 3.660,15 DL 25/10/2013 6401 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 19.514,94 DL 25/10/2013 6402 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 2.501,44 DL 25/10/2013 6403 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.505,85 DL 25/10/2013 6404 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.333,78 DL 25/10/2013 6405 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 115,93 DL 25/10/2013 6406 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.101,46 DL 25/10/2013 6407 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 190,54 DL 25/10/2013 6408 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 3.660,15 DL 25/10/2013 6409 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 20.113,93 DL 25/10/2013 6410 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.258,06 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 33 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 25/10/2013 Empenho 6411 Número Data Ori. Data Adi. FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 797,24 DL 25/10/2013 6412 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 2.318,24 DL 25/10/2013 6413 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 623,54 DL 25/10/2013 6414 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.105,03 DL 25/10/2013 6415 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 52,62 DL 25/10/2013 6416 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 797,24 DL 25/10/2013 6417 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 190,54 DL 25/10/2013 6418 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.052,42 DL 25/10/2013 6419 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 368,35 DL 25/10/2013 6420 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 584,68 DL 25/10/2013 6421 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 285,81 DL 25/10/2013 6422 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 3.660,15 DL 25/10/2013 6423 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 8.705,67 DL 25/10/2013 6424 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 348,67 DL 25/10/2013 6425 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 190,54 DL 25/10/2013 6426 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 2.201,57 DL 25/10/2013 6427 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 3.660,15 DL 25/10/2013 6428 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 3.424,20 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 34 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 25/10/2013 Empenho 6429 Número Data Ori. Data Adi. FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 286,21 DL 25/10/2013 6430 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 381,08 DL 25/10/2013 6431 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 9.262,14 DL 25/10/2013 6432 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.272,24 DL 25/10/2013 6433 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 584,68 DL 25/10/2013 6434 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 944,10 DL 25/10/2013 6435 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 151,47 DL 25/10/2013 6436 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 155,91 DL 25/10/2013 6437 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.542,06 DL 25/10/2013 6438 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 440,59 DL 25/10/2013 6439 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 637,77 DL 25/10/2013 6440 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 190,54 DL 25/10/2013 6441 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.169,23 DL 25/10/2013 6442 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 15.521,19 DL 25/10/2013 6443 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 2.032,64 DL 25/10/2013 6444 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 399,27 DL 25/10/2013 6445 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 6.595,06 DL 25/10/2013 6446 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 2.210,06 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 35 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 25/10/2013 Empenho 6447 Número Data Ori. Data Adi. FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 381,08 DL 25/10/2013 6448 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 6.907,10 DL 25/10/2013 6449 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.333,78 DL 25/10/2013 6450 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 2.833,22 DL 25/10/2013 6451 FOLHA DE PAGAMENTO 92406099000144 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.615,48 DL 25/10/2013 6452 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 2.322,66 DL 25/10/2013 6453 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.105,42 DL 25/10/2013 6454 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 581,55 DL 25/10/2013 6455 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 2.526,09 DL 25/10/2013 6456 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 5.322,27 DL 25/10/2013 6457 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.268,01 DL 25/10/2013 6458 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.847,96 DL 25/10/2013 6459 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 520,93 DL 25/10/2013 6460 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 3.074,36 DL 25/10/2013 6461 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE 526,54 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 36 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado AO MES DE OUTUBRO/2013 DL 25/10/2013 6462 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 251,50 DL 25/10/2013 6463 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 3.934,06 DL 25/10/2013 6464 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.018,82 DL 25/10/2013 6465 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 243,10 DL 25/10/2013 6466 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 805,23 DL 25/10/2013 6467 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 4.225,67 DL 25/10/2013 6468 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 805,23 DL 25/10/2013 6469 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 5.925,24 DL 25/10/2013 6470 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 284,24 DL 25/10/2013 6471 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 805,23 DL 25/10/2013 6472 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 5.769,41 DL 25/10/2013 6473 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 471,98 DL 25/10/2013 6474 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE 504,07 DIGIBEM Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 37 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado AO MES DE OUTUBRO/2013 DL 25/10/2013 6475 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 805,23 DL 25/10/2013 6476 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 2.033,84 DL 25/10/2013 6477 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 484,34 DL 25/10/2013 6478 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 805,23 DL 25/10/2013 6479 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 900,10 DL 25/10/2013 6480 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 2.446,17 DL 25/10/2013 6481 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 804,29 DL 25/10/2013 6482 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 618,40 DL 25/10/2013 6483 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 257,22 DL 25/10/2013 6484 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 3.949,61 DL 25/10/2013 6485 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 1.450,88 DL 25/10/2013 6486 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 570,04 DL 25/10/2013 6487 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE 1.812,90 DIGIBEM Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 38 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado AO MES DE OUTUBRO/2013 DL 25/10/2013 6488 IPERGS 92829100000143 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO PROPRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 DL 25/10/2013 6489 RTR COMERCIO DE CARTUCHOS 09514313000132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER 4300, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 50,00 DL 25/10/2013 6490 RTR COMERCIO DE CARTUCHOS 09514313000132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER 4521, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 50,00 DL 25/10/2013 6491 JAIME ANTONIO DOMENEGHINI 07198006000164 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS ILW-5200, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 90,00 DL 25/10/2013 6492 JAIME ANTONIO DOMENEGHINI 07198006000164 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE AMORTECEDORES PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS INB8571, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 70,00 DL 25/10/2013 6493 JAIME ANTONIO DOMENEGHINI 07198006000164 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA PARA VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 570,00 DL 25/10/2013 6494 JAIME ANTONIO DOMENEGHINI 07198006000164 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA PARA VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 2.320,00 DL 25/10/2013 6495 JAIME ANTONIO DOMENEGHINI 07198006000164 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA PARA VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 1.710,00 DL 25/10/2013 6496 CALLIARI EDITORA GRAFICA LTDA 00833009000183 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 25/10/2013 6497 COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PERON LTDA 02577717000126 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA E PARAFUSO PAR AUTILIZAÇÃO NA PATROLA 120G, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 25/10/2013 6498 LEIDIR ZANCAN 01042622060 11713483000198 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE RESERVATORIO DE ÁGUA DA RETROESCAVADEIRA RK 406 4X4, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 40,00 DL 25/10/2013 6499 MARKA COMUNICACAO VISUAL LTDA 01525541000104 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO 200 X 65 CM IMPRESSÃO DIGITAL COM RECORTE PARA O VEICULO CELTA PLACAS IRX-2694, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 300,00 DL 25/10/2013 6500 EDGAR DE LIMA ANTUNES 59939982020 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS PARA VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-) INSS: R$ 114,95 V. A PAGAR: R$ 815,05 930,00 DIGIBEM Informática Ltda 390,04 55,00 1.501,60 Estado do Rio Grande do Sul Página: 39 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 25/10/2013 Empenho 6501 Número Data Ori. Data Adi. EDGAR DE LIMA ANTUNES 59939982020 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PARA TROCA DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACAS IOB-1025, DA FROTA DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 80,00 DL 25/10/2013 6502 EDGAR DE LIMA ANTUNES 59939982020 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IMD-8011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 35,00 DL 25/10/2013 6503 IVANIR ZANELLA 02073019000193 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA JURADOS DO FESTIVAL DE TEATRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PROGRAMA PBF 80,00 DL 25/10/2013 6504 IVANIR ZANELLA 02073019000193 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A PERNOITES PARA JURADOS DO FESTIVAL DE TEATRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PBF 220,00 DL 25/10/2013 6505 MONIQUE TARTAS DE SOUZA 03344306073 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE AULAS OFICINA DE DANÇA MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. PROGRAMA PETI (-) INSS R$ 58,85 V. A PAGAR: R$476,15 535,00 DL 25/10/2013 6506 MARINETE LORENZETTI POLLI 30722721072 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE MONITORIA SERV. CONV. FORTALECIMETO DE VINCULOS/PETI NO MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. (-)INSS........ R$ 75,90 V. A PAGAR........ R$ 614,10 690,00 DL 25/10/2013 6507 SUZI MARA BORTOLIN ANHAIA 00541488040 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE MONITORIA DE OFICINA DE ARTESANATO GRUPO OASF, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. (-) INSS: R$ 36,30 V. A PAGAR: R$ 293,70 330,00 DL 25/10/2013 6508 EDILSE MIRI 03108938010 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE MONITORIA DE OFICINA LÚDICA PARA GRUPOS DE IDOSOS, CONFORME RECIBO ANEXO. RECURSOS PBT IDOSOS (-) INSS: R$ 55,00 V. A PAGAR: R$ 445,00 500,00 DL 25/10/2013 6509 FERNANDA DAMBROZ 17729923000181 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MONITORIA DE OFICINA DE INFORMATICA, MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PBF 750,00 DL 25/10/2013 6510 ELEANDRO BEDIN DE LIMA - ME 17132276000126 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALANCHÕES E FITAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PROGRAMA PBF 320,00 DL 25/10/2013 6511 WELLINGTON ZANELA 17681810000153 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A OFICINA SOCIO CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PROGRAMA PBF 280,00 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado Estado do Rio Grande do Sul Página: 40 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 25/10/2013 6512 WELLINGTON ZANELA 17681810000153 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA ARTESANAL PARA O PROGRAMA DE EXPANSÃO DOS SERVIÇOS SOCIOS ASSISTENCIAIS, MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PBF 400,00 DL 25/10/2013 6513 COPREL COOP. ENERGIA. DESENV. RURAL 90660754000160 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO. DISTRITO PARAISO 28,45 DL 25/10/2013 6514 COPREL COOP. ENERGIA. DESENV. RURAL 90660754000160 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. ESCOLA SILVA JARDIM 178,35 DL 25/10/2013 6515 COPREL COOP. ENERGIA. DESENV. RURAL 90660754000160 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTERIOR 214,07 DL 25/10/2013 6516 COPREL COOP. ENERGIA. DESENV. RURAL 90660754000160 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO. POÇOS ARTESIANOS INTERIOR 8.581,88 29/10/2013 6517 COMERCIO DE COMBUISTIVEIS NEVOEIRO LTDA 95425369000152 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40L DE FLUIDO DE FREIO SINTETICO DOT-4, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2013 DO PREGAO PRESENCIAL 028/2013 360,00 DL 29/10/2013 6518 CORDAZZO E CIA LTDA 91302141000114 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 120,46 DL 29/10/2013 6519 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. DL 29/10/2013 6520 EVAIR EBONE 90418336000161 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 29/10/2013 6521 EVAIR EBONE 90418336000161 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE ASP. PARA ROÇADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 29/10/2013 6522 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE MARAU 88417787000132 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTES EM EMERGENCIA NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2011. 2.915,61 DL 29/10/2013 6523 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE MARAU 88417787000132 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO HOSPITALAR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS NA URGENCIA /EMERGENCIA NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 2.389,15 PR 028/2013 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 30,00 140,00 15,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 41 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 29/10/2013 Empenho 6524 Número Data Ori. Data Adi. CORDAZZO E CIA LTDA 91302141000114 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTOPAS DIVERSAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 29/10/2013 6525 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA FREIO DOT 4, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. DL 29/10/2013 6526 CLINICA SANTA HELENA LTDA 04119230000125 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A HONORARIOS ANESTESIOLÓGICOS PARA O PACIENTE RENAN M. ZUCCO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-) IRRF: R$ 10,50 V. A PAGAR:R$ 689,50 700,00 DL 29/10/2013 6527 TUBIAS CASAGRANDE AGOSTINETTO 15620134000182 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A USINAGEM DE 20 PARAFUSOS DAS NAVALHAS DA SEGADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 600,00 DL 29/10/2013 6528 TUBIAS CASAGRANDE AGOSTINETTO 15620134000182 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DO CARDAN DA BOMBA HIDRAULICA DO CAMINHÃO PLACAS IRY- 4348, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 140,00 DL 29/10/2013 6529 SUPPTITZ & SUPPTITZ LTDA ME 09543684000142 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PPD (-)INSS....R$ 83,60 (-)IRRF.....R$ 11,40 V. A PAGAR....R$665,00 760,00 DL 29/10/2013 6530 PASEP DL 29/10/2013 6531 CLODOMAR DA SILVA - ME 07913774000152 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARTE ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 275,00 DL 29/10/2013 6532 CLODOMAR DA SILVA - ME 07913774000152 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARTE ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 55,00 DL 29/10/2013 6533 CLODOMAR DA SILVA - ME 07913774000152 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IOB-1025, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 19,00 DL 29/10/2013 6534 CLODOMAR DA SILVA - ME 07913774000152 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO DO VELOCIMETRO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS ILW-5200, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 155,00 DL 29/10/2013 6535 CLODOMAR DA SILVA - ME 07913774000152 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARA CONSERTO E TROCA DE CABO DO VELOCIMETRO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS ILW-5200, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 95,00 DL 29/10/2013 6536 CLODOMAR DA SILVA - ME 07913774000152 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IMD-8011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE RECEITAS DE FPM, CONFORME GUIA ANEXA. DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 120,00 29,85 1.376,57 268,20 Estado do Rio Grande do Sul Página: 42 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 29/10/2013 Empenho 6537 Número Data Ori. Data Adi. CLODOMAR DA SILVA - ME 07913774000152 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARTE ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 393,00 DL 29/10/2013 6538 CLODOMAR DA SILVA - ME 07913774000152 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO EM VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.717,00 DL 29/10/2013 6539 CLODOMAR DA SILVA - ME 07913774000152 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARTE ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 565,00 DL 29/10/2013 6540 TAPECARIA PORTOALEGRENSE LTDA 92263219000282 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETE 1,50 X 2,00MT, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PROGRAMA IGD-SUAS 172,00 DL 29/10/2013 6541 WELLINGTON ZANELA 17681810000153 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MONITORIA EM EDUCAÇÃO FISICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OFICINAS ASSISTENCIAIS, NO MES DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 900,00 DL 29/10/2013 6542 APAE-ASOC.PAIS AMIGOS EXC.MARA 90779752000195 DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONVENIO E LEI MUNICIPAL. CONFORME BOLETIM DE FREQUENCIA DL 29/10/2013 6543 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS CAMARGUENSE 01629912000190 DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE ESCOLAR, AOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE CURSOS SUPERIOR, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. CONFORME LEI MUNICIPAL 12.044,00 DL 29/10/2013 6544 93187011000103 L.R.TEDESCO COPIADORASIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DA UAB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 268,00 DL 29/10/2013 6545 ELOI CAR ESTOFAMENTOS IND. E COMERCIO LTDA 92102771000108 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A FORRAÇÃO DE 28 CADEIRAS DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 896,00 DL 29/10/2013 6546 COLOTIR MARTELLO 12050543000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 163,62 DL 29/10/2013 6547 LA MACHINE/GAMBATTO P1 VEICULOS 07193016000107 LTD DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DIAGNOSTICO NA AMBULÂNCIA PLACAS INO-6052, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 140,00 DL 29/10/2013 6548 DIRLEI COVATTI 08058979000160 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE SÃO PEDRO, TUNAS E PARAISO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 600,00 DL 29/10/2013 6549 DIRLEI COVATTI 08058979000160 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, 1.284,80 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 3.000,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 43 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 29/10/2013 6550 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 29/10/2013 6551 AIRGAS COM. E TRANSPORTES LTDA 05911435000101 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 200,00 DL 30/10/2013 150 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. CÂMARA DE VEREADORES 66,52 DL 30/10/2013 6552 PASEP DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE RECEITAS DE ICMS, CONFORME GUIA ANEXA. 28,63 DL 30/10/2013 6553 RUBIMAR LODI 36118680000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 60,00 DL 30/10/2013 6554 ELIANI MESACASA TRENTIN 53678451004 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA A VICE-PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30/10/2013 6555 GILMAR GAZOLA 10948813000161 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE 476 CARGAS DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2009. DL 30/10/2013 6556 CRISTIANO NOSKOSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08808398000107 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO ANEXAS. (-) IRRF: R$ 38,48 V. A PAGAR: R$ 2.526,52 DL 30/10/2013 6557 JULIANA NOSKOSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME 17134837000126 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A PACIENTE ADELE FILIPPI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-) IRRF: R$ 1,20 V. A PAGAR: R$ 78,80 DL 30/10/2013 6558 CENTRO DE DIFUSAO GENETICA SAO LUIS LTDA 04176481000141 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 DOSES DE SEMEN INSEMINANTE PARA SUINOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 420,00 DL 30/10/2013 6559 MARCOS FRANCISCO FOSCHIERA ME 01406815000138 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 111,50 DL 30/10/2013 6560 PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA 87599155000174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PBF 339,78 DL 31/10/2013 6561 PASEP DL 31/10/2013 6562 INSS PR 020/2009 29979036000140 DIGIBEM Informática Ltda 106,00 10.395,84 2.565,00 80,00 DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE RECEITAS DIVERSAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME GUIA ANEXA. 6.320,69 DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE OUTUBRO, CONFORME GUIA ANEXA 1.066,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 44 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 31/10/2013 Empenho 6563 Número Data Ori. Data Adi. RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRAÇA DL 31/10/2013 6564 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANÇA DA CIP REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURA ANEXA. DL 31/10/2013 6565 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. CENTRO ADMINISTRATIVO 721,40 DL 31/10/2013 6566 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. POÇOS ARTESIANOS CIDADE 3.683,19 DL 31/10/2013 6567 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. CEMITERIO MUNICIPAL 11,68 DL 31/10/2013 6568 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. MUSEU MUNICIPAL 229,19 DL 31/10/2013 6569 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. MODULO ESPORTIVO 38,91 DL 31/10/2013 6570 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. UBS 170,02 DL 31/10/2013 6571 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. CRECHE MUNICIPAL 391,02 DL 31/10/2013 6572 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. ASSISTENCIA SOCIAL 331,12 DL 31/10/2013 6573 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. ABATEDOURO MUNICIPAL 768,07 DL 31/10/2013 6574 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. AUDITORIO MUNICIPAL 269,65 DL 31/10/2013 6575 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. CENTRO DE CONVIVÊNCIA 649,00 DL 31/10/2013 6576 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS 477,41 DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado 5.910,47 65,28 Estado do Rio Grande do Sul Página: 45 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado ANEXAS. CASA DA CRIANÇA DL 31/10/2013 6577 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. CENTRO DE SAUDE 576,23 DL 31/10/2013 6578 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. GINASIO DE ESPORTES 444,34 DL 31/10/2013 6579 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. REPETIDORA DE TV 109,72 DL 31/10/2013 6580 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. CASA MORTUARIA 43,19 DL 31/10/2013 6581 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138 DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. PARQUE DE RODEIOS 385,19 PR 002/2013 31/10/2013 6582 TRANSPORTES CASLATUR LTDA 94070836000106 DESPESA COM PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL NO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2013 8.561,69 PR 002/2010 31/10/2013 6583 BRUGNERA & SILVA LTDA 05023134000141 DESPESA COM PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL NO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2010 4.926,60 PR 002/2010 31/10/2013 6584 R. CASAGRANDE & CIA LTDA 08684236000104 DESPESA COM PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL NO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2010 299,43 DL 31/10/2013 6585 IKONA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 05740420000128 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO KIT FENAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DL 31/10/2013 6586 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL SUPER PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 31/10/2013 6587 R. CASAGRANDE & CIA LTDA 08684236000104 DESPESA COM PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA AGROTECNICA DE SERTÃO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2011. PR 003/2011 DIGIBEM Informática Ltda 4.781,12 9,90 2.937,60 Estado do Rio Grande do Sul Página: 46 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado (-)INSS......... R$ 473,58 (-)ISS................ R$ 342,40 VALOR L. A PAGAR....... R$ 2.121,62 PR 001/2013 31/10/2013 6588 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO NO GERADOR DE ENERGIA DO CENTRO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 114,50 PR 001/2013 31/10/2013 6589 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 511,67 PR 001/2013 31/10/2013 6590 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 308,37 PR 001/2013 31/10/2013 6591 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 873,68 PR 001/2013 31/10/2013 6592 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 579,96 PR 001/2013 31/10/2013 6593 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 1.711,17 PR 001/2013 31/10/2013 6594 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 4.985,97 PR 001/2013 31/10/2013 6595 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 8.603,91 PR 001/2013 31/10/2013 6596 DILONEI PAGNUSSAT - POSTO 11276549000120 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. 2.423,21 DL 31/10/2013 6597 EMBRATEL EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES 33530486013379 DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS ANEXAS. DL 31/10/2013 6598 COLOTIR MARTELLO 12050543000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 541,93 DL 31/10/2013 6599 ADELINO POLACHINI 46114335015 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 31/10/2013 6600 CLINICA DE SERVICOS ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA 07630303000137 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A HONORÁRIOS ANESTESIOLÓGICOS PARA OS PACIENTES LEONARDO PIZZI E LUIS DEZORDI ZUCHI, CONFORME NOTA DIGIBEM Informática Ltda 3,55 1.000,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 47 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto FISCAIS ANEXAS. (-) IRRF: R$ 15,00 DL Valor Adjudicado V. A PAGAR: R$ 985,00 31/10/2013 6601 SAR SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E RECUPERAÇÃO LTDA 89880959000172 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A HONORÁRIOS ANESTESIOLÓGICOS PARA O PACIENTE DORALICIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (-) IRRF: R$ 15,00 V. A PAGAR: R$ 985,00 1.000,00 31/10/2013 6602 BIO-MARAU LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LT 05686383000117 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS MUNICIPES, REFERENTE O PERIODO DE 01/10/13 À 22/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME ADITIVO PREGÃO 027/2011. 8.338,81 DL 31/10/2013 6603 BIO-MARAU LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LT 05686383000117 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MUNICIPES, REFERENTE O PERIODO DE 22/10/2013 Á 31/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.088,19 DL 31/10/2013 6604 JUVENTINO B. AGOSTINETO 36143189072 DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO REFERENTE A PARTE DE VALOR DE CONSULTA MÉDICA COM DRA. GABRIELA Z. VALERIO, CONFORME RECIBO ANEXO. 135,00 DL 31/10/2013 6605 PEGASUS INFORMATICA LTDA ME 68745116000193 DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTROLE DE ICMS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 350,00 DL 31/10/2013 6606 MARCIO BUFFON 94124647034 DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONFORME RECIBO DE FERIAS ANEXO. 1.958,42 31/10/2013 6607 UNIMED PLANALTO MEDIO 87607149000111 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, PELA UNIMED, CONFORME FATURA ANEXA. CONFORME CONCORRENCIA 002/2010. MES DE OUTUBRO (-)IRRF.... R$ 19,48 V. LIQ....... R$2.103,80 2.123,20 DL 31/10/2013 6608 INSS 29979036000140 DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE FATURAS DA UNIMED, MES DE OUTUBRO, CONFORME GUIA ANEXA. 200,05 DL 31/10/2013 6609 EDES DE MELLO ROSA 01251265065 DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE RESCIÇÃO DE CONTRATO DE EDES DE MELO ROSA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 581,68 DL 31/10/2013 6610 INSS 29979036000140 DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDOR EDES DE MELO ROSA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. 243,24 DL 31/10/2013 6611 THEREZINHA ZILLI FIORAVANÇO 10769330000108 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS IGD-SUAS 373,60 DL 31/10/2013 6612 THEREZINHA ZILLI FIORAVANÇO 10769330000108 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 753,40 PR CR 027/2011 002/2010 DIGIBEM Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 48 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 31/10/2013 Empenho 6613 Número Data Ori. Data Adi. COMERCIO DE LINHAS MANIA DO TRICO LTDA 91828020000100 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PBF Valor Adjudicado 749,80 DL 31/10/2013 6614 DERLI NEGRI 59940042000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 30,00 DL 31/10/2013 6615 RUBIMAR LODI 36118680000 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. 60,00 PR 002/2010 31/10/2013 6616 R. CASAGRANDE & CIA LTDA 08684236000104 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MEIO RURAL REFERENTE MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PP 002/2010. RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO 3.381,13 PR 002/2010 31/10/2013 6617 R. CASAGRANDE & CIA LTDA 08684236000104 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MEIO RURAL REFERENTE MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PP002/2010. RECURSOS PNATE 2.700,46 31/10/2013 6618 PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA 87599155000174 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. RECURSOS PBF DL 61,10 PR 002/2010 31/10/2013 6619 R. CASAGRANDE & CIA LTDA 08684236000104 DESPESA COM PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2010 1.581,74 PR 002/2010 31/10/2013 6620 EMP.TRANSPORTES ZANUZZO LTDA 93395689000181 DESPESA COM PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2010 1.613,16 31/10/2013 6621 AUTO POSTO KIKO LTDA 94105053000110 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS IRY-4348, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. 31/10/2013 6622 EMP.TRANSPORTES ZANUZZO LTDA 93395689000181 DESPESA COM PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2010 5.728,44 31/10/2013 6623 SILVIO ANTONIO NARDI 89880975000165 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA PARA UTILIZAÇÃO NO RETRO-ESCAVADEIRA 580L 4X4, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.600,00 31/10/2013 6624 CALLIARI COM. E SERVICOS LTDA/BRITAMAR 94744224000232 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA N.º 01, PARA CONSERVAÇÃO DE VIAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2013. RECURSO FUNDO ESPECIAL 7.752,66 DL PR 002/2010 DL PR 011/2013 DIGIBEM Informática Ltda 288,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 49 Prefeitura Municipal de Camargo ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013 Exercício 2013 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto PR 011/2013 31/10/2013 Empenho 6625 Número Data Ori. Data Adi. CALLIARI COM. E SERVICOS LTDA/BRITAMAR 94744224000232 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA N.º 01, PARA CONSERVAÇÃO DE VIAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2013. PR 002/2010 31/10/2013 6626 R. CASAGRANDE & CIA LTDA 08684236000104 DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MEIO RURAL REFERENTE MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PP002/2010. RECURSOS PNATE 3.450,63 DL 31/10/2013 6627 COPREL COOP. ENERGIA. DESENV. RURAL 90660754000160 DESPESA COM PAGAMENTO TAXA PARA COBRANÇA DA CIP REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURA ANEXA. 81,89 DL 31/10/2013 6628 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMARGO 92007418000149 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DO REBANHO LEITEIRO DO MUNICÍPIO REALIZADO POR INSEMINADORES AUTORIZADOS, MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO E PLANILHAS ANEXAS. DL 31/10/2013 6629 10736962000167 COM_FRIO REPARAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÃO PARA A RETRO-ESCAVADEIRA RK 406 4X4, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 122,21 DL 31/10/2013 6630 10736962000167 COM_FRIO REPARAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO EM VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 517,82 Obs: Modalidade - CC:Concurso CV:Convite TP:Tomada de Preços CR:Concorrência PR:Pregão DL:Dispensa de Licitação LI:Licitação Inexigível NA:Não Aplicável ID:Int.Dados Contábeis SF:Suprimento de Fundos Prefeito Municipal JOAO CARLOS ZANATTA Contador CRC nº 51.890 RS VITORINO LONGO DIGIBEM Informática Ltda Valor Adjudicado Total Geral 876,30 3.291,46 1.164.765,92