30/08 Diárias dos Servidores, ref. dia 21/07/2
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30/08 Diárias dos Servidores, ref. dia 21/07/2
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE SANTO CRISTO Pagina: 00001 Relação da Movimentação orçamentária por data. Exercicio: 2016 Periodo de: 21/07/2016 a 20/08/2016 - Somente despesa: 3390 14 00 00 000 Credor Data movimento: Tipo Mov. Empenho Doc Pgto Pagamento 004835-25/07/16 798597 Valor Obs 25/07/2016 0000003389 MARCELO AUGUSTO SCHOMMER 75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 582/2016 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ-RS, NO DIA 25/07/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES MARINO BIRCK, IRINEU PHILIPPSEN, ARNILDO JOSE BAMBERG E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO. 0000000217 JAIME CESAR GENTILE Pagamento 004836-25/07/16 798709 75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 579/2016 PAGAMENTO EM FORMA DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 22/07/2016, ONDE LEVOU O PACIENTE LISANDRO ROYER E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO. 0000002232 ALFONSO PEDRO VARELLA Pagamento 004837-25/07/16 798705 75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 578/2016 PAGAMENTO EM FORMA DE RE ARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 18/07/2016, ONDE LEVOU O PACIENTE ERVINO WAGNER E ACOMPANHANTE PELA EMERGÊNCIA PARA INTERNAÇÃO, CFE COMPROVANTE ANEXO. OBS: O PEDIDO NÃO FOI FEITO COM ANTESCEDENCIA PRÉVIA, POIS O PACIENTE ESTAVA INTERNADO E TEVE QUE SER TRANSFERIDO PELA EMERGENCIA PARA PASSO FUNDO. FUNDO. 0000000702 ILDO CANISIO THIELE Pagamento 004842-25/07/16 798981 75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 584/2016 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ E PASSO FUNDO-RS, NO DIA 26/07/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES ARNILDO JOSE BAMBERG, EDUARDO JUNIOR HENZ E ACOMPANHANTE PARA REALIZA R CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO. Data movimento: 26/07/2016 0000001511 JOSE RAMAO TORRES Pagamento 005111-26/07/16 799476 390,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 586/2016 PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 28/07/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES AIRTON EISEN, LUCIA BRAUN, BRENO KAFER, CATARINA CECÍLIA WEBER TAGLIEBER E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO. 0000004829 IVO LENZ Pagamento 005115-26/07/16 799503 75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 588/2016 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 28/07/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES MARLICY GERHARDT, GABRIEL EDUARDO HOFSETZ, ANASTASIA MARLENE DIRINGS ULLMANN E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO. Data movimento: 28/07/2016 0000000217 JAIME CESAR GENTILE Pagamento 005265-27/07/16 800561 75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE SANTO CRISTO Pagina: 00002 Relação da Movimentação orçamentária por data. Exercicio: 2016 Periodo de: 21/07/2016 a 20/08/2016 - Somente despesa: 3390 14 00 00 000 Credor Tipo Mov. Empenho Doc Pgto Valor Obs PEDIDO DE COMPRA Nº 591/2016 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 29/07/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES ROGERIO ANDRE GASS, JOAO ADEMAR LENZ, ELMA LIDIA KLEIN, ALAIDES MARIA GIEHL, CRISTIAN ANDRE ULLERICH E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO. Data movimento: 29/07/2016 0000000217 JAIME CESAR GENTILE Pagamento 005288-28/07/16 801268 75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 592/2016 PAGAMENTO EM FORMA DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ-RS, NO DIA 26/07/2016, ONDE LEVOU OS PACIENTES ARNILDO JOSE BAMBERG E MARIANO BOREK PARA REALIZAR EXAME MÉDICO, CFE COMPROVANTE ANEXO. OBS: OS PACIENTES ESTAVAM INCLUSOS NA VIAGEM A PASSO FUNDO, MAS TEVE QUE IR A AMBULANCIA PELA EMERGENCIA, SENDO QUE FOI NECESSÁRIO OUTRO VEÍCULO PARA IJUÍ. PARA IJUÍ. 0000003389 MARCELO AUGUSTO SCHOMMER Pagamento 005290-29/07/16 801272 75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 600/2016 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ-RS, NO DIA 01/08/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES NERI WAGNER, MARIA POSL ENGEL E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO. 0000000217 JAIME CESAR GENTILE Pagamento 005291-29/07/16 801268 75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 601/2016 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 01/08/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES DANILO SCHMIDT, NELDI MARIA GENTILE, HILDA EMILIA BOURSCHEIDT E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO. Data movimento: 01/08/2016 0000003389 MARCELO AUGUSTO SCHOMMER Pagamento 005367-01/08/16 802244 75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 602/2016 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 02/08/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES ROBERTO LUCAS ZGIERSKI, DULCE MARIA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO. 0000001511 JOSE RAMAO TORRES Pagamento 005368-01/08/16 802269 75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 604/2016 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI IA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 03/08/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES FRANCIEL AUGUSTO SCHNEIDER, CESAR REICH E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO. Data movimento: 02/08/2016 0000000413 MILTON ADAM Pagamento 005377-02/08/16 803147 75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE SANTO CRISTO Pagina: 00003 Relação da Movimentação orçamentária por data. Exercicio: 2016 Periodo de: 21/07/2016 a 20/08/2016 - Somente despesa: 3390 14 00 00 000 Credor Tipo Mov. Empenho Doc Pgto Valor Obs PEDIDO DE COMPRA Nº 609/2016 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ E PASSO FUNDO-RS, NO DIA 03/08/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES EMÍLIO LOTÁRIO SCHMIDT, QUIRINO HENDGES, CLAIR MARIA SCHREINER PHILIPPSEN E A COMPANHANTES PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO. Data movimento: 10/08/2016 0000000217 JAIME CESAR GENTILE Pagamento 005440-09/08/16 808079 150,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 622/2016 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 10/08/2016, AFIM DE LEVAR O PACIENT E FRANCIEL AUGUSTO SCHNEIDER E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, CFE COMPROVANTE ANEXO. 0000000413 MILTON ADAM Pagamento 005443-09/08/16 808077 150,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 625/2016 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A ALEGRETE-RS, NO DIA 10/08/2016, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE RECEM NASCIDO LEONARDO JOSE SELZLER E ACOMPANHANTES QUE ESTA DE ALTA HOSPITALAR, CFE COMPROVANTE ANEXO. 0000009411 ALINE CLARA SCHAEFER Pagamento 005445-09/08/16 808071 150,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 626/2016 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A ALEGRETE-RS, NO DIA 10/08/2016, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE RECEM NASCIDO LEONARDO JOSE SELZLER E ACOMPANHANTES QUE ESTA DE ALTA HOSPITALAR, CFE COMPROVANTE ANEXO. 0000004829 IVO LENZ Pagamento 005446-09/08/16 808078 75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 618/2016 PAGAMENTO EM FORMA DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 04/08/2016, ONDE LEVOU A PACIENTE HILDA BOURSCHEIDT E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA DE ALTA HOSPITALAR, CFE COMPROVANTE ANEXO. OBS: O PEDIDO NÃO FOI FEITO COM ANTESCEDENCIA PRÉVIA, POIS A PACIENTE ESTAVA INTERNADA E NÃO SE SABIA QUANDO IRIA GANHAR ALTA. Data movimento: 11/08/2016 0000007443 RODRIGO JACO ZAMBONI Pagamento 005460-10/08/16 809050 75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 624/2016 PAGAMENTO EM FORMA DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ-RS, NO DIA 05/08/2016, ONDE LEVOU O PACIENTE ERNESTO FLORENTINO SCHNEIDER E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO. OBS: O PEDIDO FOI FEITO COM ANTESCEDENCIA, MAS SOMENTE COMO ADIANTAMENTO, PORTANTO A CONSULTA ATRASOU, RETORNANDO APENAS NA PARTE DA TARDE. 0000003389 MARCELO AUGUSTO SCHOMMER Pagamento 005461-10/08/16 809040 75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 627/2016 PAGAMENTO EM FORMA DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 06/08/2016, ONDE BUSCOU O PACIENTE ARMANDO ALOISIO TAGLIEBER E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA DE ALTA HOSPITAL AR EM PASSO FUNDO, CFE COMPROVANTE ANEXO. OBS: O PEDIDO NÃO FOI FEITO COM ANTESCEDECIA PRÉVIA, POIS O PACIENTE ESTAVA INTERNADO E NÃO SE SABIA QUANDO IRIA GANHAR ALTA. 0000004829 IVO LENZ Pagamento 005463-10/08/16 809051 75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE SANTO CRISTO Pagina: 00004 Relação da Movimentação orçamentária por data. Exercicio: 2016 Periodo de: 21/07/2016 a 20/08/2016 - Somente despesa: 3390 14 00 00 000 Credor Tipo Mov. Empenho PEDIDO DE COMPRA Nº 630/2016 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM FUNDO-RS, NO DIA 12/08/2016, AFIM ENGEL SCHERER E ACOMPANHANTE PARA COMPROVANTE ANEXO. Data movimento: Doc Pgto Valor Obs PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A PASSO DE LEVAR A PACIENTE NELCINDA MELITA REALIZAR CATETERISMO CARDÍACO, CFE 15/08/2016 0000001511 JOSE RAMAO TORRES Pagamento 005488-12/08/16 810307 390,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 632/2016 PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 15/08/2016, AFIM DE LEVAR A PACIENTE LUCIA GREGORY KLERING, MARIA BENDER FEITEN E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA EM PORTO ALEGRE, CFE COMPROVANTE ANEXO. 0000006578 DENICE KERPEL DE OLIVEIRA Pagamento 005495-15/08/16 0 22,85 0000006 CAIXA PEDIDO DE COMPRA Nº 124/2016 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16/08/2016, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ANUAL DE PROCURADORES, REALIZADO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA, CFE COMPROVANTE ANEXO. 0000006578 DENICE KERPEL DE OLIVEIRA Pagamento 005495-15/08/16 810425 172,15 0003756 Banrisul C/Dispos. Mov. PEDIDO DE COMPRA Nº 124/2016 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16/08/2016, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ANUAL DE PROCURADORES, REALIZADO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA, CFE COMPROVANTE ANEXO. 0000003389 MARCELO AUGUSTO SCHOMMER Pagamento 005496-15/08/16 810732 75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 633/2016 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 16/08/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTE OTO BEUREN, JESSICA REGINA PHILIPPSEN, INES RIFFEL E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO. 0000000413 MILTON ADAM Pagamento 005498-15/08/16 810731 75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 634/2016 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS E TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 16/08/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES ROSANE MARIA CHRIST, MILTON MORAES E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO. Data movimento: 17/08/2016 0000003389 MARCELO AUGUSTO SCHOMMER Pagamento 005500-16/08/16 811467 75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 635/2016 PAGAMENTO EM FORMA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 13/08/2016, ONDE BUSCOU O PACIENTE JOSE ALDINO MIETH E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA DE ALTA HOSPITALAR, CFE COMPROVANTE ANEXO. OBS: O PEDIDO NÃO FOI FEITO COM ANTESCEDENCIA PRÉVIA, POIS O PACIENTE ESTAVA INTERNADO E NÃO SE SABIA QUANDO IRIA GANHAR ALTA. 0000000217 JAIME CESAR GENTILE Pagamento 005502-16/08/16 811469 150,00 0003777 Banrisul C/ ASPS PEDIDO DE COMPRA Nº 637/2016 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL-RS, NO DIA 18/08/2016, AFIM DE LEVAR A PACIENTE EUGENIA ANDRZEJEWSKI FROHLICH E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE SANTO CRISTO Pagina: 00005 Relação da Movimentação orçamentária por data. Exercicio: 2016 Periodo de: 21/07/2016 a 20/08/2016 - Somente despesa: 3390 14 00 00 000 Credor Data movimento: Tipo Mov. Empenho Doc Pgto Pagamento 005526-18/08/16 812508 Valor Obs 19/08/2016 0000000413 MILTON ADAM 75,00 0003756 Banrisul C/Dispos. Mov. PEDIDO DE COMPRA Nº 25/2016 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 19/08/2016, PARA REALIZAR A ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA/GIGOV, REFERENTE O CONTRATO 1023.788-31/2015, COM OBJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARE S EM ESTRADA DE CHÃO NAS RUAS ADENIR SCHREINER, RUBEM DE WALLAU E VENDELINO VOGT , NO BAIRRO MORADA DO SOL, MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO, CFE COMPROVANTE ANEXO. Resumo Geral Pago 3.075,00
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